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- PADRO PARA ELABORAO DO PROGRAMA

DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS




- DOCUMENTO DESENVOLVIDO PARA SER
UTILIZADO COMO BASE POR PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAO DOS
SERVIOS DE PPRA.

- ORIENTAES BSICAS PARA QUE AS
EMPRESAS UTILIZEM COMO UMA DIRETRIZ
QUANDO ESTIVEREM FAZENDO O PPRA PELA
PRIMEIRA VEZ OU COMO INSTRUMENTO DE
AVALIAO OU ADQUAO DO PPRA EXISTENTE.


- O CONTEDO DO PPRA DEVER ATENDER NA
NTEGRA O QUE PRECONIZA A NR-9 DO
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
ORIENTAES BSICAS
ORIENTAES BSICAS
- O PPRA DEVER SE ESTENDER A TODAS AS
REAS DE TRABALHO OCUPADAS PELA
EMPRESA, ESTANDO ARTICULADO COM O PCMSO,
QUANDO DISPONVEL NA INSTALAO.

- AS PARTES DO PPRA RELATIVAS FASE DE
RECONHECIMENTO E AVALIAO AMBIENTAL
DEVERO SER OBRIGATORIAMENTE REALIZADAS
E ASSINADAS POR ENGENHEIRO DE SEGURANA
DO TRABALHO OU TCNICO DE SEGURANA DO
TRABALHO.

ORIENTAES BSICAS

- NOS DOIS CASOS, O PROFISSIONAL DEVER
RECOLHER ART JUNTO AO RGO REGIONAL DO
CREA, A CPIA DA ART DEVER SER ANEXADA AO
PPRA.

- QUANDO O TRABALHO FOR REALIZADO POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE
SEGURANA DO TRABALHO, TAMBM A EMPRESA
CONTRATADA DEVER SER REGISTRADA NO
RESPECTIVO CREA.
ORIENTAES BSICAS
PODEM OCORRER PELO MENOS TRS
SITUAES DIVERSAS DURANTE A
REALIZAO DE UM PPRA:

A - EMPRESAS QUE ELABORAM O PPRA PELA
PRIMEIRA VEZ.

B - EMPRESAS QUE J POSSUEM O PPRA, PORM
NO FORAM REALIZADAS MEDIES DOS
AGENTES AGRESSIVOS.

C - INSTALAES QUE POSSUEM PPRA COM
MEDIES EFETUADAS.
- DEVER SER UTILIZADA FOLHA DE PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA QUE ESTIVER
REALIZANDO O TRABALHO, CONTENDO:

- TTULO: PROGRAMA DE PREVENO DE
RISCOS AMBIENTAIS.

- NOME DA EMPRESA ONDE FOI REALIZADO O
TRABALHO.

- DATA DA SUA CONCLUSO, QUE PASSARA A
SER A DATA DO DOCUMENTO BASE.
- O NDICE DEVE FIGURAR EM UMA FOLHA PRPRIA, CONTENDO
O DETALHAMENTO DO PPRA E AS RESPECTIVAS PGINAS ONDE
SE ENCONTRAM OS ASSUNTOS.

Exemplo:

Documento Base 03
1 - Introduo 04
2 - Objetivo 04
3 - identificao da Empresa 04
4 - Atividades da Empresa 04
5 - Caractersticas do Ambiente de trabalho 05
6 - Descrio das Atividades Realizadas 05
7 - Qualificao dos Responsveis 05
8 - Definio das Responsabilidades 05
9 Integrao com a CIPA 06
10 - Definies 06
11 - Estratgias e metodologia de Avaliao 06
12 - Estrutura do PPRA 06
13 - Desenvolvimento do PPRA 07
14 - Antecipao, Reconhec. e Avaliao dos Riscos Amb. 07
15 Tcnicas de Avaliao Dos Agentes 08
16 Controle dos Riscos Ambientais 09
17 - Nvel de Ao 10
18 - Periodicidade, Forma e Avaliao e Reviso do PPRA 11
19 - Estabelecimento do Plano de Ao, Metas,
Prioridades e Cronograma 12
20 - Registro de revises do desenvolvimento do PPRA 13
21 - Recomendaes Gerais 14
22 - Registro, Manuteno e Divulgao de Dados 15
23 Planejamento Anual, Metas e Prioridades 15
24 - Exame, Discusso do Plano e Concluses Finais 16
25 Bibliografia 16
26 -Data do Documento e Assinatura do Profissional 16

- O PPRA PROPRIAMENTE DITO;

- UMA FOLHA DE ROSTO DEVE CAPEAR O
CONTEDO DO TRABALHO;

- COM O TTULO DOCUMENTO BASE.


- EM 29 DE DEZEMBRO DE 1994, A PORTARIA N.
25, APROVOU O TEXTO DA NR-9;

- ESTABELECENDO A OBRIGATORIEDADE DA
ELABORAO E IMPLANTAO, POR PARTE DE
TODOS OS EMPREGADORES E INSTITUIES QUE
ADMITAM TRABALHADORES COMO EMPREGADOS;

- O PROGRAMA DE PREVENO DOS RISCOS
AMBIENTAIS PPRA.

- OS ASPECTOS ESTRUTURAIS DO PROGRAMA;
- A ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO;
- FORMA DE REGISTRO;
- MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS;
- A PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA;
- ETAPAS DE RECONHECIMENTO DOS RISCOS;
- PLANEJAMENTO ANUAL COM O ESTABELECIMENTO DAS
METAS A SEREM CUMPRIDAS COM OS PRAZOS PARA A SUA
IMPLANTAO;
- CONFORME CRONOGRAMA ANUAL.
O PPRA DA EMPRESA DESCRITO NO
DOCUMENTO BASE QUE DEVE CONTER:

PPRA TEM COMO OBJETIVO A PREVENO DA
SADE E A INTEGRIDADE FSICA DOS
TRABALHADORES, ATRAVS DO
DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ETAPAS:
- ANTECIPAO;
- RECONHECIMENTO;
- AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS
AMBIENTAIS EXISTENTES NOS LOCAIS DE
TRABALHO.
- O PPRA PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO
MAIS AMPLO DE INICIATIVAS DA EMPRESA, NO
CAMPO DA PRESERVAO DA SADE E DA
INTEGRIDADE FSICA DOS TRABALHADORES.

- ESTANDO ARTICULADO COM O DISPOSTO NAS
DEMAIS NORMAS REGULAMENTADORAS.

- TEM AINDA O OBJETIVO DE ATENDER AS
OBRIGATORIEDADES LEGAIS, PREVISTA NAS
NORMAS ESPECFICAS.

DEVER SE INFORMADO:
RAZO SOCIAL:
CNPJ N.:
CNAE:
ATIVIDADE PRINCIPAL:
GRUPO, SUBGRUPO E GRAU DE RISCO:
ENDEREO COMPLETO:
NMERO DE EMPREGADOS:
HORRIO DE TRABALHO:
JORNADA DIRIA:
DATA DO LEVANTAMENTO DE CAMPO:
RESPONSVEL PELA INSPEO:
6 - APRESENTAO DA EMPRESA
DESCREVER DE FORMA SUCINTA AS ATIVIDADES DA
EMPRESA E COMO ELAS OCORREM NO ESTABELECIMENTO.

EXEMPLOS:
- ESCRITRIOS DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS VISANDO
ATENDER AS NECESSIDADES BUROCRTICAS DA EMPRESA.

- ESCRITRIO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES AREOS,
DISPONDO DE SETORES DE CONTABILIDADE,
DEPARTAMENTO PESSOAL, APOIO AO MERCADO,
MARKETING, ATENDIMENTO AO CLIENTE ENTRE OUTROS.

- A EMPRESA PRESTA SERVIO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS PARA CLIENTES EXTERNOS.
7 - ATIVIDADES DA EMPRESA
- FAZER A CARACTERIZAO FSICA DO AMBIENTE DE
TRABALHO, CONFORME O QUADRO ABAIXO:
8 - CARACTERSTICAS DO AMBIENTE
DE TRABALHO








CARACTERSTICAS DO AMBIENTE DA EMPRESA
P DIREITO:
PISO:
PAREDES:
COBERTURA:
ILUMINAO NATURAL:
VENTILAO NATURAL:
ILUMINAO ARTIFICIAL
VENTILAO ARTIFICIAL:

9 - DESCRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
NOS SETORES DE TRABALHO
DESENVOLVER PLANILHA CONTENDO:

- A RELAO DE SETORES;
- AS FUNES DOS TRABALHADORES;
- O QUANTITATIVO DE EMPREGADOS E
DESCRIO DAS
ATIVIDADESREALIZADAS.
- DESCRIO DO LOCAL DE TRABALHO


SETOR
FUNES
EXISTENTES

N DE
FUNCIONRIOS


DESCRIO
DAS
ATIVIDADES

DESCRIO DO
LOCAL DE
TRABALHO



ESCRITRIO


ASSISTENTE
TCNICO DE
PRODUO





01

RESPONSVEL
PELO SERVIO
ADMINISTRATI
VO DA
EMPRESA
SALA EM
ALVENARIA,
EXISTNCIA DE
ILUMINAO
NATURAL, E
ARTIFICIAL E
VENTILAO
FORADA




PLATAFORMA



AUXILIAR DE
PRODUO





02



EXECUO
DOS SERVIOS
OPERACIONAIS
PLATAFORMA
SUSPENSA,
COBERTURA EM
TELHAS DE
AMIANTO
EXISTNCIA DE
ILUMINAO E
VENTILAO
NATURAL

10 - QUALIFICAO DOS RESPONSVEIS
- INFORMAR O NOME E O CARGO DOS RESPONSVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIOS NOS DIVERSOS SETORES DA
EMPRESA.

- NOME E FORMAO DO PROFISSIONAL RESPONSVEL PELA
VISITA DE CAMPO E LEVANTAMENTO DAS INFORMAES.

- NOME E FORMAO DO PROFISSIONAL RESPONSVEL PELO
SESMT, QUANDO HOUVER.

EXEMPLO: RESPONSVEL PELA IMPLEMENTAO DO PPRA:
NOME: LUIZ CARLOS CNDIDO
CARGO: ASS. DE DIRETORIA

RESPONSVEL PELA ELABORAO DO PPRA:
NOME: MARCELO J. C. VASQUES
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

11 - DEFINIO DAS RESPONSABILIDADES
DO EMPREGADOR:

- O EMPREGADOR O RESPONSVEL POR
ESTABELECER, IMPLEMENTAR E ASSEGURAR
O CUMPRIMENTO DO PPRA, COMO ATIVIDADE
PERMANENTE DA EMPRESA.

- INFORMAR AOS TRABALHADORES SOBRE
OS RISCOS AMBIENTAIS E MEIOS DISPONVEIS
DE PROTEO.

11 - DEFINIO DAS RESPONSABILIDADES
DOS TRABALHADORES:

- OS TRABALHADORES TM COMO
RESPONSABILIDADE COLABORAR E PARTICIPAR
NA IMPLANTAO E EXECUO DO PPRA.


- SEGUIR AS ORIENTAES RECEBIDAS NOS
TREINAMENTOS OFERECIDOS DENTRO DO PPRA;
E INFORMAR AO SEU SUPERIOR HIERRQUICO
DIRETO AS OCORRNCIAS QUE, A SEU
JULGAMENTO, POSSAM IMPLICAR EM RISCOS
SADE DOS TRABALHADORES.

11 - DEFINIO DAS RESPONSABILIDADES
DO SERVIO ESPECIALIZADO EM SEGURANA E
MEDICINA DO TRABALHO SESMT:

- ASSESSORAR AS UNIDADES DO ESTABELECIMENTO
NA EFETIVA IMPLANTAO DO PPRA E EM TODOS OS
DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS COM A
ENGENHARIA DE SEGURANA DO TRABALHO E
MEDICINA DO TRABALHO, COM A FINALIDADE DE
PROMOVER A SADE E PROTEGER A INTEGRIDADE
FSICA DOS FUNCIONRIOS.

- REALIZAR ANUALMENTE JUNTO COM A
ADMINISTRAO DO ESTABELECIMENTO E COM A CIPA
A REAVALIAO DO PPRA.
12 INTEGRAO COM A CIPA
- OS EMPREGADOS TERO PARTICIPAO
EFETIVA NO PROGRAMA, ATRAVS DOS SEUS
REPRESENTANTES DA CIPA QUE ESTIVER EM
GESTO, DANDO SUGESTES E INFORMANDO A
ADMINISTRAO SOBRE CONDIES QUE
JULGAREM DE RISCO.

- O DOCUMENTO BASE, SUAS ALTERAES E
COMPLEMENTAES DEVERO SER
APRESENTADOS E DISCUTIDOS NA CIPA, QUANDO
EXISTENTE NA EMPRESA, DE ACORDO COM A NR-
5, SENDO UMA CPIA ANEXADA AO LIVRO DE ATA
DESSA COMISSO.

13 DEFINIES
HIGIENE OCUPACIONAL
- A CINCIA E ARTE DEDICADA
PREVENO, RECONHECIMENTO, AVALIAO
E CONTROLE DOS RISCOS EXISTENTES OU
ORIGINADOS NOS LOCAIS DE TRABALHO, OS
QUAIS PODEM PREJUDICAR A SADE E O BEM
ESTAR DAS PESSOAS NO TRABALHO,
ENQUANTO CONSIDERA OS POSSVEIS
IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE EM
GERAL.
13 DEFINIES
RISCOS AMBIENTAIS
PARA EFEITO DA NR 9, ITEM 9.1.5, QUE
TRATA DO PPRA, SO CONSIDERADOS
RISCOS AMBIENTAIS OS AGENTES FSICOS,
QUMICOS E BIOLGICOS QUE, EM FUNO
DE SUA NATUREZA, CONCENTRAO OU
INTENSIDADE E TEMPO DE EXPOSIO,
FOREM CAPAZES DE CAUSAR DANO A
SADE DO TRABALHADOR.
13 DEFINIES
AGENTES FSICOS
- SO AS DIVERSAS FORMAS DE ENERGIA A
QUE POSSAM ESTAR EXPOSTOS OS
TRABALHADORES.

- DEVEM SER CONSIDERADOS DURANTE AS
AVALIAES, OS AGENTES FSICOS QUE SE
APRESENTAM NAS SEGUINTES FORMAS DE
ENERGIA: RUDO; VIBRAO; PRESSES
ANORMAIS; TEMPERATURAS EXTREMAS;
RADIAES IONIZANTES; RADIAO NO
IONIZANTES; INFRA-SOM E ULTRA-SOM.
- SO SUBSTNCIAS, COMPOSTAS OU
PRODUTOS QUE POSSAM PENETRAR NO
ORGANISMO PELA VIA RESPIRATRIA, OU
PELA NATUREZA DA ATIVIDADE DE
EXPOSIO POSSAM TER CONTATO ATRAVS
DA PELE OU SEREM ABSORVIDOS PELO
ORGANISMO POR INGESTO, CONFORME
ABAIXO: POEIRAS, FUMOS, NVOAS,
NEBLINA, GASES E VAPORES.
13 DEFINIES
AGENTES QUMICOS
- SO OS SEGUINTES OS AGENTES
BIOLGICOS, QUE SE APRESENTAM NAS
FORMAS DE MICROORGANISMOS E PARASITAS
INFECCIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS, TAIS
COMO: BACTRIAS; FUNGOS; BACILOS;
PARASITAS; PROTOZORIOS E VRUS, ENTRE
OUTROS.
13 DEFINIES
AGENTES BIOLGICOS
- A ESTRATGIA E RESPECTIVA FORMA DE
ATUAO DEVERO SER DESENVOLVIDAS
POR MEIO DE REUNIES DE PLANEJAMENTO,
CONFRONTAO DE RELATOS E DOS DADOS
DE AVALIAES AMBIENTAIS.

- NA METODOLOGIA DE AVALIAO DOS
AGENTES AMBIENTAIS, QUANDO
NECESSRIAS, DEVERO SER UTILIZADAS AS
NORMAS DA FUNDACENTRO E DA ABNT
USADAS EM HIGIENE DO TRABALHO.

14 - ESTRATGIA E METODOLOGIAS
DE AVALIAO
A PRIORIZAO DE AVALIAES
QUANTITATIVAS PARA OS CONTAMINANTES
ATMOSFRICOS E AGENTES FSICOS DO
PONTO DE VISTA DO PROGRAMA DE
PREVENO DE RISCO AMBIENTAIS PODEM
SER DEFINIDAS CONFORME A TABELA ANEXA,
PARTINDO-SE SEMPRE DO NVEL DO GRAU DE
RISCO IDENTIFICADO PARA A DEFINIO DA
PRIORIDADE DAS AVALIAES QUANTITATIVAS
A SEREM REALIZADAS.
14 - ESTRATGIA E METODOLOGIAS
DE AVALIAO
O PPRA DESCRITO NO DOCUMENTO BASE DEVE
CONTER OS ASPECTOS ESTRUTURAIS DO
PROGRAMA, TAIS COMO:

- O PLANEJAMENTO ANUAL COM O
ESTABELECIMENTO DAS METAS A SEREM CUMPRIDAS
E COM OS PRAZOS PARA A SUA IMPLANTAO;
- A ESTRATGIA E A METODOLOGIA DE AO;
- A FORMA DE REGISTRO;
- MANUTENO E DIVULGAO DOS DADOS;
- PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAO DO SEU
DESENVOLVIMENTO.
15 - ESTRUTURA DO PPRA
16 DESENVOLVIMENTO DO PPRA
O PPRA FOI ELABORADO COM BASE NO
DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS DE UM PROGRAMA DE
HIGIENE OCUPACIONAL, QUE CONSISTE EM:

- ANTECIPAO;
- RECONHECIMENTO;
- AVALIAO;
- MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCO
AMBIENTAIS.
- A AMPLITUDE E COMPLEXIDADE DO PPRA,
DEPENDER DA IDENTIFICAO DOS RISCOS
AMBIENTAIS ENCONTRADOS NA FASE DA ANTECIPAO
OU DO RECONHECIMENTO, CASO NO SEJAM
IDENTIFICADOS RISCOS AMBIENTAIS, O PPRA SE
RESUMIR A FASE DE ANTECIPAO DOS RISCOS,
REGISTRO E DIVULGAO DOS DADOS ENCONTRADOS.
17 - ANTECIPAO, RECONHECIMENTO
E AVALIAO DOS RISCOS AMBIENTAIS
ANTECIPAO
- ESTA ETAPA ENVOLVE:

A ANLISE DE NOVOS PROJETOS;
INSTALAES;
PRODUTOS;
MTODOS OU PROCESSOS DE TRABALHO OU DE
MODIFICAO DAS J EXISTENTES;

- O OBJETIVO A IDENTIFICAO DOS RISCOS
POTENCIAIS E A INTRODUO DAS MEDIDAS DE
CONTROLE NECESSRIAS, ANTECIPANDO-SE A
EXPOSIO AO RISCO AMBIENTAL.
RECONHECIMENTO
ESTA ETAPA ENVOLVE A IDENTIFICAO E A EXPLICITAO, DOS
RISCOS EXISTENTES NOS AMBIENTES DE TRABALHO.

AS INFORMAES NECESSRIAS NESTA ETAPA SO:

- A DETERMINAO E LOCALIZAO DAS POSSVEIS FONTES
GERADORAS;
- TRAJETRIAS E MEIOS DE PROPAGAO;
- CARACTERIZAO DAS ATIVIDADES E DO TIPO DE EXPOSIO;
- IDENTIFICAO DAS FUNES E DETERMINAO DO NMERO
DE TRABALHADORES EXPOSTOS AO RISCO;
- OBTENO DE DADOS EXISTENTES NA EMPRESA;
- INDICATIVOS DE POSSVEL COMPROMETIMENTO DA SADE
DECORRENTES DO TRABALHO;
- POSSVEIS DANOS SADE RELACIONADOS AOS RISCOS
IDENTIFICADOS.
RECONHECIMENTO
- A DESCRIO DAS MEDIDAS DE CONTROLE
J EXISTENTES NA EMPRESA E DAS
POSSVEIS ALTERAES PARA AUMENTAR A
SUA EFICINCIA NA REDUO OU ELIMINAO
DOS RISCOS AMBIENTAIS E INFORMAES
OBTIDAS NOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- MAPAS DE RISCOS AMBIENTAIS.
- LEVANTAMENTOS DE RISCOS NOS POSTOS
DE TRABALHO.
- ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS APR.
- NOTA: NR-9, ITEM 9.1.2.1 QUANDO NO
FOREM IDENTIFICADOS RISCOS AMBIENTAIS
NAS FASES DE ANTECIPAO OU
RECONHECIMENTO, DESCRITAS NO ITEM 9.3.2
E 9.3.3.

- O PPRA PODER RESUMIR-SE S ETAPAS
PREVISTAS NAS ALNEAS A (ANTECIPAO E
RECONHECIMENTO DOS RISCOS) E F
(REGISTRO E DIVULGAO DOS DADOS) DO
SUB-ITEM 9.3.1.
RECONHECIMENTO
Exemplo de planilha para Reconhecimento dos Riscos:
Identificao
do Risco
Causa/Fonte
Geradora
Tipo de
Exposio
Trabalhadores
Expostos

Rudo
Motores dos
Caminhes,
transito de
veculos

Contnua

Auxiliar de
Produo

leos
Bsicos
Medio do
nvel de
temperatura
dos tanques

Intermitente

Auxiliar de
Produo


AVALIAO DOS RISCOS
ENVOLVE O MONITORAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
VISANDO:

- DETERMINAO DA INTENSIDADE DOS AGENTES FSICOS;

- A CONCENTRAO DOS AGENTES QUMICOS, VISANDO O
DIMENSIONAMENTO DA EXPOSIO DOS TRABALHADORES;

- A AVALIAO QUANTITATIVA DEVER SER REALIZADA
SEMPRE QUE NECESSRIA PARA COMPROVAR O CONTROLE
DA EXPOSIO OU A INEXISTNCIA DOS RISCOS
IDENTIFICADOS NA ETAPA DE RECONHECIMENTO;

- DIMENSIONAR A EXPOSIO DOS TRABALHADORES E
SUBSIDIAR O EQUACIONAMENTO DAS MEDIDAS DE
CONTROLE.
A AVALIAO DEVER CONSIDERAR AS SEGUINTES ATIVIDADES:

A - DEFINIR E PLANEJAR A ESTRATGIA DE QUANTIFICAO DOS
RISCOS, BASEANDO-SE NOS DADOS E INFORMAES COLETADOS NA
ETAPA ANTERIOR;

B - QUANTIFICAR A CONCENTRAO OU INTENSIDADE ATRAVS DE
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS COMPATVEIS AOS RISCOS
IDENTIFICADOS E UTILIZANDO-SE DE TCNICAS INDICADAS A SEGUIR;

C - VERIFICAR SE OS VALORES ENCONTRADOS ESTO EM
CONFORMIDADE COM OS LIMITES DE TOLERNCIA ESTABELECIDOS E
O TEMPO DE EXPOSIO DOS TRABALHADORES;

D - VERIFICAR SE AS MEDIDAS DE CONTROLE IMPLANTADAS SO
EFICIENTES.

AVALIAO DOS RISCOS
NESTA FASE DE AVALIAO, PRIMORDIAL
CARACTERIZAR, ATRAVS DE METODOLOGIAS
TCNICAS, EXPOSIO DE TRABALHADORES
A AGENTES DE RISCO, CONSIDERANDO-SE OS
LIMITES DE TOLERNCIA E O TEMPO DE
EXPOSIO.

DEVER SER TRANSCRITA A CONCLUSO
QUANTO CARACTERIZAO DE DANO
SADE DO TRABALHADOR.

AVALIAO DOS RISCOS
EXEMPLO DE PLANILHA PARA AVALIAO DO AGENTE
FSICO RUDO:
(REGISTRAR O TIPO DE INSTRUMENTAL UTILIZADO, MARCA, MODELO E CALIBRAGEM)





NVEL DE RUDO TIPO DE RUDO LT (NR-15)
SETOR

LOCAL
MDIO
TEMPO DE
EXPOSIO
MXIMO


DB(A)
CONTNUO /
INTERMITENTE
IMPAC
TO
(8 H)
DB(A)
DB(A)
MEDIDAS DE
CONTROLE
EXISTENTES
ADMINIS
TRATIVO

TESOU
RARIA
54,0
8 HO
RAS
X 85,0

115,0

NO
NECESSRIAS

EXEMPLO DE PLANILHA PARA O AGENTE FSICO CALOR:
Obs: Registrar o tipo de instrumental utilizado, marca, modelo e
calibragem.
Caso no exista o agente registrar comentrio pertinente.

CAUSA
FONTE
GERADORA
TIPO DE
EXPOSIO
N. TRAB.
EXPOSTOS
AVALIAO
QUANTITATIVA
MEDIDAS DE
CONTROLE
EXISTENTES

ESTUFA

CONTINUA

2

C

VENTILAO
GERAL
DILUIDORA
EXEMPLO DE PLANILHA PARA AGENTES QUMICOS:

Causa
Fonte
Geradora
Tipo De
Exposio
N.
Trab.
Expostos
Avaliao
Quantitativa
Medidas De
Controle Existente

Cabine De
Pintura

Continua

1

Ppm

Proteo
Respiratria

Peneiramento

Intermitente

2

Mg/M

Enclausuramento
Obs: Registrar o tipo de instrumental utilizado, marca, modelo e calibragem.
Caso no exista o agente registrar comentrio pertinente.

EXEMPLO DE PLANILHA PARA OS AGENTES BIOLGICOS:


Lo ca l

Ca usa / Fo n t e
Ge r a d o r a

Ti p o d e
Ex p o si o

N. Tr a b .
Ex p o st os

Av a l i a o
Qua l i t a t i v a

Me d i d a s
d e
Co n t r o l e


Ambulatrio




Pacientes
portadores de
doenas
infecto-
contagiosas

Permanente

2

Grau Mximo

Mascaras
e Luvas
Especiais
Obs: Indicar mensurao de acordo com Quadro I, II e Anexo da NR-7
e/ou Anexo 14 da NR-15.
Caso no exista registrar comentrio pertinente.

18 TCNICAS DE AVALIAO DOS AGENTES
TCNICA DA MEDIO
1 - Medir a Intensidade /
Concentrao da Fonte
2 - Medies Ambientais
3 - Medio da
Exposio
OBJETO DA MEDIO
1 - Mquina
2 - Ambientes
3 - Pessoas
APLICAO
1 - Avaliao do efeito que tem uma mquina ou processo no
ambiente
2 - Avaliao do ambiente geral
3 - Avaliao da exposio das pessoas em seu posto de trabalho
individual
A DOSE E O NVEL DE PRESSO SONORA MDIO DEVERO SER
OBTIDOS ATRAVS DE UTILIZAO DE AUDIODOSMETRO, OU DE
DECIBELMETRO COM OS SEGUINTES AJUSTES:
- CURVA DE COMPENSAO "A".
- EXPOSIO TIPO CONTNUA DE 5 DB(A) DE RELAO
AMPLITUDE/DOBRO DE TEMPO (Q).
- CONTAGEM DA DOSE A PARTIR DE 80 DB(A).
- DOSE DE 100% PARA 8 H DE EXPOSIO A 85 DB(A).

O EMPREGADO PORTADOR DO AUDIODOSMETRO DEVER SER
ACOMPANHADO DURANTE TODO O TEMPO, NO PODENDO DESVIAR-
SE DE SUA ROTINA DE TRABALHO.
SELEO DO PONTO DE MEDIO E A LOCALIZAO DO OBJETO DE
MEDIDA SO REGIDAS PELO OBJETIVO QUE TENHA A MEDIO.
AS MEDIES DA EXPOSIO DEVERO SER FEITAS PRXIMA DA
ORELHA DO TRABALHADOR A UMA DISTNCIA DE 5 A 10 CMS.
18 TCNICAS DE AVALIAO DOS AGENTES
RUDO
18 TCNICAS DE AVALIAO DOS AGENTES
AGENTES QUMICOS
PODE SER UTILIZADOS MONITORES DE DIFUSO PASSIVA
OU MTODOS DE AMOSTRAGEM INSTANTNEA PARA
AVALIAO DE CAMPO DOS EMPREGADOS.
O EMPREGADO PORTADOR DO MONITOR DEVER SER
ACOMPANHADO DURANTE TODO O TEMPO, NO
PODENDO DESVIAR-SE DE SUA ROTINA DE TRABALHO.
A METODOLOGIA E TEMPO DE AMOSTRAGEM DEVERO
SEGUIR AS NORMAS DA FUNDACENTRO, E/OU ACGIH.
APS AMOSTRAGEM, OS MONITORES DEVERO SER
AVALIADOS POR LABORATRIOS RECONHECIDOS
NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE.
NO RECOMENDADO A UTILIZAO DE TUBOS
COLORIMTRICOS PARA AVALIAO DOS AGENTES.
-
19 - CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
-ENVOLVE A ADOO DE MEDIDAS NECESSRIAS E
SUFICIENTES PARA A ELIMINAO OU REDUO DOS RISCOS
AMBIENTAIS;

-DEVEM SER ADOTADAS MEDIDAS DE CONTROLE QUANDO
FOREM IDENTIFICADOS OS RISCOS POTENCIAIS NA FASE DE
ANTECIPAO;

-QUANDO FOREM CONSTATADOS RISCOS EVIDENTES A SADE
NA FASE DE RECONHECIMENTO;

-QUANDO OS RESULTADOS DAS AVALIAES QUANTITATIVAS
FOREM SUPERIORES AOS VALORES LIMITES PREVISTOS NA NR-
15 OU NA ACGIH (AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL
INDUSTRIAL HYGIENISTS) E,

-QUANDO, ATRAVS DO CONTROLE MDICO DA SADE, FICAR
CARACTERIZADO O NEXO CAUSAL ENTRE DANOS OBSERVADOS
NA SADE E DOS TRABALHADORES E A SITUAO DE
TRABALHO A QUE ELES FICAM EXPOSTOS.
DEVERO AINDA SEREM PROPOSTAS MEDIDAS
NECESSRIAS E SUFICIENTES PARA A ELIMINAO,
MINIMIZAO OU CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
SEMPRE QUE FOR VERIFICADA UMA OU MAIS DAS
SEGUINTES SITUAES:

- RISCOS POTENCIAIS NA FASE DE ANTECIPAO

- QUANDO FOREM CONSTATADOS RISCOS EVIDENTES
A SADE NA FASE DE RECONHECIMENTO,

- QUANDO OS RESULTADOS DAS AVALIAES
QUANTITATIVAS FOREM SUPERIORES AOS VALORES
LIMITES PREVISTOS NA NR-15 OU NA ACGIH (AMERICAN
CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL
HYGIENISTS).
19 - CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
19 - CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS

- QUANDO, APS A AVALIAO QUANTITATIVA DOS
AGENTES, FOR CONSTATADA EXPOSIO ACIMA
DOS NVEIS DE AO, QUAIS SEJAM: PARA
AGENTES QUMICOS, METADE DOS LIMITES DE
TOLERNCIA; PARA RUDO, A DOSE DE 0,5.

- FINALMENTE QUANDO, ATRAVS DO CONTROLE
MDICO DA SADE, FICAR CARACTERIZADO O
NEXO CAUSAL ENTRE DANOS OBSERVADOS NA
SADE DOS TRABALHADORES E A SITUAO DE
TRABALHO A QUE ELES FICAM EXPOSTOS.
19 - CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS
SEGUEM ALGUNS EXEMPLOS DE MEDIDAS DE
CONTROLE A SEREM CONSIDERADAS:
- SUBSTITUIO DO AGENTE AGRESSIVO;
- MUDANA OU ALTERAO DO PROCESSO OU
OPERAO;
- ENCLAUSURAMENTO DA FONTE;
- SEGREGAO DO PROCESSO OU OPERAO;
- MODIFICAO DE PROJETOS;
- LIMITAO DO TEMPO DE EXPOSIO;
- UTILIZAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEO
INDIVIDUAL;
AS MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM
IMPLANTADAS DEVEM OBEDECER A
SEGUINTE ORDEM HIERQUICA:
I MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVO;
II MEDIDAS DE CARTER ADMINISTRATIVO OU DE
ORGANIZAO DO TRABALHO; E
III - UTILIZAO DE EPI.
20 NIVEL DE AO
O VALOR ACIMA DO QUAL DEVERO SER INICIADAS AS
MEDIDAS PREVENTIVAS DE FORMA A MINIMIZAR A
PROBABILIDADE DE QUE AS EXPOSIES A AGENTES
AMBIENTAIS ULTRAPASSEM OS LIMITES DE EXPOSIO
TAIS COMO:

- MEDIES PERIDICAS DA EXPOSIO OCUPACIONAL;
- TREINAMENTO DOS TRABALHADORES;
- ACOMPANHAMENTO MDICO COM MONITORAMENTO
BIOLGICOS APROPRIADOS.
- OS NVEIS ADOTADOS SO OS PREVISTOS NA NR 9.
A) AGENTES QUMICOS: METADE DOS LIMITES DE
EXPOSIO OCUPACIONAIS ADOTADOS.
B) RUDO: DOSE DE 0.5 (50% DE DOSE) DO LIMITE DE
TOLERNCIA PREVISTO PARA A JORNADA DE TRABALHO.

CATEGORIAS E INTERPRETAO DO GRAU DE RISCO

GRAU
DE
RI SCO

CATEGORI A

SI GNI FI CADO

0

Insignificante

Fatores do ambiente ou elementos materiais que no
constituem nem um incmodo nem um risco para a sade ou
integridade fsica

1

Baixo

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem
um incmodo sem ser uma fonte de risco para a sade ou
integridade fsica

2

Moderado

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem
um incmodo podendo ser de baixo risco para a sade ou
integridade fsica

3

Alto ou Srio

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem
um risco para a sade e integridade fsica do trabalhador,
cujos valores ou importncias esto notavelmente prximos
dos limites regulamentares

4

Muito Alto ou Crtico

Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem
um risco para a sade e integridade fsica do trabalhador, com
uma probabilidade de acidente ou doena elevada

PRIORIZAO DE AVALIAES QUANTITATIVAS PARA O PPRA
GRAU
DE
RI SCO

PRI ORI DADE

DESCRI O

0 e 1

Baixa
No necessria a realizao de avaliaes quantitativas das
exposies

2

Mdia

A avaliao quantitativa pode ser necessria porm no
prioritria. Ser prioritria somente se for necessrio para
verificar a eficcia das medidas de controle e demonstrar que
os riscos esto controlados

3

Alta

Avaliao quantitativa prioritria para estimar as exposies e
verificar a necessidade ou no de melhorar ou implantar
medidas de controle



4

Baixa




Alta


Avaliao quantitativa no prioritria, no necessrio a
realizao de avaliaes quantitativas para demonstrar a
exposio excessiva e a necessidade de implantar ou melhorar
as medidas de controle

A avaliao quantitativa somente ser prioritria para o grau de
risco 4 quando for relevante para planejamento das medidas de
controle a serem adotadas ou para registro da exposio

DEFINIO DAS CATEGORIAS DE RISCO DE
ACORDO COM A AVALIAO DA SITUAO

CATEGORI A

SI TUAO NO AVALI ADA

SI TUAO
AVALI ADA



I Irrelevante
(Controle de
rotina)


- Quando o agente no representa risco
potencial de dano sade, nas
condies usuais, descritas em
literatura, ou pode representar apenas
um aspecto de desconforto e no de
risco.
- Quando o agente foi
identificado mas
quantitativamente
desprezvel frente aos
critrios tcnicos;
- Quando o agente se
encontra sob controle
tcnico e abaixo do nvel
de ao



II De Ateno
(Controle
Preferencial
/Monitoramento)


- Quando o agente representa um risco
moderado sade, nas condies
usuais, descritas na literatura, no
causando efeitos agudo;
- Quando o agente no possui LT (valor
teto) e o valor de LT (mdia ponderada)
consideravelmente alto (centenas de
ppm);
-Quando no h queixas
aparentemente relacionadas com o
agente.


- A exposio se
encontra sob controle
tcnico e acima do nvel
de ao, porm abaixo
do limite de tolerncia.




III Crtica
(Controle Primrio)

Quando o agente pode causar efeitos
agudos/possui LT (valor teto), ou valores
de LT muito baixos (alguns ppm);
Quando as prticas
operacionais/condies ambientais
indicam aparentemente descontrole de
exposio;
- Quando no h queixas
especficas/indicadores biolgicos de
exposio excedidos.

- A exposio no se
encontra sob
controle tcnico e
est acima do LT
(mdia ponderada),
porm abaixo do
valor mximo ou
valor teto.





IV Emergencial
(Controle de Urgncia)


Quando envolve exposio a
carcinognicos;
Nas situaes aparentes de risco grave
e iminente;
Quando h risco aparente de deficincia
de oxignio;
Quando o agente possui efeitos agudos,
baixos LT e IDLH (concentrao
imediatamente perigosa vida/sade) e
as prticas operacionais ou situaes
ambientais indicam aparente
descontrole de exposio;
- Quando as queixas so especficas e
freqentes, com indicadores biolgicos
de exposio excedidos.





- A exposio no se
encontra sob
controle tcnico e
est acima do valor
teto/ valor
mximo/IDLH.
PRIORIZAO DAS MEDIDAS DE CONTROLE

GRAU
DE
RI SCO


PRI ORI DADE

DESCRI O

0 e 1

Baixa

A implantao da medida de controle no
necessria ou manter as medidas j
existentes

2

Mdia

A implantao de medida de controle
necessria porm a prioridade baixa.
Manter as medidas j existentes

3

Alta

A implantao de medida de controle
necessria e a prioridade mdia,ou a
melhoria das medidas j existe

4

Muito
Alta

Medida de controle necessria e a
prioridade alta. Devem ser adotadas
medidas provisrias imediatamente

21 - PERIODICIDADE, FORMA DE
AVALIAO E REVISO DO PPRA
- O PPRA SER REVISADO SEMPRE QUE
NECESSRIO E PELO MENOS UMA VEZ AO
ANO COM O OBJETIVO DE AVALIAR O SEU
DESENVOLVIMENTO E REALIZAR OS
AJUSTES NECESSRIOS;

- BEM COMO O MONITORAMENTO OU
REAVALIAO PARA VERIFICAO DA
EFICCIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE
IMPLEMENTADAS.

- DEVEM SER RELACIONADAS EM CRONOGRAMA
CONFORME MODELO ABAIXO, AS METAS
ESTABELECIDAS BEM COMO O PLANEJAMENTO
PARA O CUMPRIMENTO DESTAS METAS.


- O OBJETIVO DESTAS RECOMENDAES A
MINIMIZAO OU A ELIMINAO DA EXPOSIO
DOS TRABALHADORES AOS RISCOS AMBIENTAIS.
22 ESTABELECIMENTO DO PLANO DE
AO, METAS, PRIORIDADE E
CRONOGRAMA

- DEVEM SER RELACIONADAS EM CRONOGRAMA
CONFORME MODELO ABAIXO, AS METAS
ESTABELECIDAS BEM COMO O PLANEJAMENTO
PARA O CUMPRIMENTO DESTAS METAS.


- O OBJETIVO DESTAS RECOMENDAES A
MINIMIZAO OU A ELIMINAO DA EXPOSIO
DOS TRABALHADORES AOS RISCOS AMBIENTAIS.
22 - CRONOGRAMA ANUAL DE
EXECUO DAS AES
I TEM

ATI VI DADES/ MEDI DAS
DE CONTROLE

SETOR

RESPONSVEL
PROGRAMAO
PARA OS MESES
(PRAZO)

1
Proteo da Impressora Adm. Srta. Mnica 3 meses

2
Treinamento de Preveno
e Combate Incndios
Seg. Sr. Jnior 6 meses

3
Palestras sobre Riscos de
Acidentes
Todos RH MED 3 em 3 meses

O PPRA DEVER POSSUIR, COMO PRIMEIRA PGINA, UM
FORMULRIO DESTINADO AO REGISTRO DE ALTERAES DO
SEU DESENVOLVIMENTO. ESTE FORMULRIO DEVER SER
PREENCHIDO NA PERIODICIDADE MXIMA DE 1 (UM ) ANO.
DEVERO SER TRANSCRITAS NO CAMPO "RESULTADO DA
REVISO, INFORMAES SOBRE AS SEGUINTES
ANLISES:

- HOUVE ALTERAO DE LAY-OUT, PROCESSOS,
ATIVIDADES, PRODUTOS MOVIMENTADOS /UTILIZADOS?
- H NECESSIDADE DE NOVAS AVALIAES
QUANTITATIVAS?
- O PLANO DE AO FOI ATENDIDO?
23 REGISTRO DE REVISES DO
DESENVOLVIMENTO DO PPRA

EXEMPLOS DE TEXTOS:

- RECOMENDAMOS OBSERVAR AS MEDIDAS DE AO
NO CORPO DO LAUDO, A FIM DE CONTROLE, NO INTUITO
DE PRESERVARMOS A SADE DOS TRABALHADORES.

- RESSALTAMOS AINDA QUE NO FORAM VERIFICADOS
OUTROS AGENTES AMBIENTAIS, ALM DOS
RELACIONADOS NO CORPO DESTE LAUDO.

- VERIFICAMOS QUE OS POSTOS DE TRABALHO SO
BEM AREJADOS E - ORGANIZADOS E DE FORMA GERAL
ADEQUADO AO TRABALHO PRETENDIDO, SEM
PROBLEMAS DE ILUMINAO.

24 - RECOMENDAES GERAIS

O REGISTRO DOS DADOS CONTIDOS NO DOCUMENTOBASE DO
PPRA DEVE SER MANTIDO ARQUIVADO PELO EMPREGADOR POR
UM PERODO MNIMO DE 20 ANOS, BEM COMO AQUELES
INERENTES AO TEMA, COMO OS LAUDOS TCNICOS DE
AVALIAO DE RISCOS AMBIENTAIS, ETC.

O DOCUMENTO-BASE DEVE SER APRESENTADO CIPA
COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES DURANTE
UMA DE SUAS REUNIES, DEVENDO SUA CPIA SER ANEXADA AO
LIVRO DE ATAS DESTA COMISSO OU AO EMPREGADO
DESIGNADO PARA TAL FIM.

O REGISTRO DE DADOS DEVER ESTAR SEMPRE DISPONVEL AOS
TRABALHADORES INTERESSADOS OU SEUS REPRESENTANTES E
PARA AS AUTORIDADES COMPETENTES.

25. REGISTRO, MANUTENO E
DIVULGAO DE DADOS
A DIVULGAO DOS DADOS PODE SER FEITA DE DIVERSAS
MANEIRAS DEPENDENDO DO PORTE DO ESTABELECIMENTO,

AS MAIS COMUNS SO:

- TREINAMENTOS ESPECFICOS;
- REUNIES SETORIAIS;
- VIA TERMINAL DE VDEO PARA CONSULTA DOS USURIOS;
- REUNIES DE CIPA E SIPAT;
- BOLETINS E JORNAIS INTERNOS;
- PROGRAMA DE INTEGRAO DE NOVOS EMPREGADOS;
- PALESTRAS AVULSAS.
25. REGISTRO, MANUTENO E
DIVULGAO DE DADOS
DIVULGAO:
- SO EM LINHAS GERAIS OS RESULTADOS
QUE A EMPRESA DESEJA ATINGIR APS A
IMPLANTAO DO PPRA, CONFORME O
CRONOGRAMA ANUAL DE EXECUES DE
AES.

- AS RECOMENDAES EXISTENTES NO
CRONOGRAMA DEVEM SER VERIFICADAS
DURANTE A REALIZAO DO PPRA E INDICAM
UM POSSVEL CAMINHO A SER TRAADO, NO
EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DA EXISTNCIA
DE OUTRAS QUE NO FORAM MENCIONADAS.
26 - PLANEJAMENTO ANUAL,
METAS E PRIORIDADES
27 - EXAME, DISCUSSO DO PLANO
CONCLUSES FINAIS
- O PRINCIPAL OBJETIVO DESTE TRABALHO FOI FORNECER
DADOS SOBRE A EXPOSIO OCUPACIONAL A QUE ESTO
SUJEITOS OS TRABALHADORES;

- SERVINDO AINDA COMO FORMA DE AUDITORIA ANUAL AO
PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS;

- A RESPONSABILIDADE TCNICA DO PRESENTE DOCUMENTO
QUE FOI CONFECCIONADO PELO ENG. FULANO DE TAL, CREA/RJ
N. 99.999, RESTRINGE-SE EXCLUSIVAMENTE AS AVALIAES E
RECOMENDAES REALIZADAS PELO MESMO;

-FICANDO SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A
IMPLANTAO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE
CORREO.
27 - EXAME, DISCUSSO DO PLANO
CONCLUSES FINAIS
- PELA ANLISE ACIMA, (NO) FORAM
ENCONTRADOS AGENTES FSICOS, QUMICOS
OU BIOLGICOS CAPAZES DE, EM VIRTUDE
DE SUA NATUREZA, CONCENTRAO OU
INTENSIDADE E DE TEMPO DE EXPOSIO,
CAUSAR DANOS SADE DOS
FUNCIONRIOS.

- DEVEM SER INFORMADOS TODOS OS
DOCUMENTOS, LIVROS, APOSTILAS E
OUTROS MATERIAIS CONSULTADOS,
DURANTE A ELABORAO DO PPRA.

- DEVEM SER INFORMADO AS NORMAS DA
FUNDACENTRO E DA ABNT MAIS USADAS
EM HIGIENE OCUPACIONAL:

- DATAR E COLOCAR A DATA DE
REALIZAO DO DOCUMENTO, QUE
SER A DATA DO DOCUMENTO-BASE.

29. DATA DO DOCUMENTO

- O PROFISSIONAL RESPONSVEL PELA
ELABORAO DO PPRA, DEVER
ASSINAR O PPRA NESTE CAMPO
INCLUINDO O NMERO DE SEU REGISTRO
NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE.

30. ASSINATURA DO PROFISSIONAL

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