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PROGRAMA DE PREVENO
DE
RISCOS AMBIENTAIS PPRA
NR-09
MAMORARIA COLOMBO
LTDA
Napoleo Bonaparte
Tcnico de Segurana do Trabalho
2.0 IDENTIFICAO
EMPRESA:
ENDEREO:
TELEFONE:
( 44 ) 262-0000
C.N.P.J:
ATIVIDADE PRINCIPAL:
C.N.A.E.:
26.91-3
CLASSIF. CONF. NR 5:
C-1
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Nome:
Assinatura ________________________________________________
RECONHECER RISCOS
AVALIAR RISCOS
IDENTIFICAR OS RISCOS
ESTABELECER PRIORIDADES E
METAS
ATRAVS DE ANLISE DE
DADOS LEVANTADOS NO TEM
1 - RECONHECIMENTO
CONTROLAR RISCOS
P.C.M.S.O. - (NR-7)
ANALIZANDO DADOS NO
CONTROLE MDICO
REGISTRAR E DIVULGAR
DADOS DO PROGRAMA
APRESENTAR DOCUMENTO
BASE PARA A DIRETORIA
DIVULGANDO RELATRIOS
TREINAMENTO
DETERMINAR E LOCALIZAR
POSSVEIS FONTES
GERADORAS
DIMENSIONAR A EXPOSIO
MEDIDAS DE PROTEO
COLETIVA
E.P.I.
REALIZANDO LEVANTAMENTO DE FUNES, CARACTERIZAO DE ATIVIDADES E
TIPO DE EXPOSIO POR
TRABALHADOR
ANLISE DE RISCOS
IMPLANTANDO ATIVIDADES E
PROCESSOS
IMPLANTAR PROGRAMA DE
MONITORAMENTO
FAZENDO MONITORAMENTO EM
TODA EMPRESA
5.0 - OBJETIVO:
O Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA foi institudo pela Portaria n.
25 de 29 de Dezembro de 1994, a qual altera a redao da Norma Regulamentadora n.
9, instituindo a prazo de 180 dias para entrar em vigncia. Isto significa que sua
implantao j deve ter sido realizada pelas empresas.
Tem como objetivo principal a implantao de um programa que busca a preservao da
sade e da integridade fsica dos trabalhadores atravs do controle de todos os agentes
ambientais, com monitoramento peridico, levando-se em considerao a proteo do
meio ambiente e dos recursos naturais.
6.0 - CONCEITO
O PPRA veio ao encontro das necessidades das empresas e dos profissionais da rea de
Higiene e Segurana do Trabalho ao estabelecer um programa permanente de controle
dos riscos ambientais existentes nos diversos mbitos de cada estabelecimento e
constitui parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da
preveno e da proteo dos trabalhadores.
Atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e consequentemente controle dos
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, as
empresas podero estabelecer critrios de pr-seleo de quais riscos ou de quais
medidas de controle sero mais adequadas e propcias para sua realidade.
Independente de sua principal finalidade de ao e abrangncia, o PPRA deve ser
adequado para cada tipo de empresa, ou at mesmo para cada tipo de estabelecimento,
levando-se em conta as caractersticas bsicas de cada rea, setor, processo ou
atividade.
O PPRA pode ser estruturado basicamente em quatro etapas principais, sendo elas:
A) Antecipao dos Riscos Ambientais e sua priorizao;
B) Reconhecimento dos Riscos Ambientais e sua priorizao;
C) Medidas de controle e sua implantao;
D) Monitoramento da Exposio aos Riscos;
A.1) A primeira etapa aquela voltada antecipao dos riscos ambientais, que requer
um estudo detalhado dos processos operacionais existentes ou de ante projetos de
implantao de um processo de atividade, observando-se os produtos ou recursos
utilizados, matrias primas, aditivos, produtos intermedirios, produtos finais, as
condies de operao (temperatura, presso, manuteno, etc.) e as medidas de
controle j implantados, devendo ser reavaliada sua eficincia sempre que necessria.
Esta fase vem ao encontro do que chamamos de Preveno ou mesmo anteviso dos
possveis riscos a serem detectados durante as anlises preliminares de riscos de uma
determinada atividade ou processo.
A Antecipao dever ento envolver a anlise de projeto de novas instalaes, mtodos
ou processos de trabalho, ou de modificaes daqueles j existentes, visando identificar
os riscos potenciais e a introduzir medidas de proteo para sua reduo ou eliminao.
B.1) A prxima etapa do programa se refere ao reconhecimento dos riscos existentes nos
locais de trabalho, onde devem ser informados, no mnimo:
1) O risco identificado;
2) As fontes, causas existentes no ambiente de trabalho e eventuais trajetrias dos
agentes at os expostos;
3) Atividade, tipo e tempo de exposio;
4) A existncia de efeitos, queixas existentes, ou alterao da sade relacionadas aos
agentes;
5) A categoria do risco na qual se enquadra a situao, em funo dos efeitos do
processo operacional;
dos Riscos Ambientais, existentes nos diversos setores de trabalho desta empresa.
As avaliaes foram realizadas, adotando-se as Normas Regulamentadoras (NRs) de
Portaria Ministerial 3.214 de 08/06/78.
As Medidas de controle foram desmembradas de forma unitria e estabelecido um
programa de atividades para cada uma delas, os quais seguem dados.
11.0 - FORMAO DO P.P.R.A.
11.1 - AVALIAO QUANTITATIVA/QUALITATIVA
As avaliaes qualitativas so empregadas para se obter resultados de como o
processo de trabalho est interagindo com os demais, qual implicao ou efeito est
gerando. Em muitos casos, a avaliao quantitativa foi colocada em segundo plano, j
que bastando saber que certo risco est presente no local de trabalho, pode-se
determinar qual a medida ser adotada visando controlar ou eliminar as condies
inseguras detectadas.
Entretanto algumas avaliaes quantitativas, sero adotadas para se determinar
qual medida a mais adequada. A avaliao quantitativa seguir as prioridades
estabelecidas pela maior categoria de risco, ou pela maior disponibilidade de recursos
disponveis.
Local efetivo em que o agente de risco est sendo analisado (setor, rea de
trabalho);
11.3 - MONITORAMENTO:
Para cada tipo de exposio ser determinado o mtodo para caracterizar o limite
que o trabalhador est exposto. Deve-se utilizar como metodologia inicial as Normas
Regulamentadoras, em especial a NR-15 e NR-16.
Ser realizado atravs de uma avaliao a cada ano, ou mais, de acordo com o
agente ambiental, com a realidade da empresa, referenciando-se as prioridades j
estabelecidas na A.P.R.H.O.
11.4 - MEDIDAS DE CONTROLE
Todos os problemas detectados nas fases de antecipao e reconhecimento, e
confirmados nas fases de avaliaes, sero corrigidos ou controlados nesta fase.
Para tal, dever ser aplicado o mtodo mais indicado, baseados em
procedimentos de engenharia, respeitando-se as limitaes do processo de recursos
econmicos.
As medidas ou aes implementadas sero registradas no formulrio
Planejamento de Ao, sendo cronogramada pela empresa.
Dentro de prioridades devem estar pela ordem:
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Irrelevante
Quando o controle do risco de rotina e o agente no representa potencial de
dano sade nas condies usuais industriais, descritas em literatura, ou pode
representar apenas um aspecto de desconforto e no risco.
II -
De Ateno
Quando o agente identificado ainda no atingiu o Limite de Tolerncia;
Quando o agente representa um risco moderado a sade do trabalhador, mas
que no cause efeitos agudos;
Quando no h queixa aparentemente no relacionadas com o agente.
III -
Crtica
Quando o agente pode causar efeitos agudos e ou possui valores pouco acima
que o Limite de Tolerncia;
Quando h a possibilidade de taxa de oxignio ficar abaixo de 18%;
Quando ainda no h caracterizao oficial da absoro da substncia atravs
da pele ;
Quando h reclamaes especficas e ou indicadores biolgicos e excedidos
(vide PCMSO);
Quando a exposio no se encontra sob controle tcnico, e est acima da
mdia ponderada diria. Obs.: Mdia ponderada diria, significa a avaliao de um
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Emergencial
Quando h exposio a agentes carcinognicos;
Nas situaes aparentes de risco grave e iminente;
Quando h risco de deficincia de oxignio;
Quando as queixas so especificas e freqentes, com indicadores biolgicos de
exposio excedidas.
Administrativo
FASE:
( ) Projeto
(X) Operao
ANALISE:
(X) Funo
(X) Local Operacional
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DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: Prdio em alvenaria paredes claras, com forro em gesso,
iluminao natural atravs de portas e janelas com vidros, artificial atravs de lmpadas
incandescentes e fluorescentes, ventilao natural atravs de janelas e portas e artificial atravs de
ventiladores.
TIPO DO
AGENTE
Rudo
Fsico:
CAUSA FONTE
EFEITOS
impotncia sexual.
Qumico:
Poeira
Biolgico: Inexistente
FUNO
Scio Gerente
N. FUNC.
02
Auxiliar
Administr
ativo
01
Exposio
AGENTE
Fsico
Concentrao Tempo de
Intens Exposio
idade em horas
Funes
Expostas
Categ.
Risco
III
Anual
III
Anual
72 dB(A)
Qumico
Qualitativo
Ae B
Ae B
Biolgico
Prioridades
Atuao Execuo
Monitoramento
Produo
FASE:
( ) Projeto
(X) Operao
ANALISE:
(X) Funo
(X) Local Operacional
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DESCRIO DO POSTO DE TRABALHO: rea coberta estrutura metlica e telhas de zinco, abertura
nas laterais, iluminao natural atravs das portas, aberturas e telhas translcidas , artificial atravs
de lmpadas incandescentes e fluorescentes, ventilao natural atravs das aberturas e
ventiladores.
TIPO DO
AGENTE
Rudo
CAUSA FONTE
Serra
Marmore
lixadiras
EFEITOS
e Perda auditiva, doenas do estmago,
QUMICO:
Poeira
FSICO:
Umidade
gua
utilizada
no Reumatismo e doenas do gnero
lixamento das peas a
bse agua.
FUNO
Acabador
N. FUNC.
05
Servio Gerais
06
Serrador
01
Exposio
AGENTE Concentrao Tempo de
Inten Exposio
sidad
e
Rudo
86 a 96 dB (A)
08:00 Hs
Poeiras
Umidade
Qualitativa
Qualitativa
Funes
Expostas
Categ.
Risco
Prioridades
Atuao Execuo
Monitoramento
A, B, C
III
Anual
08:00 Hs
A, B, C
III
Anual
08:00 Hs
A, B, C
II
II
II
Anual
Servios Externo
FASE:
( ) Projeto
(X) Operao
ANALISE:
(X) Funo
(X) Local Operacional
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iluminao natural
atravs de portas e janelas com vidros e artificial atravs de lmpadas incandescentes e
fluorescentes, ventilao natural atravs de janelas e portas e artificial atravs de ar condicionado e
cabine do veiculo (Caminho).
TIPO DO
AGENTE
Rudo
CAUSA FONTE
EFEITOS
Perda auditiva, doenas do estmago,
elevao da presso arterial, fadiga, stress,
impotncia sexual.
Motor do veiculo.
FUNO
A
B
Motorista
N. FUNC.
01
Colocador
04
porto
para
Exposio
AGENTE Concentrao Tempo de
Inten Exposio
sidad
e
Rudo
84 dB (A)
06:00 Hs
Funes
Expostas
Categ.
Risco
- PLANEJAMENTO ANUAL
Prioridades
Atuao Execu
o
III
Monitoramento
Anual
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Sero feitas avaliaes ambientais sempre que as mediadas de controle sejam postas
em prtica.
As medidas de controle obedecero ao Cronograma de atividades.
Sero feitas avaliaes globais quando as atuais completarem 1 (um) ano aps a sua
implantao.
14. 2 - FORMA DE REGISTRO E MANUTENO
O presente trabalho um processo dinmico e contnuo. A cada nova situao ou fatos
sero anexados documentos e numerados na seqncia de acordo com a data de
entrada.
14.3 - DIVULGAO DOS DADOS
Todos os funcionrios que estavam submetidos aos agentes ambientais sero
informados, atravs de palestra e treinamentos, de como se proteger de tais agentes e
quais os cuidados a serem adotados no seu dia a dia de trabalho. O PPRA ficar
disponvel nos escritrios da sede central da empresa para a consulta de qualquer
interessado.
15.0 - RECOMENDAES GERAIS
1.
a)
b)
c)
Funcionrios administrativos :
Para visita na produo;
Protetores Auditivos (Atenuao: 25 dB);
culos de Segurana contra impactos/partculas;
CRONOGRAMA DE AS
PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS
Responsveis:
N.
Assinaturas:
ATIVIDADES
RESPONSVEL
QUANDO
ms
02
03
04
05
06
07
08
09
10
LEGENDA:
PL Planejamento
RL Realizao.
PL
RL
PL
RL
PL
RL
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov Dez Jan
Fev Mar Abril
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
X
X
X
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
X
X
X
X
X
X
17
CRONOGRAMA DE AES
PPRA PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS
Responsveis:
N.
Assinaturas:
ATIVIDADES
RESPONSVEL
QUANDO
ms
12
13
14
15
17
LEGENDA:
PL Planejamento
RL Realizao.
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
PL
RL
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov Dez Jan
Fev Mar Abril
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
X
X
X
X
X
18
19
Segurana do Trabalho
EMBASAMENTO TCNICO:
___________________________________
Napoleo Bonaparte
Tcnico em Segurana do Trabalho
MTE 0000/0000
Mandagua - Pr., Abril de 2004
20
ANEXO A
MEDIDAS PREVENTIVAS
P.P.R.A.
SETOR
MNIMA
MDIA
Rubrica :
Rubrica :
ANEXO B
Capacitao Tcnica:
MXIMA
21
Setor:
Funo:
ANEXO C
22
Horrio:
Durao:
ASSUNTOS ABORDADOS:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________
REGISTRO
ANEXO D
COLABORADOR
SETOR
FUNO
RUBRICA
23
TIPO:
ATIVO FIXO:
LOCAL:
EXTINTOR N.
ABNT N.
HISTRICO
DATA
RECEBIDO
INSPECIONADO
REPARAD
O
INSTRUO
CDIGOS E
REPAROS
INCNDIO
1. Substituio do
Gatilho
2. Substituio de
difusor
3. Mangote
4. Vlvula de
Segurana
5. Vlvula
completa
6. Vlvula Cilindro
Adicional
7. Pintura
8. Manmetro
9. Teste
Hidrosttico
10. Recarregado
11. Usado em
Incndio
12. Usado em
Instruo
13. Diversos
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
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