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Stadtgemeinde Neunkirchen

Verw. Bezirk Neunkirchen


Land Niedersterreich
Postleitzahl 2620

Rechnungsabschluss
fr das Haushaltsjahr 2011

Flchenausma

20,28 km2

Anzahl der Einwohner (Ergebnis der letzten Volkszhlung)

11.028 Einw

Im Haushaltsjahr 2011 standen folgende Hebestze in Geltung:


Fr die Grundsteuer von den Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben

500 v.H.

Fr die Grundsteuer von den Grundstcken

500 v.H.

Seite:

Seite:

Erstellung des Rechnungsabschlusses


1. Gem 83 der N GO 1973 ist der Entwurf des Rechnungsabschluss durch den Brgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss,
die Haushaltsrechnung und die Vermgensrechnung.
2. Der Entwurf ist vor der Vorlage an den Gemeinderat zwei Wochen hindurch zur ffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist mit dem
Hinweis kundzumachen, dass es jedem Gemeindemitglied freisteht, gegen den Rechnungsabschluss innerhalb der Auflagefrist schriftliche
Stellungnahmen einzubringen.
3. Der Brgermeister hat den Entwurf des Rechnungsabschlusses mit den Anlagen, dem Bericht des Prfungsausschusses sowie allflliger
Stellungnahmen unverzglich dem Gemeinderat zuzuleiten.
4. Beschluss des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat. Stellungnahmen sind vom Gemeinderat in Erwgung zu ziehen.
5. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres ist der Rechnungsabschluss samt allen Anlagen der Aufsichtsbehrde zur
Kenntnis zu bringen.
GEMEINDESTEUERN
1.
2.
3.
4.

Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben


500 v. H. der Bemessungsgrundlage
Grundsteuer B von Grundstcken..500 v. H. der Bemessungsgrundlage
Kommunalsteuer 3 v. H. der Bemessungsgrundlage
Hundeabgabe
A) Nutzhunde. 006,54
B) Alle brigen Hunde... 024,00
C) Hunde mit erhhten Gefahrenpotential. 099,00
5. Gebrauchsabgabe laut Verordnung des GR
vom 04.10.2010
6. Abstellplatz Ausgleichsabgabelaut Verordnung des GR
vom 04.10.2010
7. Aufschlieungsabgabelaut Verordnung des GR
vom 04.10.2010Einheitssatz 350,00

Seite:

Bericht zum Rechnungsabschluss 2011


Der Rechnungsabschluss wurde unter Zugrundelegung der Verordnung des Bundesministeriums fr Finanzen, verlautbart im
BGBl.Nr.787 vom 30. Dezember 1996, (in der Fassung BGBl.II Nr. 118/2007) mit der Form und Gliederung der Rechnungsabschlsse
der Gemeinden geregelt werden, erstellt.
Dem Ergebnis des Jahres 2011 wurden die Anstze des Voranschlages 2011 (unter Bercksichtigung des Nachtragsvoranschlages)
gegenbergestellt. Die Untergliederung erfolgt in den ordentlichen Haushalt, den auerordentlichen Haushalt und in die durchlaufende
Gebarung. Die bilanzierenden Betriebe sind im ordentlichen Haushalt integriert, jedoch fr sich separat abgeschlossen.
A) Ordentlicher Haushalt:
Der Rechnungsabschluss verzeichnet im Jahre 2011 im ordentlichen Haushalt
Einnahmen in der Hhe von
Ausgaben in der Hhe von
wodurch sich ein Soll-Fehlbetrag in der Hhe von
ergibt.

reabschl/razus
Seite:

67.750.097,04
69.982.432,46
2.232.335,42

Die Gebhrenhaushalte brachten folgende Ergebnisse:


8170
8500
8510
8520
8521

Friedhof einen Abgang von......................................................


Wasserversorgung einen berschuss von.................................
Abwasserbeseitigung einen berschuss von .............................
Mllbeseitigung einen berschuss von.....................................
Abfallbehandlung einen berschuss von...................................

45.542,50
114.562,55
275.109,79
267.904,51
27.016,01

Auf dem Sektor Sport und Erholung ergaben sich folgende Abgnge:
2620
2690
2691
8350

Sportplatz mit Sporthaus .........................................................


Kegelbahn ...............................................................................
Sonstige Sportfrderung..........................................................
Erholungszentrum ...................................................................

138.037,58
11.955,05
15.646,96
419.280,13

Weitere Haushaltsergebnisse:
2730
3200
3600
8200

die Bcherei schliet mit einem Abgang von ............................


die Musikschule kostet der Gemeinde ......................................
das Heimatmuseum schliet mit einem Abgang von .................
beim Bauhof ergibt sich ein Abgang von ..................................

reabschl/razus
Seite:

157.747,43
274.726,75
24.190,45
113.664,00

B) Aufstellung der Ergebnisse der stdt.Betriebe:


8830
8880
8990

Elektro-Installationsbetrieb..................................Verlust ........
Stdt.Leichenbestattung.......................................Gewinn........
Kommunalservice ................................................Gewinn........

21.588,44
38.147,31
5.439,36

Auerordentlicher Haushalt:
Der auerordentliche Haushalt der Stadtgemeinde Neunkirchen umfasste im Haushaltsjahr 2011 8 Vorhaben.
Die einzelnen Vorhaben werden mit folgenden berschssen bzw. Fehlbetrgen auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen:
1. Vorhaben: 2405 Kindergarten Raxgasse .............................................
2. Vorhaben: 5570 Abwicklung des ehem. Betriebmittelk. A.. KH ........
3. Vorhaben: 8010 Immobilienausgliederung ..........................................
3. Vorhaben: 8350 Renovierung Erholungszentrum................................
5 Vorhaben: 8400 Ankauf von Liegenschaften.......................................
6. Vorhaben: 8401 Ankauf u. Verwertung NSW-Areal...........................
7. Vorhaben: 8500 Wasserversorgung ....................................................
8. Vorhaben: 8510 Abwasserbeseitigung diverse.....................................

163.231,60
0,00
0,00
-188.059,10
2.180.234,24
-1.230.118,65
-381.414,62
-352.412,94

berschuss per 31.12.2011 .........................................

191.460,53

reabschl/razus
Seite:

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2011

KASSENABSCHLUSS
GESAMT-ISTRECHNUNG
Anfnglicher Kassenbestand
+
1

Ist des lfd.Jahres


Einnahmen
Ausgaben

Inst.Betrieb

1.066.692,61

Summe der
Einnahmen
Ausgaben
Sp. 2+4
Sp. 3+5

1.478.749,25

1.520.662,85

1.478.749,25

2.587.355,46

Schlielicher Kassenbestand
(Unterschied zw. SP 6 u. 7)
+
8
9
-1.108.606,21

Bestattung

436.546,31

1.600.072,12

1.555.112,02

2.036.618,43

1.555.112,02

481.506,41

Kommunalservice

159.218,16

677.960,73

630.268,41

837.178,89

630.268,41

206.910,48

66.118.511,42

30.764.538,39

66.118.511,42

70.882.527,29

41.165.161,79

54.086.893,55

54.319.561,05

54.086.893,55

18.933.317,65

19.004.440,23

19.292.365,74

2.996.558,48

3.115.941,32

4.144.545,13

3.115.941,32

1.028.603,81

133.041.454,02

110.606.734,19

147.939.604,40

152.150.463,79

1.949.688,20

Ordentl.Haushalt
Auerordentl.Haushalt

40.117.988,90
13.154.399,26

Verwahrgelder
Vorschsse
Summe

359.048,09
1.147.986,65
14.898.150,38

41.543.729,60

19.004.440,23

-4.764.015,87
232.667,50
-287.925,51

-6.160.547,59

Anfnglicher Kassenbestand

-26.645.579,22

Reiner Ist-Bestand (Schlielicher


Kassenbestand)

-4.210.859,39

Ein.d.lfd.Jahres (Sp.4)

133.041.454,02

Ausgaben des lfd.Jahres (Sp.5)

110.606.734,19

Summe

106.395.874,80

Summe

Seite:

106.395.874,80

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2011

NACHWEISUNG DES
Bezeichnung
1
Verrechnung
Bar
Sparkasse Nk.
0000-000042
Sparkasse Nk.
5000016229
Sparkasse Nk.
0000002550
Sparkasse Nk.
600000558
PSK 7232.534

Nachrichtl.anfngl.
Kassenstand

Einnahmen

Ausgaben

Bestand des abgelaufenen Jahres 2011

4
112.333.312,73

5
112.333.312,73

6+

7-

51.605,10

abgel.Jahr

330.851,05

293.161,53

37.689,52

11.187.586,40

abgel.Jahr

33.504.295,61

37.830.693,83

0,00

abgel.Jahr

4.462.959,65

4.462.959,65

-38.000.000,28

abgel.Jahr

38.028.526,00

38.028.526,00

-299,85

abgel.Jahr

554,37

511,19

43,18

36.596,96

abgel.Jahr

179.344,50

155.321,46

24.023,04

-4.326.398,22
0,00
0,00

abgel.Jahr
Sparbuch Spk.Nk.
0010-163566
Bank Austria
0599-30024/00

2.900,04

abgel.Jahr

2.900,04

76.032,41

abgel.Jahr

216.317,40

2.900,04
165.434,35

50.883,05

abgel.Jahr
abgel.Jahr

Insgesamt

abgel.Jahr

-26.645.577,22

abgel.Jahr

SUMME

1.028.312,56

189.059.061,35

193.269.920,74

189.059.061,35

193.269.920,74

Die Spalten 6 und 7 ergeben den auf der Seite 8


ausgewiesenen schlielichen Kassenbestand

Seite:

115.538,83

-4.210.859,39

-4.326.398,22

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2011

IST-BESTANDES VOM 31.12.2011


Bestand des laufenden Jahres 2010
8+

9-

Gesamtbestand
10+

Nachgewiesen durch
11-

12

37.689,52
-4.326.398,22
0,00

43,18
24.023,04

SUMME

Kassabuch vom
31.12.2011
Kto.Auszug Nr.254
vom 30.12.2011
Kto.Auszug Nr.247
vom 30.12.2011
Kto.Auszug Nr.04
vom 21.1.2011
Kto.Auszug Nr. 23
vom 30.12.2011
Kto.Auszug Nr.001
vom 02.01.2012

37.689,52
-4.326.398,22

43,18
24.023,04

2.900,04

Sparbuch

2.900,04

50.883,05

Kto.Auszug Nr.001
vom 01.01.2012

50.883,05

Summe Saldo =

115.538,83

115.538,83

-4.326.398,22

-4.210.859,39

-4.326.398,22

-4.210.859,39

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthlt alle im Rechnungszeitraum erfolgten


Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbchern
berein.

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde gem. 82 Abs.2 der


NGO vom Prfungsausschuss berprft. Er ist sachlich und
rechnerisch richtig.
Fr den Prfungsausschuss:

Der Kassenverwalter:

14-

13+

Der Brgermeister:

Obmann:

Seite:

Mitglied:

Neunkirchen, am
Mitglied:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Gesamtbersicht fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Vorhaben
bzw.
VA-Stelle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

964000

1,00

Anf.
Zahlungsrckstnde
8.692,16
0,00
16.614,30
5.390,74
0,00
980.659,54
0,00
4.772,93
1.438.115,02
90.922,86
2.545.167,55

Anordnungssoll
744.081,61
28.763,90
1.325.036,13
28.842,40
179.373,27
38.054.415,43
303.277,79
22.611,52
10.379.593,78
16.684.101,21
67.750.097,04

Gesamtsoll
752.773,77
28.763,90
1.341.650,43
34.233,14
179.373,27
39.035.074,97
303.277,79
27.384,45
11.817.708,80
16.775.024,07
70.295.264,59

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:


Rest in Hhe des SOLL - Abganges

38.902.241,86

0,00

Gesamtsumme der Einnahmen

41.447.409,41

Ergebnisse des Haushaltsjahres:


Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr
SOLL-Abgang
Endsumme

0,00
0,00
41.447.409,41

Namentliche Bezeichnung
VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VER
FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN
KUNST, KULTUR UND KULTUS
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDER
GESUNDHEIT
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
WIRTSCHAFTSFRDERUNG
DIENSTLEISTUNGEN
FINANZWIRTSCHAFT
Zwischensumme

rw_ragesamt c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAGE.QRP

Gedruckt am: 13.03.2012

Ist
739.680,29
28.763,90
1.255.986,00
28.712,18
179.373,27
38.055.290,43
302.840,19
22.259,13
10.382.446,51
15.123.159,52
66.118.511,42

Schl.
Zahlungsrckstnde
13.093,48
0,00
85.664,43
5.520,96
0,00
979.784,54
437,60
5.125,32
1.435.262,29
1.651.864,55
4.176.753,17

Voranschlagsbetrag
768.100,00
25.300,00
1.203.300,00
25.100,00
186.300,00
38.055.200,00
290.700,00
18.900,00
8.424.900,00
18.522.600,00
67.520.400,00

38.902.241,86

38.902.241,86

0,00

0,00

0,00

0,00

67.750.097,04

109.197.506,45

105.020.753,28

4.176.753,17

67.520.400,00

4.861.259,30

4.631.562,26

4.764.015,87
2.232.335,42
74.746.448,33

4.764.015,87
2.232.335,42
116.193.857,74

4.764.015,87
0,00
109.784.769,15

0,00
2.232.335,42
6.409.088,59

Seite:
Seite:

(Soll - VA)
Unterschiedsbetrag
mehr
weniger
10.079,93
34.098,32
3.769,38
305,48
164.594,30
42.858,17
4.931,44
1.189,04
298,84
7.225,57
3,97
788,54
23.649,03
11.071,24
3.711,52
0,00
2.413.576,39
458.882,61
2.236.644,50
4.075.143,29
4.861.259,30
4.631.562,26

Stadtgemeinde Neunkirchen
Gesamtbersicht fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Vorhaben
bzw.
VA-Stelle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

962000
964000

Namentliche Bezeichnung
VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VER
FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN
KUNST, KULTUR UND KULTUS
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDER
GESUNDHEIT
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
WIRTSCHAFTSFRDERUNG
DIENSTLEISTUNGEN
FINANZWIRTSCHAFT
Zwischensumme
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:
IST - Abgang des Vorjahres
SOLL - Abgang des Vorjahres
Gesamtsumme der Ausgaben
Ergebnisse des Haushaltsjahres:
IST-Abgang
Endsumme

Anf.
Zahlungsrckstnde
-249,00
41.814,20
49.366,01
-54.802,32
0,00
0,00
0,00
500,00
1.292.791,62
0,00
1.329.420,51

Anordnungssoll
3.642.905,28
1.129.932,57
4.489.074,39
395.871,39
2.458.234,95
4.328.735,03
1.474.080,28
131.571,97
12.144.683,77
885.100,97
31.080.190,60

Gesamtsoll
3.642.656,28
1.171.746,77
4.538.440,40
341.069,07
2.458.234,95
4.328.735,03
1.474.080,28
132.071,97
13.437.475,39
885.100,97
32.409.611,11

40.117.988,90
0,00
41.447.409,41

0,00
38.902.241,86
69.982.432,46

0,00
41.447.409,41

1,00

Ist
3.632.227,41
1.170.035,32
4.348.135,69
353.879,46
2.442.019,91
4.324.292,80
1.434.267,24
132.071,97
12.042.525,33
885.083,26
30.764.538,39

Schl.
Zahlungsrckstnde
10.428,87
1.711,45
190.304,71
-12.810,39
16.215,04
4.442,23
39.813,04
0,00
1.394.950,06
17,71
1.645.072,72

Voranschlagsbetrag
3.586.800,00
1.141.700,00
4.446.200,00
439.900,00
2.570.600,00
4.195.100,00
1.623.500,00
166.600,00
9.584.300,00
863.500,00
28.618.200,00

40.117.988,90
38.902.241,86
111.429.841,87

40.117.988,90
38.902.241,86
109.784.769,15

0,00
0,00
1.645.072,72

0,00
38.902.200,00
67.520.400,00

4.764.015,87

4.764.015,87

0,00

4.764.015,87

74.746.448,33

116.193.857,74

109.784.769,15

6.409.088,59

Gesamtabschlu des ordentlichen Haushalts


105.020.753,28
109.784.769,15
-4.764.015,87
4.176.753,17
-587.262,70
1.645.072,72
-2.232.335,42

=
+
=
=

Einnahmenabstattung
Ausgabenabstattung
Kassen(fehl)bestand
Einnahmenrckstnde
Zwischensumme
Ausgabenrckstnde
Jahresergebnis (+ = berschu, - = Abgang)

rw_ragesamt c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAGE.QRP

67.750.097,04
69.982.432,46
-2.232.335,42

Seite:
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10 10

Einnahmenvorschreibung
- Ausgabenvorschreibung

Gedruckt am: 13.03.2012


(Soll - VA)
Unterschiedsbetrag
mehr
weniger
134.374,05
78.268,77
7.322,26
19.089,69
265.917,16
223.042,77
5.078,05
49.106,66
60.319,51
172.684,56
230.645,75
97.010,72
72.659,52
222.079,24
1.911,35
36.939,38
3.451.886,82
891.503,05
77.918,09
56.317,12
4.308.032,56
1.846.041,96

0,00
41,86
4.308.074,42

0,00
0,00
1.846.041,96

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

00000
2/000000+868000

Vertretungskrper und allg. Verwaltung


Pensionssicherungsanteil Plonner

0,00

179,20

179,20

179,20

0,00

200,00

-20,80

00000

Vertretungskrper und allg. Verwaltung

0,00

179,20

179,20

179,20

0,00

200,00

0,00
-20,80

000

Gewhlte Gemeindeorgane

0,00

179,20

179,20

179,20

0,00

200,00

0,00
-20,80

00

Gewhlte Gemeindeorgane

0,00

179,20

179,20

179,20

0,00

200,00

0,00
-20,80

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
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11 11

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.279,09
721,87
315.723,22
8.205,01
7.303,44
333.232,63

1.279,09
721,87
315.723,22
8.205,01
7.303,44
333.232,63

1.279,09
721,87
315.723,22
8.205,01
7.303,44
333.232,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
700,00
317.800,00
8.400,00
8.800,00
336.200,00

779,09
21,87
-2.076,78
-194,99
-1.496,56
800,96
-3.768,33

00000
1/000000-560000
1/000000-670000
1/000000-721000
1/000000-721300
1/000000-760000
00000

Vertretungskrper und allg. Verwaltung


Reisegebhren
Kollektivunfallversicherung Funktionre
Bezuege Organe
DGB z. Soz. Sicherheit Mandatare
Pensionslasten
Vertretungskrper und allg. Verwaltung

000

Gewhlte Gemeindeorgane

0,00

333.232,63

333.232,63

333.232,63

0,00

336.200,00

800,96
-3.768,33

00

Gewhlte Gemeindeorgane

0,00

333.232,63

333.232,63

333.232,63

0,00

336.200,00

800,96
-3.768,33

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
01000
2/010000+803000
2/010000+807000
2/010000+817000
2/010000+817100
2/010000+817200
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2/010000+817400
2/010000+817410
2/010000+817500
2/010000+817700
2/010000+817800
2/010000+817900
2/010000+824000
2/010000+824100
2/010000+824200
2/010000+824300
2/010000+824400
2/010000+829000

Bezeichnung

0,00

0,00

Hauptverwaltung
Erloese Drucksortenverkauf Hundemarken
Erlse Vervielfltigungen
Verwaltungskosten Beitrge Wasserversorgung
Verwaltungskosten Beitrge Mllbeseitigung
Verwaltungskosten Beitr. Abwasserbeiseitigung
Verwaltungskosten Beitrge E-Betrieb
Verwaltungskosten Beitrge Bestattung
Verwaltungskosten Beitrge Kommunalservice
Rechtskostenersatz
Portorckersatz
Fahrtkostenrueckersatz
Verwaltungskosten Abfallbehandlung
Miete u. Betriebsk. Post- u. Telegrafenamt
Betriebskosten Leaderbro
Ant. Bentzungsk. Staatsbrgerschaftsverband
Ant. Bentzungskosten Standesamt
Miete und BK GesmbH & Co KG
Sonstige Einnahmen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.937,74
6.754,42
0,00
0,00

113,00
1.054,56
44.618,13
65.150,84
70.535,96
12.226,93
15.524,43
6.548,54
103,10
257,82
1.427,00
8.390,13
0,00
1.650,00
1.603,08
5.587,88
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238,00

113,00
1.054,56
44.618,13
65.150,84
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12.226,93
15.524,43
6.548,54
103,10
257,82
1.427,00
8.390,13
0,00
1.650,00
3.540,82
12.342,30
11.443,20
238,00

113,00
1.054,56
44.618,13
65.150,84
70.535,96
12.226,93
15.524,43
6.548,54
103,10
257,82
1.427,00
8.390,13
0,00
1.650,00
1.937,74
6.754,42
11.443,20
238,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.603,08
5.587,88
0,00
0,00

100,00
900,00
59.500,00
61.900,00
69.500,00
12.600,00
14.300,00
6.400,00
1.000,00
200,00
1.500,00
8.100,00
300,00
1.600,00
2.000,00
6.700,00
13.800,00
100,00

13,00
154,56
-14.881,87
3.250,84
1.035,96
-373,07
1.224,43
148,54
-896,90
57,82
-73,00
290,13
-300,00
50,00
-396,92
-1.112,12
-2.356,80
138,00

Seite:
Seite:

13 13

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
01000
1/010000-042000
1/010000-400000
1/010000-452000
1/010000-454000
1/010000-456000
1/010000-457000
1/010000-457100
1/010000-459000
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1/010000-510000
1/010000-511000
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1/010000-523000
1/010000-540000
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1/010000-565100
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1/010000-569100
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1/010000-581000
1/010000-581100
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1/010000-582900
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1/010000-618000
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1/010000-631000
1/010000-640000
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1/010000-670000
1/010000-670100
1/010000-670200
1/010000-670300
1/010000-700000
1/010000-700100
1/010000-702000
1/010000-710000
1/010000-710100
1/010000-710400
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1/010000-728100
1/010000-728200
1/010000-729000

Bezeichnung

0,00

0,00

Hauptverwaltung
Ankauf Amtsausstattung
Geringwertige Wirtschaftsgueter
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bueromittel
Druckwerke
Vervielfaeltigungen
Sonstige Verbrauchsgueter
Geldbezuege Beamte der Verwaltung
Geldbezuege Vertragsbedienstete
Geldbezuege Vertragliche Arbeiter
Geldbezuege Angestellte (Aushilfen)
Geldbezuege Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge
Sachbezge Vertragsbedienstete II
Reisegebuehren
Mehrleistungsverguetungen
Diverse Zulagen
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschaedigung
DGB AF Beamte
DGB z AF Fam. Beihilfen Vertragsbedienstete
DGB u AF Fam. Beihilfen Aushilfen
DGB z Soz. Sicherheit Beamte
DGB z Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
DGB z Soz. Sicherheit Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Waerme
Instandhaltung Gebude
Instandhaltung Maschinen u. Gerte
Instandhaltung Fahrzeuge
Instandhaltung Broeinrichtung
Porto
Telefon, Telegraf, Telex
Rechtskosten
Beratungskosten
Versicherungen Gebude
Versicherungen Fahrzeuge
Haftpflichtversicherung
Sonstige Versicherungen
Miete Betriebsobjekte
Miete Frankiermaschine
Leasingrate Kopierer
Kehrichtgebuehren
Wassergebuehren
Kanalbenuetzungsgebuehr
Sicherheitsfachkraft
Budgetanalyse, Sachkostenoptimierung
Reinigungsleistungen
Sonstige Ausgaben

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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1.784,34
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1.222,51
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287,97
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2.679,98
2.002,34
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217,20
3.401,52
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220,38
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1.165,74
1.897,56
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22.003,43
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1.988,58
5.543,42
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0,00
40.587,73
377,70
244,45

4.522,80
1.812,84
1.784,34
3.315,43
1.152,49
5.564,80
2.408,16
1.222,51
75.589,24
266.642,21
78.919,22
2.008,84
2.888,34
138,66
287,97
930,02
2.679,98
2.002,34
373,31
217,20
3.401,52
15.966,73
220,38
2.639,23
73.748,43
1.165,74
1.897,56
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2.457,00
5.728,23
1.988,58
5.543,42
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887,09
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0,00
40.587,73
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244,45

4.522,80
1.812,84
1.632,49
3.315,43
1.152,49
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2.408,16
1.222,51
75.589,24
266.642,21
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138,66
287,97
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2.679,98
2.002,34
373,31
217,20
3.401,52
15.966,73
220,38
2.639,23
73.748,43
1.165,74
1.897,56
10.663,47
22.003,43
3.199,04
497,30
1.212,46
10.768,28
28.894,68
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0,00
5.728,23
1.988,58
5.543,42
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887,09
4.353,08
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701,35
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0,00
40.587,73
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00

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2.000,00
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1.500,00
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0,00
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0,00
0,00
700,00

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-215,66
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-82,80
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-3.496,57
-750,07
-502,70
-787,54
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2.457,00
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-11,42
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-19,45
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887,09
-2.146,92
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-298,65
-182,05
-500,00
40.587,73
377,70
-455,55

Seite:
Seite:

14 14

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

01000

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Zentralamt

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0,00

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Anf.Reste

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8.692,16

Seite:
Seite:

246.472,60

15 15

255.164,76

247.973,80

7.190,96

260.500,00

6.363,28
-20.390,68

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

01000

Hauptverwaltung

010

Zentralamt

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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714.720,56

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Seite:
Seite:

714.720,56

16 16

714.720,56

711.163,79

3.556,77

674.800,00

68.936,47
-29.015,91

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

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Sonstige Erstze
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76,60
6.615,81

76,60
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6.692,41

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-23,40

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Personalamt

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Seite:
Seite:

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17 17

6.692,41

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399,41

5.200,00

1.515,81
-23,40

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

01100
1/011000-042000
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01100

Personalamt
Aufrstung EDV
Bueromittel
Geldbezuege Vertragsbedienstete
Sachbezge f. Vertragsbedienstete I
Reisegebhren
Mehrleistungsverguetungen
Dienstjubilum
DBG z AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete
DGB z Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Wartungskosten DPW
Instandhaltung Broeinrichtung
Leistung an Gemeindepensionsverband
Pensionslasten
Personalamt

011

Personalamt

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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0,00
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195.084,45

54,16
563,00
124.791,46
261,00
26,32
0,00
5.509,34
3.238,45
26.164,31
240,41
3.975,36
0,00
24.145,00
6.115,64
195.084,45

54,16
563,00
124.791,46
261,00
26,32
0,00
5.509,34
3.238,45
26.164,31
240,41
3.975,36
0,00
24.145,00
6.115,64
195.084,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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-500,00
9,34
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-5.423,50

0,00

Seite:
Seite:

195.084,45

18 18

195.084,45

195.084,45

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199.400,00

1.107,95
-5.423,50

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

01200

Hilfsamt

01200

Hilfsamt

012

Hilfsamt

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

Seite:
Seite:

0,00

19 19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

01200
1/012000-456000
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01200

Hilfsamt
Bueromittel
Geldbezge Vertragsbedienstete
Reisegebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete
DGB z Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Hilfsamt

012

Hilfsamt

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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63,71
28.967,94
0,00
289,56
1.316,58
5.417,84
136,51
36.192,14

63,71
28.967,94
0,00
289,56
1.316,58
5.417,84
136,51
36.192,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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100,00
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100,00
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-32,06
-100,00
-10,44
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0,00

Seite:
Seite:

36.192,14

20 20

36.192,14

36.192,14

0,00

36.700,00

153,09
-660,95

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

01500
2/015000+803000
2/015000+813000

Pressestelle, Amtsblatt, ffentlk.Arbeit


Druckkostenbeitrge
Erlse Inserate

0,00
0,00

0,00
59.353,14

0,00
59.353,14

0,00
59.353,14

0,00
0,00

100,00
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-100,00
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Pressestelle, Amtsblatt, ffentlk.Arbeit

0,00

59.353,14

59.353,14

59.353,14

0,00

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0,00
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015

Pressestelle, Amtsblatt und ffentlichkeitsarbeit

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0,00

Seite:
Seite:

59.353,14

21 21

59.353,14

59.353,14

0,00

71.600,00

0,00
-12.246,86

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

01500
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1/015000-630000
1/015000-728000
01500

Pressestelle, Amtsblatt, ffentlk.Arbeit


Geringwertige Wirtschaftsgter
Druckwerke
Wartung Homepage
Zustellung Gemeindestube
Porto
Beitrge an WNTV
Pressestelle, Amtsblatt, ffentlk.Arbeit

015

Pressestelle, Amtsblatt und ffentlichkeitsarbeit

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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82.634,78
765,00
13.200,00
3.774,83
7.297,50
107.702,11

30,00
76.871,30
765,00
13.200,00
3.774,83
7.297,50
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0,00
5.763,48

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Seite:
Seite:

107.702,11

22 22

107.702,11

101.938,63

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24.874,61
-572,50

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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Elektronische Datenverarbeitung
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5.503,11

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Elektronische Datenverarbeitung

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5.503,11

0,00

5.503,11

4.400,00

1.103,11
0,00

016

Elektronische Datenverarbeitung

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0,00

Seite:
Seite:

5.503,11

23 23

5.503,11

0,00

5.503,11

4.400,00

1.103,11
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

01600
1/016000-042100
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01600

Elektronische Datenverarbeitung
Ausbau EDV Anlage
Bromittel
Geldbezge Vertragsbedienstete
Geldbezge Aushilfen
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
DGB z AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete
DGB.Z.AF.F.FAM.BEIHILFEN F.AUSHILFEN
DGB z Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
DGB z. Soz. Sicherheit Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Instandhaltung EDV Anlage
Internetgebhren
Versicherungen
Schulungskosten
Elektronische Datenverarbeitung

016

Elektronische Datenverarbeitung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00

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1.111,00
0,00
214.054,39

44.150,20
316,57
62.015,40
23.460,96
181,69
3.709,50
2.941,81
1.056,42
13.942,81
4.870,90
344,74
53.744,89
2.207,50
1.111,00
0,00
214.054,39

44.150,20
316,57
62.015,40
23.460,96
181,69
3.709,50
2.941,81
1.056,42
13.942,81
4.870,90
344,74
53.744,89
2.154,58
1.111,00
0,00
214.001,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,92
0,00
0,00
52,92

44.700,00
200,00
62.500,00
22.000,00
400,00
3.600,00
3.000,00
500,00
14.000,00
4.000,00
200,00
60.100,00
2.600,00
1.100,00
200,00
219.100,00

-549,80
116,57
-484,60
1.460,96
-218,31
109,50
-58,19
556,42
-57,19
870,90
144,74
-6.355,11
-392,50
11,00
-200,00
3.270,09
-8.315,70

0,00

Seite:
Seite:

214.054,39

24 24

214.054,39

214.001,47

52,92

219.100,00

3.270,09
-8.315,70

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

01900

Reprsentation

01900

Reprsentation

019

Reprsentation

01

Hauptverwaltung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8.692,16

318.021,26

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13.093,48

341.700,00

8.982,20
-32.660,94

Seite:
Seite:

25 25

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

1.698,02
1.698,02

1.698,02
1.698,02

1.698,02
1.698,02

0,00
0,00

2.300,00
2.300,00

-601,98
0,00
-601,98

01900
1/019000-723000
01900

Reprsentation
Repraesentationsausgaben
Reprsentation

019

Reprsentation

0,00

1.698,02

1.698,02

1.698,02

0,00

2.300,00

0,00
-601,98

01

Hauptverwaltung

0,00

1.269.451,67

1.269.451,67

1.260.078,50

9.373,17

1.215.700,00

98.342,21
-44.590,54

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

26 26

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

02200
2/022000+817000

Standesamt
Rckersatz Personalkosten

0,00

210.520,53

210.520,53

210.520,53

0,00

210.000,00

520,53

02200

Standesamt

0,00

210.520,53

210.520,53

210.520,53

0,00

210.000,00

520,53
0,00

022

Standesamt

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

210.520,53

27 27

210.520,53

210.520,53

0,00

210.000,00

520,53
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

02200
1/022000-510000
1/022000-522000
1/022000-540000
1/022000-560000
1/022000-565000
1/022000-565100
1/022000-569100
1/022000-580100
1/022000-581100
1/022000-582900
1/022000-720000
1/022000-760000
02200

Standesamt
Geldbezge Vertragsbedienstete
Amtsaushilfen
Sachbezge Vertragsbedienstete I
Reisegebuehren
Mehrleistungsvergtungen
Kommissionsgebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete
DGB z Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
DGB MITARBEITERVORSORGEKASSE
Standesamtsbeitrag d. Gemeinde Nk.
Treuegeld
Standesamt

022

Standesamt

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

152.635,00
8.139,08
1.363,00
795,43
1.556,00
4.400,00
651,60
7.181,00
31.815,07
196,11
116.730,77
1.788,24
327.251,30

152.635,00
8.139,08
1.363,00
795,43
1.556,00
4.400,00
651,60
7.181,00
31.815,07
196,11
116.730,77
1.788,24
327.251,30

152.635,00
8.139,08
1.363,00
795,43
1.556,00
4.400,00
651,60
7.181,00
31.815,07
196,11
116.730,77
1.788,24
327.251,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

151.000,00
8.100,00
1.500,00
2.100,00
3.000,00
3.000,00
700,00
7.100,00
31.500,00
200,00
124.200,00
1.800,00
334.200,00

1.635,00
39,08
-137,00
-1.304,57
-1.444,00
1.400,00
-48,40
81,00
315,07
-3,89
-7.469,23
-11,76
3.470,15
-10.418,85

0,00

Seite:
Seite:

327.251,30

28 28

327.251,30

327.251,30

0,00

334.200,00

3.470,15
-10.418,85

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

02300

Einwohneramt

02300

Einwohneramt

023

Einwohneramt

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite:
Seite:

0,00

29 29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

02300
1/023000-042000
1/023000-456000
1/023000-510000
1/023000-560000
1/023000-580100
1/023000-581100
1/023000-618000
02300

Einwohneramt
Ausbau EDV
Bueromittel
Geldbezge Vertragsbedienstete
Reisegebhren
DGB z AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete
DGB z. Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
Instandhaltung EDV
Einwohneramt

023

Einwohneramt

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360,00
362,91
50.551,09
0,00
2.254,54
10.722,26
1.692,88
65.943,68

360,00
362,91
50.551,09
0,00
2.254,54
10.722,26
1.692,88
65.943,68

360,00
362,91
50.551,09
0,00
2.254,54
10.722,26
1.692,88
65.943,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
800,00
49.500,00
100,00
2.300,00
10.500,00
2.000,00
65.200,00

360,00
-437,09
1.051,09
-100,00
-45,46
222,26
-307,12
1.633,35
-889,67

0,00

Seite:
Seite:

65.943,68

30 30

65.943,68

65.943,68

0,00

65.200,00

1.633,35
-889,67

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

02400
2/024000+817000
2/024000+817100
2/024000+829000

Wahlamt
Rckerstze Bund
Rckerstze Land
Sonstige Einnahmen

0,00
0,00
0,00

13.496,86
0,00
0,00

13.496,86
0,00
0,00

13.496,86
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.400,00
100,00
100,00

96,86
-100,00
-100,00

02400

Wahlamt

0,00

13.496,86

13.496,86

13.496,86

0,00

13.600,00

96,86
-200,00

024

Wahlangelegenheiten

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

13.496,86

31 31

13.496,86

13.496,86

0,00

13.600,00

96,86
-200,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

02400
1/024000-042000
1/024000-042100
1/024000-456000
1/024000-457600
1/024000-457900
1/024000-616000
02400

Wahlamt
Edv Ausstattung
Amtsausstattung
Bueromittel
Volkszhlung
Volksbegehren
Instandh. Maschinen u. Masch. Anlagen
Wahlamt

024

Wahlangelegenheiten

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

83,40
0,00
0,00
0,00
929,20
0,00
1.012,60

83,40
0,00
0,00
0,00
929,20
0,00
1.012,60

83,40
0,00
0,00
0,00
929,20
0,00
1.012,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
200,00
300,00
500,00
1.000,00
800,00
2.800,00

83,40
-200,00
-300,00
-500,00
-70,80
-800,00
83,40
-1.870,80

0,00

Seite:
Seite:

1.012,60

32 32

1.012,60

1.012,60

0,00

2.800,00

83,40
-1.870,80

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

02500
2/025000+817000

Staatsbrgerschaft
Rckerstze Personalkosten

0,00

111.926,41

111.926,41

111.926,41

0,00

112.200,00

-273,59

02500

Staatsbrgerschaft

0,00

111.926,41

111.926,41

111.926,41

0,00

112.200,00

0,00
-273,59

025

Staatsbrgerschaft

0,00

111.926,41

111.926,41

111.926,41

0,00

112.200,00

0,00
-273,59

02

Hauptverwaltung

0,00

335.943,80

335.943,80

335.943,80

0,00

335.800,00

617,39
-473,59

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

33 33

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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710,86
217,20
2.746,83
11.411,17
196,04
64.653,90
35.584,24
176.580,31

61.060,07
710,86
217,20
2.746,83
11.411,17
196,04
64.653,90
35.584,24
176.580,31

61.060,07
710,86
217,20
2.746,83
11.411,17
196,04
64.653,90
35.584,24
176.580,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61.000,00
500,00
300,00
2.700,00
11.400,00
200,00
67.700,00
36.100,00
179.900,00

60,07
210,86
-82,80
46,83
11,17
-3,96
-3.046,10
-515,76
328,93
-3.648,62

02500
1/025000-510000
1/025000-560000
1/025000-569100
1/025000-580100
1/025000-581100
1/025000-582900
1/025000-720000
1/025000-752100
02500

Staatsbrgerschaft
Geldbezge Vertragsbedienstete
Reisegebuehren
Fehlgeldentschdigung
DGB z AF Fam. Beihilfe Vertragsbedienstete
DGB z Soz. Sicherheit Vertragsbedienstete
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Umlage an Verband
Leistung Gemeindepensionsverband
Staatsbrgerschaft

025

Staatsbrgerschaft

0,00

176.580,31

176.580,31

176.580,31

0,00

179.900,00

328,93
-3.648,62

02

Hauptverwaltung

0,00

570.787,89

570.787,89

570.787,89

0,00

582.100,00

5.515,83
-16.827,94

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34 34

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

03000
2/030000+817000
2/030000+817200

Bauverwaltung
Rckerstze Kanzleiaufwand
Rckerstze Sachverstndigen

0,00
0,00

580,34
0,00

580,34
0,00

580,34
0,00

0,00
0,00

100,00
300,00

480,34
-300,00

03000

Bauverwaltung

0,00

580,34

580,34

580,34

0,00

400,00

480,34
-300,00

030

Bauamt

0,00

580,34

580,34

580,34

0,00

400,00

480,34
-300,00

03

Bauverwaltung

0,00

580,34

580,34

580,34

0,00

400,00

480,34
-300,00

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35 35

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

231,59
0,00
856,30
215,19
296.385,73
483,63
25.116,96
455,04
14.324,89
64.625,38
3.698,22
142,90
0,00
21.145,94
376,64
428.058,41

231,59
0,00
856,30
215,19
296.385,73
483,63
25.116,96
455,04
14.324,89
64.625,38
3.698,22
142,90
0,00
21.145,94
376,64
428.058,41

231,59
0,00
856,30
215,19
296.385,73
483,63
25.116,96
455,04
14.324,89
64.625,38
3.698,22
142,90
0,00
21.145,94
376,64
428.058,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
100,00
400,00
200,00
294.000,00
300,00
27.000,00
300,00
14.400,00
63.000,00
3.800,00
100,00
100,00
15.000,00
5.000,00
424.000,00

-68,41
-100,00
456,30
15,19
2.385,73
183,63
-1.883,04
155,04
-75,11
1.625,38
-101,78
42,90
-100,00
6.145,94
-4.623,36
11.010,11
-6.951,70

03000
1/030000-042000
1/030000-400000
1/030000-456000
1/030000-457000
1/030000-510000
1/030000-560000
1/030000-565100
1/030000-569000
1/030000-580100
1/030000-581100
1/030000-616000
1/030000-618000
1/030000-721000
1/030000-728000
1/030000-728100
03000

Bauverwaltung
Amtsausstattung
Nachschaffung v. Instrumenten u. Behelfen
Bueromittel
Druckwerke
Geldbezuege Vertragsbedienstete
Reisegebuehren
Diverse Zulagen
Fahrtkostenverguetung
DGB z. AF. f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Instandhaltung EDV
Instandhaltung Bueroeinrichtung
Gebhren f. Kommissionen
Planungs- und Vermessungskosten
Kosten fr Sachverstndige
Bauverwaltung

030

Bauamt

0,00

428.058,41

428.058,41

428.058,41

0,00

424.000,00

11.010,11
-6.951,70

03

Bauverwaltung

0,00

428.058,41

428.058,41

428.058,41

0,00

424.000,00

11.010,11
-6.951,70

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36 36

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

06000

Sonstige Massnahmen

06000

Sonstige Massnahmen

060

Beitrge an Verbnde, Vereine und sonstige Organi

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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0,00

37 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

06000
1/060000-726000
1/060000-726100
1/060000-726200
1/060000-726300
1/060000-726400
1/060000-726500
1/060000-726600
1/060000-726700
1/060000-726800
1/060000-726900
1/060000-726910
06000

Sonstige Massnahmen
Mitgliedsbeitrge an div. Vereine u. Org.
Mitgliedsbeitrag an sterr. Stdtebund
Mitgliedsbeitrag an Gde-Vertreterverb.
Beitrag f. kommunalpolitische Taetigkeit
Leader-Region N Sd
Mitgliedsbeitr. Verein Psychosoz. Zentrum
Mitgliedsbeitrag an Klimabndnis
Mitgliedsbeitrag an Verband N.Dorferneuerung
Mitgliedsbeitrag Stadterneuerung
Mitgliedsbeitrag REV Industrieviertel
Beitrag an Tierschutzverein
Sonstige Massnahmen

060

Beitrge an Verbnde, Vereine und sonstige Organi

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.598,76
1.940,29
39.477,89
8.889,72
12.835,47
72,67
2.304,08
25,00
35.500,00
3.559,81
1.200,00
107.403,69

1.598,76
1.940,29
39.477,89
8.889,72
12.835,47
72,67
2.304,08
25,00
35.500,00
3.559,81
1.200,00
107.403,69

1.406,76
1.940,29
39.477,89
8.889,72
12.835,47
72,67
2.304,08
25,00
35.500,00
3.559,81
1.200,00
107.211,69

192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00

1.200,00
1.900,00
39.500,00
8.900,00
12.600,00
100,00
2.300,00
100,00
35.500,00
3.700,00
1.200,00
107.000,00

398,76
40,29
-22,11
-10,28
235,47
-27,33
4,08
-75,00
0,00
-140,19
0,00
678,60
-274,91

0,00

Seite:
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107.403,69

38 38

107.403,69

107.211,69

192,00

107.000,00

678,60
-274,91

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

06100

Sonstige Subventionen

06100

Sonstige Subventionen

061

Sonstige Subventionen

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite:
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0,00

39 39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

06100
1/061000-757000
1/061000-757100
06100

Sonstige Subventionen
Bildungszulage Mandatare
Diverse Subventionen
Sonstige Subventionen

061

Sonstige Subventionen

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

22.180,00
700,00
22.880,00

22.180,00
700,00
22.880,00

22.180,00
700,00
22.880,00

0,00
0,00
0,00

22.600,00
1.500,00
24.100,00

-420,00
-800,00
0,00
-1.220,00

0,00

Seite:
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22.880,00

40 40

22.880,00

22.880,00

0,00

24.100,00

0,00
-1.220,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

06200

Ehrungen und Auszeichnungen

06200

Ehrungen und Auszeichnungen

062

Ehrungen und Auszeichnungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

06

Sonstige Massnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

17.184,89
17.184,89

17.184,89
17.184,89

16.699,19
16.699,19

485,70
485,70

18.000,00
18.000,00

-815,11
0,00
-815,11

06200
1/062000-403000
06200

Ehrungen und Auszeichnungen


Ehrengaben anlssl. v. Jubil. , Hochz. usw.
Ehrungen und Auszeichnungen

062

Ehrungen und Auszeichnungen

0,00

17.184,89

17.184,89

16.699,19

485,70

18.000,00

0,00
-815,11

06

Sonstige Massnahmen

0,00

147.468,58

147.468,58

146.790,88

677,70

149.100,00

678,60
-2.310,02

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

08000
2/080000+868000

Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)


Arbeitnehmeranteile Beamte

0,00

89.357,01

89.357,01

89.357,01

0,00

90.000,00

-642,99

08000

Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

0,00

89.357,01

89.357,01

89.357,01

0,00

90.000,00

0,00
-642,99

080

Pensionen

0,00

89.357,01

89.357,01

89.357,01

0,00

90.000,00

0,00
-642,99

08

Pensionen

0,00

89.357,01

89.357,01

89.357,01

0,00

90.000,00

0,00
-642,99

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

717.601,92
92.849,55
810.451,47

717.601,92
92.849,55
810.451,47

717.601,92
92.849,55
810.451,47

0,00
0,00
0,00

700.000,00
93.500,00
793.500,00

17.601,92
-650,45
17.601,92
-650,45

08000
1/080000-752000
1/080000-760100
08000

Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)


Leistung an Pens. Verb. f. Hoheitsverw.
Treuegeld
Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)

080

Pensionen

0,00

810.451,47

810.451,47

810.451,47

0,00

793.500,00

17.601,92
-650,45

08

Pensionen

0,00

810.451,47

810.451,47

810.451,47

0,00

793.500,00

17.601,92
-650,45

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44 44

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

09100

Personalausbildung und Personalfortbild.

09100

Personalausbildung und Personalfortbild.

091

Personalausbildung und Personalfortbildung

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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0,00

45 45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

09100
1/091000-729000
09100

Personalausbildung und Personalfortbild.


Kosten f. Kurse u. Schulungen
Personalausbildung und Personalfortbild.

091

Personalausbildung und Personalfortbildung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

-249,00
-249,00

4.496,10
4.496,10

4.247,10
4.247,10

3.869,10
3.869,10

378,00
378,00

7.000,00
7.000,00

-2.503,90
0,00
-2.503,90

-249,00

Seite:
Seite:

4.496,10

46 46

4.247,10

3.869,10

378,00

7.000,00

0,00
-2.503,90

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

09400

Gemeinschaftspflege

09400

Gemeinschaftspflege

094

Gemeinschaftspflege

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite:
Seite:

0,00

47 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

09400
1/094000-757000
09400

Gemeinschaftspflege
Beitr.an d. Personalvertr. d. Bed. d. Stadtgd
Gemeinschaftspflege

094

Gemeinschaftspflege

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

1.529,98
1.529,98

1.529,98
1.529,98

1.529,98
1.529,98

0,00
0,00

1.700,00
1.700,00

-170,02
0,00
-170,02

0,00

Seite:
Seite:

1.529,98

48 48

1.529,98

1.529,98

0,00

1.700,00

0,00
-170,02

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

09900

Sonstige Einrichtungen und Massnahmen

09900

Sonstige Einrichtungen und Massnahmen

099

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

09

Personalbetreuung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8.692,16

744.081,61

752.773,77

739.680,29

13.093,48

768.100,00

10.079,93
-34.098,32

Gruppe

VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VERW

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

49 49

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

09900
1/099000-511000
1/099000-580100
1/099000-581100
1/099000-631000
1/099000-729000
09900

Sonstige Einrichtungen und Massnahmen


Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
DGB z. AF. f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Vertragsbed.
Telefon
Sonstige Ausgaben
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen

099

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

09

Gruppe

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61.034,10
2.733,06
12.394,19
676,88
590,32
77.428,55

61.034,10
2.733,06
12.394,19
676,88
590,32
77.428,55

61.034,10
2.733,06
12.394,19
676,88
590,32
77.428,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61.000,00
2.800,00
12.800,00
700,00
200,00
77.500,00

34,10
-66,94
-405,81
-23,12
390,32
424,42
-495,87

0,00

77.428,55

77.428,55

77.428,55

0,00

77.500,00

424,42
-495,87

Personalbetreuung

-249,00

83.454,63

83.205,63

82.827,63

378,00

86.200,00

424,42
-3.169,79

VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VERW

-249,00

3.642.905,28

3.642.656,28

3.632.227,41

10.428,87

3.586.800,00

134.374,05
-78.268,77

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

50 50

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

12000
2/120000+043000
2/120000+829000

Sicherheitspolizei
Verkauf Pistolen
Sonstige Einnahmen

0,00
0,00

1.120,00
79,00

1.120,00
79,00

1.120,00
79,00

0,00
0,00

800,00
200,00

320,00
-121,00

12000

Sicherheitspolizei

0,00

1.199,00

1.199,00

1.199,00

0,00

1.000,00

320,00
-121,00

120

Allgemeine Angelegenheiten

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

1.199,00

51 51

1.199,00

1.199,00

0,00

1.000,00

320,00
-121,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

12000
1/120000-042100
1/120000-043000
1/120000-400000
1/120000-452000
1/120000-456000
1/120000-457000
1/120000-500000
1/120000-510000
1/120000-530000
1/120000-560000
1/120000-565000
1/120000-565100
1/120000-566000
1/120000-569000
1/120000-569100
1/120000-580000
1/120000-580100
1/120000-581000
1/120000-581100
1/120000-582900
1/120000-617000
1/120000-618000
1/120000-618100
1/120000-631000
1/120000-670100
1/120000-670200
1/120000-670300
1/120000-700000
1/120000-729000
12000

Sicherheitspolizei
Erweiterung EDV
Erneuerung Ausruestung
Sonstige Ausruestung
Treibstoffe
Bueromittel
Druckwerke
Geldbezge f. Beamte d. Verwaltung
Geldbezuege f. Vertragsbedienstete
Bekleidungspauschale
Reisegebuehren
Mehrleistungsverguetungen
Diverse Zulagen
Dienstjubilum
Fahrtkostenverguetung
Fehlgeldentschaedigung
DGB z. Af. f. Fam. Beihilfen Beamte
DGB z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit der Beamten
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Mitarbeitervorsorgekasse
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung Bueroeinrichtung
Instandhaltung der Ausruestung
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen f. Fahrzeuge
Sonstige Versicherungen
Kollektivunfallversicherung
Leasingrate Dienstfahrzeuge
Sonstige Unkosten
Sicherheitspolizei

120

Allgemeine Angelegenheiten

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.705,52
4.062,00
300,00
3.516,54
641,64
354,78
530.002,00
45.674,03
3.327,84
2.631,38
40.468,60
68.066,84
10.994,00
2.486,68
217,20
26.077,81
2.035,06
22.002,38
9.686,87
7.521,37
34,74
74,65
2.063,90
952,64
1.390,73
315,33
660,00
6.091,56
175,50
793.531,59

1.705,52
4.062,00
300,00
3.516,54
641,64
354,78
530.002,00
45.674,03
3.327,84
2.631,38
40.468,60
68.066,84
10.994,00
2.486,68
217,20
26.077,81
2.035,06
22.002,38
9.686,87
7.521,37
34,74
74,65
2.063,90
952,64
1.390,73
315,33
660,00
6.091,56
175,50
793.531,59

1.705,52
4.062,00
300,00
3.516,54
641,64
354,78
530.002,00
45.674,03
3.327,84
2.631,38
40.468,60
68.066,84
10.994,00
2.486,68
217,20
26.077,81
2.035,06
22.002,38
9.686,87
7.521,37
34,74
74,65
1.885,10
952,64
1.390,73
315,33
660,00
6.091,56
175,50
793.352,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,80

2.000,00
5.000,00
1.000,00
3.500,00
1.000,00
700,00
531.000,00
45.000,00
3.400,00
3.000,00
40.000,00
70.400,00
11.100,00
2.000,00
200,00
27.000,00
2.200,00
21.500,00
10.300,00
7.800,00
1.000,00
600,00
2.000,00
800,00
1.400,00
300,00
700,00
6.100,00
400,00
801.400,00

-294,48
-938,00
-700,00
16,54
-358,36
-345,22
-998,00
674,03
-72,16
-368,62
468,60
-2.333,16
-106,00
486,68
17,20
-922,19
-164,94
502,38
-613,13
-278,63
-965,26
-525,35
63,90
152,64
-9,27
15,33
-40,00
-8,44
-224,50
2.397,30
-10.265,71

0,00

Seite:
Seite:

793.531,59

52 52

793.531,59

793.352,79

178,80

801.400,00

2.397,30
-10.265,71

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

12900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

12900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

129

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

12

Sicherheitspolizei

0,00

1.199,00

1.199,00

1.199,00

0,00

1.000,00

320,00
-121,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
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53 53

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200,00
100,00
300,00

-200,00
-100,00
0,00
-300,00

12900
1/129000-614000
1/129000-728000
12900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Instandhaltung
Haeftlingsverpflegung
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

129

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00
-300,00

12

Sicherheitspolizei

0,00

793.531,59

793.531,59

793.352,79

178,80

801.700,00

2.397,30
-10.565,71

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

54 54

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

13100
2/131000+828000

Bau- und Feuerpolizei


Rckersatz Kosten f. Feuerbeschau

0,00

324,36

324,36

324,36

0,00

100,00

224,36

13100

Bau- und Feuerpolizei

0,00

324,36

324,36

324,36

0,00

100,00

224,36
0,00

131

Bau- und Feuerpolizei

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

324,36

55 55

324,36

324,36

0,00

100,00

224,36
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

13100
1/131000-641000
1/131000-721000
1/131000-728000
1/131000-728100
13100

Bau- und Feuerpolizei


Entgelt fr Feuerbeschau
Bezuege der Organe
Entgelt f. Rauchfangkehrer
Entgelt f. Feuerwehrmnner
Bau- und Feuerpolizei

131

Bau- und Feuerpolizei

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
235,68
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235,68

0,00
0,00
235,68
0,00
235,68

0,00
0,00
235,68
0,00
235,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00

-500,00
-500,00
-264,32
-500,00
0,00
-1.764,32

0,00

Seite:
Seite:

235,68

56 56

235,68

235,68

0,00

2.000,00

0,00
-1.764,32

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

13200
2/132000+828000
13200

Gesundheitspolizei
Rckersatz f. Reinigung u. Entsorgung
Gesundheitspolizei

132

Gesundheitspolizei

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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0,00

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-100,00
0,00
-100,00

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Seite:
Seite:

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57 57

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0,00

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100,00

0,00
-100,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

13200
1/132000-728000
13200

Gesundheitspolizei
Entsorgung und Reinigung
Gesundheitspolizei

132

Gesundheitspolizei

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00

0,00
0,00

0,00
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0,00
0,00

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-1.000,00
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-1.000,00

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Seite:
Seite:

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58 58

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1.000,00

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-1.000,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13300

Veterinrpolizei

13300

Veterinrpolizei

133

Veterinrpolizei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

13

Sonderpolizei

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324,36

324,36

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-100,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

59 59

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
0,00

4.961,65
0,00
4.961,65

4.961,65
0,00
4.961,65

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0,00
3.429,00

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0,00
1.532,65

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400,00
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-400,00
961,65
-400,00

13300
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13300

Veterinrpolizei
Tierseuchenabwehr (Chemikalien)
Kosten f. Untersuchungen
Veterinrpolizei

133

Veterinrpolizei

0,00

4.961,65

4.961,65

3.429,00

1.532,65

4.400,00

961,65
-400,00

13

Sonderpolizei

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5.197,33

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961,65
-3.164,32

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Seite:
Seite:

60 60

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

16300
2/163000+824100
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Freiwillige Feuerwehren
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0,00

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13.383,60
10.531,92

13.383,60
10.531,92

0,00
0,00

13.400,00
10.600,00

-16,40
-68,08

16300

Freiwillige Feuerwehren

0,00

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23.915,52

23.915,52

0,00

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0,00
-84,48

163

Freiwillige Feuerwehren

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Seite:
Seite:

23.915,52

61 61

23.915,52

23.915,52

0,00

24.000,00

0,00
-84,48

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

16300
1/163000-600000
1/163000-670000
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16300

Freiwillige Feuerwehren
Strom
Versicherungen f. Gebaeude
Miete f. Betriebsobjekte
Betriebskosten FF-Nk.Stadt
Gebhren f. Untersuchung gem. 40 Fsg
Zuschsse an FF Neunkirchen
Zuschuesse an FF. Peisching
Zuschuesse an FF Mollram
Beitrge f. Alarmanlage
Freiwillige Feuerwehren

163

Freiwillige Feuerwehren

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
41.814,20

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152,30
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2.259,90
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5.333,59
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3.109,00
142,86
22.704,33
2.400,76
152,30
279.770,88
2.259,90
6.753,50
5.333,59
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3.109,00
142,86
22.704,33
2.400,76
152,30
279.770,88
2.259,90
6.753,50
5.333,59
322.627,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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400,00
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2.300,00
6.800,00
5.300,00
279.100,00

-791,00
-57,14
2.204,33
-799,24
-247,70
1.456,68
-40,10
-46,50
33,59
3.694,60
-1.981,68

41.814,20

Seite:
Seite:

280.812,92

62 62

322.627,12

322.627,12

0,00

279.100,00

3.694,60
-1.981,68

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

16400
2/164000+817000

Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.
Kostenerstze

0,00

3.325,02

3.325,02

3.325,02

0,00

100,00

3.225,02

16400

Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.

0,00

3.325,02

3.325,02

3.325,02

0,00

100,00

3.225,02
0,00

164

Frderung der Brandbekmpfung und Brandverht

0,00

3.325,02

3.325,02

3.325,02

0,00

100,00

3.225,02
0,00

16

Feuerwehrwesen

0,00

27.240,54

27.240,54

27.240,54

0,00

24.100,00

3.225,02
-84,48

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

63 63

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

16400
1/164000-400000
1/164000-456000
1/164000-457000
1/164000-510000
1/164000-541000
1/164000-560000
1/164000-565000
1/164000-580100
1/164000-581100
1/164000-590000
1/164000-631000
16400

Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.
Geringwertige Wirtschaftsgueter
Bueromittel
Druckwerke
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Sachbezuege Vertragsbedienstete
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
DGB z. AF f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Kurs f. Brandschutzbeauftragte
Telefon
Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.

164

Frderung der Brandbekmpfung und Brandverht

16

Feuerwehrwesen

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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105,67
635,33
37.096,36
227,22
518,30
799,80
244,57
8.045,13
844,00
171,77
48.921,07

232,92
105,67
635,33
37.096,36
227,22
518,30
799,80
244,57
8.045,13
844,00
171,77
48.921,07

232,92
105,67
635,33
37.096,36
227,22
518,30
799,80
244,57
8.045,13
844,00
171,77
48.921,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
300,00
700,00
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200,00
600,00
800,00
1.800,00
7.900,00
1.000,00
200,00
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-267,08
-194,33
-64,67
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27,22
-81,70
-0,20
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145,13
-156,00
-28,23
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-2.347,64

0,00

48.921,07

48.921,07

48.921,07

0,00

51.000,00

268,71
-2.347,64

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329.733,99

371.548,19

371.548,19

0,00

330.100,00

3.963,31
-4.329,32

Seite:
Seite:

64 64

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

18000

Landesverteidigung

18000

Landesverteidigung

180

Zivilschutz

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite:
Seite:

0,00

65 65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

18000
1/180000-600000
1/180000-619000
18000

Landesverteidigung
Strom
Instandhaltung Sirenen
Landesverteidigung

180

Zivilschutz

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

33,66
0,00
33,66

33,66
0,00
33,66

33,66
0,00
33,66

0,00
0,00
0,00

100,00
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600,00

-66,34
-500,00
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-566,34

0,00

Seite:
Seite:

33,66

66 66

33,66

33,66

0,00

600,00

0,00
-566,34

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

18900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

18900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

189

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

18

Landesverteidigung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

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28.763,90

28.763,90

28.763,90

0,00

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Gruppe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

67 67

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00

1.436,00
1.436,00

1.436,00
1.436,00

1.436,00
1.436,00

0,00
0,00

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1.900,00

-464,00
0,00
-464,00

18900
1/189000-728000
18900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Bus- u. Bewirtungskosten f. Rekruten
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

189

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

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1.436,00

1.436,00

1.436,00

0,00

1.900,00

0,00
-464,00

18

Landesverteidigung

0,00

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1.469,66

1.469,66

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0,00
-1.030,34

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1.711,45

1.141.700,00

7.322,26
-19.089,69

Gruppe

FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Seite:

68 68

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21000
2/210000+817000

Allgemeinbildender Unterricht
Rckerstze der Personalkosten

0,00

111.536,19

111.536,19

111.536,19

0,00

117.600,00

-6.063,81

21000

Allgemeinbildender Unterricht

0,00

111.536,19

111.536,19

111.536,19

0,00

117.600,00

0,00
-6.063,81

210

Allgemeinbildende Pflichtschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

111.536,19

69 69

111.536,19

111.536,19

0,00

117.600,00

0,00
-6.063,81

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

21000
1/210000-510000
1/210000-569100
1/210000-580100
1/210000-581100
21000

Allgemeinbildender Unterricht
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Fehlgeldentschaedigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Allgemeinbildender Unterricht

210

Allgemeinbildende Pflichtschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

93.411,19
217,20
1.402,55
16.505,25
111.536,19

93.411,19
217,20
1.402,55
16.505,25
111.536,19

93.411,19
217,20
1.402,55
16.505,25
111.536,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

94.300,00
300,00
4.400,00
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117.600,00

-888,81
-82,80
-2.997,45
-2.094,75
0,00
-6.063,81

0,00

Seite:
Seite:

111.536,19

70 70

111.536,19

111.536,19

0,00

117.600,00

0,00
-6.063,81

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21110
2/211100+817000
2/211100+824000

Volksschule Mhlfeld
Rckerstze der Personalkosten
Rckersatz Miete fr Dienstwohnung

0,00
0,00

97.726,98
4.337,52

97.726,98
4.337,52

97.726,98
4.337,52

0,00
0,00

95.600,00
4.200,00

2.126,98
137,52

21110

Volksschule Mhlfeld

0,00

102.064,50

102.064,50

102.064,50

0,00

99.800,00

2.264,50
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

71 71

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
21110
1/211100-511000
1/211100-523000
1/211100-541000
1/211100-565000
1/211100-566000
1/211100-580100
1/211100-580200
1/211100-581100
1/211100-581200
1/211100-582900
1/211100-720000
21110

Bezeichnung

0,00

0,00

Volksschule Mhlfeld
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete Ii
Mehrleistungsverguetungen
Dienstjubilum
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Umlage
Volksschule Mhlfeld

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.300,01
-20.300,01

64.872,90
8.114,00
4.477,70
0,00
4.753,60
3.106,66
365,10
14.188,75
1.710,50
475,29
230.137,87
332.202,37

64.872,90
8.114,00
4.477,70
0,00
4.753,60
3.106,66
365,10
14.188,75
1.710,50
475,29
209.837,86
311.902,36

64.872,90
8.114,00
4.477,70
0,00
4.753,60
3.106,66
365,10
14.188,75
1.710,50
475,29
228.999,99
331.064,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.162,13
-19.162,13

61.800,00
8.300,00
4.200,00
500,00
5.000,00
3.200,00
400,00
14.000,00
1.800,00
600,00
249.300,00
349.100,00

3.072,90
-186,00
277,70
-500,00
-246,40
-93,34
-34,90
188,75
-89,50
-124,71
-19.162,13
3.539,35
-20.436,98

Seite:
Seite:

72 72

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21120
2/211200+817000

Volksschule Steinfeld
Rckerstze der Personalkosten

0,00

152.702,64

152.702,64

152.702,64

0,00

158.200,00

-5.497,36

21120

Volksschule Steinfeld

0,00

152.702,64

152.702,64

152.702,64

0,00

158.200,00

0,00
-5.497,36

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

73 73

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
21120
1/211200-511000
1/211200-520000
1/211200-523000
1/211200-541000
1/211200-565000
1/211200-565100
1/211200-580100
1/211200-580200
1/211200-581100
1/211200-581200
1/211200-582900
1/211200-720000
21120

Bezeichnung

0,00

0,00

Volksschule Steinfeld
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Angestellte (Aushilfen)
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete Ii
Mehrleistungsverguetungen
Diverse Zulagen
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Umlage
Volksschule Steinfeld

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.040,06
-23.040,06

114.730,21
350,00
7.322,86
256,73
0,00
143,71
4.605,94
345,26
24.002,42
1.605,61
359,56
272.729,80
426.452,10

114.730,21
350,00
7.322,86
256,73
0,00
143,71
4.605,94
345,26
24.002,42
1.605,61
359,56
249.689,74
403.412,04

114.730,21
350,00
7.322,86
256,73
0,00
143,71
4.605,94
345,26
24.002,42
1.605,61
359,56
274.859,94
428.582,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.170,20
-25.170,20

116.300,00
0,00
6.600,00
700,00
300,00
900,00
5.700,00
300,00
25.300,00
1.400,00
700,00
297.900,00
456.100,00

-1.569,79
350,00
722,86
-443,27
-300,00
-756,29
-1.094,06
45,26
-1.297,58
205,61
-340,44
-25.170,20
1.323,73
-30.971,63

Seite:
Seite:

74 74

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21130
2/211300+817000

Volksschule Peisching
Rckerstze der Personalkosten

0,00

41.739,11

41.739,11

41.739,11

0,00

46.400,00

-4.660,89

21130

Volksschule Peisching

0,00

41.739,11

41.739,11

41.739,11

0,00

46.400,00

0,00
-4.660,89

211

Volksschulen

296.506,25

296.506,25

296.506,25

304.400,00

2.264,50
-10.158,25

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

75 75

0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

31.700,00
4.200,00
400,00
1.700,00
200,00
6.800,00
900,00
500,00
57.100,00
103.500,00

-911,82
-1.873,74
-305,43
-328,18
-95,40
-590,67
-410,19
-145,46
-4.809,70
0,00
-9.470,59

21130
1/211300-511000
1/211300-523000
1/211300-541000
1/211300-580100
1/211300-580200
1/211300-581100
1/211300-581200
1/211300-582900
1/211300-720000
21130

Volksschule Peisching
Geldbezuege f. vertragliche Arbeiter
Geldbezuege fuer Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezuege f. VB
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilifen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Umlage
Volksschule Peisching

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.730,71
-4.730,71

30.788,18
2.326,26
94,57
1.371,82
104,60
6.209,33
489,81
354,54
52.290,30
94.029,41

30.788,18
2.326,26
94,57
1.371,82
104,60
6.209,33
489,81
354,54
47.559,59
89.298,70

30.788,18
2.326,26
94,57
1.371,82
104,60
6.209,33
489,81
354,54
52.369,29
94.108,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.809,70
-4.809,70

211

Volksschulen

-48.070,78

852.683,88

804.613,10

853.755,13

-49.142,03

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

76 76

908.700,00

4.863,08
-60.879,20

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21200
2/212000+817000
2/212000+824000

Hauptschulen
Rckerstze der Personalkosten
Rckersatz Miete fr Dienstwohnung

0,00
0,00

312.604,38
10.755,72

312.604,38
10.755,72

312.604,38
10.755,72

0,00
0,00

322.800,00
12.000,00

-10.195,62
-1.244,28

21200

Hauptschulen

0,00

323.360,10

323.360,10

323.360,10

0,00

334.800,00

0,00
-11.439,90

212

Hauptschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

323.360,10

77 77

323.360,10

323.360,10

0,00

334.800,00

0,00
-11.439,90

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

21200
1/212000-511000
1/212000-520000
1/212000-523000
1/212000-541000
1/212000-565000
1/212000-565100
1/212000-566000
1/212000-580100
1/212000-580200
1/212000-581100
1/212000-581200
1/212000-582900
1/212000-720000
1/212000-752100
21200

Hauptschulen
Geldbezuege f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. native Speaker
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete Ii
Mehrleistungsverguetungen
Diverse Zulagen
Dienstjubilum
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Umlage
Leistung an Gemeindepensionsverband
Hauptschulen

212

Hauptschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29.102,84
0,00
-29.102,84

181.644,30
15.382,13
12.592,77
11.204,33
0,00
1.892,30
4.843,80
8.216,46
1.258,92
38.631,42
5.752,23
1.312,68
491.080,38
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814.440,48

181.644,30
15.382,13
12.592,77
11.204,33
0,00
1.892,30
4.843,80
8.216,46
1.258,92
38.631,42
5.752,23
1.312,68
461.977,54
40.628,76
785.337,64

181.644,30
15.382,13
12.592,77
11.204,33
0,00
1.892,30
4.843,80
8.216,46
1.258,92
38.631,42
5.752,23
1.312,68
477.197,16
40.628,76
800.557,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.219,62
0,00
-15.219,62

183.000,00
18.800,00
10.000,00
12.000,00
900,00
3.100,00
5.200,00
9.400,00
1.400,00
42.600,00
6.200,00
1.800,00
506.300,00
40.400,00
841.100,00

-1.355,70
-3.417,87
2.592,77
-795,67
-900,00
-1.207,70
-356,20
-1.183,54
-141,08
-3.968,58
-447,77
-487,32
-15.219,62
228,76
2.821,53
-29.481,05

-29.102,84

Seite:
Seite:

814.440,48

78 78

785.337,64

800.557,26

-15.219,62

841.100,00

2.821,53
-29.481,05

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21300
2/213000+817000

Sonderschulen
Rckerstze der Personalkosten

0,00

12.416,06

12.416,06

12.416,06

0,00

13.800,00

-1.383,94

21300

Sonderschulen

0,00

12.416,06

12.416,06

12.416,06

0,00

13.800,00

0,00
-1.383,94

213

Sonderschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

12.416,06

79 79

12.416,06

12.416,06

0,00

13.800,00

0,00
-1.383,94

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

21300
1/213000-520000
1/213000-580100
1/213000-581100
1/213000-582900
1/213000-720000
21300

Sonderschulen
Geldbezge Behindertenbetreuung
DGB z. AF .f. Fam. Beihilfen f.Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB Mitarbeitervorsorge
Umlage
Sonderschulen

213

Sonderschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
-26.304,50
-26.304,50

9.861,56
443,77
1.965,13
145,60
97.349,08
109.765,14

9.861,56
443,77
1.965,13
145,60
71.044,58
83.460,64

9.861,56
443,77
1.965,13
145,60
90.495,50
102.911,56

0,00
0,00
0,00
0,00
-19.450,92
-19.450,92

10.500,00
600,00
2.400,00
300,00
116.800,00
130.600,00

-638,44
-156,23
-434,87
-154,40
-19.450,92
0,00
-20.834,86

-26.304,50

Seite:
Seite:

109.765,14

80 80

83.460,64

102.911,56

-19.450,92

130.600,00

0,00
-20.834,86

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

21400
2/214000+817000

Schulen der Polytechn. Lehrgnge


Rckerstze der Personalkosten

0,00

31.508,69

31.508,69

31.508,69

0,00

32.800,00

-1.291,31

21400

Schulen der Polytechn. Lehrgnge

0,00

31.508,69

31.508,69

31.508,69

0,00

32.800,00

0,00
-1.291,31

214

Polytechnische Schulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

Seite:
Seite:

31.508,69

81 81

31.508,69

31.508,69

0,00

32.800,00

0,00
-1.291,31

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

21400
1/214000-511000
1/214000-523000
1/214000-541000
1/214000-580100
1/214000-580200
1/214000-581100
1/214000-581200
1/214000-720000
21400

Schulen der Polytechn. Lehrgnge


Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbed.ii
DGB z.AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
Umlage
Schulen der Polytechn. Lehrgnge

214

Polytechnische Schulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.594,35
-7.594,35

22.298,92
2.963,40
47,29
729,28
133,34
4.711,76
624,70
61.443,23
92.951,92

22.298,92
2.963,40
47,29
729,28
133,34
4.711,76
624,70
53.848,88
85.357,57

22.298,92
2.963,40
47,29
729,28
133,34
4.711,76
624,70
64.005,65
95.514,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.156,77
-10.156,77

22.400,00
3.400,00
100,00
1.100,00
200,00
4.900,00
700,00
71.600,00
104.400,00

-101,08
-436,60
-52,71
-370,72
-66,66
-188,24
-75,30
-10.156,77
0,00
-11.448,08

-7.594,35

Seite:
Seite:

92.951,92

82 82

85.357,57

95.514,34

-10.156,77

104.400,00

0,00
-11.448,08

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

21500
2/215000+817000
21500

Allgemeinbildende hhere Schulen


Rckersatz von Reinigungskosten
Allgemeinbildende hhere Schulen

215

Allgemeinbildende hhere Schulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

16.165,11
16.165,11

16.165,11
16.165,11

16.165,11
16.165,11

0,00
0,00

16.000,00
16.000,00

165,11
165,11
0,00

0,00

Seite:
Seite:

16.165,11

83 83

16.165,11

16.165,11

0,00

16.000,00

165,11
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

21500
1/215000-728000
21500

Allgemeinbildende hhere Schulen


Gebudereinigung
Allgemeinbildende hhere Schulen

215

Allgemeinbildende hhere Schulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

16.165,15
16.165,15

16.165,15
16.165,15

16.165,15
16.165,15

0,00
0,00

16.000,00
16.000,00

165,15
165,15
0,00

0,00

Seite:
Seite:

16.165,15

84 84

16.165,15

16.165,15

0,00

16.000,00

165,15
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

21900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

21900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

219

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

21

Allgemeinbildender Unterricht

0,00

791.492,40

791.492,40

791.492,40

0,00

819.400,00

2.429,61
-30.337,21

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

85 85

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

21900
1/219000-720000
21900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Schulerhaltungsbeitrge
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

219

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

21

Allgemeinbildender Unterricht

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

83.415,97
83.415,97

83.415,97
83.415,97

83.415,97
83.415,97

0,00
0,00

85.000,00
85.000,00

-1.584,03
0,00
-1.584,03

0,00

83.415,97

83.415,97

83.415,97

0,00

85.000,00

0,00
-1.584,03

-111.072,47

2.080.958,73

1.969.886,26

2.063.855,60

-93.969,34

2.203.400,00

7.849,76
-130.291,03

Seite:
Seite:

86 86

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

22000

Beitrge an fremde Berufsschulen

22000

Beitrge an fremde Berufsschulen

220

Berufsbildende Pflichtschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite:
Seite:

0,00

87 87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

22000
1/220000-729000
22000

Berufsbildender Unterricht
Schulerhaltungsbeitrge
Berufsbildender Unterricht

220

Berufsbildende Pflichtschulen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

154.275,00
154.275,00

147.875,00
147.875,00

302.150,00
302.150,00

156.424,28
156.424,28

145.725,72
145.725,72

149.400,00
149.400,00

-1.525,00
0,00
-1.525,00

154.275,00

Seite:
Seite:

147.875,00

88 88

302.150,00

156.424,28

145.725,72

149.400,00

0,00
-1.525,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

6.317,77
6.317,77

79.284,06
79.284,06

85.601,83
85.601,83

70.765,34
70.765,34

14.836,49
14.836,49

71.200,00
71.200,00

8.084,06
8.084,06
0,00

22200
2/222000+817000
22200

Berufsbildende hhere Schulen


Rckersatz von Reinigungskosten
Berufsbildende hhere Schulen

222

Berufsbildende hhere Schulen

6.317,77

79.284,06

85.601,83

70.765,34

14.836,49

71.200,00

8.084,06
0,00

22

Berufsbildender Unterricht

6.317,77

79.284,06

85.601,83

70.765,34

14.836,49

71.200,00

8.084,06
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

89 89

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

22200
1/222000-728000
22200

Berufsbildende hhere Schulen


Gebudereinigung
Berufsbildende hhere Schulen

222

Berufsbildende hhere Schulen

22

Berufsbildender Unterricht

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

81.884,06
81.884,06

81.884,06
81.884,06

81.884,06
81.884,06

0,00
0,00

71.200,00
71.200,00

10.684,06
10.684,06
0,00

0,00

81.884,06

81.884,06

81.884,06

0,00

71.200,00

10.684,06
0,00

154.275,00

229.759,06

384.034,06

238.308,34

145.725,72

220.600,00

10.684,06
-1.525,00

Seite:
Seite:

90 90

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

23200

Schlerbetreuung

23200

Schlerbetreuung

232

Schlerbetreuung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

23

Frderung des Unterrichtes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
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91 91

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56,00
341,12
0,00
1.671,83
9.728,53
11.797,48

56,00
341,12
0,00
1.671,83
9.728,53
11.797,48

56,00
341,12
0,00
1.671,83
9.728,53
11.797,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
500,00
100,00
2.000,00
10.500,00
13.200,00

-44,00
-158,88
-100,00
-328,17
-771,47
0,00
-1.402,52

23200
1/232000-580000
1/232000-580100
1/232000-581000
1/232000-581100
1/232000-768000
23200

Schlerbetreuung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfe Beamte
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Beamten
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Beihilfen lt Landesgesetz
Schlerbetreuung

232

Schlerbetreuung

0,00

11.797,48

11.797,48

11.797,48

0,00

13.200,00

0,00
-1.402,52

23

Frderung des Unterrichtes

0,00

11.797,48

11.797,48

11.797,48

0,00

13.200,00

0,00
-1.402,52

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
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92 92

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

24000
2/240000+817100
2/240000+817200
2/240000+817300
2/240000+861000
2/240000+868000

Kindergarten Rohrbacher Strae


Kostenbeitrge
Beitrge fr Betreuung Nachmittag
Beitrge fr Zustellung Essen
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Erloese

348,40
1.063,64
615,45
0,00
0,00

3.320,98
10.009,10
6.687,67
26.682,00
8.122,46

3.669,38
11.072,74
7.303,12
26.682,00
8.122,46

3.374,11
10.145,47
6.881,76
26.682,00
8.122,46

295,27
927,27
421,36
0,00
0,00

2.000,00
3.000,00
4.000,00
28.000,00
7.000,00

1.320,98
7.009,10
2.687,67
-1.318,00
1.122,46

24000

Kindergarten Rohrbacher Strasse

2.027,49

54.822,21

56.849,70

55.205,80

1.643,90

44.000,00

12.140,21
-1.318,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

93 93

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
24000
1/240000-043000
1/240000-341000
1/240000-400000
1/240000-401000
1/240000-430000
1/240000-454000
1/240000-456000
1/240000-457000
1/240000-458000
1/240000-510000
1/240000-511000
1/240000-520000
1/240000-523000
1/240000-541000
1/240000-560000
1/240000-569100
1/240000-580100
1/240000-580200
1/240000-581100
1/240000-581200
1/240000-582900
1/240000-600000
1/240000-601000
1/240000-603000
1/240000-610000
1/240000-614000
1/240000-616000
1/240000-631000
1/240000-670200
1/240000-700000
1/240000-720000
1/240000-728000
1/240000-728100
1/240000-728200
1/240000-729000
24000

Bezeichnung

0,00

0,00

Kindergarten Rohrbacher Strae


Betriebsausstattung
Darlehenstilgung Land
Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.
Wirtschaftsgter d. Umlaufvermgens
Ankauf von Essen
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Mittel z. rztl. Betreuung, Gesundheitsvsg
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Gas
LIEFERUNG WAERME
Instandhaltung der Anlagen
Instandhaltung von Gebuden
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Telefon, Telegraf, Telex
Unfallversicherung
Miete
Kostenersatz KFZ Essenszustellung
Rauchfangkehrer
Arzthonorar
Reinigungs- u. Betreuungsleistungen
Kurskostenbeitrge
Kindergarten Rohrbacher Strasse

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,32

318,75
2.558,08
202,25
7.756,72
3.841,20
1.706,24
462,91
12,64
210,73
33.730,99
112.423,14
3.500,00
10.789,70
260,53
0,00
217,20
6.561,59
666,60
29.451,88
3.136,97
1.076,30
1.470,24
5.909,15
1.088,75
8.718,49
6.451,88
536,00
845,72
166,00
42.855,12
2.880,07
56,50
1.114,35
945,38
858,00
292.780,07

318,75
2.558,08
202,25
7.756,72
4.088,20
1.706,24
462,91
12,64
210,73
33.730,99
112.423,14
3.500,00
10.789,70
260,53
0,00
217,20
6.561,59
666,60
29.451,88
3.136,97
1.076,30
1.470,24
5.909,15
1.088,75
9.318,81
6.451,88
536,00
845,72
166,00
42.855,12
2.880,07
56,50
1.114,35
945,38
858,00
293.627,39

318,75
2.558,08
202,25
7.756,72
3.834,76
1.706,24
462,91
12,64
210,73
33.730,99
112.423,14
3.500,00
10.789,70
260,53
0,00
217,20
6.561,59
666,60
29.451,88
3.136,97
1.076,30
1.470,24
4.820,40
1.088,75
9.318,81
6.055,88
536,00
845,72
166,00
42.855,12
2.880,07
56,50
1.114,35
945,38
858,00
291.889,20

0,00
0,00
0,00
0,00
253,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.088,75
0,00
0,00
396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.738,19

500,00
2.600,00
200,00
7.000,00
2.000,00
1.700,00
300,00
100,00
100,00
35.300,00
114.500,00
3.800,00
8.000,00
300,00
200,00
300,00
6.800,00
500,00
31.600,00
2.300,00
1.400,00
1.500,00
6.000,00
0,00
8.500,00
8.500,00
300,00
800,00
200,00
42.900,00
3.000,00
100,00
1.100,00
1.500,00
1.000,00
294.900,00

-181,25
-41,92
2,25
756,72
1.841,20
6,24
162,91
-87,36
110,73
-1.569,01
-2.076,86
-300,00
2.789,70
-39,47
-200,00
-82,80
-238,41
166,60
-2.148,12
836,97
-323,70
-29,76
-90,85
1.088,75
218,49
-2.048,12
236,00
45,72
-34,00
-44,88
-119,93
-43,50
14,35
-554,62
-142,00
8.276,63
-10.396,56

Seite:
Seite:

94 94

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

24010
2/240100+817000
2/240100+817100
2/240100+817200
2/240100+824000
2/240100+861000
2/240100+864000
2/240100+868000

Kindergarten Fabriksgasse
Kindergartenerhaltungsbeitrag
Kostenbeitrge
Beitrge fr Betreuung Nachmittag
Rckersatz Miete f. Dienstwohnung
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Erstze Ams f Altersteilzeit
Erlse

24010

Kindergarten Fabriksgasse

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
528,03
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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7.080,42
9.600,01
5.409,05
33.474,00
8.960,48
7.654,23

6.298,42
7.608,45
10.400,01
5.409,05
33.474,00
8.960,48
7.654,23

6.298,42
7.033,45
9.627,28
5.409,05
33.474,00
8.960,48
7.654,23

0,00
575,00
772,73
0,00
0,00
0,00
0,00

1.300,00
700,00
4.500,00
6.000,00
30.000,00
9.000,00
7.000,00

4.998,42
6.380,42
5.100,01
-590,95
3.474,00
-39,52
654,23

1.328,03

78.476,61

79.804,64

78.456,91

1.347,73

58.500,00

20.607,08
-630,47

Seite:
Seite:

95 95

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
24010
1/240100-043000
1/240100-400000
1/240100-401000
1/240100-430000
1/240100-452000
1/240100-454000
1/240100-456000
1/240100-457000
1/240100-458000
1/240100-510000
1/240100-511000
1/240100-520000
1/240100-521000
1/240100-523000
1/240100-540000
1/240100-541000
1/240100-560000
1/240100-569100
1/240100-580100
1/240100-580200
1/240100-581100
1/240100-581200
1/240100-582900
1/240100-600000
1/240100-603000
1/240100-610000
1/240100-614000
1/240100-616000
1/240100-631000
1/240100-670200
1/240100-700000
1/240100-728100
1/240100-728200
1/240100-729000
24010

Bezeichnung

0,00

0,00

Kindergarten Fabriksgasse
Betriebsausstattung
Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlagevermgen
Wirtschaftsgter d. Umlaufvermgens
Ankauf von Essen
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Mittel z. rztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen
Geldbezge f. Hauswarte
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DBG z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung der Anlagen
Instandhaltung v. Gebuden
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Telefon, Telegraf, Telex
Unfallversicherung
Miete
Arzthonorar
Reinigungsarbeiten
Kurskostenbeitrge
Kindergarten Fabriksgasse

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
460,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,80

730,03
72,28
7.339,82
7.194,00
13,75
1.174,33
1.059,91
139,41
149,85
22.047,17
153.449,49
3.350,00
5.528,74
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0,00
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72,28
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1.059,91
139,41
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3.350,00
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40,54
6.258,74
0,00
217,20
7.695,46
474,15
41.125,28
1.791,50
857,10
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0,00
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13,75
1.174,33
1.056,73
76,00
149,85
22.047,17
153.449,49
3.350,00
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7.186,32
40,54
6.258,74
0,00
217,20
7.695,46
474,15
41.125,28
1.791,50
857,10
1.331,00
18.474,79
10.190,49
6.368,92
690,14
414,35
152,00
47.437,77
891,48
2.632,50
0,00
356.363,20

0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
3,18
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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200,00
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6.000,00
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-1.269,97
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-806,00
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-450,00
-471,26
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-59,46
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-200,00
-82,80
-604,54
-25,85
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-208,50
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-769,00
1.474,79
190,49
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-185,65
-48,00
37,77
-108,52
-367,50
-100,00
10.959,11
-10.884,60

Seite:
Seite:

96 96

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

24020
2/240200+817100
2/240200+817200
2/240200+824000
2/240200+861000
2/240200+861200
2/240200+868000

Kindergarten Bltterstrasse
Kostenbeitrge
Beitrge fr Betreuung Nachmittag
Rckersatz Miete fr Dienstwohnung
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Annuittenzuschuss Landesregierung
Erlse

1.123,20
1.127,27
0,00
0,00
0,00
0,00

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42.549,00
11.440,08
17.886,76

10.749,08
14.745,45
3.498,33
42.549,00
11.440,08
17.886,76

10.266,63
14.009,09
3.498,33
42.549,00
11.440,08
17.886,76

482,45
736,36
0,00
0,00
0,00
0,00

13.000,00
7.000,00
3.900,00
34.000,00
9.500,00
10.000,00

-3.374,12
6.618,18
-401,67
8.549,00
1.940,08
7.886,76

24020

Kindergarten Bltterstrasse

2.250,47

98.618,23

100.868,70

99.649,89

1.218,81

77.400,00

24.994,02
-3.775,79

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite:
Seite:

97 97

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
24020
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1/240200-341000
1/240200-346000
1/240200-400000
1/240200-401000
1/240200-430000
1/240200-452000
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1/240200-457000
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1/240200-510100
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1/240200-541000
1/240200-560000
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1/240200-601000
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1/240200-614000
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1/240200-728100
1/240200-728200
1/240200-729000
24020

Bezeichnung

0,00

0,00

Kindergarten Bltterstrasse
Betriebsausstattung
Darlehenstilgung Land
Darlehenstilgung Geldinstitut
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermgens
Wirtschaftsgter d. Umlaufvermgens
Ankauf von Essen
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Mittel z. rztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.
Geldbezge fr VB (Angestellte)
Abfertigung
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen
Geldbezge f. Hauswarte
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Gas
Instandhaltung d. Anlagen
Instandhaltung v. Gebuden
Instandh. f. Maschinen u. masch. Anlagen
Telefon, Telegraf, Telex
Zinsen
Unfallversicherung
Miete
Grundsteuer
Rauchfangkehrer
Arzthonorar
Reinigungs- u. Betreuungsleistungen
Kurskostenbeitrge
Kindergarten Bltterstrasse

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.078,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.983,51

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414,86
12,64
173,62
4.307,47
5.980,02
153.787,21
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0,00
462.492,71

264,83
8.804,69
55.032,63
98,57
16.744,38
10.012,80
52,61
1.821,95
414,86
12,64
173,62
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217,20
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0,00
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8.804,69
55.032,63
98,57
16.744,38
9.637,92
52,61
1.821,95
414,86
12,64
173,62
4.307,47
5.980,02
153.787,21
4.912,50
7.812,14
11.491,20
4.204,26
79,00
217,20
7.649,02
738,22
34.691,37
3.495,20
1.900,83
2.183,37
5.918,00
2.893,32
2.823,17
823,02
863,38
10.041,27
226,00
100.734,58
7,27
71,00
1.494,54
1.454,68
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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100,00
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0,00
100,00
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6.000,00
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7.900,00
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4.200,00
200,00
300,00
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400,00
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3.100,00
1.300,00
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4.600,00
800,00
2.000,00
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800,00
8.000,00
200,00
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0,00
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1.600,00
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100,00
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-535,17
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-967,37
-101,43
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-47,39
-378,05
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-19,98
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112,50
-87,86
-1.508,80
4,26
-121,00
-82,80
149,02
338,22
-608,63
395,20
600,83
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1.318,00
1.014,61
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34,58
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-29,00
-105,46
-3.045,32
-100,00
19.132,13
-15.639,42

Seite:
Seite:

98 98

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

24030
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2/240300+817200
2/240300+817300
2/240300+861000
2/240300+868000

Kindergarten Wiener Strae


Kostenbeitrge
Beitrge fr Betreuung Nachmittag
Beitrge f. Pflegekosten
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Erlse

24030

Kindergarten Wiener Strasse

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

780,00
581,82
23,13
0,00
0,00

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4.281,82
416,28
13.641,00
7.172,59

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13.641,00
7.172,59

7.250,41
4.409,09
393,16
13.641,00
7.172,59

503,55
454,55
46,25
0,00
0,00

9.000,00
2.000,00
0,00
13.000,00
3.000,00

-2.026,04
2.281,82
416,28
641,00
4.172,59

1.384,95

32.485,65

33.870,60

32.866,25

1.004,35

27.000,00

7.511,69
-2.026,04

Seite:
Seite:

99 99

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
24030
1/240300-043000
1/240300-400000
1/240300-401000
1/240300-430000
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1/240300-510000
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1/240300-728100
1/240300-728200
1/240300-729000
24030

Bezeichnung

0,00

0,00

Kindergarten Wiener Strasse


Betriebsausstattung
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermgens
Wirtschaftsgter d. Umlaufvermgens
Ankauf v. Essen
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Mittel z. rztl. Betreuung
Pflegekosten
Geldbezge fr VB (Angestellte)
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Angestellte (Aushilfen)
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Instandhaltung d. Anlagen
Instandhaltung v. Gebuden
Instandhaltung von Maschinen
Telefon
Unfallversicherung
Betriebskosten
Arzthonorar
Reinigungs- u. Betreuungseinrichtungen
Kurskostenbeitrge
Kindergarten Wiener Strasse

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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-13.610,43

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

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Ist

Schl.Rest

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Kindergarten Mollram
Kostenbeitrge
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Erlse

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7.171,56
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0,00
0,00
0,00
0,00

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182,47
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191,00
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24040

Kindergarten Mollram

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rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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101
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
24040
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24040

Bezeichnung

0,00

0,00

Kindergarten Mollram
Betriebsausstattung
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlageverm.
Wirtschaftsgter d. Umlaufvermgens
Ankauf v. Essen
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Mittel z. rztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Angestellte)
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge
Reisegebhren
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbedienste
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Gas
Instandhaltung d. Anlage
Instandhaltung v. Gebuden
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Telefon
Versicherungen f. Gebude
Unfallversicherung
Miete
Kehrichtgebhren
Kanalbentzungsgebhren
Wassergebhren
Arzthonorar
Reinigungs- u. Betreuungsleistungen
Kindergarten Mollram

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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190,28
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45,31
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2.472,81
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3.094,23
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16.686,76
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1.725,75
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-50,48
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-185,36
-331,07
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-3.917,26

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

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0,00
7.953,11

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1.010,00
63.000,00
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-676,93

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2/240500+817200
2/240500+861000
2/240500+861100
2/240500+868000

Kindergarten Raxgasse
Kostenbeitrge
Beitrge fr Betreuung Nachmittag
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Beihilfe Land
Erlse

24050

Kindergarten Raxgasse

240

Kindergrten

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418.145,96

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-8.427,23

24

Vorschulische Erziehung

8.786,49

409.359,47

418.145,96

348.425,08

69.720,88

272.700,00

145.086,70
-8.427,23

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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491,83
18.505,00
2.298,59
1.536,62
6.261,08
1.987,58
75,54
941,16
119,38
1.009,05
7.787,96
311,53
134,00
29.375,62
701,55
617,20
234,60
786,60
1.437,30
0,00
361.649,81

12.333,67
18.677,24
307,66
7.440,01
4.820,18
1.186,09
669,10
12,64
355,16
92.493,76
2.775,00
8.155,38
247,02
579,30
217,20
4.153,79
491,83
18.505,00
2.298,59
1.536,62
6.261,08
1.987,58
75,54
641,86
119,38
1.009,05
7.787,96
311,53
134,00
29.375,62
701,55
617,20
234,60
786,60
1.437,30
0,00
228.736,09

132.252,74
0,00
0,00
0,00
361,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.913,72

6.500,00
19.400,00
100,00
5.000,00
6.000,00
1.000,00
200,00
100,00
100,00
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2.900,00
4.500,00
200,00
100,00
200,00
4.400,00
300,00
20.500,00
1.000,00
1.300,00
5.000,00
1.200,00
0,00
500,00
100,00
700,00
6.200,00
400,00
200,00
2.500,00
400,00
500,00
100,00
900,00
1.500,00
100,00
182.100,00

138.086,41
-722,76
207,66
2.440,01
-1.364,14
186,09
469,10
-87,36
255,16
4.493,76
-125,00
3.655,38
47,02
479,30
17,20
-246,21
191,83
-1.995,00
1.298,59
236,62
1.261,08
787,58
75,54
441,16
19,38
309,05
1.587,96
-88,47
-66,00
26.875,62
301,55
117,20
134,60
-113,40
-62,70
-100,00
183.974,85
-4.971,04

24050
1/240500-043000
1/240500-346000
1/240500-400000
1/240500-401000
1/240500-430000
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1/240500-523000
1/240500-541000
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1/240500-580100
1/240500-580200
1/240500-581100
1/240500-581200
1/240500-582900
1/240500-600000
1/240500-603000
1/240500-610000
1/240500-614000
1/240500-616000
1/240500-631000
1/240500-650000
1/240500-670000
1/240500-670200
1/240500-700000
1/240500-710000
1/240500-710100
1/240500-710300
1/240500-728100
1/240500-728200
1/240500-729000
24050

Kindergarten Raxgasse/Schreckgasse
Betriebsausstattung
Darlehenstilgung Geldinstitut
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermg.
Wirtschaftsgter d. Umlaufvermgens
Ankauf v. Essen
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Mittel z. rztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DBG z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung d. Anlagen
Instandhaltung v. Gebuden
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Telefon
Zinsen
Versicherungen f. Gebude
Unfallversicherung
Miete
Kehrichtgebhren
Kanalbentzungsgebhren
Wassergebhren
Arzthonorar
Reinigungs- u. Betreuungsleistungen
Kurskostenbeitrge
Kindergarten Raxgasse

240

Kindergrten

6.163,48

1.749.288,90

1.755.452,38

1.617.668,18

137.784,20

1.577.000,00

231.708,21
-59.419,31

24

Vorschulische Erziehung

6.163,48

1.749.288,90

1.755.452,38

1.617.668,18

137.784,20

1.577.000,00

231.708,21
-59.419,31

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 104
104
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Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

25000

Auerschulische Jugenderziehung

25000

Auerschulische Jugenderziehung

250

Schlerhorte

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 105
105
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

25000
1/250000-043000
1/250000-403000
1/250000-454000
1/250000-600000
1/250000-614000
1/250000-620000
1/250000-710000
1/250000-710100
1/250000-710300
1/250000-757000
25000

Auerschulische Jugenderziehung
Betriebsausstattung
Ankauf von Handelswaren
Reinigungsmittel
Strom
Instandhaltung
Schlertransporte
Kehrrichtgebhren
Kanalbentzungsgebhren
Wassergebhren
Deckungsbeitrag Hilfswerk
Auerschulische Jugenderziehung

250

Schlerhorte

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.056,20
184,91
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1.992,38
588,97
98,80
0,00
0,00
0,00
17.948,11
22.103,05

1.056,20
184,91
233,68
1.992,38
588,97
98,80
0,00
0,00
0,00
17.948,11
22.103,05

1.056,20
184,91
233,68
1.992,38
588,97
98,80
0,00
0,00
0,00
17.948,11
22.103,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
600,00
1.700,00
1.000,00
400,00
200,00
300,00
100,00
20.000,00
25.800,00

-443,80
184,91
-366,32
292,38
-411,03
-301,20
-200,00
-300,00
-100,00
-2.051,89
477,29
-4.174,24

0,00

22.103,05

Seite: 106
106
Seite:

22.103,05

22.103,05

0,00

25.800,00

477,29
-4.174,24

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

25900

Studentenhilfswerk, Jugendzentrum

25900

Studentenhilfswerk, Jugendzentrum

259

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

25

Auerschulische Jugenderziehung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

70,00
70,00

70,00
70,00

70,00
70,00

0,00
0,00

1.200,00
1.200,00

-1.130,00
0,00
-1.130,00

25900
1/259000-729000
25900

Studentenhilfswerk, Jugendzentrum
Zuwendungen
Studentenhilfswerk, Jugendzentrum

259

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

70,00

70,00

70,00

0,00

1.200,00

0,00
-1.130,00

25

Auerschulische Jugenderziehung

0,00

22.173,05

22.173,05

22.173,05

0,00

27.000,00

477,29
-5.304,24

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Seite: 108
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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

26200
2/262000+824000
2/262000+824100
2/262000+824200
2/262000+824400
2/262000+824500

Sportpltze
Rckersatz Miete fr Dienstwohnung
Miete f. div. Klubrume
Pachtzins u. Betriebskosten f. Buffet
Sportplatzbentzungsgebhren
Miete fr Zaunflche

0,00
286,29
0,00
0,00
0,00

2.751,70
6.140,94
1.074,58
550,00
4.201,63

2.751,70
6.427,23
1.074,58
550,00
4.201,63

2.751,70
5.830,66
564,09
550,00
4.201,63

0,00
596,57
510,49
0,00
0,00

1.500,00
4.500,00
1.500,00
1.500,00
4.500,00

1.251,70
1.640,94
-425,42
-950,00
-298,37

26200

Sportplatz mit Sporthaus

286,29

14.718,85

15.005,14

13.898,08

1.107,06

13.500,00

2.892,64
-1.673,79

262

Sportpltze

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

286,29

14.718,85

Seite: 109
109
Seite:

15.005,14

13.898,08

1.107,06

13.500,00

2.892,64
-1.673,79

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

26200
1/262000-400000
1/262000-452000
1/262000-454000
1/262000-456000
1/262000-510000
1/262000-511000
1/262000-523000
1/262000-541000
1/262000-580100
1/262000-580200
1/262000-581100
1/262000-581200
1/262000-582900
1/262000-600000
1/262000-603000
1/262000-610000
1/262000-614000
1/262000-616000
1/262000-618000
1/262000-619000
1/262000-631000
1/262000-670100
1/262000-700000
1/262000-728000
1/262000-728100
26200

Sportplatz mit Sporthaus


Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermg.
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bueromittel
Geldbezge f. Vertragsgedienstete
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f.Aushilfen
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB.Z.AF.F.FAM.BEIHILFEN F.AUSHILFEN
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung d. Pltze
Instandhaltung v. Gebuden
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Instandhaltung v. sonstigen Anlagen
Instandhaltung Tribne
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen f. Fahrzeuge
Pacht
Rauchfangkehrer
Reinigungsleistungen
Sportplatz mit Sporthaus

262

Sportpltze

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

830,04
949,50
626,14
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10.502,58
9.956,94
142,61
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1.051,75
6,42
4.965,94
30,06
125,46
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0,00
180,98
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92.091,47
0,00
3.072,60
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830,04
949,50
626,14
184,17
10.502,58
9.956,94
142,61
3.026,87
1.051,75
6,42
4.965,94
30,06
125,46
1.929,10
8.763,66
6.475,99
1.169,15
5.841,74
239,98
0,00
180,98
613,28
92.091,47
0,00
3.072,60
152.776,43

830,04
923,53
626,14
184,17
10.502,58
9.956,94
142,61
3.026,87
1.051,75
6,42
4.965,94
30,06
125,46
1.929,10
8.763,66
6.475,99
1.169,15
5.501,11
239,98
0,00
180,98
613,28
92.091,47
0,00
3.072,60
152.409,83

0,00
25,97
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366,60

300,00
800,00
800,00
500,00
10.600,00
8.400,00
1.000,00
2.100,00
1.000,00
100,00
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200,00
100,00
3.000,00
10.000,00
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200,00
500,00
200,00
900,00
92.000,00
100,00
4.000,00
151.500,00

530,04
149,50
-173,86
-315,83
-97,42
1.556,94
-857,39
926,87
51,75
-93,58
565,94
-169,94
25,46
-1.070,90
-1.236,34
4.975,99
-830,85
-958,26
39,98
-500,00
-19,02
-286,72
91,47
-100,00
-927,40
8.913,94
-7.637,51

0,00

152.776,43

Seite: 110
110
Seite:

152.776,43

152.409,83

366,60

151.500,00

8.913,94
-7.637,51

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

26400

Eislaufpltze und -hallen

26400

Eislaufpltze und -hallen

264

Eislaufpltze und -hallen

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 111
111
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0,00

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0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

26400
1/264000-600000
1/264000-601000
1/264000-614000
1/264000-700000
1/264000-728100
26400

Eislaufpltze und -hallen


Strom
Gas
Instandhaltung v. Gebuden
Miete
Rauchfangkehrer
Eislaufpltze und -hallen

264

Eislaufpltze und -hallen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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136,40
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0,00
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369,77
136,40
120,97
13.059,66
0,00
13.686,80

369,77
879,29
120,97
13.059,66
0,00
14.429,69

0,00
-742,89
0,00
0,00
0,00
-742,89

200,00
100,00
500,00
13.100,00
100,00
14.000,00

169,77
36,40
-379,03
-40,34
-100,00
206,17
-519,37

0,00

13.686,80

Seite: 112
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Seite:

13.686,80

14.429,69

-742,89

14.000,00

206,17
-519,37

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

26500
2/265000+824000
2/265000+824100
26500

Tennispltze
Mieteinnahmen
Betriebskostenerstze
Tennispltze

265

Tennispltze und -hallen

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

550,12
11,18
561,30

550,12
11,18
561,30

550,12
11,18
561,30

0,00
0,00
0,00

600,00
500,00
1.100,00

-49,88
-488,82
0,00
-538,70

0,00

561,30

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113
Seite:

561,30

561,30

0,00

1.100,00

0,00
-538,70

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

26500
1/265000-600000
1/265000-700000
26500

Tennispltze u. -hallen
Strom
Miete
Tennispltze u. -hallen

265

Tennispltze und -hallen

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

42,46
9.671,99
9.714,45

42,46
9.671,99
9.714,45

42,46
9.671,99
9.714,45

0,00
0,00
0,00

0,00
9.700,00
9.700,00

42,46
-28,01
42,46
-28,01

0,00

9.714,45

Seite: 114
114
Seite:

9.714,45

9.714,45

0,00

9.700,00

42,46
-28,01

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

26900
2/269000+824000
2/269000+829000
2/269000+852000

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Rckersatz Miete fr Dienstwohnung
Sonstige Einnahmen
Bentzungsgebhren

0,00
0,00
1.223,75

0,00
1.223,75
2.380,01

0,00
1.223,75
3.603,76

0,00
1.223,75
3.603,76

0,00
0,00
0,00

500,00
1.300,00
3.500,00

-500,00
-76,25
-1.119,99

26900

Kegelbahnen

1.223,75

3.603,76

4.827,51

4.827,51

0,00

5.300,00

0,00
-1.696,24

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 115
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
26900
1/269000-454000
1/269000-510000
1/269000-523000
1/269000-580100
1/269000-580200
1/269000-581100
1/269000-582900
1/269000-600000
1/269000-603000
1/269000-616000
1/269000-670000
1/269000-710500
26900

Bezeichnung

0,00

0,00

Kegelbahnen
Reinigungsmittel
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Arbeiter nicht ganzjhrig beschftigt
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB.Z.AF.F.FAM.BEIHILFEN F.AUSHILFEN
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung von Wrme
Instandhaltung d. Kegelautomaten
Versicherungen f. Elektroanlagen
Umsatzsteuer
Kegelbahnen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

338,60
6.301,57
0,00
283,62
0,00
1.336,65
0,00
1.164,99
3.755,85
1.517,35
617,94
242,24
15.558,81

338,60
6.301,57
0,00
283,62
0,00
1.336,65
0,00
1.164,99
3.755,85
1.517,35
617,94
242,24
15.558,81

338,60
6.301,57
0,00
283,62
0,00
1.336,65
0,00
1.164,99
3.755,85
1.517,35
617,94
242,24
15.558,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400,00
6.400,00
500,00
300,00
100,00
1.300,00
100,00
1.000,00
3.900,00
1.400,00
600,00
200,00
16.200,00

-61,40
-98,43
-500,00
-16,38
-100,00
36,65
-100,00
164,99
-144,15
117,35
17,94
42,24
379,17
-1.020,36

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

26910
2/269100+829000

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Div. Erstze

0,00

120,00

120,00

120,00

0,00

300,00

-180,00

26910

Sportfrderung

0,00

120,00

120,00

120,00

0,00

300,00

0,00
-180,00

269

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

1.223,75

3.723,76

4.947,51

4.947,51

0,00

5.600,00

0,00
-1.876,24

26

Sport und auerschul. Leibeserziehung

1.510,04

19.003,91

20.513,95

19.406,89

1.107,06

20.200,00

2.892,64
-4.088,73

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

885,00
2.008,05
117,00
1.590,29
11.166,62
15.766,96

885,00
2.008,05
117,00
1.590,29
11.166,62
15.766,96

885,00
1.842,97
117,00
1.590,29
11.166,62
15.601,88

0,00
165,08
0,00
0,00
0,00
165,08

700,00
1.500,00
100,00
2.500,00
20.000,00
24.800,00

185,00
508,05
17,00
-909,71
-8.833,38
710,05
-9.743,09

26910
1/269100-403000
1/269100-613000
1/269100-619000
1/269100-728100
1/269100-757000
26910

Sportfrderung
Stiftung von Preisen
Instandhaltung Laufstrecke
Instandhaltung Skaterpark
Kosten f. Sportveranstaltungen
Zuwendungen an Sportvereine
Sportfrderung

269

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

31.325,77

31.325,77

31.160,69

165,08

41.000,00

1.089,22
-10.763,45

26

Sport und auerschul. Leibeserziehung

0,00

207.503,45

207.503,45

207.714,66

-211,21

216.200,00

10.251,79
-18.948,34

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

27300
2/273000+810000
2/273000+849000
2/273000+860000
2/273000+865000

Volksbchereien
Leihgebhren
Mahngebhren und Sumniszuschlge
Subventionen v. Bundesmin. u. Landesreg.
Subventionen von Geldinstituten

0,00
0,00
0,00
0,00

22.358,66
142,63
3.100,00
295,00

22.358,66
142,63
3.100,00
295,00

22.358,66
142,63
3.100,00
295,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17.000,00
0,00
2.500,00
300,00

5.358,66
142,63
600,00
-5,00

27300

Volksbchereien

0,00

25.896,29

25.896,29

25.896,29

0,00

19.800,00

6.101,29
-5,00

273

Volksbchereien

0,00

25.896,29

25.896,29

25.896,29

0,00

19.800,00

6.101,29
-5,00

27

Erwachsenenbildung

0,00

25.896,29

25.896,29

25.896,29

0,00

19.800,00

6.101,29
-5,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33,07
90,13
30,82
5.285,23
2.624,61
300,36
311,31
568,93
72.019,32
11.187,32
7.046,08
1.217,13
27,03
237,50
217,20
3.750,08
371,86
17.663,35
1.604,17
100,58
1.661,13
3.871,59
3.363,15
0,00
872,00
857,92
551,12
47.648,05
19,09
0,00
113,59
183.643,72

33,07
90,13
30,82
5.285,23
2.624,61
300,36
311,31
568,93
72.019,32
11.187,32
7.046,08
1.217,13
27,03
237,50
217,20
3.750,08
371,86
17.663,35
1.604,17
100,58
1.661,13
3.871,59
3.363,15
0,00
872,00
857,92
551,12
47.648,05
19,09
0,00
113,59
183.643,72

33,07
90,13
30,82
5.261,59
1.819,11
300,36
311,31
568,93
72.019,32
11.187,32
7.046,08
1.217,13
27,03
237,50
217,20
3.750,08
371,86
17.663,35
1.604,17
100,58
1.661,13
3.871,59
3.216,95
0,00
872,00
857,92
551,12
47.648,05
19,09
0,00
113,59
182.668,38

0,00
0,00
0,00
23,64
805,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,34

0,00
0,00
100,00
5.000,00
3.500,00
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300,00
500,00
72.000,00
11.000,00
5.000,00
1.000,00
100,00
100,00
200,00
3.500,00
300,00
17.600,00
1.300,00
400,00
1.400,00
6.500,00
2.500,00
100,00
1.000,00
1.000,00
600,00
47.700,00
0,00
400,00
300,00
183.800,00

33,07
90,13
-69,18
285,23
-875,39
-99,64
11,31
68,93
19,32
187,32
2.046,08
217,13
-72,97
137,50
17,20
250,08
71,86
63,35
304,17
-299,42
261,13
-2.628,41
863,15
-100,00
-128,00
-142,08
-48,88
-51,95
19,09
-400,00
-186,41
4.946,05
-5.102,33

27300
1/273000-042100
1/273000-043000
1/273000-400000
1/273000-401000
1/273000-401100
1/273000-454000
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1/273000-456100
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1/273000-520000
1/273000-523000
1/273000-541000
1/273000-560000
1/273000-569100
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1/273000-580200
1/273000-581100
1/273000-581200
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1/273000-600000
1/273000-603000
1/273000-614000
1/273000-618000
1/273000-618100
1/273000-631000
1/273000-670000
1/273000-700000
1/273000-710000
1/273000-728200
1/273000-756000
27300

Volksbchereien
Edv-Ausstattung
Betriebsausstattung
Geringw. Wirtschaftsgueter d. Anlageverm.
Neuanschaffung v. Bchern (Gde. Mittel)
Neuanschaffung v. Bchern (Subv.u. Spend)
Reinigungsmittel
Bueromittel
Buecherpflege
Geldbezuege f. Vertragsbedienstete
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbed.
Reisegebuehren
Fehlgeldentschaedigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung von Gebuden
Instandhaltung Broeinrichtung
Instandhaltung Edv
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen
Miete
Kehrichtgebuehren
Reinigungsleistungen
Kosten f. Veranstaltungen
Volksbchereien

273

Volksbchereien

0,00

183.643,72

183.643,72

182.668,38

975,34

183.800,00

4.946,05
-5.102,33

27

Erwachsenenbildung

0,00

183.643,72

183.643,72

182.668,38

975,34

183.800,00

4.946,05
-5.102,33

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120
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

28200

Studienbeihilfen

28200

Studienbeihilfen

282

Unterabschnitt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

28

Forschung und Wissenschaft

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

16.614,30

1.325.036,13

1.341.650,43

1.255.986,00

85.664,43

1.203.300,00

164.594,30
-42.858,17

Gruppe

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

3.950,00
3.950,00

3.950,00
3.950,00

3.950,00
3.950,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

-1.050,00
0,00
-1.050,00

28200
1/282000-768000
28200

Studienbeihilfen
Fahrtkostenzuschuss f. Studenten
Studienbeihilfen

282

Unterabschnitt

0,00

3.950,00

3.950,00

3.950,00

0,00

5.000,00

0,00
-1.050,00

28

Forschung und Wissenschaft

0,00

3.950,00

3.950,00

3.950,00

0,00

5.000,00

0,00
-1.050,00

49.366,01

4.489.074,39

4.538.440,40

4.348.135,69

190.304,71

4.446.200,00

265.917,16
-223.042,77

Gruppe

UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

32000
2/320000+817000
2/320000+829000

Musik und darstellende Kunst


Verwaltungskostenerstze Verband
Sonstige Einnahmen

5.390,74
0,00

5.520,96
90,00

10.911,70
90,00

5.390,74
90,00

5.520,96
0,00

6.200,00
100,00

-679,04
-10,00

32000

Musik und darstellende Kunst

5.390,74

5.610,96

11.001,70

5.480,74

5.520,96

6.300,00

0,00
-689,04

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

5.390,74

5.610,96

11.001,70

5.480,74

5.520,96

6.300,00

0,00
-689,04

32

Musik und darstellende Kunst

5.390,74

5.610,96

11.001,70

5.480,74

5.520,96

6.300,00

0,00
-689,04

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.802,32
0,00
-52.802,32

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11.187,20
1.217,07
27,02
504,65
54,75
2.363,94
256,56
0,00
1.282,93
13.937,72
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13.885,67
231.846,42
0,00
280.337,71

346,68
11.187,20
1.217,07
27,02
504,65
54,75
2.363,94
256,56
0,00
1.282,93
13.937,72
3.427,10
13.885,67
179.044,10
0,00
227.535,39

346,68
11.187,20
1.217,07
27,02
504,65
54,75
2.363,94
256,56
0,00
1.282,93
13.937,72
3.427,10
13.885,67
192.997,68
0,00
241.488,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.953,58
0,00
-13.953,58

800,00
11.000,00
1.000,00
100,00
500,00
100,00
2.300,00
200,00
100,00
2.500,00
11.000,00
10.000,00
13.900,00
245.000,00
600,00
299.100,00

-453,32
187,20
217,07
-72,98
4,65
-45,25
63,94
56,56
-100,00
-1.217,07
2.937,72
-6.572,90
-14,33
-13.153,58
-600,00
3.467,14
-22.229,43

32000
1/320000-454000
1/320000-511000
1/320000-523000
1/320000-541000
1/320000-580100
1/320000-580200
1/320000-581100
1/320000-581200
1/320000-582900
1/320000-600000
1/320000-603000
1/320000-614000
1/320000-700000
1/320000-720000
1/320000-728200
32000

Musik und darstellende Kunst


Reinigungsmaterial
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge fr Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung v. Gebuden
Miete
Musikschulumlage d. Gde. Nk.
Reinigungsleistungen
Musik und darstellende Kunst

320

Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

-52.802,32

280.337,71

227.535,39

241.488,97

-13.953,58

299.100,00

3.467,14
-22.229,43

32

Musik und darstellende Kunst

-52.802,32

280.337,71

227.535,39

241.488,97

-13.953,58

299.100,00

3.467,14
-22.229,43

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

36000
2/360000+852000
2/360000+878000

Heimatpflege
Besucherentgelt
Spenden Heimatmuseum

0,00
0,00

2.245,44
0,00

2.245,44
0,00

2.245,44
0,00

0,00
0,00

500,00
500,00

1.745,44
-500,00

36000

Heimatpflege

0,00

2.245,44

2.245,44

2.245,44

0,00

1.000,00

1.745,44
-500,00

360

Heimatmuseen

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0,00

2.245,44

Seite: 125
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Seite:

2.245,44

2.245,44

0,00

1.000,00

1.745,44
-500,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

36000
1/360000-043000
1/360000-050000
1/360000-400000
1/360000-454000
1/360000-456000
1/360000-457000
1/360000-511000
1/360000-580100
1/360000-581100
1/360000-600000
1/360000-603000
1/360000-610000
1/360000-614000
1/360000-619000
1/360000-631000
1/360000-700000
1/360000-725000
1/360000-726000
1/360000-729000
1/360000-756100
36000

Heimatpflege
Betriebsausstattung
Neuerwerbung v. Museumsstcken
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlageverm.
Reinigungsmittel
Bromittel
Druckwerke
Geldbezge f. Arbeiter
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung Aussenanlagen
Instandhaltung v. Gebuden
Instandhaltung v. Sammlungen
Telefon, Telegraf, Telex
Miete
Bibliothekarerfordernisse
Mitgliedsbeitrge an div. Vereine u. Org.
Kosten f. Kurse u. Schulungen
Kosten f. Veranstaltungen
Heimatpflege

360

Heimatmuseen

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.246,95
2.299,59
252,74
59,15
86,92
174,04
324,75
14,62
74,42
782,32
5.399,14
672,11
2.868,80
84,18
613,41
7.572,90
114,17
139,00
1.356,34
2.300,34
26.435,89

1.246,95
2.299,59
252,74
59,15
86,92
174,04
324,75
14,62
74,42
782,32
5.399,14
672,11
2.868,80
84,18
613,41
7.572,90
114,17
139,00
1.356,34
2.300,34
26.435,89

1.093,95
2.299,59
252,74
59,15
86,92
174,04
324,75
14,62
74,42
782,32
5.399,14
672,11
2.804,80
84,18
613,41
7.572,90
114,17
139,00
1.356,34
2.071,04
25.989,59

153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,30
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2.000,00
5.000,00
200,00
100,00
200,00
0,00
500,00
100,00
100,00
1.000,00
7.000,00
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1.000,00
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200,00
200,00
2.000,00
7.000,00
48.200,00

-753,05
-2.700,41
52,74
-40,85
-113,08
174,04
-175,25
-85,38
-25,58
-217,68
-1.600,86
272,11
-10.131,20
-915,82
13,41
-27,10
-85,83
-61,00
-643,66
-4.699,66
512,30
-22.276,41

0,00

26.435,89

Seite: 126
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Seite:

26.435,89

25.989,59

446,30

48.200,00

512,30
-22.276,41

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Sonstige Einrichtungen und Manahmen

36900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

369

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

36

Heimatpflege

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2.245,44

2.245,44

0,00

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-500,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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Anf.Reste

Anordnungssoll

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Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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24.420,96

24.420,96
24.420,96

24.420,96
24.420,96

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25.000,00

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0,00
-579,04

36900
1/369000-729000
36900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Brauchtumspflege
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

369

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

24.420,96

24.420,96

24.420,96

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25.000,00

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-579,04

36

Heimatpflege

0,00

50.856,85

50.856,85

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73.200,00

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-22.855,45

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Anf.Reste

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2/381000+810000
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Manahmen der Kulturpflege


Einnahmen Kulturveranstaltungen
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0,00
0,00

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2.876,00
1.110,00
17.000,00

2.876,00
1.110,00
17.000,00

0,00
0,00
0,00

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0,00
17.000,00

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0,00

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20.986,00

20.986,00

0,00

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0,00

381

Manahmen der Kulturpflege

0,00

20.986,00

20.986,00

20.986,00

0,00

17.800,00

3.186,00
0,00

38

Sonstige Kulturpflege

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20.986,00

20.986,00

0,00

17.800,00

3.186,00
0,00

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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00

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1.108,00
235,77
28.000,00
1.173,18
1.046,94
18.844,86
11.339,89
100,00
61.848,64

1.108,00
235,77
28.000,00
1.173,18
1.046,94
18.316,86
11.171,00
100,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.000,00
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173,18
46,94
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-100,00
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38100
1/381000-050000
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1/381000-631000
1/381000-756000
1/381000-756100
1/381000-757000
38100

Manahmen der Kulturpflege


Ankauf "Stolpersteine"
Bromittel
Instandhaltung von Grund und Boden Ausgrabun
Instandhaltung Kapellen u. Denkmler
Telefon
Kulturveranstaltungen
Kulturveranstaltungen f. Kinder u. Jugendliche
Zuwendungen an Heimat- u. Kulturvereine
Manahmen der Kulturpflege

381

Manahmen der Kulturpflege

-2.000,00

63.848,64

61.848,64

61.151,75

696,89

66.700,00

1.064,98
-3.916,34

38

Sonstige Kulturpflege

-2.000,00

63.848,64

61.848,64

61.151,75

696,89

66.700,00

1.064,98
-3.916,34

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Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

39000

Kultus

39000

Kultus

390

Kirchliche Angelegenheiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

39

Kultus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.390,74

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28.712,18

5.520,96

25.100,00

4.931,44
-1.189,04

Gruppe

KUNST, KULTUR UND KULTUS

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Hw/Ansatz/Post

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00

44,00
150,56
633,63
828,19

44,00
150,56
633,63
828,19

44,00
150,56
633,63
828,19

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
200,00
600,00
900,00

-56,00
-49,44
33,63
33,63
-105,44

39000
1/390000-523000
1/390000-600000
1/390000-670000
39000

Kultus
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Strom
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Kultus

390

Kirchliche Angelegenheiten

0,00

828,19

828,19

828,19

0,00

900,00

33,63
-105,44

39

Kultus

0,00

828,19

828,19

828,19

0,00

900,00

33,63
-105,44

-54.802,32

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341.069,07

353.879,46

-12.810,39

439.900,00

5.078,05
-49.106,66

Gruppe

KUNST, KULTUR UND KULTUS

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Bezeichnung

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

40000

Soziale Wohlfahrt und Wohnbaufrderung

40000

Soziale Wohlfahrt und Wohnbaufrderung

400

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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36.821,61
0,00
362,04
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7.349,13
591,60
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117,24
36.821,61
0,00
362,04
1.659,81
7.349,13
591,60
46.901,43

117,24
36.821,61
0,00
362,04
1.659,81
7.349,13
591,60
46.901,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
37.000,00
200,00
400,00
1.500,00
7.700,00
500,00
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-82,76
-178,39
-200,00
-37,96
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-350,87
91,60
251,41
-849,98

40000
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1/400000-510000
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1/400000-581100
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40000

Soziale Wohlfahrt und Wohnbaufrderung


Bromittel
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Reisegebhren
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Soziale Wohlfahrt und Wohnbaufrderung

400

Sozialamt

0,00

46.901,43

46.901,43

46.901,43

0,00

47.500,00

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-849,98

40

Gesonderte Verwaltung

0,00

46.901,43

46.901,43

46.901,43

0,00

47.500,00

251,41
-849,98

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

41100

Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe

41100

Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe

411

Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 135
135
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

41100
1/411000-728000
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1/411000-729000
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1/411000-768200
1/411000-768400
1/411000-768500
1/411000-768600
41100

Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe


Veranstaltungen f. Pensionisten
bernahme Beerdigungskosten
Integrationsmassnahmen
Sozialhilfeumlage
Weihnachtsaktion f. bedrftige Neunkirchner
Einmalige Frsorgeuntersttzungen
Frsorgeaktionen f. Dauerbefrsorgte
Ermssigung Mllbeseitigungsgebhr
Heizkostenzuschsse
Untersttzungsfond nach Ausgliederung
Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe

411

Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

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2.844,00
9.625,00
11.200,00
0,00
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2.425,66
2.822,35
8.993,77
1.714.103,94
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2.844,00
9.625,00
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-97.896,06
-1.342,74
-1.000,00
-456,00
125,00
2.200,00
-50.000,00
3.147,35
-157.075,37

0,00

1.757.671,98

Seite: 136
136
Seite:

1.757.671,98

1.757.218,73

453,25

1.911.600,00

3.147,35
-157.075,37

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

41900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

41900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

419

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

41

Allgemeine ffentliche Wohlfahrt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

197.201,67
197.201,67

197.201,67
197.201,67

197.201,67
197.201,67

0,00
0,00

164.600,00
164.600,00

32.601,67
32.601,67
0,00

41900
1/419000-751000
41900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Beitrag d. Wohngemeinde z. SHG
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

419

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

197.201,67

197.201,67

197.201,67

0,00

164.600,00

32.601,67
0,00

41

Allgemeine ffentliche Wohlfahrt

0,00

1.954.873,65

1.954.873,65

1.954.420,40

453,25

2.076.200,00

35.749,02
-157.075,37

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

42300
2/423000+817000
2/423000+817100
2/423000+829000
2/423000+861000

Essen auf Rdern


Kostenbeitraege
Kostenersatz f. Geschirr
Sonstige Einnahmen
Subvention der N. Landesregierung

0,00
0,00
0,00
0,00

116.505,16
18.142,60
100,00
18.228,50

116.505,16
18.142,60
100,00
18.228,50

116.505,16
18.142,60
100,00
18.228,50

0,00
0,00
0,00
0,00

120.000,00
21.000,00
0,00
18.900,00

-3.494,84
-2.857,40
100,00
-671,50

42300

Essen auf Rdern

0,00

152.976,26

152.976,26

152.976,26

0,00

159.900,00

100,00
-7.023,74

423

Essen auf Rdern

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0,00

152.976,26

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Seite:

152.976,26

152.976,26

0,00

159.900,00

100,00
-7.023,74

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

42300
1/423000-430000
1/423000-452000
1/423000-459000
1/423000-510000
1/423000-560000
1/423000-580100
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1/423000-617000
1/423000-670100
1/423000-670200
1/423000-700000
1/423000-729000
42300

Essen auf Rdern


Landesklinikum f. Essen
Treibstoffe
Ankauf Wegwerfgeschirr
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Reisegebhren
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Instandhaltung v. Fahrzeugen
Versicherungen f. Fahrzeuge
Unfallversicherung
Miete f. Betriebsobjekte
Sonstige Ausgaben
Essen auf Rdern

423

Essen auf Rdern

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

116.700,17
3.028,44
37.301,59
7.263,51
6.012,50
325,06
1.547,99
1.682,43
1.524,69
749,90
1.810,90
1.720,44
179.667,62

116.700,17
3.028,44
37.301,59
7.263,51
6.012,50
325,06
1.547,99
1.682,43
1.524,69
749,90
1.810,90
1.720,44
179.667,62

107.787,61
2.807,01
30.826,79
7.263,51
6.012,50
325,06
1.547,99
1.682,43
1.524,69
749,90
1.810,90
1.720,44
164.058,83

8.912,56
221,43
6.474,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.608,79

120.000,00
2.800,00
32.000,00
7.300,00
5.300,00
400,00
1.600,00
2.000,00
1.600,00
800,00
1.800,00
100,00
175.700,00

-3.299,83
228,44
5.301,59
-36,49
712,50
-74,94
-52,01
-317,57
-75,31
-50,10
10,90
1.620,44
7.873,87
-3.906,25

0,00

179.667,62

Seite: 140
140
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179.667,62

164.058,83

15.608,79

175.700,00

7.873,87
-3.906,25

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Bezeichnung

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

42400

Heimhilfe

42400

Heimhilfe

424

Heimhilfe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

42

Freie Wohlfahrt

0,00

152.976,26

152.976,26

152.976,26

0,00

159.900,00

100,00
-7.023,74

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Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

10.880,45
10.880,45

10.880,45
10.880,45

10.880,45
10.880,45

0,00
0,00

12.000,00
12.000,00

-1.119,55
0,00
-1.119,55

42400
1/424000-757000
42400

Heimhilfe
Sachkostenbeitrag
Heimhilfe

424

Heimhilfe

0,00

10.880,45

10.880,45

10.880,45

0,00

12.000,00

0,00
-1.119,55

42

Freie Wohlfahrt

0,00

190.548,07

190.548,07

174.939,28

15.608,79

187.700,00

7.873,87
-5.025,80

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

43900
2/439000+824100

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Mieteinnahmen und Betriebskosten Bahnstr. 12

0,00

11.298,84

11.298,84

11.298,84

0,00

11.100,00

198,84

43900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

11.298,84

11.298,84

11.298,84

0,00

11.100,00

198,84
0,00

439

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

11.298,84

11.298,84

11.298,84

0,00

11.100,00

198,84
0,00

43

Jugendwohlfahrt

0,00

11.298,84

11.298,84

11.298,84

0,00

11.100,00

198,84
0,00

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.319,60
2.054,77
181.342,22
19.591,20
208.307,79

5.319,60
2.054,77
181.342,22
19.591,20
208.307,79

5.319,60
2.054,77
181.342,22
19.591,20
208.307,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
2.300,00
181.700,00
11.000,00
201.000,00

-680,40
-245,23
-357,78
8.591,20
8.591,20
-1.283,41

43900
1/439000-403000
1/439000-700100
1/439000-751000
1/439000-757100
43900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Suglingswschepakete
Betriebskosten fr Objekt Bahnstrae 12
Jugendwohlfahrtsumlage
Jugendbetreuungseinrichtungen
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

439

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

208.307,79

208.307,79

208.307,79

0,00

201.000,00

8.591,20
-1.283,41

43

Jugendwohlfahrt

0,00

208.307,79

208.307,79

208.307,79

0,00

201.000,00

8.591,20
-1.283,41

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

46900

Sonstige Manahmen

46900

Sonstige Manahmen

469

Sonstige Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

46

Familienpolitische Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

42.854,01
42.854,01

42.854,01
42.854,01

42.701,01
42.701,01

153,00
153,00

35.000,00
35.000,00

7.854,01
7.854,01
0,00

46900
1/469000-757000
46900

Sonstige Manahmen
Kosten fr Tagesbetreuungseinrichtungen
Sonstige Manahmen

469

Sonstige Manahmen

0,00

42.854,01

42.854,01

42.701,01

153,00

35.000,00

7.854,01
0,00

46

Familienpolitische Manahmen

0,00

42.854,01

42.854,01

42.701,01

153,00

35.000,00

7.854,01
0,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

14.798,17
300,00
15.098,17

14.798,17
300,00
15.098,17

14.798,17
300,00
15.098,17

0,00
0,00
0,00

15.000,00
300,00
15.300,00

-201,83
0,00
0,00
-201,83

48000
2/480000+249000
2/480000+249100
48000

Wohnbaufrderung
Rckzahlung von Bauvollendungsdarlehen
Rckzahlung von Wohnungsdarlehen
Wohnbaufrderung

480

Allgemeine Wohnbaufrderung

0,00

15.098,17

15.098,17

15.098,17

0,00

15.300,00

0,00
-201,83

48

Wohnbaufrderung

0,00

15.098,17

15.098,17

15.098,17

0,00

15.300,00

0,00
-201,83

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDERU

0,00

179.373,27

179.373,27

179.373,27

0,00

186.300,00

298,84
-7.225,57

Gruppe

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

14.000,00
750,00
14.750,00

14.000,00
750,00
14.750,00

14.000,00
750,00
14.750,00

0,00
0,00
0,00

21.000,00
2.200,00
23.200,00

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0,00
-8.450,00

48000
1/480000-249000
1/480000-249100
48000

Wohnbaufrderung
Gewhrung Bauvollendungsdarlehen
Gewhrung Wohnungsdarlehen
Wohnbaufrderung

480

Allgemeine Wohnbaufrderung

0,00

14.750,00

14.750,00

14.750,00

0,00

23.200,00

0,00
-8.450,00

48

Wohnbaufrderung

0,00

14.750,00

14.750,00

14.750,00

0,00

23.200,00

0,00
-8.450,00

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDERU

0,00

2.458.234,95

2.458.234,95

2.442.019,91

16.215,04

2.570.600,00

60.319,51
-172.684,56

Gruppe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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148
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

51000

Gesundheitsdienst

51000

Gesundheitsdienst

510

Medizinische Bereichsversorgung

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 149
149
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

51000
1/510000-520000
1/510000-631000
1/510000-728000
1/510000-754000
51000

Gesundheitsdienst
Geldbezge fr Gemeinderztin
Telefon, Telegraf, Telex
Refundierung Personalkosten
Umlage f. Gemeindearzt
Gesundheitsdienst

510

Medizinische Bereichsversorgung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.406,06
498,19
33.198,50
37.883,44
91.986,19

20.406,06
498,19
33.198,50
37.883,44
91.986,19

19.162,02
0,00
30.498,50
37.883,44
87.543,96

1.244,04
498,19
2.700,00
0,00
4.442,23

20.000,00
500,00
30.500,00
37.900,00
88.900,00

406,06
-1,81
2.698,50
-16,56
3.104,56
-18,37

0,00

91.986,19

Seite: 150
150
Seite:

91.986,19

87.543,96

4.442,23

88.900,00

3.104,56
-18,37

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

51100
2/511000+828000
2/511000+860000

Familienberatung
Rckerstze
Ersatz der Honorare

0,00
875,00

327,00
3.500,00

327,00
4.375,00

327,00
4.375,00

0,00
0,00

500,00
3.700,00

-173,00
-200,00

51100

Familienberatung

875,00

3.827,00

4.702,00

4.702,00

0,00

4.200,00

0,00
-373,00

511

Familienberatung

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875,00

3.827,00

Seite: 151
151
Seite:

4.702,00

4.702,00

0,00

4.200,00

0,00
-373,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

51100
1/511000-400000
1/511000-451000
1/511000-600000
1/511000-631000
1/511000-700000
1/511000-728000
1/511000-728200
51100

Familienberatung
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlageverm.
Heizkosten
Strom
Telefon, Telegraf, Telex
Miete fr Betriebsobjekte
Honorare
Reinigungsleistungen
Familienberatung

511

Familienberatung

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21,00
174,20
539,02
181,31
1.180,68
7.552,50
576,00
10.224,71

21,00
174,20
539,02
181,31
1.180,68
7.552,50
576,00
10.224,71

21,00
174,20
539,02
181,31
1.180,68
7.552,50
576,00
10.224,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
400,00
500,00
200,00
1.300,00
7.800,00
600,00
10.900,00

-79,00
-225,80
39,02
-18,69
-119,32
-247,50
-24,00
39,02
-714,31

0,00

10.224,71

Seite: 152
152
Seite:

10.224,71

10.224,71

0,00

10.900,00

39,02
-714,31

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

51200

Sonstige med. Beratung und Betreuung

51200

Sonstige med. Beratung und Betreuung

512

Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung

51

Gesundheitsdienst

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

875,00

3.827,00

4.702,00

4.702,00

0,00

4.200,00

0,00
-373,00

Seite: 153
153
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

850,20
850,20

850,20
850,20

850,20
850,20

0,00
0,00

800,00
800,00

50,20
50,20
0,00

51200
1/512000-726000
51200

Sonstige med. Beratung und Betreuung


Mitgliedschaft "Gesunde Stdte sterreich"
Sonstige med. Beratung und Betreuung

512

Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung

0,00

850,20

850,20

850,20

0,00

800,00

50,20
0,00

51

Gesundheitsdienst

0,00

103.061,10

103.061,10

98.618,87

4.442,23

100.600,00

3.193,78
-732,68

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

52000

Umweltschutz

52000

Umweltschutz

520

Natur- und Landschaftsschutz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

52

Umweltschutz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Seite: 155
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.895,89
5.700,00
5.850,00
0,00
7.853,39
33.299,28

13.895,89
5.700,00
5.850,00
0,00
7.853,39
33.299,28

13.895,89
5.700,00
5.850,00
0,00
7.853,39
33.299,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.000,00
15.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00

-4.104,11
-9.300,00
-4.150,00
-1.000,00
-2.146,61
0,00
-20.700,72

52000
1/520000-729000
1/520000-729100
1/520000-729200
1/520000-729300
1/520000-729400
52000

Umweltschutz
Kosten fr Umweltschutz
Kommunale Sonderfrderung "Wrmedmmung
Solarfrderung
berarbeitung Energiekonzept
Manahmen fr Radfahrer
Umweltschutz

520

Natur- und Landschaftsschutz

0,00

33.299,28

33.299,28

33.299,28

0,00

54.000,00

0,00
-20.700,72

52

Umweltschutz

0,00

33.299,28

33.299,28

33.299,28

0,00

54.000,00

0,00
-20.700,72

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

53000

Rettungs- und Warndienste

53000

Rettungs- und Warndienste

530

Rettungsdienste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

53

Rettungs- und Warndienste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

55.140,00
55.140,00

55.140,00
55.140,00

55.140,00
55.140,00

0,00
0,00

66.200,00
66.200,00

-11.060,00
0,00
-11.060,00

53000
1/530000-757000
53000

Rettungs- und Warndienste


Subvention fr Rotes Kreuz
Rettungs- und Warndienste

530

Rettungsdienste

0,00

55.140,00

55.140,00

55.140,00

0,00

66.200,00

0,00
-11.060,00

53

Rettungs- und Warndienste

0,00

55.140,00

55.140,00

55.140,00

0,00

66.200,00

0,00
-11.060,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

55000
2/550000+861200

Eigene Krankenanstalten
Zinsenzuschuss Land f. BMK

0,00

50.003,97

50.003,97

50.003,97

0,00

50.000,00

3,97

55000

Eigene Krankenanstalten

0,00

50.003,97

50.003,97

50.003,97

0,00

50.000,00

3,97
0,00

550

Zentralkrankenanstalten

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0,00

50.003,97

Seite: 159
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Seite:

50.003,97

50.003,97

0,00

50.000,00

3,97
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

55000
1/550000-650000
1/550000-650100
1/550000-650200
55000

Eigene Krankenanstalten
Zinsen fr Darlehen
Zinsen Krazaf
Zinsen BMK KH
Eigene Krankenanstalten

550

Zentralkrankenanstalten

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00

536.104,38
151.605,92
28.525,72
716.236,02

536.104,38
151.605,92
28.525,72
716.236,02

536.104,38
151.605,92
28.525,72
716.236,02

0,00
0,00
0,00
0,00

400.500,00
90.000,00
0,00
490.500,00

135.604,38
61.605,92
28.525,72
225.736,02
0,00

0,00

716.236,02

Seite: 160
160
Seite:

716.236,02

716.236,02

0,00

490.500,00

225.736,02
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

55700

Zuschsse z. Betriebsabgang v. Krankenan

55700

Zuschsse z. Betriebsabgang v. Krankenan

557

Zuschsse zum Betriebsabgang von Krankenansta

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 161
161
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

55700
1/557000-354000
1/557000-650000
55700

Zuschsse z. Betriebsabgang v. Krankenan


Darlehenstilgung Sonstige
Zinsen
Zuschsse z. Betriebsabgang v. Krankenan

557

Zuschsse zum Betriebsabgang von Krankenansta

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

133.835,83
2.690,10
136.525,93

133.835,83
2.690,10
136.525,93

133.835,83
2.690,10
136.525,93

0,00
0,00
0,00

133.800,00
2.700,00
136.500,00

35,83
-9,90
35,83
-9,90

0,00

136.525,93

Seite: 162
162
Seite:

136.525,93

136.525,93

0,00

136.500,00

35,83
-9,90

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

55900
2/559000+810000
2/559000+862000

A.. Krankenhaus Nk.


Patienteneinnahmen
Abwicklung ehem. BMK

0,00
979.784,54

584,46
38.000.000,00

584,46
38.979.784,54

584,46
38.000.000,00

0,00
979.784,54

1.000,00
38.000.000,00

-415,54
0,00

55900

Sonstige Einrichtungen u. Manahmen

979.784,54

38.000.584,46

38.980.369,00

38.000.584,46

979.784,54

38.001.000,00

0,00
-415,54

559

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

55

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

979.784,54

38.000.584,46

38.980.369,00

38.000.584,46

979.784,54

38.001.000,00

0,00
-415,54

979.784,54

38.050.588,43

39.030.372,97

38.050.588,43

979.784,54

38.051.000,00

3,97
-415,54

Seite: 163
163
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

55900
1/559000-690000
1/559000-729000
1/559000-729100
1/559000-751000
1/559000-760100
55900

Sonstige Einrichtungen u. Manahmen


Schadenerstze
Abbruchkosten SKN
Sonstige Ausgaben
Rckersatz Ant.Leasingrate KPS
Treuegelder Pensionisten KH
Sonstige Einrichtungen u. Manahmen

559

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

55

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

247.381,16
0,00
34.759,48
50.039,48
353.955,68
686.135,80

247.381,16
0,00
34.759,48
50.039,48
353.955,68
686.135,80

247.381,16
0,00
34.759,48
50.039,48
353.955,68
686.135,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

245.800,00
100,00
34.700,00
50.000,00
357.000,00
687.600,00

1.581,16
-100,00
59,48
39,48
-3.044,32
1.680,12
-3.144,32

0,00

686.135,80

686.135,80

686.135,80

0,00

687.600,00

1.680,12
-3.144,32

0,00

1.538.897,75

1.538.897,75

1.538.897,75

0,00

1.314.600,00

227.451,97
-3.154,22

Seite: 164
164
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

56200

Sprengelbeitrge

56200

Sprengelbeitrge

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Seite: 165
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
56200
1/562000-751000
56200

Bezeichnung
Sprengelbeitrge
Umlage NKAS
Sprengelbeitrge

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

2.293.584,23
2.293.584,23

2.293.584,23
2.293.584,23

2.293.584,23
2.293.584,23

0,00
0,00

2.347.500,00
2.347.500,00

-53.915,77
0,00
-53.915,77

Seite: 166
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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

56220

Sprengelbeitrge

56220

Sprengelbeitrge

562

Sprengelbeitrge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

56

Krankenanstalten anderer Rechtstrger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

980.659,54

38.054.415,43

39.035.074,97

38.055.290,43

979.784,54

38.055.200,00

3,97
-788,54

Gruppe

GESUNDHEIT

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 167
167
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

304.752,67
304.752,67

304.752,67
304.752,67

304.752,67
304.752,67

0,00
0,00

312.200,00
312.200,00

-7.447,33
0,00
-7.447,33

56220
1/562200-751000
56220

Sprengelbeitrge
Standortbeitrag NGUS
Sprengelbeitrge

562

Sprengelbeitrge

0,00

2.598.336,90

2.598.336,90

2.598.336,90

0,00

2.659.700,00

0,00
-61.363,10

56

Krankenanstalten anderer Rechtstrger

0,00

2.598.336,90

2.598.336,90

2.598.336,90

0,00

2.659.700,00

0,00
-61.363,10

GESUNDHEIT

0,00

4.328.735,03

4.328.735,03

4.324.292,80

4.442,23

4.195.100,00

230.645,75
-97.010,72

Gruppe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 168
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

61200
2/612000+806000
2/612000+810000
2/612000+810100
2/612000+810200
2/612000+810300
2/612000+824000
2/612000+829000
2/612000+864000
2/612000+868000
2/612000+871000

Gemeindestraen
Verusserung von Altmaterial
Ersatz fr Gehsteige
Ersatz fr Hausnummerntafeln
Leistungen an Fremde
Leistungen an Haushaltsstellen
Parkplatzmiete
Sonstige Einnahmen
Erstze AMS fr Altersteilzeit
Strafgelder
Subvention N. Landesregierung

61200

Gemeindestraen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.531,00
72,00
297,32
13.108,45
137.905,00
91,58
0,00
4.182,00
139.859,44
6.081,00

1.531,00
72,00
297,32
13.108,45
137.905,00
91,58
0,00
4.182,00
139.859,44
6.081,00

1.531,00
72,00
183,08
12.785,09
137.905,00
91,58
0,00
4.182,00
139.859,44
6.081,00

0,00
0,00
114,24
323,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
200,00
1.000,00
3.000,00
130.000,00
0,00
100,00
3.200,00
150.000,00
3.000,00

1.431,00
-128,00
-702,68
10.108,45
7.905,00
91,58
-100,00
982,00
-10.140,56
3.081,00

0,00

303.127,79

303.127,79

302.690,19

437,60

290.600,00

23.599,03
-11.071,24

Seite: 169
169
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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

61200
1/612000-002000
1/612000-002100
1/612000-002300
1/612000-030000
1/612000-040000
1/612000-400000
1/612000-452000
1/612000-453000
1/612000-454000
1/612000-510000
1/612000-510100
1/612000-511000
1/612000-540000
1/612000-541000
1/612000-565100
1/612000-566000
1/612000-580100
1/612000-580200
1/612000-581100
1/612000-582900
1/612000-611000
1/612000-616000
1/612000-617000
1/612000-619000
1/612000-620000
1/612000-670100
1/612000-700000
1/612000-700100
1/612000-711500
1/612000-728000
61200

Bezeichnung

0,00

0,00

Gemeindestrassen
Grundablse f. Strassenregulierung
Kosten f. Strassenbenennungen
Errichtung Strasse NSW
Ank. v. Werkzeugen u. sonst. Erzeugungshilfsm.
Ankauf Kleintransporter
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermgens
Treibstoffe
Schmiermittel
Reinigungsmittel
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Abfertigung
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Sachbezge f. Vertragsbedienstete I
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Diverse Zulagen
Dienstjubilum
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit f. Vertragsbedienstete
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Instandhaltung von Strassenbauten
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung v. Brcken
Transporte
Versicherungen f. Fahrzeuge
Miete f. Strassenleihgrundstcke
Ant. Bewirtschaftungskosten Bauhof
Kfz Steuer
Verkehrsmedizinische Untersuchung
Gemeindestraen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
223,91
317.483,64
132,32
7.000,00
0,00
11.071,21
0,00
0,00
21.733,56
20.579,40
264.553,58
103,82
2.779,58
10.597,44
4.517,00
979,75
0,00
61.896,14
1.572,31
271.281,93
7,87
7.663,17
348.209,78
0,00
8.282,84
1.256,71
14.560,70
532,44
25,40
1.377.044,50

0,00
223,91
317.483,64
132,32
7.000,00
0,00
11.071,21
0,00
0,00
21.733,56
20.579,40
264.553,58
103,82
2.779,58
10.597,44
4.517,00
979,75
0,00
61.896,14
1.572,31
271.281,93
7,87
7.663,17
348.209,78
0,00
8.282,84
1.256,71
14.560,70
532,44
25,40
1.377.044,50

0,00
223,91
317.483,64
132,32
7.000,00
0,00
10.036,91
0,00
0,00
21.733,56
20.579,40
264.553,58
103,82
2.779,58
10.597,44
4.517,00
979,75
0,00
61.896,14
1.572,31
267.919,74
7,87
7.549,94
313.746,56
0,00
8.282,84
1.256,71
14.560,70
532,44
25,40
1.338.071,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.034,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.362,19
0,00
113,23
34.463,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.972,94

3.000,00
500,00
280.000,00
400,00
8.000,00
100,00
10.000,00
100,00
100,00
21.200,00
21.000,00
263.000,00
0,00
3.500,00
16.000,00
4.600,00
1.500,00
1.000,00
63.000,00
1.800,00
440.000,00
500,00
8.000,00
325.000,00
200,00
8.300,00
1.300,00
20.000,00
600,00
100,00
1.502.800,00

-3.000,00
-276,09
37.483,64
-267,68
-1.000,00
-100,00
1.071,21
-100,00
-100,00
533,56
-420,60
1.553,58
103,82
-720,42
-5.402,56
-83,00
-520,25
-1.000,00
-1.103,86
-227,69
-168.718,07
-492,13
-336,83
23.209,78
-200,00
-17,16
-43,29
-5.439,30
-67,56
-74,60
63.955,59
-189.711,09

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

61210

Parkraumbewirtschaftung

61210

Parkraumbewirtschaftung

612

Gemeindestraen

0,00

303.127,79

303.127,79

302.690,19

437,60

290.600,00

23.599,03
-11.071,24

61

Straenbau

0,00

303.127,79

303.127,79

302.690,19

437,60

290.600,00

23.599,03
-11.071,24

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3.725,72
23.366,64
277,32
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373,35
2.985,01
5.570,11
3.419,52
1.162,11
961,46
45.835,93

0,00
3.725,72
23.366,64
277,32
3.994,69
373,35
2.985,01
5.570,11
3.419,52
1.162,11
961,46
45.835,93

0,00
3.725,72
23.366,64
277,32
3.994,69
373,35
2.985,01
4.730,01
3.419,52
1.162,11
961,46
44.995,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,10
0,00
0,00
0,00
840,10

200,00
6.000,00
24.000,00
600,00
4.500,00
400,00
2.500,00
7.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
51.700,00

-200,00
-2.274,28
-633,36
-322,68
-505,31
-26,65
485,01
-1.429,89
-580,48
-337,89
-38,54
485,01
-6.349,08

61210
1/612100-456000
1/612100-457000
1/612100-511000
1/612100-541000
1/612100-581100
1/612100-582900
1/612100-600000
1/612100-619000
1/612100-631000
1/612100-657000
1/612100-670000
61210

Parkraumbewirtschaftung
Bromittel
Druckwerke
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Instandh. Sonderanlagen
Telefon, Telegraf, Telex
Geldverkehrsspesen
Versicherung
Parkraumbewirtschaftung

612

Gemeindestraen

0,00

1.422.880,43

1.422.880,43

1.383.067,39

39.813,04

1.554.500,00

64.440,60
-196.060,17

61

Straenbau

0,00

1.422.880,43

1.422.880,43

1.383.067,39

39.813,04

1.554.500,00

64.440,60
-196.060,17

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63100

Konkurrenzgewsser

63100

Konkurrenzgewsser

631

Konkurrenzgewsser

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00
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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

63100
1/631000-612000
1/631000-728000
1/631000-757000
1/631000-757100
63100

Konkurrenzgewsser
Instandh. Werkskanle u. Nutzwasserger.
Rumung d. Werkskanle
Ant. Instandh. Kosten Wassertriebw. Rohrbach
Ant. Instandh. Kosten Leitha - Fischa Wasserw.
Konkurrenzgewsser

631

Konkurrenzgewsser

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

594,56
0,00
2.113,00
988,16
3.695,72

594,56
0,00
2.113,00
988,16
3.695,72

594,56
0,00
2.113,00
988,16
3.695,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
500,00
5.000,00
1.500,00
8.000,00

-405,44
-500,00
-2.887,00
-511,84
0,00
-4.304,28

0,00

3.695,72

Seite: 174
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Seite:

3.695,72

3.695,72

0,00

8.000,00

0,00
-4.304,28

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

63900

Schwarzaregulierung

63900

Schwarzaregulierung

639

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

63

Schutzwasserbau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

23.370,32
23.370,32

23.370,32
23.370,32

23.370,32
23.370,32

0,00
0,00

32.000,00
32.000,00

-8.629,68
0,00
-8.629,68

63900
1/639000-757000
63900

Schwarzaregulierung
Ant. Instandhaltungskosten
Schwarzaregulierung

639

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

23.370,32

23.370,32

23.370,32

0,00

32.000,00

0,00
-8.629,68

63

Schutzwasserbau

0,00

27.066,04

27.066,04

27.066,04

0,00

40.000,00

0,00
-12.933,96

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

64000
2/640000+824000

Straenverkehr
Leihgebhr fr Verkehrszeichen

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

100,00

50,00

64000

Straenverkehr

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

100,00

50,00
0,00

640

Einrichtung und Manahmen der Strassenverkehrs

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

100,00

50,00
0,00

64

Straenverkehr

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

100,00

50,00
0,00

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR

0,00

303.277,79

303.277,79

302.840,19

437,60

290.700,00

23.649,03
-11.071,24

Gruppe

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.966,92
1.415,75
59,40
252,00
4.439,74
24.133,81

17.966,92
1.415,75
59,40
252,00
4.439,74
24.133,81

17.966,92
1.415,75
59,40
252,00
4.439,74
24.133,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
3.000,00
0,00
6.000,00
29.000,00

7.966,92
-8.584,25
-2.940,60
252,00
-1.560,26
8.218,92
-13.085,11

64000
1/640000-050000
1/640000-619000
1/640000-729000
1/640000-729100
1/640000-751000
64000

Straenverkehr
Ankauf v. Straentafeln inkl. Aufstellung
Instandhaltung von Verkehrszeichen
Kosten f. Umleitungen
Kosten Verkehrssicherheitstage
Anteilige Betriebskosten f. Vlsa-b17
Straenverkehr

640

Einrichtung und Manahmen der Strassenverkehrs

0,00

24.133,81

24.133,81

24.133,81

0,00

29.000,00

8.218,92
-13.085,11

64

Straenverkehr

0,00

24.133,81

24.133,81

24.133,81

0,00

29.000,00

8.218,92
-13.085,11

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR

0,00

1.474.080,28

1.474.080,28

1.434.267,24

39.813,04

1.623.500,00

72.659,52
-222.079,24

Gruppe

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

74900
2/749000+828000

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Rckerstze

0,00

239,40

239,40

239,40

0,00

100,00

139,40

74900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

239,40

239,40

239,40

0,00

100,00

139,40
0,00

749

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

239,40

239,40

239,40

0,00

100,00

139,40
0,00

74

Sonstige Frderung der Land- und Forstwirtschaft

0,00

239,40

239,40

239,40

0,00

100,00

139,40
0,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

1.500,00
2.685,00
4.185,00

1.500,00
2.685,00
4.185,00

1.500,00
2.685,00
4.185,00

0,00
0,00
0,00

1.500,00
3.500,00
5.000,00

0,00
-815,00
0,00
-815,00

74900
1/749000-768000
1/749000-776000
74900

Sonstige Einrichtungen und Manahmen


Beitrag z. Ankauf v. landwirtsch. Maschinen
Zuschuss f. knstliche Befruchtung
Sonstige Einrichtungen und Manahmen

749

Sonstige Einrichtungen und Manahmen

0,00

4.185,00

4.185,00

4.185,00

0,00

5.000,00

0,00
-815,00

74

Sonstige Frderung der Land- und Forstwirtschaft

0,00

4.185,00

4.185,00

4.185,00

0,00

5.000,00

0,00
-815,00

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Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

77100
2/771000+817000
2/771000+829000

Manahmen zur Frd. des Tourismus


Entschdigung Statistik
Rckersatz Tourismusverband

0,00
4.772,93

254,80
4.825,32

254,80
9.598,25

254,80
4.772,93

0,00
4.825,32

0,00
4.800,00

254,80
25,32

77100

Manahmen zur Frd. des Tourismus

4.772,93

5.080,12

9.853,05

5.027,73

4.825,32

4.800,00

280,12
0,00

771

Manahmen zur Frderung des Fremdenverkehrs

4.772,93

5.080,12

9.853,05

5.027,73

4.825,32

4.800,00

280,12
0,00

77

Frderung des Fremdenverkehrs

4.772,93

5.080,12

9.853,05

5.027,73

4.825,32

4.800,00

280,12
0,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16.084,40
0,00
10.148,19
26.232,59

0,00
16.084,40
0,00
10.148,19
26.232,59

0,00
16.084,40
0,00
10.148,19
26.232,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
16.100,00
500,00
10.500,00
27.600,00

-500,00
-15,60
-500,00
-351,81
0,00
-1.367,41

77100
1/771000-610000
1/771000-726000
1/771000-728000
1/771000-728100
77100

Manahmen zur Frd. des Tourismus


Verschnerung des Ortsbildes
Mitgliedsbeitrag an Fremdenverkehrsverband
Werbungskosten
Kosten fr Veranstaltungen
Manahmen zur Frd. des Tourismus

771

Manahmen zur Frderung des Fremdenverkehrs

0,00

26.232,59

26.232,59

26.232,59

0,00

27.600,00

0,00
-1.367,41

77

Frderung des Fremdenverkehrs

0,00

26.232,59

26.232,59

26.232,59

0,00

27.600,00

0,00
-1.367,41

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Seite: 182
182
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
78200
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2/782000+817100
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78200

Bezeichnung

0,00

Wirtschaftspolitische Manahmen
Unkostenbeitrag Themenmrkte
Leihgebhren
Frderung STERN
Wirtschaftspolitische Manahmen

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00

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2.680,00
112,00
14.500,00
17.292,00

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112,00
14.500,00
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300,00
0,00
0,00
300,00

0,00
0,00
14.000,00
14.000,00

2.680,00
112,00
500,00
3.292,00
0,00

Seite: 183
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Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
78200
1/782000-776000
1/782000-776100
1/782000-776200
78200

Bezeichnung

0,00

Wirtschaftspolitische Manahmen
Frderungsbeitrge
Innenstadtentwicklung
Stadterneuerung
Wirtschaftspolitische Manahmen

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

500,00
0,00
0,00
500,00

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91.890,45
8.583,13
101.633,48

1.159,90
91.890,45
8.583,13
101.633,48

0,00
0,00
0,00
0,00

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90.000,00
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-29.340,10
1.890,45
-5.416,87
1.890,45
-34.756,97

Seite: 184
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

78210

Stadterneuerung

78210

Stadterneuerung

782

Wirtschaftspolitische Manahmen

0,00

17.292,00

17.292,00

16.992,00

300,00

14.000,00

3.292,00
0,00

78

Frderung von Handel, Gewerbe und Industrie

0,00

17.292,00

17.292,00

16.992,00

300,00

14.000,00

3.292,00
0,00

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0,00

Gruppe

WIRTSCHAFTSFRDERUNG

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Seite: 185
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00

20,90
20,90

20,90
20,90

20,90
20,90

0,00
0,00

0,00
0,00

20,90
20,90
0,00

78210
1/782100-728300
78210

Stadterneuerung
Dorferneuerung
Stadterneuerung

782

Wirtschaftspolitische Manahmen

500,00

101.154,38

101.654,38

101.654,38

0,00

134.000,00

1.911,35
-34.756,97

78

Frderung von Handel, Gewerbe und Industrie

500,00

101.154,38

101.654,38

101.654,38

0,00

134.000,00

1.911,35
-34.756,97

WIRTSCHAFTSFRDERUNG

500,00

131.571,97

132.071,97

132.071,97

0,00

166.600,00

1.911,35
-36.939,38

Gruppe

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Seite: 186
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

80100

Liegenschaftsverwaltung

80100

Liegenschaftsverwaltung

801

Unterabschnitt

80

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Seite: 187
187
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

80100
1/801000-640000
80100

Liegenschaftsverwaltung
Kosten fr Ausgliederung
Liegenschaftsverwaltung

801

Unterabschnitt

80

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0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

29.564,51
29.564,51

29.564,51
29.564,51

29.564,51
29.564,51

0,00
0,00

0,00
0,00

29.564,51
29.564,51
0,00

0,00

29.564,51

29.564,51

29.564,51

0,00

0,00

29.564,51
0,00

0,00

29.564,51

29.564,51

29.564,51

0,00

0,00

29.564,51
0,00

Seite: 188
188
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

81210
2/812100+829000

WC-Anlagen
Sonstige Einnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

-100,00

81210

WC-Anlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00
-100,00

812

WC-Anlagen

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0,00

Seite: 189
189
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00
-100,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

81210
1/812100-454000
1/812100-511000
1/812100-523000
1/812100-565100
1/812100-580100
1/812100-580200
1/812100-581100
1/812100-581200
1/812100-582900
1/812100-619000
81210

WC-Anlagen
Reinigungsmittel
Geldbezge f. vertragl. Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen
Diverse Zulagen
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit f. Vsertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit F. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Instandhaltung
WC-Anlagen

812

WC-Anlagen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.361,28
12.346,06
1.319,18
1.505,25
615,35
0,00
2.719,26
249,68
260,87
-4,91
21.372,02

2.361,28
12.346,06
1.319,18
1.505,25
615,35
0,00
2.719,26
249,68
260,87
-4,91
21.372,02

2.361,28
12.346,06
1.319,18
1.505,25
615,35
0,00
2.719,26
249,68
260,87
-4,91
21.372,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000,00
12.000,00
1.200,00
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100,00
2.600,00
300,00
200,00
1.000,00
21.400,00

361,28
346,06
119,18
105,25
15,35
-100,00
119,26
-50,32
60,87
-1.004,91
1.127,25
-1.155,23

0,00

21.372,02

Seite: 190
190
Seite:

21.372,02

21.372,02

0,00

21.400,00

1.127,25
-1.155,23

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

81400
2/814000+810200
2/814000+810300

Straenreinigung
Leistungen an Fremde
Leistungen an Haushaltsstellen

81400

Straenreinigung

814

Straenreinigung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

1.455,50
571,00

1.455,50
571,00

1.373,50
571,00

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0,00

1.000,00
1.000,00

455,50
-429,00

0,00

2.026,50

2.026,50

1.944,50

82,00

2.000,00

455,50
-429,00

0,00

2.026,50

Seite: 191
191
Seite:

2.026,50

1.944,50

82,00

2.000,00

455,50
-429,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

81400
1/814000-030000
1/814000-040000
1/814000-040200
1/814000-043300
1/814000-400000
1/814000-452000
1/814000-510100
1/814000-511000
1/814000-541000
1/814000-565000
1/814000-565100
1/814000-565200
1/814000-580100
1/814000-581100
1/814000-616000
1/814000-617000
1/814000-620000
1/814000-631000
1/814000-670100
1/814000-700500
1/814000-702000
1/814000-729000
1/814000-729100
81400

Straenreinigung
Ankauf v. Werkzeugen u.sonst. Hilfsm.
Ankauf Schneeschild
Ankauf Kommunaltraktor
Ankauf von Papierkrben
Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.
Treibstoffe
Abfertigung
Geldbezuege fr vertragliche Arbeiter
Sachbezuege f. Vertragsbedienstete Ii
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Rufbereitschaft und Streudienst
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Instandhaltung v. Maschinen u. Masch. Anlg.
Instandhaltung von Fahrzeugen
Transporte
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen f. Fahrzeuge
Anteilige Bewirtschaftungskosten Bauhof
Anteilige Leasingrate
Winterdienst
Strassenreinigung
Straenreinigung

814

Straenreinigung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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0,00
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945,31
0,00
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0,00
517,85
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6.399,10
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56.206,80
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367.159,14

318,60
0,00
50.500,00
114,48
17,06
9.323,47
10.226,40
100.059,64
945,31
0,00
42,47
31.939,94
500,22
26.577,18
540,17
6.920,68
0,00
517,85
1.826,65
6.399,10
23.695,92
56.206,80
40.487,20
367.159,14

318,60
0,00
50.500,00
114,48
17,06
8.713,75
10.226,40
100.059,64
945,31
0,00
42,47
31.939,94
500,22
26.577,18
540,17
6.920,68
0,00
517,85
1.826,65
6.399,10
23.695,92
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40.487,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609,72
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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4.000,00
60.000,00
1.500,00
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10.000,00
10.300,00
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1.000,00
700,00
200,00
32.000,00
1.000,00
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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.


Leistungen an Fremde
Leistungen an Haushaltsstellen
Erstze Ams f. Altersteilzeit
Spenden

81500

Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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81500

Bezeichnung

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0,00

Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.


Errichtung von Grnanlagen
Ersatzanschaffung Alleebume
Ankauf von Maschinen u. Masch. Anlagen
Ankauf Rasenmaeher
Ankauf v. Werkzeugen u. sonst. Hilfsm.
Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.
Ankauf von Samen und Pflanzen
Treibstoffe
Chemische Mittel
Bueromittel
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Abfertigung
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezuege f. Vertragsbedienstete I
Sachbezge f. Vertragsbedienstete Ii
Diverse Zulagen
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorge
Strom
Asphaltierung Parkwege
Instandhaltung d. Bauwerke Im Stadtpark
Instandhaltung v. Maschinen u. Masch. Anlg.
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung von Sonderanlagen
Instandhaltung ffentl.Spielpltze
Transporte
Versicherung f. Gebude
Versicherungen f. Fahrzeuge
Anteilige Bewirtschaftungskosten Bauhof
Pacht f. Grnanlagen auf fremdem Grund
Ant. Leasingrate
Betreuung Grnschnittbernahmestelle
Grnflchenbetreuung
Personalbeistellung
Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.

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(Soll - VA)

Anf.Reste

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Park- und Gartenanlagen,

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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81510

Park- und Gartenanlagen,


Geldbezge f. Vertragsbedienstete
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Strom
Instandhaltung der Anlagen
Grundsteuer
Kanalbenuetzungsgebuehren
Wassergebuehren
Reinigungsleistungen
Park- und Gartenanlagen,

815

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpltze

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196
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Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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ffentliche Beleuchtung und Uhren

816

ffentliche Beleuchtung und ffentliche Uhren

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Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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ffentliche Beleuchtung und Uhren


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Instandhaltung der Strassenbeleuchtung
ffentliche Beleuchtung und Uhren

816

ffentliche Beleuchtung und ffentliche Uhren

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356.468,82

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Friedhfe und Einsegnungshallen


Beitr. d. Landesreg. z. Pflege d. Kriegsgrber
Mahnspesen u. Sumniszuschlge
Grabstellen- und Urnenhaingebhren
Graberneuerungsgebuehren
Beerdigungsgebuehren
Enterdigungsgebuehren
Geb.f. Bentzung d. Leichenh. u. res. Grabst.
Geb.f. Grabdenkmler u. Grabeinfassungen
Sonstige Friedhofsgebhren

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0,00
0,00
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107.617,30
77.190,00
2.991,00
32.336,50
47,72
38.168,16

5.320,78
0,00
28.831,50
107.617,30
77.190,00
2.991,00
32.336,50
47,72
38.168,16

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00
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0,00
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0,00
17.000,00

7.213,58
-200,00
-16.168,50
-2.382,70
12.190,00
2.991,00
7.336,50
47,72
21.168,16

81700

Friedhfe und Einsegnungshallen

0,00

299.395,76

299.395,76

292.502,96

6.892,80

267.200,00

50.946,96
-18.751,20

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
81700
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1/817000-618000
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1/817000-710100
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1/817000-710400
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1/817000-729000
1/817000-729100
1/817000-752000
1/817000-760000
81700

Bezeichnung

0,00

0,00

Friedhfe und Einsegnungshallen


Ankauf Rasenmaeher
Ankauf v. Werkzeugen u. sonst. Hilfsm.
Geringwertige Wirtschaftg. d. Anlageverm.
Ankauf von Baumaterial
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bueromittel
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebuehren
Diverse Zulagen
Rufbereitschaft und Streudienst
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AFf. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Instandhaltung von Grnflchen
Instandhaltung von Gebuden
Wartung Edv
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung d. Broeinrichtung
Instandhaltung von Sonderanlagen
Instandhaltung Ehrengrber
Telefon, Telegraf, Telex
Bankomat- und Kreditkartenspesen
Versicherungen f. Gebude
Kehrichtgebuehren
Abfuhr Friedhofsmuell
Kanalbenuetzungsgebuehr
Wassergebuehren
Entgelt f. Steinmetze
Sonstige Leistungen
Verwaltungskosten
Sonstige Unkosten
Leistung an Gemeindepensionsverband
Treuegeld
Friedhfe und Einsegnungshallen

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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0,00
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109,68
338,18
11.657,12
115.863,20
13.803,08
504,09
33,78
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1.081,24
108,72
6.377,02
617,78
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2.732,35
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2.861,36
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2.439,00
1.179,26
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109,68
338,18
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115.863,20
13.803,08
504,09
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108,72
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617,78
27.366,53
2.732,35
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2.861,36
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557,92
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6.406,33
13,54
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10,06
260,04
580,90
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706,26
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.000,00
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2.500,00
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300,00
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100,00
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100,00
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800,00
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1.000,00
0,00
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0,00
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0,00
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500,00
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0,00
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-61,00
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-190,32
38,18
57,12
63,20
-4.196,92
4,09
-66,22
841,38
-18,76
8,72
-122,98
-182,22
-1.633,47
-1.067,65
-249,89
-138,64
592,30
-442,08
40,62
406,33
13,54
5.121,68
535,00
-189,94
160,04
-19,10
-63,12
2.046,87
-7,64
206,26
-1.640,00
4.452,98
-500,00
-4.000,00
-85,14
-24,40
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.000,00
4.000,00

-4.000,00
0,00
-4.000,00

81710
2/817100+828000
81710

Soldatenfriedhof
Kostenrckersatz v. d. Landesregierung
Soldatenfriedhof

817

Friedhfe

0,00

299.395,76

299.395,76

292.502,96

6.892,80

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-22.751,20

81

ffentliche Einrichtungen

0,00

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403.174,40

395.688,60

7.485,80

340.100,00

86.363,40
-23.289,00

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.000,00
4.000,00

-4.000,00
0,00
-4.000,00

81710
1/817100-610400
81710

Soldatenfriedhof
Instandhaltung der Anlagen
Soldatenfriedhof

817

Friedhfe

0,00

344.968,26

344.968,26

342.393,68

2.574,58

345.700,00

18.167,75
-18.899,49

81

ffentliche Einrichtungen

0,00

1.564.570,09

1.564.570,09

1.559.237,32

5.332,77

1.645.500,00

55.550,80
-136.480,71

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

82000
2/820000+806000
2/820000+810200
2/820000+810300
2/820000+823000

Betriebshnliche Einrichtungen u Betrieb


Erls f. Verusserung von Altmaterial
Leistungen an Fremde
Leistungen an Haushaltsstellen
Zi. f. Rcklage Spk. Nk. Sparb. 0010-431757

82000

Bauhof

820

Wirtschaftshfe

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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45.419,57
0,00

0,00
6.447,31
45.419,57
0,00

0,00
6.247,01
45.419,57
0,00

0,00
200,30
0,00
0,00

100,00
2.500,00
70.000,00
600,00

-100,00
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-24.580,43
-600,00

0,00

51.866,88

51.866,88

51.666,58

200,30

73.200,00

3.947,31
-25.280,43

0,00

51.866,88

Seite: 203
203
Seite:

51.866,88

51.666,58

200,30

73.200,00

3.947,31
-25.280,43

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

82000
1/820000-030000
1/820000-043000
1/820000-050000
1/820000-298000
1/820000-400000
1/820000-423000
1/820000-452000
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1/820000-456000
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1/820000-580100
1/820000-580200
1/820000-581100
1/820000-581200
1/820000-582900
1/820000-600000
1/820000-603000
1/820000-614000
1/820000-616000
1/820000-617000
1/820000-620000
1/820000-631000
1/820000-670100
1/820000-670300
1/820000-700000
1/820000-711300
1/820000-711500
1/820000-728100
1/820000-729100
82000

Bauhof
Ank. v. Werkzeugen u. sonst. Erzeugungshilfsm.
Ankauf Betriebsausstattung
Fernwrmeanschluss
Zufhrung d. Zinsen z. Rcklage Spk-Nk
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermgens
Ankauf v. Baumaterial
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bromittel
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Geldbezge f.vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f.Vertragsbedienstete I
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Diverse Zulagen
Fahrtkostenvergtung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Lieferung Wrme
Instandhaltung v. Gebuden
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Instandhaltung von Fahrzeugen
Transporte
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen f. Fahrzeuge
Sonstige Versicherungen
Miete
Kommunalabgabe
Kfz Steuer
Entgelte PSC
Sonstige Unkosten
Bauhof

820

Wirtschaftshfe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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1.029,86
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2.559,17
0,00
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4.942,67
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556,91
67,56
1.457,56
0,00
829,30
12,38
17.021,82
58,17
190,23
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829,30
12,38
17.021,82
58,17
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651,60
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2.000,00
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-100,00
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-19.202,83

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165.530,88

Seite: 204
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165.530,88

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231,53

178.700,00

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-19.202,83

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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0,00

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1.017,90
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0,00

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8.695,67

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828

Sonstige Mrkte

211,70

8.483,97

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8.695,67

0,00

13.500,00

0,00
-5.016,03

82

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-30.296,46

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 205
205
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

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1.800,00
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594,04
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8.677,21
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18.277,95

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1.800,00
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55,42
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17.365,35

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0,00
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0,00
912,60

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1/828000-729100
82800

Sonstige Mrkte
Druckwerke
Geldbezge fr vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Angestellte (Aushilfen)
DGB z.soz.Sicherheit d.Vertragsbedienstete
DGB z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Miete u.Betriebskosten Bauernmarkt
Sondermrkte
Sonstige Unkosten
Sonstige Mrkte

828

Sonstige Mrkte

0,00

18.277,95

18.277,95

17.365,35

912,60

24.600,00

829,28
-7.151,33

82

Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe

0,00

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183.808,83

182.664,70

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-26.354,16

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 206
206
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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2/835000+829000
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2/835000+852300
2/835000+852400
2/835000+852500
2/835000+852600
2/835000+852700
2/835000+852800
2/835000+852900

Sonstige Badeanlagen und Saunas


Rckerstze von Ausgaben
Pacht Restaurant
Betriebskosten Restaurant
Pacht Massagerume
Betriebskosten f. Massagerume
Rckvergtung Energieabgabe
Tageslosungen Freibad
Wertkarte
Verleih
Eintrittsgebhren Hallenbad
Eintrittsgebhren Sauna
Solarium/Shop
Einnahmen f. Bentzung Minigolfanlage
FB + HB Schulen
Einsatz Karte
Pfand

0,00
329,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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307,09
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4.242,70
2.371,79
325,20
15.720,21
67.056,11
9.319,97
1.288,92
91.009,35
26.117,81
1.936,92
1.130,51
16.462,36
2.029,16
125,01

307,09
13.213,61
4.242,70
2.371,79
325,20
15.720,21
67.056,11
9.319,97
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2.029,16
125,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00

0,00
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1.000,00
0,00
0,00
0,00

307,09
-2.115,44
-757,30
-128,21
-74,80
7.720,21
27.056,11
-680,03
-211,08
-6.154,37
-18.882,19
-1.063,08
130,51
16.462,36
2.029,16
125,01

83500

Erholungszentrum

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250.163,95

252.656,72

250.161,45

2.495,27

226.400,00

53.830,45
-30.066,50

835

Sonstige Badeanlagen und Saunas

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

2.492,77

250.163,95

Seite: 207
207
Seite:

252.656,72

250.161,45

2.495,27

226.400,00

53.830,45
-30.066,50

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

83500
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1/835000-400300
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1/835000-454000
1/835000-455000
1/835000-456000
1/835000-457000
1/835000-459000
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1/835000-565100
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1/835000-569100
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1/835000-614000
1/835000-614100
1/835000-616000
1/835000-618000
1/835000-619000
1/835000-620000
1/835000-631000
1/835000-657000
1/835000-670000
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1/835000-710100
1/835000-710200
1/835000-710400
1/835000-726400
1/835000-728100
1/835000-729000
83500

Erholungszentrum
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlagevermgens
Ankauf v. Verleihgegenstnden
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Chemische Mittel
Bromittel
Druckwerke
Sonstige Verbrauchsgter
Geldbezge f. Vertragsbedienstete
Abfertigungen
Geldbezuege f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge Angestellte (Aushilfen)
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete I
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Aushilfen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Strom
Wrmelieferung
Instandhaltung der Grnflchen
Instandhaltung von Gebuden
Dachsanierung Sprungturmhalle
Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen
Instandhaltung v. Betriebsinventar
Instandhaltung v. Sonderanlagen
Transporte
Telefon, Telegraf, Telex
Bankomat- u. Kreditkartenspesen
Versicherungen f. Gebude
Kehrichtgebhren
Kanalbentzungsgebhr
Grundsteuer
Wassergebhren
Berufsgenossenschaftsbeitrge
Werbungskosten
Sonstige Unkosten
Erholungszentrum

835

Sonstige Badeanlagen und Saunas

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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4.317,20
4.531,92
15.028,03
673,50
2.120,05
4.376,30
669.444,08

556,57
619,70
473,00
2.575,12
11.240,37
607,86
900,44
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93.235,38
5.132,40
181.567,67
948,77
5.444,12
403,12
1.014,84
2.668,92
37.272,47
280,44
1.618,29
14.845,35
299,36
64.142,77
1.335,14
1.218,55
40.397,69
64.406,85
6.205,26
20.678,92
25.664,33
25.963,61
4.471,23
3.876,34
367,60
1.399,58
492,92
13.520,05
2.405,66
4.317,20
4.531,92
15.028,03
673,50
2.120,05
4.376,30
669.444,08

550,91
619,70
473,00
2.575,12
11.240,37
560,86
900,44
146,39
93.235,38
5.132,40
181.567,67
948,77
5.444,12
403,12
1.014,84
2.668,92
37.272,47
280,44
1.618,29
14.845,35
299,36
64.142,77
1.335,14
1.218,55
40.397,69
64.406,85
5.984,95
-4.985,41
25.664,33
25.963,61
4.471,23
3.876,34
367,60
1.399,58
492,92
13.520,05
2.405,66
4.317,20
4.531,92
15.028,03
673,50
2.120,05
4.376,30
643.506,78

5,66
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,31
25.664,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.937,30

500,00
1.500,00
500,00
3.500,00
10.000,00
800,00
800,00
100,00
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5.200,00
186.000,00
1.000,00
5.000,00
300,00
1.200,00
2.000,00
40.000,00
500,00
2.200,00
14.500,00
0,00
66.500,00
1.000,00
1.000,00
41.000,00
60.000,00
1.200,00
15.000,00
0,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
200,00
1.500,00
700,00
13.400,00
2.400,00
4.300,00
4.600,00
22.000,00
600,00
2.500,00
3.000,00
632.500,00

56,57
-880,30
-27,00
-924,88
1.240,37
-192,14
100,44
46,39
2.235,38
-67,60
-4.432,33
-51,23
444,12
103,12
-185,16
668,92
-2.727,53
-219,56
-581,71
345,35
299,36
-2.357,23
335,14
218,55
-602,31
4.406,85
5.005,26
5.678,92
25.664,33
5.963,61
1.471,23
1.876,34
167,60
-100,42
-207,08
120,05
5,66
17,20
-68,08
-6.971,97
73,50
-379,95
1.376,30
57.920,56
-20.976,48

0,00

669.444,08

Seite: 208
208
Seite:

669.444,08

643.506,78

25.937,30

632.500,00

57.920,56
-20.976,48

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
83

Bezeichnung

0,00

0,00

Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Anf.Reste
2.492,77

Anordnungssoll
250.163,95

Seite: 209
209
Seite:

(Soll - VA)

Gesamtsoll
252.656,72

Ist
250.161,45

Schl.Rest
2.495,27

VA+NVA
226.400,00

+mehr/-weniger
53.830,45
-30.066,50

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
83

Bezeichnung

0,00

0,00

Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Anf.Reste
0,00

Anordnungssoll
669.444,08

Seite: 210
210
Seite:

(Soll - VA)

Gesamtsoll
669.444,08

Ist
643.506,78

Schl.Rest
25.937,30

VA+NVA
632.500,00

+mehr/-weniger
57.920,56
-20.976,48

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

84000
2/840000+823000
2/840000+824000
2/840000+824100
2/840000+824200
2/840000+824300
2/840000+825000
84000

Liegenschaften, Wohn- und Geschftsgeb.


Zi. f. Rcklage Spk. Nk. Sparb.0010-600567
Pachtertrge
Bauzinse
Jagdpacht f. Gemeindegrundstcke
Acker- und Gartenpacht
Bestandzins (Hinweiszeichen)
Liegenschaften, Wohn- und Geschftsgeb.

840

Grundbesitz

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
23.386,65
848,51
467,27
341,94
482,16
25.526,53

0,00
23.386,65
848,51
467,27
341,94
482,16
25.526,53

0,00
23.386,65
848,51
467,27
341,94
482,16
25.526,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
18.500,00
800,00
500,00
0,00
0,00
19.900,00

-100,00
4.886,65
48,51
-32,73
341,94
482,16
5.759,26
-132,73

0,00

25.526,53

Seite: 211
211
Seite:

25.526,53

25.526,53

0,00

19.900,00

5.759,26
-132,73

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

84000
1/840000-298000
1/840000-346000
1/840000-710200
1/840000-729100

Liegenschaften, Wohn- und Geschftsgeb.


Zufhrung d. Zinsen z. Rcklage SPK NK
Darlehenstilgung d. Bau- u. Bodenbank f. Dauerk
Grundsteuer
Sonstige Kosten

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
712,89
915,16
0,00

0,00
712,89
915,16
0,00

0,00
712,89
915,16
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
900,00
100,00

-100,00
612,89
15,16
-100,00

84000

Liegenschaften, Wohn- und Geschftsgeb.

0,00

1.628,05

1.628,05

1.628,05

0,00

1.200,00

628,05
-200,00

840

Grundbesitz

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

1.628,05

Seite: 212
212
Seite:

1.628,05

1.628,05

0,00

1.200,00

628,05
-200,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

84200
2/842000+807000

Waldbesitz
Erlse f. Durchforstung

0,00

7.733,10

7.733,10

7.733,10

0,00

7.800,00

-66,90

84200

Waldbesitz

0,00

7.733,10

7.733,10

7.733,10

0,00

7.800,00

0,00
-66,90

842

Waldbesitz Gemeindewald

0,00

7.733,10

7.733,10

7.733,10

0,00

7.800,00

0,00
-66,90

84

Liegenschaften, Wohn- und Geschfts

0,00

33.259,63

33.259,63

33.259,63

0,00

27.700,00

5.759,26
-199,63

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 213
213
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
8.126,88
18,24
8.445,12

300,00
8.126,88
18,24
8.445,12

300,00
8.126,88
18,24
8.445,12

0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
8.100,00
100,00
8.500,00

0,00
26,88
-81,76
26,88
-81,76

84200
1/842000-523100
1/842000-610000
1/842000-710200
84200

Waldbesitz
Geldbezge f. Waldaufsicht
Instandhaltung Peterwald
Grundsteuer
Waldbesitz

842

Waldbesitz Gemeindewald

0,00

8.445,12

8.445,12

8.445,12

0,00

8.500,00

26,88
-81,76

84

Liegenschaften, Wohn- und Geschfts

0,00

10.073,17

10.073,17

10.073,17

0,00

9.700,00

654,93
-281,76

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 214
214
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
85000
2/850000+810300
2/850000+810600
2/850000+823000
2/850000+824000
2/850000+850000
2/850000+852000
2/850000+860000
2/850000+861200

Bezeichnung

0,00

2,00

Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit


Leistungen an Haushaltsstellen
Kostenerstze
Zi. f. Rcklage Spk. Nk. Sparb.0010-43174
Bereitstellungsgebhren
Wasseranschluss- und Ergnzungsgebhren
Wasserbezugsgebhren
Umweltfrderung Bund
Annuittenzuschuss v. d. Landesregierung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
828,04
21.550,87
94.631,94
0,00
0,00

477,00
18.565,77
0,00
72.296,91
42.240,59
801.022,95
5.073,00
15.464,92

477,00
18.565,77
0,00
73.124,95
63.791,46
895.654,89
5.073,00
15.464,92

477,00
18.521,77
0,00
71.881,81
46.322,15
805.405,56
5.073,00
15.464,92

0,00
44,00
0,00
1.243,14
17.469,31
90.249,33
0,00
0,00

100,00
15.000,00
100,00
60.000,00
60.000,00
950.000,00
0,00
15.100,00

377,00
3.565,77
-100,00
12.296,91
-17.759,41
-148.977,05
5.073,00
364,92

Seite: 215
215
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
85000
1/850000-004000
1/850000-004100
1/850000-004200
1/850000-004300
1/850000-004400
1/850000-004500
1/850000-030000
1/850000-042000
1/850000-042200
1/850000-043000
1/850000-298000
1/850000-346000
1/850000-400000
1/850000-401000
1/850000-452000
1/850000-456000
1/850000-511000
1/850000-541000
1/850000-560000
1/850000-565100
1/850000-580100
1/850000-581100
1/850000-600000
1/850000-610000
1/850000-612000
1/850000-612100
1/850000-616000
1/850000-617000
1/850000-618000
1/850000-619000
1/850000-620000
1/850000-631000
1/850000-650000
1/850000-670000
1/850000-670100
1/850000-701000
1/850000-710200
1/850000-710700
1/850000-711300
1/850000-720000
1/850000-720100
1/850000-726000
1/850000-728000
1/850000-729000
1/850000-729100
1/850000-729200
1/850000-752000
1/850000-760000
1/850000-760100
1/850001-769000

Bezeichnung

0,00

0,00

Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit


Sochorstrasse
Schwarzaquerung
Erneuerung Zubringerleitung Sandgasse
Ortsnetzausbau
Wasserleitungsanschluesse
Anschaffung von Wasserzhlern
Ankauf von Werkzeugen u. sonst. Hilfsm.
Ankauf Grunddaten
Nachfhrung Leitungskataster
Ankauf von Betriebsausstattung
Zufhrung d. Zinsen z. Rcklage Spk. Nk.
Darlehenstilgung Geldinstitut
Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anl. Verm.
Ankauf von Installationsmaterial
Treibstoffe
Bueromittel
Geldbezuege f. vertragliche Arbeiter
Sachbezge f. Vertragsbedienstete Ii
Reisegebuehren
Diverse Zulagen
DGB z. AF f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Strom
Instandhaltung der Anlagen
Instandhaltung des Ortsnetzes
Instandhaltung der Nutzwasserleitung
Instandhaltung v. Maschinen u. Masch. Anlg.
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung der Bueroeinrichtung
Instandhaltung der ffentl. Hydranten
Transporte
Telefon, Telegraf, Telex
Zinsen f. Darlehen
Versicherungen f. Gebude
Versicherungen f. Fahrzeuge
Pacht-und Anerkennungszins
Grundsteuer
Sonstige ffentl. Gebhren und Abgaben
Kommunalabgabe
Wassergebhren an WLV unteres Pittental
Durchleitungsgebhren der Gemeinde Wien
Berufsgenossenschaftsbeitraege
Entgelte f. sonstige Leistungen
Verwaltungskosten
Personalbeistellung
Schulungskosten
Leistung an Gemeindepensionsverband
Treuegeld
Treuegeld
Gewinnentnahme Marktb. Betrieb

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

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-91,58
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-2,48
114.562,55

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216
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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Betriebe der Wasserversorgung

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1.072.151,99

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109.005,78

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-166.836,46

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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85000

Betriebe der Wasserversorgung

850

Betriebe der Wasserversorgung

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(Soll - VA)

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955.141,14

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

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Betriebe der Abwasserbeseitigung


Zinsen f. Rcklage
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Zuschuss N. Wasserwirtschaftsfonds

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13.896,00

0,00
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0,00
0,00

100,00
150.000,00
1.390.000,00
0,00
75.100,00
0,00

-100,00
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20.719,19
19.839,34
620,60
13.896,00

85100

Betriebe der Abwasserbeseitigung

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851

Betriebe der Abwasserbeseitigung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

64.582,38

1.618.232,79

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219
Seite:

1.682.815,17

1.622.258,02

60.557,15

1.615.200,00

55.075,13
-52.042,34

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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85100
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1/851000-780000
85100

Betriebe der Abwasserbeseitigung


Ortsnetzausbau
Hausanschlsse
Ausbau Nsw-Areal
Ankauf Grunddaten
Erstellung Leitungskataster
Zufhrung Zinsen zur Rcklage
Darlehenstilgung Geldinstitute
Geringw. Wirtschaftsgter d. Anlageverm.
Reinigungsmittel
Bueromittel
Geldbezuege f. vertragliche Arbeiter
Diverse Zulagen
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Strom
Instandh. Strassen nach Kanalbau
Instandhaltung der Betriebsanlagen
Instandhaltung des Lagerplatzes
Instandhaltung der Kanle
Telefon, Telegraf, Telex
Zinsen f. Darlehen
Maschinenversicherung
Bentzungsentgelt BB
Sonst. ffentl. Gebhren u. Abgaben
Kommunalabgabe
Beitrag f.Abw. Verb. Wr. Neustadt Sd
Wartungs- u. Rumungskosten f. Kanle
Verwaltungskosten
Leistung an Gemeindepensionsverband
Treuegeld
Gewinnentnahme Marktb. Betrieb
Mitgliedsbeitrge
Betriebe der Abwasserbeseitigung

851

Betriebe der Abwasserbeseitigung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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426.707,75
16.994,42
70.535,96
4.508,43
197,64
275.109,79
200,00
1.618.232,79

0,00
15.100,72
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11.566,50
18.254,02
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0,00
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152,66
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197,64
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Seite: 220
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1.618.232,79

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1.299.000,00

390.126,55
-70.893,76

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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Betriebe der Mllbeseitigung


Leistungen an Fremde
Leistungen an Haushaltsstellen
Zi. f. Rcklage Spk. Nk. Sparb.0010-012482
Sonstige Einnahmen
Abfallwirtschaftsgebhren
Erlse f. Mllscke Inkl. Abfuhr

85200

Betriebe der Mllbeseitigung

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(Soll - VA)

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20.233,36
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35.374,74

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-9.708,86

Seite: 221
221
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
85200
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1/852001-769000
85200

Bezeichnung

0,00

0,00

Betriebe der Mllbeseitigung


Ankauf von Mllgefssen
Zufhrung der Zinsen z. Rcklage Spk. Nk.
Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermgens
Ankauf von Mllscken
Treibstoffe
Schmiermittel
Reinigungsmittel
Bueromittel
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Sachbezge f. Vertragsbedienstete Ii
Diverse Zulagen
Fehlgeldentschaedigung
DGB z. AF f. Fam. Beihilfen f. Vertragsbed.
DGB z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB Mitarbeitervorsorge
Instandhaltung von Fahrzeugen
Transporte
Versicherungen f. Fahrzeuge
Unfallversicherung
Leasingrate Mllwagen
Sonstige ffentl. Gebhren und Abgaben
Kommunalabgabe
Kfz-Steuer
Umlage an Verband
Verwaltungskosten
Personalbeistellung
Kosten f. Wertstofftonnen (Gruene Tonne)
Treuegeld
Gewinnentnahme marktb. Betrieb
Betriebe der Mllbeseitigung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

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-100,00
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-116.235,38

Seite: 222
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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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2/852100+852000

Abfallbehandlung
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Abgabe

85210

Abfallbehandlung

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852

Betriebe der Mllbeseitigung

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1.461.600,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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19.302,07
-10.082,63

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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1/852100-729200
85210

Abfallbehandlung
Treibstoffe
Geldbezge fr vertragliche Arbeiter
Sachbezge fr Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Diverse Zulagen
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschdigung
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB. z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
Strom
Entfernung von Ablagerungen
Instandhaltung d. Sondermuellsammelstelle
Instandhaltung von Fahrzeugen
Transporte
Telefongebhren
Versicherung fr Fahrzeuge
Beitrag Sperrmllentsorgung
Sondermllentsorgung
Verwaltungskosten
Personalbeistellung
Kosten Grnschnittentsorgung
Abfallbehandlung

852

Betriebe der Mllbeseitigung

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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139,21
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1.099,09
5.775,00
284,03
1.034,46
27.418,80
12.531,89
8.399,73
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9.675,68
140.786,67

943,04
29.274,13
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1.470.819,44

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

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99.004,48

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85300

Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude

0,00

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99.004,48

99.004,48

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98.500,00

504,48
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rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
85300
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1/853000-729000
1/853000-752000
1/853000-760000
85300

Bezeichnung

0,00

0,00

Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude


Heizkosten
Geldbezge fr Vertragsbedienstete
Reisegebuehren
Mehrleistungsvergtungen
Fahrtkostenvergtung
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB. z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Kommunalabgabe Verwaltung
Allgemeine Verstrkungsmittel
Leistungen Gemeindepensionsverband
Treuegeld
Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

133,04
76.083,31
101,19
1.443,66
174,96
2.477,74
15.775,30
406,50
0,00
4.127,60
40.617,68
6.538,44
147.879,42

133,04
76.083,31
101,19
1.443,66
174,96
2.477,74
15.775,30
406,50
0,00
4.127,60
40.617,68
6.538,44
147.879,42

133,04
76.083,31
101,19
1.443,66
174,96
2.477,74
15.775,30
406,50
0,00
0,00
40.617,68
6.538,44
143.751,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.127,60
0,00
0,00
4.127,60

0,00
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0,00
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0,00
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6.600,00
146.500,00

133,04
-516,69
101,19
243,66
-25,04
77,74
-324,70
-93,50
-1.500,00
4.127,60
-782,32
-61,56
4.683,23
-3.303,81

Seite: 226
226
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

85310
2/853100+817000
2/853100+824500
85310

Betriebe fr die Errichtung und


Verwaltungskosten
Rckersatz Von Betriebskosten
Betriebe fr die Errichtung und

853

Betriebe fr die Errichtung und Verwalt. von Wohn-

85

Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

538,40
2.797,76
3.336,16

0,00
0,00
0,00

538,40
2.797,76
3.336,16

538,40
2.333,71
2.872,11

0,00
464,05
464,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.336,16

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464,05

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504,48
0,00

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195.021,93

4.275.600,00

96.559,28
-228.961,43

Seite: 227
227
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

85310

Betriebe fr die Errichtung und

85310

Betriebe fr die Errichtung und

853

Betriebe fr die Errichtung und Verwalt. von Wohn-

85

Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

147.879,42

147.879,42

143.751,82

4.127,60

146.500,00

4.683,23
-3.303,81

124.528,18

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185.166,45

3.550.600,00

918.512,59
-277.039,80

Seite: 228
228
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

87000

Ausgliederung Stdt. Betriebe

87000

Ausgliederung Stdt. Betriebe

870

Stdt. Betriebe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

87

Wirtschaftliche Unternehmungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 229
229
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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

7.222,95
7.222,95

7.222,95
7.222,95

7.222,95
7.222,95

0,00
0,00

75.000,00
75.000,00

-67.777,05
0,00
-67.777,05

87000
1/870000-642000
87000

Ausgliederung Stdt. Betriebe


Beratungskosten
Ausgliederung Stdt. Betriebe

870

Stdt. Betriebe

0,00

7.222,95

7.222,95

7.222,95

0,00

75.000,00

0,00
-67.777,05

87

Wirtschaftliche Unternehmungen

0,00

7.222,95

7.222,95

7.222,95

0,00

75.000,00

0,00
-67.777,05

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 230
230
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

88200
2/882000+824000
2/882000+824100
2/882000+852000

Werbebetriebe
Miete f. Vitrinen
Miete f. Werbeflchen
Gebhren f. Plakatierung

0,00
0,00
0,00

5.094,55
2.413,41
1.769,81

5.094,55
2.413,41
1.769,81

5.094,55
2.413,41
1.769,81

0,00
0,00
0,00

5.500,00
2.600,00
1.600,00

-405,45
-186,59
169,81

88200

Werbebetriebe

0,00

9.277,77

9.277,77

9.277,77

0,00

9.700,00

169,81
-592,04

882

Werbebetriebe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

9.277,77

Seite: 231
231
Seite:

9.277,77

9.277,77

0,00

9.700,00

169,81
-592,04

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

88200
1/882000-600000
1/882000-670000
1/882000-729000
1/882000-729100
88200

Werbebetriebe
Strom
Versicherung
Plakatierung Litfaszsule
Sonstige Kosten fr Vitrinen
Werbebetriebe

882

Werbebetriebe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

416,36
269,53
2.460,20
1.506,15
4.652,24

416,36
269,53
2.460,20
1.506,15
4.652,24

416,36
269,53
2.460,20
1.506,15
4.652,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

700,00
300,00
1.900,00
1.600,00
4.500,00

-283,64
-30,47
560,20
-93,85
560,20
-407,96

0,00

4.652,24

Seite: 232
232
Seite:

4.652,24

4.652,24

0,00

4.500,00

560,20
-407,96

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
88300
2/883000+010200
2/883000+020000
2/883000+040000
2/883000+042000
2/883000+044000
2/883000+130000
2/883000+803100
2/883000+810700
2/883000+810800
2/883000+829000
2/883000+860000
2/883000+991100
2/883000+992100

Bezeichnung

0,00

0,00

Installationsbetriebe
Abschreibung Ausbau Wiener Strasse 23
Abschreibung f. Maschinen
Abschreibung f. Fahrzeuge
Abschreibung Ausbau Edv
Abschreibung f. Geschftsausstattung
Bestandskonto Handelswaren
Erlse v. Rechnungen aus d. Verkaufsgesch.
Erlse v. kleinen Rechnungen
Erlse von groen Rechnungen
Sonstige Einnahmen
Lehrlingsausbildungsprmie
Ist-Fehlbetrag
Soll-Fehlbetrag

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,21
165.001,04
0,00
0,00
0,00
222.151,91

10.545,78
1.707,36
14.873,50
1.805,00
456,49
16.188,63
159.650,54
-33,00
1.063.075,04
376,31
1.000,00
1.108.606,21
77.925,49

10.545,78
1.707,36
14.873,50
1.805,00
456,49
16.188,63
159.650,54
124,21
1.228.076,08
376,31
1.000,00
1.108.606,21
300.077,40

10.545,78
1.707,36
14.873,50
1.805,00
456,49
16.188,63
159.650,54
0,00
1.049.993,73
376,31
1.000,00
1.108.606,21
222.151,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,21
178.082,35
0,00
0,00
0,00
77.925,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
1.101.900,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00

10.545,78
1.707,36
14.873,50
1.805,00
456,49
16.188,63
-35.349,46
-33,00
-38.824,96
-623,69
0,00
1.108.606,21
77.925,49

Seite: 233
233
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
88300
1/883000-020000
1/883000-030000
1/883000-040000
1/883000-042000
1/883000-044000
1/883000-130000
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1/883000-346000
1/883000-400000
1/883000-403000
1/883000-425000
1/883000-451000
1/883000-452000
1/883000-452100
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1/883000-510000
1/883000-511000
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1/883000-523000
1/883000-540000
1/883000-541000
1/883000-560000
1/883000-565100
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1/883000-569100
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1/883000-580200
1/883000-581100
1/883000-581200
1/883000-582900
1/883000-590000
1/883000-600000
1/883000-600100
1/883000-614000
1/883000-617000
1/883000-617100
1/883000-618000
1/883000-620000
1/883000-631000
1/883000-650000
1/883000-657000
1/883000-670000
1/883000-670100
1/883000-670200
1/883000-670700
1/883000-680000
1/883000-700000
1/883000-700100
1/883000-710700
1/883000-711300

Bezeichnung

0,00

0,00

Installationsbetriebe
Ankauf v. Maschinen u. masch. Anlagen
Ankauf von Werkzeugen u. sonst. Erz.Hilfsm.
Ankauf von Fahrzeugen
Ausbau EDV-Arbeitspltze
Ankauf von Geschftsausstattung
Bestandskonto Handelswaren
Investitionsruecklage u. Inv. Freibetrag
Darlehenstilgung
Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.
Handelswaren
Roh-u. Hilfsstoffe
Heizkosten
Treibstoffe
Betriebskosten fr PKW
Reinigungsmittel
Bueromittel
Geldbezuege fr Vertragsbedienstete
Geldbezuege fr vertragliche Arbeiter
GBZ fr Ferialangestellte
Geldbezuege fr Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge fr Vertragsbedienstete I
Sachbezuege fr Vertragsbedienstete II
Reisegebuehren
Diverse Zulagen
Fahrtkostenverguetung
Fehlgeldentschaedigung
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Aushilfen
DGB. z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB. z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Schulungskosten
Strom
Strom Veranstaltungszhler
Instandhaltung von Gebuden
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung fr PKW
Instandhaltung EDV und diverses
Transporte
Telefon, Telegraf, Telex
Zinsen
Bankomat- und Kreditkartenspesen
Gewerbegesamtversicherung
Versicherungen fr Fahrzeuge
Computerkaskoversicherung
Versicherungen fr PKW
Anlagenabschreibungen
Miete fr Betriebsobjekte
Miete fr Kopiergert
Sonstige ffentl. Gebuehren u. Abgaben
Kommunalabgabe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.628,48
0,00
0,00
-66,21
-669,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
864,70
0,00
0,00
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Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Installationsbetriebe

883

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-149.588,86

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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0,00

Bestattungsunternehmungem
Ausbau Peischinger Str.39
Abschr. f. Ausbau v. Betriebsobjekten in Nk.
Abschr. f. Ausbau v. Betriebsobj. in Ternitz
Abschr. f. Ausbau v. Betriebsobj. in Gloggn.
Abschreibung f .Werkzeuge u. Gerte
Abschreibung f. Fahrzeuge
Abschreibung f. Aufbahrungsbehelfe
Abschreibung f. Geschftsausstattung
Softwarelizenzen
Bestandskonto Sarglager
Erlse
Skontoertrge
Provisionen "Wr. Verein"
Zinsertrge ohne Mwst.
Sonstige Einnahmen
Ist-berschsse

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(Soll - VA)

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Seite: 237
237
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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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0,00

Bestattungsunternehmungen
Ausbau Peischinger Str. 39
Ausbau Betriebsobjekt in Neunkirchen
Zeremonienraum Neunkirchen
Ankauf von Werkzeugen und Gerten
Ankauf von Aufbahrungsbehelfen
Ankauf von Geschftsausstattung
Ankauf Grabungshilfsmittel
Bestandskonto Sarglager u. Trauerdruck
Investitionsrcklage u. Inv. Freibetrag
Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.
Ankauf von Uniformen
Ankauf v. Materialien, Pflanzen u. Dekorat.
Ankauf von Srgen
Ankauf Trauerdrucksorten
Ankauf von Krnzen u. Blumen
Brennstoffe
Treibstoffe fr LKW
Reinigungsmittel
Bromittel
Partendruck
Geldbezge fr Vertragsbedienstete
Geldbezge fr vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. kfm. Lehrlinge u. Aushilfen
Geldbezge fr Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge
Sachbezuege fr Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschdigung
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Aushilfen
DGB. z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB. z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Schulungskosten
Strom
Gas
Instandhaltung von Gebuden
Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anl.
Wartung EDV-Anlage
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung der Broeinrichtung
Instandhaltung von Betriebsinventar
Instandhaltung von Aufbahrungsbehelfen
Porto
Telefon, Telegraf, Telex
Bankomat-und Kreditkartenspesen
Gewerbegesamtversicherung
Versicherungen fr LKW

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-253,23
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-167,35
-66,15
-1.106,20
-494,01
-2,83
-164,85

Seite: 238
238
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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88800

Bestattungsunternehmungen

888

Bestattungsunternehmungen

88

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620.857,52

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-75.423,15

Seite: 239
239
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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0,00

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1/888000-992000
88800

Computerversicherung
Anlagenabschreibungen
Miete fr Betriebsobjekte
Miete fr Telefonanlage
Miete fr Kopierer
Technologieleasing
Kehrichtgebhren
Grundsteuer
Kanalbenuetzungsgebhr
Wassergebhren
Krperschaftssteuer
Kommunalabgabe
Friedhofs-, Amts- u. Kirchengebhren
Berufsgenossenschaftsbeitrge
Werbungskosten
Diverse Durchlaufer
Verwaltungskosten
Sonstige Unkosten
Leistung an Gemeindepensionsverband
Spenden
Treuegeld
Ist-berschsse
Soll-berschsse
Bestattungsunternehmungen

888

Bestattungsunternehmungen

88

Wirtschaftliche Unternehmungen

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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108.892,47
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37.002,46
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2.730.000,00

2.113.785,39
-247.952,41

Seite: 240
240
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

89110
2/891100+824000
2/891100+824100
89110

Gast- und Schankbetriebe


Pachtertrge
Rckersatz von Betriebskosten
Gast- und Schankbetriebe

891

Gast- und Schankbetriebe

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

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Ist

Schl.Rest

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+mehr/-weniger

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0,00
0,00

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9.910,58

8.888,25
1.022,33
9.910,58

8.888,25
1.022,33
9.910,58

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0,00
0,00

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700,00
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1.888,25
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2.210,58
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0,00

9.910,58

Seite: 241
241
Seite:

9.910,58

9.910,58

0,00

7.700,00

2.210,58
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

89110
1/891100-700000

Gast- und Schankbetriebe


Miete

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13.016,36

13.016,36

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89110

Gast- und Schankbetriebe

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13.016,36

13.016,36

13.016,36

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12.200,00

816,36
0,00

891

Gast- und Schankbetriebe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

13.016,36

Seite: 242
242
Seite:

13.016,36

13.016,36

0,00

12.200,00

816,36
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

89900
2/899000+020000
2/899000+020100
2/899000+030000
2/899000+040000
2/899000+042100
2/899000+043000
2/899000+810000
2/899000+991000

Sonst. wirtschaftliche Unternehmungen


Abschreibung f. Rasenmher
Abschreibungen f. Maschinen
Abschreibung f. Werkzeuge
Abschreibung f. Fahrzeuge
Abschreibung f. Edv Ausstattung
Abschreibung f. Betriebsausstattung
Erlse
Ist-berschuss

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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178,37
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206.910,48

500,00
2.302,82
220,86
13.627,67
178,37
484,25
708.420,74
366.128,64

500,00
2.302,82
220,86
13.627,67
178,37
484,25
660.646,76
159.218,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.773,98
206.910,48

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0,00
0,00
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0,00

500,00
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Sonst. wirtschaftliche Unternehmungen

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-70.646,44

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Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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Kommunalservice
Rasenmher
Ankauf Maschinen
Ankauf v. Werkzeugen u. sonst. Erz. Hilfsm.
Ankauf von Fahrzeugen
Ausbau EDV
Betriebsausstattung
Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.
Roh- u. Hilfsstoffe
Heizkosten
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bromaterial
Inserate, Drucksorten
Geldbzge fr Vertragsbedienstete
Abfertigung
Geldbezge f. vertragliche Arbeiter
Geldbezge f. Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge f. Vertragsbedienstete II
Reisegebuehren
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Rufbereitschaft Winterdienst
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB. z. AF. f. Fam. Beihilfe f. Aushilfen
DGB. z. soz. Sicherheit d. Vertragsbed.
DGB. z. soz. Sicherheit f. Aushilfen
DGB z. Mitarbeitervorsorgekasse
Schulungskosten
Strom
Gas
Instandhaltung von Maschinen
Instandhaltung von Fahrzeugen
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen
Versicherungen fr Fahrzeuge
Anlagenabschreibungen
Miete fr Betriebsobjekte
Miete Kopiergert
Leasingrate Fahrzeuge
Sonstige ffentl. Gebhren und Abgaben
Krperschaftssteuer
Kommunalabgabe
Berufsgenossenschaftsbeitrge
Sonstige Ausgaben
Verwaltungskosten
Ist-berschuss
Soll-berschsse
Sonst. wirtschaftliche Unternehmungen

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Anf.Reste

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Ist

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Wirtschaftliche Unternehmungen

212.785,34

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Gruppe

DIENSTLEISTUNGEN

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
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Bezeichnung

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Anf.Reste

Anordnungssoll

(Soll - VA)

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Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

899

Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

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879.078,01

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-114.640,68

89

Wirtschaftliche Unternehmungen

160.095,76

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Gruppe

DIENSTLEISTUNGEN

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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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Anf.Reste

Anordnungssoll

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Ist

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Rechtskostenrckerstze
Verwaltungskostenrckerstze
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2.621,74
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12.084,15

2.621,74
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Finanzwirtschaft

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Gesonderte Verwaltung

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GESONDERTE VERWALTUNG

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31.586,49

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-2.279,13

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

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261,00
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-810,64
-1.140,04
-286,80
261,00
157,53
388,29
-95,60
-26,08
30,92
-885,60
-451,63
-237,91
-300,00
194,92
3.141,67
1.119,72
5.294,05
-4.270,11

90000
1/900000-042000
1/900000-456000
1/900000-510000
1/900000-510100
1/900000-540000
1/900000-560000
1/900000-565000
1/900000-566000
1/900000-569000
1/900000-569100
1/900000-580100
1/900000-581100
1/900000-582900
1/900000-616000
1/900000-618000
1/900000-640000
1/900000-728000
90000

Finanzwirtschaft
Ankauf von Amtsausstattung
Bromittel
Geldbezge fuer Vertragsbedienstete
Abfertigung VB
Sachbezge
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
Dienstjubilum
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschdigung
DGB z. AF f. Fam Beihilfe f. Vertragsbed.
DGB.z.soz.Sicherheit d.Vertragsbed.
DGB Mitarbeitervorsorgekasse
Instandhaltung der EDV-Anlage
Instandhaltung der Broeinrichtung
Rechtskosten
Entgelte an PSC
Finanzwirtschaft

900

Gesonderte Verwaltung

0,00

555.823,94

555.823,94

555.806,23

17,71

554.800,00

5.294,05
-4.270,11

90

GESONDERTE VERWALTUNG

0,00

555.823,94

555.823,94

555.806,23

17,71

554.800,00

5.294,05
-4.270,11

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Seite: 248
248
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

91000
2/910000+817000
2/910000+823100
2/910000+823300

Kapitalvermgen u. Stiftungen ohne RP.


Rundungsdifferenzen
Zinsen f. Kto.0010-163566 Spk. Nk.
Zinsen f. Girokonten

0,00
0,00
0,00

118,52
0,00
448,55

118,52
0,00
448,55

118,52
0,00
448,55

0,00
0,00
0,00

0,00
100,00
200,00

118,52
-100,00
248,55

91000

Kapitalvermgen u. Stiftungen ohne RP.

0,00

567,07

567,07

567,07

0,00

300,00

367,07
-100,00

910

Geldverkehr

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

0,00

567,07

Seite: 249
249
Seite:

567,07

567,07

0,00

300,00

367,07
-100,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

91000
1/910000-650000
1/910000-650100
1/910000-657000
1/910000-711000
91000

Kapitalvermgen u. Stiftungen ohne RP.


Zinsen fr Girokonten
Zinsen fr Depositen
Geldverkehrsspesen
Kapitalertragssteuer
Kapitalvermgen u. Stiftungen ohne RP.

910

Geldverkehr

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

77.673,69
5.189,93
2.008,06
144,93
85.016,61

77.673,69
5.189,93
2.008,06
144,93
85.016,61

77.673,69
5.189,93
2.008,06
144,93
85.016,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57.000,00
4.000,00
3.000,00
200,00
64.200,00

20.673,69
1.189,93
-991,94
-55,07
21.863,62
-1.047,01

0,00

85.016,61

Seite: 250
250
Seite:

85.016,61

85.016,61

0,00

64.200,00

21.863,62
-1.047,01

Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

91400
2/914000+829000
2/914000+869000

Beteiligungen
Auflsung SKN
Gewinnentnahme Marktb. Betrieb

0,00
0,00

51.000,00
684.592,86

51.000,00
684.592,86

51.000,00
684.592,86

0,00
0,00

0,00
0,00

51.000,00
684.592,86

91400

Beteiligungen

0,00

735.592,86

735.592,86

735.592,86

0,00

0,00

735.592,86
0,00

914

Beteiligungen

0,00

735.592,86

735.592,86

735.592,86

0,00

0,00

735.592,86
0,00

91

Kapitalvermgen und Stiftungen

0,00

736.159,93

736.159,93

736.159,93

0,00

300,00

735.959,93
-100,00

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Seite: 251
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00

50.760,42
0,00
193.500,00
244.260,42

50.760,42
0,00
193.500,00
244.260,42

50.760,42
0,00
193.500,00
244.260,42

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
51.000,00
193.500,00
244.500,00

50.760,42
-51.000,00
0,00
50.760,42
-51.000,00

91400
1/914000-080000
1/914000-080100
1/914000-755000
91400

Beteiligungen
Beteiligung Steinfeldklinikum
NLVG GmbH
Zinsenzuschuss an Nk.GmbH&CoKG
Beteiligungen

914

Beteiligungen

0,00

244.260,42

244.260,42

244.260,42

0,00

244.500,00

50.760,42
-51.000,00

91

Kapitalvermgen und Stiftungen

0,00

329.277,03

329.277,03

329.277,03

0,00

308.700,00

72.624,04
-52.047,01

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Seite: 252
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

92000
2/920000+830000
2/920000+831000
2/920000+833100
2/920000+837000
2/920000+837100
2/920000+837200
2/920000+838000
2/920000+841000
2/920000+842100
2/920000+849000
2/920000+850000
2/920000+850100
2/920000+856000
2/920000+857000
92000

ffentliche Abgaben
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Kommunalabgabe
Lustbarkeitsabgabe v. Vdeoverl. u. Kino
Lustbarkeitsabgabe v. Automaten u. Appar.
Lustbarkeitsabgabe v. Sportveranstaltung
Hundeabgabe
Gebrauchsabgabe
Parkgebhren
Mahnspesen, Sumnis- u. Versptungszusch
Aufschliessungsabgaben
Abstellplatz-Ausgleichsabgabe
Verwaltungsabgaben
Kommissionsgebhren
ffentliche Abgaben

920

Ausschlieliche Gemeindeabgaben

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(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

115,70
27.850,40
38.808,59
3.300,00
0,00
290,04
641,95
254,25
0,00
4.475,60
11.116,65
4.069,68
0,00
0,00
90.922,86

4.437,32
681.726,56
2.698.655,98
529,60
1.532,24
-232,03
20.953,44
128.671,43
262.400,51
6.109,32
179.901,64
8.200,00
46.144,49
1.393,35
4.040.423,85

4.553,02
709.576,96
2.737.464,57
3.829,60
1.532,24
58,01
21.595,39
128.925,68
262.400,51
10.584,92
191.018,29
12.269,68
46.144,49
1.393,35
4.131.346,71

4.315,09
682.471,13
2.699.260,07
537,17
1.532,24
58,01
20.701,01
128.830,50
262.400,51
6.627,43
178.316,41
8.200,00
46.144,49
1.393,35
4.040.787,41

237,93
27.105,83
38.204,50
3.292,43
0,00
0,00
894,38
95,18
0,00
3.957,49
12.701,88
4.069,68
0,00
0,00
90.559,30

4.700,00
690.000,00
2.630.000,00
500,00
1.600,00
0,00
19.800,00
124.000,00
300.000,00
5.000,00
80.000,00
2.100,00
40.000,00
1.500,00
3.899.200,00

-262,68
-8.273,44
68.655,98
29,60
-67,76
-232,03
1.153,44
4.671,43
-37.599,49
1.109,32
99.901,64
6.100,00
6.144,49
-106,65
187.765,90
-46.542,05

90.922,86

4.040.423,85

Seite: 253
253
Seite:

4.131.346,71

4.040.787,41

90.559,30

3.899.200,00

187.765,90
-46.542,05

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

92000

ffentliche Abgaben

92000

ffentliche Abgaben

920

Ausschlieliche Gemeindeabgaben

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0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 254
254
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

92100
2/921000+834000
2/921000+834100
92100

Zw. Lndern u. Gemeinden geteilte Abgabe


Nchtigungstaxe
Interessentenbeitrag
Zw. Lndern u. Gemeinden geteilte Abgabe

921

Zwischen Lndern und Gemeinden geteilte Abgabe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

951,55
7.796,12
8.747,67

951,55
7.796,12
8.747,67

951,55
7.400,67
8.352,22

0,00
395,45
395,45

2.800,00
0,00
2.800,00

-1.848,45
7.796,12
7.796,12
-1.848,45

0,00

8.747,67

Seite: 255
255
Seite:

8.747,67

8.352,22

395,45

2.800,00

7.796,12
-1.848,45

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

92100

Zw. Lndern u. Gemeinden geteilte Abgabe

92100

Zw. Lndern u. Gemeinden geteilte Abgabe

921

Zwischen Lndern und Gemeinden geteilte Abgabe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 256
256
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

92500
2/925000+859100
2/925000+859200
2/925000+859300
2/925000+859400
2/925000+859500
2/925000+859600
92500

Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.


Ertragsanteile Aufstockung
Getrnkesteuerersatzzahlung
Werbeabgabe
Ertragsanteile nach dem ABVS
Ertragsant. gem. 11 Abs .5 u.6 FAG
Ertragsanteile Absch. Selbsttr.
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.

925

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabga

92

ffentliche Abgaben

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

440.210,34
632.260,57
96.400,86
7.603.407,91
956.987,59
73.998,00
9.803.265,27

440.210,34
632.260,57
96.400,86
7.603.407,91
956.987,59
73.998,00
9.803.265,27

440.210,34
632.260,57
96.400,86
7.443.525,14
956.987,59
73.998,00
9.643.382,50

0,00
0,00
0,00
159.882,77
0,00
0,00
159.882,77

440.400,00
610.900,00
85.600,00
7.191.900,00
945.900,00
74.000,00
9.348.700,00

-189,66
21.360,57
10.800,86
411.507,91
11.087,59
-2,00
454.756,93
-191,66

0,00

9.803.265,27

9.803.265,27

9.643.382,50

159.882,77

9.348.700,00

454.756,93
-191,66

90.922,86

13.852.436,79

13.943.359,65

13.692.522,13

250.837,52

13.250.700,00

650.318,95
-48.582,16

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

92500

Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.

92500

Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.

925

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

92

ffentliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 258
258
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

94000
2/940000+861000
94000

Finanzzuweisungen und Zuschsse


Bedarfszuweisung Haushaltsausgleich
Finanzzuweisungen und Zuschsse

940

Bedarfszuweisungen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

1.850.000,00
1.850.000,00

1.850.000,00
1.850.000,00

450.000,00
450.000,00

1.400.000,00
1.400.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

850.000,00
850.000,00
0,00

0,00

1.850.000,00

Seite: 259
259
Seite:

1.850.000,00

450.000,00

1.400.000,00

1.000.000,00

850.000,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

94000

Finanzzuweisungen und Zuschsse

94000

Finanzzuweisungen und Zuschsse

940

Bedarfszuweisungen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Seite: 260
260
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

213.918,00
213.918,00

213.918,00
213.918,00

213.918,00
213.918,00

0,00
0,00

214.000,00
214.000,00

-82,00
0,00
-82,00

94100
2/941000+860000
94100

Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG


Finanzzuweisung gem. 21+23 FAG
Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG

941

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

0,00

213.918,00

213.918,00

213.918,00

0,00

214.000,00

0,00
-82,00

94

Finanzzuweisungen und Zuschsse

0,00

2.063.918,00

2.063.918,00

663.918,00

1.400.000,00

1.214.000,00

850.000,00
-82,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 261
261
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

94100

Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG

94100

Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG

941

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

94

Finanzzuweisungen und Zuschsse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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Seite: 262
262
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Stadtgemeinde Neunkirchen

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1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.024.100,00
4.024.100,00

-4.024.100,00
0,00
-4.024.100,00

98000
2/980000+960000
98000

Haushaltsausgleich
formeller Haushaltsausgleich
Haushaltsausgleich

980

Zufhrungen an den auerordentlichen Haushalt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.024.100,00

0,00
-4.024.100,00

98

Haushaltsausgleich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.024.100,00

0,00
-4.024.100,00

90.922,86

16.684.101,21

Zwischensumme Gruppe

FINANZWIRTSCHAFT ohne Abwicklungen

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 263
263
Seite:

16.775.024,07

15.123.159,52

1.651.864,55

18.522.600,00

2.236.644,50
-4.075.143,29

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

98000

Haushaltsausgleich

98000

Haushaltsausgleich

980

Zufhrungen an den auerordentlichen Haushalt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

98

Haushaltsausgleich

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

FINANZWIRTSCHAFT ohne Abwicklungen

0,00

885.100,97

Zwischensumme Gruppe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 264
264
Seite:

885.100,97

885.083,26

17,71

863.500,00

77.918,09
-56.317,12

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

99000
2/990000+964000

Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre


Rest in Hhe des SOLL - Abganges

38.902.241,86

0,00

38.902.241,86

38.902.241,86

0,00

0,00

0,00

99000

Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre

38.902.241,86

0,00

38.902.241,86

38.902.241,86

0,00

0,00

0,00
0,00

990

berschsse und Abgnge

38.902.241,86

0,00

38.902.241,86

38.902.241,86

0,00

0,00

0,00
0,00

99

Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre

38.902.241,86

0,00

38.902.241,86

38.902.241,86

0,00

0,00

0,00
0,00

FINANZWIRTSCHAFT

38.993.164,72

16.684.101,21

55.677.265,93

54.025.401,38

1.651.864,55

18.522.600,00

2.236.644,50
-4.075.143,29

Gesamtsumme

41.447.409,41

67.750.097,04

109.197.506,45

105.020.753,28

4.176.753,17

67.520.400,00

4.861.259,30
-4.631.562,26

Gruppe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 265
265
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post

Bezeichnung

0,00

0,00

(Soll - VA)

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

40.117.988,90
0,00
40.117.988,90

0,00
38.902.241,86
38.902.241,86

40.117.988,90
38.902.241,86
79.020.230,76

40.117.988,90
38.902.241,86
79.020.230,76

0,00
0,00
0,00

0,00
38.902.200,00
38.902.200,00

0,00
41,86
41,86
0,00

99000
1/990000-962000
1/990000-964000
99000

Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre


IST - Abgang des Vorjahres
SOLL - Abgang des Vorjahres
Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre

990

berschsse und Abgnge

40.117.988,90

38.902.241,86

79.020.230,76

79.020.230,76

0,00

38.902.200,00

41,86
0,00

99

Jahresergebnis Abwicklung der Vorjahre

40.117.988,90

38.902.241,86

79.020.230,76

79.020.230,76

0,00

38.902.200,00

41,86
0,00

FINANZWIRTSCHAFT

40.117.988,90

39.787.342,83

79.905.331,73

79.905.314,02

17,71

39.765.700,00

77.959,95
-56.317,12

Gesamtsumme

41.447.409,41

69.982.432,46

111.429.841,87

109.784.769,15

1.645.072,72

67.520.400,00

4.308.074,42
-1.846.041,96

Gruppe

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RA.QRP

Seite: 266
266
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Gesamtbersicht fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Vorhaben
bzw.
VA-Stelle
163000
240600
557000
801000
835000
840000
840100
851000

Anf.
Zahlungsrckstnde
0,00
42.401,18
0,00

Anordnungssoll
0,00
0,00
38.000.000,00

Gesamtsoll
0,00
42.401,18
38.000.000,00

0,00
0,00
0,00
17.812,39
60.213,57

1.713.635,78
79.022,83
1.310.000,00
20.102,00
41.122.760,61

Gesamtsumme der Einnahmen

15.090.974,61
0,00
1.876.361,78
17.027.549,96

Ergebnisse des Haushaltsjahres:


IST-berschuss
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr
SOLL-Abgang
Endsumme

0,00
0,00
0,00
17.027.549,96

Namentliche Bezeichnung
Ankauf TLF FF Mollram
Kindergarten Schreckgasse 10
ehemaliges a.. Krankenhaus
Immobilienausgliederung
Renovierung Erholungszentrum
Ankauf von Liegenschaften
Ankauf und Verwertung NSW-Areal
Abwasserbeseitigung diverse
Zwischensumme

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Ist
0,00
42.401,18
38.000.000,00

Schl.
Zahlungsrckstnde
0,00
0,00
0,00

Voranschlagsbetrag
235.000,00
0,00
38.000.000,00

(Soll - VA)
Unterschiedsbetrag
mehr
weniger
0,00
235.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.713.635,78
79.022,83
1.310.000,00
37.914,39
41.182.974,18

1.713.635,78
79.022,83
1.310.000,00
20.102,00
41.165.161,79

0,00
0,00
0,00
17.812,39
17.812,39

0,00
0,00
0,00
0,00
38.235.000,00

1.713.635,78
79.022,83
1.310.000,00
20.102,00
3.122.760,61

0,00
0,00
0,00
0,00
235.000,00

0,00
3.983.379,27
0,00
45.106.139,88

15.090.974,61
3.983.379,27
1.876.361,78
62.133.689,84

15.090.974,61
3.983.379,27
1.876.361,78
62.115.877,45

0,00
0,00
0,00
17.812,39

0,00
0,00
0,00
38.235.000,00

0,00
3.983.379,27
0,00
7.106.139,88

0,00
0,00
0,00
235.000,00

2.343.465,84
2.110.798,34
2.152.005,31
51.712.409,37

2.343.465,84
2.110.798,34
2.152.005,31
68.739.959,33

0,00
2.110.798,34
0,00
64.226.675,79

2.343.465,84
0,00
2.152.005,31
4.513.283,54

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:


961000
963000
964000

Soll-berschsse

rw_ragesamt c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAGE.QRP

Seite: 267
267
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Gesamtbersicht fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Vorhaben
bzw.
VA-Stelle
163000
240600
557000
801000
835000
840000
840100
851000

Anordnungssoll
0,00

Gesamtsoll
0,00

0,00
11.000.000,00
107.595,34
0,00
0,00

38.000.000,00
1.713.635,78
1.901.694,88
5.300,48
1.417.686,43

11.107.595,34

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Ist
0,00

Schl.
Zahlungsrckstnde
0,00

Voranschlagsbetrag
235.000,00

38.000.000,00
12.713.635,78
2.009.290,22
5.300,48
1.417.686,43

38.000.000,00
12.713.635,78
1.950.270,86
5.300,48
1.417.686,43

0,00
0,00
59.019,36
0,00
0,00

38.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.713.635,78
1.901.694,88
5.300,48
1.417.686,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43.038.317,57

54.145.912,91

54.086.893,55

59.019,36

38.235.000,00

5.038.317,57

235.000,00

Gesamtsumme der Ausgaben

1.936.575,35
3.983.379,27
0,00
17.027.549,96

0,00
0,00
1.876.361,78
44.914.679,35

1.936.575,35
3.983.379,27
1.876.361,78
61.942.229,31

1.936.575,35
3.983.379,27
1.876.361,78
61.883.209,95

0,00
0,00
0,00
59.019,36

0,00
0,00
0,00
38.235.000,00

0,00
0,00
1.876.361,78
6.914.679,35

0,00
0,00
0,00
235.000,00

Ergebnisse des Haushaltsjahres:


IST-berschuss
IST-Abgang
SOLL-berschuss
Endsumme

0,00
0,00
0,00
17.027.549,96

2.343.465,84
2.110.798,34
2.343.465,84
51.712.409,37

2.343.465,84
2.110.798,34
2.343.465,84
68.739.959,33

2.343.465,84
0,00
0,00
64.226.675,79

0,00
2.110.798,34
2.343.465,84
4.513.283,54

Namentliche Bezeichnung
Ankauf TLF FF Mollram
Kindergarten Schreckgasse 10
ehemaliges a.. Krankenhaus
Immobilienausgliederung
Renovierung Erholungszentrum
Ankauf von Liegenschaften
Ankauf und Verwertung NSW-Areal
Abwasserbeseitigung diverse
Zwischensumme

Anf.
Zahlungsrckstnde
0,00

(Soll - VA)
Unterschiedsbetrag
mehr
weniger
0,00
235.000,00

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:


962000
963000
964000

rw_ragesamt c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAGE.QRP

Seite: 268
268
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 163000
6/163000+346000

Ankauf TLF FF Mollram


Darlehensaufnahme Geldinstitute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

-235.000,00

Vorhaben 163000

Ankauf TLF FF Mollram


Summe ohne Abwicklung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00
-235.000,00

Gesamtsumme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00
-235.000,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 269
269
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 163000
5/163000-040000

Ankauf TLF FF Mollram


TLF FF-Mollram

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

-235.000,00

Vorhaben 163000

Ankauf TLF FF Mollram


Summe ohne Abwicklung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00
-235.000,00

Gesamtsumme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00
-235.000,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 270
270
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 240500
961000
963000

965000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Kindergarten Raxgasse
Istberschuss - AOHH: 2009
Soll-berschsse

163.231,60
0,00

0,00
163.231,60

163.231,60
163.231,60

163.231,60
163.231,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
163.231,60

Summe mit Abwicklung Vorjahre

163.231,60

163.231,60

326.463,20

326.463,20

0,00

0,00

163.231,60
0,00

Saldierung:
IST-berschuss

0,00

163.231,60

163.231,60

0,00

163.231,60

0,00

163.231,60

Gesamtsumme

163.231,60

326.463,20

489.694,80

326.463,20

163.231,60

0,00

326.463,20
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 271
271
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 240500
963000

965000
967000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Kindergarten Raxgasse
Sollberschuss - AOHH: 2009

163.231,60

0,00

163.231,60

163.231,60

0,00

0,00

0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

163.231,60

0,00

163.231,60

163.231,60

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

163.231,60
163.231,60

163.231,60
163.231,60

163.231,60
0,00

0,00
163.231,60

0,00
0,00

163.231,60
163.231,60

163.231,60

326.463,20

489.694,80

326.463,20

163.231,60

0,00

0,00
326.463,20

Saldierung:
IST-berschuss
SOLL-berschuss
Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 272
272
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 240600
6/240600+828000

Kindergarten Schreckgasse 10
Rckerstze

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

0,00

Vorhaben 240600

Kindergarten Schreckgasse 10
Summe ohne Abwicklung

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

0,00
0,00

Gesamtsumme

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 273
273
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 240600

Kindergarten Schreckgasse 10

Vorhaben 240600

Kindergarten Schreckgasse 10
Summe ohne Abwicklung

962000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Istfehlbetrag - AOHH: 2009

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

0,00
0,00

Gesamtsumme

42.401,18

0,00

42.401,18

42.401,18

0,00

0,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 274
274
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 557000
6/557000+346000
6/557000+910000

ehemaliges a.. Krankenhaus


Darlehensaufnahme Geldinstitute Kreditinstituten
Zufhrungen

0,00
0,00

27.000.000,00
11.000.000,00

27.000.000,00
11.000.000,00

27.000.000,00
11.000.000,00

0,00
0,00

27.000.000,00
11.000.000,00

0,00
0,00

Vorhaben 557000

ehemaliges a.. Krankenhaus


Summe ohne Abwicklung

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00
0,00

Gesamtsumme

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 275
275
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 557000
5/557000-910000

ehemaliges a.. Krankenhaus


Zufhrung Abdeckung ehem. BMK KH

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

Vorhaben 557000

ehemaliges a.. Krankenhaus


Summe ohne Abwicklung

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00
0,00

Gesamtsumme

0,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 276
276
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 801000

Immobilienausgliederung

Vorhaben 801000

Immobilienausgliederung
Summe ohne Abwicklung

961000
963000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
1.713.635,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Istberschuss - AOHH: 2010


Soll-berschsse

12.713.635,78
0,00

0,00
1.713.635,78

12.713.635,78
1.713.635,78

12.713.635,78
1.713.635,78

0,00
0,00

0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

12.713.635,78

1.713.635,78

14.427.271,56

14.427.271,56

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00

Gesamtsumme

12.713.635,78

1.713.635,78

14.427.271,56

14.427.271,56

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 277
277
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 801000
5/801000-910000
5/801000-910200

Immobilienausgliederung
Zufhrung div. Vorhaben u. o.H.
Zuf. Abdeckung ehem. BMK KH

0,00
11.000.000,00

1.713.635,78
0,00

1.713.635,78
11.000.000,00

1.713.635,78
11.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.713.635,78
0,00

Vorhaben 801000

Immobilienausgliederung
Summe ohne Abwicklung

11.000.000,00

1.713.635,78

12.713.635,78

12.713.635,78

0,00

0,00

1.713.635,78

0,00

1.713.635,78

1.713.635,78

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

12.713.635,78

1.713.635,78

14.427.271,56

14.427.271,56

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00

Gesamtsumme

12.713.635,78

1.713.635,78

14.427.271,56

14.427.271,56

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00

963000

Sollberschuss - AOHH: 2010

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 278
278
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 835000
6/835000+910000

Renovierung Erholungszentrum
Zufhrungen

0,00

1.713.635,78

1.713.635,78

1.713.635,78

0,00

0,00

1.713.635,78

Vorhaben 835000

Renovierung Erholungszentrum
Summe ohne Abwicklung

0,00

1.713.635,78

1.713.635,78

1.713.635,78

0,00

0,00

Istberschuss - AOHH: 2010

107.595,34

0,00

107.595,34

107.595,34

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

107.595,34

1.713.635,78

1.821.231,12

1.821.231,12

0,00

0,00

1.713.635,78
0,00

0,00
0,00

129.039,74
188.059,10

129.039,74
188.059,10

129.039,74
0,00

0,00
188.059,10

0,00
0,00

129.039,74
188.059,10

107.595,34

2.030.734,62

2.138.329,96

1.950.270,86

188.059,10

0,00

2.030.734,62
0,00

961000

966000
968000

Saldierung:
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr
SOLL-Abgang
Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 279
279
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

Gedruckt am: 13.03.2012


(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 835000
5/835000-050000
5/835000-050100

Renovierung Erholungszentrum
Baukosten
Planungskosten

107.595,34
0,00

1.818.839,88
82.855,00

1.926.435,22
82.855,00

1.867.415,86
82.855,00

59.019,36
0,00

0,00
0,00

1.818.839,88
82.855,00

Vorhaben 835000

Renovierung Erholungszentrum
Summe ohne Abwicklung

107.595,34

1.901.694,88

2.009.290,22

1.950.270,86

59.019,36

0,00

1.901.694,88
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

107.595,34

1.901.694,88

2.009.290,22

1.950.270,86

59.019,36

0,00

1.901.694,88
0,00

0,00

129.039,74

129.039,74

0,00

129.039,74

0,00

129.039,74

107.595,34

2.030.734,62

2.138.329,96

1.950.270,86

188.059,10

0,00

1.901.694,88
129.039,74

966000

Saldierung:
IST-Abgang

Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 280
280
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 840000
6/840000+001000

Ankauf von Liegenschaften


Erls f. Verkauf von Liegenschaften

0,00

79.022,83

79.022,83

79.022,83

0,00

0,00

79.022,83

Vorhaben 840000

Ankauf von Liegenschaften


Summe ohne Abwicklung

0,00

79.022,83

79.022,83

79.022,83

0,00

0,00

Istberschuss - AOHH: 2008


Soll-berschsse

2.106.511,89
0,00

0,00
2.106.511,89

2.106.511,89
2.106.511,89

2.106.511,89
2.106.511,89

0,00
0,00

0,00
0,00

79.022,83
0,00
0,00
2.106.511,89

Summe mit Abwicklung Vorjahre

2.106.511,89

2.185.534,72

4.292.046,61

4.292.046,61

0,00

0,00

2.185.534,72
0,00

Saldierung:
IST-berschuss

0,00

2.180.234,24

2.180.234,24

0,00

2.180.234,24

0,00

2.180.234,24

Gesamtsumme

2.106.511,89

4.365.768,96

6.472.280,85

4.292.046,61

2.180.234,24

0,00

4.365.768,96
0,00

961000
963000

965000

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 281
281
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 840000
5/840000-729200

Ankauf von Liegenschaften


Zufuehrung Div.vorhaben

0,00

5.300,48

5.300,48

5.300,48

0,00

0,00

5.300,48

Vorhaben 840000

Ankauf von Liegenschaften


Summe ohne Abwicklung

0,00

5.300,48

5.300,48

5.300,48

0,00

0,00

Sollberschuss - AOHH: 2008

2.106.511,89

0,00

2.106.511,89

2.106.511,89

0,00

0,00

5.300,48
0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

2.106.511,89

5.300,48

2.111.812,37

2.111.812,37

0,00

0,00

5.300,48
0,00

0,00
0,00

2.180.234,24
2.180.234,24

2.180.234,24
2.180.234,24

2.180.234,24
0,00

0,00
2.180.234,24

0,00
0,00

2.180.234,24
2.180.234,24

2.106.511,89

4.365.768,96

6.472.280,85

4.292.046,61

2.180.234,24

0,00

5.300,48
4.360.468,48

963000

965000
967000

Saldierung:
IST-berschuss
SOLL-berschuss
Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 282
282
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 840100
6/840100+001000

Ankauf und Verwertung NSW-Areal


Erlse aus Grundverkufen

0,00

1.310.000,00

1.310.000,00

1.310.000,00

0,00

0,00

1.310.000,00

Vorhaben 840100

Ankauf und Verwertung NSW-Areal


Summe ohne Abwicklung

0,00

1.310.000,00

1.310.000,00

1.310.000,00

0,00

0,00

Sollfehlbetrag - AOHH: 2008

1.122.432,22

0,00

1.122.432,22

1.122.432,22

0,00

0,00

1.310.000,00
0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

1.122.432,22

1.310.000,00

2.432.432,22

2.432.432,22

0,00

0,00

1.310.000,00
0,00

0,00
0,00

1.230.118,65
1.230.118,65

1.230.118,65
1.230.118,65

1.230.118,65
0,00

0,00
1.230.118,65

0,00
0,00

1.230.118,65
1.230.118,65

1.122.432,22

3.770.237,30

4.892.669,52

3.662.550,87

1.230.118,65

0,00

3.770.237,30
0,00

964000

966000
968000

Saldierung:
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr
SOLL-Abgang
Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 283
283
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 840100
5/840100-346000
5/840100-650000

Ankauf und Verwertung NSW-Areal


Darlehenstilgung
Zinsen

0,00
0,00

1.339.433,16
78.253,27

1.339.433,16
78.253,27

1.339.433,16
78.253,27

0,00
0,00

0,00
0,00

1.339.433,16
78.253,27

Vorhaben 840100

Ankauf und Verwertung NSW-Areal


Summe ohne Abwicklung

0,00

1.417.686,43

1.417.686,43

1.417.686,43

0,00

0,00

Istfehlbetrag - AOHH: 2008


Sollfehlbetrag - AOHH: 2008

1.122.432,22
0,00

0,00
1.122.432,22

1.122.432,22
1.122.432,22

1.122.432,22
1.122.432,22

0,00
0,00

0,00
0,00

1.417.686,43
0,00
0,00
1.122.432,22

Summe mit Abwicklung Vorjahre

1.122.432,22

2.540.118,65

3.662.550,87

3.662.550,87

0,00

0,00

2.540.118,65
0,00

0,00

1.230.118,65

1.230.118,65

0,00

1.230.118,65

0,00

1.230.118,65

1.122.432,22

3.770.237,30

4.892.669,52

3.662.550,87

1.230.118,65

0,00

2.540.118,65
1.230.118,65

962000
964000

966000

Saldierung:
IST-Abgang

Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 284
284
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 850000
964000

966000
968000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Entkeimungsanlage
Sollfehlbetrag - AOHH: 2009

381.414,62

0,00

381.414,62

381.414,62

0,00

0,00

0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

381.414,62

0,00

381.414,62

381.414,62

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

381.414,62
381.414,62

381.414,62
381.414,62

381.414,62
0,00

0,00
381.414,62

0,00
0,00

381.414,62
381.414,62

381.414,62

762.829,24

1.144.243,86

762.829,24

381.414,62

0,00

762.829,24
0,00

Saldierung:
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr
SOLL-Abgang
Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 285
285
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 850000
962000
964000

966000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Entkeimungsanlage
Istfehlbetrag - AOHH: 2009
Sollfehlbetrag - AOHH: 2009

381.414,62
0,00

0,00
381.414,62

381.414,62
381.414,62

381.414,62
381.414,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
381.414,62

Summe mit Abwicklung Vorjahre

381.414,62

381.414,62

762.829,24

762.829,24

0,00

0,00

381.414,62
0,00

0,00

381.414,62

381.414,62

0,00

381.414,62

0,00

381.414,62

381.414,62

762.829,24

1.144.243,86

762.829,24

381.414,62

0,00

381.414,62
381.414,62

Saldierung:
IST-Abgang

Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 286
286
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll
0,00

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

Vorhaben 851000
6/851000+341000
6/851000+850400

Abwasserbeseitigung diverse
Darlehensaufnahme N.wasserwirtschaftsf.
Kanaleinmuendungsabgabe

0,00
17.812,39

20.102,00
0,00

20.102,00
17.812,39

20.102,00
0,00

0,00
17.812,39

0,00
0,00

20.102,00
0,00

Vorhaben 851000

Abwasserbeseitigung diverse
Summe ohne Abwicklung

17.812,39

20.102,00

37.914,39

20.102,00

17.812,39

0,00

Sollfehlbetrag - AOHH: 2008

372.514,94

0,00

372.514,94

372.514,94

0,00

0,00

20.102,00
0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

390.327,33

20.102,00

410.429,33

392.616,94

17.812,39

0,00

20.102,00
0,00

0,00
0,00

370.225,33
352.412,94

370.225,33
352.412,94

370.225,33
0,00

0,00
352.412,94

0,00
0,00

370.225,33
352.412,94

390.327,33

742.740,27

1.133.067,60

762.842,27

370.225,33

0,00

742.740,27
0,00

964000

966000
968000

Saldierung:
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr
SOLL-Abgang
Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 287
287
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
0,00

Vorhaben 851000

Abwasserbeseitigung diverse

Vorhaben 851000

Abwasserbeseitigung diverse
Summe ohne Abwicklung

962000
964000

966000

Gedruckt am: 13.03.2012

1,00

Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 - Auerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Betrge werden in EURO ausgewiesen)
Hw/Ansatz/Post
Bezeichnung
Anf.Reste
Anordnungssoll
Gesamtsoll

(Soll - VA)

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

+mehr/-weniger

0,00
0,00
0,00
372.514,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Istfehlbetrag - AOHH: 2008


Sollfehlbetrag - AOHH: 2008

390.327,33
0,00

0,00
372.514,94

390.327,33
372.514,94

390.327,33
372.514,94

0,00
0,00

0,00
0,00

Summe mit Abwicklung Vorjahre

390.327,33

372.514,94

762.842,27

762.842,27

0,00

0,00

372.514,94
0,00

0,00

370.225,33

370.225,33

0,00

370.225,33

0,00

370.225,33

390.327,33

742.740,27

1.133.067,60

762.842,27

370.225,33

0,00

372.514,94
370.225,33

Saldierung:
IST-Abgang

Gesamtsumme

rw_ra c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RAVH.QRP

Seite: 288
288
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gem 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)


Bezeichnung
Verwahrgelder Einnahmen
0/+360000
Mwst Abrechnung
0/+360100
Werbeabgabe
0/+360300
Stempelgebhren
0/+360900
Finanzamt-zahllast
0/+361000
Regionaltaxe
0/+361200
Nchtigungstaxe
0/+361300
Interessentenbeitrag
0/+361900
Seuchenvorsorgeabgabe
0/+362000
Lohnsteuer
0/+362100
Bundeskrankenkasse
0/+362200
Gebietskrankenkasse F.arbeiter U.angest.
0/+362300
Bundeskrankenkasse Vb-neu
0/+362400
Gewerkschaftsbeitr.,PV u. Sportsektion
0/+362500
Wrstv-zukunftsvorsorge-lohnabzug
0/+362600
Spk-zukunftsvorsorge-lohnabzug
0/+362700
Klubbeitraege Gabl
0/+362900
Gehaltsueberw.auf Geh.konten D.gd.bed.
0/+363100
bv-zukunftsvorsorge-lohnabzug
0/+363200
Wstenrot-zukunftsvorsorge-lohnabzug
0/+365100
Haftrcklsse
0/+365300
Erstze AMS f.ATZ
0/+365900
Dienstnehmerbeitrag PV BGM
0/+368000
Diverse Einzahlungen
0/+368100
Einlagen und Behebungen
0/+368300
LB- Abrechnungen
0/+368400
Einnahmen Erholungszentrum
0/+368500
Klubbeitraege Spoe
0/+368600
Klubbeitraege VP
0/+368800
Spenden fr wohlttige Zwecke
0/+368900
Gehaltsexekutionen
0/+379000
Depositen-leichenbestattung
0/+379200
Bestattungsvorsorge Wrstv
Summe Verwahrgelder Einnahmen

Anf. Rest

Soll

Gesamtsoll

Ist

Schl. Rest

94.988,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.076,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.064,57

1.073.477,78
3.173,52
48.016,49
281.738,38
0,00
3.577,32
389,51
42.443,26
1.121.586,43
164.598,63
1.619.057,35
796.101,57
68.272,24
18.700,00
9.025,00
6.480,00
6.031.500,13
8.100,00
600,00
113.567,46
0,00
0,00
178.146,44
4.936.985,91
1.989.668,51
216.838,61
8.011,26
27.846,12
0,00
351,83
222.721,65
16.624,41
19.007.599,81

1.168.465,92
3.173,52
48.016,49
281.738,38
0,00
3.577,32
389,51
43.519,69
1.121.586,43
164.598,63
1.619.057,35
796.101,57
68.272,24
18.700,00
9.025,00
6.480,00
6.031.500,13
8.100,00
600,00
113.567,46
0,00
0,00
178.146,44
4.936.985,91
1.989.668,51
216.838,61
8.011,26
27.846,12
0,00
351,83
222.721,65
16.624,41
19.103.664,38

1.069.956,96
3.173,52
48.016,49
281.738,38
0,00
3.577,32
389,51
42.804,50
1.121.586,43
164.598,63
1.619.057,35
796.101,57
68.272,24
18.700,00
9.025,00
6.480,00
6.031.500,13
8.100,00
600,00
113.567,46
0,00
0,00
178.146,44
4.936.985,91
1.989.668,51
216.838,61
8.011,26
27.846,12
0,00
351,83
222.721,65
16.624,41
19.004.440,23

98.508,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.224,15

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr

96.064,57

19.007.599,81

19.103.664,38

19.004.440,23

99.224,15

Verwahrgelder Einnahmen Saldierung


966000
IST-Abgang
Gesamtsumme Verwahrgelder

0,00
96.064,57

287.925,51
19.295.525,32

287.925,51
19.391.589,89

287.925,51
19.292.365,74

0,00
99.224,15

LE E R

Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr


962000
Ist-Abgnge
Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr

rw_radl c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RADL.QRP

Seite: 289
289
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gem 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)


Bezeichnung
Verwahrgelder Ausgaben
9/-360000
Mwst Abrechnung
9/-360100
Werbeabgabe
9/-360300
Stempelgebhren
9/-360900
Finanzamt-zahllast
9/-361000
Regionaltaxe
9/-361200
Nchtigungstaxe
9/-361300
Interessentenbeitrag
9/-361900
Seuchenvorsorgeabgabe
9/-362000
Lohnsteuer
9/-362100
Bundeskrankenkasse
9/-362200
Gebietskrankenkasse F.arbeiter U.angest.
9/-362300
Bundeskrankenkasse Vb-neu
9/-362400
Gewerkschaftsbeitr.,PV u. Sportsektion
9/-362500
Wrstv-zukunftsvorsorge-lohnabzug
9/-362600
Spk-zukunftsvorsorge-lohnabzug
9/-362700
Klubbeitraege Gabl
9/-362900
Gehaltsueberw.auf Geh.konten D.gd.bed.
9/-363100
bv-zukunftsvorsorge-lohnabzug
9/-363200
Wstenrot-zukunftsvorsorge-lohnabzug
9/-365100
Haftrcklsse
9/-365300
Erstze AMS f.ATZ
9/-365900
Dienstnehmerbeitrag PV BGM
9/-368000
Diverse Einzahlungen
9/-368100
Einlagen und Behebungen
9/-368300
LB- Abrechnungen
9/-368400
Einnahmen Erholungszentrum
9/-368500
Klubbeitraege Spoe
9/-368600
Klubbeitraege VP
9/-368800
Spenden fr wohlttige Zwecke
9/-368900
Gehaltsexekutionen
9/-379000
Depositen-leichenbestattung
9/-379200
Bestattungsvorsorge Wrstv
Summe Verwahrgelder Ausgaben

Anf. Rest

Soll

Gesamtsoll

Ist

Schl. Rest

0,00
917,09
12.520,80
-30.634,57
170,78
0,00
0,00
15.401,69
108.962,93
0,00
129.020,08
211,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.495,12
6.309,16
5.191,38
8.779,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.300,21
0,00
688.204,84
4.672,51
1.003.523,02

1.073.477,78
3.173,52
48.016,49
281.738,38
0,00
3.577,32
389,51
42.443,26
1.121.586,43
164.598,63
1.619.057,35
796.101,57
68.272,24
18.700,00
9.025,00
6.480,00
6.031.500,13
8.100,00
600,00
113.567,46
0,00
0,00
178.146,44
4.936.985,91
1.989.668,51
216.838,61
8.011,26
27.846,12
0,00
351,83
222.721,65
16.624,41
19.007.599,81

1.073.477,78
4.090,61
60.537,29
251.103,81
170,78
3.577,32
389,51
57.844,95
1.230.549,36
164.598,63
1.748.077,43
796.313,51
68.272,24
18.700,00
9.025,00
6.480,00
6.031.500,13
8.100,00
600,00
117.062,58
6.309,16
5.191,38
186.925,50
4.936.985,91
1.989.668,51
216.838,61
8.011,26
27.846,12
50.300,21
351,83
910.926,49
21.296,92
20.011.122,83

1.073.477,78
3.381,63
48.710,99
249.215,39
170,78
2.718,72
0,00
46.366,37
1.126.395,50
164.598,63
1.616.622,23
796.469,57
68.272,24
18.700,00
9.025,00
6.480,00
6.031.500,13
8.100,00
600,00
101.239,61
6.309,16
0,00
182.836,16
4.936.985,91
1.989.668,51
216.838,61
8.011,26
27.846,12
625,00
351,83
177.247,81
14.552,71
18.933.317,65

0,00
708,98
11.826,30
1.888,42
0,00
858,60
389,51
11.478,58
104.153,86
0,00
131.455,20
-156,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.822,97
0,00
5.191,38
4.089,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.675,21
0,00
733.678,68
6.744,21
1.077.805,18

359.048,09
359.048,09

0,00
0,00

359.048,09
359.048,09

359.048,09
359.048,09

0,00
0,00

Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr

1.362.571,11

19.007.599,81

20.370.170,92

19.292.365,74

1.077.805,18

Verwahrgelder Ausgaben Saldierung


966000
IST-Abgang
Gesamtsumme Verwahrgelder

0,00
1.362.571,11

287.925,51
19.295.525,32

287.925,51
20.658.096,43

0,00
19.292.365,74

287.925,51
1.365.730,69

LE E R

Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr


962000
Ist-Abgnge
Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr

rw_radl c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RADL.QRP

Seite: 290
290
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gem 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)


Bezeichnung
Vorschsse Einnahmen
0/+270000
Vorsteuer Evidenz
0/+279000
Diverse Vorschuesse
0/+279200
Diverse Handgelder
0/+279300
AC fr LB-Abrechnungen
0/+289000
Finanzamt Abrechnung
0/+290000
Centausgleich
Summe Vorschsse Einnahmen

Anf. Rest

Soll

Gesamtsoll

Ist

Schl. Rest

0,00
143.395,65
9.880,34
0,00
0,00
0,00
153.275,99

1.088.611,22
742.191,64
750,00
1.072.850,43
257.611,68
118,96
3.162.133,93

1.088.611,22
885.587,29
10.630,34
1.072.850,43
257.611,68
118,96
3.315.409,92

1.088.611,22
577.366,19
0,00
1.072.850,43
257.611,68
118,96
2.996.558,48

0,00
308.221,10
10.630,34
0,00
0,00
0,00
318.851,44

Vorschsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr


961100
Abwicklung Ist-berschuss Vorjahr
Summe Vorschsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr

1.147.986,65
1.147.986,65

0,00
0,00

1.147.986,65
1.147.986,65

1.147.986,65
1.147.986,65

0,00
0,00

Summe Vorschsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr

1.301.262,64

3.162.133,93

4.463.396,57

4.144.545,13

318.851,44

Vorschsse Einnahmen Saldierung


965100
Gesamtsumme Vorschsse

0,00
1.301.262,64

1.028.603,81
4.190.737,74

1.028.603,81
5.492.000,38

0,00
4.144.545,13

1.028.603,81
1.347.455,25

Summe Verwahrgelder und Vorschsse Einnahmen

1.397.327,21

23.486.263,06

24.883.590,27

23.436.910,87

1.446.679,40

Gesamtsumme Einnahmen

1.397.327,21

23.486.263,06

24.883.590,27

23.436.910,87

1.446.679,40

LE E R

rw_radl c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RADL.QRP

Seite: 291
291
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

0,00

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gem 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)


Bezeichnung
Vorschsse Ausgaben
9/-270000
Vorsteuer Evidenz
9/-279000
Diverse Vorschuesse
9/-279200
Diverse Handgelder
9/-279300
AC fr LB-Abrechnungen
9/-289000
Finanzamt Abrechnung
9/-290000
Centausgleich
Summe Vorschsse Ausgaben

Anf. Rest

Soll

Gesamtsoll

Ist

Schl. Rest

34.756,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.756,10

1.088.611,22
742.191,64
750,00
1.072.850,43
257.611,68
118,96
3.162.133,93

1.123.367,32
742.191,64
750,00
1.072.850,43
257.611,68
118,96
3.196.890,03

1.042.418,61
742.191,64
750,00
1.072.850,43
257.611,68
118,96
3.115.941,32

80.948,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.948,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Summe Vorschsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr

34.756,10

3.162.133,93

3.196.890,03

3.115.941,32

80.948,71

Vorschsse Ausgaben Saldierung


965100
Gesamtsumme Vorschsse

0,00
34.756,10

1.028.603,81
4.190.737,74

1.028.603,81
4.225.493,84

1.028.603,81
4.144.545,13

0,00
80.948,71

Summe Verwahrgelder und Vorschsse Ausgaben

1.397.327,21

23.486.263,06

24.883.590,27

23.436.910,87

1.446.679,40

Gesamtsumme Ausgaben

1.397.327,21

23.486.263,06

24.883.590,27

23.436.910,87

1.446.679,40

LE E R

Vorschsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr


961100
Abwicklung Ist-berschuss Vorjahr
Summe Vorschsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr

rw_radl c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RADL.QRP

Seite: 292
292
Seite:

VERZEICHNIS DER OFFENEN POSTEN DIVERSE EINZAHLUNGEN (VERWAHRGELDER) KONTO 9/0000-3680.


Belegnummer:
Div.Belege
Div.Belege
8779/06
4985/09
4294/10
9196/09
29501/09
26993/11
28843/11
22753-22755/11
23973/11
31355/11

Text:
Wusowski f.FF-Nk. 4194-00 Raten
Schermann f. FF-Nk.4727-01 Raten
Malik f.FF Nk.1620-05
zkan f. FF-Nk. F. Raten
Hajek (Schnabl) f. FF-Mollram Raten
Krenauer f.Gde.Stube 02/09
Krenauer f.Gde.Stube 07+08/09
Pinkl f. Jagdpacht Neunkirchen
Rottensteiner f. Jagdpacht Peisching
EHZ, Paylife 22.9.11
EHZ, Mastercard
EHZ, Ber. Abrechnung 12/11
SUMME:

Betrag:
130,58
98,37
15,00
165,00
48,91
35,70
17,27
350,00
3.200,00
59,31
0,10
-30,90
4.089,34

reabschl/verwgeld

Seite:

293

VERZEICHNIS DER OFFENEN POSTEN DIVERSE VORSCHSSE KONTO 0/0000+2790.


Belegnummer:
27695/11
30447/11
30448/11
30449/11
31303/11
30494/11
30689/11

Text:
Gde.Pens.Verb. 1/4 2012
Spk.Nk. f. Tilgung NKKG
Gehlter Beamte 01/2012
Grnbichler f. 01/12
Auflsung Depotgeld
Bezge Aushilfen 12/11
Volksbank f. Tilgungsrate

Betrag:
225.291,00
32.869,92
52.924,27
14.016,93
30.362,28
-35.896,38
-11.346,92
308.221,10

reabschl/vorschu

Seite:

294

Gemeindekennziffer:
318180

Gemeinde:
Stadtgemeinde Neunkirchen

Pol. Bez.
Neunkirchen

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt fr Gemeinden

2011
Anlage 5b

Rechnungs-Querschnitt fr Gemeinden

I. Querschnitt
Bezeichnung
Einnahmen der laufenden Gebarung

Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

Summe
o + aoH

davon
A 85-89

Summe ohne
A 85-89

Eigene Steuern

Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859

4.189.612,40

140.298,25

4.049.314,15

11

Ertragsanteile

Gruppen 858 und 859

12

Gebhren fr die Bentzung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen

Gruppe 852

9.803.265,27

0,00

9.803.265,27

4.165.390,16

3.651.804,06

13

Einnahmen aus Leistungen

Unterklasse 81

513.586,10

5.401.643,38

3.323.880,80

2.077.762,58

14

Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Ttigkeit

Gruppen 820, 822 bis 825

231.042,41

90.123,08

140.919,33

15

Laufende Transferzahlungen von Trgern des ffentlichen Rechts

Gruppen 860 bis 864, 888

40.560.081,88

117.097,86

40.442.984,02

16

Sonstige laufende Transfereinnahmen

Gruppen 865 bis 868, 880

295.882,01

0,00

295.882,01

Gruppe 869

684.592,86

0,00

684.592,86

17
18

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und


marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)
Einnahmen aus Veruerung und sonstige Einnahmen

19

Summe 1 (laufende Einnahmen)

20

Leistungen fr Personal

Klasse 5

9.063.007,64

2.368.688,24

6.694.319,40

21

Pensionen und sonstige Ruhebezge

Gruppe 760

483.273,95

17.885,80

465.388,15

22

Bezge der gewhlten Organe

Gruppe 721

323.928,23

0,00

323.928,23

23

Gebrauchs- und Verbrauchsgter, Handelswaren

Klasse 4

1.238.868,81

764.950,90

473.917,91

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

7.927.967,06

2.735.597,48

5.192.369,58

1.057.104,25

159.232,01

897.872,24

5.948.462,83

86.636,99

5.861.825,84

10

Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829

360.954,59

65.692.464,96

274.107,99

7.597.312,04

86.846,60

58.095.152,92

Ausgaben der laufenden Gebarung

25

Zinsen fr Finanzschulden

Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654,


Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721
Gruppen 650, 651, 653 und 654

26

Laufende Transferzahlungen an Trger des ffentlichen Rechts

Gruppen 750 bis 754

27

Sonstige laufende Transferausgaben

Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780

480.047,57

882,25

479.165,32

Gruppe 769

684.592,86

684.592,86

0,00

28

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und


marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)

29

Summe 2 (laufende Ausgaben)

91

Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung

24

rw_5bK02.xls

Summe 1 minus Summe 2

Seite:
295
Seite: 295

27.207.253,20

6.818.466,53

20.388.786,67

38.485.211,76

778.845,51

37.706.366,25

Bezeichnung
Einnahmen der Vermgensgebarung ohne Finanztransaktionen

Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

30

Veruerung von unbeweglichem Vermgen

Unterklassen 00, 01 und 05

31

Veruerung von beweglichem Vermgen

Unterklassen 02 bis 04

32

Veruerung von aktivierungsfhigen Rechten

Unterklasse 07

33

Kapitaltransferzahlungen von Trgern des ffentlichen Rechts

34

Sonstige Kapitaltransfereinnahmen

39

Summe 3: Einnahmen der Vermgensgebarung ohne Finanztransaktionen

Summe
o + aoH

Summe
A 85 - 89

Summe ohne
85 - 89

1.429.132,85

40.110,02

1.389.022,83

90.583,79

89.463,79

1.120,00

434,93

434,93

0,00

Gruppen 870 bis 874, 889

19.977,00

13.896,00

6.081,00

Gruppen 875 bis 878, 885

0,00

0,00

0,00

1.540.128,57

143.904,74

1.396.223,83

Ausgaben der Vermgensgebarung ohne Finanztransaktionen


40

Erwerb von unbeweglichem Vermgen

Unterklassen 00, 01 und 05

41

Erwerb von beweglichem Vermgen

Unterklassen 02 bis 04

42

Erwerb von aktivierungsfhigen Rechten

Unterklasse 07

43

Kapitaltransferzahlungen an Trger des ffentlichen Rechts

Gruppen 770 bis 774

44

Sonstige Kapitaltransferausgaben

Gruppen 775 bis 778, 785

49

Summe 4: Ausgaben der Vermgensgebarung ohne Finanztransaktionen

92

Saldo 2: Ergebnis der Vermgensgebarung


ohne Finanztransaktionen

rw_5bK02.xls

2.710.137,42

380.666,13

2.329.471,29

327.693,78

56.685,86

271.007,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.818,48

0,00

103.818,48

3.141.649,68

437.351,99

2.704.297,69

-1.601.521,11

-293.447,25

-1.308.073,86

Summe 3 minus Summe 4

Seite:
296
Seite: 296

Bezeichnung
Einnahmen aus Finanztransaktionen

Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

Summe
o + aoH

davon
A 85 - 89

Summe ohne
A 85 - 89

50

Veruerung von Beteiligungen und Wertpapieren

Unterklasse 08, Gruppe 220

0,00

0,00

0,00

51

Entnahmen aus Rcklagen

Gruppe 298

0,00

0,00

0,00

Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

0,00

0,00

0,00

15.098,17

0,00

15.098,17

54

Einnahmen aus der Rckzahlung von Darlehen an Trger des ffentlichen


Rechts
Einnahmen aus der Rckzahlung von Darlehen an andere und von
Bezugsvorschssen
Aufnahmen von Finanzschulden von Trgern des ffentlichen Rechts

Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

20.102,00

20.102,00

0,00

55

Aufnahme von Finanzschulden von anderen

Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

Investitions- und Tilgungszuschsse zw. Unternehmungen und marktbest.


Betrieben der Gemeinde (85 - 89) und der Gemeinde

Gruppe 879

0,00

0,00

0,00

56
59

Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen

60

Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren

Unterklasse 08, Gruppe 220

50.760,42

0,00

50.760,42

61

Zufhrungen an Rcklagen

Gruppe 298

0,00

0,00

0,00

62

Gewhrung von Darlehen an Trger des ffentlichen Rechts

Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

0,00

0,00

0,00

63

Gewhrung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschssen

Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

14.750,00

0,00

14.750,00

64

Rckzahlung von Finanzschulden bei Trgern des ffentlichen Rechts

Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

145.198,60

0,00

145.198,60

65

Rckzahlung von Finanzschulden bei anderen

Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

1.842.687,49

428.831,57

1.413.855,92

Investitions- und Tilgungszuschsse zw. Unternehmungen und marktbest.


Betrieben der Gemeinde (A85 - 89) und der Gemeinde

Gruppe 779

0,00

0,00

0,00

66
69

Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen

93

Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen

52
53

Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

27.035.200,17

20.102,00

27.015.098,17

Ausgaben aus Finanztransaktionen

Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen


ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen

Summe 5 minus Summe 6


Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3

94

rw_5bK02.xls

Seite:
297
Seite: 297

2.053.396,51

428.831,57

1.624.564,94

24.981.803,66

-408.729,57

25.390.533,23

61.865.494,31

76.668,69

61.788.825,62

II. Ableitung des Finanzierungssaldos


Bezeichnung

71

Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und


ohne Finanztransaktionen
berrechnung Jahresergebnis A 85 - 89

95

Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")

70

Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

Summe
o + aoH

davon
A 85 - 89

Saldo 1 plus Saldo 2

36.398.292,39
76.668,69
36.474.961,08

Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"

III. bersicht Gesamthaushalt


80

Einnahmen der laufenden und der Vermgensgebarung

Summen 1, 3 und 5

Zufhrungen aus dem ord.Haushalt und Rckfhrungen aus dem ao Haushalt Gruppe 910

94.267.793,70
12.713.635,78

81
82

Abwicklung Soll-berschsse Vorjahre

Gruppe 963

3.983.379,27

83

Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr

Gruppe 968

0,00

79

Summe 7: Gesamteinnahmen

110.964.808,75

Ausgaben der laufenden und der Vermgensgebarung

Summen 2, 4 und 6

32.402.299,39

Zufhrungen an den ao Haushalt und Rckfhrungen an den ord. Haushalt

Gruppe 910

39.713.635,78

86

Abwicklung Soll-Abgnge Vorjahre

Gruppe 964

40.778.603,64

87

Abwicklung Soll-berschuss laufendes Jahr

Gruppe 967

0,00

89

Summe 8: Gesamtausgaben

99

Administratives Jahresergebnis

84
85

rw_5bK02.xls

Summe ohne
A 85 - 89

112.894.538,81
Summe 7 minus Summe 8

Seite:
298
Seite: 298

-1.929.730,06

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2011
Ergnzung zum Rechnungsquerschnitt

admin. Jahresergebnis lt. Seite 298


+ Konto 2/8830+1300
+ Konto 2/8830+9921
+ Konto 2/8880+1300
+ Konto 2/8880+9921
+ Konto 2/8990+9921
- Konto 1/8830-1300
- Konto 1/8830-9920
- Konto 1/8880-1300
- Konto 1/8880-9920
- Konto 1/8990-9920
Gebarungsergebnis = admin. Defizit ohne gebuchte Abwicklung

-1.929.730,06
16.188,63
77.925,49
290,95
0,00
0,00
-76.932,93
0,00
-1.387,28
-104.893,03
-22.336,66
-2.040.874,89

Gebarungsergebnis o.H. Soll-Fehlbetrag lt.Seite 10


Gebarungsergebnis a.o.H. Soll-Fehlbetrag lt.Seite 267
Gebarungsergebnis a.o.H. Soll-berschu lt.Seite 268
Gebarungsergebnis o.H. und a.o.H.

-2.232.335,42
-2.152.005,31
2.343.465,84
-2.040.874,89

Anm.: Die o.a. Konten sind im Rechnungsquerschnitt


nicht enthalten.

Seite:

299

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG


Gewhlte Gemeindeorgane
Vertretungskrper und allg. Verwaltung
Hauptverwaltung
Hauptverwaltung
Personalamt
Hilfsamt
Elektronische Datenverarbeitung
Hauptverwaltung
Standesamt
Einwohneramt
Staatsbrgerschaft
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Pensionen
Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
Personalbetreuung
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Summe der Gruppe 0
FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Sicherheitspolizei
Sicherheitspolizei
Feuerwehrwesen
Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.
Summe der Gruppe 1
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
Allgemeinbildender Unterricht
Allgemeinbildender Unterricht
Volksschule Mhlfeld
Volksschule Steinfeld
Volksschule Peisching
Hauptschulen
Sonderschulen
Schulen der Polytechn. Lehrgnge
Frderung des Unterrichtes
Schlerbetreuung
Vorschulische Erziehung
Kindergarten Rohrbacher Strae
Kindergarten Fabriksgasse
Kindergarten Bltterstrasse
Kindergarten Wiener Strasse
Kindergarten Mollram
Kindergarten Raxgasse/Schreckgasse
Sport und auerschul. Leibeserziehung
Sportplatz mit Sporthaus
Kegelbahnen
Erwachsenenbildung
Volksbchereien
Summe der Gruppe 2

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Bezge
der
Beamten
500000 - 500099

Bezge
der
VB Angestellten
510000 - 510099

Abfertigungen
510100 - 510199

Bezge
der
VB Arbeiter
511000 - 511099

Angestellte
ganzjhrig
beschftigt
520000 - 520099

Zwischensumme
Blatt 1

0,00
75.589,24

266.642,21
124.791,46
28.967,94
62.015,40

78.919,22

2.008,84

23.460,96

423.159,51
124.791,46
28.967,94
85.476,36

152.635,00
50.551,09
61.060,07

152.635,00
50.551,09
61.060,07

296.385,73

296.385,73
0,00

75.589,24

1.043.048,90

530.002,00

45.674,03

530.002,00

37.096,36
82.770,39

0,00

61.034,10
139.953,32

25.469,80

61.034,10
1.284.061,26

575.676,03

0,00

0,00

0,00

93.411,19
64.872,90
114.730,21
30.788,18
181.644,30

350,00
15.382,13
9.861,56

22.298,92

37.096,36
612.772,39

93.411,19
64.872,90
115.080,21
30.788,18
197.026,43
9.861,56
22.298,92
0,00

33.730,99
22.047,17
4.307,47
1.786,41

5.980,02

10.502,58
6.301,57

0,00

72.019,32
244.106,70

Seite: 300
300
Seite:

112.423,14
153.449,49
153.787,21
67.928,36
67.898,04
92.493,76

3.500,00
3.350,00
4.912,50
1.725,00
1.375,00
2.775,00

9.956,94

5.980,02

11.187,32
1.083.458,77

149.654,13
178.846,66
168.987,20
71.439,77
69.273,04
95.268,76
20.459,52
6.301,57

7.046,08
50.277,27

90.252,72
1.383.822,76

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

bertrag
von
Blatt 1

Arbeiter
ganzjhrig
beschftigt
521000 - 521099

Angestellte
nicht ganzjhrig
beschftigt
522000 - 522099

Arbeiter
nicht ganzjhrig
beschftigt
523000 - 523099

Geldbezge
fr
die Waldaufsicht
523100 - 523199

Sachbezge
fr
Beamte
530000 - 530099

Zwischensumme
Blatt 2

0,00

0,00

423.159,51
124.791,46
28.967,94
85.476,36

2.888,34

152.635,00
50.551,09
61.060,07

426.047,85
124.791,46
28.967,94
85.476,36

8.139,08

160.774,08
50.551,09
61.060,07

296.385,73

296.385,73

0,00

0,00

61.034,10
1.284.061,26

0,00

8.139,08

2.888,34

0,00

575.676,03
37.096,36
612.772,39

0,00

0,00

93.411,19
64.872,90
115.080,21
30.788,18
197.026,43
9.861,56
22.298,92

0,00

0,00

0,00

61.034,10
1.295.088,68

3.327,84

579.003,87

3.327,84

37.096,36
616.100,23

93.411,19
72.986,90
122.403,07
33.114,44
209.619,20
9.861,56
25.262,32

8.114,00
7.322,86
2.326,26
12.592,77
2.963,40

0,00
149.654,13
178.846,66
168.987,20
71.439,77
69.273,04
95.268,76

0,00

5.528,74
7.812,14

20.459,52
6.301,57
90.252,72
1.383.822,76

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

13.340,88

0,00

Seite: 301
301
Seite:

10.789,70
7.186,32
11.491,20
999,57
2.472,81
8.155,38

160.443,83
191.561,72
188.290,54
72.439,34
71.745,85
103.424,14

142,61

20.602,13
6.301,57

1.217,13
75.774,01

0,00

0,00

91.469,85
1.472.937,65

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 2

Sachbezge
der
VB Ang.
540000 - 540099

530100 - 530199
0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

Sachbezge
der
VB Arb.
541000 - 541099

0,00

Reisekosten

Mehrleistungsvergtung

560000 - 560099

565000 - 565099

Zwischensumme
Blatt 3

1.279,09

426.047,85
124.791,46
28.967,94
85.476,36

138,66
261,00

160.774,08
50.551,09
61.060,07

1.363,00

287,97

296.385,73

1.279,09

930,02
26,32

2.679,98

181,69

3.709,50

795,43

1.556,00

710,86

164.488,51
50.551,09
61.770,93

483,63

296.869,36

0,00
61.034,10
1.295.088,68

0,00

0,00

1.762,66

287,97

579.003,87
37.096,36
616.100,23

0,00

0,00

93.411,19
72.986,90
122.403,07
33.114,44
209.619,20
9.861,56
25.262,32

227,22
227,22

4.407,04

7.945,48

61.034,10
1.309.491,83

2.631,38

40.468,60

622.103,85

518,30
3.149,68

799,80
41.268,40

38.641,68
660.745,53

93.411,19
77.464,60
122.659,80
33.209,01
220.823,53
9.861,56
25.309,61

4.477,70
256,73
94,57
11.204,33
47,29

0,00

0,00

160.443,83
191.561,72
188.290,54
72.439,34
71.745,85
103.424,14

40,54

20.602,13
6.301,57
91.469,85
1.472.937,65

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

430.084,48
125.078,78
28.967,94
89.367,55

260,53
6.258,74
4.204,26
125,40
108,10
247,02

160.704,36
197.861,00
192.573,80
72.564,74
71.853,95
104.250,46

79,00

579,30

3.026,87

0,00

40,54

Seite: 302
302
Seite:

27,03
30.338,57

23.629,00
6.301,57
237,50
895,80

0,00

91.734,38
1.504.212,56

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

bertrag
von
Blatt 3

Diverse Zulagen

Rufbereitschaft

565100 - 565199

565200 - 565299

Zuwendungen
anlsslich.
Dienstjubilen
566000 - 566099

Sonstige
Nebengebhren
569000 - 569099

Fehlgeldentschdigungen
569100 - 569199

1.279,09

1.279,09

430.084,48
125.078,78
28.967,94
89.367,55

2.002,34

164.488,51
50.551,09
61.770,93

4.400,00

296.869,36

25.116,96

373,31

217,20

5.509,34
289,56

651,60
217,20
455,04

31.519,30

622.103,85

68.066,84

38.641,68
660.745,53

68.066,84

0,00

0,00

5.509,34

828,35

1.375,56

61.034,10
1.348.724,38

10.994,00

2.486,68

217,20

703.868,57

10.994,00

2.486,68

217,20

38.641,68
742.510,25

217,20
4.753,60
143,71
1.892,30

4.843,80

0,00

93.628,39
82.218,20
122.803,51
33.209,01
227.559,63
9.861,56
25.309,61
0,00

160.704,36
197.861,00
192.573,80
72.564,74
71.853,95
104.250,46

217,20
217,20
217,20

217,20

23.629,00
6.301,57

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

169.540,11
50.551,09
61.988,13

0,00

61.034,10
1.309.491,83

91.734,38
1.504.212,56

432.677,33
130.588,12
29.257,50
89.367,55

322.441,36

0,00

93.411,19
77.464,60
122.659,80
33.209,01
220.823,53
9.861,56
25.309,61

Zwischensumme
Blatt 4

160.921,56
198.078,20
192.791,00
72.564,74
71.853,95
104.467,66
23.629,00
6.301,57

2.036,01

0,00

Seite: 303
303
Seite:

9.597,40

0,00

217,20
1.303,20

91.951,58
1.517.149,17

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

bertrag
von
Blatt 4

DGB fr Familienbeihilfe fr
Beamte
580000 - 580099

DGB fr Familienbeihilfe fr
VB
580100 - 580199

DGB fr Familienbeihilfe fr
Aushilfen
580200 - 580299

Sonst. DGB
zur sozialen
Sicherheit
581000 - 581099

DGB zur sozialen


Sicherheit fr
VB
581100 - 581199

1.279,09
432.677,33
130.588,12
29.257,50
89.367,55

Zwischensumme
Blatt 5

1.279,09
3.401,52

15.966,73
3.238,45
1.316,58
2.941,81

220,38

2.639,23

1.056,42

73.748,43
26.164,31
5.417,84
13.942,81

528.653,62
159.990,88
35.991,92
107.308,59

169.540,11
50.551,09
61.988,13

7.181,00
2.254,54
2.746,83

31.815,07
10.722,26
11.411,17

208.536,18
63.527,89
76.146,13

322.441,36

14.324,89

64.625,38

401.391,63

0,00

0,00

61.034,10
1.348.724,38

3.401,52

2.733,06
52.703,89

703.868,57

26.077,81

2.035,06

38.641,68
742.510,25

26.077,81

244,57
2.279,63

93.628,39
82.218,20
122.803,51
33.209,01
227.559,63
9.861,56
25.309,61
0,00

1.402,55
3.106,66
4.605,94
1.371,82
8.216,46
443,77
729,28
56,00

1.276,80

0,00

2.639,23

12.394,19
250.241,46

76.161,35
1.658.987,28

22.002,38

9.686,87

763.670,69

22.002,38

8.045,13
17.732,00

46.931,38
810.602,07

16.505,25
14.188,75
24.002,42
6.209,33
38.631,42
1.965,13
4.711,76

111.536,19
99.878,71
151.757,13
40.894,76
275.666,43
12.270,46
30.883,99

1.671,83

2.068,95

365,10
345,26
104,60
1.258,92
133,34

341,12

160.921,56
198.078,20
192.791,00
72.564,74
71.853,95
104.467,66

6.561,59
7.695,46
7.649,02
3.104,54
3.094,23
4.153,79

666,60
474,15
738,22
123,96
173,17
491,83

29.451,88
41.125,28
34.691,37
14.496,60
16.686,76
18.505,00

197.601,63
247.373,09
235.869,61
90.289,84
91.808,11
127.618,28

23.629,00
6.301,57

1.051,75
283,62

6,42

4.965,94
1.336,65

29.653,11
7.921,84

3.750,08
57.561,68

371,86
5.253,43

17.663,35
286.808,72

113.736,87
1.866.829,00

91.951,58
1.517.149,17

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

56,00

Seite: 304
304
Seite:

0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

bertrag
von
Blatt 5

DGB zur sozialen


Sicherheit fr
Aushilfen
581200 - 581299

DGB
fr
Familienbeihilfen
582000 - 582099

DGB
Mitarbeitervorsorgekasse
582900 - 582999

freiw. soz.
(nur Barl.)
Ruhebezge
590000 - 590099

Pensionen und
sonstige
Ruhebezge
760000 - 760099

1.279,09
528.653,62
159.990,88
35.991,92
107.308,59

Zwischensumme
Blatt 6

7.303,44
1.165,74

1.897,56
240,41
136,51
344,74

4.870,90

208.536,18
63.527,89
76.146,13

6.115,64

196,11

1.788,24

196,04

8.582,53
531.716,92
166.346,93
36.128,43
112.524,23
210.520,53
63.527,89
76.342,17

401.391,63

401.391,63

0,00

0,00

76.161,35
1.658.987,28

6.036,64

0,00

763.670,69
46.931,38
810.602,07

111.536,19
99.878,71
151.757,13
40.894,76
275.666,43
12.270,46
30.883,99

3.011,37

0,00

15.207,32

7.521,37

0,00

0,00

1.710,50
1.605,61
489,81
5.752,23

7.521,37

76.161,35
1.683.242,61

771.192,06
844,00
844,00

0,00

47.775,38
818.967,44

111.536,19
102.064,50
153.722,30
41.739,11
282.731,34
12.416,06
31.508,69

475,29
359,56
354,54
1.312,68
145,60

624,70

2.068,95

2.068,95

197.601,63
247.373,09
235.869,61
90.289,84
91.808,11
127.618,28

3.136,97
1.791,50
3.495,20
506,88
657,80
2.298,59

1.076,30
857,10
1.900,83
291,13
17,03
1.536,62

201.814,90
250.021,69
241.265,64
91.087,85
92.482,94
131.453,49

29.653,11
7.921,84

30,06

125,46

29.808,63
7.921,84

113.736,87
1.866.829,00

1.604,17
23.704,02

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

Seite: 305
305
Seite:

100,58
8.552,72

0,00

0,00

115.441,62
1.899.085,74

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
012000
016000
02
022000
023000
025000
03
030000
08
080000
09
099000

1
12
120000
16
164000

2
21
210000
211100
211200
211300
212000
213000
214000
23
232000
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
26
262000
269000
27
273000

bertrag
von
Blatt 6

Pensionen und
sonstige
Ruhebezge
760100 - 760199

Beitrag an
Gemeindepensionsverband
752000 - 752099

Beitrag an
Gemeindepensionsverband
752100 - 752199

Gesamtsumme

8.582,53

8.582,53

531.716,92
166.346,93
36.128,43
112.524,23

531.716,92
190.491,93
36.128,43
112.524,23

24.145,00

210.520,53
63.527,89
76.342,17

210.520,53
63.527,89
111.926,41

35.584,24

401.391,63

401.391,63

0,00

92.849,55

717.601,92

76.161,35
1.683.242,61

92.849,55

741.746,92

810.451,47

35.584,24

0,00

0,00

771.192,06
47.775,38
818.967,44

76.161,35
2.553.423,32

771.192,06

0,00

0,00

111.536,19
102.064,50
153.722,30
41.739,11
282.731,34
12.416,06
31.508,69

0,00

0,00

0,00

47.775,38
818.967,44

111.536,19
102.064,50
153.722,30
41.739,11
323.360,10
12.416,06
31.508,69

40.628,76

2.068,95

2.068,95

201.814,90
250.021,69
241.265,64
91.087,85
92.482,94
131.453,49

201.814,90
250.021,69
241.265,64
91.087,85
92.482,94
131.453,49

29.808,63
7.921,84

29.808,63
7.921,84

115.441,62
1.899.085,74

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 306
306
Seite:

40.628,76

0,00

0,00

115.441,62
1.939.714,50

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

KUNST, KULTUR UND KULTUS


Musik und darstellende Kunst
Musik und darstellende Kunst
Heimatpflege
Heimatpflege
Kultus
Kultus
Summe der Gruppe 3
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDERUNG
Gesonderte Verwaltung
Soziale Wohlfahrt und Wohnbaufrderung
Freie Wohlfahrt
Essen auf Rdern
Summe der Gruppe 4

Bezge
der
Beamten
500000 - 500099

Bezge
der
VB Angestellten
510000 - 510099

0,00

0,00

Abfertigungen
510100 - 510199

0,00

Bezge
der
VB Arbeiter
511000 - 511099

Angestellte
ganzjhrig
beschftigt
520000 - 520099

11.187,20

11.187,20

324,75

324,75

11.511,95

STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR


Straenbau
Gemeindestrassen
Parkraumbewirtschaftung
Summe der Gruppe 6

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

36.821,61

0,00

7.263,51
44.085,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.733,56

20.579,40

21.733,56

20.579,40

264.553,58
23.366,64
287.920,22

Seite: 307
307
Seite:

0,00
11.511,95

36.821,61

GESUNDHEIT
Gesundheitsdienst
Gesundheitsdienst
Sonstige Einrichtungen u. Manahmen
Summe der Gruppe 5

Zwischensumme
Blatt 1

0,00

7.263,51
44.085,12

20.406,06

20.406,06

20.406,06

0,00
20.406,06

0,00

306.866,54
23.366,64
330.233,18

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

bertrag
von
Blatt 1

Arbeiter
ganzjhrig
beschftigt
521000 - 521099

Angestellte
nicht ganzjhrig
beschftigt
522000 - 522099

11.187,20

Arbeiter
nicht ganzjhrig
beschftigt
523000 - 523099

Geldbezge
fr
die Waldaufsicht
523100 - 523199

Sachbezge
fr
Beamte
530000 - 530099

Zwischensumme
Blatt 2

1.217,07

12.404,27

324,75
0,00
11.511,95

324,75

0,00

0,00

44,00
1.261,07

0,00

0,00

36.821,61
7.263,51
44.085,12

36.821,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.406,06
0,00
20.406,06

306.866,54
23.366,64
330.233,18

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

44,00
12.773,02

7.263,51
44.085,12

20.406,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Seite: 308
308
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.406,06

0,00

306.866,54
23.366,64
330.233,18

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 2

Sachbezge
der
VB Ang.
540000 - 540099

530100 - 530199
3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

12.404,27

Sachbezge
der
VB Arb.
541000 - 541099

Reisekosten

Mehrleistungsvergtung

560000 - 560099

565000 - 565099

Zwischensumme
Blatt 3

27,02

12.431,29

324,75
44,00
12.773,02

324,75

0,00

0,00

27,02

0,00

0,00

36.821,61
7.263,51
44.085,12

36.821,61

0,00

0,00

0,00

6.012,50
6.012,50

0,00

20.406,06
0,00
20.406,06

306.866,54
23.366,64
330.233,18

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

44,00
12.800,04

13.276,01
50.097,62

20.406,06

0,00

0,00

0,00

0,00

103,82

2.779,58
277,32
3.056,90

103,82

Seite: 309
309
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00
20.406,06

0,00

309.749,94
23.643,96
333.393,90

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

bertrag
von
Blatt 3

Diverse Zulagen

Rufbereitschaft

565100 - 565199

565200 - 565299

Zuwendungen
anlsslich.
Dienstjubilen
566000 - 566099

Sonstige
Nebengebhren
569000 - 569099

Fehlgeldentschdigungen

Zwischensumme
Blatt 4

569100 - 569199

12.431,29

12.431,29

324,75

324,75

44,00
12.800,04

0,00

0,00

0,00

0,00

36.821,61
13.276,01
50.097,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00
12.800,04

362,04

37.183,65

362,04

13.276,01
50.459,66

20.406,06
0,00
20.406,06

309.749,94
23.643,96
333.393,90

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

20.406,06

0,00

0,00

10.597,44
10.597,44

0,00

0,00

0,00

0,00
20.406,06

0,00

324.864,38
23.643,96
348.508,34

4.517,00
0,00

Seite: 310
310
Seite:

4.517,00

0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

bertrag
von
Blatt 4

DGB fr Familienbeihilfe fr
Beamte
580000 - 580099

DGB fr Familienbeihilfe fr
VB
580100 - 580199

12.431,29

504,65

324,75

14,62

44,00
12.800,04

0,00

37.183,65
13.276,01
50.459,66

519,27

DGB fr Familienbeihilfe fr
Aushilfen
580200 - 580299

Sonst. DGB
zur sozialen
Sicherheit
581000 - 581099

DGB zur sozialen


Sicherheit fr
VB
581100 - 581199

54,75

54,75

0,00

1.659,81

0,00

325,06
1.984,87

0,00

0,00

2.363,94

15.354,63

74,42

413,79

2.438,36

44,00
15.812,42

7.349,13

46.192,59

1.547,99
8.897,12

15.149,06
61.341,65

20.406,06
0,00
20.406,06

324.864,38
23.643,96
348.508,34

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Zwischensumme
Blatt 5

20.406,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.406,06

0,00

61.896,14
3.994,69
65.890,83

387.740,27
27.638,65
415.378,92

979,75
0,00

979,75

Seite: 311
311
Seite:

0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

bertrag
von
Blatt 5

15.354,63

DGB zur sozialen


Sicherheit fr
Aushilfen
581200 - 581299

DGB
fr
Familienbeihilfen
582000 - 582099

DGB
Mitarbeitervorsorgekasse
582900 - 582999

freiw. soz.
(nur Barl.)
Ruhebezge
590000 - 590099

Pensionen und
sonstige
Ruhebezge
760000 - 760099

Zwischensumme
Blatt 6

256,56

15.611,19

413,79
44,00
15.812,42

413,79

256,56

0,00

46.192,59
15.149,06
61.341,65

0,00

0,00

0,00

591,60

0,00

0,00

591,60

46.784,19

0,00

0,00

20.406,06
0,00
20.406,06

387.740,27
27.638,65
415.378,92

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

44,00
16.068,98

15.149,06
61.933,25

20.406,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.572,31
373,35
1.945,66

Seite: 312
312
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00
20.406,06

0,00

389.312,58
28.012,00
417.324,58

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
39
390000

4
40
400000
42
423000

5
51
510000
55
559000

6
61
612000
612100

bertrag
von
Blatt 6

Pensionen und
sonstige
Ruhebezge
760100 - 760199

Beitrag an
Gemeindepensionsverband
752000 - 752099

Beitrag an
Gemeindepensionsverband
752100 - 752199

Gesamtsumme

15.611,19

15.611,19

413,79

413,79

44,00
16.068,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.784,19
15.149,06
61.933,25

46.784,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.406,06
0,00
20.406,06

389.312,58
28.012,00
417.324,58

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

44,00
16.068,98

15.149,06
61.933,25

20.406,06
353.955,68
353.955,68

0,00

0,00

0,00

Seite: 313
313
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.955,68
374.361,74

0,00

389.312,58
28.012,00
417.324,58

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

DIENSTLEISTUNGEN
ffentliche Einrichtungen
WC-Anlagen
Straenreinigung
Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.
Park- und Gartenanlagen,
Friedhfe und Einsegnungshallen
Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe
Bauhof
Sonstige Mrkte
Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe
Erholungszentrum
Liegenschaften, Wohn- und Geschfts
Waldbesitz
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Betriebe der Mllbeseitigung
Abfallbehandlung
Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude
Wirtschaftliche Unternehmungen
Installationsbetriebe
Bestattungsunternehmungen
Wirtschaftliche Unternehmungen
Kommunalservice
Summe der Gruppe 8
FINANZWIRTSCHAFT
GESONDERTE VERWALTUNG
Finanzwirtschaft
Summe der Gruppe 9
Gesamtsumme

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Bezge
der
Beamten
500000 - 500099

Bezge
der
VB Angestellten
510000 - 510099

7.244,50
4.200,75
11.657,12

Abfertigungen
510100 - 510199

10.226,40
11.118,00

Angestellte
ganzjhrig
beschftigt
520000 - 520099

12.346,06
100.059,64
186.814,72

5.132,40

Zwischensumme
Blatt 1

12.346,06
110.286,04
205.177,22
4.200,75
127.520,32

115.863,20

7.244,53

93.235,38

Bezge
der
VB Arbeiter
511000 - 511099

79.161,64
1.800,00

3.622,00

86.406,17
5.422,00

181.567,67

948,77

280.884,22
0,00

127.605,54
5.088,88
184.183,94
29.274,13

127.605,54
5.088,88
184.183,94
29.274,13
76.083,31

76.083,31
116.645,64
213.707,73

357.446,74
94.046,15

473,96
10.153,82

474.566,34
317.907,70

0,00

45.701,29
575.720,25

24.638,84
51.115,64

182.304,01
1.657.562,32

15.198,55

252.644,14
2.299.596,76

0,00
605.591,24

367.359,96
367.359,96
2.378.824,88

38.713,20
38.713,20
116.388,26

0,00
3.180.406,58

0,00
111.351,68

406.073,16
406.073,16
6.392.562,64

Seite: 314
314
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 1

Arbeiter
ganzjhrig
beschftigt
521000 - 521099

Angestellte
nicht ganzjhrig
beschftigt
522000 - 522099

12.346,06
110.286,04
205.177,22
4.200,75
127.520,32

Arbeiter
nicht ganzjhrig
beschftigt
523000 - 523099

Geldbezge
fr
die Waldaufsicht
523100 - 523199

Sachbezge
fr
Beamte
530000 - 530099

Zwischensumme
Blatt 2

1.319,18

13.665,24
110.286,04
286.617,38
4.200,75
141.323,40

81.440,16
13.803,08

86.406,17
5.422,00

275,04

86.681,21
5.422,00

280.884,22

5.444,12

286.328,34

0,00

300,00

300,00

127.605,54
5.088,88
184.183,94
29.274,13
76.083,31

127.605,54
5.088,88
184.183,94
29.274,13
76.083,31

474.566,34
317.907,70

3.672,29
151.910,90

478.238,63
469.818,60

252.644,14
2.299.596,76

0,00

0,00

158.870,07
416.734,84

300,00

0,00

411.514,21
2.716.631,60

406.073,16
406.073,16
6.392.562,64

0,00
13.340,88

0,00
8.139,08

0,00
496.658,26

0,00
300,00

0,00
3.327,84

406.073,16
406.073,16
6.914.328,70

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Seite: 315
315
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 2

Sachbezge
der
VB Ang.
540000 - 540099

530100 - 530199
8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

13.665,24
110.286,04
286.617,38
4.200,75
141.323,40

34,61

86.681,21
5.422,00

34,61

286.328,34

403,12

Sachbezge
der
VB Arb.
541000 - 541099

Reisekosten

Mehrleistungsvergtung

560000 - 560099

565000 - 565099

13.665,24
111.231,35
289.461,59
4.200,75
141.861,27

945,31
2.809,60
504,09

33,78

556,91

67,56

1.014,84

Zwischensumme
Blatt 3

87.340,29
5.422,00
2.668,92

300,00

290.415,22
300,00

127.605,54
5.088,88
184.183,94
29.274,13
76.083,31

1.096,42

101,19

1.443,66

128.701,96
5.088,88
186.589,51
29.447,17
77.628,16

3.475,32

367,92
2.466,02

37.462,55

478.606,55
513.222,49

2.405,57
173,04

478.238,63
469.818,60
411.514,21
2.716.631,60

0,00

472,34

39,45
12.005,71

4.051,31

2.166,41
43.741,54

413.720,07
2.776.902,50

406.073,16
406.073,16
6.914.328,70

0,00
0,00

261,00
261,00
2.640,36

0,00
45.943,39

257,53
257,53
18.773,86

388,29
388,29
93.343,71

406.979,98
406.979,98
7.075.030,02

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Seite: 316
316
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 3

13.665,24
111.231,35
289.461,59
4.200,75
141.861,27

Diverse Zulagen

Rufbereitschaft

565100 - 565199

565200 - 565299

1.505,25
42,47
5.579,72

31.939,94

9.841,38

1.081,24

87.340,29
5.422,00

1.457,56

290.415,22

37.272,47

Zuwendungen
anlsslich.
Dienstjubilen
566000 - 566099

Sonstige
Nebengebhren
569000 - 569099

Fehlgeldentschdigungen
569100 - 569199

108,72

15.170,49
143.213,76
295.041,31
4.200,75
152.892,61
88.797,85
5.422,00

280,44

1.618,29

300,00

329.586,42
300,00

128.701,96
5.088,88
186.589,51
29.447,17
77.628,16

8.940,10
42,47
14.385,59
1.065,37

478.606,55
513.222,49

7.350,00
31.628,13

413.720,07
2.776.902,50

332,39
119.442,90

3.131,41
36.152,59

406.979,98
406.979,98
7.075.030,02

0,00
231.662,49

0,00
36.152,59

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Zwischensumme
Blatt 4

217,20
217,20
174,96

Seite: 317
317
Seite:

137.642,06
5.131,35
201.192,30
30.729,74
77.803,12

73,92
692,64

434,40
2.800,70

486.464,87
548.343,96

0,00

1.221,96

5.396,51

417.183,87
2.939.116,46

12.904,40
12.904,40
43.522,14

73,92
73,92
4.610,91

1.230,92
1.230,92
9.885,43

421.189,22
421.189,22
7.400.863,58

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 4

DGB fr Familienbeihilfe fr
Beamte
580000 - 580099

DGB fr Familienbeihilfe fr
VB
580100 - 580199

DGB fr Familienbeihilfe fr
Aushilfen
580200 - 580299

15.170,49
143.213,76
295.041,31
4.200,75
152.892,61

615,35
500,22
7.860,02
188,97
6.377,02

3.744,73

88.797,85
5.422,00

829,30

329.586,42

14.845,35

Sonst. DGB
zur sozialen
Sicherheit
581000 - 581099

DGB zur sozialen


Sicherheit fr
VB
581100 - 581199

Zwischensumme
Blatt 5

2.719,26
26.577,18
41.624,66
891,02
27.366,53

18.505,10
170.291,16
348.270,72
5.280,74
187.253,94

12,38

17.021,82
304,71

106.661,35
5.726,71

299,36

64.142,77

408.873,90

617,78

300,00

300,00

137.642,06
5.131,35
201.192,30
30.729,74
77.803,12

5.890,76
7.436,48
1.369,33
2.477,74

486.464,87
548.343,96

23.603,09
18.503,21

203,19
4.536,86

27.571,13
1.060,21
41.597,04
6.440,71
15.775,30

171.103,95
6.191,56
250.225,82
38.539,78
96.056,16

96.306,54
72.056,96

606.577,69
643.440,99

417.183,87
2.939.116,46

0,00

10.460,83
100.957,67

7.461,21
16.875,51

0,00

42.961,66
484.417,50

478.067,57
3.541.367,14

421.189,22
421.189,22
7.400.863,58

0,00
29.535,33

15.114,40
15.114,40
232.101,16

0,00
23.460,49

0,00
24.641,61

79.548,37
79.548,37
1.195.974,36

515.851,99
515.851,99
8.906.576,53

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

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318
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 5

DGB zur sozialen


Sicherheit fr
Aushilfen
581200 - 581299

DGB
fr
Familienbeihilfen
582000 - 582099

DGB
Mitarbeitervorsorgekasse
582900 - 582999

freiw. soz.
(nur Barl.)
Ruhebezge
590000 - 590099

Pensionen und
sonstige
Ruhebezge
760000 - 760099

Zwischensumme
Blatt 6

18.505,10
170.291,16
348.270,72
5.280,74
187.253,94

249,68

260,87

15.824,87

1.450,93

2.732,35

750,11

106.661,35
5.726,71

58,17
594,04

190,23
55,42

106.909,75
6.376,17

408.873,90

1.335,14

1.218,55

411.427,59

3.375,60

300,00

300,00

171.103,95
6.191,56
250.225,82
38.539,78
96.056,16

2.539,44

606.577,69
643.440,99

754,22
29.300,62

478.067,57
3.541.367,14

32.973,79
83.822,88

515.851,99
515.851,99
8.906.576,53

0,00
113.820,10

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

19.015,65
170.291,16
365.546,52
5.280,74
194.112,00

629,27

2.488,66

406,50

6.538,44

173.643,39
6.191,56
253.343,75
38.539,78
103.001,10

3.557,87
3.261,27

2.147,00
850,00

5.924,10

613.036,78
682.776,98

0,00

4.604,18
16.385,20

2.997,00

20.866,24

515.645,54
3.665.438,46

0,00
0,00

762,09
762,09
38.770,01

0,00
3.841,00

0,00
36.073,56

516.614,08
516.614,08
9.099.081,20

Seite: 319
319
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1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Voranschlagstelle

8
81
812100
814000
815000
815100
817000
82
820000
828000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 6

Pensionen und
sonstige
Ruhebezge
760100 - 760199

19.015,65
170.291,16
365.546,52
5.280,74
194.112,00

Beitrag an
Gemeindepensionsverband
752000 - 752099

Beitrag an
Gemeindepensionsverband
752100 - 752199

Gesamtsumme

19.015,65
170.291,16
365.546,52
5.280,74
202.326,86

8.214,86

106.909,75
6.376,17

106.909,75
6.376,17

411.427,59

411.427,59

300,00

300,00

173.643,39
6.191,56
253.343,75
38.539,78
103.001,10

197,52
197,64

613.036,78
682.776,98

4.508,42

40.617,68

178.349,33
10.897,63
253.343,75
38.539,78
143.618,78

37.002,46

613.036,78
719.779,44

4.508,43

515.645,54
3.665.438,46

395,16

90.343,42

4.508,43

0,00

0,00

515.645,54
3.760.685,47

516.614,08
516.614,08
9.099.081,20

0,00
447.200,39

0,00
832.090,34

0,00
80.721,43

0,00
0,00

0,00
0,00

516.614,08
516.614,08
10.459.093,36

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Seite: 320
320
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Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

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Leistungen fr Personal und ber die Pensionen und sonstigen Ruhebezge


Gliederung

Posten

Bezge der Beamten


Bezge der VB I
Abfertigungen
Bezge der VB II
Angestellte ganzj.beschftigt
Arbeiter ganzj.beschftigt
Angestellte nicht ganzj.beschftigt
Arbeiter nicht ganzj.beschftigt
Geldbezge fr die Waldaufsicht
Sachbezge fr Beamte
Sachbezge fr Beamte
Sachbezge fr VB Angestellte
Sachbezge fr VB Arbeiter
Reisekosten
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Rufbereitschaft
Zuwendungen anl.Dienstjubilen
Sonstige Nebengebhren
Fehlgeldentschdigungen
DGB f.Fam.Beihilfe Beamte
DGB f.Fam.Beihilfe VB
DGB f.Fam.Beihilfe Aushilfen
Sonst.DGB z.soz.Sicherheit
DGB z.soz.Sicherheit f.VB
DGB z.soz.Sicherheit f.Aushilfen
Leistungen aus Selbsttrgerschaft VB,Beamte
DGB z. Mitarbeitervorsorge
Schulungskosten
Pensionen u.sonst.Ruhebezge
Pensionen u.sonst.Ruhebezge
Beitrag an Gemeindepensionsverband
Beitrag an Gemeindepensionsverband
Summe

500000 - 500099
510000 - 510099
510100 - 510199
511000 - 511099
520000 - 520099
521000 - 521099
522000 - 522099
523000 - 523099
523100 - 523199
530000 - 530099
530100 - 530199
540000 - 540099
541000 - 541099
560000 - 560099
565000 - 565099
565100 - 565199
565200 - 565299
566000 - 566099
569000 - 569099
569100 - 569199
580000 - 580099
580100 - 580199
580200 - 580299
581000 - 581099
581100 - 581199
581200 - 581299
582000 - 582099
582900 - 582999
590000 - 590099
760000 - 760099
760100 - 760199
752000 - 752099
752100 - 752199

rw_nwrpersgesamt c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPEG.QRP

Seite: 321
321
Seite:

Betrag
605.591,24
2.378.824,88
116.388,26
3.180.406,58
111.351,68
13.340,88
8.139,08
496.658,26
300,00
3.327,84
0,00
2.640,36
45.943,39
18.773,86
93.343,71
231.662,49
36.152,59
43.522,14
4.610,91
9.885,43
29.535,33
232.101,16
23.460,49
24.641,61
1.195.974,36
113.820,10
0,00
38.770,01
3.841,00
36.073,56
447.200,39
832.090,34
80.721,43
10.459.093,36

Gedruckt am: 13.03.2012

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG


Hauptverwaltung
Hauptverwaltung
Personalamt
Hilfsamt
Pressestelle, Amtsblatt, ffentlk.Arbeit
Elektronische Datenverarbeitung
Hauptverwaltung
Einwohneramt
Wahlamt
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Sonstige Massnahmen
Ehrungen und Auszeichnungen
Summe der Gruppe 0

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT


Sicherheitspolizei
Sicherheitspolizei
Sonderpolizei
Veterinrpolizei
Feuerwehrwesen
Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.
Summe der Gruppe 1
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
Vorschulische Erziehung
Kindergarten Rohrbacher Strae
Kindergarten Fabriksgasse
Kindergarten Bltterstrasse
Kindergarten Wiener Strasse
Kindergarten Mollram
Kindergarten Raxgasse/Schreckgasse
Auerschulische Jugenderziehung
Auerschulische Jugenderziehung
Sport und auerschul. Leibeserziehung
Sportplatz mit Sporthaus
Kegelbahnen
Sportfrderung
Erwachsenenbildung
Volksbchereien
Summe der Gruppe 2

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Geringwertige
Wirtschaftsgter
des Anlagevermgens
400000 - 400099

Ankauf
von
Uniformen
400100 - 400199

Ankauf
von
Verleihgegenstnden
400300 - 400399

Wirtschaftsgter
des
Umlaufvermgens
401000 - 401099

Neunanschaffung
von
Bchern
401100 - 401199

1.812,84

Zwischensumme
Blatt 1

1.812,84
0,00
0,00
30,00
0,00

30,00

0,00
0,00
0,00

1.842,84

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00
1.842,84

300,00
0,00

232,92
532,92

0,00

0,00

202,25
72,28
98,57
89,49
57,58
307,66

0,00

0,00

7.756,72
7.339,82
16.744,38
6.745,14
5.089,36
7.440,01

232,92
532,92

7.958,97
7.412,10
16.842,95
6.834,63
5.146,94
7.747,67
0,00

830,04

30,82
1.688,69

830,04
0,00
0,00

0,00

Seite: 322
322
Seite:

0,00

5.285,23
56.400,66

2.624,61
2.624,61

7.940,66
60.713,96

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 1

Ankauf
von
Mllscken
403200 - 403299

Handelswaren
403000 - 403099

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

Pflanzliche
Rohstoffe
420000 - 420099

Ankauf
von
Baumaterial
423000 - 423099

Sonstige
Roh- und
Hilfsstoffe
425000 - 425099

Zwischensumme
Blatt 2

1.812,84
0,00
0,00
30,00
0,00

1.812,84
0,00
0,00
30,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1.842,84

17.184,89
17.184,89

0,00

0,00

0,00

0,00

17.184,89
19.027,73

300,00

300,00

0,00

0,00

232,92
532,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.958,97
7.412,10
16.842,95
6.834,63
5.146,94
7.747,67
0,00

232,92
532,92

7.958,97
7.412,10
16.842,95
6.834,63
5.146,94
7.747,67
184,91

184,91

830,04
0,00
0,00

885,00

830,04
0,00
885,00

7.940,66
60.713,96

1.069,91

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

Seite: 323
323
Seite:

0,00

0,00

0,00

7.940,66
61.783,87

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 2

Fertig bezogene Teile

Lebensmittel

Brennstoffe

Treibstoffe

Schneerumung

428000 - 428099

430000 - 430099

451000 - 451099

452000 - 452099

452100 - 452199

1.812,84
0,00
0,00
30,00
0,00

Zwischensumme
Blatt 3

1.784,34

3.597,18
0,00
0,00
30,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

17.184,89
19.027,73

0,00

0,00

0,00

300,00

1.784,34

0,00

3.516,54

3.816,54

0,00
232,92
532,92

0,00

0,00

7.958,97
7.412,10
16.842,95
6.834,63
5.146,94
7.747,67

0,00

0,00

3.841,20
7.194,00
9.108,00
6.737,28
1.655,29
4.635,86

3.516,54

0,00

184,91

830,04
0,00
885,00

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

232,92
4.049,46

11.800,17
14.619,85
26.003,56
13.571,91
6.802,23
12.383,53

13,75
52,61

184,91

7.940,66
61.783,87

17.184,89
20.812,07

949,50

0,00

33.171,63

Seite: 324
324
Seite:

0,00

1.015,86

1.779,54
0,00
885,00

0,00

7.940,66
95.971,36

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 3

Schmier- und
Schleifmittel

Reinigungsmittel

453000 - 453099

454000 - 454099

3.597,18
0,00
0,00
30,00
0,00

Chemische
Mittel und sonstige
artverwandte
455000 - 455099

3.315,43

Schreib-, Zeichenund sonstige


Bromittel
456000 - 456099

Bcherpflege

Zwischensumme
Blatt 4

456100 - 456199

1.152,49
563,00
63,71

8.065,10
563,00
63,71
30,00
316,57

316,57

0,00
0,00

362,91

362,91
0,00

0,00

856,30

856,30

17.184,89
20.812,07

0,00

3.315,43

0,00

3.816,54

0,00

0,00

1.706,24
1.174,33
1.821,95
789,24
1.050,48
1.186,09

184,91

233,68

1.779,54
0,00
885,00

626,14
338,60

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

300,36
9.227,11

Seite: 325
325
Seite:

4.961,65

17.184,89
27.442,48

4.458,18

4.961,65

11.800,17
14.619,85
26.003,56
13.571,91
6.802,23
12.383,53

7.940,66
95.971,36

0,00

641,64

0,00
232,92
4.049,46

3.314,98

4.961,65
105,67
747,31

0,00

462,91
1.059,91
414,86
313,15
190,28
669,10

338,59
9.758,42

13.969,32
16.854,09
28.240,37
14.674,30
8.042,99
14.238,72
418,59

184,17

0,00

311,31
3.605,69

2.589,85
338,60
885,00
568,93
568,93

9.121,26
109.373,09

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 4

8.065,10
563,00
63,71
30,00
316,57

Druckwerke

Vervielfltigungen

457000 - 457099

457100 - 457199

5.564,80

457900 - 457999

Mittel zur rztlichen


Betreuung und Gesundheitsvorsorge
458000 - 458099

2.408,16

Sonstige
Verbrauchsgter
459000 - 459099

Zwischensumme
Blatt 5

1.222,51

82.634,78

362,91
0,00

362,91
929,20

929,20

856,30

215,19

17.184,89
27.442,48

88.414,77

4.458,18

354,78

17.260,57
563,00
63,71
82.664,78
316,57

1.071,49

2.408,16

929,20

0,00

1.222,51

17.184,89
120.417,12

4.812,96

4.961,65

4.961,65

338,59
9.758,42

635,33
990,11

13.969,32
16.854,09
28.240,37
14.674,30
8.042,99
14.238,72

12,64
139,41
12,64
74,00
80,13
12,64

0,00

0,00

0,00

0,00

210,73
149,85
173,62
95,13
45,31
355,16

973,92
10.748,53

14.192,69
17.143,35
28.426,63
14.843,43
8.168,43
14.606,52

418,59

418,59

2.589,85
338,60
885,00

2.589,85
338,60
885,00

9.121,26
109.373,09

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

331,46

0,00

Seite: 326
326
Seite:

0,00

1.029,80

0,00

9.121,26
110.734,35

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 5

Sonstige Betriebskosten und


Magazine
459500 - 459599

Schneerumung
459100 - 459199

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

Gesamtsumme

17.260,57
563,00
63,71
82.664,78
316,57

17.260,57
563,00
63,71
82.664,78
316,57

362,91
929,20

362,91
929,20

1.071,49

1.071,49

17.184,89
120.417,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.184,89
120.417,12

4.812,96

4.812,96

4.961,65

4.961,65

973,92
10.748,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

973,92
10.748,53

14.192,69
17.143,35
28.426,63
14.843,43
8.168,43
14.606,52

14.192,69
17.143,35
28.426,63
14.843,43
8.168,43
14.606,52

418,59

418,59

2.589,85
338,60
885,00

2.589,85
338,60
885,00

9.121,26
110.734,35

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 327
327
Seite:

0,00

0,00

0,00

9.121,26
110.734,35

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

0
01
010000
011000
012000
015000
016000
02
023000
024000
03
030000
06
062000

1
12
120000
13
133000
16
164000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 6

Zwischensumme
Blatt 7

17.260,57
563,00
63,71
82.664,78
316,57

17.260,57
563,00
63,71
82.664,78
316,57

362,91
929,20

362,91
929,20

1.071,49

1.071,49

17.184,89
120.417,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.184,89
120.417,12

4.812,96

4.812,96

4.961,65

4.961,65

973,92
10.748,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

973,92
10.748,53

14.192,69
17.143,35
28.426,63
14.843,43
8.168,43
14.606,52

14.192,69
17.143,35
28.426,63
14.843,43
8.168,43
14.606,52

418,59

418,59

2.589,85
338,60
885,00

2.589,85
338,60
885,00

9.121,26
110.734,35

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 328
328
Seite:

0,00

0,00

0,00

9.121,26
110.734,35

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

3
32
320000
36
360000
38
381000

KUNST, KULTUR UND KULTUS


Musik und darstellende Kunst
Musik und darstellende Kunst
Heimatpflege
Heimatpflege
Sonstige Kulturpflege
Manahmen der Kulturpflege
Summe der Gruppe 3

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDERUNG


Gesonderte Verwaltung
Soziale Wohlfahrt und Wohnbaufrderung
Freie Wohlfahrt
Essen auf Rdern
Jugendwohlfahrt
Sonstige Einrichtungen und Manahmen
Summe der Gruppe 4
GESUNDHEIT
Gesundheitsdienst
Familienberatung
Summe der Gruppe 5
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
Straenbau
Gemeindestrassen
Parkraumbewirtschaftung
Summe der Gruppe 6
DIENSTLEISTUNGEN
ffentliche Einrichtungen
WC-Anlagen
Straenreinigung
Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.
Friedhfe und Einsegnungshallen
Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe
Bauhof
Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe
Erholungszentrum
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe der Mllbeseitigung
Abfallbehandlung
Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude
Wirtschaftliche Unternehmungen
Installationsbetriebe
Bestattungsunternehmungen
Wirtschaftliche Unternehmungen
Kommunalservice
Summe der Gruppe 8

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Geringwertige
Wirtschaftsgter
des Anlagevermgens
400000 - 400099

Ankauf
von
Uniformen
400100 - 400199

Ankauf
von
Verleihgegenstnden
400300 - 400399

Wirtschaftsgter
des
Umlaufvermgens
401000 - 401099

Neunanschaffung
von
Bchern
401100 - 401199

Zwischensumme
Blatt 1

0,00
252,74

252,74

252,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
252,74

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

21,00
21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00
21,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,06
155,10
1.822,40

0,00
17,06
155,10
1.822,40

277,19

277,19

556,57

619,70

165,89
28,47

1.176,27
46,00

12.391,97
4.051,83

3.610,28

30,16
19.496,64

3.610,28

Seite: 329
329
Seite:

211,89
28,47
0,00
0,00
12.391,97
32.337,24

24.675,13

619,70

24.721,13

0,00

30,16
48.447,75

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 1

Ankauf
von
Mllscken
403200 - 403299

Handelswaren
403000 - 403099

3
32
320000
36
360000
38
381000

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

Pflanzliche
Rohstoffe
420000 - 420099

Ankauf
von
Baumaterial
423000 - 423099

Sonstige
Roh- und
Hilfsstoffe
425000 - 425099

Zwischensumme
Blatt 2

0,00

0,00

252,74

252,74

0,00
252,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
252,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.319,60
5.319,60

0,00

0,00

0,00

0,00

5.319,60
5.319,60

21,00
21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00
21,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
17,06
155,10
1.822,40

0,00

0,00

0,00
17,06
1.443,16
5.823,72

1.288,06
4.001,32

277,19

277,19

1.176,27

1.176,27

211,89
28,47
0,00
0,00
12.391,97
32.337,24

147.080,83
144.122,28

30,16
48.447,75

291.203,11

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

211,89
11.708,20
0,00
0,00

11.679,73

11.679,73

Seite: 330
330
Seite:

1.288,06

4.001,32

313.300,31
7.445,89

472.773,11
183.905,41

8.705,94
329.452,14

8.736,10
686.072,11

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

bertrag
von
Blatt 2

Fertig bezogene Teile

Lebensmittel

Brennstoffe

Treibstoffe

Schneerumung

428000 - 428099

430000 - 430099

451000 - 451099

452000 - 452099

452100 - 452199

Zwischensumme
Blatt 3

0,00

0,00

252,74

252,74

0,00
252,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
252,74

0,00

0,00

116.700,17

3.028,44

119.728,61

5.319,60
5.319,60

0,00

116.700,17

0,00

3.028,44

0,00

5.319,60
125.048,21

21,00
21,00

0,00

0,00

174,20
174,20

0,00

0,00

195,20
195,20

0,00

11.071,21
0,00
11.071,21

0,00
0,00
0,00

11.071,21
0,00

0,00

0,00

11.071,21

0,00
17,06
1.443,16
5.823,72

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0,00
9.340,53
7.410,92
9.200,18

277,19

4.942,67

5.219,86

1.176,27

473,00

1.649,27

211,89
11.708,20
0,00
0,00

3.685,21
18.945,54
1.006,79

3.897,10
30.653,74
1.006,79
133,04

133,04

472.773,11
183.905,41

2.619,33

8.736,10
686.072,11

2.619,33

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

Seite: 331
331
Seite:

7.808,93
609,61

6.044,28
12.841,01

2.047,91
10.599,49

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74.404,22

603,44

603,44

487.229,76
199.975,36
18.582,04
774.298,59

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

bertrag
von
Blatt 3

Schmier- und
Schleifmittel

Reinigungsmittel

453000 - 453099

454000 - 454099

0,00

346,68

252,74

59,15

0,00
252,74

0,00

405,83

Chemische
Mittel und sonstige
artverwandte
455000 - 455099

Schreib-, Zeichenund sonstige


Bromittel
456000 - 456099

Bcherpflege

Zwischensumme
Blatt 4

456100 - 456199

346,68
86,92

0,00

0,00

235,77
322,69

398,81

0,00

117,24

235,77
981,26

117,24

119.728,61

119.728,61

5.319,60
125.048,21

0,00

0,00

0,00

117,24

0,00

5.319,60
125.165,45

195,20
195,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,20
195,20

0,00

11.071,21
0,00
11.071,21

11.071,21
0,00
11.071,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9.340,53
7.410,92
9.200,18

2.361,28

109,68

76,52
338,18

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

5.219,86

258,61

395,83

5.874,30

1.649,27

2.575,12

607,86

16.072,62

170,49
1.327,00

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

1.780,91
4.262,06

489.329,57
205.481,89

3.897,10
30.653,74
1.006,79
133,04

383,04

2.081,36

487.229,76
199.975,36
18.582,04
774.298,59

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

11.240,37

318,90
1.244,47

2.081,36

6.343,02
13.211,08

Seite: 332
332
Seite:

11.623,41

215,08
9.173,93

0,00

25.140,14
810.388,37

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

bertrag
von
Blatt 4

Druckwerke

Vervielfltigungen

457000 - 457099

457100 - 457199

457900 - 457999

Mittel zur rztlichen


Betreuung und Gesundheitsvorsorge
458000 - 458099

Sonstige
Verbrauchsgter
459000 - 459099

Zwischensumme
Blatt 5

346,68

346,68

398,81

174,04

235,77
981,26

174,04

572,85

0,00

0,00

0,00

0,00

117,24

235,77
1.155,30

117,24

119.728,61

37.301,59

157.030,20

5.319,60
125.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

37.301,59

5.319,60
162.467,04

195,20
195,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,20
195,20

11.071,21
0,00
11.071,21

3.725,72
3.725,72

0,00

11.071,21
3.725,72
14.796,93

0,00

0,00

0,00

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

5.874,30

5.874,30

16.072,62

900,44

146,39

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

489.329,57
205.481,89
25.140,14
810.388,37

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

17.119,45

489.329,57
209.935,57

4.453,68
1.276,10
2.176,54

4.453,68

Seite: 333
333
Seite:

0,00

0,00

146,39

26.416,24
817.164,98

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 5

Sonstige Betriebskosten und


Magazine
459500 - 459599

Schneerumung
459100 - 459199

3
32
320000
36
360000
38
381000

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

Gesamtsumme

346,68

346,68

572,85

572,85

235,77
1.155,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,77
1.155,30

117,24

117,24

157.030,20

157.030,20

5.319,60
162.467,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.319,60
162.467,04

195,20
195,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,20
195,20

0,00

11.071,21
3.725,72
14.796,93

11.071,21
3.725,72
14.796,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

5.874,30

5.874,30

17.119,45

17.119,45

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

489.329,57
209.935,57

489.329,57
209.935,57

26.416,24
817.164,98

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

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334
Seite:

0,00

0,00

0,00

26.416,24
817.164,98

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000

4
40
400000
42
423000
43
439000

5
51
511000

6
61
612000
612100

8
81
812100
814000
815000
817000
82
820000
83
835000
85
850000
852000
852100
853000
88
883000
888000
89
899000

bertrag
von
Blatt 6

Zwischensumme
Blatt 7

346,68

346,68

572,85

572,85

235,77
1.155,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,77
1.155,30

117,24

117,24

157.030,20

157.030,20

5.319,60
162.467,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.319,60
162.467,04

195,20
195,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,20
195,20

0,00

11.071,21
3.725,72
14.796,93

11.071,21
3.725,72
14.796,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

2.361,28
9.340,53
7.870,48
9.648,04

5.874,30

5.874,30

17.119,45

17.119,45

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

4.067,59
34.062,10
1.006,79
133,04

489.329,57
209.935,57

489.329,57
209.935,57

26.416,24
817.164,98

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 335
335
Seite:

0,00

0,00

0,00

26.416,24
817.164,98

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

9
90
900000

FINANZWIRTSCHAFT
GESONDERTE VERWALTUNG
Finanzwirtschaft
Summe der Gruppe 9
Gesamtsumme

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Geringwertige
Wirtschaftsgter
des Anlagevermgens
400000 - 400099

0,00
23.834,83

Ankauf
von
Uniformen
400100 - 400199

0,00
3.610,28

Seite: 336
336
Seite:

Ankauf
von
Verleihgegenstnden
400300 - 400399

0,00
619,70

Wirtschaftsgter
des
Umlaufvermgens
401000 - 401099

0,00
81.121,79

Neunanschaffung
von
Bchern
401100 - 401199

0,00
2.624,61

Zwischensumme
Blatt 1

0,00
0,00
111.811,21

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 1

Handelswaren
403000 - 403099

9
90
900000

0,00
0,00
111.811,21

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00
314.777,51

Ankauf
von
Mllscken
403200 - 403299

0,00
11.679,73

Seite: 337
337
Seite:

Pflanzliche
Rohstoffe
420000 - 420099

0,00
1.288,06

Ankauf
von
Baumaterial
423000 - 423099

0,00
4.001,32

Sonstige
Roh- und
Hilfsstoffe
425000 - 425099

0,00
329.452,14

Zwischensumme
Blatt 2

0,00
0,00
773.009,97

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 2

0,00
0,00
773.009,97

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Fertig bezogene Teile

Lebensmittel

Brennstoffe

Treibstoffe

Schneerumung

428000 - 428099

430000 - 430099

451000 - 451099

452000 - 452099

452100 - 452199

0,00
2.619,33

0,00
149.871,80

Seite: 338
338
Seite:

0,00
10.773,69

0,00
94.820,61

0,00
603,44

Zwischensumme
Blatt 3

0,00
0,00
1.031.698,84

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 3

0,00
0,00
1.031.698,84

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Schmier- und
Schleifmittel

Reinigungsmittel

453000 - 453099

454000 - 454099

0,00
2.081,36

0,00
26.159,45

Seite: 339
339
Seite:

Chemische
Mittel und sonstige
artverwandte
455000 - 455099

0,00
16.585,06

Schreib-, Zeichenund sonstige


Bromittel
456000 - 456099

1.189,36
1.189,36
18.471,20

Bcherpflege

Zwischensumme
Blatt 4

456100 - 456199

0,00
568,93

1.189,36
1.189,36
1.095.564,84

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 4

1.189,36
1.189,36
1.095.564,84

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Druckwerke

Vervielfltigungen

457000 - 457099

457100 - 457199

0,00
95.812,64

0,00
6.861,84

Seite: 340
340
Seite:

457900 - 457999

0,00
929,20

Mittel zur rztlichen


Betreuung und Gesundheitsvorsorge
458000 - 458099

0,00
1.029,80

Sonstige
Verbrauchsgter
459000 - 459099

0,00
38.670,49

Zwischensumme
Blatt 5

1.189,36
1.189,36
1.238.868,81

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 5

Sonstige Betriebskosten und


Magazine
459500 - 459599

Schneerumung
459100 - 459199

9
90
900000

1.189,36
1.189,36
1.238.868,81

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00
0,00

0,00
0,00

Seite: 341
341
Seite:

Gesamtsumme

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.189,36
1.189,36
1.238.868,81

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber Ausgaben fr Gebrauchs- und Verbrauchsgter


Voranschlagstelle

9
90
900000

bertrag
von
Blatt 6

1.189,36
1.189,36
1.238.868,81

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Zwischensumme
Blatt 7

0,00
0,00

0,00
0,00

Seite: 342
342
Seite:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.189,36
1.189,36
1.238.868,81

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

VERTRETUNGSKRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG


Gewhlte Gemeindeorgane
Vertretungskrper und allg. Verwaltung
Hauptverwaltung
Hauptverwaltung
Personalamt
Pressestelle, Amtsblatt, ffentlk.Arbeit
Elektronische Datenverarbeitung
Hauptverwaltung
Einwohneramt
Bauverwaltung
Bauverwaltung
Personalbetreuung
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
Summe der Gruppe 0
FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Sicherheitspolizei
Sicherheitspolizei
Feuerwehrwesen
Freiwillige Feuerwehren
Frderung d.Brandbek.u.Brandverh.
Landesverteidigung
Landesverteidigung
Summe der Gruppe 1
UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT
Vorschulische Erziehung
Kindergarten Rohrbacher Strae
Kindergarten Fabriksgasse
Kindergarten Bltterstrasse
Kindergarten Wiener Strasse
Kindergarten Mollram
Kindergarten Raxgasse/Schreckgasse
Auerschulische Jugenderziehung
Auerschulische Jugenderziehung
Sport und auerschul. Leibeserziehung
Sportplatz mit Sporthaus
Eislaufpltze und -hallen
Tennispltze u. -hallen
Kegelbahnen
Sportfrderung
Erwachsenenbildung
Volksbchereien
Summe der Gruppe 2

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Strom

Strom

Gas

Wrme

600000 - 600099

600100 - 600199

601000 - 601099

603000 - 603099

Instandhaltung
von
Grund und Boden
610000 - 610099

Zwischensumme
Blatt 1

0,00
10.663,47

22.003,43

32.666,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.663,47

0,00

0,00

22.003,43

0,00

0,00
32.666,90

0,00
3.109,00

33,66
3.142,66

3.109,00
0,00

0,00

0,00

0,00

33,66
3.142,66

1.470,24
1.331,00
2.183,37

5.909,15

1.088,75
18.474,79

1.441,29
6.261,08

1.725,75

8.718,49
10.190,49
1.814,61
8.907,34
4.970,40
75,54

17.186,63
29.996,28
9.915,98
8.907,34
8.137,44
8.324,20

0,00

5.918,00

1.987,58

1.992,38

1.992,38

1.929,10
369,77
42,46
1.164,99

1.661,13
19.846,81

8.763,66

6.475,99

136,40
3.755,85

0,00

Seite: 343
343
Seite:

13.689,30

3.871,59
37.942,22

41.152,86

17.168,75
506,17
42,46
4.920,84
0,00
5.532,72
112.631,19

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 1

Instandhaltung
der
Anlagen
610400 - 610499

610300 - 610399
0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

Instandhaltung
von
Grnflchen
610500 - 610599

Instandhaltung
von
Straenbauten
611000 - 611099

Instandhaltung
von Wasser- und
Kanalanlagen
612000 - 612099

Zwischensumme
Blatt 2

0,00

0,00

32.666,90
0,00
0,00
0,00

32.666,90
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.666,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.666,90

0,00

0,00

3.109,00
0,00

3.109,00
0,00

33,66
3.142,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,66
3.142,66

17.186,63
29.996,28
9.915,98
8.907,34
8.137,44
8.324,20

17.186,63
29.996,28
9.915,98
8.907,34
8.137,44
8.324,20

1.992,38

1.992,38

17.168,75
506,17
42,46
4.920,84
0,00

17.168,75
506,17
42,46
4.920,84
0,00

5.532,72
112.631,19

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 344
344
Seite:

0,00

0,00

0,00

5.532,72
112.631,19

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 2

Instandhaltung
der
Nutzwasserleitung
612100 - 612199

612200 - 612299

Instandhaltung
der
Kanle
612300 - 612399

Instandhaltung
von Grundstckseinrichtungen
613000 - 613099

Instandhaltung
von
Gebuden
614000 - 614099

Zwischensumme
Blatt 3

0,00

0,00

32.666,90
0,00
0,00
0,00

3.249,93

35.916,83
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.666,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3.249,93

0,00
35.916,83

0,00

0,00

3.109,00
0,00

3.109,00
0,00

33,66
3.142,66

0,00

33,66
3.142,66

17.186,63
29.996,28
9.915,98
8.907,34
8.137,44
8.324,20

6.451,88
6.764,92
3.066,57
1.916,54
2.690,80
941,16

23.638,51
36.761,20
12.982,55
10.823,88
10.828,24
9.265,36

1.992,38

588,97

2.581,35

17.168,75
506,17
42,46
4.920,84
0,00

1.169,15
120,97

18.337,90
627,14
42,46
4.920,84
2.008,05

3.363,15
27.074,11

8.895,87
141.713,35

5.532,72
112.631,19

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

0,00

0,00

2.008,05

0,00

0,00

Seite: 345
345
Seite:

0,00

2.008,05

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 3

Instandhaltungskosten
ohne
Rckersatz
614100 - 614199

Instandhaltungskosten
der WWB-Wohnhuser
614200 - 614299

Reparaturkosten
Verrechnung mit
den Mietern
614400 - 614499

Instandhaltung
der Bauwerke im
Stadtpark
614700 - 614799

Instandhaltung
von
Maschinen
616000 - 616099

Zwischensumme
Blatt 4

0,00

0,00

35.916,83
0,00
0,00
0,00

497,30
3.975,36
765,00
53.744,89

0,00

0,00

0,00
0,00
35.916,83

36.414,13
3.975,36
765,00
53.744,89

0,00

0,00

0,00

0,00

3.698,22

3.698,22

62.680,77

0,00
98.597,60

0,00

0,00

3.109,00
0,00

3.109,00
0,00

33,66
3.142,66

0,00

0,00

0,00

0,00

23.638,51
36.761,20
12.982,55
10.823,88
10.828,24
9.265,36

0,00

33,66
3.142,66

536,00
690,14
823,02
45,00
39,17
119,38

24.174,51
37.451,34
13.805,57
10.868,88
10.867,41
9.384,74

2.581,35

2.581,35

18.337,90
627,14
42,46
4.920,84
2.008,05
8.895,87
141.713,35

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

5.841,74

1.517,35

0,00

0,00

Seite: 346
346
Seite:

0,00

0,00

9.611,80

24.179,64
627,14
42,46
6.438,19
2.008,05
8.895,87
151.325,15

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 4

TInstandhaltung
EDV-Anlage

Instandhaltung
von
Fahrzeugen
617000 - 617099

616100 - 616199
0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

Instandhaltung
fr
PKW
617100 - 617199

Instandhaltung
von
sonstigen Anlagen
618000 - 618099

Instandhaltung
von
Betriebsinventar
618100 - 618199

Zwischensumme
Blatt 5

0,00

0,00

36.414,13
3.975,36
765,00
53.744,89

10.865,28

48.491,87
3.975,36
765,00
53.744,89

0,00

1.692,88

1.692,88

3.698,22

142,90

3.841,12

0,00
98.597,60

1.212,46

0,00

0,00

1.212,46

0,00

34,74

12.701,06

0,00

0,00
112.511,12

74,65

2.063,90

2.173,29

3.109,00
0,00
33,66
3.142,66

3.109,00
0,00

0,00

34,74

0,00

74,65

2.063,90

33,66
5.315,95

24.174,51
37.451,34
13.805,57
10.868,88
10.867,41
9.384,74

24.174,51
37.451,34
13.805,57
10.868,88
10.867,41
9.384,74

2.581,35

2.581,35

24.179,64
627,14
42,46
6.438,19
2.008,05
8.895,87
151.325,15

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

239,98

0,00

0,00

Seite: 347
347
Seite:

0,00

239,98

24.419,62
627,14
42,46
6.438,19
2.008,05
872,00
872,00

9.767,87
152.437,13

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
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099000

1
12
120000
16
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164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
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240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 5

Instandhaltung
von
Aufbahrungsbehelfen
618200 - 618299

Instandhaltung
von
Sonderanlagen
619000 - 619099

Transporte

Porto

620000 - 620099

630000 - 630099

Telefon
Telegraf und
Telex
631000 - 631099

0,00

Zwischensumme
Blatt 6

0,00

48.491,87
3.975,36
765,00
53.744,89

28.894,68
13.200,00

8.773,64

3.774,83
2.207,50

86.160,19
3.975,36
17.739,83
55.952,39

1.692,88

1.692,88

3.841,12

3.841,12

0,00
112.511,12

676,88
11.658,02

676,88
170.038,65

2.173,29

952,64

3.125,93

3.109,00
0,00

171,77

3.109,00
171,77

1.124,41

33,66
6.440,36

845,72
414,35
863,38
112,20
786,27
1.009,05

25.020,23
37.865,69
14.668,95
10.981,08
11.653,68
10.393,79

33,66
5.315,95

0,00

0,00

0,00

0,00

13.200,00

0,00

32.669,51

0,00

24.174,51
37.451,34
13.805,57
10.868,88
10.867,41
9.384,74
2.581,35

98,80

24.419,62
627,14
42,46
6.438,19
2.008,05
9.767,87
152.437,13

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

2.680,15
180,98

24.600,60
627,14
42,46
6.438,19
2.125,05

857,92
5.069,87

10.625,79
157.722,80

117,00

0,00

117,00

Seite: 348
348
Seite:

98,80

0,00

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 6

Rechtskosten

Prfkosten

640000 - 640099
0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

640100 - 640199

641000 - 641099

Zinsen
fr
Finanzschulden
650000 - 650099

Zinsen
fr
Depositen
650100 - 650199

Zwischensumme
Blatt 7

0,00
86.160,19
3.975,36
17.739,83
55.952,39

0,00
2.707,05

88.867,24
3.975,36
17.739,83
55.952,39

1.692,88

1.692,88

3.841,12

3.841,12

676,88
170.038,65

2.707,05

0,00

0,00

0,00

0,00

676,88
172.745,70

3.125,93

3.125,93

3.109,00
171,77

3.109,00
171,77

33,66
6.440,36

0,00

0,00

0,00

25.020,23
37.865,69
14.668,95
10.981,08
11.653,68
10.393,79

0,00

0,00

33,66
6.440,36

25.020,23
37.865,69
24.710,22
10.981,08
11.653,68
18.181,75

10.041,27

7.787,96

2.680,15

2.680,15

24.600,60
627,14
42,46
6.438,19
2.125,05

24.600,60
627,14
42,46
6.438,19
2.125,05

10.625,79
157.722,80

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 349
349
Seite:

0,00

17.829,23

0,00

10.625,79
175.552,03

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

0
00
000000
01
010000
011000
015000
016000
02
023000
03
030000
09
099000

1
12
120000
16
163000
164000
18
180000

2
24
240000
240100
240200
240300
240400
240500
25
250000
26
262000
264000
265000
269000
269100
27
273000

bertrag
von
Blatt 7

Geldverkehrsspesen

Versicherungen

657000 - 657099

670000 - 670099

0,00

721,87

88.867,24
3.975,36
17.739,83
55.952,39

5.728,23

Versicherungen
fr
Fahrzeuge
670100 - 670199

Haftpflichtversicherung
670200 - 670299

Sonstige
Versicherungen

Zwischensumme
Blatt 8

670300 - 670399

721,87
1.988,58

5.543,42

480,55

1.111,00

102.608,02
3.975,36
17.739,83
57.063,39

1.692,88

1.692,88

3.841,12

3.841,12

676,88
172.745,70

0,00

7.561,10

3.125,93
3.109,00
171,77
33,66
6.440,36

1.988,58

5.543,42

480,55

676,88
188.319,35

1.390,73

315,33

660,00

5.491,99

142,86

0,00

25.020,23
37.865,69
24.710,22
10.981,08
11.653,68
18.181,75

142,86

3.251,86
171,77

1.390,73

315,33

660,00

166,00
152,00
226,00
96,00
99,00
134,00

689,56
311,53

25.186,23
38.017,69
24.936,22
11.077,08
12.442,24
18.627,28

2.680,15

2.680,15

24.600,60
627,14
42,46
6.438,19
2.125,05
10.625,79
175.552,03

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

33,66
8.949,28

613,28

25.213,88
627,14
42,46
7.056,13
2.125,05

617,94

0,00

551,12
2.170,15

Seite: 350
350
Seite:

613,28

873,00

0,00

11.176,91
179.208,46

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

KUNST, KULTUR UND KULTUS


Musik und darstellende Kunst
Musik und darstellende Kunst
Heimatpflege
Heimatpflege
Sonstige Kulturpflege
Manahmen der Kulturpflege
Kultus
Kultus
Summe der Gruppe 3
SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFRDERUNG
Freie Wohlfahrt
Essen auf Rdern
Summe der Gruppe 4
GESUNDHEIT
Gesundheitsdienst
Gesundheitsdienst
Familienberatung
Darlehensbernahme Krankenhaus
Zuschsse z. Betriebsabgang v. Krankenan
Sonstige Einrichtungen u. Manahmen
Summe der Gruppe 5
STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR
Straenbau
Gemeindestrassen
Parkraumbewirtschaftung
Schutzwasserbau
Konkurrenzgewsser
Straenverkehr
Straenverkehr
Summe der Gruppe 6

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Strom

Strom

Gas

Wrme

600000 - 600099

600100 - 600199

601000 - 601099

603000 - 603099

Instandhaltung
von
Grund und Boden
610000 - 610099

1.282,93

13.937,72

782,32

5.399,14

Zwischensumme
Blatt 1

15.220,65
672,11

6.853,57

28.000,00

28.000,00

150,56
2.215,81

0,00

0,00

19.336,86

28.672,11

150,56
50.224,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

539,02

0,00
539,02

539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2.985,01

2.985,01

0,00

2.985,01

0,00

Seite: 351
351
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00
2.985,01

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 1

Instandhaltung
der
Anlagen
610400 - 610499

610300 - 610399
3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

Instandhaltung
von
Grnflchen
610500 - 610599

Instandhaltung
von
Straenbauten
611000 - 611099

Instandhaltung
von Wasser- und
Kanalanlagen
612000 - 612099

Zwischensumme
Blatt 2

15.220,65

15.220,65

6.853,57

6.853,57

28.000,00

28.000,00

150,56
50.224,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,56
50.224,78

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
539,02

0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00

0,00

0,00

0,00
2.985,01

0,00

271.281,93

0,00
0,00
2.985,01

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

0,00

Seite: 352
352
Seite:

0,00

271.281,93

271.281,93
2.985,01
594,56

594,56

594,56

0,00
274.861,50

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

bertrag
von
Blatt 2

Instandhaltung
der
Nutzwasserleitung
612100 - 612199

612200 - 612299

Instandhaltung
der
Kanle
612300 - 612399

Instandhaltung
von Grundstckseinrichtungen
613000 - 613099

Instandhaltung
von
Gebuden
614000 - 614099

Zwischensumme
Blatt 3

15.220,65

3.427,10

18.647,75

6.853,57

2.868,80

9.722,37

28.000,00

3.173,18

31.173,18

150,56
50.224,78

0,00

0,00

0,00

0,00

9.469,08

150,56
59.693,86

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
539,02

0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271.281,93
2.985,01

271.281,93
2.985,01

594,56

594,56

0,00
274.861,50

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 353
353
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00
274.861,50

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

bertrag
von
Blatt 3

Instandhaltungskosten
ohne
Rckersatz
614100 - 614199

Instandhaltungskosten
der WWB-Wohnhuser
614200 - 614299

Reparaturkosten
Verrechnung mit
den Mietern
614400 - 614499

Instandhaltung
der Bauwerke im
Stadtpark
614700 - 614799

Instandhaltung
von
Maschinen
616000 - 616099

Zwischensumme
Blatt 4

18.647,75

18.647,75

9.722,37

9.722,37

31.173,18

31.173,18

150,56
59.693,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,56
59.693,86

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
539,02

0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00

0,00

0,00

0,00

271.281,93
2.985,01

0,00

7,87

594,56
0,00
274.861,50

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

271.289,80
2.985,01
594,56

0,00

0,00

Seite: 354
354
Seite:

0,00

0,00

7,87

0,00
274.869,37

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 4

TInstandhaltung
EDV-Anlage

Instandhaltung
von
Fahrzeugen
617000 - 617099

616100 - 616199
3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

Instandhaltung
fr
PKW
617100 - 617199

Instandhaltung
von
sonstigen Anlagen
618000 - 618099

Instandhaltung
von
Betriebsinventar
618100 - 618199

Zwischensumme
Blatt 5

18.647,75

18.647,75

9.722,37

9.722,37

31.173,18

31.173,18

150,56
59.693,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,56
59.693,86

0,00
0,00

0,00

1.682,43
1.682,43

0,00

0,00

0,00

1.682,43
1.682,43

0,00
539,02

0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00
0,00
0,00
539,02

0,00

271.289,80
2.985,01

0,00

0,00

0,00

0,00

7.663,17

278.952,97
2.985,01

594,56
0,00
274.869,37

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

594,56

0,00

7.663,17

Seite: 355
355
Seite:

0,00

0,00

0,00

0,00
282.532,54

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

bertrag
von
Blatt 5

Instandhaltung
von
Aufbahrungsbehelfen
618200 - 618299

Instandhaltung
von
Sonderanlagen
619000 - 619099

Transporte

Porto

620000 - 620099

630000 - 630099

Telefon
Telegraf und
Telex
631000 - 631099

Zwischensumme
Blatt 6

18.647,75

18.647,75

9.722,37

84,18

31.173,18

613,41

10.419,96

1.046,94

32.220,12

150,56
59.693,86

0,00

84,18

0,00

0,00

1.660,35

150,56
61.438,39

1.682,43
1.682,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.682,43
1.682,43

498,19
181,31

498,19
720,33

679,50

0,00
0,00
0,00
1.218,52

3.419,52

627.162,75
11.974,64

0,00
539,02
0,00
0,00
0,00
539,02

0,00

278.952,97
2.985,01

0,00

0,00

0,00

348.209,78
5.570,11

594,56
0,00
282.532,54

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

594,56

0,00

1.415,75
355.195,64

Seite: 356
356
Seite:

0,00

0,00

3.419,52

1.415,75
641.147,70

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 6

Rechtskosten

Prfkosten

640000 - 640099
3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

640100 - 640199

641000 - 641099

Zinsen
fr
Finanzschulden
650000 - 650099

Zinsen
fr
Depositen
650100 - 650199

Zwischensumme
Blatt 7

18.647,75

18.647,75

10.419,96

10.419,96

32.220,12

32.220,12

150,56
61.438,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,56
61.438,39

1.682,43
1.682,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.682,43
1.682,43

498,19
720,33
0,00
0,00
0,00
1.218,52

498,19
720,33

0,00

0,00

0,00

536.104,38
2.690,10

151.605,92

538.794,48

151.605,92

687.710,30
2.690,10
0,00
691.618,92

627.162,75
11.974,64

627.162,75
11.974,64

594,56

594,56

1.415,75
641.147,70

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

Seite: 357
357
Seite:

0,00

0,00

0,00

1.415,75
641.147,70

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

3
32
320000
36
360000
38
381000
39
390000

4
42
423000

5
51
510000
511000
55
550000
557000
559000

6
61
612000
612100
63
631000
64
640000

bertrag
von
Blatt 7

Geldverkehrsspesen

Versicherungen

657000 - 657099

670000 - 670099

Versicherungen
fr
Fahrzeuge
670100 - 670199

Haftpflichtversicherung
670200 - 670299

Sonstige
Versicherungen

Zwischensumme
Blatt 8

670300 - 670399

18.647,75

18.647,75

10.419,96

10.419,96

32.220,12

32.220,12

150,56
61.438,39

0,00

633,63
633,63

0,00

0,00

0,00

784,19
62.072,02

1.682,43
1.682,43

0,00

0,00

1.524,69
1.524,69

749,90
749,90

0,00

3.957,02
3.957,02

498,19
720,33

498,19
720,33

687.710,30
2.690,10
0,00
691.618,92

0,00

0,00

687.710,30
2.690,10
0,00
691.618,92

627.162,75
11.974,64

1.162,11

961,46

0,00

0,00

0,00

8.282,84

635.445,59
14.098,21

594,56
1.415,75
641.147,70

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

594,56

1.162,11

961,46

Seite: 358
358
Seite:

8.282,84

0,00

0,00

1.415,75
651.554,11

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

Namentliche Bezeichnung
des Abschnitts
(Unterabschnitt)

Strom

Strom

Gas

Wrme

600000 - 600099

600100 - 600199

601000 - 601099

603000 - 603099

Instandhaltung
von
Grund und Boden
610000 - 610099

Zwischensumme
Blatt 1

DIENSTLEISTUNGEN
Liegenschaftsverwaltung
ffentliche Einrichtungen
WC-Anlagen
Straenreinigung
Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.
Park- und Gartenanlagen,
ffentliche Beleuchtung und Uhren
Friedhfe und Einsegnungshallen
Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe
Bauhof
Betriebshnliche Einrichtungen und Betriebe
Erholungszentrum
Liegenschaften, Wohn- und Geschfts
Waldbesitz
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Betriebe der Mllbeseitigung
Abfallbehandlung
Wirtschaftliche Unternehmungen
Werbebetriebe
Installationsbetriebe
Bestattungsunternehmungen
Wirtschaftliche Unternehmungen
Kommunalservice
Summe der Gruppe 8
FINANZWIRTSCHAFT
GESONDERTE VERWALTUNG
Finanzwirtschaft
Kapitalvermgen und Stiftungen
Kapitalvermgen u. Stiftungen ohne RP.
Summe der Gruppe 9
Gesamtsumme

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

2.332,43
112,69
122.856,59
2.861,36

13,68

2.092,30

0,00
0,00
2.346,11
112,69
122.856,59
4.953,66

1.406,60

8.331,40

9.738,00

40.397,69

64.406,85

104.804,54

10.699,73
1.877,21

8.126,88

8.126,88

6.227,94

16.927,67
1.877,21
0,00
139,21

139,21
416,36
3.279,18
9.116,01
1.142,39
196.637,45

416,36
8.339,13
12.998,09

5.059,95
3.882,08

5.059,95

-833,63
3.048,45

72.738,25

16.460,80

308,76
293.944,90

0,00

0,00
236.030,23

0,00
5.059,95

Seite: 359
359
Seite:

0,00
16.737,75

0,00
152.020,76

0,00
86.285,77

0,00
0,00
496.134,46

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 1

Instandhaltung
der
Anlagen
610400 - 610499

610300 - 610399
8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

Instandhaltung
von
Grnflchen
610500 - 610599

Instandhaltung
von
Straenbauten
611000 - 611099

Instandhaltung
von Wasser- und
Kanalanlagen
612000 - 612099

Zwischensumme
Blatt 2

0,00

0,00

0,00
0,00
2.346,11
112,69
122.856,59
4.953,66

0,00
0,00
2.346,11
1.400,55
122.856,59
4.953,66

1.287,86

9.738,00

9.738,00

104.804,54

6.205,26

111.009,80

8.126,88

8.126,88

16.927,67
1.877,21
0,00
139,21

58.822,87

416,36
8.339,13
12.998,09
308,76
293.944,90

416,36
8.339,13
12.998,09

0,00

1.287,86

6.205,26

0,00

58.822,87

0,00
0,00
0,00
496.134,46

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

75.750,54
1.877,21
0,00
139,21

308,76
360.260,89

0,00

0,00
0,00

0,00
1.287,86

Seite: 360
360
Seite:

0,00
6.205,26

0,00
271.281,93

0,00
59.417,43

0,00
0,00
834.326,94

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

bertrag
von
Blatt 2

Instandhaltung
der
Nutzwasserleitung
612100 - 612199

612200 - 612299

Instandhaltung
der
Kanle
612300 - 612399

Instandhaltung
von Grundstckseinrichtungen
613000 - 613099

Instandhaltung
von
Gebuden
614000 - 614099

Zwischensumme
Blatt 3

0,00

0,00

0,00
0,00
2.346,11
1.400,55
122.856,59
4.953,66

557,92

0,00
0,00
2.346,11
1.400,55
122.856,59
5.511,58

9.738,00

3.216,41

12.954,41

111.009,80

20.678,92

131.688,72

8.126,88

8.126,88

75.750,54
1.877,21
0,00
139,21

74,21

416,36
8.339,13
12.998,09
308,76
360.260,89

75.750,54
181.778,74
0,00
213,42

179.901,53

0,00

0,00

179.901,53

74,21

830,76
3.332,00

416,36
9.169,89
16.330,09

28.616,01

308,76
568.852,64

0,00
0,00
0,00
834.326,94

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Seite: 361
361
Seite:

0,00
179.901,53

0,00
2.082,26

0,00
68.409,13

0,00
0,00
1.084.719,86

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

bertrag
von
Blatt 3

Instandhaltungskosten
ohne
Rckersatz
614100 - 614199

Instandhaltungskosten
der WWB-Wohnhuser
614200 - 614299

Reparaturkosten
Verrechnung mit
den Mietern
614400 - 614499

Instandhaltung
der Bauwerke im
Stadtpark
614700 - 614799

Instandhaltung
von
Maschinen
616000 - 616099

0,00

0,00

0,00
0,00
2.346,11
1.400,55
122.856,59
5.511,58

40,62

0,00
540,17
5.234,78
1.400,55
122.856,59
5.552,20

3.460,85

16.415,26

25.963,61

183.316,66

540,17
2.888,67

12.954,41
131.688,72

25.664,33

8.126,88

8.126,88

75.750,54
181.778,74
0,00
213,42

3.822,14

416,36
9.169,89
16.330,09
308,76
568.852,64

25.664,33

0,00

0,00

0,00

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

79.572,68
181.778,74
0,00
213,42

3.883,43

416,36
9.169,89
20.213,52

3.118,90
43.718,39

3.427,66
638.235,36

0,00
0,00
0,00
1.084.719,86

Zwischensumme
Blatt 4

0,00

0,00
25.664,33

0,00
0,00

Seite: 362
362
Seite:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
116.018,83

0,00
0,00
1.226.403,02

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 4

TInstandhaltung
EDV-Anlage
616100 - 616199

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

Instandhaltung
von
Fahrzeugen
617000 - 617099

Instandhaltung
fr
PKW
617100 - 617199

Instandhaltung
von
sonstigen Anlagen
618000 - 618099

Instandhaltung
von
Betriebsinventar
618100 - 618199

0,00

0,00

0,00
540,17
5.234,78
1.400,55
122.856,59
5.552,20

6.406,33

16.415,26

2.895,26

0,00
7.460,85
9.523,11
1.400,55
122.856,59
11.972,07

6.920,68
4.288,33

13,54

19.310,52

183.316,66

4.471,23

187.787,89

8.126,88

8.126,88

79.572,68
181.778,74
0,00
213,42

11.590,89
1.099,09

416,36
9.169,89
20.213,52

2.506,19

2.947,77
23.172,41

3.427,66
638.235,36

2.506,19

3.236,42
67.134,42

4.577,24

84.149,92
181.778,74
11.590,89
1.312,51

1.004,03

1.004,03

0,00
0,00
0,00
1.226.403,02

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Zwischensumme
Blatt 5

4.148,18
246,77

2.629,68

416,36
17.269,87
48.768,57

8.879,72

2.629,68

6.664,08
720.389,40

194,92

0,00
2.506,19

0,00
77.727,22

Seite: 363
363
Seite:

0,00
1.004,03

194,92
22.090,33

194,92

0,00
5.565,58

0,00
194,92
1.335.296,37

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

bertrag
von
Blatt 5

Instandhaltung
von
Aufbahrungsbehelfen
618200 - 618299

Instandhaltung
von
Sonderanlagen
619000 - 619099

Transporte

Porto

620000 - 620099

630000 - 630099

Telefon
Telegraf und
Telex
631000 - 631099

0,00

0,00

0,00
7.460,85
9.523,11
1.400,55
122.856,59
11.972,07

-4,91

10,06

-4,91
7.978,70
10.184,96
1.400,55
292.028,32
89.103,81

651,60

19.962,12

1.399,58

193.431,41

517,85
580,85

81,00

169.171,73
77.121,68

19.310,52
187.787,89

3.876,34

367,60

8.126,88

8.126,88

84.149,92
181.778,74
11.590,89
1.312,51

365,27
452,78
284,03

84.515,19
182.231,52
12.292,89
7.371,54

1.433,85

4.311,54
5.393,80

416,36
22.355,62
55.928,87

1.433,85

1.882,47
15.268,98

8.546,55
995.870,38

702,00
5.775,00

416,36
17.269,87
48.768,57

332,65

6.664,08
720.389,40

332,65

774,21

250.745,69

7.699,81

194,92
0,00
194,92
1.335.296,37

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

Zwischensumme
Blatt 6

194,92

0,00
332,65

0,00
606.142,51

Seite: 364
364
Seite:

0,00
20.998,61

0,00
34.103,36

0,00
38.880,65

0,00
194,92
2.035.754,15

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

bertrag
von
Blatt 6

Rechtskosten
640000 - 640099

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

0,00

Prfkosten
640100 - 640199

641000 - 641099

Zinsen
fr
Finanzschulden
650000 - 650099

Zinsen
fr
Depositen
650100 - 650199

Zwischensumme
Blatt 7

29.564,51

29.564,51

-4,91
7.978,70
10.184,96
1.400,55
292.028,32
89.103,81

-4,91
7.978,70
10.184,96
1.400,55
292.028,32
89.103,81

19.962,12

19.962,12

193.431,41

193.431,41

8.126,88

8.126,88

84.515,19
182.231,52
12.292,89
7.371,54

8.542,43
150.689,58

93.057,62
332.921,10
12.292,89
7.371,54

416,36
22.355,62
55.928,87

416,36
22.355,62
55.928,87

8.546,55
995.870,38

29.564,51

194,92

9.941,67

0,00
194,92
2.035.754,15

9.941,67
42.213,23

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

0,00

0,00

159.232,01

0,00

8.546,55
1.184.666,90

10.136,59

0,00
0,00

Seite: 365
365
Seite:

0,00
0,00

77.673,69
77.673,69
793.529,41

5.189,93
5.189,93
156.795,85

82.863,62
93.000,21
3.028.292,64

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand


Voranschlagstelle

8
80
801000
81
812100
814000
815000
815100
816000
817000
82
820000
83
835000
84
842000
85
850000
851000
852000
852100
88
882000
883000
888000
89
899000

9
90
900000
91
910000

bertrag
von
Blatt 7

Geldverkehrsspesen

Versicherungen

657000 - 657099

670000 - 670099

Versicherungen
fr
Fahrzeuge
670100 - 670199

Haftpflichtversicherung
670200 - 670299

Sonstige
Versicherungen
670300 - 670399

29.564,51
-4,91
7.978,70
10.184,96
1.400,55
292.028,32
89.103,81

29.564,51

41,98

260,04

-4,91
9.805,35
11.418,38
1.400,55
292.028,32
89.944,75

1.826,65
1.191,44

580,90

19.962,12
193.431,41

2.819,49
492,92

99,10

13.520,05

8.126,88

93.057,62
332.921,10
12.292,89
7.371,54

3.286,86
392,93

3.174,13
5.504,15
1.034,46

416,36
22.355,62
55.928,87

492,88
205,99

269,53
12.959,18
6.897,17

7.109,43
9.635,15

8.546,55
1.184.666,90

1.451,83

2.048,70
39.997,30

11.181,28
43.476,18

645,00

384,73

99.518,61
333.314,03
18.442,04
8.406,00

826,95

685,89
43.301,84
73.494,13

1.571,05

21.776,53
1.271.547,99

384,73

10.136,59

rw_nwrpers c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RPERS.QRP

22.880,71
207.444,38

8.126,88

82.863,62
93.000,21
3.028.292,64

Zwischensumme
Blatt 8

10.136,59
2.008,06
2.008,06
4.622,00

0,00
51.466,50

Seite: 366
366
Seite:

0,00
57.276,30

0,00
7.866,38

0,00
2.711,60

84.871,68
95.008,27
3.152.235,42

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber die verrechneten Vergtungen (gem 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)


HH-Stelle

Bezeichnung Ansatz

2/010000+817000
2/010000+817100
2/010000+817200
2/010000+817300
2/010000+817400
2/010000+817410
2/010000+817500
2/010000+817700
2/010000+817800
2/010000+817900

Vergtungen Verwaltungskosteners. von den Gebhrenhaushalten


Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Beitrge Wasserversorgung
Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Beitrge Mllbeseitigung
Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Beitr. Abwasserbeiseitigung
Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Beitrge E-Betrieb
Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Beitrge Bestattung
Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Beitrge Kommunalservice
Hauptverwaltung
Rechtskostenersatz
Hauptverwaltung
Portorckersatz
Hauptverwaltung
Fahrtkostenrueckersatz
Hauptverwaltung
Verwaltungskosten Abfallbehandlung
Summe 010000 Hauptverwaltung

2/612000+810100

2/814000+810300

2/815000+810300

2/820000+810300

2/850000+810300

2/852000+810300

2/852100+810300

Bezeichnung Post

Einnahmen

Ausgaben

44.618,13
65.150,84
70.535,96
12.226,93
15.524,43
6.548,54
103,10
257,82
1.427,00
8.390,13
224.782,88

0,00

297,32
297,32

0,00

571,00
571,00

0,00

79.279,00
79.279,00

0,00

45.419,57
45.419,57

0,00

477,00
477,00

0,00

20.233,36
20.233,36

0,00

5.515,00
5.515,00

0,00

0,00

0,00

Summe Vergtungen Verwaltungskosteners. von den Gebhrenhaushalten

376.575,13

0,00

Gesamtsumme

376.575,13

0,00

Gemeindestraen
Summe 612000 Gemeindestraen

Ersatz fr Hausnummerntafeln

Straenreinigung
Summe 814000 Straenreinigung

Leistungen an Haushaltsstellen

Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.


Summe 815000 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.

Leistungen an Haushaltsstellen

Betriebshnliche Einrichtungen u Betrieb


Summe 820000 Betriebshnliche Einrichtungen u Betrieb

Leistungen an Haushaltsstellen

Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit


Summe 850000 Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit

Leistungen an Haushaltsstellen

Betriebe der Mllbeseitigung


Summe 852000 Betriebe der Mllbeseitigung

Leistungen an Haushaltsstellen

Abfallbehandlung
Summe 852100 Abfallbehandlung

Leistungen an Haushaltsstellen

Summe 888000 Bestattungsunternehmungem

rw_nwrverg c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RVERG.QRP

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367
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber die verrechneten Vergtungen (gem 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)


HH-Stelle

Bezeichnung Ansatz

1/612000-700100

1/814000-700500

1/815000-700500

Bezeichnung Post

Einnahmen

Ausgaben

Vergtungen Verwaltungskosteners. Kindergrten, Schulen und hnliche Einrichtungen


Gemeindestrassen
Ant. Bewirtschaftungskosten Bauhof
Summe 612000 Gemeindestrassen

0,00

14.560,70
14.560,70

Straenreinigung
Summe 814000 Straenreinigung

Anteilige Bewirtschaftungskosten Bauhof


0,00

6.399,10
6.399,10

Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.


Summe 815000 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.

Anteilige Bewirtschaftungskosten Bauhof


0,00

10.171,58
10.171,58

0,00

0,00

0,00

44.618,13
44.618,13

0,00

70.535,96
70.535,96

0,00

65.150,84
65.150,84

0,00

8.399,73
8.399,73

0,00

4.127,60
4.127,60

0,00

12.226,93
12.226,93

0,00

15.524,43
15.524,43

0,00

6.548,54
6.548,54

Summe Vergtungen Verwaltungskosteners. Kindergrten, Schulen und hnliche Einrichtungen

0,00

258.263,54

Gesamtsumme

0,00

258.263,54

Summe 817000 Friedhfe und Einsegnungshallen


1/850000-729000

1/851000-729000

1/852000-729000

1/852100-729000

1/853000-729000

1/883000-729000

1/888000-729000

1/899000-729100

Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit


Summe 850000 Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit

Verwaltungskosten

Betriebe der Abwasserbeseitigung


Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung

Verwaltungskosten

Betriebe der Mllbeseitigung


Summe 852000 Betriebe der Mllbeseitigung

Verwaltungskosten

Abfallbehandlung
Summe 852100 Abfallbehandlung

Verwaltungskosten

Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude


Summe 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude

Allgemeine Verstrkungsmittel

Installationsbetriebe
Summe 883000 Installationsbetriebe

Verwaltungskosten

Bestattungsunternehmungen
Summe 888000 Bestattungsunternehmungen

Verwaltungskosten

Sonst. wirtschaftliche Unternehmungen


Summe 899000 Sonst. wirtschaftliche Unternehmungen

Verwaltungskosten

rw_nwrverg c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RVERG.QRP

Seite: 368
368
Seite:

STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN
2620 NEUNKIRCHEN - NIEDERSTERREICH - POSTFACH 143
DIENSTPOSTENPLAN 2011
Stand: 1.1.2011
Nr.d. Bezeichnung des Amtes
DP
und des Dienstposten
I. STADTAMTSDIREKTION
1Amtsleiter - Stadtamtsdirektor
a) Hauptverwaltung
2
Sachbearbeiter
3
Sachbearbeiter
4
Kanzleikraft
5
Kanzleikraft
6
EDV-Fachkraft
7
EDV-Fachkraft
8
Telefonistin
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Amtsdiener
Amtswart
Reinigungskraft
Reinigungskraft
Reinigungskraft
Reinigungskraft
Reinigungskraft Bed.Anstalt
Lehrling-Verwaltungsassistent
Obmann der Personalvertretung

Nr.des
Dzw.

Verw.Gr.
Beamte

Entl.Gr.
Vertr.Bed.

45

IST - STAND
Funktionsdienstposten Sonder- Einstufung Anmerkung
Beamte / Vertr.Bed. vertrag
FG XII*

71
71
71
71
46
46
85

6
6
5
5

85
2
15
15
15
15
15

4
5
2
2
2
2
2

FG XII*

FG 7

6
4

SV
SV

Seite:

369

LG 6
GEG 6
GEG 5
GEG 5
FG 7
GEG 6
GEG 4
GEG 4
GEG 4
GEG 5
GEG 2
GEG 1
GEG 2
GEG 2
GEG 1
SV

Personalzulage

30 Std.wchentl.
2 Halbtagskrfte

21 Std. wchentl.

18

b) Personalamt
Abteilungsleiterin

56

FG 8 *

FG 8*

19
20

Abt.L.- Stellvertreterin
Fachkraft Lohnverrechnung

71
69

FG 7

FG 7
GEG 6

21

Fachkraft

71

GEG 5

22

c) Einlaufstelle und Sozialamt


Kanzleikraft

71

23

Kanzleikraft

71

24

Kanzleikraft

71

GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5

20 Std. wchentl.

25

d) Gebudeverwaltung
Abteilungsleiter

71

FG 7*

Personalzulage

26

e) Staatsbrgerschaftsverband
Sachbearbeiter

70

FG 7*

FG 7*

Personalzulage

27
28
29

f) Schulverwaltung
Abteilungsleiter
Abt.L.- Stellvertreterin
Kanzleikraft

56
71
71

FG 8*
FG 7

FG 8*
FG 7

Personalzulage
30 Std. wchentl.

30
31

Schulwart VS Steinfeld
Schulwart HS Augasse

2
2

5
5

FG 7*

GEG 5
LG 5
GEG 5

Seite:

370

Personalzulage

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Schulwart HS Schoellerstrae
Schulwart VS Mhlfeld
Schulwart VS Peisching
Reinigungskraft VS Peisching
Reinigungskraft VS Steinfeld
Reinigungskraft VS Steinfeld
Reinigkr.VS Steinfeld
Reinigungskraft VS Steinfeld
Betreuungskraft VS Steinfeld
Reinigungskraft Polyt.Schule
Reinigungskraft HS

2
2
2
15
15
15
15
15
78
15
15

5
5
5
2
2
2
2
2
4
2
2

43
44
45
46
47
48
49
50

Reinigungskraft HS
Reinigungskraft HS
Reinigungskraft HS
Reinigungskraft HS
Reinigungskraft HS
Reinigungskraft HS
Reinigungskraft HS
Reinigungskraft VS Mhlfeld

15
15
15
15
15
15
15
15

2
2
2
2
2
2
2
2

51
52
53

Reinigungskraft VS Mhlfeld
Interkult. Mitarb.KG Rohrb.
Behindertenbetreuer Sondersch

15
107
78

54
55
56
57
58

g) Kultur- und Sportreferat


Sachbearbeiter
Leiter der Stadtbcherei
Kanzleikraft Bcherei
Reinigungskraft Bcherei
Reinigungskraft Musikschule

56
61
61
15
15

SV

4
6

FG 7*

5
2
2

Seite:

371

GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 4
GEG 2
GEG 1
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 1
GEG 1
GEG 1
SV (klk)
GEG 4
GEG 6
FG 7*
GEG 5
GEG 2
GEG 2

20 Std.wchentl.
30 Std. wchentl.
25 Std. wchentl.
35 Std. wchentl.
2 Halbtagskrfte
20 Wochenstunden
35 Std. wchentl.
33 Std. wchentl.
32 Std. wchentl.
30 Std. wchentl.
30 Std. wchentl.
24 Std. wchentl.
23 Std. wchentl.
20 Std. wchentl.
20 Std. wchentl.
20 Std. wchentl.
20 Std.wchentl.

Personalzulage
20 Std. wchentl.
20 Std.wchentl.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Kindergartenhelferin Rohrb.Str.
Kindergartenhelferin Rohrb.Str.
Kindergartenhelferin Rohrb.Str.
Kinderbetreuerin Rohrb.Str.
Kinderbetreuerin Rohrb.Str.
Sttzkraft Rohrb.Str.
Kindergartenhelferin Fabriksg.
Kindergartenhelferin Fabriksg.
Kindergartenhelferin Fabrikgs.
Kindergartenhelferin Fabriksg.
Kinderbetreuerin Fabriksg.
Sttzkraft Fabriksg.
Reinig.Kr. Fabriksg.
Reinig.Kr. Fabriksg.
Interkulturelle Mitarb. Fabriksg.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
107

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

74

Kindergartenhelferin Bltterstr.

12

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Kindergartenhelferin Bltterstr.
Kindergartenhelferin Bltterstr.
Kindergartenhelferin Bltterstr.
Kindergartenhelferin Bltterstr.
Kinderbetreuerin Bltterstrae
Sttzkraft Bltterstrae
Sttzkraft Bltterstrae
Reinigungskraft Bltterstrae
Kindergartenhelferin Wienerstr.
Kindergartenhelferin Wienerstr.
Kindergartenhelferin Wienerstr.
Kindergartenhelferin Mollram

12
12
12
12
12
12
12
15
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

(KU Bauer Sabrina)

20 Std. klk, 10 Std.


Entl.Gr. 3

Seite:

372

SV

GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
---GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 2
GEG 2
SV (klk)
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 2
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3

25 Std.wchentl.
21 Std.wchentl.
35 Std. wchentl.
30 Std. wchentl.
20 Std. wchentl.
27,5 Std. w.(nachm)
21 Std.wchentl.
30 Std. wchentl.
25 Std.w.(nachm.)
30 Std.wchentlich

30 Std. wchentl.
35 Std. wchentl.
22,5 Std. w.(nachm)
30 Std. wchentl.
35 Std. wchentl.
21 Std. wchentl.
21 Std. wchentl.
25 Std. wchentl.

87
88
89
90
91
92

Kindergartenhelferin Mollram
Kinderbetreuerin Raxgasse
Kinderbetreuerin Raxgasse
Kinderbetreuerin Raxgasse
Reinigungskraft Raxgasse
Interkulturelle Mitarbeiterin

12
12
12
12
15
107

93

Interkulturelle Mitarbeiterin

107

94

Reinigungskraft Sporthaus

15

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

II. KAMMERAMT
Amtsleiter
a) Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
Amtsleiter-Stellvertreterin
Hauptkassier
Buchhalter
Buchhalter
Kanzleikraft
Kanzleikraft
b) Steuerstelle
Kontrollorgan
Kanzleikraft
III. BAUAMT
Amtsleiter
a) Bauamt
Bautechniker
Bautechniker
Bautechniker

3
3
3
3
2

20 Std klk, 20 Std.


Entl.Gr.3

54
69
54
54
69
69

5
6
6
5
5

69
71

5
5

20 Std.wchentl.

GEG 2

20 Std.wchtl.

FG 9*

FG 9*

Personalzulage

FG 8

FG 8
LG 6
LG 6
GEG 6
LG 6
GEG 4

durch berleitung

LG 6
GEG 5

46
46
46
46

SV
(klk)

10 Std.wchent.

GEG 3

54

SV

GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 3
GEG 2
SV (klk)

FG 9*
6
6
6

(FG 9*)
LG 7
LG 7
LG 7

Seite:

373

Personalzulage

108

Kanzleikraft

56

109

Kanzleikraft

58

110
111

Kanzleikraft
Kanzleikraft

71
71

5
5

112
113
114
115

b) Bauhof
Bauhofsleiter
Garagenmeister
Professionist
Reinigungskraft Bauhof

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

c) Straenerhaltung
Vorarbeiter/Kanzleikraft
Facharbeiter/Kanzleikraft
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Kraftfahrer
Arbeiter

126
127
128

d) Straenreinigung
Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter

46
2
2
15

5
2

2/71
2/71
2
2
2
2
2
2
2
11

5
5
5
5
5
5
5
5
3

15
15
15

2
2
2

GEG 5
GEG 5
GEG 5
.GEG 5
GEG 5
GEG 5
FG 8*
FG 6

FG 6

FG 7*
FG 6
GEG 5
GEG 2
FG 6
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 3
GEG 2
GEG 2
GEG 2

e) Mllabfuhr

Seite:

374

Personalzulage
20 Std. wchentl.

129
130
131
132
133
134
135
136

Recyclingtechn./Abfallbehandl.
Kraftfahrer
Kraftfahrer
Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter

2
2
2
11
11
11
11
11

137
138
139
140

f) Wasserwerk
Wassermeister
Installateur
Installateur
Facharbeiter/Wasserzhlerableser

2
2
2
2

5
5
5

141
142
143
144
145

g) Park-, Garten-,Grnanlagen
Verantw.Grtner
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Arbeiter

2
2
2
2
11

5
5
5
4

11
11
11

4
3
3

146
147
148

149
150

Arbeiter
Arbeiter
Arbeiter
IV. STANDESAMT
Amtsleiter
Standesbeamter (Amtsl.Stellv.)

5
5
5
3
3
3
3
3

GEG 4
GEG 5
GEG 5
GEG 3
GEG 3
GEG 2
GEG 2
GEG 3
FG 6

FG 6
GEG 5
GEG 5
GEG 5

FG 6

FG 6
GEG 5
GEG 5
LG 6
GEG 3
(GEG 4)
GEG 3
GEG 3
GEG 3

55

FG 8*

FG 7*

70

FG 7

FG 7

Seite:

375

Personalzulage,
Qualif.Zulage

151

Standesbeamter

70

LG 6

152

V. STADTPOLIZEI
Stadtwachekommandant

89

E2a/FG 7 *

E2a*/FG 7

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

a) Stadtpolizei
Stadtwachekdt-Stellvertreter
dienstfhrender Beamter
dienstfhrender Beamter
dienstfhrender Beamter
dienstfhrender Beamter
eingeteilter Beamter
eingeteilter Beamter
eingeteilter Beamter
eingeteilter Beamter
eingeteilter Beamter
eingeteilter Beamter
Kanzleikraft

89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
71

E2a/FG 6
E2a/FG 5
E2a/FG 5
E2a/FG 5
E2a/FG 5

E2a/FG 6
E2a/FG 5
E2a/FG 5
E2a/FG 5
E2a/FG 4
E2b
E2b
E2b
E2b
E2b
E2b
GEG 5

165

b) Meldeamt
Kanzleikraft

71

GEG 5

166

c) Parkraumbewirtschaftung
Aufsichtsorgan

85

GEG 4

71

LG 6

167

d) Brandschutz
Brandschutz- u.Sicherheitsbeauftragter

E2b
E2b
E2b
E2b
E2b
E2b

Verw.auf E2a Dienstpr.

VI. STDT.BESTATTUNG

Seite:

376

Personalzulage

168

Geschftsfhrer

56

169
170
171
172
173
174
175
176
177

a) Bestattung, Friedhofsverw.
Geschftsf.Stellvertreter
Bestattungsbediensteter
Bestattungsbediensteter
Bestattungsbediensteter
Bestattungsbediensteter
Bestattungsbediensteter
Bestattungsbediensteter
Bestattungsbediensteter
Reinigungskraft

71
71
71
71
71
71
71
71
15

178
179
180
181
182

b) Stadtfriedhof
Friedhofsaufseher
Friedhofsarbeiter
Friedhofsarbeiter
Friedhofsarbeiter
Kanzleikraft

2
11
11
11
71

SV
FG 7

5
5
5
5
5
5
5
2

FG 7
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 5
GEG 4
GEG 1

FG 5

4
4
4
5

FG 8*

FG 5
GEG 4
GEG 4
GEG 4
GEG 5

Personalzulage

20 Std.wchentlich
30 Std.wchentl.

20 Std.wchentl.

VII. INSTALL.BETRIEB
UND EINZELHANDEL
183
184
185

Betriebsleiter
Facharbeiter
Verkaufskraft

2
2
2

5
5

186
187
188
189

Verkaufskraft
Verkaufskraft
Werkmeister
Facharbeiter

2
2
2
2

5
5
6
5

(FG 8*)

Seite:

377

SV

SV*
LG 6
GEG 5
(LG 6)
GEG 5
----GEG 6
LG 6

20 Std.wchentlich
durch berleitung

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Facharbeiter
Lehrling
Lehrling
Lehrling
Lehrling
Reinigungskraft
Elektrikerhelfer
Elektrikerhelfer
VIII. ERHOLUNGSZENTRUM
Betriebsleiter
Betriebsl.Stellvertreter
Bademeister
Bademeister
Kassierin
Kassierin
Saunafrau

2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

15
11
11

2
3
3

9
9
85
85
15

5
5
4
4
2

211

Reinigungskraft

15

212
213

Reinigungskraft
Reinigungskraft

15
15

2
2

214

Hilfskraft

15

SV
SV
SV
SV

FG 7*
FG 6

Seite:

378

GEG 5
GEG 5
GEG 5
LG 6
GEG 5
GEG 5
GEG 5
Lehrvertr.
Lehrvertr.
Lehrvertr.
Lehrvertr.
GEG 1
GEG 3
GEG 3
FG 7*
FG 6
GEG 5
GEG 5
GEG 4
GEG 4
GEG 2
GEG 1
GEG 1
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2

Personalzulage

2 Halbtagskrfte
halbtags
2 Halbtagskrfte
2 Halbtagskrfte
2 Halbtagskrfte
2 Halbtagskrfte
halbtags

215
216

IX. KOMMUNALSERVICE
Geschftsfhrer
Kanzleikraft

56
71

6
5

GEG 5*
GEG 5
GEG 3
GEG 5
GEG 5
GEG 2
GEG 1
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2
GEG 2

217
218
219
220

Reinigungskraft
Facharbeiter
Facharbeiter
Arbeiter

15
2
2
11

2
5
5
2

221

Arbeiter
Reinigungskraft
Reinigungskraft HAK
Reinigungskraft HAK
Reinigungskraft Gymnasium

11
15
15
15
15

222
223
224

224
Summe

2
2
2
6

177

22

12

Personalzulage

2 Halbtagskrfte
20 Std. wchentl.
20 Std. wchentl.
20 Std. wchentl.
3 Dienstposten nicht
besetzt
(= inkl. Lehrl.DP)

X. LEIHPERSONAL
Abt.L.Stellvertr,Hausinspektor
Kanzleikraft
Kanzleikraft

71
71
71

FG 6

5
5

Das Einvernehmen mit der


Personalvertretung wurde angestrebt.
Der Obmann der Personalvertretung
Harald Nemeth e.h.

FG 6
GEG 5
LG 6

30 Std.wchentl.

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfnger: 28

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379

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380

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Kto-Nummer Darlehensgeber
Verwendungszweck
Zinssatz
(1) HH-Stelle Zugang
Aktenzahl
GR Beschludatum
Laufzeit
(2) HH-Stelle Tilgung
Genehmigungsdatum
Genehmigungsvermerk
(3) HH-Stelle Zinsen
Schuldenart 1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hlfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind
123462/7202110 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

123462/7220110 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

Umbau Kindergarten
Whrung des Darlehens: EUR
03.07.1995Rohrbacher Strae Schul- und Kindergartenfonds
Umbau Kindergarten
Whrung des Darlehens: EUR
01.07.1994Rohrbacherstrae Schul- und Kindergartenfonds

(1)
(2)

(5)

HH-Stelle Erstze-Tilgung
HH-Stelle Erstze-Zinsen

(5)

2/240200+861200

(5)

2/240200+861200

(4)

6/240000+341000
1/240000-341000

1997 - 2021
(1)
(2)

6/240000+341000
1/240000-341000

1996 - 2020

Summe 240000

123462/7214110 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

123461/7003220 BAWAG
Sitz des Glubigers: AT

123462/7114310 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

Errichtung Kindergarten
Whrung des Darlehens: EUR
03.07.1989Bltterstrae Schul-und Kindergartenfonds

(1)
(2)

6/240200+341000
1/240200-341000

1991 - 2015

Zubau Kindergarten Bltterstrae


Whrung des Darlehens: EUR
23.11.2009

2,12%
2010 - 2029

(3)

Errichtung Kindergarten
Whrung des Darlehens: EUR
03.07.1999Steinfeldgasse

1,0%

(1)

(1)
(2)

(2)

1991 - 2020

(3)

123462/7115910 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

Errichtung Kindergarten
Whrung des Darlehens: EUR
15.10.1990Steinfeldgasse-Bltterstrae Schul- und Kindergartenfonds 1992 - 2016

(1)

123457/7014310 Volksbank
Sitz des Glubigers: AT

Zubau Kindergarten Blttterstrae


Whrung des Darlehens: EUR
13.10.1997

3,125%

(1)

1998 - 2013

(3)

Errichtung Kindergarten Raxgasse


Whrung des Darlehens: EUR
23.11.2009

2,12%

(1)

(2)

(2)

6/240200+346000
1/240200-346000
1/240200-650000
6/240200+341000
1/240200-341000
1/240200-650000
6/240200+341000
1/240200-341000

6/240200+346000
1/240200-346000
1/240200-650000

Summe 240200

123461/7003120 BAWAG
Sitz des Glubigers: AT

(2)

2010 - 2029

(3)

2,3%

(1)

6/240500+346000
1/240500-346000
1/240500-650000

Summe 240500

123470/7100501 Geldinstitut
Sitz des Glubigers: AT

rw_nwrdarl1 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA11.QRP

Abdeckung ehem Betriebsmittelkredit


Whrung des Darlehens: EUR
a. . Krankenhaus

Seite: 381
380
Seite:

(2)

2011 - 2041

(3)

6/557000+346000
1/550000-346000
1/550000-650000

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Ursprngliche
Darlehenshhe

Darlehensrest
Jahresanfang

Nettoaufwand

Tilgung

Zinsen

Gesamt
Schuldendienst

Erstze

Zugang

Darlehensrest
Jahresende

123462/7202110

39.970,06

17.586,85

0,00

1.598,80

0,00

1.598,80

0,00

1.598,80

15.988,05

123462/7220110

21.801,85

9.592,83

0,00

959,28

0,00

959,28

0,00

959,28

8.633,55

61.771,91

27.179,68

0,00

2.558,08

0,00

2.558,08

0,00

2.558,08

24.621,60

123462/7214110

120.636,90

24.127,35

0,00

4.825,48

0,00

4.825,48

0,00

4.825,48

19.301,87

123461/7003220

357.000,00

341.061,49

0,00

15.085,47

6.290,27

21.375,74

8.196,72

13.179,02

325.976,02

123462/7114310

55.812,74

31.484,51

0,00

1.566,47

311,25

1.877,72

0,00

1.877,72

29.918,04

123462/7115910

60.318,45

14.476,41

0,00

2.412,74

0,00

2.412,74

0,00

2.412,74

12.063,67

123457/7014310

239.820,35

39.703,80

0,00

21.728,60

965,24

22.693,84

932,27

21.761,57

17.975,20

833.588,44

450.853,56

0,00

45.618,76

7.566,76

53.185,52

9.128,99

44.056,53

405.234,80

442.000,00

422.266,62

0,00

18.677,24

7.787,96

26.465,20

0,00

26.465,20

403.589,38

442.000,00

422.266,62

0,00

18.677,24

7.787,96

26.465,20

0,00

26.465,20

403.589,38

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

536.104,38

536.104,38

0,00

536.104,38

27.000.000,00

Kto-Nummer
Schuldenart 1

Summe 240000

Summe 240200

123461/7003120

Summe 240500

123470/7100501

rw_nwrdarl2 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA21.QRP

Seite: 382
381
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Kto-Nummer Darlehensgeber
Aktenzahl
Genehmigungsdatum

Verwendungszweck
GR Beschludatum
Genehmigungsvermerk

Zinssatz
Laufzeit

(1)
(2)
(3)

HH-Stelle Zugang
HH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Zinsen

Summe 550000

123462/7104910 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

Bedeckung Trgeranteil
Whrung des Darlehens: EUR
13.05.2002NGUS A..KH Betriebsabgang 2001

1,0%

(1)
(2)

2002 - 2011

(3)

Ankauf NSW-Areal
Whrung des Darlehens: EUR
27.01.1998

2,895%

(1)

2001 - 2018

(3)

Altlastensanierung NSW-Gelnde
Whrung des Darlehens: EUR
27.11.2006

2,895%

(1)

2007 - 2027

(3)

Ankauf NSW-Areal
Whrung des Darlehens: EUR
27.01.1998

2,895%

(1)

6/557000+354000
1/557000-354000
1/557000-650000

Summe 557000

123456/7116010 Sparkasse
Sitz des Glubigers: AT

123456/7016210 Sparkasse
Sitz des Glubigers: AT

123456/7016110 Sparkasse
Sitz des Glubigers: AT

Summe 840100

Summe Schuldenart 1

rw_nwrdarl1 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA11.QRP

Seite: 383
382
Seite:

(2)

(2)

(2)

1999 - 2019

(3)

6/840100+346000
5/840100-346000
5/840100-650000
6/840100+346000
5/840100-346000
5/840100-650000
6/840100+346000
5/840100-346000
5/840100-650000

(4)
(5)

HH-Stelle Erstze-Tilgung
HH-Stelle Erstze-Zinsen

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Ursprngliche
Darlehenshhe

Darlehensrest
Jahresanfang

Nettoaufwand

Tilgung

Zinsen

Gesamt
Schuldendienst

Erstze

Zugang

Darlehensrest
Jahresende

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

536.104,38

536.104,38

0,00

536.104,38

27.000.000,00

1.162.765,35

262.291,82

0,00

133.835,83

2.690,10

136.525,93

0,00

136.525,93

128.455,99

1.162.765,35

262.291,82

0,00

133.835,83

2.690,10

136.525,93

0,00

136.525,93

128.455,99

123456/7116010

1.162.765,35

1.162.765,35

0,00

188.396,15

33.904,43

222.300,58

0,00

222.300,58

974.369,20

123456/7016210

1.715.000,00

715.000,00

0,00

715.000,00

33.490,68

748.490,68

0,00

748.490,68

0,00

123456/7016110

436.037,01

436.037,01

0,00

436.037,01

10.858,16

446.895,17

0,00

446.895,17

0,00

3.313.802,36

2.313.802,36

0,00

1.339.433,16

78.253,27

1.417.686,43

0,00

1.417.686,43

974.369,20

32.813.928,06

3.476.394,04

27.000.000,00

1.540.123,07

632.402,47

2.172.525,54

9.128,99

2.163.396,55

28.936.270,97

Kto-Nummer
Summe 550000

123462/7104910

Summe 557000

Summe 840100

Summe Schuldenart 1

rw_nwrdarl2 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA21.QRP

Seite: 384
383
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Kto-Nummer Darlehensgeber
Verwendungszweck
Zinssatz
(1) HH-Stelle Zugang
Aktenzahl
GR Beschludatum
Laufzeit
(2) HH-Stelle Tilgung
(4) HH-Stelle Erstze-Tilgung
Genehmigungsdatum
Genehmigungsvermerk
(3) HH-Stelle Zinsen
(5) HH-Stelle Erstze-Zinsen
Schuldenart 2 Schulden fr Einrichtungen der Gebietskrperschaft, bei denen jhrlich ordentliche Einnahmen in der Hhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden
123462/7005420 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

Errichtung 4. Gruppe
Whrung des Darlehens: EUR
06.10.2003Kindergarten Steinfeldgasse

1,9%

(1)
(2)

2004 - 2019

(3)

6/240200+346000
1/240200-346000
1/240200-650000

(5)

2/240200+861200

(5)

2/850000+861200

(5)

2/850000+861200

Summe 240200

123465/7207120 Bundesministerium
Sitz des Glubigers: AT

Kleingartenanlage
Whrung des Darlehens: EUR
Dauerkleingrten BM fr Finanzen

(1)
(2)

6/840000+346000
1/840000-346000

1949 - 2047

Summe 840000

123463/7111620 Raiffeisenlandesbank
Sitz des Glubigers: AT

123458/7018520 Raiba
Sitz des Glubigers: AT

123462/7105620 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

123462/7008420 Hypo
Sitz des Glubigers: AT

Ausbau Wasserversorgungsanlage
Whrung des Darlehens: EUR
12.10.1981UWF

2,0%
1982 - 2012

(3)

Trinkwasserhochbehlter
Whrung des Darlehens: EUR
17.05.1993Finanzierung des Bundesanteiles

2,26%

(1)

(1)
(2)

(2)

1993 - 2018

(3)

Wasserversorgung
1,0%
Whrung des Darlehens: EUR
Leitungsverstrkung 1999 BA 03 Frderungsmittel in Form e2004 - 2029

(1)

Wasserleitungsverstrkung
Whrung des Darlehens: EUR
05.10.2009Peisching

1,0%

(2)
(3)

6/850000+346000
1/850000-346000
1/850000-650000
6/850000+346000
1/850000-346000
1/850000-650000
6/850000+341000
1/850000-346000
1/850000-650000

2010 - 2039

(3)

6/850000+346000
1/850000-346000
1/850000-650000

1,0%

(1)

6/851000+341000

(1)

6/851000+341000

(1)

6/851000+340000
1/851000-346000
1/851000-650000

(1)
(2)

Summe 850000

123462/7105820 Hypo
Sitz des Glubigers: AT
851-0818/2009
123462/7105920 Hypo
Sitz des Glubigers: AT
851-3525/2011
123460/7111420 Unicredit
Sitz des Glubigers: AT

rw_nwrdarl1 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA11.QRP

Abwasserbeseitigungsanlage BA 10
Whrung des Darlehens: EUR
23.03.2009Betriebsgebiet Ost N. Wasserwirtschaftsfonds
Abwasserbeseitigungsanlage BA 12
Whrung des Darlehens: EUR
Sanierung Ortskanalisation N. Wasserwirtschaftsfonds
Abwasserbeseitigung
Whrung des Darlehens: EUR
12.10.1981BA 01 (fr.UWWF)

Seite: 385
384
Seite:

2011 - 2046
1,0%
2011 - 2036
2,0%

(2)

1981 - 2016

(3)

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Ursprngliche
Darlehenshhe

Darlehensrest
Jahresanfang

Nettoaufwand

Tilgung

Zinsen

Gesamt
Schuldendienst

Erstze

Zugang

Darlehensrest
Jahresende

281.000,00

154.535,17

0,00

18.218,56

2.474,51

20.693,07

2.311,09

18.381,98

136.316,61

281.000,00

154.535,17

0,00

18.218,56

2.474,51

20.693,07

2.311,09

18.381,98

136.316,61

1.869,58

712,89

0,00

712,89

0,00

712,89

0,00

712,89

0,00

1.869,58

712,89

0,00

712,89

0,00

712,89

0,00

712,89

0,00

123463/7111620

60.536,47

3.925,32

0,00

2.617,99

92,45

2.710,44

0,00

2.710,44

1.307,33

123458/7018520

906.956,97

431.008,25

0,00

46.962,55

8.449,98

55.412,53

15.464,92

39.947,61

384.045,70

123462/7105620

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

123462/7008420

16.500,00

17.689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.689,00

996.993,44

465.622,57

0,00

49.580,54

8.542,43

58.122,97

15.464,92

42.658,05

416.042,03

123462/7105820

10.455,00

0,00

10.593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.593,00

123462/7105920

12.500,00

0,00

9.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.509,00

123460/7111420

799.401,18

191.343,07

0,00

33.250,20

4.032,02

37.282,22

0,00

37.282,22

158.092,87

Kto-Nummer
Schuldenart 2
123462/7005420

Summe 240200

123465/7207120

Summe 840000

Summe 850000

rw_nwrdarl2 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA21.QRP

Seite: 386
385
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Kto-Nummer Darlehensgeber
Aktenzahl
Genehmigungsdatum

Verwendungszweck
GR Beschludatum
Genehmigungsvermerk

Zinssatz
Laufzeit

(3)

HH-Stelle Zugang
HH-Stelle Tilgung
HH-Stelle Zinsen

(1)
(2)

(5)

HH-Stelle Erstze-Tilgung
HH-Stelle Erstze-Zinsen

6/851200+346000
1/851000-346000
1/851000-650000

(5)

2/851000+861200

6/851000+346000
1/851000-346000
1/851000-650000

(5)

2/851000+861200

123462/7105720 Hypo
Sitz des Glubigers: AT
851-6146/2007

Abwasserbeseitigungsanlage BA 07
Whrung des Darlehens: EUR
08.10.2007Triftweg N.Wasserwirtschaftsfonds

1,0%

(1)

6/851000+341000

2008 - 2038

(3)

1/851000-341000

123460/7111520 Unicredit
Sitz des Glubigers: AT

Abwasserbeseitigung
Whrung des Darlehens: EUR
12.05.1986BA 02 (fr.UWWF)

2,0%

(1)

6/851300+340000
1/851000-346000
1/851000-650000

123464/7213720 Erste
Sitz des Glubigers: AT

123456/7002620 Sparkasse
Sitz des Glubigers: AT

123456/7015620 Sparkasse
Sitz des Glubigers: AT

(2)

1991 - 2020

(3)

Abwasserbeseitigung
Whrung des Darlehens: EUR
04.12.1991BA 03 (WWF)

2,0%

(1)

1993 - 2022

(3)

Abwasserbeseitigung
Whrung des Darlehens: EUR
21.02.2000BA 05

5,75%

(1)

2003 - 2028

(3)

Abwasserbeseitigung
Whrung des Darlehens: EUR
24.11.1997BA 04

2,75%

(1)

1999 - 2024

(3)

Umbau Elektrohaus
Whrung des Darlehens: EUR
11.12.2000Wiener Strae 23

2,26%

(1)

(2)

(2)

(2)

(4)

6/851400+340000
1/851000-346000
1/851000-650000

Summe 851000

123458/7003020 Raiba
Sitz des Glubigers: AT

(2)

2001 - 2020

(3)

2/883000+346000
1/883000-346000
1/883000-650000

Summe 883000

Summe Schuldenart 2

Schuldenart 3

Schulden die fr andere Gebietskrperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst zur Gnze oder mindestens zur Hlfte der Gemeinde rckerstattet wird

123456/7002730 Sparkasse
Sitz des Glubigers: AT

Bedeckung KRAZAF-Anteil
Whrung des Darlehens: EUR
09.10.2000a..Krankenhaus

Summe 550000

Summe Schuldenart 3

rw_nwrdarl1 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA11.QRP

Seite: 387
386
Seite:

2,5%

(1)
(2)

2000 - 2010

(3)

6/550000+346000
1/550000-346000
1/550000-650100

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Ursprngliche
Darlehenshhe

Darlehensrest
Jahresanfang

Nettoaufwand

Zugang

Tilgung

Zinsen

Gesamt
Schuldendienst

Erstze

Kto-Nummer

Darlehensrest
Jahresende

123462/7105720

11.925,00

11.331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.331,00

123460/7111520

799.401,18

343.016,15

0,00

31.312,18

6.791,36

38.103,54

0,00

38.103,54

311.703,97

123464/7213720

4.316.766,35

1.965.653,91

0,00

113.582,77

38.747,99

152.330,76

0,00

152.330,76

1.852.071,14

123456/7002620

937.479,56

802.455,20

0,00

25.301,15

46.415,92

71.717,07

19.862,10

51.854,97

777.154,05

123456/7015620

2.521.747,35

2.094.850,33

0,00

151.688,55

54.702,29

206.390,84

55.858,50

150.532,34

1.943.161,78

9.409.675,62

5.408.649,66

20.102,00

355.134,85

150.689,58

505.824,43

75.720,60

430.103,83

5.073.616,81

436.037,01

271.857,71

0,00

24.116,18

5.300,48

29.416,66

0,00

29.416,66

247.741,53

436.037,01

271.857,71

0,00

24.116,18

5.300,48

29.416,66

0,00

29.416,66

247.741,53

11.125.575,65

6.301.378,00

20.102,00

447.763,02

167.007,00

614.770,02

93.496,61

521.273,41

5.873.716,98

6.000.818,25

6.000.818,15

0,00

0,00

151.605,92

151.605,92

0,00

151.605,92

6.000.818,15

Summe 550000

6.000.818,25

6.000.818,15

0,00

0,00

151.605,92

151.605,92

0,00

151.605,92

6.000.818,15

Summe Schuldenart 3

6.000.818,25

6.000.818,15

0,00

0,00

151.605,92

151.605,92

0,00

151.605,92

6.000.818,15

Summe 851000

123458/7003020

Summe 883000

Summe Schuldenart 2

Schuldenart 3
123456/7002730

rw_nwrdarl2 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA21.QRP

Seite: 388
387
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (beim Schuldennachweis sind EDV-Technische Rundungsdifferenzen mglich)
1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


leer
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres
Gesamthaushalt
- Abschnitte 85-89
1

Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hlfte aus allgemeinen


Deckungsmitteln getragen wird

Schulden fr Einrichtungen der Gebietskrperschaft, bei denen jhrlich ordentliche


Einnahmen in der Hhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden
Zwischensumme

= Differenz

28.936.270,97

0,00

28.936.270,97

5.873.716,98

5.737.400,37

136.316,61

34.809.987,95

5.737.400,37

29.072.587,58

6.000.818,15

0,00

6.000.818,15

0,00

0,00

0,00

40.810.806,10

5.737.400,37

35.073.405,73

leer

Schulden, die fr andere Gebietskrperschaften aufgenommen worden sind und


deren Schuldendienst mindestens zur Hlfte erstattet wird

Schulden, die fr sonstige Rechtstrger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hlfte erstattet wird
Gesamtsumme

leer

rw_nwrdarl1 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA12.QRP

Seite: 389
388
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (beim Schuldennachweis sind EDV-Technische Rundungsdifferenzen mglich)
1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gem 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)


Ursprngliche
Darlehenshhe

Darlehensrest
Jahresanfang

Zugang

Tilgung

Zinsen

Gesamt
Schuldendienst

Erstze

Nettoaufwand

Darlehensrest
Jahresende

32.813.928,06

3.476.394,04

27.000.000,00

1.540.123,07

632.402,47

2.172.525,54

9.128,99

2.163.396,55

28.936.270,97

11.125.575,65

6.301.378,00

20.102,00

447.763,02

167.007,00

614.770,02

93.496,61

521.273,41

5.873.716,98

43.939.503,71

9.777.772,04

27.020.102,00

1.987.886,09

799.409,47

2.787.295,56

102.625,60

2.684.669,96

34.809.987,95

6.000.818,25

6.000.818,15

0,00

0,00

151.605,92

151.605,92

0,00

151.605,92

6.000.818,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.940.321,96

15.778.590,19

27.020.102,00

1.987.886,09

951.015,39

2.938.901,48

102.625,60

2.836.275,88

40.810.806,10

0,00
leer

Zwischensumme

Gesamtsumme

rw_nwrdarl2 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA22.QRP

Seite: 390
389
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (beim Schuldennachweis sind EDV-Technische Rundungsdifferenzen mglich)
1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Glubigern (gem 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)


leer
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres
Gesamthaushalt
- Abschnitte 85-89

= Differenz

leer
1a

Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei auslndischen Finanzunternehmungen


(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbstndigen Pensionskassen) und
sonstigen Unternehmungen fr den eigenen Haushalt

0,00

0,00

0,00

1b

Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei auslndischen Finanzunternehmungen


(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbstndigen Pensionskassen) und
sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer

Zwischensumme
leer
leer
2a

Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inlndischen Finanzunternehmungen


(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbstndigen Pensionskassen) und
sonstigen Unternehmungen fr den eigenen Haushalt

40.650.917,11

5.705.967,37

34.944.949,74

2b

Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inlndischen Finanzunternehmungen


(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbstndigen Pensionskassen) und
sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen

0,00

0,00

0,00

40.650.917,11

5.705.967,37

34.944.949,74

0,00

0,00

0,00

159.888,99

31.433,00

128.455,99

leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer

Zwischensumme
leer
leer
3a

Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

3b

Finanzschulden aus Darlehen von Lndern, Landesfonds und Landeskammern

3c

Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbnden (ausgenommen


Gemeindeverbnde mit marktbestimmter Ttigkeit) und -fonds

0,00

0,00

0,00

3d

Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungstrgern

0,00

0,00

0,00

159.888,99

31.433,00

128.455,99

leer
leer
leer
leer
leer
leer
leer
Zwischensumme
leer
leer
4a

Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trgern des ffentlichen Rechts fr den eigenen
Haushalt

0,00

0,00

0,00

4b

Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trgern des ffentlichen Rechts aus weitergegebenen
Darlehen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.810.806,10

5.737.400,37

35.073.405,73

leer
leer
leer

Zwischensumme
leer
Gesamtsumme
leer

rw_nwrdarl3 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA13.QRP

Seite: 391
390
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (beim Schuldennachweis sind EDV-Technische Rundungsdifferenzen mglich)
1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Glubigern (gem 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)


0,00
leer
leer
1a

Ursprngliche
Darlehenshhe

Darlehensrest
Jahresanfang

Nettoaufwand

Tilgung

Zinsen

Gesamt
Schuldendienst

Erstze

Zugang

Darlehensrest
Jahresende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.742.676,61

15.504.967,37

27.000.000,00

1.854.050,26

948.325,29

2.802.375,55

102.625,60

2.699.749,95

40.650.917,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.742.676,61

15.504.967,37

27.000.000,00

1.854.050,26

948.325,29

2.802.375,55

102.625,60

2.699.749,95

40.650.917,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.197.645,35

273.622,82

20.102,00

133.835,83

2.690,10

136.525,93

0,00

136.525,93

159.888,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.197.645,35

273.622,82

20.102,00

133.835,83

2.690,10

136.525,93

0,00

136.525,93

159.888,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.940.321,96

15.778.590,19

27.020.102,00

1.987.886,09

951.015,39

2.938.901,48

102.625,60

2.836.275,88

40.810.806,10

leer
leer
leer
leer
1b
leer
leer
leer
Zwischensumme
leer
leer
2a
leer
leer
leer
leer
2b
leer
leer
leer
Zwischensumme
leer
leer
3a
leer
leer
3b
leer
leer
3c
leer
leer
3d
leer
Zwischensumme
leer
leer
4a
leer
leer
4b
leer
Zwischensumme
leer
Gesamtsumme
leer

rw_nwrdarl3 c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RDA23.QRP

Seite: 392
391
Seite:

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2011

8500 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG

Vermgens u. Schuldennachweis
per 1.1.2011

A ANLAGEVERMGEN
I SACHANLAGEVERMGEN
1 UNBEWEGL. SACHANLAGEVERMGEN
0000 Bebaute Grundstcke
0040 Wasser - u. Kanalisationsbauten
Summe UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN
2 BEWEGL. SACHANLAGEVERMGEN.
0300 Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel
0400 Fahrzeuge
Summe BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN
Summe ANLAGEVERMGEN
II BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE
0800 Beteiligungen
Summe BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE
A Summe ANLAGEVERMGEN

17.982,89
1.294.909,04

4.587,92
9.797,99

B FORDERUNGEN AUS DARLEHEN, KAPITAL- U.


GELDANLAGEN
211X Sonst. Geldanstalten
Summe FORDERUNGEN AUS DARL.,KAP. U.GELDANL
Summe AKTIVA (Summe A + B)

Seite:

393

1.312.891,93

14.385,91

Aktiva
per 31.12.2011

17.982,89
1.638.505,19

3.497,69
2.500,22

1.656.488,08

5.997,91

1.327.277,84

1.662.485,99

1.327.277,84

1.662.485,99

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2011

8500 BETRIEBE DER WASSERVERSORGUNG

Vermgens u. Schuldennachweis
per 1.1.2011

A RCKLAGEN
298X Haushaltsrcklagen
A Summe RCKLAGEN
B FINANZSCHULDEN
340X Schuldenaufnahme f.Inv.Zwecke vom Bund
350X Sonst. Schuldenaufnahmen vom Bund
Schulden beim Bund
341X Schuldenaufn. f. Inv.Zwecke vom Land
351X Sonst. Schuldenaufnahmen vom Land
Schulden beim Land
346X Schuldenaufn. f.Inv.Zwecke von Finanzunternehm.
356X Sonst. Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen
Schulden bei Finanzunternehmungen
B Summe FINANZSCHULDEN
Zwischensumme A + B

2.387,43

Seite

2.387,43

Passiva
per 31.12.2011
2.387,43

30.689,00

30.689,00

434.933,57

385.353,03

Differenz zwischen AKTIVA u. PASSIVA


Summe PASSIVA

Seite:

394

2.387,43

465.622,57
468.010,00

416.042,03
418.429,46

859.267,84
1.327.277,84

1.244.056,53
1.662.485,99

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

8510 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG


A ANLAGEVERMGEN
I SACHANLAGEVERMGEN
1 UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN
0040 Wasser- u. Kanalisationsbauten
Summe UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN

HAUSHALTSJAHR 2011

Seite

Vermgens u. Schuldennachweis
per 1.1.2011

11.507.303,69

2 BEWEGL. SACHANLAGEVERMGEN.
0300 Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel
0400 Fahrzeuge
Summe BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN
Summe SACHANLAGEVERMGEN

11.507.303,69

Aktiva
per 31.12.2011

11.133.006,93

11.133.006,93

11.507.303,69

11.133.006,93

11.507.303,69

11.133.006,93

II BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE


0800 Beteiligungen
Summe BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE
A Summe ANLAGEVERMGEN

Summe AKTIVA (Summe A + B)

Seite:

395

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

8510 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG


A RCKLAGEN
298X Haushaltsrcklagen
A Summe RCKLAGEN
B FINANZSCHULDEN
340X Schuldenaufnahme f.Inv.Zwecke vom Bund
350X Sonst. Schuldenaufnahmen vom Bund
Schulden beim Bund
341X Schuldenaufn. f. Inv.Zwecke vom Land
351X Sonst. Schuldenaufnahmen vom Land
Schulden beim Land
346X Schuldenaufn. f. Inv.Zwecke v. Finanzunternehmungen
Schulden bei Finanzunternehmungen
B Summe FINANZSCHULDEN
Zwischensumme A + B

HAUSHALTSJAHR 2011

Seite

Vermgens u. Schuldennachweis
per 1.1.2011
1.493,01

1.493,01

Passiva
per 31.12.2011
1.493,01

2.500.013,13

2.321.867,98

2.897.305,53

2.720.315,83

Differenz zwischen AKTIVA u. PASSIVA


Summe PASSIVA

Seite:

396

1.493,01

5.397.318,66
5.398.811,67

5.042.183,81
5.043.676,82

6.108.492,02
11.507.303,69

6.089.330,11
11.133.006,93

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

8520 BETRIEBE DER MLLBESEITIGUNG

HAUSHALTSJAHR 2011

Seite

Vermgens u. Schuldennachweis
per 1.1.2011

Aktiva
per 31.12.2011

A ANLAGEVERMGEN
I SACHANLAGEVERMGEN
1 UNBEWEGLICHES SACHALAGEVERMGEN
0004 Wasser- u. Kanalisationsbauten
Summe UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN
2 BEWEGL. SACHANLAGEVERMGEN.
0300 Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel
0400 Fahrzeuge
Summe BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMGEN
Summe SACHANLAGEVERMGEN

16.084,35

0,21
16.084,35

0,21

16.084,35

0,21

II BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE


0800 Beteiligungen
Summe BETEILIGUNGEN UND WERTPAPIERE
A Summe ANLAGEVERMGEN

Summe AKTIVA (Summe A + B)

Seite:

397

31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

8520 BETRIEBE DER MLLBESEITIGUNG


A RCKLAGEN
298X Haushaltsrcklagen
A Summe RCKLAGEN

HAUSHALTSJAHR 2011

Seite

Vermgens u. Schuldennachweis
per 1.1.2011
51.813,41

B FINANZSCHULDEN
340X Schuldenaufnahme f.Inv.Zwecke vom Bund
350X Sonst. Schuldenaufnahmen vom Bund
Schulden beim Bund
341X Schuldenaufn. f. Inv.Zwecke vom Land
351X Sonst. Schuldenaufnahmen vom Land
Schulden beim Land
B Summe FINANZSCHULDEN
Zwischensumme A + B
Differenz zwischen AKTIVA u. PASSIVA
Summe PASSIVA

Seite:

398

51.813,41

Passiva
per 31.12.2011
51.813,41

51.813,41

51.813,41

51.813,41

-35.729,06
16.084,35

-51.813,20
0,21

HAFTUNGSBERNAHMEN DER STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

Abschnitt:

1630

Bezeichnung der bernahme:


1. Freiw.Feuerwehr der Stadt Neunkirchen-Ankauf Rstfahrzeuge
Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB. von 705.126,85, Sparkasse Neunkirchen,
Laufzeit 10 Jahre

Jahr

Stand
1.1.2011

Stand
31.12.2011

2005

380.920,05

312.088,44

2111

2. Renovierung der Volksschule Mhlfeld


Brgschaft im Sinne des 1346 ABGB., 108.573,21 Darlehen Schul- und Kindergartenfonds

1993

39.086,34

34.743,41

2111

3. Renovierung der Volksschule Mhlfeld


Brgschaft im Sinne des 1346 ABGB., 54.286,61 Darlehen Schul- und Kindergartenfonds

1994

21.714,68

19.543,22

2111

4. Zubau der Volksschule Mhlfeld


Brgschaft im Sinne des ABGB, von 264.478,07 Darlehen RAIBA Neunkirchen

1995

5.932,50

0,00

2112

5. Umbau Volksschule Steinfeld


Brgschaft im Sinne des ABGB. von 29.069,13, Darlehen Schul- und Kindergartenfonds

1989

5.813,78

4.651,01

1990

11.337,00

9.447,51

2112

6. Umbau Volksschule Steinfeld


Brgschaft im Sinne des ABGB. von 47.237,34, Darlehen Schul- und Kindergartenfonds,
Laufzeit 25 Jahre

2112

7. Umbau Volksschule Steinfeld


Ausfallbrgschaft (100%) von 35.319,00, N. Schulbaufonds, Laufzeit 25 Jahre

1984

0,00

0,00

2112

8. Umbau Volksschule Steinfeld


Ausfallbrgschaft (100%) von 23.982,04, N. Schulbaufonds, Laufzeit 25 Jahre

1985

959,29

0,00

2112

9. Umbau Volksschule Steinfeld


Ausfallbrgschaft (100%) von 8.430,05, N. Schulbaufonds, Laufzeit 25 Jahre

1987

1011,62

674,42

HAFTUNGSBERNAHMEN DER STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN2010.doc

Seite:

399

2112

10. Umbau Volksschule Steinfeld


Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB. von 47.237,34, Darlehen Schul- und
Kindergartenfonds, Laufzeit 25 Jahre

1991

13.226,49

11.337,00

2112

11. Umbau Volksschule Steinfeld


Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB. von 73.980,95, Darlehen Schul- und
Kindergartenfonds, Laufzeit 25 Jahre

1992

23.673,88

20.714,64

2112

12. Umbau Volksschule Steinfeld


Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB. von 73.980,95, Darlehen Schul- und
Kindergartenfonds, Laufzeit 25 Jahre

1993

26.633,12

23.673,88

2112

13. Umbau Volksschule Steinfeld


Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB. von 53.777,90, Darlehen Schul- und
Kindergartenfonds, Laufzeit 25 Jahre

1991

15.057,77

12.906,65

2112

14. Umbau der Volksschule Steinfeld


Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB. von 183.135,54, Darlehen Schul-und
Kindergartenfonds, Laufzeit 25 Jahre

1996

87.905,08

80.579,66

2120

15 .Dachsanierung Hauptschule Neunkirchen


Brgschaft (100 %) im Sinne des 1357 ABGB, 527.000,00, Darlehen Raiba Neunkirchen,
Laufzeit 15 Jahre

2002

253.063,83

218.533,86

2140

16. Umbau Polytechnische Schule NSW-Gebude


Brgschaft (100%) im Sinne des 1357 ABGB, 348.829,60, Darlehen Raiba Neunkirchen,
Laufzeit 15 Jahre

1999

77.970,03

55.688,03

8510

17. Abwasserverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft fr Darlehen WWF, BA 01 von 469.608,51

1987

159.222,38

69.493,69

8510

18. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft fr Darlehen WWF, BA 02, 418.287,46

1987

130.251,11

141.262,54

HAFTUNGSBERNAHMEN DER STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN2010.doc

Seite:

400

8510

19. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft fr Darlehen WWF, BA 03, 707.956,73, Laufzeit 30 Jahre

1981

240.517,68

181.832,44

8510

20. Abwasserverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft fr Darlehen WWF, BA 04, 162.998,34

1983

58.830,17

52.187,62

8510

21. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft Darlehen WWF, BA 05, 261.091,76

1984

132.561,00

109.272,54

8510

22. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft Darlehen WWF, BA 06, 223.245,13

1985

73.362,72

62.732,96

8510

23. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft Darlehen WWF BA 07, 135.622,04

1989

95.838,53

49.024,54

8510

24. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft Darlehen WWF BA 08, 94..935,43

1990

62.112,83

40.683,96

8510

25. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft Darlehen WWF BA 09, 265.219,51

1994

185.217,54

122.444,30

9140

26. Steinfeldklinikum Neunkirchen


Brgschaft Kontokorrentkredit, SPK.NK., 200.000,00

2004

-2.131,85

0,00

8510

27. Abwasserbeseitigungsverband Wr.Neustadt-Sd


Brgschaft Darlehen Raiffeisenlandesbank N-Wien, 825.000,00, LZ 25 Jahre

2010

825.000,00

825.000,00

9140

28. Neunkirchner GmbH. & Co KG.


Brgschaft Darlehen Raiffeisenlandesbank N-Wien, 18.500.000,00, LZ 26 Jahre

2010

17.000.000,00

17.499.993,32

19.925.087,57

19.958.509,64

Summe:

HAFTUNGSBERNAHMEN DER STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN2010.doc

Seite:

401

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gem 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)
Nr.

Bezeichnung

VA-Stellen

7/9140000/0000000/1

DIVIDENDE
VOLKSBANK NK.MITGL.NR.10198
KABEL-TV WR.NEUSTADT-NEUNK.

1/914000-298000 2/914000+822000

7/9140000/0000000/2

Stand zu Beginn
des Finanzjahres

Zugang

Abgang

Stand am Ende
des Finanzjahres

1.017,42

0,00

0,00

1.017,42

3.125,08

0,00

0,00

3.125,08

51.000,00

0,00

51.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

100.142,50

0,00

51.000,00

49.142,50

1/914000-298100 2/914000+822100
7/9140000/0000000/3
7/9140000/0000000/4
7/9140000/0000000/5

STEINFELDKLINIKUM GMBH
STAMMKAPITAL
NK LIEGENSCH.VERWERTUNGS-U.VER
STAMMKAPITAL
NEUNKIRCHNER GMBH. CO KG.
HAFTUNGSEINLAGE
Gesamtsummen

rw_nwrrueck_vm c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RRUEV.QRP

1/914000-080000
1/914000-080100
1/914000-080300

Seite: 402
401
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber nicht fllige Verwaltungsforderungen


Nr.

Bezeichnung

0/9150000/0000000/34

HAGEN Thomas u. Dagmar


2620 Schwemmgasse 11
SCHALLER WOLFGANG U.ERIKA
2620 SCHWARZAUFERWEG 25
GRUBER LUKAS U.DANIELA
2620 BLTTERSTR.37/1/9
HAAS MARTIN
2620 KANTGASSE 20
PLZELBAUER STEFAN U.CLAUDIA
2620 UHLANDSTRASSE 19
PRZL ING.WOLFGANG U.SUSANNA
2731 GERASDORF,PUCHBERGERSTR.
POPA ADRIAN U.FLORICE-ADINA
2620 STORCHENWEG 4
FREITHALER PETER U.RAPP PETRA
2751 STEINABRCKL,HAUPTSTR.13
FARTHOFER THOMAS U.HDL B.
2620 PETZOLDGASSE 50/4
WINKLER ROBERT U.DINHOBL K.
2620 UHLANDGASSE 51
WAGNER MICHAEL U.ALICE
2620 AUGASSE 35
TIZIANI RUDOLF U.TANJA
2620 JUBILUMSSTR.21
IONCE VASILE U.ZAMFIRA
2620 PLONNERG.13
WAGENHOFER MAG.CHRISTIAN
2620 NEULANDGASSE 7
KECIK YAVUZ U.KEZIBAN
2620 RAGLITZERSTR.3/3
ELLER Sonja
2620 Werdergasse 36
RESCHREITER NINA
2620 DR.STOCKHAMMERG.29
STOLL MARKUS u. DANOV REGINA
2620 WAGNERGASSE 8
SCHWARZER RENE U.MARTINA
2620 GETREIDEGASSE 4/3/3
DIVIS EVA
2620 STEINWENDERGASSE 26
IEREMIE-GAVRIS AMELIA-GABRIELA
2620 PLONNERGASSE 5
KECIK YILMAZ U.GLHAN
2620 RAGLITZERSTR3/4
DOUBEK ELKE
2620 GERICHTSGASSE 3/7
TONE ANTON U.FRUSINICA

7/9150000/0000000/1
7/9150000/0000000/2
7/9150000/0000000/3
7/9150000/0000000/4
7/9150000/0000000/5
7/9150000/0000000/6
7/9150000/0000000/7
7/9150000/0000000/8
7/9150000/0000000/9
7/9150000/0000000/10
7/9150000/0000000/11
7/9150000/0000000/12
7/9150000/0000000/13
7/9150000/0000000/14
7/9150000/0000000/15
7/9150000/0000000/16
7/9150000/0000000/17
7/9150000/0000000/18
7/9150000/0000000/19
7/9150000/0000000/20
7/9150000/0000000/21
7/9150000/0000000/22
7/9150000/0000000/23

rw_nwrrueck_vm c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RRUEV.QRP

VA-Stellen

Stand zu Beginn
des Finanzjahres

Zugang

Abgang

Stand am Ende
des Finanzjahres

0,00

3.000,00

75,00

2.925,00

2.325,00

0,00

225,00

2.100,00

1.875,00

0,00

375,00

1.500,00

2.250,00

0,00

300,00

1.950,00

1.875,00

0,00

300,00

1.575,00

600,00

0,00

300,00

300,00

2.175,00

0,00

300,00

1.875,00

975,00

0,00

225,00

750,00

1.950,00

0,00

300,00

1.650,00

2.100,00

0,00

300,00

1.800,00

2.325,00

0,00

300,00

2.025,00

2.400,00

0,00

300,00

2.100,00

600,00

0,00

300,00

300,00

900,00

0,00

300,00

600,00

2.100,00

0,00

300,00

1.800,00

0,00

3.000,00

75,00

2.925,00

975,00

0,00

300,00

675,00

2.550,00

0,00

300,00

2.250,00

1.575,00

0,00

375,00

1.200,00

1.125,00

0,00

300,00

825,00

2.702,33

0,00

300,00

2.402,33

2.100,00

0,00

300,00

1.800,00

1.125,00

0,00

300,00

825,00

2.100,00

0,00

300,00

1.800,00

1/480000-249000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000

Seite: 403
402
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber nicht fllige Verwaltungsforderungen


Nr.

7/9150000/0000000/24
7/9150000/0000000/25
7/9150000/0000000/26
7/9150000/0000000/27
7/9150000/0000000/28
7/9150000/0000000/29
7/9150000/0000000/30
7/9150000/0000000/31
7/9150000/0000000/32
7/9150000/0000000/33
7/9150000/0000000/35
7/9150000/0000000/36
7/9150000/0000000/37
7/9150000/0000000/38
7/9150000/0000000/39
7/9150000/0000000/41
7/9150000/0000000/42
7/9150000/0000000/43
7/9150000/0000000/44
7/9150000/0000000/45
7/9150000/0000000/46
7/9150000/0000000/48
7/9150000/0000000/58

Bezeichnung

VA-Stellen

2620 LOOSGASSE 7
IONCE CALIN-SORINEL U.AURICA
2620 MOLLRAMERSTR.50
Gsenger Mag. Gerald u. Gerda
2620 Magaritengasse 6
KREUTER BRIGITTE
1130 WIEN GRANICHSTDENG.106
PINKL JOSEF JAKOB
2620 DORFSTRASSE 83
BENDA DI JOHANNES U.MARIA
2620 GRNLANDGASSE 3/1/6
KAYA AYDIN
2620 STROBLGASSE 19
PAINSY WERNER U.MARTINA
2620 JUBILUMSSTR.28/H2
MITROVITS HARALD U.CHRISTINE
2620 JUBILUMSSTR.6
WEILINGER ERHARD U.SAUERZAPF C
2620 GRNLANDGASSE 5/18
ARSLAN IMAN U.AYFER
2620 SCHUBERTRSTRASSE 22
Dorn Mag.FH Peter u.Mag.FH Sonja
Liliengasse 2 2620 Neunkirchen
IONCE COSMIN-VASILE U.MIRABELA
2620 PLONNERGASSE 13
JUTERSCHNIG MARIO
2620 BRABETZGASSE 1
HANDLER JOHANN U.KARIN
2620 WERDERGASSE 9
RUS ZAHARIE U.AURIA-VERONICA
2630 TERNITZ,KROKUSGASSE 14
WALDHARDT JUDITH
2620 JUBILUMSSTR.28/1
GLATZ HUBERT U. METZGER GERLINDE Dorfstrasse
2620 Neunkirchen
PUCHEGGER DAVID U. KARINA JANISCH GRNLAN
2620 NEUNKIRCHEN
CEYLAN Ahmet Bltterstrasse 11/1
2620 Neunkirchen
STELZER Michael
Ortstrae 74 2620 Neunkirchen
UNGUREANU Vasele u. Floriana
Triftweg 9 2620 Neunkirchen
CELA NEXHAT
2620 PERNERSTORFERSTR. 8
DORFSTTTER ANDREAS U.MARION
2620 BLTTERSTASSE 58

1/480000-242000 2/480000+242000

rw_nwrrueck_vm c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RRUEV.QRP

Stand zu Beginn
des Finanzjahres

Zugang

Abgang

Stand am Ende
des Finanzjahres

2.100,00

0,00

300,00

1.800,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

1.200,00

0,00

300,00

900,00

1.350,00

0,00

300,00

1.050,00

1.350,00

0,00

300,00

1.050,00

2.250,00

0,00

300,00

1.950,00

1.350,00

0,00

300,00

1.050,00

2.250,00

0,00

300,00

1.950,00

1.350,00

0,00

300,00

1.050,00

2.702,33

0,00

300,00

2.402,33

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

2.325,00

0,00

300,00

2.025,00

1.350,00

0,00

300,00

1.050,00

3.225,00

0,00

400,00

2.825,00

2.393,46

0,00

300,00

2.093,46

1.425,00

0,00

300,00

1.125,00

2.625,00

0,00

300,00

2.325,00

2.625,00

0,00

300,00

2.325,00

2.775,00

0,00

300,00

2.475,00

2.700,00

0,00

300,00

2.400,00

2.925,00

0,00

300,00

2.625,00

1.425,00

0,00

300,00

1.125,00

290,79

0,00

290,79

0,00

1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000
1/480000-249000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-249000 2/480000+249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000
1/480000-249000
1/480000-249000
1/480000-249000
1/480000-249000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000

Seite: 404
403
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber nicht fllige Verwaltungsforderungen


Nr.
7/9150000/0000000/67
7/9150000/0000000/83
7/9150000/0000000/84
7/9150000/0000000/85
7/9150000/0000000/87
7/9150000/0000000/88
7/9150100/0000000/1
7/9150100/0000000/2
7/9150100/0000000/3
7/9150100/0000000/4
7/9150100/0000000/5

Bezeichnung
HUEF THOMAS U.SABINE
2620 FHRENWALDSTR.53
RIEGLER MICHAEL U.MANUELA
2620,SEEBENST.STR.33
HAWLICEK MARTIN
2620,HGELG.12
CACAU GHEORGE U.ADELA-RODICA
2620 PLONNERGASSE 15
KOCH REINHARD U.PETRA
2620 MHLFELDSTR.3a/4/5
AK LEVENT U.PEINTHOR SONJA
2620 RAIFFEISENSTR.1/3/2
LIST MARTIN
2620 TRIFTWEG 1/6
BRETTSCHNEIDER MARTIN U.SILVIA
2620 STRAUSSGASSE 24
ZIGGERHOFER DENISE
Wohnungsdarlehen
WETZELBERGER Mag. Christian
2620 Ramplacherstr.16/8
REISCHER Stefan u. Lisbeth
2620 Neunkirchen,Uhlandstrasse 70/10/10
Gesamtsummen

rw_nwrrueck_vm c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RRUEV.QRP

VA-Stellen

Stand zu Beginn
des Finanzjahres

Zugang

Abgang

Stand am Ende
des Finanzjahres

290,79

0,00

290,79

0,00

218,12

0,00

218,12

0,00

257,79

0,00

257,79

0,00

436,13

0,00

290,68

145,45

1.500,00

0,00

300,00

1.200,00

1.425,00

0,00

300,00

1.125,00

37,50

0,00

37,50

0,00

112,50

0,00

112,50

0,00

525,00

0,00

0,00

525,00

750,00

0,00

112,50

637,50

0,00

750,00

37,50

712,50

86.241,74

14.750,00

15.098,17

85.893,57

1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-242000 2/480000+242000
1/480000-249000 2/480000+242000
1/480000-242100 2/480000+242100
1/480000-242100 2/480000+242100
1/480000-249100
1/480000-249100
1/480000-249100

Seite: 405
404
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber den Stand an Rcklagen


Nr.

Bezeichnung

7/9120000/0000000/5

RUECKLAGE GEMEINDEWOHNHAEUSER
SPK.NK.SPARB.0010-13.217
GRUNDERWERBSRUECKLAGE
SPK.NK.SPARB.0010-60056.7

7/9121000/0000000/6

Geldinstitut/Sparbuch Nr.
VA-Stellen

Stand zu Beginn
des Finanzjahres

Zugang

Abgang

Stand am Ende
des Finanzjahres

10.454,52

0,00

0,00

10.454,52

3.963,74

0,00

0,00

3.963,74

31.363,32

0,00

0,00

31.363,32

51.813,41

0,00

0,00

51.813,41

2.387,43

0,00

0,00

2.387,43

1.493,01

0,00

0,00

1.493,01

87.057,17

0,00

0,00

87.057,17

101.475,43

0,00

0,00

101.475,43

1/853000-298000
1/840000-298000 1/840000-298000

dummy

7/9122000/0000000/2

INVESTITIONSRUECKLAGE BAUHOF
SPK.NK.SPARB.OO10-43175
7/9122000/0000000/3
RUECKL.AUSBAU MUELLBESEITIGUNG
SPK.NK.SPARB.0010-012482
7/9122000/0000000/4
RUECKLAGE WASSERLEITUNGSBAU
SPK.NK.SPARB.0010-43174
7/9122000/0000000/11
INVESTITIONSRUECKL.ABW.BESEIT.
SPK.NK.SPARB.0010-058428
Zwischensumme

1/820000-298000
1/852000-298000
1/850000-298000
1/851000-298000

dummy

Gesamtsummen

rw_nwrrueck_vm c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RRUEV.QRP

Seite: 406
405
Seite:

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber die Transfers von und an Trger(n) des ffentlichen Rechts (gem 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)
HH-Stelle

Bezeichnung Ansatz

Bezeichnung Post

2/273000+860000
2/511000+860000
2/850000+860000
2/851000+860000
2/883000+860000
2/925000+859100
2/925000+859200
2/925000+859300
2/925000+859400
2/925000+859500
2/925000+859600
2/941000+860000

Zuschsse vom Bund


Volksbchereien
Familienberatung
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Installationsbetriebe
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.
Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.
Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG
Summe Zuschsse vom Bund

Subventionen v. Bundesmin. u. Landesreg.


Ersatz der Honorare
Umweltfrderung Bund
Umweltfrderung Bund
Lehrlingsausbildungsprmie
Ertragsanteile Aufstockung
Getrnkesteuerersatzzahlung
Werbeabgabe
Ertragsanteile nach dem ABVS
Ertragsant. gem. 11 Abs .5 u.6 FAG
Ertragsanteile Absch. Selbsttr.
Finanzzuweisung gem. 21+23 FAG

Zuschsse von Lndern


Manahmen der allgemeinen Sozialhilfe
Sonstige Einrichtungen und Manahmen
Sonstige Einrichtungen und Manahmen
Ehemaliges Krankenhaus
Sprengelbeitrge
Sprengelbeitrge
Straenverkehr
Berufsbildende hhere Schulen
Kindergarten Rohrbacherstrasse
Kindergarten Fabriksgasse
Kindergarten Bltterstrasse
Kindergarten Bltterstrasse
Kindergarten Wiener Strae
Kindergarten Mollram
Kindergarten Mollram
Kindergarten Raxgasse
Kindergarten Raxgasse/Schreckgasse
Manahmen der Kulturpflege
Essen auf Rdern
Eigene Krankenanstalten
Gemeindestraen
Wirtschaftspolitische Manahmen
Friedhfe und Einsegnungshallen
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Finanzwirtschaft
Finanzzuweisungen und Zuschsse
Summe Zuschsse von Lndern

Sozialhilfeumlage
Beitrag d. Wohngemeinde z. SHG
Jugendwohlfahrtsumlage
Rckersatz Ant.Leasingrate KPS
Umlage NKAS
Standortbeitrag NGUS
Anteilige Betriebskosten f. Vlsa-b17
Rckersatz von Reinigungskosten
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Annuittenzuschuss Landesregierung
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Zinsenzuschuss Kindergartenfonds
Ant. Personalkostenerstze d. Landesreg.
Beihilfe Land
Finanzbeitrag Landesregierung
Subvention der N. Landesregierung
Zinsenzuschuss Land f. BMK
Subvention N. Landesregierung
Frderung STERN
Beitr. d. Landesreg. z. Pflege d. Kriegsgrber
Annuittenzuschuss v. d. Landesregierung
Zuschuss N. Wasserwirtschaftsfonds
Annuittenzuschuss N. Landesreg.
Verwaltungskosten f. einheb. Landesabgaben
Bedarfszuweisung Haushaltsausgleich

1/411000-751000
1/419000-751000
1/439000-751000
1/559000-751000
1/562000-751000
1/562200-751000
1/640000-751000
2/222000+817000
2/240000+861000
2/240100+861000
2/240200+861000
2/240200+861200
2/240300+861000
2/240400+861000
2/240400+861200
2/240500+861000
2/240500+861100
2/381000+861000
2/423000+861000
2/550000+861200
2/612000+871000
2/782000+861000
2/817000+817000
2/850000+861200
2/851000+871000
2/851000+861200
2/900000+817000
2/940000+861000

Zuschsse von Gemeinden


rw_nwrzus c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RZUS.QRP

Seite: 407
406
Seite:

Einnahmen

Ausgaben

3.100,00
3.500,00
5.073,00
19.839,34
1.000,00
440.210,34
632.260,57
96.400,86
7.603.407,91
956.987,59
73.998,00
213.918,00
10.049.695,61

0,00

1.714.103,94
197.201,67
181.342,22
50.039,48
2.293.584,23
304.752,67
4.439,74
79.284,06
26.682,00
33.474,00
42.549,00
11.440,08
13.641,00
13.191,00
7.171,56
22.010,00
63.000,00
17.000,00
18.228,50
50.003,97
6.081,00
14.500,00
12.213,58
15.464,92
13.896,00
75.720,60
2.621,74
1.850.000,00
2.388.173,01

4.745.463,95

Stadtgemeinde Neunkirchen
Beilage zum Rechnungsabschluss fr das Jahr 2011 (Betrge werden in EURO ausgewiesen)

1,00

Gedruckt am: 13.03.2012

Nachweis ber die Transfers von und an Trger(n) des ffentlichen Rechts (gem 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)
HH-Stelle

Bezeichnung Ansatz

Bezeichnung Post

1/011000-752000
1/022000-720000
1/025000-720000
1/025000-752100
1/080000-752000
1/211100-720000
1/211200-720000
1/211300-720000
1/212000-720000
1/212000-752100
1/213000-720000
1/214000-720000
1/219000-720000
1/240000-720000
1/320000-720000
1/817000-752000
1/850000-720000
1/850000-720100
1/850000-752000
1/851000-720000
1/851000-752100
1/852000-720000
1/852100-720000
1/853000-752000
1/888000-752000
2/559000+862000

Personalamt
Standesamt
Staatsbrgerschaft
Staatsbrgerschaft
Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)
Volksschule Mhlfeld
Volksschule Steinfeld
Volksschule Peisching
Hauptschulen
Hauptschulen
Sonderschulen
Schulen der Polytechn. Lehrgnge
Sonstige Einrichtungen und Manahmen
Kindergarten Rohrbacher Strae
Musik und darstellende Kunst
Friedhfe und Einsegnungshallen
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe mit marktbestimmter Ttigkeit
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Betriebe der Abwasserbeseitigung
Betriebe der Mllbeseitigung
Abfallbehandlung
Betrieb f.Wohn- und Geschftsgebude
Bestattungsunternehmungen
Ehemaliges Krankenhaus
Summe Zuschsse von Gemeinden

Leistung an Gemeindepensionsverband
Standesamtsbeitrag d. Gemeinde Nk.
Umlage an Verband
Leistung Gemeindepensionsverband
Leistung an Pens. Verb. f. Hoheitsverw.
Umlage
Umlage
Umlage
Umlage
Leistung an Gemeindepensionsverband
Umlage
Umlage
Schulerhaltungsbeitrge
Kostenersatz KFZ Essenszustellung
Musikschulumlage d. Gde. Nk.
Leistung an Gemeindepensionsverband
Wassergebhren an WLV unteres Pittental
Durchleitungsgebhren der Gemeinde Wien
Leistung an Gemeindepensionsverband
Beitrag f.Abw. Verb. Wr. Neustadt Sd
Leistung an Gemeindepensionsverband
Umlage an Verband
Beitrag Sperrmllentsorgung
Leistungen Gemeindepensionsverband
Leistung an Gemeindepensionsverband
Abwicklung ehem. BMK

2/240100+864000
2/240400+864000
2/612000+864000
2/815000+864000
2/900000+864000

Zuschsse von sonstigen Trgern des ffentlichen Rechts


Kindergarten Fabriksgasse
Erstze Ams f Altersteilzeit
Kindergarten Mollram
Erstze Ams f. Altersteilzeit
Gemeindestraen
Erstze AMS fr Altersteilzeit
Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.
Erstze Ams f. Altersteilzeit
Finanzwirtschaft
Erstze Ams f. Altersteilzeit
Summe Zuschsse von sonstigen Trgern des ffentlichen Rechts
Gesamtsumme

rw_nwrzus c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _RZUS.QRP

Seite: 408
407
Seite:

Einnahmen

Ausgaben
24.145,00
116.730,77
64.653,90
35.584,24
717.601,92
230.137,87
272.729,80
52.290,30
491.080,38
40.628,76
97.349,08
61.443,23
83.415,97
2.880,07
231.846,42
8.214,86
7.844,66
121.734,84
4.508,42
426.707,75
4.508,43
553.615,30
27.418,80
40.617,68
37.002,46

38.000.000,00
38.000.000,00

3.754.690,91

8.960,48
9.214,53
4.182,00
5.133,75
12.084,15
39.574,91

0,00

50.477.443,53

8.500.154,86

Haushaltsstelle

Text

1/010000-728100
1/015000-457000

Budgetanalyse
Druckwerke

1/240500-043000

Betriebsausstattung KiG-Schreckg.

1/240500-700000
1/439000-757100
1/469000-757000
1/550000-650000
1/550000-650100
1/550000-650200
1/640000-050000

VORANSCHLAG

SOLL

0,00
60.000,00

40.587,73
82.634,78

6.500,00

144.586,41

Miete KiG Schreckg.


Jugendbetreuungseinrichtungen
Tagesbetreuungseinrichtungen
Zinsen f.Darlehen
Zinsen f.Krazaf
Zinsen BMK KH
Ank.v.Strassentafeln inkl.Aufstellung

2.500,00
11.000,00
35.000,00
400.500,00
90.000,00
0,00
10.000,00

29.375,62
19.591,20
42.854,01
536.104,38
151.605,92
28.525,72
17.966,92

1/835000-614100
1/850000-004200

Dachsanierung Sprungturmhalle
Erneuerung Zubringerleit.Sandgasse

0,00
73.000,00

25.664,33
88.995,25

1/852000-403200
1/852000-729100
1/852100-720000
1/852100-729100
2/240200+861000
2/240200+868000
2/612000+810200
2/815000+810300
2/817000+852400
2/817000+852600

Ankauf v.Mllscken
Personalbeistellung
Beitrag Sperrmllentsorgung
Personalbeistellung
Ant.Personalkostenerstze NLR
Erlse KiG-Bltterstr.
Leistungen an Fremde
Leistungen an Haushaltsstellen
Geb.f.Bentzung Leichenh.u.Grabst.
Sonstige Friedhofsgebhren

3.500,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
34.000,00
10.000,00
3.000,00
50.000,00
25.000,00
17.000,00

11.679,73
74.529,50
68.793,80
34.808,00
42.549,00
17.886,76
13.108,45
79.279,00
32.336,50
38.168,16

Seite:

409







ABWEICHUNGEN BER

 


HAUSHALTSJAHR 2011

 


31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

Abweichung
gnstig +
ungnstig-

Begrndung:

-40.587,73 Stand bei VA-Erstell. noch nicht fest


-22.634,78 Gde-Stuben mit Beilagen u. Marketing
f.Stadtfest
-138.086,41 Konnte aus finanztechn.Grnden nicht
von NKKG angekauf werden.
-26.875,62 Miethhe bei VA-Erst. nicht bekannt
-8.591,20 Mietvorschreibung Lorenz
-7.854,01 Mehraufwand Tagesbetreuung
-135.604,38 Zinssatzerhhung
-61.605,92 Zinssatzerhhung
-28.525,72 Zinssatzerhhung
-7.966,92 Aufgrund Verkehrsverhandlungen
zustzliche Tafeln notwendig
-25.664,33 Schaden nicht vorhersehbar
-15.995,25 Bei VA-Erstellung keine Offerte
vorgelegen
-8.179,73 Zustzliche Maisstrkescke Biotonne
-24.529,50 Krankenstnde - interne Verrechnung
-38.793,80 Kontierungsfehler
-14.808,00 Krankenstnde - interne Verrechnung
+8.549,00 Zustzliche Frd.Sttzkrfte erhalten
+7.886,76 Materialkosten Gegenkonto:4010
+10.108,45 Mehrleistungen nicht vorhersehbar
+29.279,00 Interne Mehrleistungen
+7.336,50 Mehr Aufbahrungen als prognostiziert
+21.168,16 Pflege Sowjetfriedhof, Nutzungsentgelt f. Grabausstattungen

Haushaltsstelle

Text

2/835000+829000
2/835000+852000
2/835000+852700
2/850000+824000
2/851000+860000

Rckvergtung Energieabgabe
Tageslosung Freibad
Freibad+Hallenbad Schulen
Bereitstellungsgebhren
Umweltfrderung Bund

2/851000+871000
2/852000+852100
2/920000+850000
2/921000+834100
2/940000+861000

Zuschuss N Wasserwirtsch.Fonds
Erlse f.Mllscke inkl.Abfuhr
Aufschliessungsabgaben
Interessentenbeitrag
Bedarfszuweisung HH-Ausgleich

VORANSCHLAG







ABWEICHUNGEN BER

 


HAUSHALTSJAHR 2011

 


31818 STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN

SOLL

Abweichung
gnstig +
ungnstig-

8.000,00
40.000,00
0,00
60.000,00
0,00

15.720,21
67.056,11
16.462,36
72.296,91
19.839,34

+7.720,21
+27.056,11
+16.462,36
+12.296,91
+19.839,34

0,00
25.000,00
80.000,00
0,00
1.000.000,00

13.896,00
35.374,74
179.901,64
7.807,93
1.850.000,00

+13.896,00
+10.374,74
+99.901,64
+7.807,93
+850.000,00

Seite:

410

Begrndung:
Beinhaltet auch Rckvergt.Vorjahr
Mehr Badegste als erwartet
Neue Kostenstelle angelegt
Erhhung nicht einkalkuliert
Bewilligung bei VA-Erstellung noch
nicht vorgelegen
Keine Bewilligung bei VA-Erstellung
Einfhrung Biotonne
Nicht vorhersehbar
Hhe bei VA-Erstellung nicht bekannt
Beschlossen im Landtag Dez.2011

Erfolgsbilanz
des stdtischen Elektroinstallationsbetriebes
Verwaltungsabschnitt 8830
Soll:
400000
403000
425000
451000
452000
452100
454000
456000
510000
510100
511000
520000
523000
541000
560000
565000
565100
566000
569000
569100
580100
580200
581100
581200

AUFWAND:
Geringwertige Wirtschaftsgter des Anlagevermgens
Handelswaren
Roh- und Hilfsstoffe
Heizkosten
Treibstoffe
Betriebskosten fr PKW
Reinigungsmittel
Bromittel
Geldbezge fr Vertragsbedienstete
Abfertigung
Geldbezge fr vertragliche Arbeiter
Geldbezge fr kaufm. Lehrlinge od.Praktikanten
GBZ.fr Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge fr Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Dienstjubilen
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschdigung
DGB.z.AF fr Fam.Beihilfe f.Vertragsbedienstete
DGB.z.AF.fr Fam.Beihilfe f.Aushilfen
DGB.z.soz.Sicherheit der Vertragsbediensteten
DGB.z.soz.Sicherheit f.Aushilfen

12.391,97
147.080,83
313.300,31
7.808,93
6.044,28
603,44
318,90
1.780,91
116.645,64
0,00
357.446,74
473,96
3.672,29
0,00
367,92
0,00
7.350,00
0,00
73,92
434,40
23.603,09
203,19
96.306,54
754,22

bertrag:

1.096.661,48

Seite:

411

per 31. Dezember 2011

ERTRAG:
040100
803100
810700
810800
829000
860000

Haben:

Verkauf von Fahrzeugen


Erlse aus dem Verkaufsgeschft
Erlse von kl. Rechnungen
Erlse von groen Rechnungen
Sonstige Einnahmen
Lehrlingsausbildungsprmie

0,00
159.650,54
-33,00
1.063.075,04
376,31
1.000,00

Verlust 2011

21.588,44

1.245.657,33

bertrag:

Seite:

412

Erfolgsbilanz
des stdtischen Elektro-Installationsbetriebes
Verwaltungsabschnitt 8830
bertrag:
582900
590000
600000
600100
614000
617000
617100
618000
620000
631000
657000
670000
670100
670200
670700
680000
690000
700000
700100
700200
710700
711100
711300
726400
728000
729000
729100

1.096.661,48

DG-Beitrag Mitarbeitervorsorge
Schulungskosten
Strom
Strom Veranstaltungszhler
Instandhaltung von Gebuden
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung fr PKW
Instandhaltung EDV und diverses
Transporte
Telefon, Telegraf, Telex
Bankomat- und Kreditkartenspesen
Gewerbegesamtversicherung
Versicherungen fr Fahrzeuge
Computerkaskoversicherung
Versicherungen fr PKW
Anlagenabschreibungen
Schadensflle
Miete fr Betriebsobjekte
Miete fr Kopiergert
Miete fr Telefonanlage
Sonstige ffentliche Gebhren und Abgaben
Krperschaftssteuer
Kommunalabgabe
Berufsgenossenschaftsbeitrge
Werbungskosten
Verwaltungskosten
Sonstige Unkosten

3.557,87
2.147,00
3.279,18
5.059,95
830,76
2.947,77
1.004,03
4.148,18
774,21
4.311,54
492,88
12.959,18
7.109,43
384,73
-229,31
29.388,13
0,00
30.894,61
2.439,56
0,00
353,57
0,00
14.625,29
258,00
5.513,93
12.226,93
4.518,43

Ausgabensumme:

1.245.657,33

Seite:

413

per 31. Dezember 2011

bertrag:

1.245.657,33

Einnahmensumme:

1.245.657,33

Seite:

414

Vermgensbilanz
des stdtischen Elektro-Installationsbetriebes
Verwaltungsabschnitt 8830

Aufwand:

Soll:

Vorrte

Waren und Materialien


Aktiva:
010200
020000
040000
042000
044000
810800
810700
711100

347.611,24

Vermgen
Umbaukosten Wiener Strae 23
Ankauf von Maschinen und maschinelle Anlagen
Kraftfahrzeuge
Ausbau EDV-Arbeitspltze
Betriebseinrichtung fr Geschft
Groe Rechnungen (Debitoren)
Kleine Rechnungen (Debitoren)
Steuerabgrenzung:
Krperschaftssteuer

221.582,11
5.961,88
37.579,10
4.513,76
943,62
178.082,35
124,21
0,00

V e r l u s t 2 0 11

21.588,44

Summe:

817.986,71

Seite:

415

per 31. Dezember 2011

Haben:
Passiva:

Schulden

Kapitalkonto

314.113,13

992000

Kapitalbedarfskonto

-948.427,30

290000

Rcklage IFB 1993


Rcklage IFB 1994
Rcklage IFB 1995
Rcklage IFB 1996
Rcklage IFB 1997
Rcklage IFB 1999
Rcklage IFB 2000

341,58
1.105,54
887,80
86,26
71,45
259,62
44.876,23

346000/

Darlehen RAIBA

991000

Gemeinde-Kontokorrent-Konto
Verbindlichkeiten:
Handelswaren
Roh- und Hilfsstoffe
Transporte
Sonstige Unkosten
Summe:

403000
425000
728000
729100

247.741,53
1.108.606,21
17.311,51
30.816,62
102,48
94,05
817.986,71

Seite:

416

Erfolgsbilanz
der stdtischen Leichenbestattung
AUFWAND:
400000
400100
401000
403000
425000
428000
451000
452000
454000
456000
457100
510000
511000
520000
523000
540000
541000
560000
565000
565100
569000
569100
580100
581100
580200
581200
582900
590000
600000
601000
613000
614000
616000
616100
617000
618000
618100
618200
630000

Geringwertige Wirtschaftsgter des Anlagevermgens


Ankauf von Uniformen
Ankauf von Materialien, Pflanzen und Dekoration
Ankauf von Srgen
Ankauf Trauerdrucksorten
Ankauf von Krnzen und Blumen
Brennstoffe
Treibstoffe fr LKW
Reinigungsmittel
Bromittel
Partendruck
Geldbezge fr Vertragsbedienstete
Geldbezge fr vertragliche Arbeiter
Geldbezge fr kfm. Lehrlinge u.Aushilfen
Geldbezge fr Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge
Sachbezge fr Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Fahrtkostenvergtung
Fehlgeldentschdigung
DGB.z.AF.f.Fam.Beihilfe f.Vertragsbedienstete
DGB.z.soz.Sicherheit d.Vertragsbed.
DGB.z.AF.f.Fam.Beihilfe fr Aushilfen
DGB.z.soz.Sicherheit fr Aushilfen
DG-Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse
Schulungskosten
Strom
Gas
Instandhaltung von sonst.Grundstckeinrichtungen
Instandhaltung von Gebuden
Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen
Wartung EDV-Anlage
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung Broeinrichtung
Instandhaltung von Betriebsinventar
Instandhaltung von Aufbahrungsbehelfen
Porto
bertrag:

Seite:

417

Soll:

4.051,83
3.610,28
24.675,13
144.122,28
7.445,89
2.619,33
609,61
12.841,01
1.244,47
4.262,06
4.453,68
213.707,73
94.046,15
10.153,82
151.910,90
0,00
3.475,32
2.466,02
37.462,55
31.628,13
692,64
2.800,70
18.503,21
72.056,96
4.536,86
29.300,62
3.261,27
850,00
9.116,01
3.882,08
0,00
3.332,00
3.883,43
2.506,19
23.172,41
246,77
2.629,68
332,65
1.433,85
937.323,52

per 31. Dezember 2011

Haben:
ERTRAG:
040100
810000
814000
817000
823000
829000

Verkauf von Fahrzeugen


Erlse
Skontoertrge
Provisionen "Wr.Verein"
Zinsertrge ohne MwSt.
Sonstige Einnahmen

0,00
1.552.443,47
1.183,55
2.982,85
407,63
12.881,89

bertrag:

1.569.899,39

Seite:

418

Erfolgsbilanz
der stdtischen Leichenbestattung
Verwaltungsabschnitt 8880

631000
657000
670000
670100
670300
680000
700000
700100
700200
700300
710000
710200
710300
710400
711100
711300
711400
726000
728000
728200
729000
729200
752000
757000
760000

bertrag:

937.323,52

Telefon, Telegraf, Telex


Bankomat- und Kreditkartenspesen
Gewerbegesamtversicherung
Versicherungen fr LKW
Computerversicherung
Anlagenabschreibungen
Miete fr Betriebsobjekte
Miete fr Telefonanlage
Miete fr Kopierer
Technologieleasing
Kehrichtgebhren
Grundsteuer
Kanalbentzungsgebhr
Wassergebhren
Krperschaftssteuer
Kommunalabgabe
Friedhofs-, Amts- und Kirchengebhren
Berufsgenossenschaftsbeitrge
Werbungskosten
Diverse Durchlaufer
Verwaltungskosten
Sonstige Unkosten
Leistung an Gemeindepensionsverband
Spenden
Pensionslasten (Treuegeld)

5.393,80
205,99
6.897,17
9.635,15
826,95
83.306,64
9.378,61
5.701,00
5.061,72
9.527,50
954,28
1.029,05
978,44
-24,54
16.055,06
15.948,98
225.832,41
3.270,00
17.259,30
108.892,47
15.524,43
9.165,34
37.002,46
682,25
5.924,10

Ge wi nn 2011

38.147,31
1.569.899,39

Ausgabensumme:

Seite:

419

per 31. Dezember 2011

bertrag:

1.569.899,39

Einnahmensumme:

1.569.899,39

Seite:

420

Vermgensbilanz
der stdtischen Leichenbestattung
Verwaltungsabschnitt 8880

Aufwand:

Soll:

Vorrte

Srge, Einbettungen und Trauerdruck


Aktiva:

94.495,15

Vermgen

0100/3
0102/7
0103/5
0104/3
0300/7
0400/5
0430/2
0440/1
0700/

bernahme und Ausbau Peischinger Strae 43


Ausbau von Betriebsobjekten in Neunkirchen
Ausbau von Betriebsobjekten in Ternitz
Umbau der Geschftsstelle in Gloggnitz
Werkzeuge und Gerte
Fuhrpark Leichenautos
Aufbahrungsbehelfe
Geschfts- und Betriebseinrichtung
Softwarelizenzen

455.961,99
11.229,80
7.712,50
22.085,79
6.652,94
58.165,82
7.250,96
21.918,52
0,07

8100/3

Leichenbestattung-Debitoren

237.736,07

8600/
9910

Lehrlingsausbildungsprmie
Gemeinde-Kontokorrent-Konto
Summe:

0,00
481.506,41
1.404.716,02

Seite:

421

per 31. Dezember 2011

Haben:
Passiva:

Schulden

Kapitalkonto

752.219,26

9920/5

Kapitalbedarfskonto

463.529,66

2900/4

Rcklage IFB 1993


Rcklage IFB 1994
Rcklage IFB 1995
Rcklage IFB 1996
Rcklage IFB 1997
Rcklage IFB 1998
Rcklage IFB 1999
Rcklage IFB 2000

38.839,14
38.149,88
6.692,49
4.685,67
4.147,27
4.760,20
13.216,36
37.500,72

Steuerabgrenzung:
7111/

Krperschaftssteuer 2011

7113

Kommunalabgabe

2.685,19
142,87

Gewinn 2011

38.147,31
1.404.716,02

Summe:

Seite:

422

Erfolgsrechnung
des Kommunalservice
Soll:
AUFWAND:
400000
425000
451000
452000
454000
456000
457000
510000
510100
511000
523000
541000
560000
565000
565100
565200
580100
581100
580200
581200
582900
590000
600000
601000
614000

Geringwertige Wirtschaftsgter des Anlagevermgens


Roh- und Hilfsstoffe
Heizkosten
Treibstoffe
Reinigungsmittel
Bromittel
Inserate und Drucksorten
Geldbezge fr Vertragsbedienstete
Abfertigung
Geldbezge fr vertragliche Arbeiter
Geldbezge fr Aushilfen (Arbeiter)
Sachbezge fr Vertragsbedienstete II
Reisegebhren
Mehrleistungsvergtungen
Diverse Zulagen
Rufbereitschaft Winterdienst
DGB.z.AF fr Fam.Beihilfe f.Vertragsbedienstete
DGB.z.soz.Sicherheit der Vertragsbediensteten
DGB.z.AF fr Fam.Beihilfe fr Aushilfen
DGB.z.soz.Sicherheit fr Aushilfen
DG-Beitrag Mitarbeitervorsorgekasse
Schulungskosten
Strom
Gas
Instandhaltung von Gebuden
bertrag:

Seite:

423

30,16
8.705,94
2.047,91
7.798,03
6.343,02
215,08
1.276,10
45.701,29
24.638,84
182.304,01
158.870,07
39,45
0,00
2.166,41
332,39
3.131,41
10.460,83
42.961,66
7.461,21
32.973,79
4.604,18
0,00
1.142,39
-833,63
0,00
542.370,54

per 31. Dezember 2011

810000
829000
864000

ERTRAG:

Haben:

Erlse
Sonstige Einnahmen
Erstze AMS f..Altersteilzeit

654.853,56
0,00
0,00

bertrag:

654.853,56

Seite:

424

Erfolgsrechnung
des Kommunalservice
Verwaltungsabschnitt 8990
bertrag:
616000
617000
618000
631000
670000
670100
680000
700100
700200
702000
710700
711100
711300
726000
728000
728100
729000
729100

542.370,54

Instandhaltung von Maschinen


Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandhaltung von Geschftsausstattung
Telefon, Telegraf, Telex
Versicherungen
Versicherungen fr Fahrzeuge
Anlagenabschreibungen
Miete fr Betriebsobjekte
Miete fr Kopiergert
Leasingrate Kastenwagen
Sonstige ffentliche Gebhren und Abgaben
Krperschaftssteuer
Kommunalabgabe
Berufsgenossenschaftsbeitrge
Personalbeistellung
Personalkostenerstze Initiative 50
Sonstige Ausgaben
Verwaltungskosten

3.118,90
3.236,42
0,00
1.882,47
2.048,70
11.181,28
17.313,97
12.418,89
1.275,73
9.359,67
0,00
1.813,30
11.804,62
240,00
0,00
0,00
24.801,17
6.548,54

Gewinn 2011

5.439,36

Ausgabensumme:

654.853,56

Seite:

425

per 31. Dezember 2011

654.853,56

bertrag:

Einnahmensumme:

654.853,56

Seite:

426

Vermgensbilanz
des stdtischen Kommunalservice
Verwaltungsabschnitt 8990

Soll:
Vermgen

Aktiva:

020000
020100
030000
040000
042100
043000

Rasenmher
Maschinen
Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel
Fuhrpark
Ausbau EDV
Betriebsausstattung

604,26
9.785,01
185,84
36.141,87
182,25
2.799,26

810000

Erlse

47.773,98

Steuerabgrenzung:
711100

Krperschaftssteuer

0,00

991000

Gemeinde-Kontokorrent-Konto

206.910,48

Summe:

304.382,95

Seite:

427

per 31. Dezember 2011

Haben:
Passiva:

Schulden

Kapitalkonto

66.595,79

992000

Kapitalbedarfskonto

227.224,47

711100

Abgrenzung Kst 2011

425000

Verbindlichkeiten:
Roh- und Hilfsstoffe

115,73

452000

Treibstoffe

686,11

6170

Instandhaltung von Fahrzeugen

7290

Sonstige Ausgaben

2.473,88

Gewinn 2011

5.439,36

1.813,17

34,44

304.382,95

Summe:

Seite:

428

Stadtgemeinde Neunkirchen
Inhaltsverzeichnis fr Sammelreport

Gedruckt am: 13.03.2012


Rechnungsabschluss N (nos_ra)

Haushaltsbeschluss
Rechnungsquerschnitt
Erstellung des Rechnungsabschlusses
Kassenabschluss
Gesamtbersicht ordentl.Haushalt
Einzelnachweis o.H.
Gesamtbersicht a.o.Haushalt
A.o.Haushalt nach Vorhaben
Durchlaufende Gebarung
Verzeichnis offene Posten Verwahrgelder
Verzeichnis offene Posten Vorschsse
Rechnungsquerschnitt
Ergnzung zum Rechnungsquerschnitt
Nachweis fr Personal
Gesamtaufstellung Personal
Nachweis ber Gebrauchs- u.Verbrauchsgter
Nachweis ber Verwaltungs- u.Betriebsaufwand
Nachweis Vergtungen Einnahmen
Nachweis Vergtungen Ausgaben
Dienstpostenplan
Darlehensnachweis
Wasserversorgung Vermgens- u.Schuldennachweis
Wasserversorgung Vermgens- u.Schuldnachweis
Abwasserbeseitigung Vermgens- u.Schuldennachweis
Abwasserbeseitigung Vermgens- u.Schuldenanchweis
Mllbeseitigung Vermgens- u.Schuldenanchweis
Mllbeseitigung Vermgens- u.Schuldennachweis
Haftungsbernahmen
Beteiligungen
Offene Verwaltungsforderungen
Rcklagen
Zuschsse von und an Gebietskrperschaften
Nachweis Abweichungen
E-Betrieb Erfolgsrechnung
E-Betrieb Erfolgsrechnung
E-Betrieb Erfolgsrechnung
E-Betrieb Erfolgsrechnung
E-Betrieb Vermgensbilanz
E-Betrieb Vermgensbilanz
Leichenbestattung Erfolgsrechnung
Leichenbestattung Erfolgsrechnung
Leichenbestattung Erfolgsrechnung
Leichenbestattung Erfolgsrechnung
Leichenbestattung Vermgensbilanz
Leichenbestattung Vermgensbilanz
Kommunalservice Erfolgsrechnung
Kommunalservice Erfolgsrechnung
Kommunalservice Erfolgsrechnung
Kommunalservice Erfolgsrechnung
rw_ihvz c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _IHVZ.QRP

Seite:

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0
2
3
6
9
11
267
269
289
293
294
295
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300
321
322
343
367
368
369
381
393
394
395
396
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299
320
321
342
366
367
368
379
392
393
394
395
396
397
398
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402
405
406
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Stadtgemeinde Neunkirchen
Inhaltsverzeichnis fr Sammelreport

Gedruckt am: 13.03.2012


Rechnungsabschluss N (nos_ra)
von Seite

Kommunalservice Vermgensbilanz
Kommunalservice Vermgensrechnung

@@rrw_dokument

@@rrw_dokument

rw_ihvz c:\progra~1\dsa\kim32\arcrep\neunkirchen\RW \RW _IHVZ.QRP

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