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1

PROGRAMA DE PREVENO
DE
RISCOS AMBIENTAIS PPRA
NR-09

MAMORARIA COLOMBO
LTDA

PORTARIA 25/94 D.O.U. 30/12/94 / REPUBLICADA NO D.O.U. 15/02/95

1.0 EMPRESA RESPONSVEL PELA ELABORAO DO PROGRAMA

RESPONSVEL TCNICO PELA ELABORAO DO PROGRAMA

Napoleo Bonaparte
Tcnico de Segurana do Trabalho

2.0 IDENTIFICAO

EMPRESA:

Marmoraria Colombo Ltda. - ME

ENDEREO:

Avenida Colombo N. 7455

TELEFONE:

( 44 ) 262-0000

C.N.P.J:
ATIVIDADE PRINCIPAL:

Aparelhamento de placas e execuo de trabalhos


em mrmore, granito, ardsia e outras pedras.
.

C.N.A.E.:

26.91-3

CLASSIF. CONF. NR 5:

C-1

GRAU DE RISCO NR-4:


N. DE FUNCIONRIOS:

19

VALIDADE DO PROGRAMA: 01 (um) ano a partir da elaborao

3.0 - RESPONSVEL PELA EXECUO DO PROGRAMA.

JEFERSON DE SOUZA MONTEIRO


Assinatura ________________________________________________

Nome:
Assinatura ________________________________________________

4.0 - ESTRATGIA DE AO E EXECUO DO P.P.R.A. (DIAGRAMA)

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS


P.P.R.A

RECONHECER RISCOS

AVALIAR RISCOS

IDENTIFICAR OS RISCOS

ESTABELECER PRIORIDADES E
METAS

REALIZANDO INSPEO NOS


LOCAIS DE TRABALHO E
CONSULTANDO LITERATURA

ATRAVS DE ANLISE DE
DADOS LEVANTADOS NO TEM
1 - RECONHECIMENTO

CONTROLAR RISCOS

P.C.M.S.O. - (NR-7)

ANALIZANDO DADOS NO
CONTROLE MDICO

REGISTRAR E DIVULGAR
DADOS DO PROGRAMA

APRESENTAR DOCUMENTO
BASE PARA A DIRETORIA

DIVULGANDO RELATRIOS

TREINAMENTO
DETERMINAR E LOCALIZAR
POSSVEIS FONTES
GERADORAS

ATRAVS DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS LOCAIS


DE TRABALHO E RECEBENDO INFORMAES DO TRABALHADOR E DO SERVIO
MDICO

DETRMINAR O NMERO POSSVEL DE TRABALHADORES


EXPOSTOS

DIMENSIONAR A EXPOSIO

REALIZANDO AVALIAO INDIVIDUAL COMPARANDO COM


CRITRIOS DE RISCOS E AVALIAO AMBIENTAL, SE NECESSRIOS

REALIZANDO CURSOS, PALESTRAS E INTEGRAO PARA


FUNCIONRIOS

MEDIDAS DE PROTEO
COLETIVA

REALIZANDO ESTUDOS, DESENVOLVENDO E IMPLANTANDO


MEDIDAS DE PROTEO COLETIVA

E.P.I.
REALIZANDO LEVANTAMENTO DE FUNES, CARACTERIZAO DE ATIVIDADES E
TIPO DE EXPOSIO POR
TRABALHADOR

SELECIONANDO E IDENTIFICANDO OS EPIs ADEQUADOS AOS


RISCOS QUE OS TRABALHADORES ESTO EXPOSTOS

ANLISE DE RISCOS

IMPLANTANDO ATIVIDADES E
PROCESSOS

IMPLANTAR PROGRAMA DE
MONITORAMENTO

FAZENDO MONITORAMENTO EM
TODA EMPRESA

5.0 - OBJETIVO:
O Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA foi institudo pela Portaria n.
25 de 29 de Dezembro de 1994, a qual altera a redao da Norma Regulamentadora n.

9, instituindo a prazo de 180 dias para entrar em vigncia. Isto significa que sua
implantao j deve ter sido realizada pelas empresas.
Tem como objetivo principal a implantao de um programa que busca a preservao da
sade e da integridade fsica dos trabalhadores atravs do controle de todos os agentes
ambientais, com monitoramento peridico, levando-se em considerao a proteo do
meio ambiente e dos recursos naturais.
6.0 - CONCEITO
O PPRA veio ao encontro das necessidades das empresas e dos profissionais da rea de
Higiene e Segurana do Trabalho ao estabelecer um programa permanente de controle
dos riscos ambientais existentes nos diversos mbitos de cada estabelecimento e
constitui parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da
preveno e da proteo dos trabalhadores.
Atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e consequentemente controle dos
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, as
empresas podero estabelecer critrios de pr-seleo de quais riscos ou de quais
medidas de controle sero mais adequadas e propcias para sua realidade.
Independente de sua principal finalidade de ao e abrangncia, o PPRA deve ser
adequado para cada tipo de empresa, ou at mesmo para cada tipo de estabelecimento,
levando-se em conta as caractersticas bsicas de cada rea, setor, processo ou
atividade.
O PPRA pode ser estruturado basicamente em quatro etapas principais, sendo elas:
A) Antecipao dos Riscos Ambientais e sua priorizao;
B) Reconhecimento dos Riscos Ambientais e sua priorizao;
C) Medidas de controle e sua implantao;
D) Monitoramento da Exposio aos Riscos;
A.1) A primeira etapa aquela voltada antecipao dos riscos ambientais, que requer
um estudo detalhado dos processos operacionais existentes ou de ante projetos de
implantao de um processo de atividade, observando-se os produtos ou recursos
utilizados, matrias primas, aditivos, produtos intermedirios, produtos finais, as
condies de operao (temperatura, presso, manuteno, etc.) e as medidas de
controle j implantados, devendo ser reavaliada sua eficincia sempre que necessria.
Esta fase vem ao encontro do que chamamos de Preveno ou mesmo anteviso dos
possveis riscos a serem detectados durante as anlises preliminares de riscos de uma
determinada atividade ou processo.
A Antecipao dever ento envolver a anlise de projeto de novas instalaes, mtodos
ou processos de trabalho, ou de modificaes daqueles j existentes, visando identificar
os riscos potenciais e a introduzir medidas de proteo para sua reduo ou eliminao.
B.1) A prxima etapa do programa se refere ao reconhecimento dos riscos existentes nos
locais de trabalho, onde devem ser informados, no mnimo:
1) O risco identificado;
2) As fontes, causas existentes no ambiente de trabalho e eventuais trajetrias dos
agentes at os expostos;
3) Atividade, tipo e tempo de exposio;
4) A existncia de efeitos, queixas existentes, ou alterao da sade relacionadas aos
agentes;
5) A categoria do risco na qual se enquadra a situao, em funo dos efeitos do
processo operacional;

6) As medidas j existentes, suas propostas de alteraes e as medidas de controle a


serem implantadas;
7) O prazo de concluso para alteraes do processo, equipamentos, operao ou
atividade.
7.0 - DAS RESPONSABILIDADES
Do Empregador:
a) Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade
permanente da empresa ou instituio.
b) O PPRA dever, sempre que necessrio e pelo menos uma vez por ano ser efetuado
anlise global para avaliao do seu desenvolvimento e realizao dos ajustes
necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridades.
Dos Empregados:
a) Colaborar e participar na implantao e execuo do PPRA.
b) Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA.
c) Informar ao seu superior hierrquico direto as ocorrncias que, a seu julgamento,
possam implicar em riscos a sade dos trabalhadores.
8.0 - CAMPO DE APLICAO
O PPRA visa, em segundo plano, ou seja, aps as avaliaes e reconhecimento dos
riscos, estabelecer parmetros entre a sade dos trabalhadores e a situao do ambiente
de trabalho, para somar necessidade de melhorias das condies laborais e,
propriamente dita, a preservao da sade dos trabalhadores.
Sua elaborao foi realizada por um profissional tcnico em segurana do trabalho,
atravs da observao do Mapa de Riscos Ambiental, aprimorando a anlise destes, e
avaliando nexos causais estabelecidos entre dados relativos sade dos trabalhadores e
as condies de seu ambiente de trabalho.
Em resumo o PPRA, a metodologia de elaborao visa avaliar as condies de trabalho,
em todos os setores da empresa, identificando os locais ou equipamentos considerados
inadequados, de acordo com a Portaria 3214/78, do Cap. V da CLT, atendendo a Norma
Regulamentadora NR-9.
Este trabalho exige, obrigatoriamente, avaliao in-loco nos locais de trabalho.
Os dados obtidos no PPRA devero ser mantidos por um perodo de 20 anos.
9.0 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAO QUANTITATIVA DOS RISCOS
a) - Decibilmetro digital marca INSTRUTHERM, modelo DEC - 430, tipo 2, para operao
de circuito de compensao A resposta lenta SLOW, e circuito de compensao
C- resposta rpida FAST;
b) - Luxmetro marca INSTRUTHERM, modelo LD 201, em escalas variando de 0
a 50.000 lux (3faixas).
10.0 - ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO
O presente trabalho foi elaborado tomando-se como base o reconhecimento, avaliao e
controle

dos Riscos Ambientais, existentes nos diversos setores de trabalho desta empresa.
As avaliaes foram realizadas, adotando-se as Normas Regulamentadoras (NRs) de
Portaria Ministerial 3.214 de 08/06/78.
As Medidas de controle foram desmembradas de forma unitria e estabelecido um
programa de atividades para cada uma delas, os quais seguem dados.
11.0 - FORMAO DO P.P.R.A.
11.1 - AVALIAO QUANTITATIVA/QUALITATIVA
As avaliaes qualitativas so empregadas para se obter resultados de como o
processo de trabalho est interagindo com os demais, qual implicao ou efeito est
gerando. Em muitos casos, a avaliao quantitativa foi colocada em segundo plano, j
que bastando saber que certo risco est presente no local de trabalho, pode-se
determinar qual a medida ser adotada visando controlar ou eliminar as condies
inseguras detectadas.
Entretanto algumas avaliaes quantitativas, sero adotadas para se determinar
qual medida a mais adequada. A avaliao quantitativa seguir as prioridades
estabelecidas pela maior categoria de risco, ou pela maior disponibilidade de recursos
disponveis.

Agente ambiental, Agente de risco ou Risco;

Local efetivo em que o agente de risco est sendo analisado (setor, rea de
trabalho);

Categoria de exposio (conforme anexo 2, no final da introduo);

O nmero de funcionrios a que ficam expostos pelos agentes de riscos, neste


local;

Registro do resultado final (se houver), da anlise quantitativa (monitoramento ou


medio conforme laudo/relatrio especfico);

Comparativo a que dever ser tomado, ou Limite de Tolerncia (valores


referenciais), constantes nas Normas Brasileiras e na ausncia deste, os valores
adotados pela Amrica Conference Of. Governamental Industrial Higyenists A.C.G.I.H.;

Registro do monitoramento ambiental ou biolgico, com o nmero de arquivo do


laudo ambiental ou relatrio dos exames toxicolgicos ou outras informaes
complementares que poder ser anexado ao P.P.R.A.
O laudo ambiental a ser apresentado dever estar em forma de relatrio tcnico,
contendo no mnimo: metodologia, dados obtidos, concluses e recomendaes.
11.2 - LIMITE DE TOLERNCIA (DEFINIO)

a intensidade ou concentrao mxima, relacionada com a natureza, o tempo de


exposio ao agente, com o que no causar dano sade dos trabalhadores expostos
a sua vida laboral.

11.3 - MONITORAMENTO:
Para cada tipo de exposio ser determinado o mtodo para caracterizar o limite
que o trabalhador est exposto. Deve-se utilizar como metodologia inicial as Normas
Regulamentadoras, em especial a NR-15 e NR-16.
Ser realizado atravs de uma avaliao a cada ano, ou mais, de acordo com o
agente ambiental, com a realidade da empresa, referenciando-se as prioridades j
estabelecidas na A.P.R.H.O.
11.4 - MEDIDAS DE CONTROLE
Todos os problemas detectados nas fases de antecipao e reconhecimento, e
confirmados nas fases de avaliaes, sero corrigidos ou controlados nesta fase.
Para tal, dever ser aplicado o mtodo mais indicado, baseados em
procedimentos de engenharia, respeitando-se as limitaes do processo de recursos
econmicos.
As medidas ou aes implementadas sero registradas no formulrio
Planejamento de Ao, sendo cronogramada pela empresa.
Dentro de prioridades devem estar pela ordem:

Medidas que eliminam ou reduzem a utilizao ou a formao de agentes


prejudiciais sade;

Medidas que previnam a liberao ou disseminao desses agentes no ambiente


de trabalho;

Medidas que reduzem os nveis ou concentrao desses agentes no ambiente de


trabalho;
11.5 - NVEL DE AO
O Nvel de Ao a ser tomado com relao ao levantamento ambiental realizado
para este documento, ser de acordo com o potencial do risco.
Este obedece a escala de categoria do risco, j estabelecida no A.P.R.H.O. Tratase de valores abaixo do Limite de Tolerncia, com o qual deve-se tomar medidas de
controle para no admitir que estes nveis venham a atingir ou superar o Limite de
Tolerncia.
11.6 - ANTECIPAO/RECONHECIMENTO
Foi realizado estudo dos processos operacionais existentes, matrias primas,
observando-se os produtos ou recursos utilizados e as condies de operao, visando
identificar os riscos potenciais.
Alm da identificao dos riscos, estes foram tambm registrados e transcritos em
formulrio intitulado de Anlise Preliminar de Risco para Higiene Ocupacional APRHO,
contendo:

10

As descries das funes;


As fontes/causas existentes nos ambientes de trabalho e eventuais trajetrias dos
agentes at os expostos;
Atividade, tipo e tempo de exposio;
A existncia de efeitos, queixas existentes, indicadores biolgicos de exposio ou
alteraes de sade existentes, relacionadas aos agentes;
Categorias de risco na qual se enquadra a situao, em funo das conseqncias do
processo operacional, (Ver o anexo 1, no final da introduo);
As medidas de controle j existentes e as medidas de controle a serem implantadas;
11.6.1 - PRIORIDADE DE ATUAO POR ANLISE DE RISCO:
Prioridade por ser de alto risco (I);
Prioridade por ser de mdio risco (II);
Prioridade por ser de baixo risco (III);
11.6.2 - PRIORIDADE DE ATUAO POR FACILIDADE DE EXECUO:
Prioridade por ser de fcil resoluo/execuo (I);
Prioridade por ser de mdia resoluo/execuo (II);
Prioridade por ser de difcil resoluo/execuo (III);
11.7 - CATEGORIAS DE RISCO
As definies para as categorias de risco devem ser acessadas atravs da potencialidade
do risco em afetar a integridade fsica e mental do trabalhador. Desta forma nomeamos
as categorias de Irrelevante, De Ateno, Crtica e Emergencial.
I -

Irrelevante
Quando o controle do risco de rotina e o agente no representa potencial de
dano sade nas condies usuais industriais, descritas em literatura, ou pode
representar apenas um aspecto de desconforto e no risco.

II -

De Ateno
Quando o agente identificado ainda no atingiu o Limite de Tolerncia;
Quando o agente representa um risco moderado a sade do trabalhador, mas
que no cause efeitos agudos;
Quando no h queixa aparentemente no relacionadas com o agente.

III -

Crtica
Quando o agente pode causar efeitos agudos e ou possui valores pouco acima
que o Limite de Tolerncia;
Quando h a possibilidade de taxa de oxignio ficar abaixo de 18%;
Quando ainda no h caracterizao oficial da absoro da substncia atravs
da pele ;
Quando h reclamaes especficas e ou indicadores biolgicos e excedidos
(vide PCMSO);
Quando a exposio no se encontra sob controle tcnico, e est acima da
mdia ponderada diria. Obs.: Mdia ponderada diria, significa a avaliao de um

11

agente que se encontra as vezes abaixo ou acima do Limite de Tolerncia, mas


que a mdia final no ultrapasse este.
IV -

Emergencial
Quando h exposio a agentes carcinognicos;
Nas situaes aparentes de risco grave e iminente;
Quando h risco de deficincia de oxignio;
Quando as queixas so especificas e freqentes, com indicadores biolgicos de
exposio excedidas.

12 - Anlise Preliminar de Riscos para Higiene Ocupacional.


Data do levantamento: 30/04/2004
SETOR:

Administrativo

FASE:

( ) Projeto
(X) Operao

ANALISE:

(X) Funo
(X) Local Operacional

12

DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: Prdio em alvenaria paredes claras, com forro em gesso,

iluminao natural atravs de portas e janelas com vidros, artificial atravs de lmpadas
incandescentes e fluorescentes, ventilao natural atravs de janelas e portas e artificial atravs de
ventiladores.

Riscos encontrados no Setor


AGENTE

TIPO DO
AGENTE
Rudo

Fsico:

CAUSA FONTE

EFEITOS

Equipamentos do setor Perda auditiva, doenas do estmago,


de produo
elevao da presso arterial, fadiga, stress,

impotncia sexual.

Qumico:

Poeira

Resultante do processo Silicose plstica, parada cardaca, reduo


de produo
da capacidade de respirao,

Biolgico: Inexistente

Descrio das funes existentes no setor


ORDEM

FUNO

Scio Gerente

N. FUNC.

Realiza trabalhos burocrticos de escritrio, digitao,


gerenciar os trabalhos administrativos, controlar entrada
de matria-prima e sada de peas fabricadas, visita e
medies no local de instalaes etc.

02

Auxiliar
Administr
ativo

DESCRIO DAS FUNES

01

Atender telefone e fazer ligaes, receber e anotar


recados, atender ao pblico.

Exposio
AGENTE

Fsico

Concentrao Tempo de
Intens Exposio
idade em horas

Funes
Expostas

Categ.
Risco

III

Anual

III

Anual

72 dB(A)

Qumico

Qualitativo

Ae B
Ae B

Biolgico

Prioridades
Atuao Execuo

Monitoramento

MEDIDA DE PROTEO INDIVIDUAL/COLETIVA EXISTENTE:


Local adequadamente fechado, portas no sentido contrrio ao processo, de forma a impedir que
entre de poeira produzida no processo, e o prprio rudo.
MEDIDAS PROPOSTAS DE PROTEO:
Manter portas sempre fechadas
OBSERVAES COMPLEMENTARES:
Os EPI,s fornecidos esto descritos nas recomendaes finais.

Anlise Preliminar de Riscos para Higiene Ocupacional.


Data do levantamento: 30/04/2004
SETOR:

Produo

FASE:

( ) Projeto
(X) Operao

ANALISE:

(X) Funo
(X) Local Operacional

13

DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: rea coberta estrutura metlica e telhas de zinco, abertura

nas laterais, iluminao natural atravs das portas, aberturas e telhas translcidas , artificial atravs
de lmpadas incandescentes e fluorescentes, ventilao natural atravs das aberturas e
ventiladores.

Riscos encontrados no Setor


AGENTE
FSICO:

TIPO DO
AGENTE
Rudo

CAUSA FONTE
Serra
Marmore
lixadiras

EFEITOS
e Perda auditiva, doenas do estmago,

elevao da presso arterial, fadiga, stress,


impotncia sexual.

QUMICO:

Poeira

Poeiras proveniente de Silicose plstica, parada cardaca, reduo


cortes e lixamento de da capacidade de respirao,
pedras de marmore
granito, ardsia e outras
predas.

FSICO:

Umidade

gua
utilizada
no Reumatismo e doenas do gnero
lixamento das peas a
bse agua.

Descrio das funes existentes no setor


ORDEM

FUNO

Acabador

N. FUNC.
05

Servio Gerais

06

Limpar a empresa, organizar pedras no ptio e auxiliar


na colocao das pedras.

Serrador

01

Serrar peas e arrumar peas .

DESCRIO DAS FUNES


Lixar pedras em vrias etapas, boliar peas, cortar e
esmerilhar , fixar peas e transporte das mesma para as
bancadas de trabalho.

Exposio
AGENTE Concentrao Tempo de
Inten Exposio
sidad
e
Rudo
86 a 96 dB (A)
08:00 Hs
Poeiras
Umidade

Qualitativa
Qualitativa

Funes
Expostas

Categ.
Risco

Prioridades
Atuao Execuo

Monitoramento

A, B, C

III

Anual

08:00 Hs

A, B, C

III

Anual

08:00 Hs

A, B, C

II

II

II

Anual

MEDIDA DE PROTEO INDIVIDUAL/COLETIVA EXISTENTE:


Fornecimento de EPI,s.
MEDIDAS PROPOSTAS DE PROTEO:
Treinamentos.
OBSERVAES COMPLEMENTARES:
Os EPI,s fornecidos esto descritos nas recomendaes finais.

Anlise Preliminar de Riscos para Higiene Ocupacional.


Data do levantamento: 30/04/2004
SETOR:

Servios Externo

FASE:

( ) Projeto
(X) Operao

ANALISE:

(X) Funo
(X) Local Operacional

14

DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: Prdio em alvenaria paredes claras,

iluminao natural
atravs de portas e janelas com vidros e artificial atravs de lmpadas incandescentes e
fluorescentes, ventilao natural atravs de janelas e portas e artificial atravs de ar condicionado e
cabine do veiculo (Caminho).

Riscos encontrados no Setor


AGENTE
FSICO:

TIPO DO
AGENTE
Rudo

CAUSA FONTE

EFEITOS
Perda auditiva, doenas do estmago,
elevao da presso arterial, fadiga, stress,
impotncia sexual.

Motor do veiculo.

Descrio das funes existentes no setor


ORDEM

FUNO

A
B

DESCRIO DAS FUNES

Motorista

N. FUNC.
01

Colocador

04

Transportar matria prima


processamento na indstria.

Retirar peas das formas e fazer o transporte e entrega


das peas para os locais de destino, etc.
do

porto

para

Exposio
AGENTE Concentrao Tempo de
Inten Exposio
sidad
e
Rudo
84 dB (A)
06:00 Hs

Funes
Expostas

Categ.
Risco

MEDIDA DE PROTEO INDIVIDUAL/COLETIVA EXISTENTE:


Fornecimento de EPI,s.
MEDIDAS PROPOSTAS DE PROTEO:
Treinamentos.
OBSERVAES COMPLEMENTARES:
Os EPI,s fornecidos esto descritos nas recomendaes finais.

14.0 PLANEJAMENTO 2004/2005


14.1

- PLANEJAMENTO ANUAL

Prioridades
Atuao Execu
o
III

Monitoramento
Anual

15

Sero feitas avaliaes ambientais sempre que as mediadas de controle sejam postas
em prtica.
As medidas de controle obedecero ao Cronograma de atividades.
Sero feitas avaliaes globais quando as atuais completarem 1 (um) ano aps a sua
implantao.
14. 2 - FORMA DE REGISTRO E MANUTENO
O presente trabalho um processo dinmico e contnuo. A cada nova situao ou fatos
sero anexados documentos e numerados na seqncia de acordo com a data de
entrada.
14.3 - DIVULGAO DOS DADOS
Todos os funcionrios que estavam submetidos aos agentes ambientais sero
informados, atravs de palestra e treinamentos, de como se proteger de tais agentes e
quais os cuidados a serem adotados no seu dia a dia de trabalho. O PPRA ficar
disponvel nos escritrios da sede central da empresa para a consulta de qualquer
interessado.
15.0 - RECOMENDAES GERAIS
1.

Fornecer gratuitamente e repor periodicamente os Equipamentos de Proteo


Individual abaixo mencionados, que possuam Certificado de Aprovao (C.A.), aos
funcionrios da Empresa, e tornar obrigatrio o seu uso:

a)

Funcionrios do setor de produo:


Protetores Auditivos (Atenuao: 25 dB);
culos de Segurana contra impactos/partculas;
Protetor respiratrio com filtro para poeiras;
Calado de Segurana;
Luva de PVC/Ltex;
Avental de PVC;
Bota de Borracha;

b)

Funcionrios servios externo:


Calado de Segurana;

c)

Funcionrios administrativos :
Para visita na produo;
Protetores Auditivos (Atenuao: 25 dB);
culos de Segurana contra impactos/partculas;

CRONOGRAMA DE AS
PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS
Responsveis:
N.

Assinaturas:
ATIVIDADES
RESPONSVEL

QUANDO
ms

02
03
04
05
06
07
08

09
10

Treinar os colaboradores quanto ao uso


correto, higienizao e guarda dos EPI,s;
Anexar a este programa o comprovante do C.A.
dos E.P.I.,s fornecidos pela empresa;
Treinar
os
colaboradores
em
riscos
Ocupacionais atravs da apresentao do
PPRA;
Identificar quadros e painis eltricos com os
dizeres: Perigo Eletricidade;
Aterrar os equipamentos/maquinas eltricas
Identificar todas as tomadas eltricas, quanto
voltagem, para prevenir acidentes;
Treinar os colaboradores para o uso correto de
Extintores
em
Princpios
de
Incndio
(Identificao de Extintores e Classes de Fogo
respectiva);
Providenciar, e manter arquivadas na empresa
as fichas individuais de cada extintor existente
na empresa;
Sinalizar os setores Quanto a risco de
incndio/exploso: PROIBIDO FUMAR E
USAR CHAMA NESTE LOCAL;

LEGENDA:
PL Planejamento
RL Realizao.

PL
RL
PL
RL
PL
RL

Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov Dez Jan
Fev Mar Abril
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005

X
X
X

PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL

X
X
X
X

X
X

17

CRONOGRAMA DE AES
PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS
Responsveis:
N.

Assinaturas:
ATIVIDADES
RESPONSVEL

QUANDO
ms

12
13
14
15
17

Adquirir caixa de primeiros socorros, para


casos de
acidentes e manter em local
adequado;
Treinar um grupo de trabalhadores na
aplicao de primeiros socorros;
Dispor de copos descartveis nos bebedouros
da empresa;
Sinalizar os setores da produo, quanto
obrigatoriedade de uso dos EPIs,
Fazer manuteno corretiva no forro de gesso
no setor de produo, queda de peas

LEGENDA:
PL Planejamento
RL Realizao.

PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL

Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov Dez Jan
Fev Mar Abril
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005

X
X
X
X
X

18

RECOMENDAES GERAIS DO PPRA


A empresa dever completar a planilha do Cronograma de Aes,
realizando o planejamento e anotando a realizao de aes
preventivas, como forma de registro deste programa. Salientamos que
o programa contnuo e todas as informaes devero ser mantidas e
arquivadas, disposio das autoridades pr um perodo de 20 anos.
LEMBRE-SE O PLANEJAMENTO DAS AES E O REGISTRO DAS
MELHORIAS DO AMBIENTE DO TRABALHO essencial para a
efetivao do PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais.

19

Segurana do Trabalho
EMBASAMENTO TCNICO:

CLT - Consolidao das Leis do Trabalho


Lei n 6.514, de 22 de dezembro de 1.977
Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria n. 3.214, jun/78.
Norma Brasileira NB-57, da ABNT.

___________________________________
Napoleo Bonaparte
Tcnico em Segurana do Trabalho
MTE 0000/0000
Mandagua - Pr., Abril de 2004

20

ANEXO A

IMPLANTAO DAS MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS


CRONOGRAMA DE PRIORIDADES
ORDEM DE PRIORIDADE

MEDIDAS PREVENTIVAS

P.P.R.A.
SETOR

MNIMA

MDIA

RESPONSVEL PELA ELABORAO: Capacitao Tcnica:

Rubrica :

RESPONSVEL PELA EXECUO:

Rubrica :

ANEXO B

Capacitao Tcnica:

MXIMA

21

FICHA DE CONTROLE DE EPIS


Empresa:
Colaborador:
Registro:

Setor:

Funo:

1. Declaro ter recebido gratuitamente da empresa acima citada, os Equipamentos de Proteo


Individual ( EPIs ) que esto relacionados e rubricados abaixo e, comprometo-me a us-los
apenas para a finalidade as quais se destinam, durante minha jornada de trabalho e a zelar
pela guarda e conservao dos mesmos. Tal como autorizo a empresa a descontar de meus
vencimentos o valor correspondente ao EPI que foi entregue, em caso de perda ou extravio,
conforme preceitua o artigo 462, pargrafo 1, da CLT. ;
2. Declaro ter recebido treinamento quanto ao uso correto de EPIs e ser conhecedor dos
malefcios que posso acometer no ambiente de trabalho, pela falta de uso dos mesmos ;
3. Reconheo que a recusa do uso dos EPIs sem justificativa, caracteriza falta grave que enseja
em insubordinao sendo esta passvel de punio e demisso pr justa causa, conforme
preceitua o artigo n. 158, pargrafo nico, alnea b da CLT.
__________________________________
Rubrica do Colaborador
DATA
QUANTIA
TIPO DE EPI
RUBRICA
DEVOLVIDO EM

ANEXO C

22

FICHA DE REGISTRO DE TREINAMENTOS


Empresa:
Treinamento de:
Data:

Horrio:

Durao:

ASSUNTOS ABORDADOS:
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________
REGISTRO

ANEXO D

COLABORADOR

SETOR

FUNO

RUBRICA

23

FICHA DE CONTROLE DE INSPEO DE EXTINTORES


MARCA:

TIPO:

ATIVO FIXO:

LOCAL:

EXTINTOR N.
ABNT N.

HISTRICO
DATA

RECEBIDO

INSPECIONADO

REPARAD
O

INSTRUO

CDIGOS E
REPAROS

INCNDIO

1. Substituio do
Gatilho
2. Substituio de
difusor
3. Mangote
4. Vlvula de
Segurana
5. Vlvula
completa
6. Vlvula Cilindro
Adicional
7. Pintura
8. Manmetro
9. Teste
Hidrosttico
10. Recarregado
11. Usado em
Incndio
12. Usado em
Instruo
13. Diversos

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

24

Conforme contrato firmado entre xxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxx estamos


lhes enviando os seguintes documentos, anexos a esta:
Programa de Preveno de Riscos Ambientais, emitido em Maro de
2004 .

Mandagua, Maro de 2004.

Protocolado em ___/___/____ s ____:____ hs.


Por (Nome Completo) ___________________________________
Rubrica ________________________________________________

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