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SGSST-P-03
Versin: 01
Fecha:
1. OBJETIVO Definir la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios en las actividades asociadas a los servicios brindados por XXX 2. ALCANCE: Aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en XXX tanto operativas como administrativas as como las de sus proveedores de servicios. 3. REFERENCIAS: Norma O !A! "#$$" !istemas de %estin de la !eguridad y !alud en el traba&o ' (equisitos. Norma O !A! "#$$) Directrices para la *mplementacin de O !A! "#$$" +ey ),-#. +ey de !eguridad y !alud en el /raba&o y su (eglamento, Decreto supremo N0 $$12)$")2/(, (eglamento de la +ey ),-#. +ey de !eguridad y salud en el /raba&o.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4.1 DEFINICIONES: Peligr : !ituacin o caracterstica intrnseca de algo capa3 de ocasionar da4os a las personas. Rie!g : 5robabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de da4os a las personas. Rie!g L"# r"l: 5robabilidad de que la e6posicin a un factor o proceso peligroso en el traba&o cause enfermedad o lesin. I$e%&i'i("(i)% $e Peligr !: 5roceso mediante el cual se locali3a y reconoce que e6iste un peligro y se definen sus caractersticas. E*"l+"(i)% $e Rie!g !: 5roceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la informacin necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. L+g"r $e Tr"#", : /odo sitio o 7rea donde los traba&adores permanecen y desarrollan su traba&o o a donde tienen que acudir por ra3n del mismo. C %&r l $e rie!g !: 8s el proceso de toma de decisiones basadas en la informacin obtenida en la evaluacin de riesgos. !e orienta a reducir los riesgos a trav9s de la propuesta de medidas correctivas, la e6igencia de su cumplimiento y la evaluacin peridica de su eficacia. De&eri r $e l" !"l+$: :ondicin fsica o mental identificable y adversa que surge y;o empeora por la actividad laboral y;o por situaciones relacionadas con el traba&o. 4.2 ABREVIATURAS: SST: !eguridad y !alud en el /raba&o. SGSST: !istema de %estin de !eguridad y !alud en el /raba&o IPER: *dentificacin de peligros y evaluacin de riesgos. /odo documento impreso sin sello de <:opia :ontrolada= adquiere el estado de <:opia No controlada=. 57gina " de ,
SGSST-P-03
Versin: 01
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-. RESPONSABILIDADES De l ! D+e. ! $e Pr (e! !: !on responsables de cumplir con este procedimiento identificando los peligros y evaluando los riesgos e6istentes en seguridad y salud en el traba&o dentro de su 7rea y en sus actividades diarias. De l ! C l"# r"$ re! e% ge%er"l 8l colaborador que identifique un potencial peligro o que requiera una evaluacin de los posibles riesgos, lo deber7 comunicar a su >efe inmediato o al coordinador de !!/. Del C r$i%"$ r $e SGSST 8l :oordinador de !%!!/ es responsable de verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento y de mantener actuali3ada las matrices de *58( e informar sobre el desempe4o del cumplimiento a las %erencias que correspondan. /. POL0TICAS : /.1 /.2 +a identificacin de 5eligros y 8valuacin de (iesgos se reali3a en todas las actividades de las 7reas operativas y administrativas de XXX +os Due4os de 5rocesos en coordinacin con el Asistente de 5lanta deben informar a sus proveedores de productos o servicios que realicen actividades en las instalaciones de XXX, la reali3acin de la identificacin de peligros y riesgos in?erentes a sus actividades antes de iniciar cualquier traba&o.. 5ara la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en !eguridad y !alud en el traba&o ?acer uso de la cartilla <!%!!/2:2$" /ipos de 5eligros y (iesgos asociados en !!/=, tener en cuenta que por cada peligro identificado puede e6istir m7s de un riesgo asociado. 8l (epresentante de la Direccin debe asegurarse de la actuali3acin de la matri3 *58(. +a identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en !eguridad y !alud en el /raba&o se aplica inicialmente en todas las actividades rutinarias y no rutinarias y se revisa anualmente o ante la ocurrencia de algunos eventos especficos como: :ambios o propuestas de cambios en las actividades o materiales de la organi3acin que modifiquen las condiciones inciales de traba&o. :ompra de nuevos equipos, ?erramientas, introduccin de nuevos materiales o redistribucin de instalaciones. :uando cambie un requisito legal u otro requisito aplicable a la organi3acin. 8n caso de ocurrir un accidente grave o cuando se ?aya confirmado un caso de enfermedad ocupacional.
/.3
/.4 /.-
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SGSST-P-03
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1. DE!ARROLLO ACTIVIDADES 1.1 I$e%&i'i("(i)% $e l ! 2eligr ! 2 r 2+e!& ! $e &r"#", . acer uso del formato <!%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/= BCer Ane6o "D, en donde se detalla los peligros identificados teniendo en cuenta lo siguiente: Actividades de todo el personal de XXX incluyendo contratistas y visitantes. Actividades rutinarias y no rutinarias :omportamiento, capacidad asociados a las personas. y otros factores :oordinador de !%!!/ ; Due4os de 5rocesos !%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/ RESPONSABLE REGISTRO
5eligros originados fuera del lugar de traba&o, capa3 de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas ba&o el control de la organi3acin dentro del lugar de traba&o. 5eligros generados en las inmediaciones del lugar de traba&o por actividades o traba&os relacionados ba&o el control de la organi3acin. +a infraestructura, equipos y materiales en el lugar de traba&o, provisto por la organi3acin o terceros. Aodificaciones al sistema de gestin !!/, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. 8l dise4o de las 7reas de traba&o, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, equipamiento, los procedimientos operativos y la organi3acin del traba&o, incluyendo su adaptacin a las capacidades ?umanas.
1.2 E*"l+"(i)% $el Rie!g : 5ara registrar la evaluacin de los riesgos se utili3a el formato !%!!/2@2$# <Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/=. 8n esta evaluacin se valora los riesgos identificados en funcin a la probabilidad y consecuencia de su materiali3acin BCer Ane6o "D.
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SGSST-P-03
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De&er5i%"(i)%
$e !%!!/2@2$# :oordinador de !%!!/ ; Due4os de 5rocesos ; Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/
De acuerdo a los resultados registrados en el formato !%!!/2@2$# <Aatri3 de *dentificacin de 5eligros y 8valuacin de (iesgos de !!/= se determinan los controles a implementar y establecen las medidas preventivas y;o de control de los riesgos, de acuerdo al valor del riesgo que indica la criticidad de la actividad, se establecen controles operacionales BCer Ane6o "D. 1.4 A(&+"li6"(i)% 4 re*i!i)% $e l" e*"l+"(i)% $e Rie!g !: !e reali3a de acuerdo a:
!%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/ !!%!/2:2$" /ipos de 5eligros y (iesgos asociados en !!/
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1:. ANE;OS
>3? >2? TAREA@ PELIGR >Hue se O reali3a por B@uente, cada !ituacin actividadD o actoD
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Versin: 01 Fecha: 1 !0"!#01#
A(&i*i$"$: *ndicar la actividad asociada al proceso. T"re": Describir las acciones asociadas a la actividad. Peligr : *dentificar los peligros asociadas a las tareas reali3adas por actividad. Rie!g A! (i"$ : de acuerdo a los peligros identificados. 0%$i(e $e Pr #"#ili$"$: 8st7 dividida en G elementos de evaluacin. +as columnas de cada uno de estos elementos se llenar7n con los ndices que correspondan segIn el siguiente cuadro:
0%$i(e
C"2"(i&"(i)% >C?
"l
"
"a-
son y
Al menos " ve3 al a4o Aedio Al menos " ve3 al mes Alta Al menos " ve3 por semana
# a "1
5ersonal parcialmente entrenado, identifica el peligro pero no reduce el riesgo 5ersonal no entrenado, no identifica los peligros, no toma acciones de control
A7s de "1
No e6isten
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>/? ndice
0%$i(e $e Se*eri$"$: !e coloca el ndice segIn las consecuencias: Severidad (S) (Qu podra ocasionar)
Dao leve: Suceso cuya lesin resultado de la evaluacin mdica, genera en el accidentado un descanso reve con un retorno m!"imo al da siguiente a sus la ores #a ituales$ %&emplo: 'olpes leves, pe(ueos cortes o magulladuras, irritacin de los o&os por polvo, Dolor de ca e)a, molestia, etc$
Dao incapacitante temporal : Suceso cuya lesin resultado de la evaluacin mdica da lugar a descanso,(ausencia &usti+icada del tra a&o y,o tratamiento) de * a 1- dias$ .ara +ines estadsticos no se tomar! en cuenta el da del incidente$ %&emplo: /racturas menores, dermatitis, trastornos musculares , into"icaciones, lesiones m0ltiples, etc$
Dao 'rave o 2ncapacitante .ermanente: Suceso cuya lesin resultado de la evaluacin mdica, da lugar a descanso (ausencia &usti+icada del tra a&o y,o tratamiento) de m!s de 1- das o una en+ermedad permanente$ %&emplo: 3rastorno es(ueltico, asma ron(uial, amputaciones, +racturas mayores sordera$
Dao mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del tra a&ador$
>1?
E*"l+"(i)% $el Rie!g : !e obtiene de la multiplicacin de Nndice de 5robabilidad B5D e Nndice de !everidad B!D
E*"l+"(i)% $el Rie!g D 0%$i(e $e Pr #"#ili$"$ >P? C 0%$i(e $e Se*eri$"$ >S? >7? Gr"$ $e Rie!g 4 >8? Cri&eri $e Sig%i'i("%(i": !e determina del Calor de la 8valuacin del (iesgo con la siguiente tabla:
E*"l+"(i)% $el Rie!g Gr"$ $el Rie!g PCS 4 E 1: 11 E 17 18 E 32/ E 47 Aceptable BAD No !ignificativo /olerable B/OD *mportante B*AD !ignificativo *ntolerable B*/D Cri&eri $e Sig%i'i("%(i"
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Versin: 01 Fecha: 1 !0"!#01#
A((i)% 4 Te52 ri6"(i)% No requiere accin especfica !e pueden considerar soluciones o me&oras determinando inversiones precisas. !e requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. +as medidas para reducir el riesgo implementarse en un perodo determinado. pueden
/olerable B/OD
:uando el riesgo tolerable est7 asociado a consecuencias e6tremadamente da4inas, se precisa una accin posterior para establecer, con m7s precisin la probabilidad de da4o como base para determinar la necesidad de me&ora de las medidas de control. No debe comen3arse el traba&o ?asta que no se ?aya establecido medidas de control ba&o supervisin permanente. 5uede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. :uando el riesgo corresponda a un traba&o que se est9 reali3ando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos laborales. No debe comen3arse ni continuar el traba&o ?asta que se redu3ca el riesgo. !i no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe pro?ibirse el traba&o.
*mportante B*AD
*ntolerable B*/D
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Versin: 01 Fecha: 1 !0"!#01#
Jer"rA+B" $e C %&r l
Ti2 $e C %&r l
De!(ri2(i)% Aodificar un dise4o para eliminar el peligro, por e&emplo, introducir dispositivos de elevacin mec7nica para eliminar el peligro de la manipulacin manual. !ustituir un material menos peligroso o reducir la energa del sistema Bpor e&emplo, reducir la fuer3a, ampera&e, presin, temperatura, etc. *nstalar sistemas de ventilacin, protecciones de m7quinas, engrana&es, insonori3acin, etc. !e4ales de seguridad, marcado de 7rea peligrosa, se4ales fotoluminiscentes, marcas para camiones peatonales, sirenas ; luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad, inspeccin de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de traba&o, permisos de traba&o y etiquetado, etc. %afas de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, cascos, arneses y eslingas de seguridad, respiradores, guantes, etc.
8liminacin
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!ustitucin
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*ngeniera
*C
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