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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SGSST-P-03
Versin: 01

Revisado por: Coordinador de SGSST

Aprobado por: RED

Fecha:

1. OBJETIVO Definir la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios en las actividades asociadas a los servicios brindados por XXX 2. ALCANCE: Aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en XXX tanto operativas como administrativas as como las de sus proveedores de servicios. 3. REFERENCIAS: Norma O !A! "#$$" !istemas de %estin de la !eguridad y !alud en el traba&o ' (equisitos. Norma O !A! "#$$) Directrices para la *mplementacin de O !A! "#$$" +ey ),-#. +ey de !eguridad y !alud en el /raba&o y su (eglamento, Decreto supremo N0 $$12)$")2/(, (eglamento de la +ey ),-#. +ey de !eguridad y salud en el /raba&o.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4.1 DEFINICIONES: Peligr : !ituacin o caracterstica intrnseca de algo capa3 de ocasionar da4os a las personas. Rie!g : 5robabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de da4os a las personas. Rie!g L"# r"l: 5robabilidad de que la e6posicin a un factor o proceso peligroso en el traba&o cause enfermedad o lesin. I$e%&i'i("(i)% $e Peligr !: 5roceso mediante el cual se locali3a y reconoce que e6iste un peligro y se definen sus caractersticas. E*"l+"(i)% $e Rie!g !: 5roceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la informacin necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. L+g"r $e Tr"#", : /odo sitio o 7rea donde los traba&adores permanecen y desarrollan su traba&o o a donde tienen que acudir por ra3n del mismo. C %&r l $e rie!g !: 8s el proceso de toma de decisiones basadas en la informacin obtenida en la evaluacin de riesgos. !e orienta a reducir los riesgos a trav9s de la propuesta de medidas correctivas, la e6igencia de su cumplimiento y la evaluacin peridica de su eficacia. De&eri r $e l" !"l+$: :ondicin fsica o mental identificable y adversa que surge y;o empeora por la actividad laboral y;o por situaciones relacionadas con el traba&o. 4.2 ABREVIATURAS: SST: !eguridad y !alud en el /raba&o. SGSST: !istema de %estin de !eguridad y !alud en el /raba&o IPER: *dentificacin de peligros y evaluacin de riesgos. /odo documento impreso sin sello de <:opia :ontrolada= adquiere el estado de <:opia No controlada=. 57gina " de ,

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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-. RESPONSABILIDADES De l ! D+e. ! $e Pr (e! !: !on responsables de cumplir con este procedimiento identificando los peligros y evaluando los riesgos e6istentes en seguridad y salud en el traba&o dentro de su 7rea y en sus actividades diarias. De l ! C l"# r"$ re! e% ge%er"l 8l colaborador que identifique un potencial peligro o que requiera una evaluacin de los posibles riesgos, lo deber7 comunicar a su >efe inmediato o al coordinador de !!/. Del C r$i%"$ r $e SGSST 8l :oordinador de !%!!/ es responsable de verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento y de mantener actuali3ada las matrices de *58( e informar sobre el desempe4o del cumplimiento a las %erencias que correspondan. /. POL0TICAS : /.1 /.2 +a identificacin de 5eligros y 8valuacin de (iesgos se reali3a en todas las actividades de las 7reas operativas y administrativas de XXX +os Due4os de 5rocesos en coordinacin con el Asistente de 5lanta deben informar a sus proveedores de productos o servicios que realicen actividades en las instalaciones de XXX, la reali3acin de la identificacin de peligros y riesgos in?erentes a sus actividades antes de iniciar cualquier traba&o.. 5ara la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en !eguridad y !alud en el traba&o ?acer uso de la cartilla <!%!!/2:2$" /ipos de 5eligros y (iesgos asociados en !!/=, tener en cuenta que por cada peligro identificado puede e6istir m7s de un riesgo asociado. 8l (epresentante de la Direccin debe asegurarse de la actuali3acin de la matri3 *58(. +a identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en !eguridad y !alud en el /raba&o se aplica inicialmente en todas las actividades rutinarias y no rutinarias y se revisa anualmente o ante la ocurrencia de algunos eventos especficos como: :ambios o propuestas de cambios en las actividades o materiales de la organi3acin que modifiquen las condiciones inciales de traba&o. :ompra de nuevos equipos, ?erramientas, introduccin de nuevos materiales o redistribucin de instalaciones. :uando cambie un requisito legal u otro requisito aplicable a la organi3acin. 8n caso de ocurrir un accidente grave o cuando se ?aya confirmado un caso de enfermedad ocupacional.

/.3

/.4 /.-

/odo documento impreso sin sello de <:opia :ontrolada= adquiere el estado de <:opia No controlada=. 57gina ) de ,

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1. DE!ARROLLO ACTIVIDADES 1.1 I$e%&i'i("(i)% $e l ! 2eligr ! 2 r 2+e!& ! $e &r"#", . acer uso del formato <!%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/= BCer Ane6o "D, en donde se detalla los peligros identificados teniendo en cuenta lo siguiente: Actividades de todo el personal de XXX incluyendo contratistas y visitantes. Actividades rutinarias y no rutinarias :omportamiento, capacidad asociados a las personas. y otros factores :oordinador de !%!!/ ; Due4os de 5rocesos !%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/ RESPONSABLE REGISTRO

5eligros originados fuera del lugar de traba&o, capa3 de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas ba&o el control de la organi3acin dentro del lugar de traba&o. 5eligros generados en las inmediaciones del lugar de traba&o por actividades o traba&os relacionados ba&o el control de la organi3acin. +a infraestructura, equipos y materiales en el lugar de traba&o, provisto por la organi3acin o terceros. Aodificaciones al sistema de gestin !!/, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. 8l dise4o de las 7reas de traba&o, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, equipamiento, los procedimientos operativos y la organi3acin del traba&o, incluyendo su adaptacin a las capacidades ?umanas.

1.2 E*"l+"(i)% $el Rie!g : 5ara registrar la evaluacin de los riesgos se utili3a el formato !%!!/2@2$# <Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/=. 8n esta evaluacin se valora los riesgos identificados en funcin a la probabilidad y consecuencia de su materiali3acin BCer Ane6o "D.

:oordinador de !%!!/ ; Due4os de 5rocesos ;

!%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/

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1.3 3e$i$"! Pre*e%&i*"! C %&r le!:

De&er5i%"(i)%

$e !%!!/2@2$# :oordinador de !%!!/ ; Due4os de 5rocesos ; Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/

De acuerdo a los resultados registrados en el formato !%!!/2@2$# <Aatri3 de *dentificacin de 5eligros y 8valuacin de (iesgos de !!/= se determinan los controles a implementar y establecen las medidas preventivas y;o de control de los riesgos, de acuerdo al valor del riesgo que indica la criticidad de la actividad, se establecen controles operacionales BCer Ane6o "D. 1.4 A(&+"li6"(i)% 4 re*i!i)% $e l" e*"l+"(i)% $e Rie!g !: !e reali3a de acuerdo a:

!urgimiento o alteracin de la legislacin vigente


incidiendo sobre los productos, actividades o serviciosE Observacin de las actividades e&ecutadas por las 7reasE (edefinicin de prioridades en la administracin de los negociosE *ncidencia de incidentes;accidentes y no conformidadesE Nuevas demandas por las partes interesadas o consecuentes de la 5oltica Bincluye nuevos modelos corporativosDE Alteracin de procesos sobre el servicio, instalaciones, equipos o proyectosE :ontratacin de nuevos servicios. !%!!/2@2$# :oordinador de !%!!/ ; Due4os de 5rocesos Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/

An7lisis de 5ermisos de /raba&o. Datos de Auditora.


7. DOCU3ENTOS ASOCIADOS

!%!!/2@2$# Aatri3 de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de !!/ !!%!/2:2$" /ipos de 5eligros y (iesgos asociados en !!/

8. 9ISTORIAL DE CA3BIOS FFFFFFFFFFF

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1:. ANE;OS

ANE;O 1 <I$e%&i'i("(i)% $e Peligr ! 4 E*"l+"(i)% $e Rie!g ! e% Seg+ri$"$ 4 S"l+$ e% el Tr"#", =

>1? ACTIVIDAD B7rea, oficina, operativo, etc.D

>3? >2? TAREA@ PELIGR >Hue se O reali3a por B@uente, cada !ituacin actividadD o actoD

>4? Rie!g A! (i" $

>-? 0%$i(e $e Pr #"#ili$"$ >IP?


PE PT C ER Pr #"#ili$"$

>/? 0%$i(e $e Se*eri$"$ >IS?

>1? E*"l+"(i)% Rie!g


IP C IS

>7? Gr"$ $el Rie!g

>8? Cri&eri $e Sig%i'i("%(i"

>1:? 3e$i$"! $e C %&r l Pr 2+e!&"

>11? Jer"rA+B" $e C %&r le!

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>1? >2? >3? >4? >-?

A(&i*i$"$: *ndicar la actividad asociada al proceso. T"re": Describir las acciones asociadas a la actividad. Peligr : *dentificar los peligros asociadas a las tareas reali3adas por actividad. Rie!g A! (i"$ : de acuerdo a los peligros identificados. 0%$i(e $e Pr #"#ili$"$: 8st7 dividida en G elementos de evaluacin. +as columnas de cada uno de estos elementos se llenar7n con los ndices que correspondan segIn el siguiente cuadro:

0%$i(e

Per! %"! EC2+e!&"! >PE?

Pr (e$i5ie%& ! $e Tr"#", >PT?

C"2"(i&"(i)% >C?

EC2 !i(i)% Rie!g >ER? Ja&o

"l

"

"a-

86isten, satisfactorios suficientes

son y

5ersonal entrenado, identifica los peligros y reduce los riesgos

Al menos " ve3 al a4o Aedio Al menos " ve3 al mes Alta Al menos " ve3 por semana

# a "1

86isten parcialmente y no son satisfactorios ni suficientes

5ersonal parcialmente entrenado, identifica el peligro pero no reduce el riesgo 5ersonal no entrenado, no identifica los peligros, no toma acciones de control

A7s de "1

No e6isten

Ni*el $e Pr #"#ili$"$: !e calcula sumando los G ndices: 5 K 58 L 5/ L : L 8(

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>/? ndice

0%$i(e $e Se*eri$"$: !e coloca el ndice segIn las consecuencias: Severidad (S) (Qu podra ocasionar)
Dao leve: Suceso cuya lesin resultado de la evaluacin mdica, genera en el accidentado un descanso reve con un retorno m!"imo al da siguiente a sus la ores #a ituales$ %&emplo: 'olpes leves, pe(ueos cortes o magulladuras, irritacin de los o&os por polvo, Dolor de ca e)a, molestia, etc$

Dao incapacitante temporal : Suceso cuya lesin resultado de la evaluacin mdica da lugar a descanso,(ausencia &usti+icada del tra a&o y,o tratamiento) de * a 1- dias$ .ara +ines estadsticos no se tomar! en cuenta el da del incidente$ %&emplo: /racturas menores, dermatitis, trastornos musculares , into"icaciones, lesiones m0ltiples, etc$

Dao 'rave o 2ncapacitante .ermanente: Suceso cuya lesin resultado de la evaluacin mdica, da lugar a descanso (ausencia &usti+icada del tra a&o y,o tratamiento) de m!s de 1- das o una en+ermedad permanente$ %&emplo: 3rastorno es(ueltico, asma ron(uial, amputaciones, +racturas mayores sordera$

Dao mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del tra a&ador$

>1?

E*"l+"(i)% $el Rie!g : !e obtiene de la multiplicacin de Nndice de 5robabilidad B5D e Nndice de !everidad B!D

E*"l+"(i)% $el Rie!g D 0%$i(e $e Pr #"#ili$"$ >P? C 0%$i(e $e Se*eri$"$ >S? >7? Gr"$ $e Rie!g 4 >8? Cri&eri $e Sig%i'i("%(i": !e determina del Calor de la 8valuacin del (iesgo con la siguiente tabla:

E*"l+"(i)% $el Rie!g Gr"$ $el Rie!g PCS 4 E 1: 11 E 17 18 E 32/ E 47 Aceptable BAD No !ignificativo /olerable B/OD *mportante B*AD !ignificativo *ntolerable B*/D Cri&eri $e Sig%i'i("%(i"

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De acuerdo al %rado del (iesgo encontrado se proceder7 actuar de la siguiente manera:

Gr"$ $el Rie!g Aceptable BAD

A((i)% 4 Te52 ri6"(i)% No requiere accin especfica !e pueden considerar soluciones o me&oras determinando inversiones precisas. !e requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. +as medidas para reducir el riesgo implementarse en un perodo determinado. pueden

/olerable B/OD

:uando el riesgo tolerable est7 asociado a consecuencias e6tremadamente da4inas, se precisa una accin posterior para establecer, con m7s precisin la probabilidad de da4o como base para determinar la necesidad de me&ora de las medidas de control. No debe comen3arse el traba&o ?asta que no se ?aya establecido medidas de control ba&o supervisin permanente. 5uede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. :uando el riesgo corresponda a un traba&o que se est9 reali3ando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos laborales. No debe comen3arse ni continuar el traba&o ?asta que se redu3ca el riesgo. !i no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe pro?ibirse el traba&o.

*mportante B*AD

*ntolerable B*/D

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>1:? 3e$i$"! $e C %&r l >11? Jer"rA+B" $e ( %&r le!

Jer"rA+B" $e C %&r l

Ti2 $e C %&r l

De!(ri2(i)% Aodificar un dise4o para eliminar el peligro, por e&emplo, introducir dispositivos de elevacin mec7nica para eliminar el peligro de la manipulacin manual. !ustituir un material menos peligroso o reducir la energa del sistema Bpor e&emplo, reducir la fuer3a, ampera&e, presin, temperatura, etc. *nstalar sistemas de ventilacin, protecciones de m7quinas, engrana&es, insonori3acin, etc. !e4ales de seguridad, marcado de 7rea peligrosa, se4ales fotoluminiscentes, marcas para camiones peatonales, sirenas ; luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad, inspeccin de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de traba&o, permisos de traba&o y etiquetado, etc. %afas de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, cascos, arneses y eslingas de seguridad, respiradores, guantes, etc.

8liminacin

**

!ustitucin

***

*ngeniera

*C

!e4ali3acin, advertencia y;o controles administrativos

8quipos de 5roteccin 5ersonal B855D

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