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A los efectos de evaluar y dar prioridad a las recomendaciones que surgen del
estudio se utiliz la siguiente matriz de riesgos. Los valores de riesgos se
establecieron con un ndice cuyo valor va de 0 a 4, representando 0 el valor de
menor prioridad y 4 el de mayor prioridad.
NIVELES DE FRECUENCIA
A: REMOTA
FRECUENCIA: 1E-02 (veces/ao)
Improbable que ocurra mas de una vez en la vida de la planta.
B: OCASIONAL
FRECUENCIA: 1E-02 5E-02 (veces/ao)
Podra ocurrir ms de una vez en la vida de la planta (Dentro de los prximos 15
aos).
C: PROBABLE
FRECUENCIA: 5E-02 0.2 (veces/ao) los prximos 7
Puede ocurrir varias veces en la vida de la planta (Dentro de aos).
D: FRECUENTE
FECUENCIA: 0.2 (veces/ao)
Puede ocurrir muchas veces en la vida de la planta (Dentro de los prox. 2 aos).
ndice de riesgo 0:
Despreciable. Sin prioridad. Accin correctiva no requerida.
ndice de riesgo 1:
Bajo. Baja prioridad. Puede no requerir accin inmediata. (Riesgo tolerable).
ndice de riesgo 2:
Importante. Prioridad media. Es aconsejable establecer un procedimiento o
realizar una accin fsica. (Zona ALARP).
ndice de riesgo 3:
Critico. Alta prioridad. Se debera realizar una accin fsica en la planta. (Zona
ALARP).
ndice de riesgo 4:
Inaceptable. Muy alta prioridad. Accin correctiva fsica inmediata requerida.
(Riesgo intolerable).