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Fecha
Hora de Inicio
Hora de Fin
Asistentes
SST - FORM
013
Versin.
22/05/2013
15/09/2013
15:00
17:00
XXXXXXXXXXXXXX (GERENTE O ALTO DIRECTIVO)
EDUARDO ARIAS
XXXXXXXXXXXXXX (Representante trabajador)
1. Puntos revisados:
a. Resultados de auditoras internas y evaluacin de conformidad
con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organizacin suscribe
b. Resultados de participacin y consulta.
c. Comunicacin relevante de partes interesadas externas,
incluyendo quejas;
d. Desempeo S&SO de la organizacin.
e. Grado de cumplimiento de los objetivos;
f. Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas
y preventivas;
g. Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas;
h. Cambios de circunstancias, incluyendo evolucin en los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con S&SO; y
i. Recomendaciones para la mejora.
2. Descripcin
a. Se revis el resultado de la auditora interna del 14 del 09 del
2013 as como las observaciones por parte de LAP.
b. Se ha evidenciado el cumplimiento de las reuniones del comit
as como la participacin del comit en y de los representantes
de los trabajadores en:
i. Aprobacin del programa anual.
ii. Aprobacin del reglamento interno.
iii. Aprobacin de los documentos internos.
iv. Elaboracin del IPER.
SST - FORM
013
Versin.
22/05/2013
SST - FORM
013
Versin.
22/05/2013
Nombres y Apellidos
Cargo
Firma