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CURSO: Seguridad, Salud y Medio

Ambiente
Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Empresarial

Alumno:
Grupo

Luis Fernando Charca Becerra


:

Profesor

Ochoa
Alberto

Fecha de entrega

05

Torres,

Nemesio

04

15

Nota:

PARTE 1
Un buen supervisor de seguridad, para desempear correctamente su trabajo, debe
conocer perfectamente los requisitos establecidos en el estndar, as como los puntos en
los que se hace referencia a ellos. Responda a lo sgte.

V
1. El procedimiento o procedimientos para la identificacin de peligros y la
evaluacin de riesgos han de tener en cuenta las actividades de todas las
personas que tengan acceso al lugar de trabajo.

2. La poltica de SST se debe documentar, mantener e implementar.

3. Los programas deben ser revisados como mnimo anualmente.

4. La organizacin debe establecer un procedimiento para realizar la revisin por la


direccin.

5. La organizacin debe implementar y mantener procedimientos documentados


para cubrir situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de su
poltica y objetivos de SST.

6. La organizacin ha de realizar anualmente pruebas de su procedimiento de


preparacin y respuesta ante emergencias.

7. Se debe asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se


encuentran disponibles en los puntos de uso.

8. La documentacin ha de incluir la descripcin del alcance del sistema.

9. Los registros del Sistema de Gestin de la SST se deben conservar durante 3


aos.
10. Aquellos resultados de la revisin por la direccin que resulten relevantes han
de estar disponibles para su comunicacin y consulta.

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SUSTENTACIN:
1. Se toma en cuenta las actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de
trabajo (incluyendo los subcontratistas y visitas), como tambin el comportamiento
humano, capacidades y otros factores humanos.
2. La poltica de SST debe ser documentada, implementada y mantenida porque esta
evidencia el alcance de su sistema de gestin de seguridad y salud operacional.
3. La frecuencia de las evaluaciones peridicas puede variar dependiendo de los
diferentes requisitos a los cuales la organizacin suscribe.
4. La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de S y SO de la organizacin, a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas.

5. Definiendo los roles, fijando responsabilidades y mecanismos de rendicin de cuentas,


y delegando autoridades, para facilitar una eficaz gestin de S y SO; roles,
responsabilidades, mecanismos de rendicin de cuentas, y autoridades deben ser
documentadas y comunicadas.
6. La organizacin debe peridicamente rever y, si fuera necesario, revisar sus
procedimientos de preparacin y respuestas ante emergencias, en particular luego del
ensayo peridico y despus que hayan ocurrido situaciones de emergencia
7. Los documentos requeridos por el sistema de gestin de S y SO y por esta norma se
deben controlar, adems asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables estn disponibles en los puntos de uso ante una peticin para su utilizacin.
8. asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin
ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de
gestin de S y SO y se controla su distribucin
9. La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para
demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de S y SO y la
presente norma de S y SO, y los resultados obtenidos. La organizacin debe establecer,
implementar

mantener

uno

varios

procedimientos

para

la

identificacin,

almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros. Los


registros deben ser y mantenerse legibles, identificables y rastreables.
10. Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser consistentes con el
compromiso de la organizacin con la mejora continua y debe incluir todas las decisiones
y acciones relacionadas a los posibles cambios en:
a) desempeo de S y SO
b) poltica y objetivos de S y SO
c) recursos
d) otros elementos del sistema de gestin de S y SO

PARTE 2
V

1. El estndar indica que cuando un miembro de la organizacin detecta una


situacin que pueda constituir una No conformidad, ste debe informar al
responsable de SST.
2. Los registros son un tipo de documento especial que demuestran el desempeo
de la organizacin y sirven para su evaluacin.

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3. Un programa que slo recoja los responsables, medios y plazos para el logro de
los objetivos establecidos por la organizacin incumple los requisitos de la norma.

4. Realizar la auditora interna del sistema es una funcin del responsable de SST.

5. La asistencia a cursos fuera de la organizacin para la formacin de los


empleados en temas de prevencin de riesgos no es posible debido a los requisitos
establecidos en la OHSAS 18001.
6. La organizacin debe establecer un procedimiento para definir las
responsabilidades requeridas por la OHSAS 18001.
7. La organizacin debe establecer una metodologa para asegurarse que se
identifican los documentos de origen externo.

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8. La norma establece la formacin mnima que debe poseer el responsable de SST.


9. La organizacin debe establecer un procedimiento para realizar la revisin por la
direccin.
10. La organizacin debe establecer, implementar y mantener un procedimiento
documentado para la identificacin continua de peligros, la evaluacin de riesgos y
la determinacin de los controles necesarios.

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SUSTENTACIN:
1. Investigar no conformidades, determinando sus causas y tomando acciones a fin de
evitar su recurrencia
2. La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para
demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de S y SO y la
presente norma de S y SO, y los resultados obtenidos. La organizacin debe establecer,
implementar

mantener

uno

varios

procedimientos

para

la

identificacin,

almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros.


3. La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para la resolucin de no conformidades reales y potenciales, y para tomar acciones
correctivas o preventivas.

4. El programa de auditoras debe ser planificado, establecido, implementado y mantenido


por la organizacin, basado en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las
actividades de la organizacin, y los resultados de las auditoras previas.
5. incluir un compromiso para cumplir por lo menos con los requisitos legales aplicables
de S y SO, y los requisitos de otro tipo a los que adhiera la organizacin sern beneficioso
para ella.
6. La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestin de S y SO, en acuerdo con los requisitos de esta
norma y determinar cmo se cumplirn dichos requisitos. La organizacin debe definir y
documentar el alcance de su sistema de gestin de S y SO.
7. La identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar
adversamente la salud y seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin dentro del lugar de trabajo
8. La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la
direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas
sus roles y autoridad para:
a) asegurar que sea establecido, implementado y mantenido el sistema de gestin de S y
SO de acuerdo con la presente norma de S y SO.
b) asegurar que los informes sobre el desempeo del sistema de gestin de S y SO sea
presentado a la alta direccin para su revisin y usado como una base para la mejora del
sistema de gestin de S y SO.
9. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad
de efectuar cambios en el sistema de gestin de S y SO, incluyendo la poltica y objetivos
de S y SO. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.
10. La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la
continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y la determinacin de los
controles necesarios.
La organizacin debe asegurar que los resultados de tales evaluaciones se consideren a
la hora de determinar los controles.

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