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AUDITORIA DE SISTEMAS- 90168 GUIA DE ACTIVIDADES TRABAJO COLABORATIVO 3

Unidad 3 CONTROL INTERNO

Objetivos:
Identificar las caractersticas del control interno y su ciclo de aplicacin. Estudiar los conceptos y caractersticas fundamentales del control interno en los sistemas computacionales, a fin de identificar sus diferentes aplicaciones en la auditoria de sistemas. Comprender la importancia del control interno informtico en el rea de sistemas de la empresa.

Actividades
Para el desarrollo de la actividad debe revisar la lectura disponible en el link y elaborar un mapa conceptual donde se contemplen todos los aspectos descritos en el documento. Todos los integrantes del grupo deben tener al menos tres participaciones donde realicen un aporte significativo al desarrollo y consolidacin de la actividad.

Pautas para la presentacin del documento


Formato Hoja tamao carta Letra arial 12 puntos Interlineado: sencillo Formato de entrega: pdf Mrgenes: superior 4cm, inferior 3cm, izquierdo 3cm y derecho 3cm

Contenido
Portada Subportada Introduccin Objetivos Desarrollo de actividades Conclusiones Referentes Bibliogrficos

Recomendaciones:
Revisar la rbrica para la evaluacin de la actividad. El tamao mximo es de 2 MB. La valoracin de esta actividad es de 34 puntos y debe enviarse segn la fecha establecida en la agenda la agenda del curso. El envo de la actividad debe hacerse desde la opcin Foro Trabajo colaborativo No. 1 y de forma grupal, solo debe realizarse un envo, para lo cual el grupo delegar a la persona encargada de realizarlo, enviar ms de un archivo descontar puntos al grupo. El nmero mximo de pginas para el desarrollo de la actividad es de 9 , incluida la portada y subportada. Debe presentar la informacin de forma muy concreta y clara. Nombre del documento: El archivo se guardar con el nombre de la actividad (iniciales) y nmero del grupo. Ej. Si el grupo tiene el nmero 20, el documento se nombrar: trab_col_1_20.pdf.