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Auditora Ambiental Industrial y Comercial Trilex

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO


JUNIO DEL 2009

Ing. Jos G. Crdenas M. Consultora Ambiental Especializada Los Alamos Norte mz 06 v.02 Telf.: 2231808/ 093081848 Website: www.prosertec.ec Info: josecardenas@prosertec.ec

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CONTENIDO

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1. FICHA TECNICA DEL ESTUDIO

Tipo de Estudio Razn Social de la Compaa Actividad Principal

II Auditora Ambiental de Cumplimiento Industrial y Comercial Trilex C.A Fabricacin y Comercializacin de Fundas Plsticas y etiquetas para el sector Bananero e Industrial Cantn Guayaquil, parroquia Tarqui Km 10.5 va Guayaquil-Daule

Ubicacin de la empresa Direccin Representante Legal

Consultor Responsable

Jos Crdenas Murillo, Ing. Qum. Reg. Prof. 05-G-415 Guayaquil-Ecuador WebSite: www.prosertec.ec
Info: josecardenas@prosertec.ec

Los Alamos Norte mz 06 v.02 Equipo de profesionales Ing. Erwin Chong Qui Monitoreador Ambiental Fernando Caicedo Procesamiento de datos Ing. Ana Delgado C. /Esp. Especialista en Sistemas de Calidad Ing. Guillermo Pincay R Mediciones

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2. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAA

Razn Social Ubicacin de la Planta Direccin de la Planta

Coordenadas Geogrficas Uso de Suelo/Ordenanza PRU Area Total de la Implantacin Vas de acceso/principal Representante Legal de la Compaa

Industrial y Comercial Trilex C.A. Cantn Guayaquil/Parroquia Tarqui/Lotizacin Inmaconsa Ave. Dr. Camilo Ponce Henrquez (Ave 39 NO) y Ave. Eucalipto (Ave 26 NO)/Km 10 va Guayaquil-Daule S 02o 06 48 W 79O 56 3.8 Zona Industrial (ZI-3) 19.599 m2 Va Guayaquil- Daule km 10.5 Clemens Von Campe Fabricacin de empaques plsticos de todo tipo/sencillas, perforadas, impresas, etiquetadas, etc, / para el sector agroindustrial, especficamente el bananero 150 trabajadores entre planta y administrativos 3 turnos diarios

Actividad Principal de la Compaa

Nmero de empleados

Turnos Telfonos Email

www.grupoberlin.com

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3 INTRODUCCION
Este documento de anlisis ambiental est estructurado en doce captulos. Tras una breve exposicin de los aspectos legales, normativos y regulatorios bsicos, se describen a continuacin las actividades y procesos actuales que realiza la compaa para transformar la materia prima y obtener los productos terminados. La evaluacin del Plan de Manejo Ambiental del bienio 2007-2009, as como la bsqueda de nuevos hallazgos en las actividades de la empresa se detallan en los captulos diez y once, para esto se consideran las acciones que son susceptibles de generar un impacto al medio, y determinar las acciones de control que se estn empleando para su minimizacin. Finalmente en el captulo doce se estructura un Plan de Manejo que ser propuesto a la autoridad ambiental, para su aprobacin respectiva, el mismo contempla el seguimiento de las operaciones y el control de los impactos identificados, planteando una serie de medidas que debern ser implementadas en un cronograma propuesto para el bienio 2009-2010. La empresa Industrial y Comercial Trilex dispone de un Sistema Integral de Seguridad y Ambiente, que tiene como soporte una certificacin ISO 14000, el presente estudio corresponde al cumplimiento de la Ley Unificada de Gestin Ambiental, la misma que dispone la presentacin de Auditoras Ambientales cada dos aos, despus de presentada la Auditoria Inicial.

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4. OBJETIVOS
Para el desarrollo de la presente auditoria se plantean los siguientes objetivos: 4.1 Objetivo General Verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable que se encuentre contenida en el Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS), Ordenanzas Municipales vigentes, as como los requisitos adicionales que se hallen contenidos en el Plan de Manejo Ambiental propuesto en la I Auditora Ambiental de cumplimiento presentada en Agosto del ao 2007 a la autoridad ambiental del cantn.

4.2 Objetivos Particulares Evaluar las actividades actuales de la empresa, para determinar evidencias sobre afectaciones al medio causados por cambios en el proceso, implementacin de tecnologas o nuevas lneas de produccin. Determinar si las actividades operativas del bienio 2007-2009, cumplieron con lo expuesto en los Planes de Manejo, Planes de Monitoreo y Mitigacin Ambiental, diseados en el PMA propuesto en la I auditora ambiental de cumplimiento y de las leyes y regulaciones ambientales vigentes Determinar la existencia, magnitud e importancia de nuevos impactos, no identificados en la auditoria inicial. Verificar la existencia de pasivos ambientales, compuestos por desechos slidos o lquidos peligrosos. Elaborar los planes ambientales respectivos para mitigar los nuevos aspectos ambientales identificados. Elaborar el PMA para su implementacin en el bienio 2008-2009

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5 ALCANCE DEL ESTUDIO


La presente auditoria ser realizada en las instalaciones de la empresa TRILEX S.A. ubicada en el cantn Guayaquil, parroquia urbana Tarqui, km 10.5 de la va Daule, y abarca todas sus instalaciones comprendidas dentro del permetro determinado por sus lmites catastrales. El alcance de la auditoria ser determinado por el cumplimiento de las siguientes fases: Evaluacin de los Procesos Productivos Se evaluarn todas las actividades productivas que se realizan en la empresa, desde la llegada de la materia prima, hasta la obtencin del producto terminado (fundas variadas y etiquetas) Evaluacin de las Areas Crticas Se auditarn las reas crticas de la empresa, evaluando los riesgos ambientales y laborales de las acciones de: produccin, mantenimiento, tratamiento de aguas residuales, generacin de desechos slidos, generacin de energa, logstica y bodegaje. Recursos y Logstica El grupo auditor cuenta con el compromiso de la gerencia general de la empresa, as como del apoyo logstico de los departamentos de Produccin, Calidad, Mantenimiento, Compras y Logstica. Programas y Actividades La auditoria ser desarrollada en las siguientes etapas: 19 de Mayo : Protocolo de inicio de la auditoria 20 al 25 de Mayo: Conocimientos de las instalaciones y entrevistas con los principales directivos. 25 al 30 de Mayo : identificacin, evaluacin de nuevos procesos productivos 01 al 05 de Junio : Evaluacin del PMA 06 al 15 de Junio : Elaboracin, Revisin y Presentacin del documento

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6 METODOLOGIA
Conceptos: La Ley de Gestin Ambiental, establece que la auditora ambiental "consiste en el conjunto de mtodos y procedimientos de carcter tcnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de proteccin del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales." El Sistema nico de Manejo Ambiental, por su parte, define a la auditora Ambiental como l: Conjunto de mtodos y procedimientos que tiene como objetivo la determinacin de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de gestin, a travs de evidencias objetivas y en base de trminos de referencia definidos previamente La metodologa empleada en la realizacin de la presente auditora, fue desarrollada en tres etapas: Diagnstico actualizado de la empresa Desarrollo del protocolo de la auditoria Informe de los resultados de la evaluacin del PMA 2007/2009 Presentacin final a la empresa y a las autoridades ambientales 6.1 Diagnostico actualizado de la empresa La etapa est orientada hacia el conocimiento general de la estructura operativa de la empresa, los procesos, las funciones del personal, la gestin que est desarrollando la organizacin y la documentacin disponible. Se realizan visitas de campo a todas las instalaciones de la empresa, para el conocimiento de los nuevos procesos, realizando un balance entre los procesos identificados en la auditoria inicial y los actuales, de igual manera se procede a la identificacin de nuevas evidencias de probables impactos hacia el medio. La etapa se inicia con la reunin de apertura y concluye con el inicio del desarrollo del protocolo aprobado de la auditoria. 6.2 Desarrollo del protocolo aprobado En esta etapa se recoge la evidencia suficiente y relevante para fundamentar todos los hallazgos, en base a la evidencia obtenida se procede a clasificar, corregir u objetar los documentos y hallazgos presentados por la empresa.

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La evidencia presentada est sujeta a prueba verificable y puede consistir en: Documentacin fotogrfica obtenida en inspecciones en la empresa (fotografas, videos, actas de reuniones, muestreos varios), etc Documentos solicitados en las diferentes reas en las que consten los debidos respaldos como firmas de responsabilidad, fechas, cronogramas, actas de asistencias, diplomas, certificados, etc. Check List de revisin de procedimientos a funcionarios y obreros de la empresa. 6.2.1 Trabajos de campo Los trabajos de campos fueron diseados en funcin de un cronograma inicial y se realizaron en las reas de produccin, almacenamiento de productos terminados, patios de maniobras, bodegas, tratamiento de aguas residuales, almacenamiento y disposicin de desechos slidos, almacenamiento de desechos peligrosos, oficinas centrales y elementos de seguridad. Las visitas de campo sirvieron para el levantamiento de informacin relevante en los procedimientos y funciones del personal como: Identificacin de nuevas evidencias de aspectos ambientales Procedimientos de seguridad y evaluacin de reas de riesgos. Verificacin del cumplimiento de las medidas propuestas en la auditoria inicial. Entrevistas al personal de planta. Evaluacin de la sealizacin en todos los sectores. Almacenamiento de productos qumicos Manipuleo de productos peligrosos como combustibles Labores de mantenimiento en general. Examinar planes de contingencias Verificar lugares de muestreo
Identificacin y evaluacin de los hallazgos

6.2.2

Los hallazgos identificados, asociados a las actividades auditadas, sern evaluados para determinar su importancia, magnitud y cumplimento, atendiendo las siguientes definiciones propuestas por el Texto Unificado de Legislacin Ambiental: CONFORMIDAD (C) Calificacin que se otorga a las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, que han sido desarrolladas en su totalidad y que cumplen con los parmetros y especificaciones expuestas en la normativa ambiental.

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NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+) Esta calificacin implica una falta grave frente al PMA y /o leyes aplicables, una NC+ puede ser tambin aplicada cuando se produzcan repeticiones peridicas de no conformidades menores, los criterios de calificacin son los siguientes: Correccin o remediacin difcil Correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y econmicos. El evento es de magnitud moderada a grande Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y Evidente despreocupacin, falta de recursos o negligencia en la correccin de un problema menor.

NO COFORMIDAD MENOR (NC-) Esta calificacin implica una falta leve frente al PMA y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: - Fcil correccin o remediacin - Rpida correccin o remediacin - Bajo costo de correccin o remediacin - Evento de magnitud pequea, extensin puntual, poco riesgo e impactos menores, sean directos e indirectos. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Se realizarn comentarios y sugerencias sobre medidas ambientales que no tengan un sustento legal reglamentario, pero que indirectamente ayuden al cumplimiento de una norma ambiental legal

6.3 Comunicacin de Resultados En esta etapa se revisar el borrador del informe con los funcionarios de la empresa, cuyo objetivo es analizar los nuevos hallazgos, las No conformidades y establecer las acciones que se van a proponer en el nuevo PMA y en base a los recursos disponibles de la empresa se elaborar el respectivo cronograma de cumplimiento. Revisado y aprobado el documento por los funcionarios de la empresa se proceder a su presentacin a las autoridades ambientales locales

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7 MARCO LEGAL
7.1 Constitucin de la Repblica del Ecuador Seccin Segunda - Ambiente Sano Art. 14.- Se reconoce el derecho de la poblacin a vivir en un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de inters pblico la preservacin del ambiente, la conservacin de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio gentico del pas, la preservacin del dao ambiental y la recuperacin de los espacios naturales degradados. 7.2 Aspectos Legales1 Ecuador formaliz su marco regulatorio en materia de proteccin ambiental (prevencin y control de la contaminacin) en los aos setenta a travs de la expedicin del Cdigo Salud de 1971, la Ley de Aguas de 1972 y, principalmente, la Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental en 1976. La Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin fue el principal instrumento regulatorio en materia de proteccin ambiental, sin embargo sta no empez a ser reglamentada hasta 1989. Esta ley instituy un esquema institucional basado en la coordinacin sectorial o de ministerios y otras entidades gubernamentales en el marco del denominado Comit Interinstitucional de Proteccin del Ambiente. La falta de los instrumentos legales necesarios para la operacin regular del Comit y la ausencia de polticas estatales para unificar los criterios de aplicacin de las normas en las entidades de aplicacin de las mismas, contribuy a la virtual inefectividad de este cuerpo jurdico. En forma paralela a esta ley, otros cuerpos normativos confirieron a diferentes entidades del gobierno central competencias sobre el control de la contaminacin ambiental. En 1996 se cre el Ministerio del Ambiente, lo cual hizo suponer una consolidacin de la gestin ambiental. No obstante, debido al escaso respaldo tcnico que acompa a la decisin poltica de crear este Ministerio, no se efectuaron los ajustes institucionales que habran permitido a ste concretar un esquema eficaz de
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preparado por Efficcitas Consultora Ca. Ltda.

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gestin, debido a que tuvo que superponerse a una estructura de administracin en materia ambiental existente, la cual no sufri cambios de importancia en materia de prevencin y control de la contaminacin. En este esquema centralizado y disperso, la gestin se efectu sectorialmente o enfocada a recursos naturales especficos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Direccin General de la Marina Mercante y el Consejo Nacional de Recursos Hdricos tienen competencias ambientales sobre el recurso agua, el Consejo Nacional de Electricidad sobre el sector elctrico, el Ministerio de Vivienda asume competencias en Agua Potable, entre otros. El Ministerio del Ambiente se superpone a esta estructura existente. Tomado de: Proyecto de Reglamento y Normas a la Ley de Gestin Ambiental para la Prevencin y Control de la Contaminacin Auditoras Ambientales El Reglamento a la Ley de Gestin Ambiental para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental, determina en su Artculo 61 que el regulado una vez aprobado el EIA del proyecto se deber presentar al menos cada dos aos ante la Entidad Ambiental de Control (Municipio de Guayaquil) una Auditora Ambiental de Cumplimiento (AA) con el Plan de Manejo Ambiental y con la normativa ambiental vigente. Estas auditoras son requisito para la obtencin y renovacin del permiso de descarga emisiones y vertidos. Leyes y Reglamentos La ley para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental y su Reglamento, dicta normas para la prevencin y control de la contaminacin. Reglamento para la prevencin y control de la contaminacin ambiental generada por la emisin de ruidos. Se public en el Registro Oficial N 560 de fecha 12 de noviembre de 1990. Determina o establece; los niveles permisibles de ruido en el ambiente proveniente de fuentes fijas y mviles, los valores permisibles de los niveles de vibracin en edificaciones los mtodos y procedimientos destinados a determinar los niveles de ruido. Reglamento que establece Normas de calidad de aire y sus mtodos de medicin. Se public en el Registro Oficial N 726 de julio de 1991. Determina o establece los objetivos de calidad del aire, los mtodos y procedimientos para la determinacin de los contaminantes en el aire.

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Reglamento para la prevencin y control de la contaminacin ambiental en lo referente al recurso suelo. Se public en el. Registro Oficial N 989 de fecha 30 de julio de 1992. Tiene por objeto determinar las medidas de control sobre las actividades que constituyen fuente de deterioro y contaminacin del suelo. Reglamento para el manejo de los desechos slidos. Se public en el Registro Oficial n 991 del mes de agosto de 1992. Tiene por objetivo regular los servicios de almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte y disposicin final y dems aspectos relacionados con los desechos slidos, cualquiera sea la actividad o fuente de generacin. Texto unificado de la Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente. Registro Oficial N 725 de fecha 16 de diciembre de 2002. Contribuye a la seguridad Jurdica del pas en la medida de que tanto el sector pblico cuanto los dos administrados sabrn con exactitud la normativa vigente en cada materia, la misma que de forma previa a su expedicin ha sido sometida a un anlisis y actualizacin, eliminando aquellas disposiciones anacrnicas o inconstitucionales, as como simplificando aquellos trmites y cesando la intervencin de funcionarios que en virtud de la eliminacin progresiva de beneficios generales y especficos previstos en la Ley se tornaban innecesarios. La Ley Orgnica de Rgimen Municipal, en su seccin segunda De las Funciones en el prrafo primero Planeamiento y Urbanismo, prrafo segundo Obras Pblicas y prrafo tercero Servicios Pblicos, dicta obras sobre la obligatoriedad que tienen las entidades municipales, en planificar, construir y administrar los servicios pblicos urbanos y rurales de su jurisdiccin. La ley de Trnsito y Transporte Terrestre, en su captulo segundo De los Organismos y Autoridades de Trnsito y Transporte Terrestre ser tomado en cuenta el artculo 17 numeral 5, referido a la sealizacin de rutas y transporte pblico, especialmente durante la etapa de construccin del proyecto. La resolucin # 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que expide el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, publicado en el registro oficial #579 del 10 de diciembre de 1990, tiene aplicacin en las etapas de construccin, operacin y mantenimiento de los proyectos. Registro Oficial N 245 de fecha 30 de julio de 1999. Establece los principios y directrices de la poltica ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participacin de los sectores pblicos y privados

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En la gestin ambiental y seala los lmites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 7.3 Ordenanzas Municipales Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, expedida por la M.I. Municipalidad de Guayaquil el 5 de Agosto del 2000 (RO No 127, Julio del 2000). Disposiciones generales: La presente ordenanza tiene por objeto promulgar y aplicar el Plan Regulador Urbano de Guayaquil, a efectos de reglar de manera flexible, el crecimiento fsico de la ciudad Santiago de Guayaquil, canalizar proyectos de desarrollo e imponer lineamientos para una estrategia de ejecucin progresiva. Seccin segunda- Normas Ambientales Generales Art. 34 Contenidos de las normas.- Las presentes disposiciones tienen como propsito minimizar los niveles de contaminacin de los recursos ambientales. En el evento de que en, o en parte, del rea urbana se sobrepases niveles admisibles de contaminacin, se afectar a la poblacin al respecto y se arbitrarn medidas del caso, las que sean de iniciativa de la Direccin de Medio Ambiente. Art. 40 Estudios de Impacto Ambiental.- Las actuaciones urbansticas debern realizar estudios que permitan establecer las medidas para la prevencin, control, mitigacin y compensacin de las alteraciones ambientales significativas. Las actuaciones urbansticas que requerirn estudios de impacto ambiental son las siguientes: Desarrollos urbansticos industriales de mediano y gran impacto y para industrias peligrosas, que representen riesgos para la salud de los trabajadores y de la poblacin residente y vecina Desarrollo urbansticos especiales en reas sin cobertura de servicios bsicos de infraestructura y, o sin recoleccin de desechos slidos

Desarrollos urbansticos residenciales que incorporan masa de agua para uso recreacional o paisajstico y, o aquellas que utilizan drenajes naturales para conduccin de aguas lluvias.

Desarrollos urbansticos que colinden con suelo no urbanizable protegido y el clasificado como insoluble, peligroso o inseguro.
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En general todo desarrollo cuyas obras de habilitacin urbanstica impliquen la alteracin permanente del valor paisajstico o turstico del rea del caso. Ordenanza que regula el Transporte de Mercaderas por medio de vehculos pesados y el transporte de sustancias y productos peligrosos en la ciudad de Guayaquil. Ordenanza Municipal sobre Uso del Espacio y Va Pblica. Ordenanza municipal que regula la recoleccin, transporte y disposicin final de aceites y grasas usadas. Ordenanzas que regulan el transportes de productos qumicos peligrosos Ordenanza que regula a disposicin final de desechos de construccin (escombros). Normas Tcnicas Ecuatorianas

Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000, referente a la Transportacin de Productos Qumicos Peligrosos, Etiquetado y Almacenamiento. Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000, referente a la transportacin de Productos Qumicos Peligrosos.

Normas Tcnicas Ecuatorianas

Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000, referente a la Transportacin de Productos Qumicos Peligrosos, Etiquetado y Almacenamiento. Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000, referente a la transportacin de Productos Qumicos Peligrosos.

Legislacin Ambiental aplicada a las operaciones de la Industria En el Captulo IV del Control Ambiental, Seccin I, referente a Estudios Ambientales: Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo ambiental incluir entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutar el regulado, el programa establecer los aspectos ambientales, impactos y parmetros de la organizacin, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe
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reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrn el mismo efecto legal para la actividad que las normas tcnicas dictadas bajo el amparo, del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. En el capitulo V del REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL (TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI. en el artculo 81, De los Deberes y Derechos del Regulado - Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al ao, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirn a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas tcnicas contenidas en los Anexos, as como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos.-Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podr obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar stas en el siguiente ao. Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento.- El regulado deber contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizar a sus actividades, auditorias ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas tcnicas ambientales. Art. 84.- Responsabilidad por Descargas, Emisiones y Vertidos.- Las organizaciones que recolecten o transporten desechos peligrosos o especiales, brinden tratamiento a las emisiones, descargas, vertidos o realicen la disposicin final de desechos provenientes de terceros, debern cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas tcnicas. As mismo, debern obtener las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes de parte de la entidad ambiental de control. El productor o generador de descargas, emisiones o vertidos, no queda exento de la presente disposicin, y deber responder conjunta y solidariamente con las organizaciones que efecten para l las acciones referidas en este artculo. La Responsabilidad es solidaria e irrenunciable. Art. 85.- Responsabilidad por Sustancias Peligrosas.-Aquellas actividades que almacenen, procesen o transporten sustancias peligrosas para terceros, debern cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas tcnicas. El
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propietario de las sustancias peligrosas, no queda exento de la presente disposicin, y deber responder conjunta y solidariamente con las organizaciones que efecten para l las acciones referidas en este artculo. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable. Art. 86.- Emisiones o Descargas Accidentales.- Los regulados cuyas emisiones o descargas sean tratadas en una planta o sistema de tratamiento que atiende a ms de una fuente, estn obligados a dar aviso inmediato a la entidad encargada de la operacin de la planta y a la entidad ambiental de control, cuando con una descarga o emisin ocasional, incidental o accidental originada por causas de fuerza mayor o casos fortuitos puedan perjudicar a su operacin. Para tales efectos, debern contar con un Plan de Contingencias, aprobado por la entidad ambiental de control, que establezca, entre otros, los mecanismos de coordinacin y cooperacin interinstitucional para controlar cualquier tipo de emergencia. Art. 87.- Informacin de Situaciones de Emergencia.- El regulado est obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor que puedan generar cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas autorizadas por la entidad ambiental de control. As, reportar de manera inmediata, en un plazo no mayor a 24 horas, las siguientes situaciones: a) Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de tratamiento, para un mantenimiento que dure ms de veinticuatro (24) horas; b) Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas o vertidos cuya reparacin requiera ms de veinticuatro (24) horas; c) Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, vertido o emisin; y, d) Cuando las emisiones, descargas o vertidos contenga cantidades o concentraciones de sustancias consideradas peligrosas. Art. 88.- Situaciones de Emergencia.- Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de fuerza mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de control exigir que el regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daos que tales situaciones hayan ocasionado y evaluar el funcionamiento del plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar. Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias debern ser implementados, mantenidos, y probados peridicamente a travs de simulacros.
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Los simulacros debern ser documentados y sus registros estarn disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituir prueba de incumplimiento de la presente disposicin. Art. 90.- Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental.-Cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprob el Plan de Manejo Ambiental y por tanto del plan de monitoreo, de tal manera que produzca variaciones en la informacin suministrada, el regulado deber informar por escrito a la entidad correspondiente. La entidad ambiental de control decidir la accin que el regulado deber efectuar, la que deber estar acorde con los cambios ocurridos. Entre las acciones que el regulado deber efectuar se citan las siguientes: a) Modificacin del plan de monitoreo y seguimiento de los aspectos ambientales significativos de la organizacin. b) Actualizacin del plan de manejo ambiental, o c) Ejecucin inmediata de una AA. Anexos y acuerdos ministeriales Anexo 026 /Procedimiento para Registros de generadores de desechos peligrosos y gestin de desechos peligrosos El anexo dispone que: Toda persona natural o jurdica que genere desechos peligrosos, deber registrarse en el Ministerio del Ambiente.

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8. AREA DE INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA


8.1 Ubicacin General

Industrial y Comercial TRILEX est ubicada en el kilmetro 10.5 de la va de cuatro carriles Guayaquil-Daule, parroquia urbana Tarqui en el sector del parque industrial Inmaconsa, Ave Eucalipto y la Ave Camilo Ponce, sector Noroeste de Guayaquil, con un rea total de 19.599 m2, de los cuales aproximadamente 6.000 m2 pertenecen a la planta y la diferencia a oficinas, bodegas y patio de maniobras.

Se ha considerado un rea de influencia directa de 100 metros desde su entorno perimetral, teniendo como lmites la va Daule en el sector este y la avenida Eucalipto NO. Hay que considerar que la empresa dispone de un rea importante de amortiguacin, pues sus instalaciones disponen de terrenos propios en la zona frontal y lateral norte en las que no se realizan ningn tipo de operaciones.

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9. DESCRIPCION ACTUALIZADA DE LA INDUSTRIA


Trilex C.A. es una industria de manufactura que produce insumos plsticos para la agroindustria, especficamente para la bananera, entre sus productos fabrica: fundas perforadas, sencillas, fundas plsticas impresas etiquetadas. La principal va de acceso es la va de cuatro carriles Camilo Ponce (va GuayaquilDaule), aunque tambin se dispone de un acceso por la va Perimetral. Las instalaciones estn cercadas en todo el permetro, la planta industrial se encuentra aproximadamente a 50 metros de la cerca perimetral.

Fig. 9.1 Vista General de la nave de oficinas de la empresa

Galpones Industriales La estructura principal de los galpones industriales albergan materias primas, tintas, solventes y la maquinaria para el proceso industrial, en general tienen una altura de 15 m, construidos de estructuras metlicas y cimentados con hormign armado, todos los galpones dispones de adecuada ventilacin e iluminacin natural. Por la parte sur de las instalaciones se encuentran las bodegas de desechos lquidos y slidos (centro de acopios) convenientemente dispuestos en pallet y almacenados en perchas metlicas.
Fig. 9.2 Vas Internas

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En el centro de acopio se encuentran almacenados los desechos de tintas procedentes de la limpieza de las maquinas de impresin, el desecho se almacena en tanques de 55 galones (200 kilos), para recibir posteriormente un tratamiento fisicoqumico, para separar la materia slida (tinta) del agua residual.
Fig. 9.3 Centro de acopio de residuos

Esta posteriormente ser tratada en un reactor biolgico, antes de ser dispuesta al sistema de evacuacin de lquidos residuales municipales de la zona. 9.1 Materias primas e insumos de produccin Las materias primas son almacenadas en diferentes bodegas hay bodegas de polietileno, bodegas de almacenamiento de solventes, bodegas de repuestos, bodegas de desechos slidos y bodegas de productos terminados. Todas las bodegas cumplen con normativas de seguridad principalmente en lo que se refiere a elementos de informacin y equipos para combatir flagelos.

Las principales materias primas que la empresa utiliza para su proceso son: Polietileno, Pyritilene, Masterbach, Bifentrina, Alcohol Anhidro, N-Propil Acetato, Papel adhesivo y tintas.

Fig. 9.4 Bodega de productos terminados

La bodega de solventes en donde se almacenan productos peligrosos, se encuentra en la parte posterior de la planta y dispone de los elementos de seguridad como:

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sealizacin mediante normativa nacional, sealizacin de precaucin, cerramiento metlico y extintores de incendios.

Fig. 9.5 Bodega de solventes

9.2 Descripcin general del Proceso Trilex elabora fundas y bolsas plsticas destinadas principalmente para el sector agrcola, especficamente el sector bananero, se elaboran fundas plsticas para la proteccin del racimo de banano contra las plagas y adems se elaboran fundas para empaque para el banano de exportacin. 9.2.1 Proceso de Extrusin Es el primer proceso y consiste en la conversin de la materia prima pelletizada en lminas de espesor y ancho controlado, mono o bicapa. Pueden obtenerse lminas blancas, transparentes, translcidas, o de color. Las lminas obtenidas acopiadas en bobinas identificadas son el producto final del proceso de extrusin y tienen como destino generalmente la alimentacin de las mquinas termoformadoras.

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10. EVALUACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AO 2007-2009


10.1 Resumen de medidas Un resumen de las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental se detalla a continuacin: Tabla 10.1 Cuadro Resumen de Medidas2
DESCRIPCION DE LA MEDIDA AMBIENTAL INDICADOR VERIFICABLE RESPONSABLE EJECUTOR

No.

EFECTO ESPERADO

FRECUENCIA

6.12

Evaluacin de los efluentes industriales considerando los siguientes parmetros: DQO, DBO5, Slidos Suspendidos Totales, pH, Aceites y Grasas y Caudal

Medidas de Control y Prevencin Anlisis de Control de la planta de laboratorio, tratamiento y efectuados en un minimizacin de impactos laboratorio hacia el receptor hdrico acreditado con la de la zona Norma 17025 Reporte de Ruidos realizado por laboratorio o Monitoreador que disponga de equipos calibrados Control de Impactos sonoros en el ambiente de trabajo/interior y exterior

Jefe del departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Cada seis meses

6.2

Realizar un Monitoreo de ruidos en los 3 turnos y realizar el mantenimiento de las maquinas que generan mayor vibracin

Jefe del departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Cada seis meses

6.32

Elaboracin de un instructivo sobre el Presentacin del manejo de desechos slidos manual, capacitacin industriales que se manejan en la al personal sobre el planta, se deber realizar la separacin manejo de los de los mismos para su posterior desechos reciclaje, reutilizacin o disposicin slidos/cuantificacin final de desechos

Control de desechos slidos para su disposicin adecuada

Jefe del departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Permanente

6.4

Colocar recipientes para depositar la basura en sitios de fcil acceso de los empleados Manejo adecuado de los materiales de desecho procedentes de los talleres mecnicos y capacitacin de trabajadores en el mantenimiento de maquinas Manejo adecuado mediante el Plan de Emergencias de los derrames de hidrocarburos o productos qumicos peligrosos

Reportes de disposicin adecuada de la basura

Eliminacin de malos olores y propagacin de vectores y ratas por mala disposicin de la basura Control de desechos slidos peligrosos/disposicin final adecuada Control de desechos peligrosos/minimizacin de riesgos de contaminacin al suelo por mal manejo de desechos

Jefe del departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Permanente

6.5

Talleres de capacitacin/reportes de disposicin de desechos Manual actualizado del Plan de Emergencias y Contingencias de Trilex

Jefe del departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Permanente

6.62

Jefe del departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Permanente

I Auditora Ambiental de Cumplimiento /Vera/2007

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10.2 Metodologa de la evaluacin de las medidas de cumplimiento Para efectos de la evaluacin de las medidas se tomarn los parmetros de medicin descritos en el captulo 6, realizando un resumen de la situacin actual, su cumplimiento y las recomendaciones propuestas para el nuevo PMA del bienio 2008-2009. Para esto se evaluarn los siguientes componentes: Recurso Agua Recurso Aire Ruidos Desechos Slidos Peligrosos y No Peligrosos Usos de Recursos Riesgos y Planes de Contingencia Sistemas de Gestin de Calidad y Medioambiente 10.3 EVALUACIN DEL PLAN DE MANEJO DEL RECURSO AGUA 10.3.1 Resumen La empresa para sus operaciones diarias utiliza el agua potable en sus procesos productivos, domsticos y de limpieza, entre los que identificamos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uso en produccin Uso domsticos en baos e inodoros Limpieza de planta y de baos y oficinas Comedores Enfriamiento (torres) Riego de plantas ornamentales

El promedio de consumo diario se sita en los 10 - 12 m3, de los cuales un porcentaje aproximado de su uso es el siguiente: Tabla 10.2 balance de aguas del proceso Balance de Agua Consumo personal y domstico3 : Consumo industrial en produccin : Consumo en riego y limpieza : Totales

7 1 2 10

Base de clculo 10 m3

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10.3.2 Evaluacin de las medidas propuestas en el PMA EVALUACION DE LA MEDIDA 6.1 DEL PMA-2007-2009 /Manejo adecuado de los desechos lquidos industriales y domsticos Medida propuesta: Medidas para el control final de los desechos lquidos (medida 6.1 del PMA) Descripcin de la medida propuesta: Realizar anlisis de los efluentes de la planta de tratamiento/Manejo de efluentes lquidos industriales Indicador Verificable I : Anlisis y Reportes de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento/Laboratorio acreditado con Norma 17025 Indicador Verificable II: Construccin de una planta de tratamiento fisicoqumico para tratamiento de efluentes industriales.

1. DOCUMENTOS PRESENTADOS Memorias Tcnicas de la PTARI Se presentan las memorias tcnicas del rediseo de la planta de tratamiento/Manual de Operaciones/ao 2008-2009

Construccin de la Planta: La Planta inicio su construccin en el mes de Diciembre del 2007, con las obras de montaje del reactor fisicoqumico. En el anexo correspondiente se encuentran las facturas y gastos de inversin.

Facturas de Inversin del proyecto Se presentan facturas y proformas de los siguientes trabajos: 1. Factura de la construccin de la planta de tratamiento fsico qumico. 2. Reportes de los anlisis de efluentes a la salida de la PTARI

INVERSION TOTAL APROXIMADA: $ 6.000, 00 Anexo fotogrfico de la construccin de la planta Cuadro de reportes de anlisis de laboratorio

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Anexo I Fotogrfico/Planta de tratamiento fisicoqumico

Reactorfisicoqumico

Deshidratador de lodos

Reactor aerbico de 10m recibe la carga orgnica domstica y la carga orgnica del tratamiento fisicoqumico

Desecho solido peligroso que se genera por el tratamiento fisicoqumico que se le da a las aguas residuales industriales que salen del proceso

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Anexo II Cuadro de anlisis de laboratorio de las salida de aguas residuales de la planta de tratamiento
FECHA DE ANALISIS: 10 DE MARZO/2008 PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS LIMITE PERMISBLE CUMPLIMIENTO

Potencial de Hidrogeno Slidos Suspendidos Totales Demanda Bioqumica de Oxgeno Demanda Qumica de Oxgeno Aceites y Grasas

Unid. de pH mg/l mg/l mg/l mg/l

6.59 24 89 148 0,22

5-9 100 100 250 0.3

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

ANALISIS ORIGINAL EN ANEXO CORRESPONDIENTE

FECHA DE ANALISIS: SEPTIEMBRE 12/2008 PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS LIMITE PERMISBLE CUMPLIMIENTO

Potencial de Hidrogeno Slidos Suspendidos Totales Demanda Bioqumica de Oxgeno Demanda Qumica de Oxgeno Aceites y Grasas

Unid. de pH mg/l mg/l mg/l mg/l

7.63 52 81 227.8 1.02

5-9 100 100 250 0.3

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

ANALISIS ORIGINAL EN ANEXO CORRESPONDIENTE

FECHA DE ANALISIS: MARZO 18/2009/ PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS LIMITE PERMISBLE CUMPLIMIENTO

Potencial de Hidrogeno Slidos Suspendidos Totales Demanda Bioqumica de Oxgeno Demanda Qumica de Oxgeno Aceites y Grasas

Unid. de pH mg/l mg/l mg/l mg/l

7.71 76 368 602 6.04

5-9 100 100 250 0.3

SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE

ANALISIS ORIGINAL EN ANEXO CORRESPONDIENTE FECHA DE ANALISIS: JUNIO 10/2009/ PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS LIMITE PERMISBLE CUMPLIMIENTO

Potencial de Hidrogeno Slidos Suspendidos Totales Demanda Bioqumica de Oxgeno Demanda Qumica de Oxgeno Aceites y Grasas

Unid. de pH mg/l mg/l mg/l mg/l

7,4 54 98 194 2,4

5-9 100 100 250 0.3

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

ANALISIS ORIGINAL EN ANEXO CORRESPONDIENTE

EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.

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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA 1. Se recomienda la construccin de un lecho de secado para el tratamiento de los lodos que salen del deshidratador. 2. Se recomienda realizar el mantenimiento de la planta de tratamiento semestralmente, de acuerdo a lo dispuesto al manual de operacin y mantenimiento de la planta. 3. Es necesario solicitar a los proveedores de detergentes que se usan para la limpieza de planta e inodoros la presentacin de anlisis de biodegradabilidad de los productos que venden.

10.4 Evaluacin de la medida 6.2 / Impactos Sonoros en reas de produccin - Medida Propuesta: Control de Ruidos en el rea de Produccin - Descripcin de la medida propuesta: Realizar un Monitoreo de ruidos en los 3 turnos y realizar el mantenimiento de las maquinas que generan mayor vibracin - Indicador Verificable I: Reportes de Monitoreos de Ruido - Indicador Verificable II: Reportes de mantenimiento para reduccin de vibraciones 1. DOCUMENTOS PRESENTADOS Reportes de Anlisis de ruido: Se presentan copias de reportes de los monitoreos de ruido en el anexo correspondiente. Tabla de Resultados del Monitoreo: La tabla adjunta corresponde a un resumen de los monitoreos:
Tabla 10.4.1 Monitoreos de Ruido en rea perimetral4 Fecha: Marzo 03 del 2009 Localizacin: Exteriores de la planta

Tabla 4/ Reportes de anlisis de la empresa Deproinsa

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Tabla 10.4.2 Monitoreos de Ruido en puestos de trabajo5 Fecha: Marzo 03 del 2009 Localizacin: Puestos de trabajo

La tabla adjunta corresponde a un resumen de los monitoreos:

Tabla 10.4.3 Monitoreos de Ruido en bandas de octavas6 Fecha: Marzo 03 del 2009 Localizacin: Puestos de trabajo

La tabla adjunta corresponde a un resumen de los monitoreos en diferentes sitios del rea de produccin, realizada en bandas de octavas o frecuencias
5 6

Tabla 5/ Reportes de anlisis de la empresa Deproinsa Tabla 7/ Reportes de anlisis de la empresa Deproinsa

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ANEXO FOTOGRFICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA

Medicin en exteriores

Equipo utilizado en la medicin

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EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes. EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA Se presentaron reportes de medicin de ruidos de los meses de Marzo del 2008, de Septiembre del 2008 y Marzo del 2009. El detalle de los informe se encuentran en el anexo respectivo. SE DEBER REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS RECOMENDADAS POR LOS TCNICOS, EN LO QUE SE REFIERE A LA ADQUISICIN Y AL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD.

Obrero laborado sin equipos de seguridad personal

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10.6 Evaluacin de la medida 6.3 /Manejo de desechos Slidos Medida Propuesta: Manejo de desechos slidos que se generan en la etapa de produccin Descripcin de la medida propuesta: Elaboracin de un instructivo sobre el manejo de desechos slidos industriales no peligrosos que se manejan en la planta, se deber realizar la separacin de los mismos para su posterior reciclaje, reutilizacin o disposicin final. Indicador Verificable I : Presentacin del manual, capacitacin al personal sobre el manejo de los desechos slidos/cuantificacin de desechos

1. DOCUMENTOS PRESENTADOS Se presentan certificados de disposicin final de desechos para reciclaje y documentos probatorios al respecto Se presenta un documento Manejo y Disposicin de Desechos /IT-GIo1/Instructivo Se presenta el procedimiento para todos los departamentos y procesos para el control y disposicin final de los desechos slidos Se presenta capacitacin al personal, instructivos a las personas que realizan el reciclaje y responsables del control de desechos. Anexo Fotogrfico

Contenedor de Desechos

rea de clasificacin de desechos

Anexo/Cuadro de reportes de disposicin de desechos


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Tabla 10.6.1
Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL Promedio mensual Total x mes (Ton) 8,22 11,78 12,75 6,65 14,95 8,10 13,86 8,57 10,98 5,04 13,21 10,49 124,59 10,38

DISPOSICIN DE DESECHOS NO RECICLABLES-VACHAGNON 16,00 14,00 Toneladas de Desechos 12,00 10,00

enero febrero

14,95 13,86 12,75 11,78 10,98 10,49 8,22 8,10 6,65 5,04 8,57 13,21

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

8,00 6,00 4,00

octubre

2,00 0,00

noviembre diciembre

meses

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EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORME al haber cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA Se presentaron reportes de recoleccin de desechos de los todos los meses del ao 2008 y 2009. El detalle de los informe se encuentran en el anexo respectivo. EN LO POSIBLE ENTREGAR LOS DESECHOS SLIDOS NO PELIGROSOS A GESTORES AUTORIZADOS.

Los comentarios, sugerencias y No Conformidades, sern incluidos como medidas de control en el PMA propuesto para el bienio 2009-2010 10.7 EVALUACION DE LA MEDIDA 6.4 DEL PMA-2007-2009 /Manejo adecuado de los desechos slidos domsticos y no peligrosos Medida propuesta: Medidas para el Manejo de Desechos Slidos (medida 6.4 del PMA) Descripcin de la Medida Propuesta: Colocar recipientes para depositar la basura en sitios de fcil acceso de los empleados Indicador Verificable I : Recipientes de desechos slidos dispuestos en la planta Indicador Verificable II: Reportes de disposicin adecuada de la basura

1. DOCUMENTOS PRESENTADOS Se presentan reportes de recoleccin de desechos Anexo fotogrfico

Anexo Fotogrfico:

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Bodega de recoleccin diaria del scrap7 ubicada en el interior de la planta

Recipientes ubicados en el interior de la planta

/material reciclable

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Recipientes ubicados en el exterior de la planta EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA 10.8 NO SE PRESENTAN COMENTARIOS SOBRE LA MEDIDA EVALUACION DE LA MEDIDA 6.5 DEL PMA-2007-2009 /Manejo adecuado de los desechos lquidos industriales y domsticos Medida propuesta: Medidas para el Manejo de Desechos procedentes del taller mecnico (medida 6.5 del PMA) Descripcin de la Medida Propuesta: Talleres de capacitacin/ reportes de recoleccin y disposicin de desechos Indicador Verificable I : Reportes de capacitacin/reportes de control de desechos

Anexo fotogrfico de talleres y capacitacin Cuadro de reportes de disposicin de desechos


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Anexo Fotogrfico

Bodega de repuestos de planta

EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida CONFORMIDAD(C) al haber cumplido totalmente con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA SE REPORTAN DISPOSICION FINAL DE DESECHOS LIQUIDOS DE MANTENIMIENTO SE SUGIERE LA CAPACITACION DE TALLERES Y CHARLAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y PROGRAMAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN PERSONAL DE TALLERES Y AREAS DE MANTENIMIENTO

Los comentarios, sugerencias y No Conformidades, sern incluidos como medidas de control en el PMA propuesto para el bienio 2009-2010. 10.9 EVALUACION DE LA MEDIDA 6.6 DEL PMA-2007-2009 /Manejo adecuado mediante el Plan de Emergencia de los derrames de hidrocarburos o productos qumicos peligrosos. Medida propuesta: Medidas para el Manejo de Desechos peligrosos (medida 6.6 del PMA) Descripcin de la Medida Propuesta: Talleres de capacitacin/ reportes de recoleccin y disposicin de desechos/ Elaboracin y Actualizacin del Plan de Contingencias
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Indicador Verificable I : Reportes de capacitacin/reportes de control de desechos peligrosos/Inventarios de pasivos actualizados/Reportes de Disposicin final de desechos

Anexo fotogrfico de la medida propuesta Cuadro de reportes de disposicin de desechos

Almacenamiento de desechos lquidos peligrosos/Bodega cerrada y techada

Almacenamiento de productos qumicos peligrosos espacio confinado,

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Cerrado completamente

Fig. 10.9.3 Bodega de solventes y aceites

Reportes de capacitacin sobre derrames Fecha: 18/18/20/ febrero 2009 Instructor: Ing. Alexis Bolaos Entrenamiento: Simulacros de derrames de solventes y tintas rea: Gestin Ambiental

NOMBRE Jos Montero Daniel Vidal Armando Gilces Leonardo Alvarado Bolvar Pea John Astudillo Wilmer Aray

rea

Puesto Operador Operador Operador Operador Operador Operador Operador

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EVALUACION DE LA MEDIDA: Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORME al haber cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas Ambientales vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA 1. AMPLIAR EL NMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIONES 2. REPORTAR ANEXOS FOTOGRFICOS SOBRE ACCIONES DE DERRAME 3. AL REPORTAR LOS SIMULACROS SOBRE EVACUACIONES EL PERSONAL QUE ASISTE A LAS CHARLAS DEBERA INCLUIR EL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE Los comentarios, sugerencias y No Conformidades, sern incluidos como medidas de control en el PMA propuesto para el bienio 2009-2010. Tabla 10.10.1 Matriz-resumen del cumplimento de medidas del PMA-2007-2009

Medida No

Descripcin de la medida Realizar anlisis de los efluentes de la planta de tratamiento/Manejo de efluentes lquidos industriales Realizar un Monitoreo de ruidos en los 3 turnos y realizar el mantenimiento de las maquinas que generan mayor vibracin Elaboracin de un instructivo sobre el manejo de desechos slidos industriales no peligrosos que se manejan en la planta, se deber realizar la separacin de los mismos para su posterior reciclaje, reutilizacin o disposicin final.

Evaluacin CONFORME

6.1 6.2

CONFORME

6.3

CONFORME

6.4 6.5 6.6

Colocar recipientes para depositar la basura en sitios de fcil acceso de los empleados Talleres de capacitacin/ reportes de recoleccin y disposicin desechos Talleres de capacitacin/ reportes de recoleccin y disposicin desechos/ Elaboracin y Actualizacin del Plan de Contingencias de

CONFORME

CONFORME

de

CONFORME

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11

Nuevos hallazgos de la Auditora

El presente captulo considera los nuevos hallazgos de la Auditoria que a criterio del cuerpo consultor debern ser monitoreados durante el PMA del 2009, y otros que no se determinaron en la I Auditoria de Cumplimiento del ao 2007. Entre estos tenemos: 1. Manejo adecuado de los desechos slidos y lquidos peligrosos procedentes del proceso de produccin 2. Actualizacin de los Planes de Contingencia y Emergencia de la empresa 3. Mediciones de VOC en el interior de la planta 4. Capacitaciones y Simulacros al personal de oficina 5. Manejo adecuado de los slidos peligrosos procedentes de la planta de tratamiento de aguas residuales 6. Diagnstico de Riesgos Ambientales 7. Manejo de Indicadores Medioambientales

11.1 Manejo adecuado de los desechos slidos y lquidos peligrosos procedentes del proceso de produccin El proceso genera los siguientes desechos lquidos peligrosos: 1. Desechos de tintas acuosas (soluciones acuosas de limpieza) 2. Desechos de solventes usados El proceso genera los siguientes desechos slidos peligrosos: 1. Recipientes de tintas y solventes 2. Lodos del tratamiento fisicoqumico de la PTARI Para los desechos lquidos peligrosos se realiza las siguientes acciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Almacenamiento de los desechos en espacios confinados Disposicin final en gestores de residuos autorizados Inventarios Actualizados de Pasivos Ambientales Capacitacin y Charlas en el manejo de desechos lquidos Capacitacin y charlas en simulacros de derrames Etiquetado de contenedores de desechos Cumplimiento de la norma 026 Sealtica y Seguridad apropiada

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Almacenamiento de los desechos en espacios confinados/anexo fotogrfico./embalaje y etiquetado

Fig. 11.2 Envases con residuos peligrosos/almacenados y embalados

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11.1.2 Disposicin con gestores autorizados EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS: GADERE DIRECCION: PARQUE CALIFORNIA 2 KM 12 VIA DAULE
NO DE MANIFIESTO

FECHA

CANTIDAD

UNIDAD

TIPO DE DESECHO

06/02/2009 06/09/2009

1320 1318

541 142

KILOS KILOS

LODOS CON TINTAS MATERIAL CONTAMINADO CON LODOS Y TINTAS RESIDUOS DE SOLVENTES

20/06/2009

1432

90

KILOS

Copia de reportes originales en el anexo correspondiente 11.1.1 Lodos generados en el tratamiento fisicoqumicos de la PTARi

La empresa genera lodos del tratamiento fisicoqumico, por ser un proceso implementado en el ao 2009, no se reporta un manejo adecuado del desecho

Fig. 11.2 Desechos Slidos peligrosos procedentes del tratamiento fisicoqumico de la PTARI

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Acciones Preventivas y Correctoras 1. Almacenamiento de los lodos de la PTARI en espacios confinados y controlados. 2. Construccin de un lecho de secado para los lodos que salen de la PTARI 3. Anlisis Fsico Qumico de los lodos para gestionar su disposicin final

11. 2 Inventario Actualizado de los Pasivos Ambientales Se reporta evidencia objetiva del pasivo ambiental y de su inventario actualizado 11.3 Capacitacin y Charlas en el manejo de desechos lquidos Se evidencian capacitacin en el manejo de desechos lquidos que se generan en la produccin, entre los desechos identificamos los siguientes: 1. Desechos Lquidos domsticos 2. Aguas con tintas /limpieza de impresoras 3. Alcohol con tintas/limpieza de Impresoras 4. Aguas de limpieza de anlisis del agua residual 5. Residuo de solucin de anlisis en cromatografa 6. Agua Residual de purgas 7. Aceites quemados, grasas y diluyente usado Para el manejo adecuado de los desechos se utiliza el procedimiento interno IT-GI01, que tiene como responsables a los Jefes de Mantenimiento, Seguridad y de Laboratorios.

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IT-GI-01/Manejo y Gestin de Desecho**

PROCESO Mantenimiento

DESECHO Aguas Residuales Domsticas Agua con Tinta Alcohol con tinta Agua de limpieza

CLASIFICACION Peligrosos

FUENTE Duchas/Sanitarios/Comedores

ALMACENAMIENTO N/A Tanques de 55 gl/centro de acopio Tanques de 55 gl/centro de acopios Recipientes en laboratorio Recipientes Lab. De Calidad Tanques en centro de acopio Tanques den centro de acopio

RESPONSABLES J DE MANTENIMEINTO

REGISTROS Monitoreos y control semestral

GESTION PTARI PTARI

Produccin Produccin Calidad

Peligrosos Peligrosos Peligrosos

Impresoras de etiquetas Laboratorio de calidad Laboratorio de calidad

Jefe DE PLANTA JEFE DE PLANTA ANALISTA QUIMICO ENTREGA A GESTOR NEUTRALIZACION Y VERTIDO A SSAALL

Calidad

Residuo de anlisis del cromatografa Agua Residual de purga Aceite quemado, grasas, diluyentes

Peligrosos

Laboratorio de Calidad

Analistas Qumico

Calidad

Peligrosos

Torres de enfriamiento

J de Mantenimiento Jefe de Seguridad Jefe de Mantenimiento Jefe de Seguridad

Registro Cadena de custodio Registro Cadena de custodio

ENTREGA A ptari

Mantenimiento

Peligrosos

Mantenimiento de equipos

Entrega a Gestor autorizado

** Documentacin original se presenta en el anexo correspondiente

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11.4 Capacitacin y charlas en simulacros de derrames Se presentan documentacin en simulacros de derrames de productos qumicos y desechos lquidos, la empresa dispone de un Plan de Respuestas a Emergencias, documento en el que se detallan los procedimientos a aplicarse en caso de derrames, el documento interno IT-GI-02, considera las siguientes contingencias:

CONTINGENCIA Derrames de Solventes Derrames de Tintas Derrames de Aguas con tinta Derrame de Aceites Derrames de Diesel

RESPONSABLE Supervisor de Produccin Supervisor de Produccin Supervisor de Produccin Supervisor de Produccin Jefe de Mantenimiento

Se adjunta el procedimiento completo elaborado por la Jefatura de Seguridad 11.5 Etiquetado de contenedores de desechos Los contenedores de desecho se encuentran almacenados en un bodega cerrada, embalados en pallets y correctamente etiquetados, la referencia utilizada corresponde al manejo interno que realiza la empresa sobre los desechos

ETIQUETADO DE DESECHOS

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11.6 Cumplimiento de la norma 026 Se present documentacin sobre las acciones desarrolladas para la implementacin de la Norma, habindose determinado, que al no contar la Norma con el Reglamento respectivo queda insubsistente por el momento el procedimiento de reportes que la Norma seala. Mientras tanto la empresa seguir aplicando las normas ambientales vigentes y las Normas INEN 2266 y 2288. /Se adjunta comunicacin a la Direccin de Medio Ambiente/ 11.7 Sealtica y Seguridad apropiada La empresa ha desarrollado varias acciones para implementar un Sistema de Gestin Ambiental, que involucra el concepto de Seguridad en todas las instalaciones de la empresa, presentamos las siguientes evidencias encontradas del sistema de seguridad implementado. 11.7.1 Inventario Actualizado de Extintores

UNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

UBICACION
Producto no conforme Cortadora de Corbatines IMP pelcula IMP pelcula Area de extrusin Ext 11 Ofc. Supervisores Tabl. Electr. Planta Taller de mantenimiento IMP etiqueta Bod. Scrap Tablero dist. Elctrica Perforadora 1 Perforadora 3 Bod. De papel adhesivo Balanza electrnica Bodega MP.DI. Bodega de Solventes Generador Bodega de Insecticidas Bodega de Tintas rea de Peletizado Garita Mantenimiento Ofc. Ventas Ofc. Produccin Comedor Montacargas Montacargas BODEGA PT

TIPO
20 PQS 10PQS 20 PQS 20 PQS 50 PQS 10 PQS 10 CO2 10 PQS 5 PQS 10 PQS 5 PQS 20 CO2 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 110 PQS 10 PQS 20 PQS 20 FOAM 10 PQS 10PQS 5 PQS 5 PQS 5 CO2 5 CO2 10 PQS 2 PQS 2 PQS 100 PQS

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UNIDAD
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

UBICACION
EXT. 09 EXT. 13 Transformadores Centro de Acopio Sala de reunin Laboratorio Sellado Area de Scrap Compresores Bod. MP D1 Bod. MP D1 Bod.MP D2 Tanque de diesel

TIPO
10 CO2 10 CO2 20 CO2 20 PQS 10 PQS 10 C02 10 CO2 15 CO2 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 110 FOAM

GABINETES HIDRANTES
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIPO N/A 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 PQS 10 CO2 UBICACION BODEGA MP CONSUMO BODEGA MP DI BODEGA MP DI PORTON DE ENTRADA LABORATORIO DE CALIDAD BAOS PLANTA PUERTA PLANTA BODEGA BODEGA PT PORTON BODEGA BODEGA PT AREA EXT. PYRITILENE CENTRO DE ACOPIO

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11.7.2 MAPA DE UBICACIN DE EXTINTORES E HIDRANTES DE LA EMPRESA TRILEX

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11.7.3 PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS La empresa Trilex dispone de el Plan de Emergencia contra incendio, el mismo que se encuentra en detalle en el documento IT-GI-03 documento habilitante del Plan de Gestin Ambiental.

Objetivo Identificar, prevenir y controlar situaciones de riesgos de conatos de incendios o incendios que se pudiesen presentar en Industrial y Comercial Trilex. Propsito Evitar prdidas humanas y materiales en Industrial y Comercial Trilex Alcance El Plan de Emergencia Contra Incendios cubre a toda la infraestructura y al personal de Industrial y Comercial Trilex. Responsables o El Gerente de Planta es responsable de asegurar que el plan de emergencia contra incendios sea implementado. o El Jefe de Seguridad Integral es responsable que el Plan de Emergencia contra incendios se cumpla eficazmente y de igual manera, coordinar las inspecciones peridicas de toda la infraestructura y medios de prevencin. o Los Lderes de Evacuacin son los responsables de conducir al personal a su cargo a la Zona de Seguridad o Los Brigadistas son responsables de estar alerta y prestos para actuar cuando la situacin amerite. Medios de Comunicacin, Prevencin y Control de incendios Industrial y Comercial Trilex C.A cuenta con los siguientes medios de comunicacin, prevencin y control de incendios o o o o Avisadores Manuales de alarmas Panel Central (en garita) Radios de comunicacin interna Telfonos

Medios de Prevencin y Control o Detectores de humo (ver UDHPM-640) o Extintores (ver MUE 640) o Gabinetes con Hidrantes y Extintores (ver MUE-640)
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Procedimiento En caso de detectarse un conato de incendio o incendio el personal deber proceder de la siguiente manera: 1. Cuando en la planta estn trabajando normalmente todas las secciones a) El primero que se percate coger el extintor ms cercano (segn clase de fuego) y acudir al lugar del flagelo:

a) Se colocar en la forma adecuada y usar el extintor b) A continuacin los Brigadistas de turno actuarn de la misma manera y de ser necesario utilizarn los EPP y dems equipos contra incendio hasta apagar el flagelo. c) Personal activar el Avisador Manual de Emergencias. (Ver UDHP-640) d) Activada la alarma, el personal que posee las radios de comunicacin se colocarn en el canal 1, exclusivo para Emergencias. Por este canal, se impartirn las rdenes para enfrentar la emergencia. e) El personal de mantenimiento determinar el origen del fuego y cortar la fuente del mismo, sea este elctrico, fuga de combustible, lubricantes, solventes, etc.) f) Si la situacin fue controlada enseguida, el Presidente de la Comisin de Prevencin de Incendio emitir el informe y los Brigadistas procedern a realizar limpieza del rea y de todos los equipos utilizados. De la misma manera el Lder de la Emergencia indicar el regreso a los canales personales de las radios. g) El Gerente de Planta, Lder de la Emergencia, si considera que la situacin no puede ser controlada, da la orden de evacuacin. En caso de ausencia del Gerente de Planta, el Lder de la Emergencia es el colaborador de mayor jerarqua.
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h) Tomada la decisin de evacuar, se realizarn las siguientes acciones: Lder de la Emergencia comunica al personal de Seguridad Fsica para que llamen al Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. o Los Brigadistas listos con el sistema de red contra incendios, esperan la seal de corte de fluido elctrico para evitar electrocutarse para utilizar las mangueras. o Los Lderes de Evacuacin guiar al personal hacia el lugar de encuentro (Zona de Evacuacin) siguiendo las rutas de evacuacin determinada. Revisarn las reas asignadas (incluyendo Baos, vestuarios, lugares confinados, etc.) para asegurar que ningn colaborador se quede en el interior de las instalaciones Los Lderes de Evacuacin sern los colaboradores de mayor jerarqua de las siguientes reas: o Produccin, Inspector de Calidad y Jefe de Calidad, quienes con la ayuda de o Brigadistas, revisarn todas las reas productivas (incluyendo Prensado, Peletizado) y los Baos Generales. o Proveedores, contratistas y dems visitantes estn bajo responsabilidad del colaborador con quien hizo el contacto. Cualquier colaborador debe ayudar a que todas las personas que se encuentren en Trilex se dirijan a la zona de evacuacin. o El punto de encuentro (zona de evacuacin) es el rea cercana a la puerta de entrada de Trilex (al pie de garita), la cual se encuentra delimitado por una lnea amarilla. Las rutas Lder de la Emergencia comunica al personal de Seguridad Fsica para que llamen al Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. o Los Brigadistas listos con el sistema de red contra incendios, esperan la seal de corte de fluido elctrico para evitar electrocutarse para utilizar las mangueras. o Los Lderes de Evacuacin guiar al personal hacia el lugar de encuentro (Zona de Evacuacin) siguiendo las rutas de evacuacin determinada. Revisarn las reas asignadas (incluyendo Baos, vestuarios, lugares confinados, etc.) para asegurar que ningn colaborador se quede en el interior de las instalaciones o Los Lderes de Evacuacin sern los colaboradores de mayor jerarqua de las siguientes reas: o Produccin (quien sigue al Lder de la Emergencia): Evacuar al personal de la planta alta de las oficinas (Produccin, Ventas, Comedor, Impresin de Etiquetas). o Mantenimiento: Evacuar personal del Dpto. de Mantenimiento o Materiales: Evacuar personal del Dpto. de Materiales Para el personal de Planta, los Lderes de Evacuacin de evacuacin son las siguientes:

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o Puerta # 1. Entrada a Extrusin: Para personal que se encuentra de Extrusin, Compactado, Cortadora de Corbatines e Impresin de Pelcula o Puerta # 2. Entrada a Administracin: Para personal que se encuentra en Administracin y del Area de Supervisin/Calidad. o Puerta # 3. Puerta de los Baos de Planta: Para personal que se encuentra en Sellado, Impresin de Etiquetas y Bodega de Repuestos o Puerta # 4. Puerta de Bodega de PT: Para personal que se encuentra en Bodega, Conversin y Mantenimiento o En el caso que cualquier puerta por causa del siniestro u otro motivo se encuentre o obstaculizada, debern dirigirse a la puerta de escape ms cercana. o Una vez en la zona de evacuacin, cada Lder de Evacuacin confirmar al Lder de o Emergencia o al Jefe de Seguridad Integral que el rea y las personas a su cargo han sido revisadas y que no existe nadie dentro. o Cuando llegue el personal del Cuerpo de Bomberos el Lder de la Emergencia los pondr al tanto de los hechos y los guiar al lugar del flagelo. o Una vez concluido el fuego el personal de las brigadas ordenarn todo el material, cuidarn del mismo y harn limpieza necesaria con personal de apoyo. Los desechos resultantes se controlarn segn disponga el Jefe de Seguridad Integral. o Se agradecer la intervencin del cuerpo de bomberos y se los acompaar hasta la garita. o De haber personal lesionado se proceder a realizarle los primeros auxilios en el rea destinada, de presentar lesin grave se lo trasladar a un centro mdico (Ecuasanitas, IESS u otro). o El Lder de la Emergencia tomar la decisin del reingreso del personal a la planta y de regreso a los canales respectivos de las radios del personal. o Se har un reordenamiento general y de ser posible se reiniciarn las labores. 2. Cuando en la planta est trabajando solamente la seccin extrusin a) El primero que se percate coger el extintor ms cercano (segn clase de fuego) y acudir al lugar del flagelo b) Se colocar en la forma adecuada y usar el extintor c) Personal activar el Avisador Manual de Emergencias. (Ver UDHP-640) d) Si la situacin no se puede controlar se proceder como indica el literal h del punto 1. 4. Cuando la planta est cerrada (solo hay personal de seguridad fsica) a) De sonar la alarma de los detectores de humo el personal de Seguridad Fsica proceder a llamar telefnicamente al personal administrativo de las bodegas que consta en la lista que reposa en Garita y a sus superiores de Polidos informando del suceso. b) De recibir orden llamar inmediatamente al Cuerpo de Bomberos
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PLANOS DE EVACUACION

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11.7.4 Anexo Fotogrfico/extintores en planta y elementos de seguridad

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11.7.5 Planes de Contingencias y Emergencias La empresa dispone de un Plan General de Respuestas a Emergencias, el mismo que determina las acciones a seguir en caso de que ocurran accidentes e incidentes dentro de las instalaciones de la empresa, de igual manera identifica a los responsables que se harn cargo de la contingencia hasta que se den por terminada las acciones. De acuerdo al Art 88 del Libro VI de la calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislacin Ambiental, dispone que: Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de causa mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de control exigir que el regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daos que tales situaciones hayan ocasionado y evaluar el funcionamiento del plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles o penales a que haya lugar. Art. 88 los planes de contingencias debern ser implementados, mantenidos, y probados peridicamente a travs de simulacros. Los simulacros debern ser documentados y sus registros estarn disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituir prueba de incumplimiento de la presente disposicin. La empresa Industrial y Comercial TRILEX, deber revisar y actualizar permanentemente el Plan de Emergencias que dispone y estructurarlos de acuerdo a las normas y decretos que se emitan por los organismos estatales y municipales. Los nuevos procesos que se implementen en la empresa debern ser incluidos previa reunin entre los responsables del Plan de Emergencias

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12.Plan de Manejo Ambiental 2009-2010


El Plan de Manejo Ambiental, aborda con carcter de diseo definitivo las medidas de atenuacin, seguimiento y control planteados para potencializar los impactos positivos de las operaciones de la empresa y minimizar los efectos adversos que los componentes de las mismas puedan ocasionar al ambiente y sus diversos protagonistas. Se tomarn medidas de precaucin asociadas a todos los impactos identificados, durante la operacin normal de la empresa.

12.1 Objetivos del Plan de Manejo Ambiental Garantizar el manejo ambiental durante toda la vida del proyecto. Cumplir con las normas ambientales locales y nacionales de la legislacin ambiental vigente Implementar mecanismos de control para que las medidas de mitigacin sean implementadas durante las operaciones diarias de produccin. Aplicar mecanismos de seguridad para que los impactos potenciales adversos se solucionen, se introduzcan medidas de prevencin o mejoras necesarias para evitar los daos al medio ambiente. 12.1.1 Resultados Esperados

El PMA est orientado al cumplimiento de todas las acciones, cronogramas y obras que se recomiendan para un manejo sustentable del proyecto, considerando las etapas de operacin y abandono, en el trmino de la vigencia del PMA , se espera haber logrado un cumplimiento total de las medidas, en caso de que su aplicacin sea imprescindible. 12.1.2 Responsabilidad Administrativa A travs de las Gerencias de Seguridad y Medio Ambiente, Jefaturas de Planta, Mantenimiento y Laboratorios, y monitoreadores externos contratados, y en su mbito el departamento responsable, deber asumir la responsabilidad del cumplimiento de las medidas propuestas. 12.1.3 Capacitacin del personal. El personal de la empresa deber estar debidamente capacitado recibir capacitacin sobre Normas Ambientales aplicables a la actividad, en correspondencia a los estudios de impacto y plan de manejo ambientales y plan de proteccin ambiental.
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De igual manera en caso de ser necesario los contratistas externos deber asistir a la induccin respectiva de Proteccin Ambiental a peticin de la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente, antes de iniciar sus trabajos dentro de las instalaciones de la empresa. 12.1.4 Estrategia

El Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se enmarca dentro de la estrategia de Conservacin del Ambiente, y de los recursos humanos que en ella se desarrollan. 12.1.5 Instrumentos de la Estrategia

Se consideran como instrumentos de la estrategia, a los planes que permitan el cumplimiento de los objetivos del PMA. Estos son: Plan de Mitigacin y Control de Impactos Plan de Contingencias y Emergencias Plan de Capacitacin Ambiental Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Plan de Manejo de Desechos Slidos 12.2 PLAN DE MITIGACIN Y CONTROL DE IMPACTOS

El Plan de Prevencin, Correccin y/o Mitigacin Ambiental (PPCMA) considera aquellos impactos sobre los componentes fsicos, biolgicos y sociales ocasionados por las actividades de operacin de la actividad. La aplicacin de medidas para prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales tendr especial nfasis en los de mayor significacin. Las medidas propuestas establecern prcticas operativas buenas para el proyecto con prioridad en la prevencin de impactos. El cumplimiento de las medidas de mitigacin de impactos ambientales negativos ser coordinado y controlado por la Jefatura de Medio Ambiente y Seguridad de la empresa, en todas las operaciones que se realizan diariamente por la actividad productiva. 12.2.1 Recurso Aire 12.2.1.1 Gases de Combustin: Se identificaron los gases de combustin, que se producen por la operacin no permanente de un Generador elctrico y de los montacargas y equipos pesados de carga, como nicas fuentes de generacin de gases, los equipos generadores trabajan por falta de fluido elctrico normal , es decir en caso de emergencias, la legislacin establece como fuentes fijas no significativas aquellas que utilizan
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combustibles fsiles, slidos, lquidos o gaseosos, a aquellos cuya potencia calorfica sea menor a tres millones de vatios, que es caso de todas las maquinas de la industria. Se deber proceder de acuerdo al siguiente normativa: 1 Las fuentes fijas no significativas aceptadas como tal por parte de la Entidad Ambiental de Control, demostrarn cumplimento con la normativa ambiental mediante alguno de los siguientes mtodos:

El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento de las prcticas de mantenimiento de los equipos de combustin, acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustin. Resultados de anlisis de caractersticas fsicas y qumicas del combustible utilizado, en partculas del contenido de azufre y nitrgeno del mismo. La presentacin de certificados por parte del fabricante del equipo de combustin en cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en bases a las caractersticas del combustible utilizado. Mediante inspeccin de opacidad de los gases de escape de la fuente. Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las practicas de ingeniera. Otros que se llegaren a establecer por el Departamento de Mantenimiento

Para la verificacin de cumplimiento por parte de la Entidad de Control, de alguno de los mtodos descritos, el operador u responsable deber mantener los registros o certificados, a fin de reportar a la Entidad ambiental de control. 12.2.1.1 Generacin de Vapores Orgnicos Voltiles La generacin de compuestos orgnicos voltiles en el interior de la planta, causado por solventes, diluyente, tintas con solventes, lquidos de limpieza, etc, ocasionan atmosferas agresivas para los trabajadores, el control de los gases que se generan, as como su mitigacin y la prevencin de su incidencia sobre los trabajadores, es de

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importancia extrema, para la mitigacin y control respectivo se proponen las siguientes medidas: 1. Control y Monitoreo de VOC mediante mediciones dos veces por ao, en los lugares afectados por la generacin de vapores orgnicos. 2. Control de la salud de los trabajadores mediante exmenes regulares que determinen su afectacin por los vapores orgnicos, especficamente los diluyentes. 3. Ventilacin adecuada en los sitios de trabajo 4. Uso de implementos de seguridad apropiados 5. Capacitacin en el uso de los implementos de seguridad. 12.2.2 Recurso Agua De acuerdo a la auditoria se identificaron los siguientes impactos significativos: La empresa descarga diariamente 10 m3 de aguas residuales que son generadas por su proceso productivo y domstico, las aguas residuales antes de su descarga, son parcialmente tratadas en las siguientes operaciones: Desengrasado y Homogenizacin, y complementado su tratamiento en los procesos fisicoqumico y Tratamiento Biolgico Aerbico. Impacto Identificado: Las descargas de aguas residuales son descargadas al sistema pluvial de la zona, las mismas cumplen con los lmites mximos permisibles del Texto Unificado de la Legislacin Ambiental Secundaria (TULA) Medida recomendada: De acuerdo a las acciones realizadas por la empresa, se est en proceso de estabilizacin final de la planta de tratamiento fisicoqumico, la misma que se incluir en el tratamiento de las aguas residuales que salen del proceso industrial. Impacto Identificado: Salida de aguas residuales al sistema de descarga pluvial de la zona. Medida recomendada: Control y Monitoreo de las descargas de manera trimestral de acuerdo a la ultima disposicin municipal, realizado en un laboratorio acreditado con las norma 17025. En caso de que la autoridad ambiental disponga un cronograma diferente al propuesto (de acuerdo a la consulta efectuada) se adoptar finalmente el de la AAr
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12.2.3 Ruidos y Vibraciones Durante la operacin de la maquinaria de produccin se producen ruidos proven el rea de mquinas cortadoras, rebobinadoras, pelletizadoras, etc, en la parte externa de la empresa (bodegas y zona de carga), se producen ruidos por maquinaria de mediano porte ( camiones/volquetas, montacargas, etc.) cuyo empleo afectar medianamente el Medio, sin embargo debido a que todas la zonas se encuentran dentro de una zona de amortiguacin de aproximadamente 60 metros del plan, los impactos son alcanzas a las localidades vecinas. Las tareas que se realizar en las actividades diarias que impliquen generacin de ruidos y vibraciones debern ser monitoreadas permanentemente, de manera especial en los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos de los ruidos y vibraciones producidos. Por otra parte es necesario que se adecuen sitios de parqueo internos para carros que manejen conteiner y minimizar el taponamiento y acceso libre de las calles al utilizar la calle adyacente como parqueo. 12.2.3.1 Medidas para minimizacin del Ruido La implementacin de controles de rutina y mantenimiento para los equipos usados durante la operacin de la maquinaria y transporte para prevenir niveles de ruido extremos. No se permitir el uso de equipos, maquinaria y vehculos que produzcan ruidos inusuales, stos debern ser ingresados a mantenimiento. No se deber permitir que los camiones de transporte permanezcan con el motor encendido durante el tiempo que dure la operacin de carga. Se debern realizar talleres de capacitacin sobre la incidencia del ruido en el personal y el uso apropiado y permanente de los elementos de seguridad que utiliza la empresa, al respecto se presenta evidencia sobre trabajadores que no utilizan los elementos de seguridad.

12.3 PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS Este programa, debe ser previsto e implementado para una adecuada respuesta a emergencias y contingencias que se presentan durante la operacin de un proyecto. Un Plan de Contingencias deber contener como mnimo los siguientes acpites:
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a. Formacin de brigadas de control de incendios, derrames y primeros auxilios, en el que est plenamente identificado el responsable de la brigada. b. Listado de los telfonos de emergencia de las principales instituciones: Cuerpo de Bomberos, Polica Nacional, Comisin de Trnsito del Guayas y Cruz Roja. c. Procedimientos de actuacin para activacin del plan y respuestas a crisis. Como resultado de las operaciones de construccin, pueden ocurrir las siguientes contingencias: Fallas imprevistas en los trabajos rutinarios de mantenimiento como consecuencia del desconocimiento o falta de informacin tcnica del subsuelo, motivando contacto de maquinaras con tuberas hidrulicas, elctricas o telefnicas. Accidentes de trabajo involuntarios durante el levantamiento de las obras, accidentes operacionales causados por manejo de maquinarias pesadas, maquinarias de produccin, equipos de mantenimiento, etc. Derrames de aceites, solventes, tintas, lquidos de limpieza y combustibles durante el abastecimiento de equipos estacionarios o mquinas en operacin. Emergencias presentadas durante el funcionamiento de las instalaciones por operacin defectuosa como bombas, compresores, equipos de mantenimiento, etc.

Los procedimientos a activarse se encuentran detallados en el Plan de Emergencias de la empresa, mediante instructivos de operacin, probables impactos y los responsables de la activacin de las medidas 12.3.1 Formacin de Brigadas La formacin de las brigadas corresponde al Departamento de Seguridad Integral, el mismo que deber dar la capacitacin correspondiente. La rotacin del personal en los diferentes turnos, obliga a la realizacin de una capacitacin permanente.

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12.3.2 Procedimientos para ejecucin de trabajos peligrosos Las siguientes operaciones sern consideradas trabajos peligrosos, y no debern ser ejecutados hasta obtener el visto bueno del Jefe de Seguridad y Medio Ambiente: Trabajos a ms de 3 metros de altura Instalacin de lneas elctricas desde la acometida principal de la red de alumbrado pblico. Trasvase de combustibles y/o lquidos peligrosos en cantidades mayores a los 50 galones Uso de herramientas de alto impacto, como taladros neumticos percutores. Uso de maquinarias pesadas.

12.4 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA PTARI El tratamiento de las aguas residuales generar desechos slidos peligrosos en cuya constitucin se encuentran metales pesados y compuestos orgnicos, se adoptarn las siguientes medidas de control, almacenamiento y disposicin final de los desechos. 12.4.1 Construccin de un lecho de secado Los desechos slidos que salen del proceso del filtro deshidratador de arena contienen una alta concentracin de humedad, para su almacenamiento posterior debern ser secados en un lecho de secado y posteriormente enviados al sitio de almacenamiento. Los slidos secados debern ser almacenados en recipiente con tapas y ser rotulados convenientemente, hasta su disposicin final con un gestor autorizado. 12.4.2 Caracterizacin de los desechos Los desechos que se generen debern ser caracterizados al menos dos veces por ao, las muestras debern ser representativas y compuestas, la determinacin de metales pesados, fenoles y compuestos orgnicos ser realizada por un laboratorio acreditado.

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12.5 MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS El manejo de desechos peligrosos que se encuentra reglamentado en el Acuerdo Ministerial 026, detalla los procedimientos a seguir para el Registro Nacional de los Generadores de Desechos Peligrosos y la Gestin de desechos peligrosos previo el licenciamiento ambiental. La empresa Trilex, una vez que se absuelvan ciertas resoluciones deber proceder a realizar su registro y obtener el Licenciamiento Ambiental correspondiente. Como complemento a esta medida recomendamos realizar programas de Produccin Ms Limpia que tengan como objetivo la reduccin de los desechos lquidos y slidos considerados contaminantes y peligrosos.

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ANEXOS

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