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TAREA N 3

La Randof Corporation estima que su demanda agregada p


a) Elabore un buen plan para la produccion agre

CONDICIONES NORMAL
EMPLEADOS
PRODUCTIVID
CAP DIARIA
C.T.E
SALARIOS
ALM MENS
NO EXISTENC
CONTRATACI
ON Y
ENTRENAMIE
NTO
DESPIDO
SUBCONTRAT
INVENTARIO

MES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

DIAS PRODUCTIVOS DEMANDA


DIAS ACUM DEM
22
8000
22
19
12000
41
21
18000
62
22
20000
84
21
28000
105
21
25000
126
22
26000
148
11
16000
159
21
18000
180
22
14000
202
18
9000
220
21
7000
241

MESES
INVENTARIO INICIAL
DEMANDA

ENERO
FEBRERO
5,000
5000
8,000
12,000

ACUM
8000
20000
38000
58000
86000
111000
137000
153000
171000
185000
194000
201000

REQUERIMIENTOS PARA LA
MARZO
5000
18,000

EXISTENCIAS DE
RESERVA
REQUERIMIENTOS DE
PRODUCCIN
INVENTARIO FINAL

5,000
8,000
5,000

5,000
12,000
5,000

5,000
18,000
5,000

TAREA N 3

a que su demanda agregada para el ano venidero es el siguiente, segun la tabla 2.


en plan para la produccion agregada del ano siguiente.
CONDICIONES NORMALES
100 empleados
12 unid/dia/emp
30% trab t.e
2 por unidad
30 dol/dia/emp
2 dol/unid
10 dol/unid

300
200
8 dol/unid
5000 unid

Produccion

Ritmo de prod
834
834
834
834
834
834
834
834
834
834
834
834

18349
15846
17515
18349
17515
17515
18349
9174
17515
18349
15012
17515

Inventario
Inicial

Adiciones
Inv Final
Inv prom
10349
10349
20697
15523
3846
3846
7693
5770
-485
-485
-971
-728
-1651
-1651
-3303
-2477
-10485
-10485
-20971
-15728
-7485
-7485
-14971
-11228
-7651
-7651
-15303
-11477
-6826
-6826
-13651
-10239
-485
-485
-971
-728
4349
4349
8697
6523
6012
6012
12025
9019
10515
10515
21029
15772

REQUERIMIENTOS PARA LA PLANEACIN AGREGADA DE LA PRODUCCIN


ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
5000
5000
5000
5000
5000
5000
20,000
28,000
25,000
26,000
16,000
18,000

5,000
20,000
5,000

5,000
28,000
5,000

5,000
25,000
5,000

5,000
26,000
5,000

5,000
16,000
5,000

5,000
18,000
5,000

Demanda
diaria
364
632
857
909
1333
1190
1182
1455
857
636
500
333

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


5000
5000
5000
14,000
9,000
7,000

5,000
14,000
5,000

5,000
9,000
5,000

5,000
7,000
5,000

Meses
REQUERIMIENTOS
DE PRODUCCIN

Enero

HORAS DE
PRODUCCIN
REQUERIDAS

Febrero

PLAN DE PRODUCCIN EXAC


Abril

Marzo

8,000

12,000

18,000

20,000

12000

18000

27000

30000

22

19

21

22

176

152

168

176

45

79

107

114

DAS LABORABLES
POR MES

HORAS POR MES


POR TRABAJADOR
(DIAS LABORABLES
POR MES X
8HRS/DIA
TRABAJADORES
REQUERIDOS

TRABAJADORES
POR CONTRATAR

55

COSTO DE
CONTRATAR

33

28

16,364

10,048

8,459

1,948

TRABAJADORES
DESPEDIDOS

COSTO DE
DESPEDIR

240,000

360,000

540,000

600,000

COSTO DE TIEMPO
CORRIDO

Meses
Enero
INVENTARIO INICIAL

Febrero
5,000

3,733

PLAN DE PRODUCCIN DE
Abril

Marzo
1,867

-4,933

DIAS LABORABLES
POR MES
22

19

21

22

17,600

15,200

16,800

17,600

11,733
8,000

10,133
12,000

11,200
18,000

11,733
20,000

3,755

-1,848

-6,779

-8,245

-18,477

-67,790

-82,447

5000

5000

5000

5000

UNIDADES
SOBRATES

COSTO DE
INVENTARIO

528,000

456,000

504,000

528,000

HORAS DE
PRODUCCION
DISPONIBLES
(DIAS LABORABLES
POR MES X
8HRSXDIAX100
TRABAJADORES)

PRODUCCIN REAL
DEMANDA
INVENTARIO FINAL
COSTO DE
FALANTES
EXISTENCIAS DE
RESERVA

COSTO DE TIEMPO
CORRIDO

AN DE PRODUCCIN EXACTA Y VARIA LA FUERZA DE TRABAJO


Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre

28,000

25,000

26,000

16,000

18,000

14,000

42000

37500

39000

24000

27000

21000

21

21

22

11

21

22

168

168

176

88

168

176

167

149

148

182

107

80

53

-18

-1

34

-75

-28

15,909

10,227

18

75

28

3,571

216

14,935

5,519

840,000

750,000

780,000

480,000

540,000

420,000

PLAN DE PRODUCCIN DE FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE.


Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
-13,200

-30,000

-43,800

-58,067

-68,200

-75,000

21

21

22

11

21

22

16,800

16,800

17,600

8,800

16,800

17,600

11,200
28,000

11,200
25,000

11,733
26,000

5,867
16,000

11,200
18,000

11,733
14,000

-16,779

-13,779

-14,245

-10,122

-6,779

-2,245

-167,790

-137,790

-142,447

-101,223

-67,790

-22,447

5000

5000

5000

5000

5000

5000

504,000

504,000

528,000

264,000

504,000

528,000

Noviembre

Diciembre

CONDICIONES NORMALES
EMPLEADOS
100
PRODUCTIVIDAD
12
CAP DIARIA
30%

Total

9,000

7,000

13500

10500

SALARIOS

30

18

21

ALM MENS

144

168

63
-17

C.T.E

NO EXISTENCIAS

42

10

CONTRATACION Y
ENTRENAMIENTO

300

DESPIDO

200

-21

17

21

3,409

4,167

31,818

270,000

210,000

9,270,000

COSTO
TOTAL

Noviembre
-77,267

Diciembre
-76,667

62,955

SUBCONTRATACION
INVENTARIO

9,364,773

Total

Hras por unidad

8
5000
12 unid/dia

18

21

14,400

16,800

9,600
9,000

11,200
7,000

618

4,221

5000

5000

432,000

504,000
COSTO TOTAL

ES NORMALES
empleados
unid/dia/emp
trab t.e

por unidad

dol/dia/emp

dol/unid

dol/unid

dol/unid
unid
1.5

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