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PRESENTACIN 1. 2. RESUMEN EJECUTIVO SITUACIN AL AO 2006 Y EVOLUCIN DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. Evolucin macroeconmica en el 2006 Privatizacin y concesiones Inversiones Variables tcnicas del subsector elctrico Descripcin del negocio elctrico
4 5
43 43 47 49 52 65
EXPANSIN DEL SISTEMA ELCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL SISTEMAS AISLADOS MAYORES 4.1 4.2 4.3 4.4 Sistema Aislado de Iquitos Sistema Aislado de Puerto Maldonado Sistema Aislado de Tarapoto-Moyobamba-Bellavista Sistema Aislado de Jan Bagua
4.
5. 6. 7.
INTERCONEXIONES ELCTRICAS INTERNACIONALES INVERSIONES ANEXOS 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Metodologa para la proyeccin de la demanda y expansin de la generacin y transmisin Centrales generadoras existentes del SEIN Lneas de transmisin existentes del SEIN Fichas de proyectos hidrulicos Fichas de proyectos trmicos Fichas de proyectos de lneas de transmisin Mapas del Plan de Expansin de la Transmisin Escenario de Oferta Base (Sin Gas Natural en el Sur) Cuencas hidrogrficas del SEIN Marco Legal
PRESENTACIN
El Plan Referencial de Electricidad es formulado por el Ministerio de Energa y Minas como documento promotor para brindar informacin prospectiva que sirva a los agentes del subsector electricidad o de nuevos agentes que tienen la intencin de participar en la toma de decisiones de inversin; tambin est dirigido a las entidades o personas con inters en el conocimiento del desarrollo elctrico del pas. En este documento se presenta una visin de desarrollo del subsector electricidad para un perodo de diez aos y para el largo plazo, considerando un periodo prospectivo de hasta 20 aos. En su elaboracin se ha utilizado informacin estadstica correspondiente hasta el ao 2005. El documento describe la situacin actual del subsector con relacin a sus variables ms relevantes, la dinmica de funcionamiento y las perspectivas del mismo. Presenta un plan de expansin de obras de generacin y transmisin para los sistemas elctricos compatible con los requerimientos de demanda de potencia y energa de acuerdo a los criterios de economa, seguridad y confiabilidad. La Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas hace extensivo su reconocimiento a todas las entidades relacionadas y vinculadas a la actividad elctrica por el apoyo brindado a travs de la informacin alcanzada y las sugerencias efectuadas, que han enriquecido el presente documento, el cual es puesto a disposicin de los agentes del mercado elctrico.
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene el Plan Referencial de Electricidad formulado por el Ministerio de Energa y Minas para el perodo 2006 2015 (PRE-2006), sobre la base informativa que abarca hasta el ao 2005 e informacin preliminar del 2006. El PRE-2006 contempla la expansin de la generacin y la transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y de los Sistemas Aislados Mayores. La formulacin del PRE-2006 se basa en estudios de proyeccin de la demanda de electricidad, en la expansin de la generacin y la transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y de los Sistemas Aislados Mayores del pas; as como del anlisis de las interconexiones internacionales. 1.1 ENFOQUE DEL PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD La formulacin del PRE-2006 ha sido realizada bajo un enfoque que considera los siguientes criterios bsicos:
a) Se formula bajo la perspectiva de la autoridad del sector, sobre la base de
informacin especializada de acceso pblico, tomando en cuenta criterios racionales tcnicos y econmicos.
b) En el mercado elctrico peruano la generacin es libre y por tanto tiende a ser
un mercado de competencia; y, que en el largo plazo las decisiones de expansin de la generacin tomadas por los agentes mejorarn la eficiencia econmica de dicho mercado.
c) Los proyectos de generacin y transmisin elctrica son de larga maduracin,
por la magnitud de la inversin y el perodo de vida til de sus instalaciones, por lo que las previsiones econmicas y de financiamiento de los agentes econmicos que participan en el mercado se deben proyectar en ese horizonte, o sea dentro de un plan de largo plazo.
d) Dada la complejidad de las acciones, estrategias y decisiones de carcter
privado de los agentes que compiten en el mercado, los planes de generacin y transmisin expuestos en el PRE-2006 no representan ninguna recomendacin para priorizar la ejecucin de obras, sino la visin de las perspectivas del mercado bajo criterios de eficiencia econmica del conjunto, y que sirven de base para la toma de decisiones de las entidades pblicas y privadas. En consecuencia, los resultados del PRE-2006 deben ser considerados solo como seales indicativas de carcter tcnico y econmico para la expansin de la generacin y transmisin del SEIN y de los Sistemas Aislados Mayores, dado que la ejecucin real depender del resultado de la competencia de los diferentes agentes del sector dentro del marco regulatorio vigente.
1.2 VISIN DE PLANIFICACIN DEL SEIN HACIA EL LARGO PLAZO 1.2.1 Introduccin
A la luz del anlisis de los requerimientos de demanda, de oferta de generacin y de la transmisin troncal en el SEIN realizado en el marco del presente PRE-2006, se formula una visin de planificacin del SEIN hacia el largo plazo, esbozando un plan orientador de la expansin de la generacin y transmisin troncal del SEIN en un perodo prospectivo de hasta 20 aos. Esta visin intenta definir el objetivo al que se pretende llegar en la expansin de la generacin y transmisin troncal en el largo plazo, bajo los escenarios previsibles de evolucin de la demanda en magnitud y distribucin geogrfica, y de la oferta, en los polos energticos distribuidos geogrficamente acorde a la ubicacin de los recursos energticos. Esta visin plantea como objetivo de planificacin hacia el largo plazo del SEIN, el lograr un sistema de transmisin troncal con capacidad de intercambio suficiente y confiable entre todas las zonas del SEIN de manera uniforme. Dado que la distribucin geogrfica de la demanda y de los energticos en el mbito geogrfico del SEIN tiene grandes asimetras, para lograr un suministro elctrico confiable y uniforme en todo ese mbito, se requiere que gradualmente en el tiempo se refuerce la transmisin elctrica, que une los centros de oferta y demanda, y paralelamente tambin desarrollar ductos de transporte de gas natural como una manera de racionalizar la oferta de este energtico para otros usos y para la generacin de electricidad. El desarrollo de la generacin elctrica en el SEIN tiende a conformar agrupaciones o centros de produccin elctrica, por contar con fuentes de energticos importantes o proyectos de generacin. Es as que se han identificado tres polos energticos importantes por su trascendencia a todo el SEIN o a una zona del SEIN: El Polo Energtico Mantaro: El actual principal centro de generacin del pas, ubicado en la zona centro del SEIN. El Polo Energtico del Sur Medio: El conglomerado de proyectos de generacin trmica que utiliza el gas natural de Camisea, localizado al sur de Lima a lo largo del gasoducto Pisco Lima antes del punto de conexin (city-gate) a la red de distribucin de gas de Lima. Este polo energtico ser el mayor centro de generacin trmica del pas con una gran incidencia en el desarrollo del SEIN. El Polo Energtico de Machu Picchu: Comprende los proyectos en desarrollo y futuros cercanos a la actual C.H. Machu Picchu, en el que se pueden considerar los proyectos hidroelctricos de Machu Picchu II, Santa Teresa, Quillabamba, entre otros. Este polo tendr una importante incidencia en el desarrollo de la generacin elctrica en el Sur del SEIN.
1.2.2
Para fines de anlisis tcnico y econmico de la expansin de la generacin y la transmisin, el SEIN se disgrega en cuatro grandes zonas oferta/demanda, o reas de sistemas elctricos de potencia, interconectadas por enlaces de transmisin troncales del SEIN. Las reas geogrficas de influencia de las zonas definidas del SEIN se presentan en el Cuadro N RE-01 y el Grfico N RE-01.
Cuadro N RE 01
reas Geogrficas de Influencia de Zonas del SEIN
Adems, el mbito geogrfico del PRE-2006 incluye los siguientes Sistemas Aislados Mayores: Sistema Aislado de Iquitos Sistema Aislado de Tarapoto Moyabamba - Bellavista Sistema Aislado de Bagua - Jan Sistema Aislado de Puerto Maldonado
Grfico N RE - 01
1.2.3 Confiabilidad El crecimiento del SEIN ha sido relativamente acelerado en extensin, alcanzando a cubrir geogrficamente la mayor parte de los departamentos del pas, pero que a su vez la asimtrica distribucin geogrfica de la demanda y de los recursos energticos disponibles, con una gran concentracin en la zona centro del SEIN, ha hecho que el sistema de transmisin troncal a 220 kV inicialmente conformado sea relativamente dbil en gran extensin con un solo circuito. Es claro que con un rea de gran extensin geogrfica, con asimetras de distribucin geogrfica de la demanda y recursos energticos disponibles, debido a las distancias y las cargas involucradas, el reforzamiento del esquema de transmisin troncal del SEIN resulta oneroso. Por esta razn, el reforzamiento por confiabilidad de servicio de la transmisin troncal ha sido postergado, ya que los costos involucrados son muy altos en comparacin al beneficio de mejora de confiabilidad, dadas las reducidas cargas distribuidas geogrficamente en el pas. Es as que en el mapa de confiabilidad de los enlaces troncales del SEIN solo en la zona centro y el enlace centro - sur se puede aplicar el criterio de confiabilidad N-1; es decir que el sistema puede brindar la transmisin de plena carga an ante la prdida de un circuito, por el contrario en los otros enlaces del SEIN el criterio de confiabilidad aplicado es el de Recierre Monofsico Exitoso (RME), que considera que una falla de cortocircuito monofsico no saque de servicio al enlace, sino que el sistema de proteccin aclare la falla. 1.2.4 Etapas de Expansin La visin de planificacin del SEIN hacia el largo plazo considera, de manera progresiva, las siguientes etapas de expansin de la configuracin de la transmisin troncal del SEIN: a) Etapa Inicial Sistema Existente - Ao 2006 La etapa inicial corresponde al sistema existente, donde muchos enlaces troncales son dbiles en capacidad y confiabilidad, y las transferencias de potencia entre las zonas del sistema estn limitadas a las capacidades determinadas principalmente por factores de estabilidad transitoria. En muy pocas reas y troncales del SEIN se cumple con el criterio de confiabilidad N-1.La configuracin para esta etapa se muestra en el Grfico N RE-02, cuyas capacidades de transferencias estn limitadas de menos de 200 MW entre el eje Norte - Centro-Norte Medio, y de menos de 300 MW en el eje Centro-Sur.
Grfico N RE - 02
1190 MW N-1
2x125 MW
RME N-1
b) Primera Etapa - Corto Plazo: Primer Reforzamiento de Enlaces Troncales a 220 kV En esta primera etapa se desarrolla la ampliacin de la capacidad de las troncales que se requieren en el corto plazo con el mantenimiento de similar estructura y confiabilidad que en la etapa inicial. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N RE-03. Como se observa, en esta etapa se logra incrementar la capacidad de los enlaces de las zonas Centro-Norte Medio y Centro-Polo Energtico Sur Medio, as como se logra elevar la confiabilidad de este ltimo enlace de RME a condicin N-1. Estas obras ya se encuentran programadas para su ingreso en el corto plazo. Las dos lneas entre la zona centro y el polo energtico sur medio estarn concluidas para el mes de junio de 2007. El incremento de la capacidad entre las zonas Centro-Norte Medio se lograr con la segunda terna de la LT Lima Chimbote que entrar en servicio a inicios del ao 2008. Por lo anterior, para el ao 2008 ya se habr concluido con esta primera etapa de expansin del SEIN. Los reforzamientos de enlaces entre el polo energtico sur medio y la zona centro previstos para esta etapa (LT 2090 ex LT 2008 , a 2x180 MVA, y la nueva LT San Juan Chilca ex LT 2007- de doble terna y doble conductor por fase de
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006-2015 10
2x350 MVA), se encuentran en ejecucin, y entrarn en operacin comercial en el segundo trimestre del 2007. Con estas obras se dispondr de capacidad de transporte en este tramo del SEIN de aproximadamente 900 MW.
Grfico N RE - 03
1era
Evolucin de la Configuracin del SEIN Etapa - Corto Plazo: 1er Reforzamiento de Troncales 220 kV
1190 MW N-1
2x125 MW
RME
N-1
c) Segunda Etapa - Mediano Plazo: Segundo Reforzamiento de Enlaces Troncales a 220 kV Esta etapa tiene el objeto de seguir incrementando la capacidad de los enlaces troncales del SEIN a 220 kV, acorde a los requerimientos del crecimiento de la demanda y la expansin de la generacin. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N RE-04. Se aprecia que en esta etapa se refuerza los enlaces de las zonas Centro - Norte Medio y el Polo Energtico Sur Medio y el Centro, pero no incrementa la confiabilidad de la transmisin troncal. Se plantea que estas obras sean el enlace de doble terna Chilca-Planicie Zapallal, para el refuerzo del polo energtico sur-medio y el enlace Vizcarra-HuallancaCajamarca para el refuerzo centro-norte medio.
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Grfico N RE 04
Evolucin de la Configuracin del SEIN 2nda Etapa-Mediano Plazo: 2do Reforzamiento de Troncales 220 kV
Zona Norte SEIN
2x170 MW RME
1190 MW N-1
SEIN
Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: N-1 2x180 MVA RME
2x150 MW
RME N-1
d) Tercera Etapa - Largo Plazo: Primer Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin En esta etapa se introducen los enlaces a extra alta tensin por requerimiento de capacidad de transmisin para el reforzamiento de los enlaces troncales ms crticos: entre el centro y el norte medio, y entre el polo energtico sur medio y el centro. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N RE-05. En esta etapa, para la transmisin entre el centro y el sur se posterga temporalmente el objetivo de mejorar la confiabilidad para atender el requerimiento de incremento de capacidad dado por una mayor concentracin de la generacin en el centro y posibles limitaciones de generacin en el sur, en razn a la disponibilidad, tiempo de maduracin, y costos de proyectos de generacin en estas dos zonas. Para el reforzamiento del enlace Centro-Sur, en esta etapa, se plantea mejorar la utilizacin de la capacidad de las lneas existentes (que puede alcanzar los 600 MW), mediante la implementacin de equipamiento de control de potencia que mejore las restricciones por estabilidad entre sistemas. Con el incremento de la utilizacin de lneas existentes se relaja temporalmente la confiabilidad del enlace Centro-Sur, de criterio N-1 a criterio de Recierre Monofsico Exitoso.
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El esquema y configuracin del equipamiento de control de potencia para el enlace Centro-Sur mencionado, sern definidos en estudio especializado el que tomar en cuenta opciones que van desde la compensacin capacitiva SVC, compensacin capacitiva serie controlada por tiristores (FACTS), hasta una estacin convertidora back-to-back, implementadas en la subestacin intermedia del enlace existente, Cotaruse, o las subestaciones terminales. Es importante tener en consideracin que es necesario el relajamiento temporal de confiabilidad planteado para el enlace Centro-Sur en esta etapa, por un criterio de mnimo costo, para poder lograr en etapa posterior una mejor y ms robusta configuracin del sistema.
Grfico N RE - 05
3era
Evolucin de la Configuracin del SEIN Etapa - Largo Plazo: 1er Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin
1190 MW N-1
SEIN
900 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin N-1 Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: 900 MW RME N-1 RME
2x300 MW
e) Cuarta Etapa Largo Plazo: Segundo Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin 2 En esta cuarta etapa se contempla un segundo reforzamiento con enlaces a extra alta tensin para mejora de la capacidad de transmisin y de confiabilidad en la zona sur del sistema. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N RE-06.
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En esta etapa se plantean los enlaces en extra alta tensin de simple circuito, con respaldo por confiabilidad de los enlaces a 220 kV implementados en etapas anteriores. Es as que, por ejemplo, entre la zona centro y sur se logra una capacidad de intercambio de hasta 600 MW con redundancia plena, bajo criterio N-1. En este aspecto, el refuerzo del enlace existente realizado en la etapa anterior, con equipamiento de control de potencia, tendra una importante funcin de regulacin del flujo de potencia en este enlace de manera que se optimice la carga en el enlace centro-sur a extra alta tensin, porque de lo contrario, dada la topologa del sistema, la utilizacin de la transmisin troncal entre esos dos enlaces entre el centro y el sur sera desbalanceada. En esta etapa se logra obtener la confiabilidad ptima para el Sur del SEIN, mientras que el Norte Medio y el Norte tienen confiabilidades restringidas al criterio RME, aunque con cierta mejora en la confiabilidad entre el Centro y Norte Medio con una terna en extra alta tensin respaldada parcialmente por 3 enlaces de 170 MW. Grfico N RE - 06
Evolucin de la Configuracin del SEIN 4ta Etapa Muy Largo Plazo: 2do Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin
1190 MW N-1
SEIN
900 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: RME
2x300 MW
RME N-1
f) Quinta Etapa Etapa Final: Confiabilidad N-1 General - Extra Alta Tensin Esta quinta etapa, etapa final, tiene por objeto llevar la capacidad plena para los intercambios entre zonas y con una confiabilidad N-1 en todo el sistema de transmisin troncal del SEIN.
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La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N RE-07. En esta etapa se llegara al objetivo planteado por la visin de planificacin hacia el Largo Plazo, obtenindose capacidades suficientes y confiables de intercambio entre las zonas del SEIN. En esta etapa se lograr tambin capacidad de transmisin en Extra Alta Tensin para interconexiones internacionales con Ecuador, Bolivia y Chile. Grfico N RE - 07
5ta
Evolucin de la Configuracin del SEIN Etapa Etapa Final: Confiabilidad N-1 General a Extra Alta Tensin
Zona Norte
2x170 MW
SEIN
2x900 MW
N-1
1190 MW N-1
2x900 MW N-1
2x300 MW
N-1
Sobre este marco se est formulando el plan de expansin de la transmisin troncal del SEIN contemplado en el presente Plan Referencial de Electricidad 2006-2015. Como se ve, en la expresin de la visin de planificacin hacia el largo plazo se presentan los enlaces de expansin de la transmisin troncal que conformarn los proyectos de transmisin troncal candidatos que sern considerados en el estudio. El presente PRE-2006, por tanto, define la oportunidad de implementacin de estos enlaces candidatos, que haga que la expansin de transmisin troncal planteada resulte tcnica y econmicamente viable bajo los escenarios supuestos, y conjuntamente con el plan de expansin de la generacin resultado de la planificacin.
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1.3 ESCENARIOS DE ANLISIS PARA LA FORMULACIN DEL PRE-2006 El PRE-2006 se formula bajo los siguientes escenarios de demanda y oferta. 1.3.1
Escenarios de Crecimiento de la Demanda Escenario Base - Crecimiento de la Demanda Medio: Escenario de crecimiento de la demanda de mayor probabilidad de ocurrencia. Crecimiento de la Demanda Optimista: Escenario del mayor crecimiento de la demanda esperado. Crecimiento de la Demanda Conservador: Escenario de menor crecimiento de la demanda esperado. Escenarios de Oferta
1.3.2
A diferencia de las zonas norte y centro del pas, en donde para el horizonte de estudio la disponibilidad de energticos en los que se pueda basar la expansin de generacin es en mayor grado conocida, en el sur se tiene dos escenarios muy marcados. Escenario de Oferta Base - Escenario de Oferta - Sur - Sin Gas Natural en Mediano Plazo: Este escenario no considera la disponibilidad de gas natural en el sur del pas en el horizonte de estudio. Escenario de Sensibilidad Escenario de Oferta - Sur - Con Gas Natural en el Mediano Plazo: Escenario que contempla que el sur cuente con el recurso de gas natural para el ao 2010.
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1.4. SITUACIN ACTUAL DEL SEIN 1.4.1 Demanda del SEIN en el Ao 2006
a) La generacin de energa elctrica a nivel nacional en el 2006 fue de 27 374 GW.h, de los cuales 25 651 GW.h corresponden al mercado elctrico (94%), y de estos el 92% corresponde al SEIN y el 8% a los sistemas aislados. El crecimiento de la demanda respecto al ao 2005 fue de 7,3%. b) La mxima demanda del SEIN en el 2006 alcanz los 3 580 MW creciendo en 275 MW respecto al ao anterior, lo que significa un incremento del 8%; el factor de carga para el ao 2006 fue de 78,7 %. c) Las ventas al mercado elctrico ascendieron, en el ao 2006, a 22 293 GW.h, aumentando en 7,7% respecto al 2005. 1.4.2 Oferta del SEIN en el Ao 2006 - Capacidad instalada de Generacin
La capacidad instalada de generacin en el pas a diciembre del 2006 fue de 6 548 MW, lo que represent un aumento de 5,6% respecto a la capacidad instalada del ao 2005. La estructura de la capacidad instalada segn su origen est compuesto por 51 % de centrales trmicas y 49 %, por centrales hidrulicas, conforme se aprecia en el Grfico N RE-08 Grfico N RE-08
POTENCIA INSTALADA 2006 POR ORIGEN TOTAL : 6 548 MW
3 208
3 339
MW
Hidraulico
Termico
La capacidad instalada del SEIN alcanz los 5 5 3 9 MW y la capacidad instalada de los Sistemas Aislados fue de 1 009 MW. El Grfico N RE-09 muestra la distribucin de la potencia instalada a nivel nacional segn el sistema.
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Grfico N RE-09
POTENCIA INSTALADA 2006, POR SISTEMA TOTAL 6 548 MW
SEIN 85%
1.4.3
A fines del ao 2006, la oferta efectiva del SEIN fue de 4866 MW, de los cuales 2826 MW (58%) corresponden a las centrales hidroelctricas, 1190 MW (24%) a centrales trmicas a gas natural, 630 MW (13%) a centrales trmicas que utilizan petrleo Diesel y residual, 142 MW (3%) a una central trmica que utiliza carbn y 79 MW (2%) a plantas de cogeneracin. Esta oferta cubri la mxima demanda del perodo que fue de 3 580 MW, por lo que la reserva del sistema fue de 36%. Grfico N RE-10 Grfico N RE-10 Balance de Oferta y Demanda Sistema Elctrico Interconectado Nacional Ao 2006
6000 5000 Reserva 4000 MW 3000 2000 1000 0 Oferta Demanda Hidroelctricas Trmicas
Caracteristica Hidroelctricas Trmicas a GN Trmicas D2 y R Trmicas a Carbn Trmicas a VAPOR Total Oferta Mxima Demanda Reserva
La distribucin del despacho del da de mxima demanda se aprecia en el Grfico N RE-11, del cual se desprende que a la energa hidroelctrica le corresponde el 74,3 %, al gas natural el 19,8 %, al carbn mineral 3,5 % y 2,6 % a la generacin con diesel y residual.
Mxima Demanda
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Grfico N RE-11
DESPACHO DE GENERACIN PARA EL DA DE MAXIMA DEMANDA DEL AO (19 de Diciembre de 2006)
3 580 MW 3 700 3 500 3 300 3 100 2 900
MW
2,6 %
19,8 %
3,3 %
74,3 %
Horas
Hidroelctricas
Carbn
Gas Natural
Residual y Diesel
La curva de oferta trmica del SEIN se presenta en el grfico RE -12, se aprecia que hasta 900 MW el costo variable asciende a 20 US $/MW.h, para los 400 MW adicionales el costo variable sube hasta 70 US $ / MW.h y para los siguientes 500 MW el costo variable llega a 170 U S$ / MW.h. Es importante remarcar que la presencia de la unidad turbo vapor de la central trmica de Ventanilla para conformar su ciclo combinado signific una reduccin importante, del orden de 14%, en el costo marginal del SEIN. Grfico N RE-12
CURVA DE CMG DEL SEIN - Febrero 2007
200 180 160 140 $/MWh 120 100 80 60 40 20 0 0 200 400 600 800 1000 MW 1200 1400 1600 1800 Sin TV CC Ventanilla
19
1.4.4
En el Grfico N RE-13 se aprecia la evolucin en el perodo enero 2001 - Marzo 2007 de los costos marginales promedios mensuales del SEIN; y, los precios de barra de energa activa en la barra Santa Rosa 220 kV - Lima que constituyen los valores esperados de los costos marginales en el SEIN. Una nueva conformacin de precios a nivel de generacin para usuarios regulados est prevista en la Ley N 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica, a partir de la ponderacin de los precios por contratos con y sin licitacin. Grfico N RE-13
1.5. ESTUDIO DE PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL SEIN La proyeccin de la demanda del SEIN se realiz disgregando en dos grandes tipos de carga: Cargas Vegetativas, mayormente del mercado regulado, y Cargas Mayores (Especiales / Incorporadas) o grandes consumidores. Para la proyeccin de la demanda de cargas vegetativas se utilizaron dos metodologas, una para el corto plazo (perodo 2006 2007), metodologa de series temporales ARIMA, y la otra para el largo plazo (2008 2015) metodologa con modelos economtricos, que en conjunto dan una mayor validez a la proyeccin. Como resultado del anlisis realizado se obtuvo las proyecciones de demanda de energa y potencia para el SEIN bajo los Escenarios Medio (Escenario Base), Optimista y Conservador, que se muestran en el Grfico N RE-14 y Grfico N RE-15. Para el Escenario Medio, las tasas promedio de crecimiento de la demanda en el horizonte de estudio son de 6,6% anual para la energa y 6,5% para la potencia, mientras que para el Escenario Optimista se tiene 7,4% anual para la energa y 7,3% anual para la potencia. Para el Escenario Conservador estas tasas son 5,6% para la energa y el mismo valor para la potencia.
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Grfico N RE-14
Proyeccin de Demanda Global de Energa del SEIN 2006-2015
50 000 GW.h 45 000
40 000
7,4% Anual
35 000
30 000
25 000
23 001
5,6% Anual
Optimista Medio Conservador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20 000 2005
Grfico N RE-15
Proyeccin de Demanda Total de Potencia del SEIN 2006-2015
7 000 MW 6 500
6 656 6 199
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
5,6% Anual
3 500
3 305
3 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La proyeccin de la demanda de potencia de los grandes proyectos, para el Escenario Medio, Escenario Optimista y Conservador alcanzan a 1 172 MW, 820 MW y 455 MW, respectivamente como se presenta en el Grfico N RE-16.
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Grfico N RE-16
Estimaciones de los Requerimientos de Potencia de los Grandes Proyectos 2006 - 2015
MW
1 172
820
455
400 200
0
0 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Conservador Medio Optimista
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1.6. EXPANSIN DE LA GENERACIN Y TRANSMISIN DEL SEIN 1.6.1 Catlogos de Proyectos Candidatos
Los proyectos candidatos para el planeamiento de la expansin de la generacin del SEIN son las centrales hidrulicas consideradas mayores, dado que por economa de escala, plantas de esa magnitud tienen impacto determinante en los precios y en la oferta del SEIN, acorde a su tamao. Cuadro N RE-02. Sin embargo, proyectos de menor magnitud pueden competir, aprovechando ventajas comparativas propias que estos proyectos puedan ofrecer, tales como ubicacin, facilidad y tiempo de construccin, y otras caractersticas relativas a la maduracin del proyecto (financieras, estratgicas empresariales, de precios, etc.). Cuadro N RE-02 Proyecto de Generacin Candidatos Centrales Hidrulicas
Proyecto C.H. Olmos I C.H. Olmos II C.H. Quitaracsa C.H. Santa Rita C.H. Cheves C.H. Huanza C.H. Platanal C.H. La Virgen C.H. Macchupicchu C.H. Santa Teresa C.H. San Gabn I C.H. Tarucani C.H. Lluclla C.H. Pucar Zona Norte Norte Norte Medio Norte Medio Centro Centro Centro Centro Sur Sur Sur Sur Sur Sur Potencia MW 120,0 120,0 112,0 174,0 158,6 86,0 220,0 58,0 71,0 110,0 120,0 50,0 380 130,0 Inversin Millones US$ 80,02 89,83 94,79 137,60 146,50 84,10 246,21 56,40 73,95 72,30 141,51 55,59 307,97 136,40 Costo Unitario US $/kW 667 749 846 791 924 978 1119 972 1042 657 1179 1112 810 1049
La informacin de costos de inversin se tom de la documentacin tcnica de las solicitudes de concesin, y actualizados, para los proyectos que cuentan con concesin o estn en proceso de concesin, o de estudios preliminares, y de las entidades que estn ejecutando los proyectos comprometidos. Se consideraron como proyectos candidatos de centrales trmicas, proyectos mayores con compromisos de ejecucin y posibles de construccin, sealados en el Cuadro N RE-03. Por razones de tamao en el sistema, se consideraron unidades turbogas de 150 MW en ciclo abierto y 230 MW en ciclo combinado de potencia para plantas fuera de la zona Centro, y de unidades turbogas de 170 MW en ciclo abierto y 520 MW en ciclo combinado, para la zona Centro. La unidad de carbn se refiere a una turbina a vapor, en la central Ilo 2 en el Sur,
23
central que se encuentra preparada para alojar dos unidades de vapor de 135 MW las que se ha instalado una. Cuadro N RE-03 Proyecto de Generacin Candidatos Centrales Trmicas
Proyecto Zona Potencia MW Turbo Gas Norte / Sur Ciclo Abierto Turbo Gas Ciclo Abierto Turbo Gas Ciclo Combinado Turbo Gas Ciclo Combinado Carbn Norte/Sur Centro Centro Centro Sur 150 170 520 230 135 Inversin Millones US$ 54 61 326 144 108 Costo Unitario US $/kW 360 360 627 627 797
Los proyectos candidatos de transmisin troncal (enlaces de refuerzo entre zonas del SEIN), considerados son los siguientes:
a) Primer Proyecto de Reforzamiento Centro Norte Medio -: Segunda Terna de
b)
c)
d) e)
f) g) h)
Lnea 220 kV Lima Chimbote (Lnea Longitudinal de la Costa). Costo de inversin: US $ 34 millones Segundo Proyecto de Reforzamiento Centro - Norte Medio: Lnea Longitudinal de la Sierra 220 kV Vizcarra Huallanca Cajamarca Carhuaquero. Costo de inversin: US $ 80 millones. Proyecto de Transmisin Chilca Lima, 220 kV/Extra Alta Tensin. Costo de Inversin: US $ 65 millones (US 36 millones la etapa 220 kV y. US $ 29 millones la etapa de EAT). Proyecto de Reforzamiento de la Transmisin Centro Sur: Lnea 220 kV Cotaruse Machu Picchu: Costo de inversin: US $ 33 millones. Proyecto de Reforzamiento de la Transmisin Centro Sur: Estacin convertidora CA/CC/CA Back to Back en la S.E Cotaruse: Costo de Inversin US $ 85 millones, Compensacin Serie Controlado por Tiristores. Proyecto de Reforzamiento en Extra Alta Tensin Lima Cajamarca. Costo de Inversin US$ 200 millones. Proyecto de Reforzamiento en Extra Alta Tensin Chilca Socabaya. Costo de Inversin US$ 275 millones. Proyecto de Reforzamiento de la Transmisin Centro-Sur : Nueva Lnea de Transmisin Mantaro - Socabaya. Costo de inversin US $ 200 millones. Planeamiento de Expansin de la Generacin y Transmisin
1.6.2
1.6.2.1 Criterios y Premisas Generales Los planes de expansin de la generacin y transmisin del PRE-2006 han sido formulados bajo los siguientes criterios generales de planeamiento:
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006-2015 24
presenta el mnimo costo total de expansin, tomando en cuenta los costos de inversin y costos operativos, as como que los proyectos incluidos sean tcnica y econmicamente viables bajo las reglas de operacin econmica del mercado definidas por el marco regulatorio del subsector.
b) Se formulan los planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN bajo
un planeamiento que busca la minimizacin de los costos totales de generacin y transmisin elctrica proyectada, considerando los costos de inversin y operativos, de manera que salvaguarden que los proyectos de generacin incluidos sean viables econmicamente bajo las reglas de operacin econmica del mercado vigentes cuyas seales econmicas definen las inversiones que realizan los agentes que promueven estos proyectos, por el lado de la oferta. Igualmente ese planeamiento contemplar que los proyectos de transmisin, bajo esas mismas reglas y seales econmicas del mercado, resulten sustentables econmicamente, ya sea que stas sean realizadas con inversiones por el lado de la demanda, o de la oferta, o por ambos.
c) Este plan considera solo los requerimientos de oferta para satisfacer la demanda
nacional. Los requerimientos de las interconexiones internacionales son consideradas de manera separada acorde a la evolucin de los proyectos de integracin elctrica cuyo desarrollo est sometida a instancias bilaterales con cada pas o regionales. Se adopta el criterio de mnimo costo en conjunto con el criterio de viabilidad tcnica y econmica de proyectos, considerando que el modelo econmico del mercado a seguir tiende a una alta competencia entre agentes y esto a su vez lleva a la eficiencia econmica del subsector, sujeto a las regulaciones de calidad del servicio y de administracin ordenada del mercado. 1.6.2.2 Proyeccin de Precios de Energticos Se proyectaron los precios de energticos, en trminos reales, sobre la base de referencias de estudios internacionales como es el caso del petrleo, sus derivados, y el carbn, a partir del Energy Outlook 2006, publicado en Febrero del 2006 por la Agencia de Administracin de Informacin de la Energa del Departamento de Energa de los Estados Unidos; y sobre referencias nacionales como es el caso del gas natural. 1.6.2.3 Metodologa de Planeamiento Los planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN han sido formulados bajo una metodologa de planeamiento que siguiendo el enfoque definido en el numeral 1, busca satisfacer los criterios generales expuestos en 1.6.2.1. La metodologa seguida se presenta esquemticamente en el Grfico N RE-17.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006-2015 25
En la Etapa 0 se determina la proyeccin de la demanda por escenarios, en la Etapa 1 se define la optimizacin de planes de expansin de generacin y transmisin troncal, considerando el criterio de mnimo costo. En la Etapa 2 se analiza la viabilidad econmica del plan bajo el modelo de operacin econmica del mercado, con los criterios establecidos y se modifica, segn el caso, el plan inicial obtenido. En las etapas 3, 4 y 5 se completa el anlisis tcnico y econmico del sistema y las extensiones del mismo. Las herramientas de anlisis utilizadas en las diferentes etapas fueron las siguientes: Etapa 1: Modelo de Planeamiento de Generacin y Transmisin Multinodal Super OLADE BID Etapa 2: Modelo de Operacin Econmica PERSEO, de OSINERG. Etapas 3 al 5: Modelo de Anlisis de Flujo de Carga WIN-FDC, y modelos de anlisis econmico en Hojas de Clculo.
Con la metodologa seguida se sustenta que, para cada escenario planteado, el PRE2006 concluye en planes de expansin de la generacin y la transmisin del SEIN de mnimo costo, que incluyen proyectos de generacin y transmisin viables econmicamente cuyas inversiones pueden ser realizadas por agentes del mercado del lado de la oferta o de la demanda, o por ambos, a fin de optimizar econmicamente el suministro de electricidad del corto plazo al largo plazo, en un entorno de competencia de manera que lleven a la eficiencia econmica del conjunto.
26
1.7 RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIN DE LA GENERACIN Y TRANSMISIN - ESCENARIO DE OFERTA BASE PLAN DE OBRAS Y PROGRAMA DE INVERSIN Los resultados del planeamiento de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el Escenario de Oferta Base concluyen en planes de expansin y programas de inversin de la generacin y transmisin. 1.7.1 Resultados del Planeamiento Programas de Inversin - Escenario de Crecimiento de Demanda Medio: El Plan de Expansin de la Generacin y Transmisin para el Escenario de Crecimiento de la Demanda Medio (Escenario Base), y su correspondiente programa de inversin, se presenta en los Cuadros N RE-04 y N RE-05 Cuadro N RE-04
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
2011
2015
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) CH Tarucani Turbogas Camisea 3 Turbogas Camisea 4 CH Santa Teresa Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita CH San Gabn 1 CH Pucar Total
70 80 170 170 170 150 170 170 71 220 120 49 170 170 110 520 159 174 120 130 3163
27
Cuadro N RE-05
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV 2009 Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) 2010 2011 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera LT Simple Circuito Vizcarra-Huallanca-Cajamarca Circuito 500 kV Chilca - Zapallal 2014 Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba Doble circuito 138 kV San Gabn II - Azngaro Circuito 220 kV Azngaro - Puno 2015 Segundo circuito 138 kV Combapata - Tintaya 53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 170 km 600 MW 55 km 75 km 575 km 96 km 246 km 159 km 123 km 101 km
Descripcin
Costos de Inversin (Miles US$) 29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 54 256 85000 (1) 11 067 28 117 85 254 28 792 35 407 16 695 21 260 10 605 En Ejecucin En Ejecucin
Observaciones
B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa Banco de condensadores en Barsi 2010 2011 2014 SVC Marcona Banco de condensadores en Balnearios Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 2014 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva SE Azngaro 220 kV Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 120 MVA 40 MVAr 40 MVAr 20 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr 60 MVAr 60 MVAr
En Ejecucin En Ejecucin
Los indicadores de planeamiento resultantes de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el escenario de demanda medio son los siguientes: Valor Presente Costo de Inversin Valor Presente Costo de Operacin Valor Presente Costo Total Costo Incremental de Expansin 1 497 1 556 3 053 34,3 US$ millones US$ millones US$ millones US$/MW.h
28
1.7.2 Resultados del Planeamiento Escenario de Crecimiento de Demanda Optimista El Plan de Expansin de la Generacin y Transmisin del SEIN para el Escenario de Crecimiento de la Demanda Optimista, y su correspondiente programa de inversiones, se presenta en los Cuadros N RE-06 y RE-07. Cuadro N RE-06
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA OPTIMISTA
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
2010
2011
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 Turbogas Camisea 3 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) Turbogas Camisea 4 Turbogas Camisea 5 CH Tarucani Turbogas Camisea 6 Turbogas Camisea 7 CH Santa Teresa Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita CH La Virgen CH Quitaracsa Total
70 80 170 170 170 150 170 170 170 71 220 120 170 170 49 170 170 110 520 159 174 58 112 3593
29
Cuadro N RE-07
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA OPTIMISTA Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de Transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV 2009 Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu 2010 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera LT Simple Circuito Vizcarra-Huallanca-Cajamarca 2011 Lnea de Transmisin 500 kV Chilca - Zapallal 2012 Lnea de Transmisin Machupicchu - Incasa 138 kV Lnea Extra Alta Tensin Chilca - Socabaya 500 Kv (2) Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba 2014 Segundo circuito 220 kV Ica - Marcona Lnea de Transmisin 500 kV Zapallal - Cajamarca Norte B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa 2009 Banco de condensadores en Barsi SVC Marcona 2011 Banco de condensadores en Balnearios S.E. Intermedia 500 kV Zapallal - Cajamarca Norte 2014 Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 20 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr Reactor 300 MVAR 60 MVAr 60 MVAr 40 MVAr 40 MVAr 650 km 96 km 76 km 900 km 246 km
Descripcin
Observaciones
53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 600 MW 170 km 55 km 75 km 575 km
29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 85000 (1) 54 256 11 067 28 117 85 254 28 792 7 973 275 000 35 407
200 000
En Ejecucin En Ejecucin
(1) Corresponde a la inversin en el convertidor Back to Back (2) Proyecto alternativo : Lnea de transmisin 220 kV Mantaro - Socabaya
Los indicadores de planeamiento resultantes de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el escenario de demanda optimista son los siguientes: Valor Presente Costo de Inversin Valor Presente Costo de Operacin Valor Presente Costo Total Costo Incremental de Expansin 1 856 1 854 3 710 33,2 US$ millones US$ millones US$ millones US$/MW.h
30
1.7.3
El Plan de Expansin de la Generacin y Transmisin del SEIN para el Escenario de Crecimiento de la Demanda Conservador y su correspondiente programa de inversiones, se presenta en los Cuadros N RE-08 y N RE-09. Cuadro N RE-08
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA CONSERVADOR
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) CH Tarucani CH Santa Teresa Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita Total
70 80 170 170 170 150 170 170 71 220 120 49 110 520 159 174 2573
31
Cuadro N RE-09
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA CONSERVADOR Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de Transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV 2009 Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu 2010 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera 2012 2014 Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba 53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 170 km 55 km 75 km 600 MW 246 km
Descripcin
Observaciones
29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 54 256 11 067 28 117 85000 (1) 35 407
B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa SVC Marcona 2014 Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 40 MVAr 40 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr 60 MVAr
En Ejecucin En Ejecucin
Los indicadores de planeamiento resultantes de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el escenario de demanda conservador son los siguientes: Valor Presente Costo de Inversin Valor Presente Costo de Operacin Valor Presente Costo Total Costo Incremental de Expansin 1 110 1 284 2 394 32,3 US$ millones US$ millones US$ millones US$/MW.h
32
1.7.4 El Polo De Generacin del Sur-Medio Sistema de Transmisin para la Conexin de las Centrales a Gas Natural de Camisea al SEIN Se espera que una parte significativa de las unidades de generacin a gas natural seran implementadas en la Zona Centro, cerca de Lima Metropolitana, como gran centro de consumo del SEIN y en donde se tiene acceso al gas natural de Camisea. Las unidades se construiran antes del City Gate de ingreso al sistema de distribucin de gas natural de Lima Metropolitana, al sur de la ciudad, entre las subestaciones 220 kV de San Juan e Independencia en Ica, en locaciones lo ms cercanas a Lima, por las ventajas de menor costo de gas sin pago de peaje de distribucin, y menores costos de transmisin para la evacuacin hacia las subestaciones de Lima. En esa zona se localizan tambin proyectos hidroelctricos, los que igualmente requieren evacuar su produccin hacia Lima. Sobre la base de los requerimientos de solicitudes de autorizacin de plantas trmicas, y las concesiones hidroelctricas en esa parte del SEIN, el Ministerio de Energa y Minas ha promocionado y concordado con los posibles generadores en la zona, previo estudio tcnico, un esquema de transmisin marco que contemple la conexin de los posibles proyectos de generacin al SEIN, conformando un polo de generacin elctrica, en el Sur-Medio Por la magnitud del potencial de generacin en ese polo de generacin, que podra superar los 1 500 MW, la transmisin prevista para el esquema se plantea se realice a 220 kV en una primera etapa y otra a extra alta tensin. El nivel de extra alta tensin ha sido definido para este esquema, con aislamiento mnimo para una tensin nominal de 500 kV, pero que sea posteriormente definido, luego de un estudio que considere aspectos tcnicos de diseo, acorde a las condiciones de la costa peruana (con baja precipitacin pluvial y contaminacin salina) y la sierra (con grandes altitudes); y, aspectos de armonizacin de tensiones para interconexiones internacionales. El esquema de la transmisin de la generacin del Sur Medio para la expansin de la generacin del Escenario de Oferta Base y Escenario de Demanda Medio para el ao final (2015) se presenta en el Grfico N RE-18.
33
Grfico N RE-18
SISTEMA DE TRANSMISIN CHILCA LIMA Escenarios de Demanda: Medio (2013) / Optimista (2011) / Pesimista (2013)
CAM ISEA 220KV
TG2 C AM ISEA 2X170 M W
ZAPALLAL 500KV
34 km
PL ANICIE 220KV
62 km
ZAPALLAL 220KV
CALLAHUANCA LDS CANTO GRANDE 220KV CHILLN 220KV POM ACOCHA SURQUILLO
VENTANILLA
CHAVARRA
SANTA ROSA
CHILCA 220KV
1.7.5 Planes de Expansin de la Generacin y Transmisin TroncalEscenario de Oferta Con Gas En El Sur Los planes de expansin de la generacin y transmisin troncal del SEIN para el Escenario de Oferta Con Gas en el Sur en Demanda Base del PRE-2006 se presentan en los Cuadros N RE-10 y RE-11 Cuadro N RE-10
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (CON GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
2011
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) CH Tarucani Turbogas Camisea 3 Turbogas Camisea 4 CH Santa Teresa Conversin Gas Natural TV3 - Ilo Conversin Gas Natural TV4 - Ilo Conversin Gas Natural TG1 - Ilo Conversin Gas Natural TG2 - Ilo Conversin Gas Natural TV - Ilo2 (Carbn) Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita CH San Gabn 1 CH Pucar Total
70 80 170 170 170 150 170 170 71 220 120 49 170 170 110
2012
2013 2014
34
Cuadro N RE 11
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (CON GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV 2009 Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu 2010 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera 2011 LT Simple Circuito Vizcarra-Huallanca-Cajamarca Circuito 500 kV Chilca - Zapallal 2014 Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba Doble circuito 138 kV San Gabn II - Azngaro Circuito 220 kV Azngaro - Puno 2015 Segundo circuito 138 kV Combapata - Tintaya 53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 600 MW 170 km 55 km 75 km 575 km 96 km 246 km 159 km 123 km 101 km
Descripcin
Costos de Inversin (Miles US$) 29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 85000 (1) 54 256 11 067 28 117 85 254 28 792 35 407 16 695 21 260 10 605 En Ejecucin En Ejecucin
Observaciones
B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa SVC Marcona 2011 2014 Banco de condensadores en Balnearios Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 2014 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva SE Azngaro 220 kV Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 120 MVA 40 MVAr 40 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr 60 MVAr 60 MVAr
En Ejecucin En Ejecucin
35
1.8. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA Los balances oferta demanda de los planes de expansin para el Escenario de Oferta Base y los Escenarios de Demanda Base, Optimista y Conservador, se presentan en los Grficos N RE-19, N RE-20 y N RE-21. Grfico N RE-19 Escenario de Demanda Base Balance Oferta Demanda SEIN
Ao 2006 2015 Tasa Escenario Base - Demanda Energa (GWh) Potencia (MW) 24 751 3 629 43 744 6 199 6.53% 6.13%
Cheves 158MW Ciclo Combinado Sta Rita 174MW Camisea 520MW Gaban1 120MW Pucar 130MW
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
24,7%
R 34,8%
E 38,1%
S 33,7%
2006
2007
2008
2009
2010 Ao
2011
2012
2013
2014
2015
Hdrico existente
Trmico Existente
Hidro Nueva
Trmico Nuevo
Demanda
Escenario Optimista - Demanda Ao Energa (GWh) Potencia (MW) 2006 24 751 3 629 2015 47 064 6 656 Tasa 7.40% 6.97%
Tarucani 49MW TGN Camisea 2x170MW Santa Teresa 110MW Ciclo Combinado Camisea 520MW Cheves 159MW Sta Rita 174MW La Virgen 58MW Quitaracsa 112MW
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 R 34,8% E 37,6%
TV Ventanilla 150MW
S 32,6%
E 35,7%
MW
R 41,6%
V 36,4%
A 24,9%
26,1%
25,1%
22,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ao
Hdrico existente
Trmico Existente
Hidro Nueva
Trmico Nuevo
Demanda
36
TV Ventanilla 150MW
R 34,8%
E 38,3%
S 35,7%
E 37,8%
2006
2007
2008
2009
2010 Ao
2011
2012
2013
2014
2015
Hdrico existente
Trmico Existente
Hidro Nueva
Trmico Nuevo
Demanda
1.9. PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA, CONSUMO DE GAS NATURAL Y EMISIONES 1.9.1 Produccin de Energa Elctrica por tipo de Energtico En el Grfico N RE-22 se presenta los cambios de la participacin por fuente de generacin en el horizonte de anlisis. Grfico N RE-22
Produccion de Energa (%) Participacin Porcentual por Fuente de Energa al ao 2015
100%
50%
0%
Hidro Gas Carbn Residual Diesel2
Hidro
Gas
Carbn
Residual
Diesel2
37
Esta modificacin en la estructura de la generacin elctrica se debe a la importante penetracin del gas natural en la produccin de electricidad, desplazando a la participacin de la generacin hidrulica y casi eliminando la del petrleo. Sin embargo, la participacin hidrulica se mantiene como predominante en la generacin de electricidad alcanzando una combinacin de participacin hidrulica trmica adecuada que refleja la disponibilidad y costos de recursos energticos en el pas. Para el escenario optimista hacia el final del perodo de anlisis, es decir el ao 2015, la participacin de la generacin con centrales hidroelctricas ser de 63,5%, la del gas natural de 34,7%, de los derivados de petrleo 1,3% y de carbn mineral de 0,5%. 1.9.2 Consumo de Gas Natural
El consumo total de gas natural en el perodo 2006 2015, para los Escenarios Medio, Optimista y Conservador; expresado en millones de m3 y millones de pie3, se presenta en el Cuadro N RE-12. Cuadro N RE-12
PROYECCION DEL GAN NATURAL DEL SEIN VOLUMEN DE CONSUMO DE GAS ANTURAL EN EL PERIODO 2006-2015 Fuente Camisea Talara Aguaytia Norte Total Escenario Medio Escenario Optimista Escenario Conservador Millones m3 Millones pie3 Millones m3 Millones pie3 Millones m3 Millones pie3 17784 628034 20119 710481 14797 522548 437 15447 1147 40517 348 12296 1303 46025 1019 35981 1121 39574 1230 43428 1735 61269 942 33274 20754 732934 24020 848248 17208 607692
1.9.3
Emisiones
La estimacin de emisiones, en toneladas por ao, producidas por las centrales de generacin trmicas para los escenarios de demanda Medio, Optimista y Conservador, se presentan en los Grficos N RE-23, N RE-24 y N RE-25, por contaminante CO2, NOx y CO respectivamente.
38
Grfico N RE-23
Conservador
Grfico N RE-24
EMISIN DEL XIDO DE NITRGENO (NOx) EN EL SEIN
60 000 50 000 40 000 Tn/Ao 30 000 20 000 10 000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medio 2012 Optimista 2013 2014 2015
Conservador
Grfico N RE-25
EMISIN DEL MONXIDO DE CARBONO (CO) EN EL SEIN
18 000 16 000 14 000 12 000 Tn/Ao 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medio 2012 Optimista 2013 2014 2015
Conservador
39
Se observa en general altas tasas promedio de crecimiento de las emisiones en el perodo de anlisis, debido a que el nivel actual de emisin por la oferta del SEIN es relativamente bajo dada la alta participacin de la generacin hidrulica en la produccin elctrica actual, situacin que se modifica con la implementacin de proyectos de generacin trmicos, principalmente a gas, y que origina el cambio de la estructura de la matriz energtica para produccin de electricidad. Al final del perodo de anlisis, es decir en el ao 2015, para el escenario medio, el total de emisiones de CO2 se estima en 8,5 millones Tn/ao, de NOx en 50 000 Tn/ao y de CO en 16 000 Tn/ao. 1.10. SISTEMAS AISLADOS MAYORES
Se analiz la evolucin de la generacin y transmisin de los siguientes Sistemas Aislados Mayores (Ver Grfico N RE-01): Sistema Aislado de Tarapoto-Moyobamba-Bellavista Sistema Aislado de Bagua-Jan Sistema Aislado de Puerto Maldonado Sistema Aislado de Iquitos
Actualmente se est ejecutando el proyecto de interconexin 138 kV Carhuaquero Bagua Jan que enlazar el Sistema Aislado de Bagua Jan, con el SEIN, se considera que con esta infraestructura se cubrir la demanda de la zona en el perodo de estudio, razn por la que no se realiza mayor anlisis. 1.10.1 Proyeccin de la Demanda
La proyeccin de las demandas de energa y potencia de los Sistemas Aislados Mayores para el Escenario de Demanda Medio se presentan en el Grfico N RE-26 y Grfico N RE-27. Grfico N RE-26
SISTEMAS AISLADOS MAYORES ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO
MW
30 20 10 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AOS
IQUITOS TARAPOTO-MOYOBAMBA -BELLAVISTA JAEN
40
Grfico N RE-27
SISTEMAS AISLADOS MAYORES ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO
PROYECCION DE LA DEMANDA - ENERGIA 250 200
GW.h
150 100 50 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AOS
IQUITOS TARAPOTO-MOYOBAMBA -BELLAVISTA JAEN
1.10.2
La expansin de la oferta ptima para los Sistemas Aislados Mayores se resume en el Cuadro N RE-13.
Cuadro N RE-13
Sistema Aislado
Proyecto
Tarapoto - Moyobamba - LT 220 kV Cajamarca - Caclic Bellavista Moyobamba Iquitos Puerto Maldonado Bagua -Jan Expansin como Sistema Aislado LT 138 kV San Gabn -Mazuco LT 66 kV Mazuco - Puerto Maldonado LT 138 kV Carhuaquero - Jan
41
1.11 INVERSIONES Las inversiones que demanda la expansin de generacin y transmisin segn el PRE 2006 para los escenarios medio, optimista y conservador sin gas natural en el sur del pas sera de US $ 2 571 millones, US $ 3 065 millones y US $ 1 999 millones, respectivamente. Para el caso del escenario medio con gas en sur, las inversiones totales seran de US $ 2 601 millones. En el caso de los Sistemas Aislados Mayores, la inversin prevista para el periodo de anlisis para un escenario medio se estima en US $ 71 millones. Cuadro N RE - 14
Cuadro N RE-14
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN Y TRANSMISIN INVERSIONES (Millones US $) Sistema Elctrico Escenarios Generacin Transmisin Sin Gas en el Sur Medio
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
Medio
42
SITUACIN AL ELECTRICIDAD
AO
2006
EVOLUCIN
DEL
SUBSECTOR
2.1 EVOLUCIN MACROECONMICA EN EL 2006 2.1.1 Inflacin El ndice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC) se increment 0,03 por ciento en diciembre de 2006, con lo que la tasa de inflacin de los ltimos doce meses fue 1,14 por ciento (Ver Cuadro N 2.1). Cuadro N 2.1
6,0 3,7 4,0 2,0 0,1 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3,7 2,5 1,5 1,5 1,1 3,5
Fuente: INEI
43
En el ao 2006 se registr una menor inflacin con respecto a la de 2005, esto es debido a la reduccin de precios de combustibles, de tarifas de servicios pblicos y de precios de algunos alimentos. Ver Cuadro N 2.1 y Grfico N 2.1. 2.1.2 Tipo de Cambio En diciembre de 2006, el tipo de cambio promedio fue de S/, 3,206 por dlar menor en 0,5 por ciento respecto a noviembre de 2006 y descendiendo 6,4 por ciento respecto al similar mes del ao anterior. En diciembre de 2006 el pblico vendi US$ 450 millones en el mercado spot, superior a las ventas de US$ 283 millones en noviembre; las ventas netas a futuro descendieron en US$ 214 millones en diciembre e igual comportamiento sigui la posicin de cambio de la banca que baj en US$ 108 millones. Ver Grfico N 2.2.
GRFICO N 2.2 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 2006
3,415 3,405 3,395 3,385 3,375 3,365 3,355 3,345 3,335 3,325 3,315 3,305 3,295 3,285 3,275 3,265 3,255 3,245 3,235 3,225 3,215 3,205 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oc t Nov Dic
Promedio Interbancario
Promedio Bancario
Promedio Informal
Fuente: BCRP
2.1.3 Producto Bruto Interno Durante el cuarto trimestre de 2006 la actividad econmica continu acelerndose, con un crecimiento de 8,5 por ciento, la segunda tasa ms alta de los ltimos 46 trimestres. Con este resultado, el Producto Bruto Interno (PBI) registr un crecimiento de 8,0 por ciento en el ao 2006 -el mayor de los ltimos 11 aossustentado principalmente en la evolucin de la demanda interna (10,4 por ciento) con un aumento del consumo privado de 6,3 por ciento, de la inversin privada de alrededor de 20,1 por ciento y del gasto pblico de 9,7 por ciento. En el Grfico N 2.3 se puede observar la evolucin anual en el perodo 1995-2006 del PBI y la Demanda Interna.
44
Fuente: BCRP
Durante el cuarto trimestre de 2006, los sectores no primarios fueron los que mostraron el mayor dinamismo, creciendo 10,9 por ciento. Entre stos destac el mayor crecimiento de la construccin (13,5 por ciento) y la manufactura no primaria (10,4 por ciento). Por su parte, los sectores primarios se incrementaron 1,7 por ciento, contrastando el comportamiento positivo del sector agropecuario (7,6 por ciento) con la cada de la minera e hidrocarburos (-7,6 por ciento). Con estos resultados, el crecimiento anual de los sectores no primarios se situ en 9,3 por ciento mientras que el de los primarios en 4,0 por ciento. Cuadro N 2.2
CUADRO N 2.2 PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variaciones porcentuales reales respecto al mismo perodo del ao anterior)
Fuente: BCRP
45
2.1.4 Riesgo Pas Del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2006, el riesgo pas medido por el spread del EMBI+ Per disminuy de 158 a 117 puntos bsicos; mientras que, en promedio, el riesgo pas de diciembre disminuy respecto a noviembre en 16 puntos bsicos, al pasar de 147 a 131 puntos bsicos. Esta evolucin sigue la tendencia de los spreads del resto de economas emergentes y de la regin, ante el menor pesimismo en el crecimiento de los Estados Unidos, reflejado en el incremento del rendimiento de los bonos de Tesoro norteamericano a 10 aos. Asimismo, el 2006 fue un ao favorable para los bonos soberanos peruanos, los que se beneficiaron de la mejora de la situacin macroeconmica del pas y del favorable contexto internacional. El lunes 20 de diciembre, la agencia Standard & Poor's mejor la calificacin de la deuda peruana y le asign una perspectiva de estable, de este modo, el riesgo pas de Per mantuvo la tendencia decreciente de aos anteriores, cerrando el ao 2006 con un mnimo histrico de 117 puntos bsicos. Al 3 de enero de 2007, el EMBI+ Per se ubic en 120 puntos bsicos. Ver Grfico N 2.4.
GRFICO N 2.4 INDICADORES DE RIESGO PAS (EMBI+) EN EL PER (En puntos bsicos)
46
2.2 PRIVATIZACIN Y CONCESIONES 2.2.1 Cronologa de las Privatizaciones y Concesiones (1994 2002) La dinmica de la inversin en el sector elctrico ha estado impulsada principalmente por los procesos de privatizacin y concesin. En adicin a estos procesos, tambin se han registrado nuevas inversiones en proyectos como el de Aguayta (por parte de Duke, Maple y otros) y San Gabn (Estado Peruano) y se han producido cambios en la estructura de propiedad de las empresas, principalmente como resultado de procesos de fusiones y adquisiciones. Se cuenta as con una estructura de propiedad diversa, compuesta por empresas estatales y otras empresas privadas de origen norteamericano (Duke, PSEG, Sempra, NRG Energy, Hydro Qubec), europeo (Tractebel, Endesa, Red Elctrica de Espaa, Skanska) y de la regin (IATE de Argentina e ISA de Colombia). En toda la experiencia de privatizacin del sector, la participacin del sector privado nacional se ha limitado a un porcentaje de propiedad que en ningn caso otorga el control de las empresas privatizadas. (Ver Cuadro N 2.3).
Cuadro N 2.3 CRONOLOGA DE LAS PRIVATIZACIONES Y CONCESIONES (1994-2002)
PRECIO (US$ MM) 176,5 212,5 41,8 524,5 10,4 120,1 228,2 8,6 59,7 51,3 179,2 74,5 9,5 65,4 227,5 272,5
EMPRESA Edelnor Luz del Sur Cahua Edegel Ede-Chancay Etevensa Egenor Ede-Caete EE Piura Electro Sur Medio MantaroSocabaya Reforzamiento Sur Cahua Oroya-D.Antamina y AguaytaPucallpa Electroandes Etecen y Etesur
ACTIVIDAD Distribucin Distribucin Generacin Generacin Distribucin Distribucin Generacin Distribucin Generacin Distribucin Transmisin Transmisin Generacin Transmisin Generacin Transmisin
% VENDIDO 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 100,0% 60,0% 98,2% BOOT BOOT 30,0% BOOT 100,0% Concesin
FECHA Jul.1994 Jul.1994 Abr.1995 Oct.1995 Dic.1995 Dic.1995 Jun.1996 Jun.1996 Oct.1996 Nov.1997 Feb.1998 Ene.1999 Mar.2000 Feb.2001 Jul.2001 Ago.2002
COMPRADOR Endesa y Enersis Chilquinta y Ontario Hydro Sipesa Endesa Endesa y Enersis Endesa Duke Chilquinta y Ontario Hydro Endesa IATE Hydro Quebec Red Elctrica de Espaa Skanska y Vatenfall ISA PSEG ISA
PROPIETARIO Endesa PSEG y Sempra Skanska y NRG Energy Endesa Endesa Endesa Duke PSEG y Sempra Endesa IATE Hydro Quebec Red Elctrica de Espaa Skanska y NRG Energy ISA PSEG ISA
Fuente: OSINERG
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2.2.2 Promocin de la Inversin Privada La inversin privada deber convertirse en el eje central para dinamizar la economa, generar empleo y reducir los niveles de pobreza existentes, mientras que el Estado deber enfocarse en cumplir cada vez con mayor eficiencia su rol subsidiario, garantizando un mayor y mejor acceso de la poblacin a los servicios bsicos. Por los importantes resultados alcanzados y los indicadores estadsticos que los confirman, se puede sealar que el Per ofrece a los inversionistas: Situacin macroeconmica estable; Menor riesgo-pas frente a otros pases de la regin; Oportunidades de inversin; La ley ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) y el acceso libre de arancel diversos a otros mercados; y La decisin poltica de favorecer la atraccin de inversiones y mantener en el tiempo un manejo econmico responsable.
El Per ofrece a los inversionistas sectores con claras ventajas comparativas como la minera, con yacimientos de clase mundial y que explica gran parte de las inversiones realizadas en el pas en los ltimos aos; la agricultura que permite exportaciones en perodos de contra estacin; el sector pesquero y la acuicultura que ofrece una gran diversidad de recursos de aprovechamiento sostenible; la produccin textil y las confecciones que se ha especializado en tejidos de punto de gran calidad, y el turismo con multiplicidad de atractivos arqueolgicos, culturales y naturales, adems de una creciente infraestructura hotelera y de servicios. A estos sectores se suman otros campos tambin con grandes perspectivas de desarrollo como la industria forestal y el aprovechamiento de la inmensa biodiversidad peruana, adems de una mano de obra capaz a precios competitivos. Mencin especial merece el desarrollo del proyecto de gas natural de Camisea, que conllevar la transformacin de la matriz energtica nacional y que ha promovido el diseo de un megaproyecto adicional para lograr su exportacin a Norteamrica. Tambin se debe relevar la cartera de oportunidades de inversin en infraestructura que viene promoviendo ProInversin (por ms de US$ 4 000 millones), especialmente en la construccin de carreteras y la operacin de puertos y aeropuertos. Tambin se debe destacar que el Per cuenta con una moderna y apropiada normatividad aplicable a la inversin extranjera, basada en el principio del trato no discriminatorio. Un aspecto a enfatizar es que con la finalidad de consolidar el marco jurdico de proteccin a la inversin, el Per ha sido tambin muy activo en la negociacin de convenios bilaterales de promocin y proteccin recproca de inversiones, de los cuales ya ha negociado 29 convenios con pases de la Cuenca del Pacfico, Europa y Amrica Latina. Asimismo, se ha suscrito un convenio con OPIC (Overseas Private Investment Corporation) que facilita su operacin otorgando coberturas a inversiones que se desarrollan en el Per.
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2.3 INVERSIONES 2.3.1 Inversiones en el Ao 2006 En este rubro se detalla las inversiones realizadas por las empresas estatales y privadas que tienen concesin de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica; as como las inversiones ejecutadas en el marco del Plan de Electrificacin Rural durante el ejercicio 2006. Al 31 de diciembre del ao 2006, la inversin realizada fue de US$ 480,16 millones. Dicho monto es mayor en 25% con respecto al registrado en 2005. Del total de inversiones ejecutadas en 2006, US$ 362,74 millones (81,30 por ciento) correspondi a inversiones elctricas (construccin, rehabilitacin de centrales hidrulicas, trmicas, subestaciones, lneas de transmisin, redes de distribucin, otros) y US$ 83,46 millones (18,70 por ciento) a inversiones no elctricas (terrenos, edificios, equipos, vehculos de transporte, equipos de comunicacin e informtica, otros). En cuanto a inversiones en obras de electrificacin rural, stas ascienden a US$ 33,96 millones (7 por ciento) que estn enmarcadas en el proceso de ampliacin de la frontera elctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del Per. Ver Grfico N 2.5.
GRFICO N 2.5
INVERSIONES EN EL AO 2006
Electrificacin Rural 7% Inversiones no elctricas 17% Inversiones elctricas 76%
Las inversiones ejecutadas en el 2006 se orientaron a los siguientes rubros: a) En Generacin, US$ 289,57 millones, de los cuales 89,92 por ciento corresponde al sector privado y 10,08 por ciento al sector estatal. b) En Transmisin, US$ 16,54 millones de los cuales el 100 por ciento corresponde al sector privado. c) En Distribucin, US$ 140,09 millones, de los cuales 52,50 por ciento corresponde al sector privado y 47,50 por ciento al sector estatal.
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2.3.2 Evolucin de las Inversiones En el perodo 1990 2006, las empresas concesionarias de generacin invirtieron US$ 2 895 millones, las empresas concesionarias de transmisin US$ 776 millones y las empresas concesionarias de distribucin US$ 3 434 millones. En el Grfico N 2.6 se puede apreciar la evolucin de las inversiones en el subsector electricidad de las empresas concesionarias de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica durante el perodo 1990 2006.
GRFICO N 2.6
EVOLUCIN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR ELCTRICO
(ESTATAL, PRIVADA Y ELECTRIFICACIN RURAL)
700
659
600
594
61 3
millones US$
500 400
509
508 480 440 394 340 359 351 324 260 350
300 200
164 137 115 214 174 167 79 74 60 7 1990 1991 1992 1993 1994
295 235 169 95 47 1996 1997 51 55 53 45 17 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 132 110 111 81 43 11 6 39 2004 117 45 2005 96 34 2006 211 166 136 231
208
203
202
100 0
Estatal
Privada
Rural*
Total
El Estado logr avances importantes en la electrificacin rural del pas desde el ao 1993, con la creacin de la Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas (DEP/MEM), incrementndose la cobertura nacional desde el 56,8%, en ese ao, hasta el 78,7% en el ao 2006; sin embargo, todava queda un largo camino por recorrer, fijndose como meta llegar al 93,1% en el ao 2015. En el Grfico N 2.7 se puede visualizar la evolucin de las inversiones en el subsector electricidad ejecutadas por la DEP/MEM durante el perodo 1993 2006.
50
GRFICO N 2.7
EVOLUCIN DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS POR LA DIRECCIN EJECUTIVA DE PROYECTOS PERODO 1993 - 2006 160 140 120
136
Millones de US$
100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
74
74 47 51 55 53 45 43 17 39 45 34
51
2.4
2.4.1 Capacidad instalada de generacin La capacidad instalada de generacin en el pas a diciembre del 2006 fue de 6 548 MW, lo que represent un aumento de 5,6% respecto a la capacidad instalada del ao 2005. La estructura de la capacidad instalada segn su origen est compuesto por 51 % de centrales trmicas y 49 %, por centrales hidrulicas, conforme se aprecia en el Grfico N 2.8.
GRFICO N 2.8
POTENCIA INSTALADA 2006 POR ORIGEN Total : 6 548 MW
4 000
3 208 3 000 MW
3 339
2 000
49% 51%
1 000
0
Hidrulica Trmica
La capacidad instalada del SEIN alcanz los 5 5 3 5 MW y, la capacidad instalada de los Sistemas Aislados fue de 1 013 MW. El Grfico N 2.9 muestra la distribucin de la potencia instalada a nivel nacional segn el sistema.
GRFICO N 2.9
POTENCIA INSTALADA 2006 POR SISTEMA Total : 6 548 MW
52
Segn el tipo de servicio, la potencia instalada total a nivel nacional se distribuye en 85% corresponde al mercado elctrico y 15% al mercado de uso propio (autoproductores). Ver Grfico N 2.10.
GRFICO N 2.10
POTENCIA INSTALADA 2006 POR TIPO DE SERVICIO Mercado Elctrico : 5 568 MW (85 %) Uso Propio : 980 MW (15 %) 6 000 5 000 MW 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Para mercado elctrico
SEIN 18% 96% 82% 4%
A nivel nacional, las centrales hidroelctricas acumularon al ao 2006 una potencia instalada de 3 208 MW, que representa un 49% del total. La central hidroelctrica Santiago Antnez de Mayolo es el que tiene una mayor potencia instalada, con 798 MW. Las empresas con mayor capacidad instalada hidroelctrica en el mercado elctrico nacional Electroper S.A. (34%) y EDEGEL S.A.A. (24%). Por su parte, las centrales trmicas, en el ao 2006, acumularon a nivel nacional una capacidad instalada de 3 339 MW con una representacin del 51% del total. Se destaca las centrales trmicas de Ventanilla (500 MW), Santa Rosa (281 MW) y de Ilo 1 (269MW). En los Grficos N 2.11 y N 2.12 se aprecia la evolucin de la potencia instalada desde el ao 1995 al 2006 por tipo de generacin y de servicio, respectivamente. El crecimiento anual promedio en el perodo 1995-2006 es 190 MW/ao; y para el perodo 2000-2006 el crecimiento promedio anual es de 115 MW/ao.
53
GRFICO N 2.11
POTENCIA INSTALADA - GENERADORAS PARA MERCADO ELCTRICO 1995 - 2006*
6 000 5 000 4 000
MW
3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Total
(*) Informacin preliminar Fuente: MEM - DGE
Hidrulica
Trmica
GRFICO N 2.12
Total
(*) Informacin preliminar Fuente: MEM DGE
Hidrulica
Trmica
2.4.2 Produccin de energa elctrica La produccin de energa elctrica a nivel nacional en el ao 2006 fue de 27 374 GW.h, registrndose un incremento de 7,3 % respecto al ao 2005. Conforme se aprecia en el Grfico N 2.13, la estructura de la produccin fue de 71% de origen hidrulico y 29% de origen trmico; por sistema, el 92% fue producido en el SEIN y el 8% en los Sistemas Aislados; segn el tipo de servicio, 94% fue producido en el mercado elctrico y 6% de uso propio. Ver Grfico N 2.14 y Grfico N 2.15.
54
GRFICO N 2.13
PRODUCCIN DE ENERGA ELECTRICA 2006 POR ORIGEN Total : 27 374 GW.h 20 000 16 000
GW.h
12 000
71%
8 000 4 000 0
Hidrulica Trmica 29%
GRFICO N 2.14
PRODUCCIN DE ENERGA ELECTRICA 2006 POR SISTEMA Total : 27 374 MW
Interconectado 92%
25 234 GW.h
Aislado 8%
2 140 GW.h
GRFICO N 2.15
PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA 2006 POR TIPO DE SERVICIO
SERVICIO PBLICO : 25 651 GW.h (94 %) AUTOPRODUCTORES : 1 723 GW.h ( 6 %)
2%
98 % 89 % 11 %
GW.h
Servicio Pblico
Interconectado
Autoproductores
Aislado
55
La produccin de energa elctrica a nivel nacional aument de 16 680 GW.h en el ao 1995 a 27 374 GW.h en el ao 2006, lo que ha representado un incremento promedio anual de 954 GW.h. En el perodo 2000 2006, dicho crecimiento fue del orden de 1 190 GW.h/ao. Ver Grfico N 2.16. La evolucin histrica por tipo de fuente de generacin y por servicio se muestra en los Grficos N 2.16 y N 2.17.
GRFICO N 2.16
PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA - PARA EL MERCADO ELCTRICO 1995 - 2006*
5 000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *
GRFICO N 2.17
PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA - PARA USO PROPIO 1995 - 2006* 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999
G W .h
Trmica Hidrulica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *
56
2.4.3 Capacidad instalada de transmisin La longitud total de las lneas de transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional y los Sistemas Aislados es de 15 273 km. Segn el sistema elctrico, el 98% del total de las lneas pertenecen al SEIN y el 2% a los sistemas aislados. Por otro lado, el 37% de las lneas son de 220 kV, el 22% de 138 kV, el 31% de 60 y 69 kV y el 10% con tensiones de entre 30 y 50 kV. Ver Grfico N 2.18 y Grfico N 2.19.
GRFICO N 2.18
LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISION 2005, POR TIPO DE LINEA
TOTAL : 15 273 km
84 % 16 000 14 000 12 000 km 10 000 8 000 6 000 4 000 0 Principal Secundaria
16 %
GRFICO N 2.19
SS AA 2%
SEIN 98%
57
2.4.4 Ventas de energa elctrica Las ventas de energa elctrica en el 2006, alcanzaron los 22 318 GW.h registrndose un incremento de 7,8 % respecto al ao 2005. Ver Grfico N 2.20 Segn el mercado, el 55% de las ventas se efectuaron en el mercado regulado y el 45% en el mercado libre; segn el sistema elctrico, el 96% de las ventas se efectuaron en el SEIN y el 4 % restante en los sistemas aislados. Por otro lado, el 37% de las ventas fueron efectuadas por las empresas generadoras y el 63% por las empresas distribuidoras.
GRFICO N 2.20
VENTA DE ENERGA ELCTRICA 2006, POR SISTEMA
13 147
8 248
923 SS AA
Distribuidoras
En el Grfico N 2.21 se aprecia en mayor detalle las ventas de energa elctrica al ao 2006.
GRFICO N 2.21
VENTA DE ENERGA ELCTRICA 2006, POR TENSIN Generadoras : 8 248 GW.h Distribuidoras : 14 069 GW.h
38%
GW.h
58
En el Grfico N 2.22 se presenta la evolucin de las ventas al mercado libre y regulado y en el Grfico N 2.23 por sector econmico.
GRFICO N 2.22
EVOLUCIN DE VENTAS DE ENERGA ELCTRICA POR TIPO DE MERCADO 1995 - 2006* 24 000 20 000 16 000
G W .h
Libre
Regulado
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
GRFICO N 2.23
EVOLUCIN DE LAS VENTAS POR ACTIVIDAD ECONMICA
12 000 10 000 8 000 GW.h 6 000 4 000 2 000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Industrial Comercial Residencial Alumbrado Pblico
59
2.4.5 Mxima demanda La mxima demanda de potencia registrada en el SEIN durante el ao 2006 fue de 3 580 MW, registrndose un incremento de 8 % respecto al ao 2005. En el Grfico N 2.24 se muestra dicha demanda mxima.
GRFICO N 2.24
EVOLUCIN DE LA MXIMA DEMANDA 1995 - 2006 * 4 000 3 500 3 000 2 500 MW 2 000 1 500 1 000 500 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3580 3452 3396 3 279 3282 3351 3338 3321 3 193 3 044 2 959 2 851 3 045 2 974 2 928 2 915 3 107 3 008 3 157 3 092 3 024 2979 2974 2905 2 907 2 915 2 896 2 936 2 885 2 884 2 887 2 942 2973 2974 3 138 3 127 3012 2 965 3314 3322 3353 3 234 3 175 3131 3045 3 245 3 305 3514
3 580
2 052
En el Grfico N 2.25 se muestra la evolucin de la mxima demanda del SEIN en MW, durante el perodo 2003 2007.
GRFICO N 2.25
MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA MENSUAL 2003 - 2007* 3 800 3 700
3647
3 600 3 500
3589
MW
Febrero
2003
Abril
2004
Junio
2005
Agosto
2006
Octubre
2007
Diciembre
2006 *
60
2.4.6 Balance de oferta y demanda del SEIN A fines del ao 2006, la oferta efectiva del SEIN fue de 4866 MW, de los cuales 2826 MW (58%) corresponden a las centrales hidroelctricas, 1190 MW (24%) a centrales trmicas a gas natural, 630 MW (13%) a centrales trmicas que utilizan petrleo Diesel y residual, 142 MW (3%) a una central trmica que utiliza carbn y 79 MW (2%) a plantas de cogeneracin. Esta oferta cubri la mxima demanda del perodo que fue de 3 580 MW, por lo que la reserva del sistema fue de 36%. Grfico N 2.26.
GRFICO N 2.26
6000 5000 Reserva 4000 MW 3000 2000 1000 0 Oferta Demanda Hidroelctricas Trmicas
Caracteristica Hidroelctricas Trmicas a GN Trmicas D2 y R Trmicas a Carbn Trmicas a VAPOR Total Oferta Mxima Demanda Reserva
En el Grfico N 2.27 se aprecia el despacho de generacin para el da de mxima demanda del ao 2006 en el SEIN y su porcentaje de participacin por tipo de energtico. A la generacin hidroelctrica le corresponde 74,3%, al gas natural 19,8%, al carbn mineral 3,3% y a la generacin con Diesel y residual 2,6%.
GRFICO N 2.27 DESPACHO DE GENERACIN PARA EL DA DE MAXIMA DEMANDA DEL AO (19 de Diciembre de 2006)
3 580 MW 3 700 3 500 3 300 3 100 2 900
MW
Mxima Demanda
2,6
19,8 % 3,3
74,3 %
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
Horas
Hidroelctricas
Carbn
Gas Natural
Residual y Diesel
23:30
61
La curva de oferta trmica del SEIN se presenta en el Grfico N 2.28. Se aprecia que hasta 900 MW el costo variable asciende a 20 US$/MW.h; para los 400 MW adicionales, el costo variable se incrementa hasta 70 US$/MW.h y para los siguientes 500 MW el costo variable llega a 170 US$/MW.h.
GRFICO N 2.28
En el Grfico N 2.29 se aprecia la evolucin en el perodo enero 2001 - Marzo 2007 de los costos marginales promedios mensuales del SEIN; y, los precios de barra de energa activa en la barra Santa Rosa 220 kV - Lima que constituyen los valores esperados de los costos marginales en el SEIN. Una nueva conformacin de precios a nivel de generacin para usuarios regulados est prevista en la Ley N 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica, a partir de la ponderacin de los precios por contratos con y sin licitacin.
GRFICO N 2.29
160 CMg Pomedio Corto Plazo Mensual Precio en Barra de Energa Activa
140
120
100 US$/MW.h
80
60
40
20
2001
2002
2003
MESES
2004
2005
2006
2007
62
2.4.7 Prdidas En el Grfico N 2.30 se muestra la evolucin de las prdidas a nivel de distribucin desde el ao 1993, que ha ido descendiendo hasta llegar en el ao 2006 a 8,4%.
GRFICO N 2.30
PORCENTAJE DE PRDIDAS DE ENERGA ELCTRICA EN DISTRIBUCIN (% )
25
21.9 20.6 19.7 17.0
20
15 (%)
9.0% 8.7% 8.5% 8.4%
14.5 12.4
7.7% 4.8% 4.3%
11.3
10.4
3.8%
10
9.7
3.3%
9.1
2.5%
9.1
2.0%
8.7
1.5%
8.4
0.8% 6.9%
8.4
0.0% 6.9%
7.9%
7.6%
7.5%
7.4%
7.3%
7.3%
7.3%
7.1%
6.9%
7.0%
7.1%
7.0%
2.4.8 Clientes El nmero de clientes del sector elctrico en el ao 2006 fue de 4 386 573, lo que representa un incremento de 7,7 % respecto al ao 2005. Segn el tipo de mercado, el 99,99% de los clientes son servidos en el mercado regulado y el 0,01% en el mercado libre; en la prctica, excepto un nmero insignificante que es atendido por las empresas generadoras, el 99,99% es servido por las empresas distribuidoras. Ver Grfico N 2.31 y Grfico N 2.32.
GRFICO N 2.31
EVOLUCIN DEL NMERO DE CLIENTES REGULADOS 1995 - 2006*
4 500 000 4 000 000 Nmero de Clientes 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
63
GRFICO N 2.32
EVOLUCIN DEL NMERO DE CLIENTES LIBRES 1995 - 2006*
300 250 Nmero de Clientes 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
2.4.9 Grado de electrificacin El grado de electrificacin determinado preliminarmente para el ao 2006 es de 78,6%, registrndose un incremento de 0,6 % respecto al ao anterior. Desde la promulgacin de la Ley 25844, este indicador se ha incrementado en 25,1 %. Ver Grfico N 2.33.
GRFICO N 2.33
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIN (1992 - 2006)
85 80 75
64.9 66.1 67.7 69.5 72.2 73.5 74.9 75.3 76.0 76.3 78.1 78.7
70
56.8
61.1 54.8
65 60 55 50 45 40
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2.4.10 Precio medio En el 2006, el precio medio de energa elctrica fue de 8,7 ctvo $ / kW.h En el Grfico N 2.34 se muestra los precios medios por tipo de empresa y tipo de mercado. Para el mercado libre las generadoras tienen un precio medio de energa elctrica, igual a 5,63 ctvo $ / kW.h., para las distribuidoras este precio es de 5,53 ctvo $ / kW.h. En lo que respecta al mercado regulado el precio medio de energa elctrica fue de 9,20 ctvo $ / kW.h.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 64
GRFICO N 2.34
PRECIO MEDIO POR TIPO DE EMPRESA Y MERCADO
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9.20
Ctvo. US $/Kw.h
5.63
5.53
Generadora
Distribuidora
Mercado Libre
2.5
Las leyes peruanas promueven la participacin de la inversin privada en el subsector electricidad bajo la concepcin de negocios elctricos, en generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de electricidad, regidos por las reglas de libre mercado y sin restriccin alguna. En el caso de suministros para el servicio pblico de electricidad, definido actualmente como aquellos consumos con una demanda mxima menor que 1 MW, la Ley establece un sistema de precios regulados basado en el principio de costos marginales, en el reconocimiento de costos eficientes y su comparacin con los precios libres de mercado reconociendo una tasa de actualizacin de 12% real anual. 2.5.1 Mercados Elctricos La Ley de Concesiones Elctricas, LCE, N 25844, promulgada en noviembre de 1992; define varios tipos de transacciones en el mercado elctrico entre las que destacan: Mercado de Servicio Pblico o Mercado Regulado, destinado actualmente a clientes con consumos menores a 1 MW Los precios mximos son fijados por el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa (OSINERG), a partir del costo marginal de corto plazo de la generacin y el valor agregado de transmisin y distribucin de los correspondientes sistemas econmicamente adaptados. Mercado libre, para las transacciones entre clientes mayores, definidos actualmente como aquellos con demandas superiores a 1 MW, y las empresas suministradoras de electricidad que puedan ser generadoras o distribuidoras. El precio, volumen y condiciones a transar son libres y sin intervencin del Estado. Mercado de Oportunidad, para transacciones puntuales, realizadas en circunstancias de demanda y/u oferta no previstas. Las condiciones de
65
contratacin son libres entre las partes sin intervencin del Estado. Este tipo de mercado no est definido en la normatividad, sin embargo es permitido. Mercado Inter Generadores, conformado por las negociaciones entre empresas generadoras de electricidad integrantes de un sistema elctrico interconectado, cuyo despacho de carga es efectuado por un Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES). Las transacciones se realizan al costo marginal correspondiente a la operacin real del sistema en el perodo de la transaccin.
2.5.2 Agentes del Negocio Elctrico En la actividad elctrica intervienen los siguientes grupos de actores: Los clientes o usuarios pueden ser aquellos que realizan sus transacciones en forma libre, actualmente con demanda superior a 1 MW, o aquellos que pertenecen al mercado regulado con demanda inferior a 1 MW. Las Empresas Concesionarias de Electricidad que pueden ser generadoras, transmisoras y distribuidoras. El Comit de Operacin Econmica del Sistema, COES, (http://www.coes.org.pe/)cuyo objetivo fundamental es el despacho econmico de acuerdo a lo establecido en la LCE y que est integrado por las empresas generadoras y transmisoras. El Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minas, OSINERGMIN, (http://www.osinerg.org.pe/) que conforme a los artculos 1, 2 y 18 de la Ley 28964, se cre el actual Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurdicas de derecho pblico interno o privado y las personas naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minera, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversin en Energa compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual y el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. Tiene personera jurdica de derecho pblico interno y goza de autonoma funcional, tcnica, administrativa, econmica y financiera. La misin del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en el mbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minera, as como el cumplimiento de las normas legales y tcnicas referidas a la conservacin y proteccin del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. El Ministerio de Energa y Minas, MEM, (http://www.minem.gob.pe/)es el encargado de velar por el cumplimiento del marco legal vigente (Ley de Concesiones Elctricas). Su funcin es conducir las polticas energticas de mediano y largo plazo orientadas al aprovechamiento ptimo de los recursos sin perjudicar al medio ambiente. Adems, dicta la normatividad general de alcance
66
nacional en las materias de su competencia y promueve la inversin privada en el sector. Por otro lado el MEM es el nico organismo con poder concedente, por lo que otorga concesiones y autorizaciones para participar en el negocio elctrico en el Pas. El Grfico N 2.35 muestra la relacin entre los actores.
GRFICO N 2.35 AGENTES DEL NEGOCIO ELCTRICO
Cabe mencionar que, de ser necesario, en el marco de la aplicacin de las normas de libre competencia, represin de la competencia desleal, publicidad en proteccin al consumidor y otras normas de su competencia en el sector electricidad e hidrocarburos, existe el Instituto de Defensa de la libre Competencia y de la Proteccin a la Propiedad Intelectual, INDECOPI (http://www.indecopi.gob.pe/)
2.5.3 Formas de ejercicio de la actividad elctrica Las actividades elctricas pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, pblicas o privadas, mediante concesiones o autorizaciones. Se requiere concesin mediante contrato con el Estado, cuando se utiliza un recurso energtico hidrulico o geotrmico para una potencia instalada superior a 20 MW; cuando se requiere la imposicin de servidumbre para hacer uso de bienes del Estado o de terceros en la transmisin de electricidad; o cuando se efecta la distribucin de electricidad para el servicio pblico con una demanda superior a 0,5 MW.
67
Se requiere autorizacin cuando se desarrollan actividades de generacin termoelctrica independientemente del recurso energtico primario, y la capacidad instalada sea igual o mayor a 0,5 MW; as como cuando se utilicen recursos hidrulicos o geotrmicos y la capacidad instalada sea superior a 0,5 MW e igual o inferior a 20 MW. Solamente se requiere informar al Ministerio de Energa y Minas (MEM) el inicio de la operacin, cuando se desarrollan actividades de generacin, transmisin o distribucin y la capacidad instalada es inferior a 0,5 MW. Dentro el marco de las transferencias regionales, los gobiernos regionales tienen las facultades de otorgar concesiones de distribucin con una demanda no mayor a 30 MW con fines de servicio pblico de electricidad, siempre que se encuentren en el mbito de la regin; as como otorgar autorizaciones y llevar el registro de generacin de energa elctrica con potencia instalada mayor a 500 kW y menores a 10 MW (minicentrales) siempre que estn en la regin. 2.5.4 Tarifas elctricas El marco conceptual del modelo tarifario actual tiene como aspectos fundamentales la eficiencia econmica, en la medida que los precios deben constituir una seal para la correcta asignacin de recursos, la equidad, que implica la no discriminacin de precios segn el destino de la electricidad, la suficiencia, es decir, proveer a la empresa de los recursos necesarios para la explotacin y desarrollo eficiente de las instalaciones y la inteligibilidad, entendida en el sentido que las tarifas deben ser suficientemente simples de comprender por parte de los usuarios y fciles de controlar por parte de las autoridades reguladoras. En este contexto existe un proceso por el cual se fijan las tarifas elctricas , empezando por el clculo de las tarifas en Barra para el mercado regulado de generacin por el COES y propuestas a OSINERG para su aprobacin. Dichas tarifas no deben apartarse en ms de 10% del promedio de los precios del mercado libre. El servicio de transmisin es de acceso libre y su costo se incorpora en el precio de las barras de retiro. Dicho costo considera el valor nuevo de reemplazo y los costos estndares de operacin y mantenimiento del sistema econmicamente adaptado. Las tarifas de distribucin incorporan el valor agregado de distribucin basado en costos estndares de inversin, operacin y mantenimiento de una empresa modelo eficiente1 El clculo de las tarifas elctricas considera la tasa de actualizacin de 12%.
68
2.5.5 Sistema Econmicamente Adaptado En transmisin y distribucin el sistema econmicamente adaptado, por definicin de la Ley, corresponde a aquel sistema elctrico en el que existe una correspondencia de equilibrio entre la oferta y la demanda de energa, procurando el menor costo y manteniendo la calidad del servicio. 2.5.6 Libre acceso y libre competencia
La LCE garantiza el libre acceso a las lneas de transmisin y redes de distribucin, fomenta la libre competencia mediante la participacin de personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras en todas las actividades elctricas, la vigencia del libre mercado, la proteccin al consumidor menor y la eliminacin de todo abuso de posicin dominante o monoplica. 2.5.7 Incorporacin de la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica La Ley N 28832, ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica, publicado el 23 de julio de 2006 tiene los siguientes objetivos: Mantener los principios econmicos que sirven de base al Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas, para la determinacin de los precios en generacin, por cuanto se estima que ellos representan la forma ms eficiente de desarrollar la generacin elctrica y favorecer el bienestar social; Corregir, en la Ley de Concesiones Elctricas, las deficiencias que se identificaron como barreras para el desarrollo de la competencia en el sector de generacin, e incorporar las medidas necesarias para fomentar dicha competencia; Reducir, en tanto sea posible, la intervencin administrativa del Regulador para la determinacin de los precios de generacin, prefiriendo soluciones de mercado cuando stas pueden darse; Asegurar la suficiencia de generacin que reduzca la exposicin del sistema elctrico peruano a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energa, con un mnimo de intervencin.
69
3.
3.1 INTRODUCCIN Dentro del marco normativo del subsector electricidad corresponde al Ministerio de Energa y Minas, a travs de la Direccin General de Electricidad, formular el Plan Referencial de Electricidad con el objeto de brindar la informacin prospectiva que sirva a los agentes que participan en el subsector, o tienen intencin de participar en la toma de decisiones de inversin en el mercado nacional. As mismo, est dirigido a las entidades o personas con inters en el conocimiento del desarrollo elctrico del pas. En el presente documento contiene el Plan Referencial de Electricidad formulado por el Ministerio de Energa y Minas para el perodo 2006 2015 (PRE-2006), sobre la base informativa que abarca hasta el ao 2005. El PRE-2006 contempla la expansin de la generacin y la transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y los Sistemas Aislados Mayores. La formulacin del PRE-2006 se basa en estudios de proyeccin de la demanda de electricidad, expansin de la generacin y la transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y de los Sistemas Aislados Mayores del pas; as como del anlisis de las interconexiones internacionales. 3.1.1 Enfoque del Plan Referencial de Electricidad
La formulacin del PRE-2006 ha sido realizada bajo un enfoque que considera los siguientes criterios bsicos:
a) Se formula bajo la perspectiva de la autoridad del sector sobre la base de
mercado de competencia, y que en el largo plazo las decisiones de expansin de la generacin tomadas por los agentes llevarn a la eficiencia econmica de dicho mercado.
c) Los proyectos de generacin y transmisin elctrica son de larga maduracin, por
la magnitud de la inversin y el perodo de vida til de sus instalaciones, por lo que las previsiones econmicas y de financiamiento de los agentes econmicos que participan en el mercado se deben proyectar en ese horizonte, o sea dentro de un plan de largo plazo.
d) Dada la complejidad de las acciones, estrategias y decisiones de carcter privado
de los agentes que compiten en el mercado, los planes de generacin y transmisin expuestos en el PRE-2006 no representan ninguna recomendacin para priorizar la ejecucin de obras, sino la visin de las perspectivas del mercado bajo criterios de eficiencia econmica del conjunto, y que sirven de base para la
70
toma de decisiones de las entidades pblicas y privadas. En consecuencia, los resultados del PRE-2006 deben ser considerados solo como seales indicativas de carcter tcnico y econmico para la expansin de la generacin y transmisin del SEIN y los Sistemas Aislados Mayores, dado que la ejecucin real depender del resultado de la competencia de los diferentes agentes del sector dentro del marco regulatorio vigente. 3.1.2 mbito Geogrfico del PRE-2006 - Zonas
Para fines de anlisis tcnico y econmico de la expansin de la generacin y la transmisin, el SEIN se disgrega en cuatro grandes zonas oferta/demanda, o reas de sistemas elctricos de potencia, interconectadas por enlaces de transmisin troncales del SEIN. Las reas geogrficas de influencia de las zonas definidas del SEIN se presentan en el Cuadro N 3.1 Adems, el mbito geogrfico del PRE-2006 incluye los siguientes sistemas aislados mayores: Sistema Aislado de Iquitos Sistema Aislado de Tarapoto Moyabamba - Bellavista Sistema Aislado de Bagua - Jan Sistema Aislado de Puerto Maldonado
En el Grfico N 3.1 se indican las zonas definidas as como los Sistemas Aislados Mayores, sobre el sistema de transmisin existente del SEIN. Cuadro N 3.1 reas Geogrficas de Influencia de Zonas del SEIN
71
Grfico N 3.1
72
3.1.3
Escenario Base - Crecimiento de la Demanda Medio: Escenario de crecimiento de la demanda de mayor probabilidad de ocurrencia. Crecimiento de la Demanda Optimista: Escenario del mayor crecimiento de la demanda esperado. Crecimiento de la Demanda Conservador: Escenario de menor crecimiento de la demanda esperado. Escenarios de Oferta
(ii)
(iii)
3.1.3.2
A diferencia de las zonas norte y centro del pas, en donde para el horizonte de estudio la disponibilidad de energticos en los que se pueda basar la expansin de generacin es en mayor grado conocida, en el sur se tiene dos escenarios muy marcados. (i) Escenario de Oferta Base - Escenario de Oferta - Sur - Sin Gas Natural en Mediano Plazo: Este escenario no considera la disponibilidad de gas natural en el sur del pas en el horizonte de estudio. Escenario de Sensibilidad Escenario de Oferta - Sur - Con Gas Natural en el Mediano Plazo: Escenario que contempla que el sur cuente con el recurso de gas natural a mitad del perodo de estudio (ao 2012), Situacin Actual del SEIN
(ii)
3.1.4.
3.1.4.1 Demanda del SEIN en el Ao 2005 a) La generacin de energa elctrica a nivel nacional en el 2005 fue de 25 510 GW.h, de los cuales 23 811 GW.h corresponden al mercado elctrico (93%), y de estos el 98% corresponde al SEIN y el 2% a los sistemas aislados. El crecimiento de la demanda respecto al ao 2004 fue de 5,56%. Las tasas de crecimiento promedio anual de la demanda de energa del SEIN en el perodo 2000-2005 fueron: Total SEIN: Cargas Vegetativas (Crecimiento vegetativo) Cargas Especiales (Industriales/Mineros): 5,48%, 4,7%, 9,5%
b)
La mxima demanda del SEIN en el 2005 fue de 3 305 MW, creciendo en 175 MW respecto al ao anterior, lo que representa una tasa anual del 5%.
73
Grfico N 3.2
Participacin de las Zonas en la Ventas Anuales Totales del SEIN - 2005 Centro 69,3%
c)
Las ventas al mercado elctrico ascendieron, en el ao 2005, a 20 283 GW.h, de los cuales el 69,3% corresponde a la zona centro, 18,0% a la zona sur, el 9,5% a la zona norte medio y el 3,2% a la zona norte (Grfico N 3.2). La estructura de las ventas anuales en el mercado elctrico por tipo de carga indica que en el ao 2005 el 73,2% corresponde a la carga vegetativa, el 24,2% a las cargas especiales y el 2,6% a la carga incorporada. Las Cargas Incorporadas se definen como las cargas que operaron en forma aislada y que se incorporaron recientemente en el SEIN (Grfico N 3.3 y Grfico N 3.4). Grfico N 3.3
Participacin de las Cargas en las Ventas Anuales Totales en el SEIN - 2005
Vegetativa 73,2%
d)
Incorporada 2,6%
Especial 24,2%
74
Grfico N 3.4
Participacin de los Tipos de Cargas en las Ventas Anuales - 2005
100% 80% 60% 40% 20% 0% Zona Norte Zona Norte Medio Zona Centro Zona Sur Total SEIN
Vegetativa
Especial
Incorporada
3.1.4.2 Oferta del SEIN en el Ao 2005 - Capacidad Instalada de Generacin La capacidad instalada de generacin en el pas a diciembre del 2006 fue de 6 548 MW, lo que represent un aumento de 5,6% respecto a la capacidad instalada del ao 2005. La estructura de la capacidad instalada segn su origen est compuesto por 49 % de centrales hidrulicas y 51 %, por centrales trmicas, conforme se aprecia en el Grfico N 3.5. Grfico N 3.5
POTENCIA INSTALADA 2006 POR ORIGEN Total : 6 548 MW
4 000
3 208 3 000 MW
3 339
2 000
49% 51%
1 000
0
Hidrulica Trmica
La capacidad instalada del SEIN alcanz los 5 5 3 5 MW y, la capacidad instalada de los Sistemas Aislados fue de 1 013 MW. El Grfico N 3.6 muestra la distribucin de la potencia instalada a nivel nacional segn el sistema.
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Grfico N 3.6
POTENCIA INSTALADA 2006 POR SISTEMA Total : 6 548 MW
Segn el tipo de servicio, la potencia instalada total a nivel nacional corresponde en 85% al mercado elctrico y 15% al mercado de uso propio (auto productores). Ver Grfico N 3.7. Grfico N 3.7
POTENCIA INSTALADA 2006 POR TIPO DE SERVICIO Mercado Elctrico : 5 568 MW (85 %) Uso Propio : 980 MW (15 %) 6 000 5 000 MW 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Para mercado elctrico
SEIN 18% 96% 82% 4%
A nivel nacional, las centrales hidroelctricas acumularon al ao 2006 una potencia instalada de 3 208 MW, que representa el 49% del total. La central hidroelctrica Santiago Antnez de Mayolo es la que tiene la mayor potencia instalada, con 798 MW. Las empresas con mayor capacidad instalada hidroelctrica en el mercado elctrico son Electroper S.A. (34%) y EDEGEL S.A.A. (24%). Por otro lado, las centrales trmicas, en el ao 2005, acumularon a nivel nacional una capacidad instalada de 2 993 MW, es decir el 48% de la capacidad total. Se destacan las centrales trmicas de Ventanilla (500 MW), Santa Rosa (281 MW) e Ilo 1 (269 MW).
76
3.2 ESTUDIO DE PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL SEIN La proyeccin de la demanda del SEIN se realiz disgregando en dos grandes tipos de carga: Cargas Vegetativas y Cargas Mayores (Especiales / Incorporadas). Las cargas vegetativas corresponden principalmente a la demanda del mercado regulado considerando que este tipo de demanda es susceptible a la modelacin mediante tcnicas estadsticas, disponindose de datos para ello; mientras que las cargas especiales / incorporadas de crecimiento en forma discreta y con importante impacto sobre la demanda global han requerido un anlisis individual cuyos resultados se agregan a los resultados del modelado estadstico. Para la proyeccin de la demanda de cargas vegetativas se utilizaron dos metodologas, una para el corto plazo (perodo 2006 2007), y la otra para el largo plazo en el perodo restante 2008 2015, que en conjunto dan una mayor validez a la proyeccin: La primera metodologa utiliza las series temporales ARIMA Auto Regressive Integrated Moving Average, y la otra metodologa, utiliza los modelos economtricos para el largo plazo, que evala las variables explicativas tiles para este fin. El modelo ARIMA se aplic para proyectar la variable objetivo en forma mensual, mientras que el Modelo Economtrico en forma anual. La integracin de modelos ARIMA y Economtrico proporciona una proyeccin de demanda consistente y con menor grado de incertidumbre respecto a los modelos utilizados anteriormente. El uso apropiado de metodologas combinadas, se fundament en la bsqueda de una relacin de corto plazo basada en la estructura estadstica propia de la serie temporal, mientras que la relacin de largo plazo debe ampararse en la teora econmica y la estructura estadstica. El modelo economtrico contempl la aproximacin de la proyeccin del PBI del pas, sin incluir el crecimiento del sector minera. De esta manera, el crecimiento del sector minera se incorpora en forma externa a la proyeccin de demanda obtenida por la complementacin de los dos modelos (ARIMA y Economtrico), para lo cual se definieron los grandes proyectos mineros, y de este modo se evita la duplicidad de efectos en la proyeccin de demanda. Como resultado del anlisis realizado se obtuvieron las proyecciones de demanda de energa y potencia para el SEIN bajo los escenarios optimista, medio (escenario base) y conservador. Los pronsticos de la demanda de energa indican que esta crecer a una tasa anual de 7,4% para el escenario optimista, 6,6% para el escenario medio y 5,6% para el escenario conservador (Grfico N 3.8). Por su parte, la demanda de potencia crecer a una tasa anual de 7,3 % para el escenario optimista, 6,5% para el escenario medio y 5,6% para el escenario conservador (Grfico N 3.9).
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Grfico N 3.8
Proyeccin de Demanda Global de Energa del SEIN 2006-2015
50 000 GW.h 45 000
40 000
7,4% Anual
35 000
30 000
25 000
23 001
5,6% Anual
Optimista Medio Conservador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20 000 2005
Grfico N 3.9
Proyeccin de Demanda Total de Potencia del SEIN 2006-2015
7 000 MW 6 500
6 656 6 199
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
5,6% Anual
3 500
3 305
Optimista Medio Conservador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 000 2005
La proyeccin de la demanda de potencia de los grandes proyectos indica que hacia el final del perodo de anlisis, sta se incrementar en 1 172 MW para el escenario optimista, 820 MW para el escenario medio y 455 MW para el escenario conservador (Grfico N 3.10).
78
Grfico N 3.10
Estimaciones de los Requerimientos de Potencia de los Grandes Proyectos 2006 - 2015
MW
1 172
820
455
400 200
0
0 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Conservador Medio Optimista
Los valores de la proyeccin de la demanda de potencia y energa total del SEIN, en el horizonte de estudio, para el escenario medio se presenta en el Cuadro N 3.2 Cuadro N 3.2
Proyeccin Total de demanda del SEIN Escenarios Medio Periodo 2006 - 2015
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio Anual Potencia MW Energa GW.h 3 305 3 629 3 787 4 025 4 222 4 448 4 755 5 042 5 382 5 903 6 199 23 001 24 751 26 711 28 360 29 609 31 146 33 097 35 177 37 951 41 667 43 744 Factor de Carga 77.9% 80.5% 80.4% 80.1% 79.9% 79.5% 79.6% 80.5% 80.6% 80.6% Variacin Potencia 9.8% 4.3% 6.3% 4.9% 5.4% 6.9% 6.0% 6.7% 9.7% 5.0% 6.5% Variacin Energa 7.6% 7.9% 6.2% 4.4% 5.2% 6.3% 6.3% 7.9% 9.8% 5.0% 6.6%
Gran parte de las variaciones del crecimiento de la demanda se explican por el desarrollo de proyectos mineros, tales como la ampliacin de la mina Cerro Verde y el proyecto Las Bambas, cuya entrada en operacin est prevista para los aos 2007 y 2010 respectivamente. En el Anexo 7.1 se describe la metodologa seguida en el Estudio de Proyeccin de la Demanda.
79
3.3 EXPANSIN DE LA GENERACIN Y TRANSMISIN DEL SEIN 3.3.1 Visin de Planificacin del SEIN hacia el Largo Plazo 3.3.1.1 Introduccin A la luz del anlisis de los requerimientos de demanda, de oferta de generacin y de la transmisin troncal en todo el SEIN, desarrollados en el estudio, se formula una visin de planificacin del SEIN hacia el largo plazo, esbozando un plan orientador de la expansin de la generacin y transmisin troncal del SEIN en un perodo prospectivo de hasta 20 aos. Esta visin intenta definir el objetivo al que se pretende llegar en la expansin de la generacin y transmisin troncal en el largo plazo, bajo los escenarios previsibles de evolucin de la demanda en magnitud y distribucin geogrfica, y de la oferta, en los polos energticos distribuidos geogrficamente acorde a la ubicacin de los recursos energticos. Esta visin plantea como objetivo de planificacin hacia el largo plazo del SEIN, el lograr un sistema de transmisin troncal con capacidad de intercambio suficiente y confiable entre todas las zonas del SEIN de manera uniforme. Dado que la distribucin geogrfica de la demanda y de los energticos en el mbito geogrfico del SEIN tiene grandes asimetras, el lograr un suministro elctrico confiable y uniforme en todo ese mbito, se requiere que gradualmente en el tiempo se refuerce la transmisin elctrica, que une los centros de oferta y demanda, y paralelamente tambin se desarrolle ductos de transporte de gas natural como una manera de racionalizar la oferta de este energtico para otros usos y para la generacin de electricidad. 3.3.1.2 Polos Energticos El desarrollo de la generacin elctrica en el SEIN tiende a conformar agrupaciones o centros de produccin elctrica por contar con fuentes de energticos importantes o proyectos de generacin. Es as que se han identificado tres polos energticos importantes por su trascendencia a todo el SEIN o a una zona del SEIN: El Polo Energtico Mantaro: El actual principal centro de generacin del pas, ubicado en la zona centro del SEIN. El Polo Energtico del Sur Medio: El conglomerado de proyectos de generacin trmica que utiliza el gas natural de Camisea, localizado al sur de Lima a lo largo del gasoducto Pisco Lima antes del punto de conexin (city-gate) a la red de distribucin de gas de Lima. Este polo energtico ser el mayor centro de generacin trmica del pas con una gran incidencia en el desarrollo del SEIN. El Polo Energtico de Machu Picchu: Comprende los proyectos en desarrollo y futuros cercanos a la actual C.H. Machu Picchu, en el que se pueden considerar los proyectos hidroelctricos de Machu Picchu II, Santa Teresa, Quillabamba,
80
entre otros. Este polo tendr una importante incidencia en el desarrollo de la generacin elctrica en el Sur del SEIN. 3.3.1.3 Confiabilidad El crecimiento del SEIN ha sido relativamente acelerado en extensin, alcanzando a cubrir geogrficamente la mayor parte de los departamentos del pas, pero que a su vez la asimtrica distribucin geogrfica de la demanda y de los recursos energticos disponibles, con una gran concentracin en la zona centro del SEIN, ha hecho que el sistema de transmisin troncal a 220 kV inicialmente conformado sea relativamente dbil, en gran extensin con un solo circuito. Es claro que con un rea de gran extensin geogrfica, con asimetras de distribucin geogrfica de la demanda y recursos energticos disponibles, debido a las distancias y las cargas involucradas, el reforzamiento del esquema de transmisin troncal del SEIN resulta oneroso. Por esta razn, el reforzamiento por confiabilidad de servicio de la transmisin troncal ha sido postergado, ya que los costos involucrados son muy altos en comparacin al beneficio de mejora de confiabilidad, dadas las reducidas cargas distribuidas geogrficamente en el pas. Es as que en el mapa de confiabilidad de los enlaces troncales del SEIN solo en la zona centro y el enlace centro - sur se puede aplicar el criterio de confiabilidad N-1, es decir que el sistema puede brindar la transmisin de plena carga an ante la prdida de un circuito, por el contrario en los otros enlaces del SEIN el criterio de confiabilidad aplicado es el de Recierre Monofsico Exitoso (RME), que considera que una falla de cortocircuito monofsico no saque de servicio al enlace, sino que el sistema de proteccin aclare la falla. 3.3.1.4 Etapas de Expansin La visin de planificacin del SEIN hacia el largo plazo considera, de manera progresiva, las siguientes etapas de expansin de la configuracin de la transmisin troncal del SEIN: Etapa Inicial Sistema Existente - Ao 2006. Primera Etapa - Corto Plazo: Primer Reforzamiento de Enlaces Troncales a 220 kV. Segunda Etapa - Mediano Plazo: Segundo Reforzamiento de Enlaces Troncales a 220 kV. Tercera Etapa - Largo Plazo: Primer Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin. Cuarta Etapa Muy Largo Plazo: Segundo Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin. Quinta Etapa Etapa Final: Confiabilidad N-1 General - Extra Alta Tensin
La visin de planificacin hacia el largo plazo considera que en la quinta etapa, o etapa final, donde se alcanzar al sistema ptimo econmico y de calidad de
81
servicio en todo el SEIN. A continuacin se exponen los alcances de cada una de las etapas planteadas. Sobre este marco se est formulando el plan de expansin de la transmisin troncal del SEIN contemplado en el Plan Referencial de Electricidad 2006-2015. Como se ve, en la visin de planificacin hacia el largo plazo se presentan los enlaces de expansin de la transmisin troncal que conformarn los proyectos de transmisin troncal candidatos que sern considerados en el estudio. El estudio por tanto define la oportunidad de implementacin de estos enlaces candidatos, que haga que la expansin de transmisin troncal planteada resulte tcnica y econmicamente viable bajo los escenarios supuestos, y conjuntamente con el plan de expansin de la generacin resultado de la planificacin. a) Etapa Inicial Sistema Existente - Ao 2006 La etapa inicial corresponde al sistema existente, donde muchos enlaces troncales son dbiles en capacidad y confiabilidad, y las transferencias de potencia entre las zonas del sistema estn limitadas a las capacidades determinadas principalmente por factores de estabilidad transitoria. En muy pocas reas y troncales del SEIN se cumple con el criterio de confiabilidad N-1.La configuracin para esta etapa se muestra en el Grfico N 3.11, cuyas capacidades de transferencias estn limitadas de menos de 200 MW entre el eje Norte - Centro-Norte Medio, y de menos de 300 MW en el eje Centro-Sur.
82
Grfico N 3.11
1190 MW N-1
2x125 MW
RME N-1
b) Primera Etapa - Corto Plazo: Primer Reforzamiento de Enlaces Troncales a 220 kV En esta primera etapa se desarrolla la ampliacin de la capacidad de las troncales que se requieren en el corto plazo con el mantenimiento de similar estructura y confiabilidad que en la etapa inicial. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N 3.12. Como se observa, en esta etapa se logra incrementar la capacidad de los enlaces de las zonas Centro-Norte Medio y Centro-Polo Energtico Sur Medio, as como se logra elevar la confiabilidad de este ltimo enlace de RME a condicin N-1. Estas obras ya se encuentran programadas para su ingreso en el corto plazo. Las dos lneas entre la zona centro y el polo energtico sur medio estarn concluidas para el mes de junio de 2007. El incremento de la capacidad entre las zonas Centro-Norte Medio se lograr con la segunda terna de la LT Lima Chimbote que entrar en servicio a inicios del ao 2008. Por lo anterior, para el ao 2008 ya se har concluido con esta primera etapa de expansin del SEIN. Los reforzamientos de enlaces entre el Polo Energtico Sur Medio y la Zona Centro previstos para esta etapa ( LT 2090 -ex LT 2008-, a 2x180 MVA y la nueva LT San Juan Chilca -ex LT 2007- de doble terna y doble conductor por fase de 2x350 MVA), se encuentran en ejecucin, y entrarn en operacin comercial en el
83
segundo trimestre del 2007. Con estas obras se dispondr de capacidad de transporte en este tramo del SEIN de aproximadamente 900 MW. Grfico N 3.12
1era
Evolucin de la Configuracin del SEIN Etapa - Corto Plazo: 1er Reforzamiento de Troncales 220 kV
1190 MW N-1
2x125 MW
RME
N-1
c) Segunda Etapa - Mediano Plazo: Segundo Reforzamiento de Enlaces Troncales a 220 kV Esta etapa tiene el objeto de seguir incrementando la capacidad de los enlaces troncales del SEIN, a 220 kV, acorde a los requerimientos del crecimiento de la demanda y la expansin de la generacin. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N 3.13. Se aprecia que en esta etapa se refuerzan los enlaces entre las zonas Centro y Norte Medio, y el Polo Energtico Sur Medio y el Centro, pero no se incrementa la confiabilidad de la transmisin troncal. Se plantea que estas obras sean: el enlace de doble circuito Chilca - Planicie Zapallal, para el refuerzo Polo Energtico Sur Medio Centro, y el enlace VizcarraHuallanca-Cajamarca para el refuerzo Centro Norte Medio.
84
Grfico N 3.13
2nda
Zona Norte SEIN
Evolucin de la Configuracin del SEIN Etapa-Mediano Plazo: 2do Reforzamiento de Troncales 220 kV
RME
2x170 MW
1190 MW N-1
SEIN
Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: N-1 2x180 MVA RME
2x150 MW
RME N-1
d) Tercera Etapa - Largo Plazo: Primer Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin En esta etapa se introduce la transmisin a extra alta tensin por requerimiento de capacidad de transmisin para el reforzamiento de los enlaces troncales ms crticos: entre el Centro y el Norte Medio, y entre el Polo Energtico Sur Medio y el Centro. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N 3.14. Tambin en esta etapa, para la transmisin entre el Centro y el Sur, se posterga temporalmente el objetivo de mejorar la confiabilidad, para atender el requerimiento de incremento de capacidad dado por una mayor concentracin de la generacin en el Centro y posibles limitaciones de generacin en el Sur, en razn a la disponibilidad, tiempo de maduracin, y costos de proyectos de generacin en esas dos zonas. Para el reforzamiento del enlace Centro-Sur, en esta etapa, se plantea mejorar la utilizacin de la capacidad de las lneas existentes (que puede alcanzar los 600 MW), mediante la implementacin de equipamiento de control de potencia que mejore las restricciones por estabilidad entre sistemas. Con el incremento de la utilizacin de lneas existentes se relaja temporalmente la confiabilidad del enlace Centro-Sur, de criterio N-1 a criterio de Recierre Monofsico Exitoso.
85
El esquema y configuracin del equipamiento de control de potencia para el enlace Centro-Sur mencionado, sern definidos en estudio especializado el que tomar en cuenta opciones que van desde la compensacin capacitiva SVC, compensacin capacitiva serie controlada por tiristores (FACTS), hasta una estacin convertidora back-to-back, implementadas en la subestacin intermedia del enlace existente, Cotaruse, o las subestaciones terminales. Es importante tener en consideracin que es necesario el relajamiento temporal de confiabilidad planteado para el enlace Centro-Sur en esta etapa, por un criterio de mnimo costo, para poder lograr en etapa posterior una mejor y ms robusta configuracin del sistema.
Grfico N 3.14
3era
Evolucin de la Configuracin del SEIN Etapa - Largo Plazo: 1er Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin
1190 MW N-1
SEIN
900 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin N-1 Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: 900 MW RME N-1 RME
2x300 MW
e) Cuarta Etapa Largo Plazo: Segundo Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin En esta cuarta etapa se contempla un segundo reforzamiento con enlaces a extra alta tensin para mejora de la capacidad de transmisin y de confiabilidad en la zona sur del sistema. La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N 3.15.
86
En esta etapa se plantean los enlaces en Extra Alta Tensin de simple terna, con apoyo para confiabilidad con los enlaces a 220 kV implementados en etapas anteriores. Es as que, por ejemplo, entre la zona Centro y Sur se logra una capacidad de intercambio de hasta 600 MW con redundancia plena, bajo criterio N-1. En este aspecto, el refuerzo del enlace existente realizado en la etapa anterior, con equipamiento de control de potencia, tendra una importante funcin de regulacin del flujo de potencia en este enlace de manera que se optimice la carga en el enlace Centro-Sur a extra alta tensin, porque de lo contrario, dada la topologa del sistema, la utilizacin de la transmisin troncal entre esos dos enlaces entre el Centro y el Sur sera desbalanceada. En esta etapa se logra obtener la confiabilidad ptima para el Sur del SEIN, mientras que el Norte Medio y el Norte tienen confiabilidades restringidas al criterio RME, aunque con cierta mejora en la confiabilidad entre el Centro y Norte Medio con una terna en Extra Alta Tensin respaldada parcialmente por 3 enlaces de 170 MW. Grfico N 3.15
Evolucin de la Configuracin del SEIN 4ta Etapa Muy Largo Plazo: 2do Reforzamiento de Troncales a Extra Alta Tensin
1190 MW N-1
SEIN
900 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: RME
2x300 MW
RME N-1
f) Quinta Etapa Etapa Final: Confiabilidad N-1 General - Extra Alta Tensin Esta quinta etapa, etapa final, tiene por objeto llevar la capacidad plena para los intercambios entre zonas y con una confiabilidad N-1 en todo el sistema de transmisin troncal del SEIN.
87
La configuracin del SEIN para esta etapa se muestra en el Grfico N 3.16. En esta etapa se llegara al objetivo planteado por la visin de planificacin hacia el Largo Plazo, obtenindose capacidades suficientes y confiables de intercambio entre las zonas del SEIN. En esta etapa se lograr tambin capacidad de transmisin en Extra Alta Tensin para interconexiones internacionales con Ecuador, Bolivia y Chile.
Grfico N 3.16
Evolucin de la Configuracin del SEIN 5ta Etapa Etapa Final: Confiabilidad N-1 General a Extra Alta Tensin
Zona Norte
2x170 MW
SEIN
2x900 MW
N-1
1190 MW N-1
2x900 MW N-1
2x300 MW
N-1
Sobre este marco se est formulando el plan de expansin de la transmisin troncal del SEIN contemplado en el presente Plan Referencial de Electricidad 2006-2015. Como se ve, en la expresin de la visin de planificacin hacia el largo plazo se presentan los enlaces de expansin de la transmisin troncal que conformarn los proyectos de transmisin troncal candidatos que fueron considerados en el estudio. El presente Plan, por tanto, define la oportunidad de implementacin de estos enlaces candidatos, que haga que la expansin de transmisin troncal planteada resulte tcnica y econmicamente viable bajo los escenarios supuestos, y conjuntamente con el plan de expansin de la generacin resultado de la planificacin.
88
3.3.2 3.3.2.1
Los proyectos candidatos para el planeamiento de la expansin de la generacin del SEIN son las centrales hidrulicas consideradas mayores, dado que plantas de esa magnitud tienen impacto determinante en los precios y en la oferta del SEIN (Cuadro N 3.3). Cuadro N 3.3 Proyecto de Generacin Candidatos Centrales Hidrulicas
Proyecto Zona Potencia MW 120,0 120,0 112,0 174,0 158,6 86,0 220,0 58,0 71,0 110,0 120,0 50,0 380 130,0 Inversin US $ millones 80,02 89,83 94,79 137,60 146,50 84,10 246,21 56,40 73,95 72,30 141,51 55,59 307,97 136,40 Costo Unitario US $/kW 667 749 846 791 924 978 1119 972 1042 657 1179 1112 810 1049
C.H. Olmos I C.H. Olmos II C.H. Quitaracsa C.H. Santa Rita C.H. Cheves C.H. Huanza C.H. Platanal C.H. La Virgen C.H. Macchupicchu C.H. Santa Teresa C.H. San Gabn I C.H. Tarucani C.H. Lluclla C.H. Pucar
Norte Norte Norte Medio Norte Medio Centro Centro Centro Centro Sur Sur Sur Sur Sur Sur
La informacin de costos de inversin se tom de la documentacin tcnica de las solicitudes de concesin, y actualizados, para los proyectos que cuentan con concesin o estn en proceso de concesin, o de estudios preliminares, y de las entidades que estn ejecutando los proyectos comprometidos. 3.3.2.2 Proyectos de Centrales Trmicas
Se consideraron como proyectos candidatos de centrales trmicas, proyectos mayores posibles de construccin, sealados en el Cuadro N 3.4. Por razones de tamao en el sistema, se consideraron unidades turbogas de 150 MW en ciclo abierto y 230 MW en ciclo combinado de potencia para plantas fuera de la zona centro, y de unidades turbogas de 170 MW en ciclo abierto y 520 MW en ciclo combinado, para la zona centro. La unidad de carbn se refiere a una turbina a vapor en la central Ilo 2 en el sur, central que se encuentra preparada para alojar dos unidades de vapor de 135 MW las que se ha instalado una.
89
3.3.2.3
Los proyectos candidatos de transmisin troncal (enlaces de refuerzo entre zonas del SEIN) son los siguientes:
a) Proyecto de Reforzamiento Centro Norte Medio : Segunda Terna de Lnea
220 kV Lima Chimbote (Lnea Longitudinal de la Costa). Este proyecto contempla la implementacin de un circuito adicional al existente, de la Lnea de Transmisin 220 kV Zapallal - Paramonga Chimbote diseada con estructuras para dos circuitos. La lnea tiene una ruta centro - norte por la costa. El costo de inversin se estima en US $ 34 millones.
b) Proyecto de Reforzamiento Centro - Norte Medio: Lnea Longitudinal de la
Sierra 220 kV Vizcarra Huallanca Cajamarca - Carhuaquero: Este proyecto contempla un nuevo enlace de transmisin a 220 kV, con implementacin de un circuito, entre las subestaciones de Vizcarra, Huallanca, Cajamarca y Carhuaquero, con un costo de inversin de US $ 80 millones.
c) Proyecto de Transmisin Chilca Lima, 220 kV/Extra Alta Tensin: Sistema
de transmisin para la conexin de las plantas trmicas a gas natural, ubicadas al sur de Lima. Costo de inversin: US $ 65 millones (US $ 36 millones la etapa 220 kV y. US $ 29 millones la etapa de EAT).
d) Proyecto de Reforzamiento de la Transmisin Centro Sur: Lnea 220 kV
Cotaruse Machupicchu: Este proyecto contempla enlazar la subestacin de Cotaruse, punto intermedio entre la lnea Mantaro Socabaya, y una nueva subestacin a 220 kV cercana a la Central Hidroelctrica de Machupicchu. Este proyecto de enlace, si bien no une dos zonas del SEIN, beneficia en el reforzamiento del enlace existente centro - sur incrementando su capacidad por mejora de comportamiento dinmico. El costo de inversin se estima en US $ 35 millones. e) Proyecto de Reforzamiento de la Transmisin Centro Sur: Estacin convertidota CA/CC/CA Back to Back (o Compensacin Capacitiva Serie controlado por Tiristores) en la S.E Cotaruse: Este Proyecto contempla
90
implementar una estacin convertidora CA/CC/CA configuracin back-to-back o alternativamente un esquema de compensacin capacitiva serie controlado por tiristores, acorde al estudio tcnico detallado que se realice para su definicin, en la Subestacin Cotaruse o Socabaya, incrementando de esta forma la capacidad de transmisin en la lnea 220 kV Mantaro Socabaya. El costo de inversin se estima en US $ 85 millones, para la opcin ms onerosa.
f)
Proyecto de Reforzamiento en Extra Alta Tensin Lima Cajamarca: Este proyecto contempla un enlace entre la subestacin Zapallal en Lima con la subestacin Cajamarca a Extra Alta Tensin, con una subestacin intermedia para compensacin reactiva inductiva. Costo de inversin US$ 200 millones. proyecto contempla un enlace entre la subestacin Chilca cercana a Lima con la subestacin Socabaya en Arequipa, a extra alta tensin, con una subestacin intermedia para compensacin reactiva inductiva. Costo de inversin US$ 275 millones.
contempla un enlace de transmisin entre Mantaro y Socabaya o entre Chilca y Socabaya. 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.1.1 Planeamiento de Expansin de la Generacin y Transmisin Criterios y Premisas Generales Criterios Generales de Planeamiento
Los planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN han sido formulados bajo los siguientes criterios generales de planeamiento:
a) El plan de expansin de generacin y transmisin a obtener es aqul que
presenta el mnimo costo total de expansin, tomando en cuenta los costos de inversin y costos operativos, as como que los proyectos incluidos sean tcnica y econmicamente viables bajo las reglas de operacin econmica del mercado definidas por el marco regulatorio del subsector.
b) Se formulan los planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN bajo
un planeamiento que busca la minimizacin de los costos totales de generacin y transmisin elctrica proyectada, considerando los costos de inversin y operativos, de manera que salvaguarden que los proyectos de generacin incluidos sean viables econmicamente bajo las reglas de operacin econmica del mercado vigentes cuyas seales econmicas definen las inversiones que realizan los agentes que promueven estos proyectos, por el lado de la oferta. Igualmente ese planeamiento contempla que los proyectos de transmisin, bajo esas mismas reglas y seales econmicas del mercado, resulten sustentables econmicamente, ya sea que stas sean realizadas con inversiones por el lado de la demanda, o de la oferta, o por ambos.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 91
c) Este plan considera slo los requerimientos de oferta para satisfacer la demanda
nacional. Los requerimientos de las interconexiones internacionales son consideradas de manera separada acorde a la evolucin de los proyectos de integracin elctrica cuyo desarrollo est sometida a instancias bilaterales con cada pas o regionales. Se adopta el criterio de mnimo costo en conjunto con el criterio de viabilidad tcnica y econmica de proyectos, considerando que el modelo econmico del mercado a seguir tiende a una alta competencia entre agentes y esto a su vez lleva a la eficiencia econmica del subsector, sujeto a las regulaciones de calidad del servicio y de administracin ordenada del mercado. 3.3.3.1.2 Premisas Generales
Proyeccin de Precios de Energticos Dado que para la definicin de la expansin de la generacin y transmisin los precios de los energticos en trminos reales en el horizonte de estudio son relevantes, se proyectaron los precios de los siguientes energticos hacia el largo plazo:
a) Petrleo Crudo y sus Derivados b) Carbn c) Gas Natural
Para la proyeccin de los precios de los energticos transables en el mercado internacional, se tomaron como referencia informes de estudios especializados de entidades reconocidas mundialmente. Para el caso de la proyeccin de los precios de los energticos no transables en el mercado internacional se tomaron como referencia las tendencias de precios acorde a la demanda de los mismos.
a) Precio de Petrleo WTI Referencia en el Largo Plazo:
Como referencia de la evolucin de precios del petrleo crudo y sus derivados en el largo plazo se tom el precio del Petrleo WTI. La proyeccin del precio del Petrleo WTI se obtuvo a partir de informacin del Anual Energy Outlook 2006, publicado en Febrero del 2006 por la Agencia de Administracin de Informacin de la Energa del Departamento de Energa de los Estados Unidos. El Anual Energy Outlook 2006 presenta una proyeccin del precio promedio de petrleo crudo importado por las refineras de Estados Unidos al ao 2015, como se muestra en el Grfico N 3.17.
92
Grfico N 3.17
Petrleo WTI Proyeccin de Precios de Importacin USA 2006 Annual Energy Outlook
Precio de Importacin USA - Petrleo Crudo - Annual Energy Outlook 2006- Tendencia de Precio Alto A 2006 59,10 2007 59,26 2008 59,87 2009 61,12 2010 62,65 2011 64,99 2012 67,64 2013 70,67 2014 73,31 2015 76,30
Precio Equivalente Aprox. - Petrleo Crudo WTI - Annual Energy Outlook 2006 2006 65 2007 65 2008 66 2009 67 2010 69 2011 71 2012 74 2013 77 2014 79 2015 82
Precio de Petrleo WTI Proyectado para el PRE-2006 Total 65,00 65,00 65,00 65,00 70,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00
Dado que, con la introduccin del gas natural de Camisea en la matriz energtica del pas, la generacin elctrica en base a ese energtico actualmente ya ha desplazado a los derivados del petrleo en la produccin de electricidad, y esta situacin permanecer en todo el horizonte de estudio, dejando al petrleo solo en situaciones de generacin en emergencia, o en situaciones de congestin de transmisin.
b) Precio del Carbn Referencia en el Largo Plazo:
De manera similar que para el petrleo, y basado en el mismo estudio de mercado especializado, el Energy Outlook 2006, se determin como precio de referencia el precio promedio de exportacin de carbn de Estados Unidos, al que se le aplic la estructura de precios utilizada por OSINERG para reflejar los precios en el Per, como se muestra en el Cuadro N 3.5.
93
Cuadro N 3.5
Exports 7/
Precio de Exportacin USA - Equivalente a Precio Internacional - Aplicado a Mercado Local Acorde a Estructura Precio de Referencia del Carbn de OSINERG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 58,15 59,45 60,25 61,41 60,48 58,58 56,94 55,64 53,89 52,19
Precio Colombia/Venezuela1 (US$/Ton Mtrica) Flete Seguro Impto. Selectivo Otros Total
54,15 55,45 56,25 57,41 56,48 54,58 52,94 51,64 49,89 48,19 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 75,39 76,69 77,49 78,65 77,72 75,82 74,18 72,88 71,13 69,43
Precio de Carbn en el Per Proyectado para el PRE-2006 Total 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Notas: (1) Reduccin Aprox. de 4 US$ con relacin al precio de EEUU (Ref. Fijacin Tarifaria en Barras 2006) 75,00 75,00 75,00
Precios del Carbn Fijaciones de Tarifas en Barra: Mayo 2005: 77,76 US $/Ton Mayo 2006: 75,5 US $/Ton
Dado que actualmente el precio del carbn est en el orden de 75 US$/ton (ref. Fijacin de Tarifas en Barra Mayo 2006), y ese es el valor cercano al promedio en el horizonte de estudio, se adopta un valor constante de 75 US$/ton de carbn en puerto peruano.
c) Precio del Gas Natural:
Siendo el gas natural en el Per un bien no transable en los mercados internacionales, dadas las barreras de costos e inflexibilidad de transporte, los precios que de l se obtengan dependern en gran medida de la evolucin del mercado nacional y en menor grado del mercado de exportacin dado que los costos de exportacin son altos (ya sea por Gas Natural Licuado GNL o via gasoducto). Actualmente con el acuerdo establecido del Gobierno con el productor de gas de Camisea, de desindexar los precios del gas de Camisea con los del petrleo, sino con la inflacin externa, y limitando el incremento mximo anual a 5%, los precios del gas de Camisea tendern a ser estables en el tiempo. Por lo anterior se fijan los precios del gas natural de Camisea en el perodo 2006 2015 con los siguientes valores de precios mximos:
94
(i) Precio de Gas Natural de Camisea Perodo 2006 2015: Precios tope actuales para el perodo 2006 2010, ms 10% para el perodo 20112015, y precios actuales ms 25% para el perodo 2016 - 2025. Precios Tope Actuales: Fuera de la red de distribucin : Dentro de la red de distribucin : Take or Pay (Ventanilla): (ii) Gas Aguayta: (iii)Gas Talara (iv) Gas de Camisea en el Sur del Per: de la zona Centro 2,02 US$/MMBtu 2,14 US$/MMBtu 2,05 US$/MMBtu 1,73 US$/MMBtu 1,77 US$/MMBtu 1,00 US$/MMBtu adicional al
(v) Gas en Tumbes (como el de Camisea en la Costa): 2,02 US$/MMBtu Alcances de la Expansin del Planeamiento de Transmisin del SEIN El PRE-2006, dado su carcter de planeamiento a nivel nacional, considera la transmisin solo hasta el nivel de bornes de transformador en alta tensin, es decir los niveles de extra alta tensin, muy alta tensin y transformacin muy alta tensin / alta tensin. Margen de Reserva de Generacin El margen de reserva de generacin mnimo inicial a considerar ser el vigente establecido por el Ministerio de Energa y Minas por 4 aos 2004 - 2008, para el SEIN, y luego reducindose en perodos siguientes, como se indica a continuacin: Perodo 2006-2010: Perodo 2011-2015: Perodo 2016 2020: Perodo 2020 2025: 32% (margen vigente) 28% 24% 20%
Para la sustentacin del margen de reserva vigente del SEIN en mencin, el Ministerio de Energa y Minas contrat un estudio especializado1 en el que se utilizaron metodologas de minimizacin de costos totales de reserva basados en estimaciones probabilsticas de prdida de energa LOLE vs los costos de la reserva de generacin.
Estudio para la Fijacin del Margen de Reserva del SEIN, Proyectos Especiales Pacfico S.A. para el Ministerio de Energa y Minas,Ao 2004
95
El mencionado estudio tambin considera la prdida de la unidad de generacin ms grande del SEIN, la cobertura de ao seco, y margen por mantenimiento de unidades. Costo de Racionamiento El valor de Costo de Racionamiento utilizado corresponde a los ltimos dispositivos del sector como la Fijacin de Tarifas en Barra, Margen de Reserva Firme Objetivo y Margen de Reserva: Costo de Racionamiento: 250 US $/k W.h.
El Costo de Racionamiento es el determinado por OSINERGMIN acorde a dispositivos legales. Criterios Tcnicos Generales
a) La base tcnica de parmetros del sistema se sustenta en simulaciones
realizadas por COES para modelos de flujo de carga, y de la Fijacin Tarifaria en Barras 2006 de OSINERGMIN para los modelos SUPER-OLADE-BID y PERSEO.
b) La data histrica e hidrologa a utilizar en el modelo SUPER-OLADE-BID y en el
modelo PERSEO se basar en la data considerada para la Fijacin Tarifaria en Barras 2006 de OSINERGMIN.
c) La congestin en la transmisin troncal ser considerada bajo criterio econmico
de mnimo costo, o mnimo valor presente de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, de manera que se determinar la congestin econmica que lleve al reforzamiento de la lnea; es decir un proyecto se realiza si brinda un beneficio econmico neto que sustente su realizacin.
d) Los tamaos de unidades generadoras de las plantas trmicas con turbinas a
gas o en ciclo combinado sern las que permitan mayor flexibilidad en la operacin parcial como unidades de ciclo abierto o ciclo combinado. Bajo este criterio se favorecern para proyectos an no definidos esquemas de plantas de ciclo abierto ciclo combinado siguiente: 2 x Turbinas a Gas + 1 x Turbina a Vapor, con rendimientos tpicos de plantas convencionales.
e) No se considerar retiro de plantas trmicas por tiempo de servicio, en el
96
Los lmites de tolerancia de variacin de tensin han sido fijados como sigue: Operacin Normal: Para el anlisis en condiciones de operacin normal se considera las variaciones del nivel de tensin entre 0,95 a 1,05 p.u. Operacin en Emergencia: Para el anlisis en condiciones de emergencia, los niveles de tensin varan entre 0.9 a 1.1 p.u.
(ii) Factor de Potencia
Se han considerado los factores de potencia en todas las barras de carga como sigue: Factor de potencia de 0,95 a partir del ao 2007 Factor de potencia de 0,97 a partir del ao 2010
(iii) Mrgenes de Potencia Reactiva
Se han considerado los siguientes criterios de mrgenes de reserva de potencia reactiva en el sistema: Mantener un nivel de reserva para garantizar algn dficit de potencia reactiva como consecuencia de salida de algn componente que afecte el nivel de reactivos que requiere el sistema. Los compensadores estticos deben operar con cierto margen de generacin o absorcin de potencia reactiva, con el fin de que tengan margen de actuacin en casos de contingencia.
b) Capacidad de lneas de transmisin
La capacidad de las lneas de transmisin ser considerada bajo los siguientes criterios de carga: Capacidad en Condiciones de Operacin Normal: La mxima carga permisible de diseo en rgimen permanente. Capacidad en Condiciones de Operacin en Emergencia: Sobrecarga del 50 % de la Capacidad en Condiciones de Operacin Normal.
c) Capacidad de transformadores
La capacidad de los transformadores ser considerada bajo los siguientes criterios de carga: Capacidad en Condiciones de Operacin Normal: 110% de la Capacidad Nominal, siempre que el factor de carga sea menor del 90%, o 100% de la Capacidad Nominal con factores de carga mayores al 90%.
97
Capacidad en Condiciones de Operacin en Emergencia: 130% de la Capacidad Nominal. 3.3.3.2 Metodologa de Planeamiento
Los planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN han sido formulados bajo una metodologa de planeamiento que siguiendo el enfoque definido en la seccin 3.1.1, busca satisfacer los criterios generales expuestos en 3.3.3.1.1. La metodologa de planeamiento de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN se presenta esquemticamente en el Grfico N 3.18. En el Anexo 7.1, la misma se describe en forma ms detallada. Grfico N 3.18 - Metodologa para la Formulacin de Planes de Expansin de la Generacin y Transmisin
Datos, Criterios y Premisas
En la Etapa 0 se determina la proyeccin de la demanda por escenarios, en la Etapa 1 se define la optimizacin de planes de expansin de generacin y transmisin troncal, considerando el criterio de Mnimo Costo. En la Etapa 2 se analiza la viabilidad econmica del plan bajo el modelo de operacin econmica del mercado, con los criterios establecidos y se modifica, segn el caso, el plan inicial obtenido. En las etapas 3, 4 y 5 se completa el anlisis tcnico y econmico del sistema y las extensiones del mismo. Las herramientas de anlisis utilizadas en las diferentes etapas fueron las siguientes: Etapa 1: Modelo de Planeamiento de Generacin y Transmisin Multinodal Super OLADE BID Etapa 2: Modelo de Operacin Econmica PERSEO.
98
Etapas 3 al 5: Modelo de Anlisis de Flujo de Carga y modelos de anlisis econmico en Hojas de Clculo.
Con la metodologa seguida se sustenta que para cada escenario planteado, el PRE2006 concluya, en planes de expansin de la generacin y la transmisin del SEIN de mnimo costo, que incluyan proyectos de generacin y transmisin viables econmicamente cuya inversin puedan ser realizados por agentes del mercado del lado de la oferta o de la demanda, o por ambos, a fin de optimizar econmicamente el suministro de electricidad del corto plazo al largo plazo, en un entorno de alto grado de competencia de manera que lleven a la eficiencia econmica del conjunto. 3.3.3.3 Resultados del Planeamiento de la Expansin de la Generacin y Transmisin - Escenario de Oferta Base 3.3.3.3.1 Resultados del Planeamiento Escenario de Crecimiento de Demanda Medio: El Plan de Expansin de la Generacin del SEIN para el Escenario de Crecimiento de la Demanda Medio (Escenario Base), considera un incremento de capacidad instalada a 3 163 MW para el ao 2015, ver Cuadro N 3.6 Cuadro N 3.6
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
2011
2015
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) CH Tarucani Turbogas Camisea 3 Turbogas Camisea 4 CH Santa Teresa Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita CH San Gabn 1 CH Pucar Total
70 80 170 170 170 150 170 170 71 220 120 49 170 170 110 520 159 174 120 130 3163
99
El Plan de Expansin de la Transmisin para el Escenario Medio de crecimiento de la demanda se presenta en el Cuadro N 3.7. Comprende la instalacin de 3 168 km de lneas de transmisin, 340 MVAr de compensacin reactiva y 385 MVA de ampliacin de capacidad de transformacin. Cuadro N 3.7
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV 2009 Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) 2010 2011 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera LT Simple Circuito Vizcarra-Huallanca-Cajamarca Circuito 500 kV Chilca - Zapallal 2014 Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba Doble circuito 138 kV San Gabn II - Azngaro Circuito 220 kV Azngaro - Puno 2015 Segundo circuito 138 kV Combapata - Tintaya 53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 170 km 600 MW 55 km 75 km 575 km 96 km 246 km 159 km 123 km 101 km
Descripcin
Costos de Inversin (Miles US$) 29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 54 256 85000 (1) 11 067 28 117 85 254 28 792 35 407 16 695 21 260 10 605 En Ejecucin En Ejecucin
Observaciones
B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa Banco de condensadores en Barsi 2010 2011 2014 SVC Marcona Banco de condensadores en Balnearios Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 2014 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva SE Azngaro 220 kV Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 120 MVA 40 MVAr 40 MVAr 20 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr 60 MVAr 60 MVAr
En Ejecucin En Ejecucin
Los indicadores de planeamiento resultantes de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el escenario de demanda medio son los siguientes: Valor Presente Costo de Inversin 1 497 US$ millones Valor Presente Costo de Operacin 1 556 US$ millones Valor Presente Costo Total 3 053 US$ millones Costo Incremental de Expansin 34,3 US$/MW.h
100
3.3.3.3.2 Resultados del Planeamiento Escenario de Crecimiento de Demanda Optimista El Plan de Expansin de la Generacin del SEIN para el Escenario de Crecimiento de la Demanda Optimista, indica la necesidad de instalar 3 593 MW de nueva generacin hasta el ao 2015. Cuadro N 3.8. Cuadro N 3.8
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA OPTIMISTA
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
2010
2011
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 Turbogas Camisea 3 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) Turbogas Camisea 4 Turbogas Camisea 5 CH Tarucani Turbogas Camisea 6 Turbogas Camisea 7 CH Santa Teresa Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita CH La Virgen CH Quitaracsa Total
70 80 170 170 170 150 170 170 170 71 220 120 170 170 49 170 170 110 520 159 174 58 112 3593
El Plan de Expansin de la Transmisin, del SEIN para el escenario de crecimiento de la demanda optimista, comprende la instalacin de 4 411 km de lneas de transmisin, 640 MVAr de compensacin reactiva, y 265 MVA de capacidad de transformacin. Cuadro N 3.9.
101
Cuadro N 3.9
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA OPTIMISTA Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de Transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV 2009 Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu 2010 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera LT Simple Circuito Vizcarra-Huallanca-Cajamarca 2011 Lnea de Transmisin 500 kV Chilca - Zapallal 2012 Lnea de Transmisin Machupicchu - Incasa 138 kV Lnea Extra Alta Tensin Chilca - Socabaya 500 Kv (2) Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba 2014 Segundo circuito 220 kV Ica - Marcona Lnea de Transmisin 500 kV Zapallal - Cajamarca Norte B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa Banco de condensadores en Barsi SVC Marcona 2011 Banco de condensadores en Balnearios S.E. Intermedia 500 kV Zapallal - Cajamarca Norte 2014 Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 40 MVAr 40 MVAr 20 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr Reactor 300 MVAR 60 MVAr 60 MVAr 650 km 96 km 76 km 900 km 246 km
Descripcin
Observaciones
53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 600 MW 170 km 55 km 75 km 575 km
29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 85000 (1) 54 256 11 067 28 117 85 254 28 792 7 973 275 000 35 407
200 000
En Ejecucin En Ejecucin
(1) Corresponde a la inversin en el convertidor Back to Back (2) Proyecto alternativo: Lnea de transmisin 220 kV Mantaro - Socabaya
Los indicadores de planeamiento resultantes de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el escenario de demanda optimista son los siguientes: Valor Presente Costo de Inversin Valor Presente Costo de Operacin Valor Presente Costo Total Costo Incremental de Expansin 1 856 1 854 3 710 33,2 US$ millones US$ millones US$ millones US$/MW.h
102
3.3.3.3.3 Resultados del Planeamiento Escenario de Crecimiento de Demanda Conservador El Plan de Expansin de la Generacin del SEIN para el Escenario de Crecimiento de la Demanda Conservador incluye un incremento de 2 573 MW hasta el ao 2015. Cuadro N 3.10. Cuadro N 3.10
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA CONSERVADOR
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2006
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) CH Tarucani CH Santa Teresa Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita Total
70 80 170 170 170 150 170 170 71 220 120 49 110 520 159 174 2573
El Plan de Expansin de la Transmisin para el Escenario Conservador de crecimiento de la demanda, considera hasta el 2015, un incremento de 2 114 km de lneas de transmisin, 240 MVAR de compensacin reactiva y 265 MVA de capacidad de transformacin. Cuadro N 3.11.
103
Cuadro N 3.11
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (SIN GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA CONSERVADOR Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de Transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV 2009 Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu 2010 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera 2012 2014 Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba 53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 170 km 55 km 75 km 600 MW 246 km
Descripcin
Observaciones
29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 54 256 11 067 28 117 85000 (1) 35 407
B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa SVC Marcona Banco de condensadores en Chavarria 2014 Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 60 MVAr 40 MVAr 40 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr
En Ejecucin En Ejecucin
Los indicadores de planeamiento resultantes de la expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el escenario de demanda conservador son los siguientes: Valor Presente Costo de Inversin Valor Presente Costo de Operacin Valor Presente Costo Total Costo Incremental de Expansin 1 110 1 284 2 394 32,3 US$ millones US$ millones US$ millones US$/MW.h
3.3.3.4 Planes de Expansin de la Generacin y Transmisin TroncalEscenario de Oferta Con Gas en el Sur Los planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN para el Escenario de Oferta Con Gas en el Sur y Demanda Base, del PRE-2006 se presentan en los Cuadros N 3.12 y N 3.13.
104
En generacin se prev un incremento de 3 163 MW. En el caso de transmisin, se considera un incremento de 3 168 km de lneas de transmisin, 320 MVAr de compensacin reactiva y 385 MVA de ampliacin de capacidad de transformacin.
Cuadro N 3.12
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN 2006 - 2015 ESCENARIO DE OFERTA: BASE (CON GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO
Ao de Operacin Tipo Proyecto Potencia MW Inversin Millones US$
2011
Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Tumbes Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Trmico-GN-Camisea Hidro Hidro Hidro Hidro
Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 3 (en servicio) Turbo Vapor Ventanilla - Unidad 4 (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en servicio) Turbogas Chilca - Enersur (en construccin) Turbogas Chilca - Globeleq (en construccin) Turbogas Tumbes Zorritos Turbogas Camisea 1 Turbogas Camisea 2 CH Machu Picchu II CH Platanal (En construccin) CH Olmos (En construccin) CH Tarucani Turbogas Camisea 3 Turbogas Camisea 4 CH Santa Teresa Conversin Gas Natural TV3 - Ilo Conversin Gas Natural TV4 - Ilo Conversin Gas Natural TG1 - Ilo Conversin Gas Natural TG2 - Ilo Conversin Gas Natural TV - Ilo2 (Carbn) Ciclo Combinado Camisea 1 CH Cheves CH Santa Rita CH San Gabn 1 CH Pucar Total
70 80 170 170 170 150 170 170 71 220 120 49 170 170 110
2012
2013 2014
105
Cuadro N 3.13
PLAN DE EXPANSIN DE LA TRANSMISIN 2006 - 2015 PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIN ESCENARIO DE OFERTA: BASE (CON GAS EN EL SUR) ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE DEMANDA MEDIO Ao A) LNEAS DE TRANSMISIN 2007 Lnea de transmisin DT Chilca - San Juan 220 kV Segundo circuito Chilca - San Juan 220 kV Lnea Transmisin 138 kV Carhuaquero - Jan 2008 Segunda terna LT Zapallal - Chimbote Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko Puerto Maldonado Lnea Transmisin Tocache - Bellavista 138 kV Lnea Transmisin DT Chilca - Planicie - Zapallal 220kV Segunda terna LT Talara - Piura Oeste 220kV 2009 Segundo circuito LT Piura Oeste - Chiclayo Oeste 220kV Lnea de Transmisin Cajamarca Norte - Carhuaquero 220kV Reforzamiento de la LT Mantaro - Socabaya (Compensacin en serie convertidor Back To Back en Cotaruse) Lnea de Transmisin 220 kV Cotaruse Machupicchu 2010 Segundo circuito 220 kV Independencia - Ica Doble circuito 220 kV Platanal - Cantera 2011 LT Simple Circuito Vizcarra-Huallanca-Cajamarca Circuito 500 kV Chilca - Zapallal 2014 Lnea de Transmisin 220 kV Cajamarca-Caclic-Moyobamba Doble circuito 138 kV San Gabn II - Azngaro Circuito 220 kV Azngaro - Puno 2015 Segundo circuito 138 kV Combapata - Tintaya 53 km 53 km
140 km 382 km 225 km 149 km 96 km 104 km 211 km 155 km 600 MW 170 km 55 km 75 km 575 km 96 km 246 km 159 km 123 km 101 km
Descripcin
Costos de Inversin (Miles US$) 29 340 6 823 14 688 34 077 20 164 20 027 35 990 18 980 31 820 23 000 85000 (1) 54 256 11 067 28 117 85 254 28 792 35 407 16 695 21 260 10 605 En Ejecucin En Ejecucin
Observaciones
B) COMPENSACIN REACTIVA Banco de condensadores en Chavarria 2009 Banco de condensadores en Santa Rosa SVC Marcona 2011 2014 Banco de condensadores en Balnearios Banco de condensadores en Chavarria Banco de condensadores en Santa Rosa C) AMPLIACIN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIN Ampliacin de la transformacin en Juliaca AT/MT 2008 Ampliacin de la transformacin en Marcona Ampliacin de la transformacin en Ica 210/60/10 kV 2009 2014 Ampliacin transformacin 220/50 kV Oroya Nueva SE Azngaro 220 kV Total
40 MVA 75 MVA 50 MVA 100 MVA 120 MVA 40 MVAr 40 MVAr 60/-30 MVAr 60 MVAr 60 MVAr 60 MVAr
En Ejecucin En Ejecucin
106
3.4 EXPOSICIN DE LOS RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO - EVOLUCIN DE LA GENERACIN TRANSMISIN TRONCAL ENTRE ZONAS DEL SEIN 3.4.1 Polos Energticos 3.4.1.1 Sistema de Transmisin del Polo de Generacin del Sur-Medio Conexin de las Unidades de Generacin a Gas Natural de Camisea al SEIN Se espera que la mayor parte de las unidades de generacin a gas natural sea implementada en la zona centro, cerca de Lima Metropolitana, como gran centro de consumo del SEIN y en donde se tiene acceso al gas natural de Camisea. Las unidades se construiran antes del city gate de ingreso al sistema de distribucin de gas natural de Lima Metropolitana, al sur de la ciudad, entre las subestaciones 220 kV de San Juan e Independencia en Ica, en locaciones lo ms cercanas a Lima. Por las ventajas de menor costo de gas sin pago de peaje de distribucin, y menores costos de transmisin para la evacuacin hacia las subestaciones de Lima. En esa zona se localizan tambin proyectos hidroelctricos, los que igualmente requieren evacuar su produccin hacia Lima. Sobre la base de los requerimientos de solicitudes de autorizacin de plantas trmicas, y las concesiones hidroelctricas en esa parte del SEIN, el Ministerio de Energa y Minas ha promocionado y concordado con los posibles generadores en la zona, previo estudio tcnico, un esquema de transmisin marco que contemple la conexin de los posibles proyectos de generacin en el SEIN, conformando un polo de generacin elctrica, en el sur-medio. Por la magnitud del potencial de generacin en ese polo de generacin, que podra superar los 1 500 MW, la transmisin prevista para el esquema se plantea realizar a 220 kV en una primera etapa y otra a extra alta tensin. El nivel de extra alta tensin ha sido definido para este esquema, con aislamiento mnimo para una tensin nominal de 500 kV. Para la definicin del nivel de extra alta tensin, se estudiarn los aspectos tcnicos y econmicos de diseo determinados por las condiciones de operacin especiales del SEIN (en muchos casos nicas en el mundo, como son, por un lado, las condiciones de baja precipitacin pluvial y contaminacin salina en la costa peruana, y, la gran altitud en partes de la sierra) y los requerimientos de armonizacin con futuras interconexiones internacionales. En los costos de inversin de proyectos de generacin candidatos en el sur-medio se han considerado los costos proporcionales de este esquema de transmisin para cada uno de ellos. La evolucin de la transmisin de la generacin del sur medio para la expansin de la
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 107
generacin del Escenario de Oferta Base y Escenario de Demanda Medio se presenta en los Grficos N 3.19, N 3.20, N 3.21 y N 3.22, correspondientes a los aos 2006, 2007, 2009, 2011/2013, respectivamente. Grfico N 3.19
C.TCHILCA ENERSUR
170 MW
L-2090A 150MW
108
Grfico N 3.20
CHILCA 220KV
INDEPENDENCIA 220KV
ENERSUR
GLOBELEQ
2x 170 MW
350MVA
350MVA
350MVA
CHILCA 220KV SANTA ROSA 220KV L-2093 repotenciada 2x180MVA L-2094 350MVA L-2095 350MVA SAN JUAN 220KV INDEPENDENCIA 220KV
109
Grfico N 3.22
SISTEMA DE TRANSMISIN CHILCA LIMA 2013 ESCENARIO BASE (2011 OPTIMISTA / 2013 CONSERVADOR)
ZAPALLAL 500KV
520 MW
ENERSUR ENERSUR GLOBELEQ
2x 170 MW
350MVA
ZAPALLAL 220KV SANTA ROSA 220KV L-2093 repotenciada 2x180MVA L-2094 350MVA L-2095 350MVA SAN JUAN 220KV
CHILCA 220KV
INDEPENDENCIA 220KV
3.4.1.2
El enlace de conexin de la C.H. Machu Picchu al SEIN se realiza mediante un sistema de transmisin a 138 kV que llega a la subestacin Tintaya, y se encuentra muy limitada en capacidad y confiabilidad. Conjuntamente con la implementacin del proyecto C.H. Machu Picchu Segunda Etapa, en actual ejecucin, se implementar el enlace 220 kV Cotaruse Machu Picchu por la que se conectar todo el complejo. Sin embargo, debido a que el actual enlace Mantaro Cotaruse Socabaya, en el corto a mediano plazo, tiende a congestionarse, la evacuacin de mayor generacin elctrica de la zona de Machu Picchu al SEIN por el nuevo enlace no podr ser realizada, para aprovechamiento del sur, sino que el flujo de potencia aliviara la congestin del tramo Mantaro Cotaruse, como se indica en el Grfico N 3.23. Por lo tanto para permitir la evacuacin plena del Polo Energtico Machu Picchu para que sea aprovechado en el sur, se requiere la implementacin del enlace Cotaruse Machu Picchu, en una primera etapa y reforzar el enlace Mantaro-CotaruseSocabaya, como se presenta en el Grfico N 3.24. El enlace Cotaruse Machu Picchu podr ser de doble circuito, implementndose en una primera etapa un solo circuito.
110
Grfico N 3.23 Sistema de Transmisin Centro Sur Sin Reforzamiento y Conexin del Polo Energtico Machu Picchu
Santa Teresa 110 MW Machu Picchu II 70 MW
Capacidad 180 MW
Congestin Congestin
Capacidad 250 MW
Capacidad 250 MW
Mantaro
Cotaruse
Socabaya
Grfico N 3.24 Sistema de Transmisin Centro Sur Con Reforzamiento y Conexin del Polo Energtico Machupichu
Santa Teresa 110 MW Machu Picchu II 70 MW
Capacidad 180 MW
Capacidad 600 MW
Capacidad 600 MW
Mantaro
Cotaruse Norte
Cotaruse Sur
Socabaya
(1) Estacin Convertidora CA/CC/CA "back-to-back" o Compensacin Serie FACTS en S.E. Cotaruse
111
3.4.1.3
El Polo Energtico Mantaro, actualmente tiene un sistema de transmisin cuya principal funcin es la entrega de la produccin de la central a la zona de la costa central, a travs de 7 enlaces de transmisin, con lo que se logra una alta confiabilidad. Sin embargo con la aparicin del Polo Energtico del Sur Medio, que por su cercana se convertir en la fuente de generacin ms importante de Lima, la generacin del Mantaro estar ms dirigida hacia el Sur y hacia el Norte del SEIN, descargando las lneas del Mantaro a la costa central hacia el oeste. Debido a esta reconfiguracin del sistema, la zona centro del SEIN se robustece an ms, debido a que la zona tendr alta redundancia de transmisin y con alta generacin local. 3.4.2 Interconexin Centro Sur El enlace de interconexin centro sur (Mantaro-Cotaruse-Socabaya) de ms de 600 km de longitud, consta de 2 circuitos a 220 kV de 300 MW de capacidad total de diseo, bajo criterio de confiabilidad de redundancia plena, pero que sin embargo las lneas tienen una capacidad potencial de transmisin hasta 600 MW con un criterio de confiabilidad menor, dado que la capacidad de los circuitos son de 300 MW cada una, limitada por la compensacin capacitiva serie y estabilidad del sistema (la capacidad actual limitada por estabilidad es de 246 MW). Dado el reciente alto crecimiento de la demanda en el sur, por la puesta en servicio de proyectos mineros importantes, sin la puesta en servicio de nueva oferta de generacin en esa zona, el flujo de potencia por la lnea de centro a sur se est acercando a los lmites de su actual capacidad, pudiendo congestionarse entre el corto a mediano plazo. Los flujos de potencia esperados por el enlace centro - sur si es que se ampliara su capacidad al mximo potencial (600 MW) y bajo la expansin de la generacin para los escenarios de demanda medio, optimista y conservador se muestran en los Grficos N 3.25, N 3.26 y N 3.27 respectivamente.
112
Grfico 3.25
Flujo Potencia Enlace Cotaruse-Socabaya Escenario de Demanda Medio - Incremento de Capacidad el 2012
Grfico 3.26
Flujo Potencia Enlace Cotaruse-Socabaya Escenario de Demanda Optimista - Incremento de Capacidad el 2010
Grfico 3.27
Flujo Potencia Enlace Cotaruse-Socabaya Escenario de Demanda Conservador - Incremento de Capacidad el 2012
113
Como se observa los flujos de potencia para los escenarios medio y conservador tienden a mantenerse entre 300 y 400 MW en todo el horizonte de estudio, mientras que para el escenario optimista alcanzan a lo 500 MW. Acorde al enfoque de planificacin expuesto en la seccin 3.1.1, el enlace troncal centro - sur se refuerza en tres fases; la primera, aprovechando la actual infraestructura de lneas de transmisin a 220 kV, y la segunda y tercera, a extra alta tensin, cuando el requerimiento de intercambio centro sur sea mayor, en el largo plazo. Estas fases se muestran en los Grficos N 3.28, N 3.29, N 3.30 y N3.31, y son expuestas en los numerales siguientes. En la primera fase se prev el reforzamiento del enlace existente a 220 kV; la segunda, el refuerzo de ese enlace a extra alta tensin, primero con una sola terna, teniendo como respaldo el enlace existente reforzado a capacidades cercanas a su potencial de transmisin de lneas existentes.
114
Grfico N 3.29 Reforzamiento Centro Sur Primera Fase 220 kV- Aprovechamiento de Capacidad Potencial de Lneas Existentes
Polo Energtico Mantaro
1190 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: N-1
2x300 MW
RME N-1
N-1
115
Grfico N 3.30 Reforzamiento Centro Sur Segunda Fase Extra Alta Tensin 1 Circuito
1190 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: 2x300 MW Polo Energtico Machu Picchu 2x60 MW N-1 Polo Energtico Mantaro
RME N-1
N-1 900 MW
900 MW
Grfico N 31 Reforzamiento Centro Sur Tercera Fase - Extra Alta Tensin 2 Circuitos
1190 MW Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1: 2x300 MW N-1 Polo Energtico Mantaro
2x900 MW
N-1
El reforzamiento de la primera fase, como se prev en el presente plan, tiene por objeto, adems de incrementar la capacidad de transmisin entre el Centro y el Sur, aprovechando la capacidad de transmisin de las lneas existentes, el de implementar un dispositivo de control de potencia, de manera que para la segunda fase, se pueda operar en paralelo las lneas a 220 kV con la lnea de simple circuito en Extra Alta Tensin, ya que de lo contrario, la distribucin de potencia entre estos enlaces estara
116
fuertemente desbalanceada, cargndose ms el enlace 220 kV con respecto a la de extra alta tensin, en una relacin del orden de 30% a 70%, no pudiendo aprovecharse la capacidad adicional del refuerzo en Extra Alta Tensin, tal como se muestra en el Grfico N 3.32. Adicionalmente la configuracin que se propone, tiene la ventaja que al poner en paralelo los enlaces a 220 kV y Extra Alta Tensin, en la segunda fase, los enlaces de 220 kV pueden respaldar al enlace Extra Alta Tensin, para incrementar la confiabilidad de redundancia plena hasta la mxima capacidad del enlace 220 kV, recuperando entonces la confiabilidad bajo criterio N-1, sin necesidad de implementar un segundo circuito en Extra Alta Tensin con todo el costo que involucra. Grfico N 3.32 Distribucin de Flujos Sin y Con Equipamiento de Control de Flujo (Estacin back-to-back o Compensador Serie Controlado por Tiristores)
Cotaruse
Cotaruse
Las mximas capacidades de transmisin, costos de inversin y tiempo de puesta en servicio, de las opciones de refuerzo centro sur se resume en el Cuadro N 3.14. La relativa poca diferencia de costos de inversin entre la opcin del nuevo enlace a 220 kV con el de extra alta tensin, un 40% de diferencia, se debe a que la opcin a 220 kV, es similar al actual enlace Mantaro Cotaruse - Socabaya y consta de dos circuitos, con compensacin capacitiva serie del 50% de la impedancia de lnea, en una ruta de gran altitud; mientras que la opcin a Extra Alta Tensin es de simple circuito, sin compensacin capacitiva serie, y en la mayor parte de la ruta a baja altitud, por la costa.
117
Cuadro N 3.14
Opcin Monto de Inversin Tiempo de Ejecucin Incremento de Capacidad con 15 a 80 millones US$. Menos de 2 aos Lneas Existentes (hasta 600 MW) Nuevo enlace 220 kV MantaroCotaruse-Socabaya (500 MW) 600 km - 2 circuitos Nuevo enlace Extra Alta Tensin (900 MW) 930 km-1 circuito
3 aos
4 aos
Se observa que en el Escenario de Demanda Optimista el flujo Centro Sur supera los 500 MW, en los aos finales del horizonte de estudio. Por lo que en el caso que en la primera fase, el reforzamiento se realice con un nuevo enlace a 220 kV, el sistema se encontrara al lmite de su capacidad y el sistema exigira por esos aos un nuevo reforzamiento a Extra Alta Tensin, teniendo las limitaciones de puesta en paralelo, antes mencionadas. Por otro lado los costos del reforzamiento en la primera y segunda fases, bajo este esquema de nuevo enlace a 220 kV, ascendera a unos US $ 475 millones, mientras que bajo el esquema de mayor aprovechamiento de las instalaciones existentes este monto alcanzara como mximo de 355 US $ millones, la diferencia es relativamente mayor en trminos comparativos de valores presentes de costos. 3.4.2.1 Primera Fase Aprovechamiento de la Capacidad de Transmisin Existente Para el reforzamiento del enlace Centro-Sur, se plantea, una primera fase de reforzamiento de bajo costo de inversin y de rpida implementacin, el incremento de capacidad de transmisin, aprovechando parte o todo el potencial existente del actual enlace, desde su capacidad nominal actual de 300 MW, a un nivel, a determinar, hasta un mximo de 600 MW, que es la capacidad potencial mxima de las lneas de transmisin existentes. Los costos de inversin de esta etapa se han estimado estaran por debajo del 40% de los de un nuevo enlace de transmisin a 220 kV. Para definir el nivel de transmisin de potencia para este primer reforzamiento, se debe conocer previamente toda la gama de niveles de capacidad de transmisin, las configuraciones, tecnologas y los costos de inversin que estos incrementos de capacidad conllevan. Para este estudio, en principio, se puede identificar entre otras las siguientes opciones de reforzamiento, que pueden incrementar la capacidad de transmisin del enlace Centro Sur, en diversos grados y a diferentes costos (de menor a mayor) sin adicionar lneas de transmisin:
118
a) Opcin 1: Incremento de la capacidad de regulacin de compensacin reactiva en el Sur, para mejora de la estabilidad de tensin actual en la zona. Equipamiento: Compensacin reactiva SVC + Condensadores en Barras relevantes del Sur. b) Opcin 2: Incremento de la capacidad de transmisin de la compensacin serie de 300 MW actual a una mayor potencia de transmisin. Equipamiento: Compensacin Capacitiva Serie Adicional para transmisin de 300 MW por circuito (manteniendo el 50% de compensacin serie actual). c) Opcin 3: A la opcin anterior se puede adicionar una unidad de compensacin serie controlado por tiristores, para mejorar la estabilidad dinmica y transitoria (Tecnologa FACTS). Equipamiento: Adicin de compensacin capacitiva serie a ms de 50% de la impedancia de las lneas, y unidades compensacin serie para control de flujo controlado por tiristores. d) Opcin 4: Convertidor back-to-back convertidor de CA/CC/CA que asla dinmicamente los sistemas, mejorando la utilizacin plena del enlace. Equipamiento: Estacin convertidora bipolar configuracin back-to-back, con elementos de tiristores o transistores, a definirse, con compensacin reactiva. Los costos de inversin de esta gama de opciones estaran entre 15 y 80 millones de US$, y el incremento de capacidades de entre 50 MW a 600 MW. De manera conservadora se ha considerado el mximo valor estimado como monto de inversin de esta primera fase de reforzamiento, establecindose la capacidad y monto de inversin final luego del estudio tcnico especializado a realizar. La definicin de toda la gama de niveles de capacidad de transmisin, las configuraciones y tecnologas para este primer reforzamiento de transmisin ser realizado en un estudio tcnico especializado convocado por el MINEM. Sobre la base de los resultados de este estudio se incrementar la capacidad de transmisin del enlace Centro Sur utilizando la infraestructura de lneas de transmisin existente. En cuanto a la confiabilidad, el diseo actual del enlace permite una redundancia plena, o satisfaciendo el criterio de confiabilidad N-1 que es el mximo nivel esperado. Sin embargo al incrementar la capacidad del enlace aprovechando el potencial de las lneas existentes, la confiabilidad se reduce al nivel del criterio de Recierre Monofsico Exitoso, y el impacto que la prdida del enlace tendra en el sistema sur, depender de la potencia que transporta. Es decir, si se transmite 500 MW por el enlace, el impacto de la prdida de una lnea ser de 200 MW, y para un flujo de 400 MW el impacto sera de 100 MW. Dado que el refuerzo de esta primera fase ser de duracin limitada, la reduccin de la confiabilidad ofrecida en este perodo es aceptable, y estara en similar nivel a la mayora de los enlaces troncales existentes. Los costos de inversin y tiempos de ejecucin, de esta primera fase, de reforzamiento utilizando la capacidad existente de las lneas, en comparacin con las opciones de nuevos enlaces a 220 kV o Extra Alta Tensin, se indican en el Cuadro N 3.14
119
Por lo anterior, los menores costos de inversin y de tiempo de maduracin, y posterior uso de enlace de respaldo a un enlace de Extra Alta Tensin sustentan la primera fase de reforzamiento del enlace Centro Sur. Acorde al plan ptimo el reforzamiento del enlace es requerido con la entrada de la C.H. Santa Teresa, por razones de congestin en el tramo Cotaruse Socabaya, y porque la entrada de esta central sustenta su viabilidad econmica de mnimo costo Sin embargo, si se vislumbra el retraso de uno o varios proyectos de generacin, dado que ste retraso originar un alza de costos marginales, y en consecuencia de precios, que afectan a los agentes consumidores, se podra adelantar la primera fase del refuerzo, y es en esta parte tambin importante los tiempos de implementacin de las opciones de refuerzo. 3.4.2.2 Segunda Fase Extra Alta Tensin 1 Circuito Una vez que se cuente con un refuerzo a 220 kV entre el Centro y Sur, con equipamiento de control de potencia, se puede reforzar ste enlace con un enlace a Extra Alta Tensin entre Chilca y Socabaya, cuando el nivel de carga lo requiera acorde a la evolucin de la demanda y la oferta. De los escenarios analizados, y poniendo bajo criterio de confiabilidad que no se rechace ms de 200 MW por prdida total de un circuito de 220 kV entre el Centro y el Sur, el enlace de Extra Alta Tensin Chilca Socabaya sera requerido a lo ms para el ao 2014. El equipamiento del enlace Chilca Socabaya, comprende un circuito de 930 km a Extra Alta Tensin, con una subestacin intermedia para compensacin reactiva inductiva. 3.4.2.3 Tercera Fase Extra Alta Tensin 2 Circuitos La tercera fase, o un segundo refuerzo a Extra Alta Tensin entre Chilca y Socabaya se implementa cuando los flujos de potencia totales superen a la capacidad del enlace 220 kV, de manera que el segundo circuito a Extra Alta Tensin mantenga la capacidad y confiabilidad bajo criterio N-1. Una vez que se cuente con un refuerzo a 220 kV entre el Centro y Sur, con equipamiento de control de potencia, se puede reforzar este enlace con un enlace a extra alta tensin entre Chilca y Socabaya, cuando el nivel de carga lo requiera acorde a la evolucin de la demanda y la oferta. Esta tercera fase de refuerzo se dara, para todos los escenarios, fuera del horizonte del presente plan. 3.4.3 Interconexin Centro Norte Medio - Norte Los enlaces de interconexin existentes entre el Centro Norte Medio y Norte, son dbiles ya que constan de solo un circuito a 220 kV. Sin embargo, se est ya ejecutando una primera etapa de refuerzo entre el Centro y Norte Medio, con un
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 120
segundo circuito de la lnea Lima-Paramonga-Chimbote. La definicin de la expansin futura de los enlaces de interconexin en el eje Centro Norte Medio Norte, depende fuertemente de tres factores: El crecimiento de la demanda minera en el Norte Medio y Norte, principalmente en la zona de Cajamarca. La evolucin de los proyectos de generacin en las zonas, principalmente la generacin a gas natural en Tumbes (Zorritos). La interconexin Per Ecuador.
Bajo la visin de planificacin expuesto en el numeral 3.3.1, la evolucin de la transmisin troncal entre el Centro Norte Medio y Norte se plantea en cuatro fases, la primera el refuerzo en actual ejecucin, la segunda con refuerzo de lneas a 220 kV, la tercera con refuerzo de un circuito a Extra Alta Tensin, y la cuarta con dos circuitos a Extra Alta Tensin. Estas fases se presentan esquemticamente en los Grficos N 3.32, N 3.33, N 3.34, N 3.35 y N 3.36 Grfico N 3.32 Sistema Existente
SEIN
RME N-1
RME
121
SEIN
RME N-1
1190 MW N-1
SEIN
RME
RME N-1
122
1190 MW N-1
SEIN
900 MW RME
Zona Norte
2x170 MW
SEIN
2x900 MW
N-1
1190 MW N-1
Tensin: 138 kV 220 kV Extra Alta Tensin Confiabilidad: Recierre Monofsico Exitoso: N-1:
2x900 MW N-1
RME N-1
123
3.4.3.1 Anlisis de Expansin de la Transmisin Centro Norte Medio Norte Escenario de Demanda Medio Con la expansin de la generacin ptima obtenida en la Etapa 1 de la Metodologa para la Formulacin de Planes de Expansin de la Generacin y Transmisin, y el sistema de transmisin con los refuerzos que se estn ejecutando (Segundo circuito Lima Chimbote), en el eje Centro Norte Medio Norte, mostrado esquemticamente en el Grfico N 3.37, no se originan congestiones importantes para los escenarios Conservador y Medio, como se indica en el Grfico N 3.38, para el Escenario Medio. Grfico N 3.37 Sistema Centro Norte Medio Norte Solo con Reforzamientos en Ejecucin
Carhuaquero A Ecuador Cajamarca Huallanca Pachachaca Tumbes Olmos Sta. Rita Vizcarra
Cheves
Talara
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Paramonga
Lima
Grfico N 3.38 Costos Marginales Escenario Medio Costo Marginal Promedio - Caso Base Escenario de Demanda Medio Plan de Expansin ptimo - Etapa 1 - Modificado
70,0 60,0
US$/MWh
2006
2007
2008
2009
Chimbote
124
Sin embargo, bajo la condicin de exportacin a Ecuador se presentan congestiones importantes en los enlaces Centro Norte Medio, en los ltimos aos del horizonte de estudio, como se presenta en el Grfico N 3.39 Grfico N 3.39 Costos Marginales Escenario Medio Exportacin a Ecuador
Costo Marginal Promedio - Caso Base Escenario de Demanda Medio Plan de Expansin ptimo - Etapa 1 - Modificado y Exportacin a Ecuador
120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT 2006 2007 2008 2009 Chimbote 2010 Sta Rosa 2011 Socabaya 2012 Trujillo 2013 2014 2015
Estas congestiones llevan a que se refuerce el enlace Centro Norte Medio, con el enlace de simple circuito 220 kV Vizcarra - Huallanca Cajamarca y Cajamarca Carhuaquero, como se muestra en el Grfico N 3.40. Grfico N 3.40 Sistema Centro Norte Medio Norte Con Reforzamiento Vizcarra Huallanca Cajamarca Carhuaquero
A Ecuador Carhuaquero Cajamarca Huallanca Refuerzo por la Sierra Vizcarra
US$/MWh
Pachachaca
Cheves
Talara
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Paramonga
Lima
Con el refuerzo propuesto los costos marginales resultan como se presenta en el Grfico N 3.41.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 125
Grfico N 3.41 Costos Marginales Escenario Medio Exportacin a Ecuador-Con Refuerzo Vizcarra Huallanca-Cajamarca-Carhuquero
Costo Marginal Promedio - Caso Base Escenario de Demanda Medio - Plan de Expansin ptimo - Etapa 1 Modificado, con Refuerzo por la Sierra y Exportacin a Ecuador
70,0 60,0 50,0
US$/MWh
3.4.3.2 Anlisis de Expansin de la Transmisin Centro Norte Medio Norte Escenario de Demanda Optimista De manera similar que para el escenario de demanda optimista, los costos marginales sin refuerzos de transmisin troncal en el eje Centro-Norte Medio-Norte, exceptuando los que se encuentran ya en ejecucin se presenta en el Grfico N 3.42 donde se observa congestin en la lnea Trujillo Cajamarca a partir del 2011. Grfico N 3.42
Anlisis de Transmisin Zona Norte Medio - Norte Costo Marginal Promedio - Sin Exportacin a Ecuador Escenario de Demanda Optimista - Sin Refuerzos
270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0
ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT
US$/MWh
2006
2007
2008 Chimbote
2009
2011 Cajamarca
2012 Trujillo
2013 Piura
2014
2015
126
Dado que el enlace es de carga, la congestin origina energa no servida. Para aliviar la congestin, se incluye el enlace Cajamarca Carhuaquero como refuerzo de esa zona, como se muestra en el diagrama del Grfico N 3.43, y los costos marginales bajo esta nueva configuracin, en el Grfico N 3.44, donde se observa congestiones en los enlaces troncales Centro Norte Medio. Grfico N 3.43
SISTEMA DE TRANSMISIN CENTRO NORTE MEDIO SIN REFORZAMIENTO DE TRANSMISIN Y SIN INTERCONEXIN A ECUADOR Primer Refuerzo Carhuaquero Cajamarca Ao 2011
Carhuaquero Cajamarca Huallanca Refuerzo A Ecuador Tumbes Olmos Sta. Rita Vizcarra Pachachaca
Cheves
Talara
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Paramonga
Lima
Grfico N 3.44
Anlisis de Transmisin Zona Norte Medio - Norte Costo Marginal Promedio - Sin Exportacin a Ecuador Escenario de Demanda Optimista - Con Refuerzo Cajamarca-Carhuaquero
270,0 240,0 210,0 180,0 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0
ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT 2006 2007 2008 2009 2010 Sta Rosa 2011 Cajamarca 2012 Trujillo 2013 Piura 2014 2015 Chimbote
Reforzando el enlace Centro Norte Medio, con el enlace Vizcarra Huallanca Cajamarca con simple circuito, mostrado esquemticamente en el Grfico N 3.45, los costos marginales resultan como se indica en el Grfico N 3.46.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 127
US$/MWh
Grfico N 3.45
SISTEMA DE TRANSMISIN CENTRO NORTE MEDIO CON REFORZAMIENTO DE TRANSMISIN Y SIN INTERCONEXIN A ECUADOR Segundo Refuerzo: Enlace Vizcarra Huallanca Cajamarca
Carhuaquero Cajamarca Huallanca A Ecuador Tumbes Olmos Sta. Rita Refuerzo Vizcarra Pachachaca
Cheves
Talara
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Paramonga
Lima
Grfico N 3.46
Anlisis de Transmisin Zona Norte - Costo Mg Promedio Escenario Demanda Optimista - Con Refuerzo Troncal de la Sierra en 2012
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT ENE ABR JUL OCT 2006 2007 2008 Chimbote 2009 2010 Sta Rosa 2011 Trujillo 2012 Cajamarca 2013 Piura 2014 2015
Con la inclusin de un segundo circuito, para el enlace Vizcarra Huallanca Cajamarca, los costos marginales del sistema resultan como los indicados en el Grfico N 3.47.
US$/MWh
128
Grfico N 3.47
Anlisis de Transmisin Zona Norte Medio - Norte Escenario de Demanda Optimista - Con Refuerzo por la Sierra 2 Ternas en el 2012 y Sin Exportacin a Ecuador
120,0 100,0
US$/MWh
Si para este sistema se considera la exportacin a Ecuador, se presentan nuevamente congestiones en los enlaces Centro Norte Medio. Como lo expresan los altos costos marginales del Grfico N 3.48. Grfico N 3.48
Anlisis de Transmisin Zona Norte Medio - Norte Escenario de Demanda Optimista - Con Refuerzo por la Sierra 2 Ternas en el 2012 y Exportacin a Ecuador
120,0 100,0
US$/MWh
Los altos costos marginales que se observan indican la precariedad del sistema reforzado, por la alta demanda de la zona Norte Medio, sobretodo en Cajamarca. Es por eso que se plantea el siguiente nivel de refuerzo, acorde a lo sealado en el enfoque de planificacin expuesto en el numeral 3.1.1, con un enlace Centro Norte Medio, a extra alta tensin, como se muestra en el diagrama del Grfico N 3.49, con cuyo refuerzo se logra obtener los costos marginales del Grfico N 3.50
129
Grfico N 3.49
SISTEMA DE TRANSMISIN CENTRO NORTE MEDIO SIN REFORZAMIENTO DE TRANSMISIN Y CON INTERCONEXIN A ECUADOR Vizcarra Huallanca Cajamarca 2 T y Enlace EAT Lima Cajamarca Ao 2013
Carhuaquero Cajamarca Huallanca A Ecuador Tumbes Olmos Sta. Rita Refuerzo Ao 2012 Vizcarra Pachachaca
Cheves
Talara
Piura
Chiclayo
Trujillo
Chimbote
Paramonga
Lima
Chilca
Grfico N 3.50
Anlisis de Transmisin Zona Norte Medio - Norte Escenario de Demanda Optimista - Con Refuerzo por la Sierra 2 Ternas (2012) Extra Alta Tensin a Cajamarca (2013) y Exportacin a Ecuador
120,0 100,0
US$/MWh
130
3.4.4 Expansin de la Generacin y Transmisin Troncal Gasoductos Regionales - Escenario de Oferta con Gas Natural en el Sur a partir del 2012. La disponibilidad de gas natural en el Sur a partir del 2012, hace que la generacin trmica existente en la zona costera del Sur del SEIN, se convierta a gas natural, pero dado los mayores costos del gas en esa zona con respecto al del Centro, stas pasaran a la reserva del sistema, adems stas y nuevas plantas a gas no sern competitivas frente a las similares del Centro, inclusive bajo configuracin de ciclo combinado. Si es que el enlace Centro Sur no se refuerza, sta igualmente se congestionara y por tanto se tendra en el Sur costos marginales un poco ms altos que en el Centro, pero no a los altos niveles que se presentan cuando, como es el caso actual, solo se tienen unidades trmicas a petrleo en la zona. Si el refuerzo del enlace Centro Sur se implementa, los precios sern comparables con las del Centro, y la competencia de los proyectos de generacin en la zona sera plena con las unidades de generacin del Centro. La utilizacin del gas natural en el Sur para generacin elctrica debe llevar a igualdad de precios comparativos de ese energtico con los del Centro, para de esta manera conformar una base de generacin trmica a gas en el Sur. Como resultado del planeamiento en esta parte, la expansin de la generacin solo contempla la conversin de las plantas trmicas existentes de petrleo a gas natural. Todo el resto de la expansin de la generacin en el sur es en base a centrales hidroelctricas.
131
3.5. BALANCES OFERTA - DEMANDA Los balances oferta demanda de los planes de expansin para el Escenario de Oferta Base y los Escenarios de Demanda Base, Optimista y Conservador, se presentan en los Grficos N 3.51, N 3.52 y N 3.53. Grfico N 3.51 ESCENARIO BASE Y DEMANDA BASE BALANCE OFERTA DEMANDA SEIN
Ao 2006 2015 Tasa Escenario Base - Demanda Energa (GWh) Potencia (MW) 24 751 3 629 43 744 6 199 6.53% 6.13%
Cheves 158MW Ciclo Combinado Sta Rita 174MW Camisea 520MW Gaban1 120MW Pucar 130MW
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
24,7%
R 34,8%
E 38,1%
S 33,7%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hdrico existente
Trmico Existente
Ao Hidro Nueva
Trmico Nuevo
Demanda
Grfico N 3.52 ESCENARIO BASE Y DEMANDA OPTIMISTA BALANCE OFERTA DEMANDA SEIN
Platanal 220MW Machupicchu 71MW Olmos 1 120MW TGN Camisea 2x170MW
Escenario Optimista - Demanda Ao Energa (GWh) Potencia (MW) 2006 24 751 3 629 2015 47 064 6 656 Tasa 7.40% 6.97%
Tarucani 49MW TGN Camisea 2x170MW Santa Teresa 110MW Ciclo Combinado Camisea 520MW Cheves 159MW Sta Rita 174MW La Virgen 58MW Quitaracsa 112MW
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 R 34,8% E 37,6%
TV Ventanilla 150MW
S 32,6%
E 35,7%
MW
R 41,6%
V 36,4%
A 24,9%
26,1%
25,1%
22,5%
2008
2009
2010 Ao
2011
2012
2013
2014
2015
Hdrico existente
Trmico Existente
Hidro Nueva
Trmico Nuevo
Demanda
132
Grfico N 3.53 ESCENARIO BASE Y DEMANDA CONSERVADOR BALANCE OFERTA DEMANDA SEIN
Escenario Conservador - Demanda Ao Energa (GWh) Potencia (MW) 2006 24 751 3 629 2015 39 762 5 725 Tasa 5.41% 5.20%
Tarucani 49MW Santa Teresa 110MW Ciclo Combinado 520MW Cheves 159MW Santa Rita 178MW
TV Ventanilla 150MW
R 34,8%
E 38,3%
S 35,7%
E 37,8%
2006
2007
2008
2009
2010 Ao
2011
2012
2013
2014
2015
Hdrico existente
Trmico Existente
Hidro Nueva
Trmico Nuevo
Demanda
3.6 COSTOS MARGINALES Los costos marginales determinados por la expansin de la generacin para el Escenario de Oferta Base y Escenarios de Demanda Medio, Optimista y Conservador se presentan en los Grficos N 3.54, N 3.55 y N 3.56. En los grficos se muestran los costos marginales asociados a cada zona del SEIN analizada, correspondiendo la Barra Trujillo, Chimbote, Santa Rosa, y Socabaya. Grfico N 3.54
Costo Marginal Promedio - Caso Base Escenario de Demanda Medio
70 60 50 US$/MWh 40 30 20 10 0 ENE 2006 OCT JUL ABR ENE 2009 OCT JUL ABR ENE 2012 OCT JUL ABR ENE 2015 OCT
Chimbote
Sta Rosa
Socabaya
Trujillo
133
Grfico N 3.55
Costo Marginal Promedio Escenario de Demanda Optimista con Plan de Expansin de la Generacin y Transmisin
70,0 60,0 50,0
US$/MWh
2006
2007
2008
2009 Chimbote
2011 Socabaya
2012 Trujillo
2013
Grfico N 3.56
Costo Marginal Promedio Escenario de Demanda Conservador con Plan de Expansin de la Generacin y Transmisin
70 60 50 US$/MWh 40 30 20 10 0 ENE 2006 OCT JUL ABR ENE 2009 OCT JUL ABR ENE 2012 OCT JUL ABR ENE 2015 OCT
Chimbote
Sta Rosa
Socabaya
Trujillo
Los costos marginales determinados por la expansin de la generacin para el Escenario de Oferta Con Gas en el Sur y el Escenario de Demanda Medio se presentan en el Grfico N 3.57.
134
Grfico N 3.57
Costo Marginal Promedio - Caso Base Escenario de Demanda Medio - Gas Sur
70 60 50 US$/MWh 40 30 20 10 0 ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ENE JUL ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT ABR OCT
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013 Trujillo
2014
2015
Chimbote
Socabaya
La evolucin de los costos marginales en el SEIN para este escenario son similares al de los del Escenario de Oferta Base Sin Gas en el Sur y Escenario de Demanda Medio, del Grfico N 3.57. 3.7 PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA POR TIPO DE ENERGTICO En los Grficos N 3.58, N 3.60 y N 3.62 se presentan la proyeccin de produccin de energa elctrica en el SEIN por tipo de energtico, para el escenario de oferta Base (Sin Gas en el Sur).y escenarios de demanda medio, optimista y conservador, respectivamente. En los Grficos N 3.59, N 3.61 y N 3.63 se presentan las estructuras porcentuales de la participacin de la produccin de energa en el SEIN, por tipo de energtico, para el escenario de oferta Base y escenarios de demanda medio, optimista y conservador, respectivamente.
135
Grfico N 3.58
GENERACION ELCTRICA POR TIPO DE FUENTE DEL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA MEDIO
50000 45000 40000 35000
GW.h
Residual
Diesel2
Grfico N 3.59
PARTICIPACIN POR TIPO DE FUENTE EN EL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA MEDIO
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2006 2007 2008 2009 Hidro Gas 2010 Carbn 2011 Residual 2012 Diesel2 2013 2014 2015
136
Grfico N 3.60
GENERACION ELCTRICA POR TIPO DE FUENTE DEL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA OPTIMISTA
50000 45000 40000 35000 30000
GW.h
Residual
Diesel2
Grfico N 3.61
PARTICIPACIN POR TIPO DE FUENTE EN EL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA OPTIMISTA
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2006 2007 2008 2009 Hidro Gas 2010 Carbn 2011 Residual 2012 Diesel2 2013 2014 2015
137
Grfico N 3.62
GENERACION ELCTRICA POR TIPO DE FUENTE DEL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA CONSERVADOR
45000 40000 35000 30000 GW.h 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 Hidro Gas 2010 Carbn 2011 2012 2013 2014 2015
Residual
Diesel2
Grfico N 3.64
3.8 CONSUMO DE GAS NATURAL El consumo de gas natural por fuente de procedencia (Camisea, Aguayta, Talara y Zorritos-Tumbes) se presenta en los Grficos N 3.65, N 3.66 y N 3.67 (en miles de millones de m3/da) para los escenarios de demanda medio, optimista y conservador respectivamente.
138
Grfico N 3.65
PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL DEL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA MEDIO
10000 8000 Miles m3/da 6000 4000 2000 0 Norte Aguayta Talara Camisea 2006 0 787 380 1587 2007 0 522 271 2931 2008 0 590 286 3570 2009 509 173 20 4228 Camisea 2010 294 217 4 3892 Talara 2011 309 137 8 5021 2012 382 172 7 5714 2013 533 169 1 6694 2014 659 332 71 7384 2015 684 471 150 7703
Aguayta
Norte
Grfico N 3.66
PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL DEL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA OPTIMISTA
10000 8000
Miles de m3/da
Aguayta
Norte
139
Grfico N 3.67
PROYECCIN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL DEL SEIN ESCENARIO DE DEMANDA CONSERVADOR
7000 6000
Miles m3/da
Aguayta
Norte
El consumo total de gas natural en el perodo 2005 2014, para los escenarios medio, optimista y conservador; expresado en millones de m3 y millones de pie3, se presenta en el Cuadro N 3.16 Cuadro N 3.16
PROYECCION DEL GAN NATURAL DEL SEIN VOLUMEN DE CONSUMO DE GAS ANTURAL EN EL PERIODO 2006-2015 Fuente Camisea Talara Aguaytia Norte Total Escenario Medio Escenario Optimista Escenario Conservador Millones m3 Millones pie3 Millones m3 Millones pie3 Millones m3 Millones pie3 17784 628034 20119 710481 14797 522548 437 15447 1147 40517 348 12296 1303 46025 1019 35981 1121 39574 1230 43428 1735 61269 942 33274 20754 732934 24020 848248 17208 607692
3.9 EMISIONES La estimacin de emisiones, en toneladas por ao, producidas por las centrales de generacin trmicas para los escenarios de demanda Medio, Optimista y Conservador, se presentan en los Grficos N 3.66, N 3.67 y N 3.68, por contaminante CO2, NOx y CO respectivamente. Asimismo esto valores de emisiones se presentan en los Cuadros N 3.17, N 3.18 y N 3.19 para el CO2, NOX y CO respectivamente.
140
Grfico N 3.66
EMISIN DEL DIXIDO DE CARBONO (CO2) EN EL SEIN
10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 Tn/Ao 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Conservador
Medio
Optimista
Grfico N 3.67
EMISIN DEL XIDO DE NITRGENO (NOx) EN EL SEIN
60 000 50 000 40 000 Tn/Ao 30 000 20 000 10 000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medio 2012 Optimista 2013 2014 2015
Conservador
Grfico N 3.68
EMISIN DEL MONXIDO DE CARBONO (CO) EN EL SEIN
18 000 16 000 14 000 12 000 Tn/Ao 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Medio 2012 Optimista 2013 2014 2015
Conservador
141
Cuadro N 3.17
EMISIN DEL DIXIDO DE CARBONO (CO2) EN EL SEIN Tn/Ao Conservador Medio Optimista
2 830 923 3 712 916 4 128 887 4 490 653 4 168 070 4 355 674 4 444 270 5 322 765 5 004 825 6 077 034 8,9% 2 834 364 3 784 589 4 513 666 5 094 480 4 570 734 5 363 071 5 682 493 6 518 289 7 594 564 8 568 949 13,1% 2 839 409 3 739 932 4 618 341 5 524 003 5 663 401 6 260 488 8 291 727 8 259 529 8 071 544 8 603 785 13,1%
Ao
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento promedio %
Cuadro N 3.18
EMISIN DEL XIDO DE NITRGENO (NOx) EN EL SEIN Tn/Ao
Ao
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento promedio %
Conservador
15 161 20 189 22 185 24 732 21 902 24 537 27 668 32 801 30 777 37 000 10,4%
Medio
15 123 20 283 24 224 26 856 24 006 29 825 34 187 40 303 46 054 49 148 14,0%
Optimista
15 217 20 545 24 641 29 329 34 574 37 789 49 271 49 636 48 080 49 146 13,9%
Cuadro N 3.19
EMISIN DEL MONXIDO DE CARBONO (CO) EN EL SEIN Ao Conservador Medio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento promedio % 4 707 6 309 6 933 7 729 6 844 7 668 8 646 10 250 9 618 11 563 10,5% 4 700 6 338 7 569 8 393 7 502 9 320 10 683 12 592 14 382 15 340 14,0%
Optimista
4 729 6 420 7 698 9 165 10 804 11 808 15 350 15 474 14 880 15 864 14,4%
142
Se observa en general altas tasas promedio de crecimiento de las emisiones en el perodo de anlisis, debido a que el nivel actual de emisin por la oferta del SEIN es relativamente bajo dada la alta participacin de la generacin hidrulica en la produccin elctrica actual, situacin que se modifica con la implementacin de proyectos de generacin trmica, principalmente a gas, y que origina el cambio de la estructura de la matriz energtica para produccin de electricidad.
143
4.
Se analiz la evolucin de la generacin y transmisin de los siguientes Sistemas Aislados Mayores: Sistema Aislado de Iquitos Sistema Aislado de Puerto Maldonado Sistema Aislado de Tarapoto-Moyobamba-Bellavista Sistema Aislado de Bagua-Jan
Actualmente se est ejecutando el proyecto de interconexin 138 kV Carhuaquero Bagua Jan que enlazar el Sistema Aislado de Bagua-Jan con el SEIN. Se considera que con esta infraestructura se cubrir la demanda de la zona en el perodo de estudio, razn por la que no se realiza mayor anlisis para este Sistema Aislado. 4.1 SISTEMA AISLADO DE IQUITOS El sistema elctrico de Iquitos se encuentra ubicado en el departamento de Loreto (ver Grfico N 4.1) y abastece de energa elctrica a la ciudad de Iquitos. Es uno de los sistemas aislados ms grandes y antiguos que existen. La capacidad instalada de este sistema es de 39,1 MW, conformada principalmente por grupos Diesel de media velocidad que utilizan petrleo residual. La concesin de este sistema ha sido otorgada a la empresa Electro Oriente S.A. Grfico N 4.1
La proyeccin de la demanda en bornes de generacin del Sistema Aislado de Iquitos, para los escenarios Optimista, Medio y Conservador se muestra en la Cuadro N 4.1. Las tasas de crecimiento promedio anual para el perodo 2006 al
144
2015 son de 5,3%, 5,8%, y 4,7% para el escenario medio, optimista y conservador, respectivamente. Cuadro N 4.1
Proyeccin de Demanda de Energa Sistema Aislado de Iquitos 2006 2015 (GW.h)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento Promedio % Optimista 163,09 174,54 187,05 199,44 211,59 224,05 236,14 248,47 261,05 273,12 285,37 5,8% Medio 163,09 173,30 184,85 196,40 207,31 218,42 229,17 240,05 251,08 261,61 272,24 5,3% Conservador 163,09 172,07 182,62 193,33 202,98 212,71 222,05 231,42 240,83 249,75 258,69 4,7% Anual Escen. Medio % 6,26% 6,66% 6,25% 5,56% 5,36% 4,92% 4,75% 4,60% 4,19% 4,06%
A nivel de potencia se tiene que la mxima demanda de potencia anual estimada a nivel de bornes de generacin para el Sistema Aislado de Iquitos es el mostrado en Cuadro N 4.2. Las tasas de crecimiento promedio anual para el perodo 2006 al 2015 son de 4,7%, 5,2% y 4,2% para los escenarios medio, optimista y conservador, respectivamente. Los valores de la mxima demanda para el ao 2015 son de 50,57 MW, 53,01 MW y 48,05 MW para los escenarios medio, optimista y conservador, respectivamente. Cuadro N 4.2
Proyeccin de Demanda de Energa Sistema Aislado de Iquitos 2006 2015 (MW)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento Promedio % Optimista 31,85 32,42 34,75 37,05 39,30 41,62 43,70 46,16 48,49 50,73 53,01 5,2% Medio 31,85 32,19 34,34 36,48 38,51 40,57 42,41 44,59 46,64 48,60 50,57 4,7% Conservador 31,85 31,96 33,92 35,91 37,70 39,51 41,09 42,99 44,74 46,39 48,05 4,2% Anual Escen. Medio % 1,1% 6,66% 6,25% 5,56% 5,36% 4,52% 5,14% 4,60% 4,19% 4,06%
145
Dada que la ubicacin del Sistema Aislado de Iquitos se encuentra alejada del SEIN, en Selva Baja y debido a que no cuenta con alternativas de generacin elctrica fuera de la trmica a petrleo se consider la expansin de la generacin en base a unidades trmicas a petrleo. En base al balance oferta/demanda se ha obtenido el tamao y ao de ingreso de las unidades, siendo el plan de expansin de la generacin ptimo el indicado en el Cuadro N 4.3. Cuadro N 4.3 Expansin del Parque Generador Sistema Aislado de Iquitos
Periodo Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan de Expansin Generacin Demanda, MW 31,85 32,19 34,34 36,48 38,51 40,57 42,41 44,59 46,64 48,60 50,57 Oferta, MW 33,90 33,90 39,90 39,90 39,90 45,90 45,90 45,90 51,90 51,90 51,90 Reserva de Generacin, MW 2,05 1,71 5,56 3,42 1,39 5,33 3,49 1,31 5,26 3,30 1,33 Inversiones, miles US$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 692,86
1x6 MW
2 692,86
1x6 MW
2 692,86
1x6 MW
Como se observa, se ha considerado como criterio la incorporacin de unidades estndares de 6 MW que es semejante con el tamao de las unidades existentes que estn en el rango de 5 a 7 MW. Los aos de ingreso de las unidades propuestas corresponden a 2007, 2010 y 2013. En base a este plan de expansin, se muestra a continuacin el Grfico N 4.3 con el diagrama unifilar propuesto donde se incluyen las nuevas unidades. La ubicacin de las nuevas unidades estar sujeta a la disponibilidad fsica de ambientes para las nuevas unidades.
146
Grfico N 4.3
Como se observa, las 03 nuevas unidades se estn incorporando a la C.T. Iquitos Diesel Wartsila existente, considerando que su infraestructura podra alojar nuevas unidades. Por los resultados de la evaluacin de expansin ptima, se tiene que para el sistema aislado de Iquitos la expansin slo considere la generacin trmica, debido a que no es posible por el momento una interconexin con el SEIN. 4.2 SISTEMA AISLADO DE PUERTO MALDONADO El sistema elctrico de Puerto Maldonado localizado en el departamento de Madre de Dios abastece a la ciudad del mismo nombre (ver Grfico N 4.4). Cuenta con una capacidad instalada de 6,2 MW conformada por grupos Diesel de alta velocidad que utilizan petrleo Diesel N 2. La empresa Electro Sur Este S.A. es la concesionaria encargada de operar este sistema. El sistema elctrico de Puerto Maldonado es completamente trmico, cuyas unidades de alta velocidad operan con combustible Diesel, en vista que por la magnitud de la demanda no se justifica el uso de unidades lentas en base a combustibles residuales.
147
La demanda en bornes de generacin del sistema Puerto Maldonado, se muestra en la Cuadro N 4.4. La tasa de crecimiento para el nico escenario para el perodo 2006 al 2015 es de 9,7%. Cuadro N 4.4
Proyeccin de Demandas Anuales de Energa Sistema Aislado Puerto Maldonado 2006 - 2015 (GW.h)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Escenario nico 20,90 24,13 26,57 29,18 32,01 35,22 38,39 41,24 44,91 48,74 52,97 Anual % 15,45% 10,08% 9,84% 9,70% 10,02% 9,01% 7,43% 8,90% 8,52% 8,67%
Para la demanda de potencia a nivel de bornes de generacin, la mxima demanda estimada para el Sistema Aislado de Puerto Maldonado se presenta en el Cuadro N 4.5.
148
Cuadro N 4.5
Proyeccin de Demandas Anuales de Potencia Sistema Aislado Puerto Maldonado 2006 - 2015 (MW)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Escenario nico 5,18 5,92 6,35 6,94 8,06 8,87 9,67 10,39 11,31 12,28 13,34 Anual % 14,1% 7,28% 9,32% 16,20% 10,02% 9,01% 7,43% 8,90% 8,52% 8,67%
En este caso se observa que la tasa de crecimiento promedio (2006 2015) para el Sistema Aislado de Puerto Maldonado es del orden 9,9%, incrementndose su mxima demanda de 4,46 MW (2005) hasta los 11,47 MW en el 2015. La interconexin del Sistema Aislado de Puerto Maldonado al SEIN ya se encuentra en ejecucin y consiste en un enlace a 138 kV y 66 kV desde la C.H. San Gabn (Lnea Transmisin 138 kV y 66 kV San Gabn - Mazuko - Puerto Maldonado). Este proyecto considera la construccin de una lnea de transmisin en 138 kV que partir desde la barra de San Gabn, llegando hasta la zona de Mazuko, en donde se instalar una subestacin de transformacin de tres devanados de 138/66/33 kV. De dicha subestacin de transformacin partir una lnea en 66 kV hasta la ciudad de Puerto Maldonado, en donde se implementar otra subestacin de transformacin de 66/33/10 kV para el suministro al sistema de Puerto Maldonado, tal como se detalla en el diagrama unificar siguiente (ver Grfico N 4.6). Grfico N 4.6
149
4.3 SISTEMA AISLADO DE TARAPOTO-MOYOBAMBA-BELLAVISTA Este sistema comprende tres importantes centros de carga localizadas en el departamento de San Martn y conectados mediante una lnea de transmisin de 138 kV. Adicionalmente se tienen otras cargas o plantas de generacin conectadas mediante un sistema de transmisin en 60 kV. Este sistema es operado por Electro Oriente S.A. Grfico 4.7 Sistema Elctrico Tarapoto-Moyabamba-Bellavista Ubicacin Geogrfica
Grfico 4.8
150
La demanda en bornes de generacin del sistema de Tarapoto-MoyobambaBellavista, se muestra en la Cuadro N 4.6. Cuadro N 4.6
Proyeccin de Demanda de Energa Anual Sistema Aislado de Tarapoto, Moyobamba y Bellavista 2006 - 2015 (GW.h)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento Promedio Optimista 106,74 117,80 127,71 137,78 147,88 158,46 168,36 176,59 187,27 197,87 208,94 6,9 % Medio 106,74 116,99 126,31 135,81 145,16 154,85 163,89 171,17 180,83 190,44 200,45 6,5 % Conservador 106,74 116,2 124,9 133,9 142,4 151,2 159,4 165,8 174,4 183,00 191,93 6,0 % Anual Esc. Medio (%) 9,60% 7,97% 7,52% 6,88% 6,68% 5,84% 4,45% 5,64% 5,31% 5,26%
Respecto a la demanda de potencia, se tiene que en este Sistema TarapotoMoyabamba-Bellavista, la mxima demanda anual en bornes de generacin presenta los valores del Cuadro N 4.7. Cuadro N 4.7
Proyeccin de Demanda de Potencia Anual Sistema Aislado de Tarapoto, Moyobamba y Bellavista 2006 - 2015 (MW)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento Promedio Optimista 26,47 27,48 29,79 32,14 34,49 36,96 39,27 41,19 43,68 46,15 48,73 6,3 % Medio 26,47 27,29 29,46 31,68 33,86 36,12 38,22 39,92 42,18 44,42 46,75 5,8 % Conservador 26,47 27,10 29,13 31,22 33,22 35,27 37,18 38,66 40,68 42,68 44,77 5,4 % Anual Esc. Medio (%) 3,1% 8,0% 7,5% 6,9% 6,7% 5,8% 4,4% 5,6% 5,3% 5,3%
El proyecto de enlace de transmisin 138 kV Tocache-Bellavista se encuentra en ejecucin, promovido por el Gobierno Regional, por medio del cual el sistema se conectar al SEIN en los prximos aos.
151
Los criterios asumidos para el planeamiento de la expansin del sistema de Tarapoto-Moyobamba-Bellavista son los siguientes: Se evala en un horizonte de 20 aos, comprendiendo el periodo 20062025, debido a la necesidad de incorporar dentro de la evaluacin el periodo adecuado en el que la infraestructura elctrica debe garantizar el suministro de energa a las localidades involucradas con los niveles de calidad de la energa definidos por la NTCSE. Como parte integrante de la demanda utilizada para la evaluacin, y conforme a los proyectos que maneja Electro Oriente se tiene conocimiento que para los prximos aos esta previsto la incorporacin del sistema Yurimaguas al sistema Tarapoto-Moyobamba-Bellavista, de manera que las evaluaciones aqu planteadas parten del supuesto de esta integracin y por lo tanto la demanda de Yurimaguas est incorporada en la demanda total del sistema evaluado. Se considera la operacin permanente de las unidades hdricas existentes y la incorporacin a partir del 2009 de la segunda etapa de la CH Gera con 2 MW de potencia instalada. Se evala inicialmente el desempeo de la interconexin al SEIN definida por el Ministerio de Energa y Minas MEM que considera la lnea de transmisin Tocache-Bellavista en 138 kV y que tiene previsto su ingreso en servicio el 2011. Debido a la gran extensin de esta parte del sistema que comprende un enlace radial desde Tingo Mara hasta Moyabamba con una longitud de cerca de 480 km y las restricciones de transmisin que pueden presentarse ya sea por lmite de capacidad o por tensin, se considera la implementacin de un banco de condensadores de 10 MVAr en la barra de Tarapoto en 10 kV y posteriormente la operacin de las unidades de la CT Tarapoto en caso de presentarse dichas restricciones. Dado que la integracin al SEIN requiere de una operatividad adecuada en calidad de servicio, se plantean alternativas de interconexin a travs de otro punto del SEIN, debido a la gran extensin del enlace radial en 138 kV desde Tingo Mara hasta Moyabamba con una longitud de cerca de 480 km. Como punto adicional de interconexin se considera la barra de Cajamarca Norte en 220 kV, incluyendo esta evaluacin dos alternativas en diferentes niveles de tensin, en cada una de las cuales se realiza la optimizacin de la alternativa y de su ao ingreso en operacin. Las alternativas propuestas son: o Alternativa 1 Mantener el enlace Tocache Bellavista reforzado por generacin trmica local en Tarapoto.
152
o Alternativa 2 Nuevo Enlace 220 kV Cajamarca Caclic (Amazonas) Moyobamba o Alternativa 3 Nuevo Enlace Tramo Cajamarca Calic (Amazonas) en 220 kV y Tramo Caclic - Moyobamba a 138 kV Es importante sealar que debido a posibles restricciones operativas, se considera que las lneas de interconexin desde Cajamarca Norte y Tocache no operarn en el modo de anillo cerrado, por cuanto existe el riesgo de descoordinacin de los sistemas de proteccin que impedira este modo de operacin. Ello debido a que el sistema Tarapoto-MoyobambaBellavista estara siendo alimentado desde dos puntos muy distantes del SEIN, cuyos niveles de tensin son diferentes, con lo cual se formara un anillo con 500 km de red en 138 kV y otros 1000 km con red de 220 kV.
Con los resultados de los anlisis tcnicos realizados a cada una de las alternativas de expansin y vistas las particularidades de este sistema ante su integracin al SEIN, se realiza una comparacin de costos, los mismos que se sujetan a los siguientes criterios: La evaluacin se realiza mediante costos marginales zonales, dadas las condiciones de restriccin por regulacin de tensin y lmite de transmisin. Para las condiciones de restriccin identificadas se consideran costos marginales zonales, diferenciando aquella parte del SEIN sin congestin con sus costos marginales correspondientes y los costos marginales del rea en congestin que corresponde al Sistema Tarapoto. Se identifican las condiciones de la congestin, observndose que corresponden al bloque horario de mxima demanda, es as que mediante los flujos de carga se observa que la congestin se presentara desde el ao 2014. Identificado el bloque horario de la congestin, se ha estimado la energa correspondiente. Para ello se han revisado los diagramas de carga de la zona, cuantificndose que el bloque de punta representa el 32% del consumo de energa. Por tanto para los aos en congestin se toman el 68% de la energa a costo marginal promedio anual del SEIN. Para la estimacin del costo marginal zonal del rea con congestin se ha revisado los despachos de las unidades de generacin de la zona, observndose que todas las unidades hidroelctricas operan en base, mientras que con la interconexin las unidades trmicas son desplazadas por el SEIN. Ante las condiciones de congestin identificadas, se observa que la oferta estara conformada por el parque hidroelctrico y el aporte del SEIN. Ante limitaciones del SEIN y la formacin del rea en congestin se requerira de la operacin de las unidades a petrleo residual, las cuales definiran el costo marginal de esta zona.
153
Los costos marginales aplicados en esta evaluacin consideran: 32 US$/MW.h como costo marginal de largo plazo del SEIN en la barra de interconexin y 118,3 US$/MW.h como costo marginal del rea en congestin basado en la unidad trmica marginal de la zona. Las prdidas de energa se evalan de manera similar para los bloques de demanda de energa. El horizonte de evaluacin es de 20 aos (desde el 2006 hasta el 2025), con tasa de descuento del 12% anual. Debido a que en el periodo 2006-2010 an no existe interconexin al SEIN, no se considera dicho periodo habida cuenta que los costos en las tres alternativas son las mismas, por lo que los costos y las prdidas se consideran recin a partir del 2011. A efectos de determinar el Plan de Inversiones y definir el ao de entrada del proyecto se determinan los costos totales para cada alternativa en trminos de valor presente. Para ello se considera la evaluacin de diferentes aos de entrada en operacin para cada lnea de refuerzo (alternativas 2 y 3) desde el 2011 hasta el 2025. La optimizacin del ingreso de las lneas se definen como aquel ao en el cual se presenta el menor valor presente del costo total de la alternativa. Dicho valor presente del costo total de operacin incluye la inversin, el costo de operacin y mantenimiento de las lneas, la compra de energa al costo del SEIN o al costo de generacin trmica (compra congestin), segn sea el caso y el costo de las prdidas de energa y potencia. En las alternativas 2 y 3 se considera que la inversin se realiza un ao antes de la entrada en operacin de las lneas. Asimismo se considera a partir de la entrada en operacin los costos por operacin y mantenimiento de las lneas, estimadas como el 2 por ciento del costo de inversin.
Bajo los criterios indicados, para analizar la expansin del sistema de TarapotoMoyobamba-Bellavista, se ha realizado las evaluaciones econmicas comparativas de costo total a valor presente para cada una de las alternativas planteadas. Los costos considerados en cada alternativa son los siguientes: Alternativa 1: Costos de inversin en nuevas unidades de generacin, costos de operacin de las unidades trmicas y los costos de prdida de energa y potencia. Alternativas 2 y 3: Costos de inversin de los proyectos de transmisin incluyendo lneas y subestaciones, costos de O&M de los sistemas de transmisin, costos de las prdidas de transmisin, costos de compra de energa en las barras de enlace del SEIN y costos de operacin de las unidades trmicas en caso que sea necesario para mantener los niveles de tensin adecuados en el sistema.
154
Para la valorizacin de las prdidas de potencia y energa se ha utilizado los resultados de los flujos de carga. Cuadro N 4.8 Perdidas de Potencia y Energa de las Alternativas 01, 02 y 03 Sistema Tarapoto Moyabamba Bellavista
Proyecciones Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (GW.h) 143,19 149,55 157,99 166,38 175,13 186,54 198,11 210,06 222,41 235,26 249,71 264,71 280,33 296,68 313,79 (MW) 33,40 34,88 36,85 38,81 40,85 43,24 45,90 48,63 51,45 54,38 57,68 61,11 64,67 68,38 72,27 Perdidas de Potencia (MW) Alt N 1 1,39 1,52 1,69 1,88 2,00 2,24 2,53 2,84 3,18 4,77 2,92 3,09 3,27 3,46 3,66 Alt N 2 0,84 0,91 1,02 1,13 1,23 1,38 1,55 1,74 1,95 2,32 2,10 2,22 2,35 2,49 2,63 Alt N 3 1,44 1,57 1,75 1,94 2,21 2,47 2,79 3,13 3,50 7,65 3,14 3,32 3,52 3,72 3,93 Perdidas de Energa (GW.h) Alt N 1 3,8 4,1 4,6 5,1 5,5 6,1 6,9 7,8 8,7 13,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,1 Alt N 2 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,7 5,3 6,3 5,7 6,1 6,4 6,8 7,2 Alt N 3 3,9 4,3 4,8 5,3 6,0 6,8 7,6 8,5 9,6 9,9 8,6 9,1 9,7 10,2 10,8
A partir de estos resultados se observa que la alternativa 2 presenta un nivel de prdidas de potencia de 1,23 MW y 3,4 GW.h de prdidas de energa para el ao 2015, lo cual resulta inferior si se compara con las prdidas en instalaciones de menor nivel de tensin como es el caso de la alternativa 3. Es decir, en el aspecto tcnico la alternativa de 220 kV presenta mejores indicadores. De los criterios definidos, y realizada la optimizacin del ao de ingreso se observa que las alternativas 2 y 3 presentan menores niveles de valor presente de costos totales en el caso de ingresar a operar el 2014, es decir realizando la inversin el 2013, obtenindose valores presentes de costos de 41,3 y 41,1 millones de US$ respectivamente, es decir entre ambas alternativas hay una diferencia de slo 0,5 por ciento. Por estos resultados se puede inferir que las alternativas son econmicamente equivalentes, por lo cual la seleccin de alternativas se basar slo en los aspectos de comparacin tcnica. En el Cuadro N 4.9 y Grfico N 4.9 se muestra los resultados del anlisis comparativo de valores presentes de los costos totales de operacin (que incluyen inversin, operacin y mantenimiento, prdidas de energa y potencia, compra al SEIN y generacin trmica de ser requerida para suplir las restricciones de tensin), considerando diferentes aos de ingreso de los proyectos.
155
Cuadro N 4.9 Valores Presente de los Costos Totales de las Alternativas Antes Diferentes Aos de Ingreso en Operacin Sistema Tarapoto Moyabamba Bellavista
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Alt. 1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 45 624,1 Alt. 2 47 365,7 45 115,2 43 105,8 41 311,7 42 405,7 43 366,2 44 362,8 45 378,6 46 401,7 47 422,2 48 433,1 49 435,5 50 423,1 51 391,1 52 335,8 Alt. 3 46 723,9 44 625,8 42 752,6 41 080,1 42 282,7 43 340,1 44 423,3 45 516,4 46 608,4 47 690,6 48 756,4 49 807,9 50 839,4 51 846,5 52 826,2
52 000
Reduccin del VPC debido al retrazo de la inversin, por lo que el Valor Presente se reduce. Asimismo, en nivel de Generacin Trmica es mnimo estos aos
50 000
Miles US$
48 000
46 000
Incremento del VPC debido al mayor uso de la Generacin Trmica conforme se retraza la inversin en las lneas, ello para brindar un suministro con calidad y acorde
44 000
42 000
40 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Del grfico mostrado se observa que la alternativa 1 presenta un costo constante al no considerarse inversin en equipamiento. Para el caso de las alternativas 2 y 3 se observa que el valor presente de costos totales decrece conforme se retrasa el ingreso de las lneas hasta el ao 2014, donde se obtiene el mnimo, siendo la alternativa 3 la de menor costo, con una diferencia muy reducida frente a la alternativa 2, como se indic anteriormente.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 156
La disminucin en el valor presente de costos totales de operacin se explica en el hecho que, al retrasarse la inversin, su valor presente se reduce en mayor magnitud mientras ms lejana sea su desembolso. Este componente es importante en los primeros aos, frente al nivel de generacin trmica requerida (aos 2011 al 2014), que es mnimo para mantener el sistema con adecuados niveles de tensin, debido a la operacin del Banco de Condensadores y la no muy elevada demanda del sistema, por lo que la influencia de esta ltima generacin trmica es reducida. En los aos siguientes al 2014, el valor presente de costos totales de ambas alternativas se incrementa notablemente conforme se retrasa la obra, ello debido a que en este periodo (2015 al 2025) el factor preponderante est dado por la mayor necesidad de generacin de la central trmica de Tarapoto, supliendo las restricciones de tensin y cubriendo la creciente demanda de los aos posteriores. Por ello, al ser el costo de generacin alto y al existir cada vez mayor nivel de generacin, los costos totales se incrementan notoriamente conforme se retrasa el ingreso de las lneas, igualando en costo total a la alternativa 1 en el ao 2021. Del anlisis indicado se tiene que, si bien los costos de las tres alternativas se igualan en el 2021, sin embargo el menor costo de operacin para las alternativas 2 y 3 se obtiene cuando las lneas ingresan a operar el 2014, lo cual es lo recomendable a nivel econmico, debido a los mltiples ahorros que generara a los usuarios finales por concepto de reduccin de tarifas. Un aspecto que sugiere la decisin tcnica de optar por la alternativa 2 de 220 kV est relacionado en el criterio que, a partir del 2017 los costos totales de la alternativa 3 son superiores a la alternativa 2, debido principalmente al mayor nivel de prdidas por la mayor demanda. El comportamiento de los costos totales bajo los criterios indicados muestra que, considerando un horizonte de planeamiento de 20 aos razonable para proyectos de transmisin, sera recomendable la implementacin de una lnea de interconexin de refuerzo desde la barra de Cajamarca Norte hasta Moyabamba, pasando por Caclic. En cuanto el ao ptimo de ingreso del refuerzo de lnea de interconexin se considera el 2014, debindose efectuar las inversiones necesarias el 2013, minimizndose los costos totales debido a que la condicin con operacin del enlace por Tocache-Bellavista implica un costo total del orden de US$ 45,6 millones a valor presente, frente a costos del orden de los US$ 41 millones para las alternativas 2 y 3, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. Los resultados, a valor presente de los costos totales de la evaluacin de las tres alternativas en anlisis se muestra en el siguiente cuadro resumen.
157
Cuadro N 4.10
Valor Presente del Costo de Suministro por Alternativa Sistemas Aislados Tarapoto-Moyobamba-Bellavista En Miles de US$
tem Descripcin de la Alternativa Planteada Operacin de Interconexin TocacheBellavista y Grupo Trmico Tarapoto Operacin de Interconexin Cajamarca-CaclicMoyobamba en 220 kV Operacin de Interconexin Cajamarca-Caclic 220 kV y Caclic-Moyobamba 138 kV Prdidas de Potencia 605 Prdidas de Energa 1 468 Compra SEIN 20 477 Compra Congestin 22 904 Costo de Inversin 170 Costos Totales 45 624
Alt. 01
Alt. 02
376
548
25 984
14 403
41 312
Alt. 03
679
990
25 984
13 427
41 080
Del cuadro mostrado se observa que para la expansin del sistema TarapotoMoyobamba-Bellavista, se tienen dos alternativas (las alternativas 2 y 3) con resultados de evaluacin de costos similares, considerndose por ello que son econmicamente equivalentes, quedando por tomar la decisin bajo criterios estrictamente tcnicos, debido a los mismos beneficios econmicos del usuario final, tales como la reduccin de costo del servicio mediante el suministro permanente desde el SEIN. En este sentido la decisin tcnica respecto a la seleccin de la alternativa de transmisin ms factible considera sugerir aquella de mejor desempeo presente, correspondiendo esto al enlace en 220 kV que partira de la actual Barra Cajamarca Norte hasta la Barra de Moyabamba pasando por Caclic. Como se indic lneas arriba, la diferencia de costos entre ambas es reducida de slo 232 mil US$ que equivale a un 0,5 por ciento- frente a los beneficios futuros de largo plazo que tiene la alternativa 2, pues garantizara un suministro sostenido en el largo plazo ante cualquier escenario de demanda. Por lo indicado, la evaluacin integral de tipo tcnico-econmico permite concluir que el nivel de tensin de 220 kV de la alternativa 2 asegurara un abastecimiento seguro y con mejor calidad de servicio para un horizonte de tiempo mayor a 20 aos, generando mayores beneficios por las menores prdidas de transmisin, los mismos que son trasladados a la tarifa final. Basado en la decisin integral tcnico-econmica indicado en lo descrito lneas arriba, el cronograma ptimo de ejecucin de la expansin de este sistema es el mostrado en el cuadro siguiente.
158
Cuadro N 4.11
Plan de Expansin ptimo Sistema Aislado Tarapoto-Moyobamba-Bellavista
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lnea de 220 kV + SE 65 MVA + SE 12,5 MVA LT Tocache Bellavista 138 kV 20 027 Interconexin al SEIN Inversin, miles US$
28 330
4.4
Este sistema comprende dos centros importantes de carga conectados mediante lneas de transmisin de 60 kV y otras cargas o plantas de generacin conectados mediante lneas de 22,9 kV. Estos centros de carga se encuentran localizados en los departamentos de Cajamarca y Amazonas. La empresa Electro Oriente S.A. administra la operacin del sistema por encargo de ADINELSA. El sistema elctrico Bagua-Jan cuenta con dos centrales de generacin principales: la central hidrulica La Pelota y la central El Muyo, con dos unidades cada una, tal como se aprecia en el grfico siguiente. Grfico N 4.10
159
La demanda en bornes de generacin del sistema Bagua-Jan, se muestra en el Cuadro N 4.12. La tasa de crecimiento promedio anual para el perodo 2006 al 2015 es de 8,3% para el escenario analizado. Cuadro N 4.12
Proyeccin de Demandas Anuales de Energa Sistema Aislado Bagua-Jan 2006-2015 (GW.h)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Escenario nico 34,40 40,02 45,00 46,92 50,45 54,22 57,93 61,87 66,11 71,02 76,17 Anual % 16,33% 12,44% 4,28% 7,53% 7,47% 6,84% 6,80% 6,86% 7,42% 7,25%
La proyeccin de la demanda de potencia a nivel de bornes de generacin, se presentan en el Cuadro N 4.13. Cuadro N 4.13
Proyeccin de Demandas Anuales de Potencia Sistema Aislado Bagua-Jan 2006-2015 (MW)
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Escenario nico 8,82 9,70 10,96 11,51 12,37 13,30 14,21 15,18 16,22 17,42 18,68 Anual % 10,0% 12,94% 5,00% 7,53% 7,47% 6,84% 6,80% 6,86% 7,42% 7,25% 10,0%
En este caso, se observa que la tasa de crecimiento anual esta en orden de 7,8%, incrementndose la mxima demanda desde 8,82 MW en el 2005 a 18,68 MW en el 2015. La ejecucin del proyecto de interconexin del sistema Bagua-Jan al SEIN ya se encuentra en la etapa de ejecucin final, por lo que ya no se considerar ms como sistema aislado.
160
5. INTERCONEXIONES INTERNACIONALES 5.1 INTERCONEXIN PER ECUADOR La infraestructura de interconexin Per Ecuador se encuentra concluida, aunque no ha estado operando regularmente de manera continuada. El enlace es de configuracin radial y permite la transferencia de carga de un pas a otro, pero no puede operar en paralelo los sistemas elctricos interconectados de los dos pases. De acuerdo al estudio operativo de la interconexin Per Ecuador realizado1 por los operadores del Per, Ecuador y Colombia, se encontr que la curva de oferta de importacin del Ecuador proyectada hasta el 2010 es como se indica en el Grfico N 5.1. Grfico N 5.1
Ecuador-Precio Oferta de Importacin Promedio Proyectado - Perodo 2006 - 2013(1)(2)
70,0
60,0
50,0
US $/MW.h
1
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
ct -0 En 6 e0 Ab 7 r-0 7 Ju l-0 7 O ct -0 En 7 e0 Ab 8 r-0 8 Ju l-0 8 O ct -0 En 8 e0 Ab 9 r-0 9 Ju l-0 9 O ct -0 En 9 e1 Ab 0 r-1 0 Ju l-1 0 O ct -1 En 0 e1 Ab 1 r-1 1 Ju l-1 1 O ct -1 En 1 e1 Ab 2 r-1 2 Ju l-1 2 O ct -1 En 2 e1 Ab 3 r-1 3 Ju l- 1 3
(1) Estacionalidad Tomada de "Plan Operativo 2005-2006 CENACE (Ecuador), Quito 2005. (2) Tendencia tomada de "Estudios Energticos Interconexin Colombia-Ecuador-Per, CENACE, ISA, COES-SINAC, Quito Abril 2004"
En ese mismo perodo los costos marginales de la zona Norte, para el escenario de de demanda medio, oscil entre 20 US$/MW.h y 30 US$/MW.h, por lo tanto en todo el perodo de anlisis los costos marginales se encontrarn muy por encima de los costos marginales de la zona norte del SEIN con mrgenes que van de 30 US$/MW.h a 40 US$/MW.h.
"Estudios Energticos Interconexin Colombia-Ecuador-Per, CENACE, ISA, COES-SINAC, Quito Abril 2004"
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 161
Tomando como base solo 20 US$/MW.h como margen de precio de exportacin para el mximo flujo de potencia que se pueda disear el enlace, o sea 250 MW con un convertidor back-to-back en la frontera, acorde al estudio realizado por Hydro Qubec International en el ao 20002, el monto generado por rentas de transmisin alcanzara unos 35 millones de US$ anuales, o en 10 aos los 200 millones de US$. La diferencia de costos marginales proyectados en ambos pases lleva a que las transacciones por la interconexin ser amplia y que se podra lograr la implementacin de la interconexin plena, de 250 MW, sobretodo por la actual presencia de generacin a gas natural en Tumbes, que permiten mantener precios de oferta del Per hacia Ecuador, muy competitivos y estables en el tiempo. 5.2 INTERCONEXIN PER - BOLIVIA Los costos marginales de Bolivia se encuentran por debajo de los costos marginales del Per en la zona Sur, alcanzando un promedio de 16 US $/MW.h en la subestacin de Kenko, distante unos 100 km de la frontera. En la zona Sur del SEIN se espera tener costos marginales en promedio de 25 US $/MW.h, por lo que el margen esperado por la interconexin sera de aproximadamente 10 US $/MW.h (1 Ctvs. US $/kW.h) con este monto y un potencial de intercambio de 150 MW, mxima potencia que podra esperarse de sistemas en ambos lados de la frontera, an no desarrollados plenamente. Con la potencia y el margen de renta de transmisin esperado, se podra proyectar ingresos en el orden de 10 millones de US $ anuales, o un valor presente de 60 millones de US $ en 10 aos. Por otro lado la inversin requerida para la interconexin comprende una estacin convertidora back-to-back de 150 MW y cerca de 500 km de lnea a 220 kV estara en el orden de 90 millones de US $. Por lo anterior, la interconexin Per Bolivia, tendra que efectivizarse hasta cuando los sistemas de transmisin de ambos pases se desarrollen y lleguen cerca de sus fronteras, que para el caso del Per se alcanzar al final del horizonte del presente plan, con la implementacin del enlace Azngaro Puno a 220 kV. 5.3 INTERCONEXIN PER - CHILE La Interconexin Per-Chile, tendra similares niveles de costos de inversin que con Bolivia, dado que de todas maneras se requiere un convertidor back-to-back en la frontera, por diferencias de frecuencia entre los sistemas interconectado de ambos pases, y los niveles de intercambio estaran en el orden de 150 MW. Asimismo asumiendo que hubiera disponibilidad de gas en el Sistema Norte de Chile, tendran costos por encima que los de Bolivia, por lo que sera igualmente no
Definido en el Estudio Interconexin Per Ecuador, desarrollado por Hydro-Qubec Intl., para ETECEN (Per) y TRANSELEC (Ecuador), ao 2001
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 162
2
viable la importacin desde ese pas. Esta situacin solo podra revertirse si se tiene el escenario en el que el Sur peruano cuenta con gas y el Norte de Chile no. Dados los grandes requerimientos de energa elctrica en el Sistema Elctrico Norte Grande de Chile, la exportacin para ese nivel de consumo se dara cuando se tenga enlaces de Extra Alta Tensin en el Sur peruano, e igualmente en el lado chileno. 6. INVERSIONES
6.1 PROGRAMA DE INVERSIONES - ESCENARIO DE DEMANDA MEDIO Las inversiones que demanda la expansin de generacin y transmisin segn el PRE 2006 para los escenarios medio, optimista y conservador sin gas natural en el sur del pas sera de US $ 2 571 millones, US $ 3 065 millones y US $ 1 999 millones, respectivamente. Para el caso del escenario medio con gas en sur, las inversiones totales seran de US $ 2 601 millones. En el caso de los Sistemas Aislados Mayores, la inversin prevista para el periodo de anlisis para un escenario medio se estima en US $ 71 millones. Cuadro N 6.1 Cuadro N 6.1
PLAN DE EXPANSIN DE LA GENERACIN Y TRANSMISIN INVERSIONES (Millones US $) Sistema Elctrico Escenarios Generacin Transmisin Sin Gas en el Sur Medio
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
Medio
163
7.
ANEXOS
164
165
7.1
Durante la etapa del proceso de proyeccin de la demanda, se ha realizado la recopilacin de informacin histrica de la demanda y de variables macroeconmicas del Per. Las actividades de procesamiento y anlisis de la informacin histrica fueron las siguientes: i) Recopilacin de informacin; ii) Validacin de la informacin recopilada; iii) Revisin y consolidacin de la Informacin; y iv) Elaboracin de los cuadros resmenes. 7.1.1.2 Criterios de Procesamiento, Estructuracin y Anlisis de la Informacin
Los criterios seguidos en el procesamiento, estructuracin y anlisis de la informacin histrica fueron los siguientes: La estructura del sistema de transmisin actual del SEIN es bsicamente radial a lo largo del eje Sur-Centro-Norte, con dos reas elctricas malladas con oferta/demanda definida, como es el sistema Centro y Sur, y la zona Norte radial con generacin/carga distribuida a lo largo de un enlace de gran longitud. Esto lleva a que el anlisis del sistema para el planeamiento de la generacin/transmisin se realice tambin en reas, de manera que se pueda definir adecuadamente el reforzamiento de la transmisin entre estas. Por lo anterior, se ha definido cuatro zonas o reas elctricas del SEIN que mejor representen los centros de generacin/carga que se conforman con la estructura del sistema de transmisin del SEIN. Estas zonas no han sido establecidas en base a reas geogrficas, sino a reas elctricas del sistema a nivel de barras de 220 o 138 kV. Dichas zonas permiten mostrar los intercambios de potencia y energa que a su vez permitan identificar las capacidades y restricciones de transmisin troncales importantes del sistema en el proceso de planeamiento. Las zonas definidas, de Norte a Sur, son: a) Zona Norte: Que comprende, desde la subestacin Zorritos 220 kV en Tumbes, Talara 220 kV y hasta Piura 220 kV. b) Zona Norte Medio: Que comprende desde Chiclayo 220 kV, pasando por Guadalupe 220 kV, Cajamarca Nueva 220 kV, Trujillo 220 kV hasta Chimbote 220 kV c) Zona Centro: La zona mallada comprendida entre Paramonga 220 kV, Vizcarra 220 kV, Paragsha II 220 kV, Carhuamayo 220 kV, Oroya Nueva 220 kV, Pachachaca 220 kV, Mantaro 220 kV, Independencia 220 kV, Ica-Marcona 220 kV y Lima 220 kV (Zapallal, Chavarra, Sta. Rosa, San Juan, y las subestaciones conectadas a estas), incluyendo la generacin y carga conectadas a estas barras. d) Zona Sur: La zona en anillo comprendida por Socabaya 220 kV Moquegua 220 kV, Tacna 220 kV, Puno 220 kV, Juliaca 138 kV, Azngaro 138 kV, Tintaya 138 kV y Santuario 138 kV. Asimismo se incluye toda la generacin y carga conectada a estas barras, destacando entre ellas el eje Tintaya Cusco Machupicchu, y el sistema elctrico de ENERSUR/Southern Peru Copper Co. Las zonas conformadas esquemticamente se presentan en el Diagrama Unifilar N 1.
166
Las reas geogrficas de influencia de las zonas definidas se presentan en el Cuadro N 1: Cuadro N 1 reas Geogrficas de Influencia de Zonas de Anlisis
Zona I Norte rea Geogrfica de Influencia Tumbes Piura Lambayeque Cajamarca La Libertad Ancash (Excepto Antamina) Ancash (Antamina) Hunuco Ucayali Lima Pasco Junn Ica Huancavelica Ayacucho Apurmac Cusco Arequipa Puno Moquegua Tacna
II Norte Medio
III Centro
IV Sur
167
Carhuaquero
SICN-11
Zorritos
Zona Norte
Chiclayo
SICN-14
Tintaya
SIS-28
Ayaviri
SIS-04 SIS-05
Cachimayo
SIS-08
Dolorespata
SIS-12
Quencoro
SIS-21
Azangaro
Herca
Piura
SICN-42
Talara
SICN-51
SICN-60
Pucallpa 138
Callali
SIS-09
SICN-59
Aguaytia 138
Paragsha 50
SICN-40
Zona Sur
Charcani V
Juliaca
SIS-14
Aguaytia 220 kV
SICN-01
Yaupi Huanuco
SICN-23
Guadalupe
SICN-17 SICN-18
Bellavista
Excelsior
SICN-16
SICN-57
Puno
SIS-19
Tmaria 220
SICN-53
Cajamarca
SICN-52
SIS-20
Carhuamayo50
SICN-10
Carhuamayo
SICN-08 SICN-09
Jesus
SIS-13
Tmaria 138
CHOroya
SICN-36
Caripa Malpaso
SICN-27 SICN-12
Socabaya
SIS-23
Huallanca
SICN-62
PZinc
SICN-45 SICN-33
Oroya Socabaya
SIS-24
Chimbote
SICN-15
SICN-63
Vizcarra
SICN-56
Zona Centro
Huayucachi
SICN-24
Oroya
SICN-35
Oroya
SICN-34
SIS-10
Cerro Verde
Aricota 138
SIS-02
Aricota 60
SIS-03
Reparticin
SIS-33
Mollendo
SIS-16
ToqEP
SIS-31
Pachachaca Paramonga N.
SICN-41 SICN-37
Mantaro
SICN-28
Toq S
SIS-30
Tomasiri
SIS-29
Ilo Huacho
SICN-20
Moyopampa
SICN-31
SIS-34
Ilo 2 Botiflaca
SIS-06
SIS-07
Pomacocha
SICN-43
Huancavelica
SICN-22
SPCC
SIS-25
Calana
Matucana
SICN-30
SICN-07
Huachipa
SICN-19
Moquegua
Ilo I Tacna 60
Callahuanca 60 Toromocho
SICN-03
SIS-27
Tacna 220
SIS-26
Puente
SICN-44
Balnearios
Ventanilla
SICN-55
Huampani RZinc
SICN-46 SICN-21
LEYENDA 50 / 60 kV
Santa Rosa60
SICN-50
138 kV 220 kV
Chavarria
SICN-13
San Juan
SICN-48
SICN-26
Marcona
SICN-29
Independencia
Ica
SICN-25
SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL - SEIN DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO - PROYECCION POR BARRAS Mayo - 2006 EADMR - FASP
168
Las ventas totales de energa se han desagregado de acuerdo al tipo de carga, siguiendo los criterios aplicados que OSINERGMIN y el COES mantienen para la proyeccin de la demanda en los estudios de Fijacin de Tarifas en Barra: a) Cargas Vegetativas: definidas como las cargas de las que se dispone de amplia informacin estadstica, desde 1981 hasta el primer semestre del 2006 en forma anual y desde Enero del 2000 hasta junio del 2006 en forma mensual. b) Cargas Especiales: definidas como cargas que por su magnitud, su alto factor de carga y reciente incorporacin al SEIN no se consideran como cargas vegetativas. c) Cargas Incorporadas: definidas como las cargas que operaron en forma aislada y que se incorporaron recientemente con el SEIN, asimismo, de dichas cargas su informacin es parcial en cuanto a representatividad histrica. Para la desagregacin a nivel zonal se ha agrupado la informacin en funcin a la ubicacin geogrfica de los diferentes sistemas elctricos y de las empresas concesionarias de distribucin, que en la mayora de los casos se observa que la totalidad de su zona de concesin se ubica dentro de alguna de las cuatro zonas definidas en el estudio. La fuente de la informacin procesada est basada fundamentalmente en los registros de ventas mensuales proporcionados por el OSINERGMIN de alto nivel de desagregacin, tanto para los clientes libres como para los regulados, sean estos del SEIN o de los Sistemas Aislados, por lo que durante las proyecciones de dichas cargas se ha mantenido el patrn de comportamiento de consumo mensual del ao 2005, as como tambin el patrn zonal de la demanda. Para el caso de la potencia, la fuente principal de informacin fue la proporcionada por el COES mediante sus reportes mensuales de mxima demanda del SEIN y en algunos casos los informes de operacin diaria para los das de mxima de los diferentes meses del 2005 y el primer semestre del 2006. Los sistemas aislados mayores analizados son los siguientes: Sistema Aislado de Iquitos Sistema Aislado de Tarapoto-Moyobamba-Bellavista Sistema Aislado de Bagua-Jan Sistema Aislado de Puerto Maldonado
a) b) c) d)
La proyeccin de la demanda, tanto para el SEIN como para los sistemas aislados se realizaron de forma independiente. En particular para las proyecciones del SEIN se agruparon los tres tipos de cargas en dos grupos que se indican a continuacin, a los cuales posteriormente se le adiciona los denominados Grandes Proyectos, quedando la estructura de la proyeccin de las cargas como sigue: a) b) c) Cargas Vegetativas Cargas Especiales e Incorporadas Grandes Proyectos Proyeccin de las Cargas Vegetativas
7.1.1.3
El anlisis estructurado de proyecciones (pronsticos o predicciones), es una tcnica que ayuda a cuantificar el comportamiento futuro de una determinada variable. La metodologa a adoptar se elige de acuerdo a las caractersticas tpicas de las variables explicativas y al conocimiento del campo de aplicacin. En particular cualquier metodologa de proyeccin se vale de tres tipos de informacin potencialmente disponible: subjetiva, histrica y causal.
169
Informacin subjetiva. Basada en la opinin personal que tienen determinadas personas, especialistas, sobre el futuro de una materia en estudio. Las tcnicas que se utilizan tratan de obtener el mximo aprovechamiento de las experiencias, opiniones y expectativas de sujetos individuales segn diversos criterios. Este es el caso de las metodologas de proyeccin cualitativas (Delphi, Impactos Cruzados, etc.) Informacin histrica. Es decir; la evolucin del fenmeno objeto de estudio, en perodos anteriores. Para este enfoque, la informacin bsica es la serie temporal o variable cronolgica; es el campo del anlisis de series temporales. Informacin causal o relacional. Este planteamiento subraya la importancia de la informacin relacional o causal, de la propia conexin entre variables condicionantes del tema que se trata de pronosticar. Las leyes de comportamiento que se supone van a regir en el futuro es frecuente que se deduzcan de la experiencia sobre su funcionamiento en el pasado, con lo cual la informacin histrica resulta tambin relevante. Este es el caso de los modelos economtricos. 7.1.1.3.1 Antecedentes Metodolgicos de Proyeccin
El principal antecedente metodolgico para realizar las proyecciones de demanda elctrica corresponde a la aplicacin del modelo economtrico MONENCO - AGRA, cuya aplicacin se inici en el ao 1996 para estimar las ventas anuales de electricidad del rea de servicio del Sistema Interconectado Centro Norte - SICN. Entre sus limitaciones se tienen: Respecto a la eleccin de las variables explicativas. Utiliza como variables explicativas de las ventas de electricidad del SICN a tres series histricas: el producto bruto interno, la poblacin y la tarifa promedio de electricidad. Su seleccin, de un juego de 8 variables econmicas y demogrficas lo realiza de manera robusta, sin verificar de forma exhaustiva el cumplimiento de los condicionantes estadsticos y la significancia de cada variable inicialmente participante. Referente al tamao del horizonte de proyeccin. Considera la proporcionalidad entre horizonte de proyeccin (periodo de proyeccin) y horizonte histrico (periodo histrico) de uno a tres. En materia de pronsticos esta proporcin es altamente riesgosa y que generalmente lleva a resultados matemticamente deficientes, pues los mrgenes de incertidumbre de las predicciones se ensanchan a medida que crece el horizonte de proyeccin. Debe de tenerse en cuenta que, cuanto ms grande sea la muestra de la variable histrica, se tiene la probabilidad de alcanzar mejores resultados. Referente a la caracterstica de la regresin generada. No se realiza una evaluacin estricta del cumplimiento de los supuestos estadsticos de cada una de las variables participantes (estacionariedad, ausencia de colinealidad entre regresores, presencia de quiebres estructurales), ni de su conjunto (comprobacin de regresin espuria o verificacin del trmino de error se comporte como un ruido blanco) Escenario de aplicacin. En la actualidad la oferta elctrica ha sufrido significativos cambios debido a su integracin como sistema interconectado nacional, consecuentemente este modelo aplicado como tal no garantiza buenos resultados de proyeccin. Cualquier modificacin en la estructura de la regresin, realizada con el objetivo de hacerlo representativa, conlleva a un nuevo modelo economtrico. 7.1.1.3.2 Descripcin Conceptual de los Modelos Economtricos
Un modelo economtrico viene a ser una relacin funcional entre una variable dependiente (en este caso la demanda de energa elctrica) y otra u otras variables independientes o
170
explicativas de la primera (por ejemplo el producto bruto interno, la poblacin, tarifa elctrica), bajo el cumplimiento de condicionantes estadsticos y de la teora econmica. Para el presente caso de proyeccin de demanda elctrica este arreglo matemtico se conforma mediante una regresin lineal por mnimos cuadrados ordinarios. Condicionantes Estadsticos Bajo el plano estadstico, el modelo de regresin lineal por mnimos cuadrados ordinarios que describe y proyecta a la variable dependiente, debe cumplir los siguientes requisitos: Las variables participantes deben ser o transformarse en estacionarias. El trmino de error del modelo lineal, debe comportarse como un ruido blanco; es decir, que la esperanza matemtica del trmino de error sea cero, la varianza del error sea constante y se demuestre ausencia de autocorrelacin entre los errores (covarianza nula). No existencia de colinealidad entre regresores o variables independientes, consecuentemente, ausencia de multicolinealidad en la matriz de observaciones correspondientes a las variables independientes del modelo. Los parmetros o coeficientes de cada variable explicativa deben ser constantes. Entre las pruebas a realizar para el cumplimiento de estas condicionantes se tienen: Bondad o grado de ajuste del modelo, medido por el coeficiente de determinacin R2. Estacionariedad, medido por el estadstico DickeyFuller Aumentado, ADF. Prueba de significancia de la variable en el modelo, medido por el estadstico t-Student. Contraste de la presencia de autocorrelacin serial de primer orden, medido por el estadstico Durbin Watson, DW. Condicionantes de la Teora Econmica Los condicionantes muestran la interrelacin de las variables participantes obedeciendo la teora econmica. Una relacin econmica entre la demanda elctrica, el producto bruto interno y la tarifa elctrica, sera la siguiente: La demanda de energa elctrica, DEM, se comporta como la demanda de un bien necesario. El producto bruto interno, PBI, se comporta como el ingreso econmico para la adquisicin del bien necesario. La tarifa elctrica, TARIFA, se comporta como el precio para la adquisicin del bien necesario. Bajo estos criterios, a manera de ejemplo, una tentativa de modelo economtrico podra estar conformado por la siguiente relacin:
171
: Elasticidad ingreso del bien DEM, que puede adoptar valores positivos mayores a cero y no mayores a uno
C : Elasticidad del precio del bien DEM, adoptar valores negativos entre -1 y 0 : Constante
La forma linealizada de la anterior expresin, se determina aplicando logaritmos naturales: Ln DEM = Co + Ln PBI + Ln TARIFA Bajo esta forma los parmetros y respondern al concepto de elasticidad ingreso y elasticidad precio constantes. Las elasticidades constantes permiten determinar el crecimiento porcentual que experimentara la demanda elctrica frente a cada punto de crecimiento del PBI o TARIFA. Por tanto, bajo el criterio de la teora econmica, es recomendable estructurar un modelo en el que se practique una transformacin logartmica a las variables DEM, PBI y TARIFA El grado de complicacin para alcanzar resultados aceptables en la aplicacin de esos modelos, depender de las siguientes caractersticas de cada una de las variables participantes o series histricas: Nmero de observaciones Tendencia evolutiva Estacionalidad y/o ciclaje Irregularidad o aleatoriedad Estructura de Clculo En el siguiente esquema del diagrama N 1 se resume la estructura de clculo de proyecciones aplicada en el PRE-2006:
172
Diagrama N 1
Ingreso de variables
Contraste o validacin
Proyecciones Economtricas
7.1.1.3.3
En general, en la etapa de especificacin de un modelo economtrico se propone una forma matemtica que relaciona la variable explicada con las variables explicativas y la perturbacin aleatoria. La referencia natural en esta fase son los modelos econmicos postulados por la teora. Por tanto, se debe definir el nmero de ecuaciones que explican el fenmeno, las variables que explican causalmente a la variable endgena y la forma funcional que las relaciona. Con respecto a la perturbacin aleatoria habr que suponer, y contrastar, sus propiedades estadsticas. Una especificacin tentativa del modelo economtrico uniecuacional que explica a la Demanda Elctrica, estara dado por la siguiente expresin: DEM = Co + PBI + TARIFA + POB Donde: DEM : Variable endgena, Demanda elctrica PBI : Producto Bruto Interno TARIFA : Tarifa de electricidad POB : Poblacin Las caractersticas matemticas definitivas que posea el modelo economtrico a utilizar para proyectar la demanda elctrica, se determinan una vez procesados los datos, cumplidos los supuestos estadsticos y economtricos y la validacin como elemento de proyeccin. Para el clculo de los pronsticos se ha utilizado los siguientes programas informticos:
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 173
E-Views Econometric-Views SPSS Statistical Package for Social Sciences Influencia de la Serie Poblacin La variable temporal poblacin resulta del tratamiento mecanizado en el tiempo en base a los censos nacionales de 1981 y 1993. Su cuantificacin anual se obtiene aplicando iguales tasas de crecimiento a los aos previos de la serie. Esta mecanizacin de la serie fuerza hacia un comportamiento determinstico puro (su crecimiento anual va a un ritmo prcticamente constante), con lo que se le resta propiedades estadsticas genuinas, consecuentemente las relaciones con las otras variables participantes dejarn de ser representativas. Por lo anterior, la serie poblacin no podra considerarse como una variable explicativa de la demanda elctrica. No obstante, se realizan pruebas incluyndolo en el proceso de clculo, o tambin en su reemplazo puede incorporarse a la matriz de observaciones de las variables independientes del modelo, una variable auxiliar no observable de naturaleza determinstica dada por una tendencia pura. Modelos Estocsticos: ARIMA El condicionante fundamental para la aplicacin de un modelo estocstico hacia la descripcin y pronstico de una variable temporal discreta, es que sta obedezca a un proceso estocstico lineal estacionario. En nuestro caso las variables histricas contabilizadas en forma mensual poseen patrones de tendencia y estacionalidad, consecuentemente no son estacionarias de origen. Por tanto, para la aplicacin de la metodologa estocstica, previamente se tienen que hacer transformaciones matemticas a la variable original. Para salvar la no estacionariedad ocasionada por el patrn de tendencia, se procede a diferenciar regularmente a la variable original. El nmero de veces que debe diferenciarse hasta alcanzar la estacionariedad constituye el grado u orden de homogeneidad o integracin. Si la serie original, Xt, es homognea de orden d, entonces:
(1 L) d X t = Z t , t = 1,2......, T
la nueva serie Zt es estacionaria Siendo: d: L: orden de integracin regular operador de retardos
A un proceso integrado Xt se le denomina proceso autorregresivo-medias mviles integrado, ARIMA (p, d, q), si tomando diferencias de orden d se obtiene un proceso estacionario Zt del tipo ARMA (p, q). El modelo ARIMA (p, d, q), se expresa de la siguiente forma:
Z t = 1 Z t 1 + 2 Z t 2 +.....+ p Z t p + ut 1 ut 1 ....... q ut q
174
donde ut , ut 1 , ut 2 ,......es una secuencia de perturbaciones aleatorias distribuidas idntica e independientemente con media cero y varianza constante, lo que se conoce como ruidos blancos. En forma abreviada se tiene:
( L ) Z t = ( L )ut
Z t = (1 L) d X t
quedando:
( L)(1 L) d X t = ( L)ut
(L) es el operador polinomial de retardos de un proceso estocstico lineal estacionario del tipo autorregresivo puro de orden p, definido por:
( L) = 1 1 L 2 L2 .......... p Lp
(L) es el operador polinomial de retardos de un proceso estocstico lineal estacionario del tipo medias mviles puro de orden q, definido como:
( L) = 1 1 L 2 L2 ........ q Lq
Tambin, en muchas ocasiones se observa que existe una tendencia en la varianza, esto es, que la dispersin de las observaciones no es constante a lo largo del tiempo, la cual no se elimina mediante estas diferenciaciones. Cuando se presenta este hecho la transformacin adecuada puede consistir en tomar logaritmos neperianos, y en forma ms general mediante la transformacin Box-Cox. As, el modelo ARIMA se puede expresar como:
( L)(1 L) d ( X t( ) ) = ( L)ut
Donde es la media de
( ) t
() t
X t( ) 1 = ln X t
para 0 para = 0
Otra fuente de no estacionariedad en muchas de las series reales, como es este caso de proyeccin de demanda donde se contabiliza la variable en forma mensual, lo constituye la estacionalidad. Para desestacionalizar las series se procede a la diferenciacin estacional. A un proceso integrado estacional Xt se le denomina proceso autorregresivo-medias mviles integrado, ARIMA (P, D, Q), si tomando diferencias estacionales de orden D, con periodo s, se obtiene un proceso estacionario Zt del tipo ARMA (P, Q) y se expresa mediante:
175
P ( Ls )(1 Ls ) D X t = + Q ( Ls )ut
Donde:
P ( Ls ) p ( L)(1 Ls ) D (1 L) d X t = Q ( Ls ) q ( L)ut
En forma general, esta expresin se puede dar como:
P ( Ls ) p ( L ) [ (1 Ls ) D (1 L ) d X t
= Q ( Ls ) q ( L )ut
s D d Donde es la media de Z t = (1 L ) (1 L) X t
Estructura de Clculo con Modelos ARIMA El procedimiento de clculo de pronsticos mediante modelos ARIMA se realiza de acuerdo al Diagrama N 2 mostrado a continuacin:
176
Diagrama N 2
DATOS DE LA SERIE HISTRICA
IDENTIFICACIN
CLCULO DE ESTADSTICOS DE LA SERIE TRANSFORMACIN DE LA SERIE
ES LA SERIE ESTACIONARIA?
NO
SELECCIN DE d, D Y
DETERMINACIN DE p, q, P, Q
ESTIMACIN
CLCULO DE ESTIMADORES CLCULO DE ESTADSTICOS DE LOS ESTIMADORES Y DE LOS RESIDUOS
VALIDACIN
ES EL MODELO ADECUADO?
NO
PREDICCIN
Seleccin del Modelo de Series Temporales La eleccin del modelo de series temporales que se utiliza en el clculo de las proyecciones de una determinada variable histrica, se realiza en base a lo siguiente: El tamao muestral de la serie histrica y su nivel de desagregacin: datos anuales o mensuales La tendencia evolutiva de la serie El ciclaje de la serie La estacionalidad de la serie
177
La irregularidad de la serie El rigor metodolgico Calidad de resultados El modelo determinstico de alisados exponenciales Holt se utiliza cuando se trata de series histricas que poseen solamente un patrn de tendencia; es decir que carecen de ciclaje y estacionalidad. Para nuestro caso puede utilizarse como un elemento comparativo metodolgico de pronstico frente a un modelo economtrico, cuando las variables participantes, endgenas y exgenas, estn contabilizadas anualmente. El modelo determinstico de series temporales Winters se utiliza cuando la serie histrica posee tendencia y estacionalidad. En nuestro caso puede utilizarse como predictor comparativo referencial. El modelo estocstico ARIMA es de mayor complejidad metodolgica y se utiliza en el clculo de proyecciones de series que poseen patrones de tendencia, estacionalidad e irregularidad. El refinamiento predictivo es alto y se puede utilizar para proyectar series temporales mensuales tpicas de la actividad energtica, como es el caso de la energa elctrica. 7.1.1.3.4 Estructura Metodolgica de Proyecciones a Desarrollar
La estructura de clculo de la proyeccin de la demanda elctrica de las cargas vegetativas se ha realizado de acuerdo al siguiente diagrama: Diagrama N 3
Data histrica anual de ventas de electricidad Modelos Economtricos
Histrico y proyeccin de variables socioeconmicas
Dada la peculiaridad de la conformacin del mercado elctrico nacional y la falta de informacin histrica, amplia y desagregada de las variables participantes, se efecta el clculo de las proyecciones de la demanda elctrica mediante el uso de modelos economtricos de base para la proyeccin de largo plazo, acompaado de modelos estocsticos de series temporales ARIMA que han de servir como elementos de proyeccin del corto plazo. Por un lado se dispone de datos histricos contabilizados anualmente desde 1981 y por otro se dispone de informacin contabilizada mensualmente, pero desde enero del 2000.
178
Con los modelos de series temporales, caso ARIMA, se pueden calcular proyecciones de la demanda elctrica bajo forma univariante mensual y que de acuerdo a la limitacin de la informacin histrica mensual disponible, solamente se pueden obtener proyecciones anuales de alrededor de dos aos. Con los modelos economtricos, la proyeccin de largo plazo de la demanda elctrica se realiza utilizando la informacin histrica anual disponible alcanzando con ello proyecciones para el horizonte requerido, 2006-2015. En este caso las proyecciones mensuales de los primeros dos aos, obtenido mediante modelos ARIMA, sirvi como informacin de entrada a los modelos economtricos. 7.1.1.3.5 Variables Socioeconmicas
La proyeccin de la demanda del SEIN fue determinado considerando dos variables socioeconmicas de influencia, la evolucin de la poblacin y del PBI al 2015, para lo cual se detalla la metodologa de las proyecciones de estas variables: A. Poblacin
Para la variable poblacin se tom la informacin histrica proporcionada por el INEI para la aplicacin de una proyeccin tendencial para cada Regin a fin de obtener un consolidado nacional comparando con las proyecciones oficiales que realiza el INEI. En el 2001, el INEI revis sus cifras de poblacin para el perodo 2001-20501 . A nivel regional slo existen cifras oficiales para el perodo 1990-2002. Para realizar las proyecciones para el perodo 2006 2015, se tomaron como base las proyecciones oficiales regionales para los aos 2005 -20102. B. Producto Bruto Interno - PBI
El enfoque metodolgico se bas en la proyeccin de tasas de crecimiento reales para los distintos sectores de la economa, tomando como base las principales variables que influyen en su comportamiento. Las tasas de crecimiento reales estimadas para cada sector fueron aplicadas a las cifras de Nuevos Soles constantes de 1994, proporcionadas por el INEI, obteniendo as el valor para cada sector del Producto Bruto Interno para el horizonte de proyeccin. La ponderacin del PBI nacional se realiz considerando el peso que tiene cada sector en la estructura global, tal como se detalla en el cuadro N 2.
1 2
INEI Per Estimaciones y Proyecciones de Poblacin, 1950-2050, Boletn de anlisis Demogrfico N 35, Lima, Julio 2001. INEI Boletn Estadstico 2002.
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 179
1/ Corresponde a la estructura del PBI valorizado a NS/. 1994 2000-2005 2/ Incluye Servicios Gubernamentales y Otros Fuente: Elaboracin propia
Las tasas de crecimiento a nivel regional se calcularon determinando la estructura de cada departamento, de manera que se identificaron los sectores que lideran el crecimiento de cada uno de ellos. La carencia de informacin a nivel regional con el ao base 1994 represent un desafo metodolgico importante; por ello, se tom las estimaciones en Nuevos Soles corrientes que se tienen desde el ao 1994 proporcionadas por el INEI y convertirlos a Soles constantes tomando para tal fin el ndice de deflacin general. Para obtener el PBI regional fue necesario conocer la estructura econmica de cada regin, de modo que se identificaron los sectores que impulsaran el crecimiento. Luego, se realizaron las simulaciones para los escenarios planteados. Para la proyeccin del comportamiento del PBI en cada regin se realiz lo siguiente: 1. Se recogi la informacin disponible referente a proyectos que impulsan el desarrollo departamental, como son proyectos mineros o petroleros, irrigaciones, ingenios azucareros, obras de infraestructura, entre otros. 2. Para los sectores primarios, se observ el comportamiento tendencial o de largo plazo, utilizando las cifras existentes publicadas por el INEI. Con ello se tom en cuenta el comportamiento cclico de sectores como la agricultura o la pesca. 3. En los sectores no primarios, se proyect variables explicativas del crecimiento en el largo plazo como crecimiento poblacional, flujos de inversin, productividad, entre otros. 4. Los escenarios regionales fueron sujetos al comportamiento del modelo de crecimiento global estimado, dada la consistencia que debe existir entre los datos regionales y sectoriales. 5. Para fines comparativos, se realiz la proyeccin del PBI regional sin incluir la puesta en operacin de nuevos proyectos mineros.
180
7.1.1.3.6
Las proyecciones de la demanda elctrica se realiz bajo dos metodologas: Modelos Economtricos (de base) y Modelos de Series Temporales (comparativos). Entre los elementos que justificaron este enfoque est la carencia de informacin histrica desagregada mensualmente en un amplio dominio histrico. Por un lado se tiene datos histricos de amplio pasado contabilizados anualmente y por otro se dispone de informacin contabilizada mensualmente, pero de corto pasado. Con los modelos de series temporales, caso ARIMA, se proyect la variable objetivo bajo forma mensual; y dado que se dispone de un horizonte histrico mensual corto, el horizonte de proyeccin fue de corto plazo. Con el modelo economtrico la proyeccin se realiz utilizando la informacin histrica anual, que de acuerdo a la informacin disponible se pudo realizar proyecciones de largo plazo. Por tanto, el Modelo de series temporales proyect a corto plazo (1 a 2 aos), cuyos valores validaron al modelo economtrico que ha de calcular las proyecciones para el horizonte 2006-2015. Las caractersticas matemticas del modelo economtrico a utilizar, se determinaron una vez procesados los datos, cumplidos los supuestos estadsticos y economtricos y, la validacin como elemento de proyeccin. La expresin final que se obtuvo conform el nuevo modelo economtrico de proyeccin de la demanda elctrica. 7.1.1.4 Proyeccin de Cargas Especiales e Incorporadas
Para estimar los requerimientos de demanda de las Cargas Especiales e Incorporadas se asumieron los siguientes criterios generales: Las estimaciones de los requerimientos de energa y potencia de las cargas especiales e incorporadas se sustentaron en los reportes de las empresas en las cuales se interioriza las expectativas de consumo futuros. Dichos reportes en la mayora de los casos contenan la informacin a un nivel desagregado mensual, por lo que en aquellos casos en los cuales la informacin era reportada a nivel anual, se ha desagregado a nivel mensual tomando como base el comportamiento de una carga semejante, que en el caso de las cargas especiales son generalmente empresas mineras de las cuales se dispona de informacin mientras que en el caso de las cargas especiales, se ha considerado sistemas elctricos semejantes segn el tamao y la caracterstica de la zona. Las cargas especiales e incorporadas son anexadas al SEIN segn su barra de enlace, la cual est definido por la ubicacin geogrfica de la carga, con ello se ha incorporado dichas cargas a las respectivas zonas que le corresponden. En dichas estimaciones se considera un escenario nico de estimacin por cuanto dicha demanda responde a patrones de consumo comn de las respectivas empresas consideradas. Dentro de las empresas consideradas en el grupo de Cargas Especiales se encuentran principalmente empresas mineras, cuya caractersticas son un alto factor de carga y consumo. En algunos casos no se dispuso de la informacin de los pronsticos de demanda de algunas mineras, en estos casos se recurri a los reportes enviados por los suministradores de estas grandes cargas, observndose en dichos reportes que se mantiene constante el consumo durante todo el periodo de anlisis, por lo que en esta parte del estudio y en lo referente a estas empresas no se consideran incrementos de cargas. Para el caso de las cargas incorporadas, se tiene que la mayora de ellas son sistemas elctricos de menor magnitud que alimentan principalmente a clientes regulados y que se han ido incorporando paulatinamente al sistema, considerando por ello en la proyeccin tasas de crecimiento vegetativas del orden del 2% al 3%, siendo dichos sistemas los de
181
Pucallpa, La Joya-San Camilo-Siguas, Tumbes, Talara y Tambobamba-HuancaraniPaucartambo. Asimismo, dentro del grupo de cargas incorporadas se considera la incorporacin de los nuevos sistemas elctricos al SEIN, para ello se tom como base la informacin proporcionada por la Direccin Ejecutiva de Proyectos. Adicionalmente a los sistemas definidos se considera dentro de las Cargas Incorporadas a la carga de Yura Cachimayo, en dicho caso se consider los requerimientos de demanda propuestos por el OSINERGMIN en la regulacin de Mayo del 2006, manteniendo dicho consumo en forma constante por el periodo del 2008 al 2015. 7.1.1.5 7.1.1.5.1 Proyeccin de los Grandes Proyectos Generalidades
De los grupos de cargas definidos previamente: a) las Cargas Vegetativas; b) las Cargas Especiales; y c) las Cargas Incorporadas, se dispone de informacin estadstica ya sea en forma amplia o restringida, pero aparte de dichas cargas, se tiene que para el periodo de proyeccin de demanda 2006 - 2015 se prev la puesta en operacin de nuevos proyectos lo cual representa el ingreso de nuevas cargas y que deben ser considerados dentro de un grupo separado al de cargas ya existentes debido a que son significativas y modifican considerablemente la demanda del SEIN; a este nuevo grupo de cargas se les denomin Grandes Proyectos. Estos Grandes Proyectos son principalmente grandes proyectos mineros o ampliaciones significativas de las actuales empresas mineras que demandaran considerables cantidades de energa elctrica y potencia del sistema, por lo que su tratamiento debe realizarse en forma independiente de las otras cargas descritas. Dicha puesta en operacin de los Grandes Proyectos significa saltos discretos en los requerimientos de energa y potencia, tal y como sucedi en el 2001-2002 con la puesta en operacin de la Minera Antamina, la cual represent un crecimiento significativo de la demanda elctrica total del SEIN ese ao. 7.1.1.5.2 Identificacin de los Grandes Proyectos
Al ser los Grandes Proyectos nuevas cargas que por su magnitud resultan relevantes para ser analizadas en forma separada debido a los saltos discretos que ellos representan en la demanda, se identifican dos tipos de nuevas cargas que conformarn este grupo, siendo estos: Nuevas Proyectos Mineros de Envergadura, y Ampliaciones Importantes de las actuales mineras y otras empresas Los Nuevos Proyectos Mineros de Envergadura son aquellos proyectos mineros que se prev entren en operacin durante el horizonte de anlisis de la proyeccin de la demanda 2006 2015, considerndose en este punto los proyectos ms representativos y que se encuentren considerados por diferentes instituciones de factible operacin. Respecto a las Ampliaciones Importantes, se incluyen aquellas nuevas cargas reportadas por las empresas como respuesta al requerimiento de informacin respecto a Nuevas Cargas Importantes, solicitado a las empresas mineras y grandes clientes. De dichos reportes se extrajeron las nuevas cargas que se consideraron de importancia que fueron incluidas en el grupo de los Grandes Proyectos. Dichos proyectos son principalmente ampliaciones de las actuales empresas mineras que representan requerimientos
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significativos de energa y potencia, presentndose en la mayora de ellos incrementos de potencia superior a los 10 MW. 7.1.1.5.3 Criterios de Proyeccin
Para el anlisis de las estimaciones de la demanda de potencia y energa de los Grandes Proyectos, en escenarios de crecimiento de demanda, se adoptaron los siguientes criterios: a) Se consider la informacin recopilada de las siguientes fuentes, pblicas o privadas: el Ministerio de Energa y Minas en la Direccin General de Minera, la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, las cartas solicitadas por el MINEM y remitidas por las empresas mineras y la Agencia de Promocin de la Inversin PROINVERSION. b) Se tom en consideracin la informacin de magnitud y fecha probable de ingreso de los proyectos, definidos por las propias empresas y/o las sociedades empresariales que los representa. c) Se consider las cargas cuyos incrementos de potencia superen los 10 MW dentro del grupo de Grandes Proyectos. d) Se disgreg las cargas por tipo sean mineras, no mineras, y cargas industriales de otro tipo. e) Se consider las ubicaciones geogrficas de las cargas a nivel de zonas ya definidas (Norte, Norte Medio, Centro y Sur), para fines de aplicacin en modelos planeamiento de expansin de la generacin y transmisin; y a nivel de barra para la aplicacin de modelos operativos. f) Para el desagregado mensual de las proyecciones, se consider los reportes recibidos de las empresas que en muchos de los casos presentaron las proyecciones a nivel mensual. Cuando no se dispuso de dicha proyeccin mensual, se consider el comportamiento tpico de una carga semejante del cual se dispone de informacin a nivel mensual. g) De acuerdo a la ubicacin de las cargas en las respectivas barras de enlace al SEIN, se procedi a determinar la zona en la cual fue incluida, ello sujeto principalmente como se indic a la ubicacin geogrfica de la carga. h) Dentro de las estimaciones de la demanda se consideraron tres escenarios de ocurrencia probable de la puesta en operacin del proyecto, ello en concordancia con los escenarios determinados para la proyeccin de la demanda de las cargas vegetativas sujetas al modelo economtrico, siendo dichos escenarios los siguientes: Escenario Optimista, Escenario Medio, y Escenario Conservador i) Escenario de Crecimiento de la Demanda Optimista: Se incluyeron en este escenario los proyectos en proceso de ejecucin, los que ya cuentan con anuncio de inicio de proceso de ejecucin, y los proyectos que cuentan con concesin comprometida pero que no tienen fecha definida de puesta en operacin. j) Escenario de Crecimiento de la Demanda Medio: Se incluyeron en este escenario los proyectos en proceso de ejecucin, y aquellos que cuentan con concesin y anuncio de puesta en ejecucin en el Corto o Mediano Plazo. k) Escenario de Crecimiento de la Demanda Medio: Se incluyeron en este escenario solo los proyectos en proceso de ejecucin
PLAN REFERENCIAL DE ELECTRICIDAD 2006 - 2015 183
l) Conservadoramente no se incluyeron en la proyeccin los proyectos que no han completado o han interrumpido los procesos de exploracin, por causas ajenas a la minera. 7.1.1.5.4 Metodologa
Con los criterios descritos lneas arriba, se determin la metodologa a usar para la estimacin de la demanda de los Grandes Proyectos, la cual se detalla a continuacin: a) Los proyectos en cartera se situaron dentro del ciclo de desarrollo promedio de proyectos mineros de acuerdo a la Etapa especfica en la cual se encuentran actualmente, pudiendo ser estas: Exploracin o Factibilidad Desarrollo o Diseo de Ingeniera Construccin o Implementacin Puesta en Operacin o Inicio de Explotacin Tambin existen Grandes Proyectos por privatizar como es el caso de Michiquillay y otros de ampliacin como son los casos de Shougang Hierro Peru y Refinera Cajamarquilla. b) Una vez definida la etapa en la cual se encontraba el proyecto analizado y basado en ello se procedi a la determinacin del escenario en el cual se incluy el proyecto, lo cual se sustent en una asociacin Etapa-Escenario. c) Basados en la metodologa definida para la inclusin de los proyectos en los Escenarios, se evaluaron las caractersticas de la entrada en operacin de los diferentes proyectos, definindose para cada uno de ellos el escenario analizado en funcin a los siguientes parmetros: Ao de ingreso probable del proyecto para cada uno de los tres escenarios. Requerimiento de energa anual y su proyeccin en el horizonte de anlisis. Requerimiento de mxima demanda de potencia y su proyeccin en el horizonte de anlisis. d) Para la determinacin del ao de ingreso para el respectivo escenario, se tom como base el ao declarado por las empresas o lo recopilado de las fuentes. Complementariamente se determin los aos de ingreso en los otros escenarios en funcin al criterio de retrasar la puesta en operacin debido a factores externos tales como la coyuntura poltica, social, las autorizaciones, permisos, estudios de impacto ambiental, los precios internacionales de los metales y otros que provocan que los proyectos se posterguen en el tiempo. e) Los requerimientos de potencia y energa fueron considerados de acuerdo a los reportes de las empresas responsables y lo recopilado de las fuentes. f) En los casos que no se dispuso de informacin respecto a la demanda de energa y potencia de alguno de los proyectos, se utiliz la metodologa siguiente a fin de estimar dichos requerimientos: Recopilacin de informacin de empresas mineras con semejantes caractersticas en cuanto a tipo de mineral procesado, el tipo de proceso utilizado en la produccin y el nivel de produccin. Estimacin del requerimiento de demanda de energa aplicando la proporcionalidad con las empresas smiles determinadas en el prrafo precedente. g) Otros factores a considerar fueron ciertas variaciones en los requerimientos de energa declarados por las empresas, debido al hecho que no siempre lo que se estima se ejecuta (a
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nivel de potencia instalada) interiorizando con ello las adversidades en la determinacin de los requerimientos de energa y potencia dentro de cada uno de los escenarios. 7.1.1.6 Proyeccin de la Demanda Global del SEIN
Para la proyeccin global de la demanda se aplicaron los siguientes criterios: a) En concordancia con los criterios de procesamiento de informacin, se agrupan las cargas en los tres grupos indicados a los cuales se les adiciona un componente de demanda identificado como Grandes Proyectos, quedando la proyeccin compuesta por los siguientes: Cargas Vegetativas Cargas Especiales Cargas Incorporadas Grandes Proyectos
Las proyecciones de cada uno de los grupos representan las estimaciones de las ventas futuras a clientes finales, no representando la suma de dichas cargas la demanda global del SEIN. b) La Proyeccin de la demanda de las Cargas Vegetativas se realiz bajo la aplicacin de dos Modelos Economtricos: c) Modelo Economtrico 1 Considerando solo el PBI Modelo Economtrico 2 Considerando el PBI, Poblacin y Tarifa Se evalu la demanda bajo los dos casos de proyeccin del PBI del SEIN: Tipo 1.- Proyeccin del PBI considerando el crecimiento del sector minera Tipo 2.- Proyeccin del PBI sin considerar el crecimiento del sector minera
d) Para la estimacin de los requerimientos de energa y potencia de las Cargas Especiales y de las Cargas Incorporadas se utilizaron los reportes de las empresas. e) Dentro de los Grandes Proyectos se consideraron aquellos proyectos mineros importantes, considerndose que su ao de ingreso se encontraban dentro del horizonte de anlisis. f) Se realizaron las proyecciones para cada uno de los tres escenarios definidos: Escenario Optimista Escenario Medio Escenario Conservador 4 se grafican los modelos, casos y escenarios
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Diagrama N 4
Escenario Optimista Caso A Con Crecim. Minera Modelo Economtrico 1 Solo PBI Caso B Sin Crecim. Minera Escenario Medio Escenario Conservador Escenario Optimista Escenario Medio Escenario Conservador
Escenario Optimista Caso A Con Crecim. Minera Modelo Economtrico 2 PBI, Poblacin, Tarifa Caso B Sin Crecim. Minera Escenario Medio Escenario Conservador Escenario Optimista Escenario Medio Escenario Conservador
Como se observa en el grfico, se ha considerado el anlisis de dos modelos economtricos, los cuales se detallan lneas abajo, considerando a su vez dos casos referidos a la inclusin o no del crecimiento del sector minera dentro de las proyecciones del PBI. Los casos indicados para cada modelo se han formulado para tres escenarios: Optimista, Medio y Conservador. Para la obtencin de la Demanda Global de Energa del SEIN en bornes de generacin se adicionaron a la demanda del sistema las prdidas en los diferentes componentes del sistema de potencia (ver diagrama N 5), siendo estos los siguientes: a) b) c) Prdidas en los sistemas de distribucin Prdidas en los sistemas de transformacin y transmisin de las distribuidoras Prdidas en el sistema de transmisin
Adicionalmente a las prdidas se consideraron los consumos propios de las centrales de generacin para sus sistemas auxiliares y se descuentaron los aportes de la generacin de los autoproductores. Para la obtencin de las prdidas del Sistema de Distribucin: a) Inicialmente se calcularon las ventas de las distribuidoras a los usuarios de MT y BT, para lo cual, a las proyecciones vegetativas obtenidas previamente se restaron las ventas a clientes libres y regulados de MAT y AT, tanto de las distribuidoras como de las generadoras, as como las cargas no consideradas dentro del grupo de cargas especiales. b) Una vez obtenidas las ventas de las distribuidoras a los usuarios de MT y BT, se calcularon las prdidas, aplicando un factor de prdidas de distribucin el cual se considera como 7,81% el mismo que ha sido aplicado por el OSINERGMIN en la regulacin de Mayo 2006. Para la obtencin de las prdidas en transformacin y transmisin de las distribuidoras se consider un nivel de prdidas del orden del 1,9% respecto de la energa que ingresa a las redes de distribucin.
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El ingreso total de energa a las redes de distribucin se obtuvo de sumar las ventas de las distribuidoras a los usuarios de MT y BT, las prdidas en distribucin, las ventas de las distribuidoras a los grandes clientes y las prdidas en transformacin y transmisin de las distribuidoras. La energa a nivel del enlace transmisin-distribucin se obtuvo, sumando la energa que ingresa a las redes de distribucin con las ventas de los clientes de las generadoras en AT. La energa a nivel de barras de ingreso al sistema de transmisin se obtuvo sumando las prdidas en transmisin, aplicando el valor de 6,79% de prdidas respecto a la energa que ingresa a la transmisin, estimado por OSINERGMIN en la regulacin de Mayo 2006 (ver diagrama N 5). Con la energa obtenida para la transmisin y las prdidas en transmisin calculadas previamente, se obtuvo la energa que ingresa al sistema de transmisin, estando en este punto ya incluidas las demandas a nivel de transmisin. Las demandas a nivel de transmisin, se calcularon en forma paralela a la estimacin del punto anterior, proyectando los requerimientos de energa de las Cargas Especiales e Incorporadas, as como la demanda de energa de los Grandes Proyectos y que corresponden al sistema de transmisin. Complementariamente, se estim el consumo propio para sistemas auxiliares de las centrales de generacin, considerando en este caso el 1,5% de la suma de las energas de las cargas especiales, incorporadas, grandes proyectos y la energa que sale de transmisin, de la misma forma como se estim la generacin de los autoproductores, tomando en ambos casos la referencia de la regulacin de OSINERGMIN de mayo de 2006. Finalmente la Demanda Global de Energa del SEIN, a nivel de bornes de generacin, se obtuvo de la suma de la energa del enlace transmisin-distribucin, las demandas de las cargas especiales, incorporadas, grandes proyectos, los consumos propios de las centrales y el descuento de la generacin de los autoproductores (ver diagrama N 5). Para el clculo de la Mxima Demanda de Potencia se calcul inicialmente la mxima demanda a nivel de transmisin, para lo cual se utiliz el valor de energa a nivel de transmisin aplicando su factor de carga correspondiente y estimado en 0,77, constante durante todo el periodo. En forma paralela se calcul la demanda de potencia de las cargas especiales, incorporadas y grandes proyectos, considerando un factor de simultaneidad de 0,91, acorde a las proyecciones del OSINERGMIN-GART. Para el caso del consumo propio de las centrales, se tom como referencia su demanda de energa, considerando el mismo factor de carga de la entrada a nivel de transmisin.
Complementariamente se consider la generacin de los autoproductores, tomando como referencia la regulacin tarifaria de OSINERGMIN de mayo 2006.
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Venta Facturada Distribuidor (MAT y AT), 2,43% de las Cargas Vegetativas Venta Facturada Generador (MAT, AT y MT), 19,57% de las Cargas Vegetativas
+ +
Salida a Nivel de Transmisin
La mxima demanda de potencia en nivel de bornes de generacin del SEIN se obtuvo de la suma de demandas de potencia a la entrada de transmisin, la demanda de las cargas
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especiales, incorporadas y grandes proyectos, el consumo propio de las centrales y el descuento de los autoproductores. Con los criterios anotados, se estim la demanda de energa y potencia en bornes de generacin para cada uno de los modelos propuestos, para cada caso y escenarios considerados, con lo cual se obtuvo un total de 12 proyecciones de energa. A efectos de esquematizar lo descrito, se muestra en el diagrama N 6 el Procedimiento de Clculo de Demanda Global de Potencia del SEIN a nivel de bornes de generacin. Diagrama N 6 Proyeccin Global de Potencia del SEIN
Demanda de Energa a la Entrada de Transmisin
Factor de Carga
Grandes Proyectos
Consumo Propio
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7.1.2 METODOLOGA EXPANSIN DE LA GENERACIN Y TRANSMISIN En la presente seccin se expone la metodologa del planeamiento para la expansin de la generacin y transmisin del SEIN.
7.1.2.1
El planeamiento de la generacin y transmisin del SEIN se desarroll en cinco etapas de anlisis, como esquemticamente se muestra en el Grfico N1.
Grfico N 1
La cinco etapas de anlisis para el planeamiento de la generacin y transmisin del SEIN, en general comprende los siguientes alcances generales: a) Etapa 1- Planeamiento de Largo Plazo de la Generacin y Transmisin Troncal del SEIN: En esta parte se realiza el estudio de planeamiento de la expansin de la generacin y de la transmisin del SEIN considerando zonas o reas elctricas definidas para el SEIN y la transmisin troncal entre estas zonas. Como resultado de esta etapa se logra definir, para los escenarios de demanda y oferta fijados, las centrales generadoras en cada zona o rea elctrica y la expansin de la transmisin de enlaces troncales entre zonas, que en conjunto representen el Plan de Expansin de Mnimo Costo para cada escenario en estudio. Con esto se satisfacerla el primer criterio bsico de planeamiento, Criterio de Mnimo Costo Total
b) Etapa 2 Estudio de Operacin Econmica del Sistema Definicin del Reforzamiento de Transmisin Zonal:
190
Si bien se puede obtener un plan de expansin de la generacin y transmisin troncal de Mnimo Costo, la operacin de ste puede presentar inconsistencias con la operacin econmica establecida en el marco regulatorio del mercado elctrico, tales como presentar costos marginales de Corto Plazo elevados en algunas zonas, por congestin en la transmisin, y que lleven a plantear proyectos de transmisin viables econmicamente sustentados por las los beneficios que ofrece a los consumidores por esa reduccin de precios de congestin. Por otro lado, de manera similar en el plan de Mnimo Costo puede tenerse proyectos de generacin, que en conjunto presenten un ptimo costos total del suministro, pero que originen costos marginales de Corto Plazo insuficientes como para que los proyectos que lo componen sean viables econmicamente, y por tanto no sean sustentables en la operacin real. En estos casos el plan de expansin de generacin deben ser modificados hasta que todos los proyectos del plan sean viables econmicamente. Como resultado de esta etapa se logra definir un plan de expansin de Mnimo Costo para cada escenario en estudio y compuesto por proyectos viables econmicamente; satisfaciendo de este modo los dos primeros criterios bsicos de planeamiento, Criterio de Mnimo Costo Total, y Viabilidad Econmica de Proyectos Componentes. c) Etapa 3 Anlisis de Flujo de Carga Simulacin de la Operacin Tcnica del SEIN: Una vez definido el plan de expansin de la generacin y transmisin troncal, se realiza una revisin de la operacin tcnica de la transmisin y generacin del sistema conformado por el plan determinado en las Etapas 1 y 2. Dado el carcter de estudio de planeamiento de Largo Plazo, el anlisis del sistema en estado estacionario con un modelo de flujo de carga puede considerarse como suficiente. Sin embargo, en las etapas posteriores de estudio de los proyectos que el plan proponga, se debern realizar anlisis de estabilidad dinmica y transitoria. d) Etapa 4 Integracin de Sistemas Aislados Mayores al SEIN: La integracin de los Sistemas Aislados Mayores al SEIN se incluye en el plan de expansin de la generacin y transmisin del SEIN, si as concluyese el anlisis de de expansin de la generacin y transmisin de los Sistemas Aislados Mayores, en la oportunidad y bajo la configuracin que de all resulte. e) Etapa 5 Interconexiones Internacionales: Las interconexiones internacionales son analizadas sobre la base del intercambio que pueda resultar entre los sistemas interconectados de los pases. En el caso del SEIN el anlisis se realiza solo con la expansin de la generacin y transmisin del plan de expansin obtenido. 7.1.2.2 Etapa 1- Planeamiento de Largo Plazo de la Generacin y Transmisin Troncal del SEIN El Planeamiento de Largo Plazo de la Generacin y Transmisin Troncal del SEIN ser desarrollado bajo criterios de optimizacin de costos totales de generacin y transmisin troncal siguiendo un proceso como se muestra en el Grfico N 2.
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Objetivo: Formulacin del Plan de Equipamiento Criterio: Minimizacin de Costos Totales Alcance: Todos los Escenarios y el Horizonte de Estudio
Informacin del Sistema Existente, Parmetros, Precios de Energticos y Costos Operativos
Informacin Tcnica, de Costos de Inversin y Costos Operativos de Proyectos Candidatos de Generacin y Transmisin Troncal
Costos de Expansin
En el proceso se contempla la optimizacin del plan de expansin, a fin de obtener una secuencia de proyectos candidatos que en conjunto presenten un Mnimo Costo, o el menor valor presente de los costos totales, que comprenden los costos de inversin y costos operativos. Como herramienta de cmputo se ha utilizado el modelo multinodal de planeamiento de generacin y transmisin SUPER-OLADE-BID, cuya informacin referencial bsica se adjunta en el Anexo III-1. El Modelo SUPER-OLADE-BID es una herramienta de planeamiento de la generacin y la transmisin troncal de sistemas elctricos de potencia. La generacin y transmisin troncal son simuladas en hasta seis nodos, o grandes reas elctricas (o zonas) en lnea. Sistema suficiente como para representar la estructura del SEIN. Cada nodo, rea o zona representa un gran centro de generacin / carga conformado por una porcin del sistema, mallado (con enlaces redundantes) o con generacin y carga relativamente cercanas entre ellas. Siendo los enlaces entre nodos de mayor distancia relativa y sin generacin o carga intermedia. Se considera que el reforzamiento de la transmisin dentro de cada nodo, rea o zona es realizada como parte de la insercin de cada proyecto de generacin o demanda, o proyectos menores por crecimiento vegetativo de la demanda. Estos proyectos menores no son parte de la expansin de la transmisin troncal.
192
7.1.2.3 Etapa 2 Estudio de Operacin Econmica del Sistema Definicin del Reforzamiento de Transmisin Zonal El Estudio de Operacin Econmica del Sistema tiene por objeto revisar que las seales econmicas de precios y costos que el plan de expansin de generacin y transmisin de la Etapa 1 genera en la operacin econmica del sistema resulte consistente en trminos de viabilidad econmica de los proyectos componentes y de generar proyectos de transmisin que reduzcan la congestin de la transmisin de manera que sea ptima tanto para la generacin como para la demanda. El proceso general del anlisis de operacin econmica del sistema se presenta en el Grfico N 3.
Objetivo: Estudio de Operacin Econmica del SEIN Proyectado Criterio: Minimizacin de Costos Operativos. Alcance: Todos los Escenarios y el Horizonte de Estudio
Informacin del Sistema Existente y Proyectado, Parmetros, Precios de Energticos y Costos Operativos
CMgs en nodos
Como herramienta de cmputo se ha utilizado el modelo multinodal de operacin econmica de sistemas hidro trmicos PERSEO, desarrollado por OSINERG para fijacin de tarifaria.
193
7.1.2.4 Metodologa Etapa 2: Estudio de Operacin Eval. Econmica de Proyectos de Generacin y Transmisin
Econmica
Con la finalidad de cumplir con el criterio de viabilidad econmica de los proyectos componentes del plan, se debe realizar evaluaciones econmicas de cada proyecto propuesto a integrar el plan, partiendo del plan ptimo inicial obtenido de la Etapa 1, al que acorde a los resultados podrn plantearse proyectos de generacin y transmisin que sin alejarse del plan ptimo lleven a que los costos marginales que se obtengan lleven a sustentar econmicamente los proyectos componentes, tanto para incrementar precios para que viabilice los proyectos de generacin por el lado de la Oferta, como de reducir congestiones de transmisin que econmicamente sustenten una mejora en los costos marginales, en zonas con exceso de generacin o de reduccin en zonas con dficit de generacin barata. Este proceso debe ser iterativo hasta satisfacer la viabilidad econmica de los proyectos de generacin y transmisin componentes. En este proceso puede presentarse casos en los que no es econmico eliminar las congestiones de transmisin ya que los beneficios no superan a los costos que el reforzamiento de la transmisin conlleva. El proceso iterativo propuesto se presenta en el Grfico N 4.
Grfico N 4 - Metodologa Etapa 2: Estudio de Operacin Econmica Eval. Econmica de Proyectos de Generacin y Transmisin
Objetivo: Determinacin de Viabilidad Econmica de Proyectos del Plan de Expansin del SEIN Proyectado Criterio: Todos los Proyectos del Plan deben Ser Viables Econmicamente. Alcance: Todos los Planes de Expansin ptimos de la Etapa 1 Evaluacin Econmica de Proyectos de Generacin y Transmisin
Modifica
CMgs en nodos
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El proceso toma como punto de partida, para cada escenario, el plan de expansin ptimo obtenido en la Etapa 1. El plan de expansin es incluido en el Modelo PERSEO con el nmero de nodos o barras suficiente como para poder evaluar los impactos de ste en el SEIN. Es as que como resultado se puede tener los costos marginales, los ingresos de las plantas generadoras, por generacin a costos marginales; costos medios de generacin por plantas, y a partir de estos obtener los flujos de costos y beneficios como para realizar un anlisis beneficio-costo de cada proyecto de generacin incluido en el plan. Si como resultado de este proceso una o varias plantas resultan no viables econmicamente con ese nivel de preciso, se modifica el plan de expansin obtenido en la Etapa 1, ya sea reemplazando o postergando el ingreso de unidades de generacin de bajo costo operativo, que origina cadas de costos marginales o precios spot. Sin embargo dado que en la Etapa 1 el Modelo SUPER-OLADE-BID ajusta los mrgenes de reserva cercanos a los fijados en los criterios, la postergacin de proyectos puede resultar en la no satisfaccin del margen de reserva en un perodo cuando se desplazan los proyectos. Sin embargo, se puede reemplazar los proyectos con otros de mayor costo variable, como es el caso de reemplazar una central de ciclo combinado por un equivalente de ciclo abierto, o una planta hidroelctrica por una trmica, segn sea el caso. Luego de hacer las modificaciones que requeridas, que en la mayor parte de los casos sern menores, se vuelve a procesar el caso por el PERSEO, obteniendo nuevamente los resultados de la operacin econmica bajo el nuevo plan modificado. Igualmente se realizan los anlisis beneficio costo de los proyectos de generacin hasta que todos resulten viables econmicamente. Otro aspecto importante del anlisis en esta Etapa es el de identificar congestiones de transmisin, que podran originar altas diferencias de costos marginales, estas diferencias perjudican a ya sea en la generacin, cuando tiene precios muy bajos y no pueden evacuar su generacin, o la demanda presentndose altos costos marginales en algunas parte del sistema. En cualquiera de los casos proyectos de reforzamiento de la transmisin, o incremento de capacidad de transmisin, pueden reducir esos impactos negativos siempre que los beneficios sean mayores que los costos involucrados, por lo que los agentes afectados estaran dispuestos a pagar los costos del reforzamiento, o sea que sean viables econmicamente desde el punto de vista del beneficiado.
195
7.1.2.5 SEIN
En esta etapa se realiza la revisin de la operacin tcnica del sistema, centrndose en determinar que el perfil de tensiones sea adecuado y diagnosticar las congestiones que se presenten en enlaces no troncales y en subestaciones de transformacin. El proceso a seguir en esta etapa se presente en el Grfico N 5.
Objetivo: Evaluacin de Comportamiento Elctrico Estacionario del Sistema Criterio: Seguridad y Calidad de la Operacin en Estado Estacionario Alcance: Todos los Escenarios, Estacionalidades y Regmenes de Carga, en el Horizonte de Estudio
Informacin del Sistema Existente y Proyectado, Parmetros, Configuracin y Despachos Reforzamientos de Transmisin y Transformacin Menores Locales Compensacin Reactiva
Detalle de Congestin
Esta evaluacin se realiza para determinar los reforzamientos de transmisin o transformacin, as como las compensaciones reactivas. Todas estas en estado estacionario. Dado que el estudio tiene un horizonte de Largo Plazo, y adems tiene carcter indicativo y no de Planeamiento de Corto, el anlisis tcnico del sistema en estado estacionario puede resultar suficiente. Siempre basndose en la informacin de comportamiento operativo de Corto Plazo tomado de otros estudios realizados. Para este anlisis se ha utilizado el modelo de flujo de carga convencional (Winflu).
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7.1.2.6
Esta etapa se desarrolla siguiendo una metodologa que esquemticamente se representa en el Grfico N 6.
Objetivo: Determinar Configuracin y Oportunidad de Integracin de un Sistema Asilado al SEIN. Criterio: Minimizacin de Costos Totales Alcance: Sistemas Aislados Mayores (Tarapoto, Jan-Bagua, Iquitos y Madre de Dos)
Determinacin del Plan de Expansin de la Generacin Local Informacin de los Sistemas Aislados Existente y Proyectados, Parmetros, Configuracin y Despachos
Definicin y Ao de Puesta en Servicio de Enlace de Interconexin al SEIN Precios de la Energa Viabilidad Econmica
Esta metodologa contempla el anlisis de mnimo costo de expansin de la generacin y transmisin de los Sistemas Aislados Mayores en estudio; incluyendo alternativas de expansin de generacin como sistema aislado, y de interconexin con el SEIN, obtenindose como resultado la expansin ptima de generacin y, si fuera el caso de mnimo costo, la configuracin del enlace y la oportunidad de interconexin con el SEIN.
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7.1.2.7
La metodologa para esta etapa contempla los determinacin de las transacciones por los enlaces de interconexin internacionales existentes, o la viabilidad econmica de nuevos enlaces de interconexin. La metodologa a seguir se presenta esquemticamente en el Grfico N 7.
Objetivo: Definir la Configuraciones de las Interconexiones Internacionales y Evaluar su Viabilidad en el Horizonte de Estudio e Impactos en el SEIN. Criterios: Minimizacin de Costos Operativos y Maximizacin de Exportacin Alcance: Interconexiones con Ecuador, Bolivia y Chile
Proyeccin de Curvas de Oferta de Pases Informacin de Sistemas Existentes y Proyectados, Parmetros, Configuracin y Costos
Configuracin de Enlaces y Estimacin de Inversiones Estimacin de TIEs Viabilidad Econmica de las Interconexiones
Las interconexiones internacionales han sido abordados de manera diferente para dos casos: Anlisis de Interconexiones Internacionales Existentes, y Anlisis de Viabilidad de Interconexiones Internacionales Futuras
En el caso de las interconexiones internacionales existentes, se estiman las transacciones de energa entre pases acorde a las capacidades y esquemas existentes, y la posibilidad de ampliaciones en el horizonte de estudio. En el caso de las interconexiones futuras se analiza la viabilidad tcnica y econmica de que estas se efectivicen en el horizonte de estudio, y las posibles transacciones energticas por esos enlaces internacionales.
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7.2
199
CENTRALES HIDRULICAS EXISTENTES DEL SEIN Central MANTARO RESTITUCION CAON DEL PATO CARHUAQUERO HUINCO MATUCANA MOYOPAMPA CALLAHUANCA_A CALLAHUANCA_B HUAMPANI CHIMAY YANANGO HUANCHOR CAHUA PARIAC GALLITO CIEGO ARCATA YAUPI MALPASO PACHACHACA OROYA CHARCANI I CHARCANI II CHARCANI III CHARCANI IV CHARCANI V CHARCANI VI HERCCA MACHIPICCHU ARICOTA I ARICOTA II SAN GABAN II Tensin kV 13,8 13,8 13,8 10,0 12,5 12,5 10,0 8,0 6,5 10,0 13,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 0,7 13,8 6,9 2,3 2,3 5,3 5,3 5,3 5,3 13,8 5,3 2,3 13,8 10,5 10,5 13,8 Potencia Instalada MVA 840,0 247,5 259,6 96,8 340,0 160,0 105,0 44,0 52,5 44,8 180,0 49,8 20,4 55,0 6,1 40,0 6,4 120,0 68,0 15,0 11,3 1,8 0,8 4,6 15,5 145,4 9,0 1,0 92,3 23,8 11,9 112,9 Potencia Efectiva MW 631,8 209,7 260,7 95,0 247,3 128,6 64,7 39,8 35,2 30,2 150,9 42,6 19,6 43,1 4,5 38,1 5,1 104,9 48,0 12,3 8,7 1,6 0,6 3,9 15,3 139,9 8,9 1,0 85,8 22,5 12,4 113,1 Potencia Reactiva MVAR 216,0 130,4 51,6 36,0 160,0 60,0 37,0 17,0 19,5 20,0 134,4 18,0 9,2 38,0 1,7 21,1 3,8 52,3 40,8 7,2 5,4 1,5 0,8 4,2 14,3 98,3 6,4 1,1 48,6 14,8 7,4 73,5 N de Grupos 7 3 6 3 4 2 3 1 3 2 2 1 2 2 5 2 7 5 4 4 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2
200
CENTRALES TRMICAS EXISTENTES DEL SEIN CENTRAL TUMBES YARINACOCHA VENTANILLA (TG-3) VENTANILLA (TG-4) MALACAS (G-1) MALACAS (G-2) MALACAS (G-3) MALACAS (G-4) WESTINGHOUSE (TG-7) SANTA ROSA (UTI-5) SANTA ROSA (UTI-6) SAN NICOLAS (TV-1) SAN NICOLAS (TV-2) SAN NICOLAS (TV-3) SAN NICOLAS (CUMMINS) PACASMAYO (SUL) PACASMAYO (MAN) PIURA-CT-(GMT-2) PIURA-CT-(MIRRL-1) PIURA-CT-(MIRRL-4) PIURA-CT-(MIRRL-5) PIURA-CT-(SWD) PIURA-CT-(MAN) PIURA-TG-(MS-5000) PIURA-CT-(GMT-2) CHICLAYO O. (GMT-1) CHICLAYO O. (GMT-2) CHICLAYO O. (GMT-3) CHICLAYO O. (SUL-1) CHICLAYO O. (SUL-2) SULLANA (ALCO-1) SULLANA (ALCO-2) SULLANA (ALCO-3) SULLANA (ALCO-4) SULLANA (ALCO-5) PAITA (SKODA-1) PAITA (SKODA-2) PAITA (SKODA-3) PAITA (EMD-1) PAITA (EMD-2) PAITA (EMD-3) CHIMBOTE (TG-1) CHIMBOTE (TG-2) CHIMBOTE (TG-3) TRUJILLO (TG-4) TRUPAL Tensin (kV) 10,0 10,0 16,0 16,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 6,3 2,3 10,0 10,0 4,8 4,8 4,8 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 2,4 2,4 2,4 4,2 4,2 4,2 13,2 13,2 13,2 10,0 4,2 Potencia Instalada (MVA) 18,3 32,0 192,0 192,0 18,0 18,0 18,0 101,3 150,0 70,1 70,1 22,1 22,1 22,1 29,4 1,3 23,0 1,6 6,3 6,3 1,7 2,9 3,0 7,1 11,0 26,3 6,4 6,4 6,3 7,1 7,1 3,1 3,1 3,1 3,1 1,4 1,4 1,4 3,3 3,3 3,3 27,4 27,4 26,2 27,4 16,0 Potencia Efectiva (MW) 18,2 23,8 164,1 160,5 14,9 15,0 15,1 97,4 121,3 52,0 53,8 19,5 19,5 26,5 1,2 23,0 1,6 4,7 4,6 1,2 2,0 1,9 5,6 7,7 21,1 4,3 4,5 4,5 5,9 5,8 2,3 2,5 2,2 2,1 2,0 0,9 0,9 0,9 2,1 2,1 2,2 22,4 22,8 22,2 21,7 13,9 Potencia Reactiva (MVAR) 11,3 19,2 90,0 90,0 5,0 5,0 5,0 64,0 36,0 10,0 16,0 11,6 11,8 16,0 0,8 5,9 1,0 3,8 3,8 0,9 1,3 1,4 3,8 4,6 13,7 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 1,7 1,7 1,7 17,1 17,1 17,1 17,1 8,4 N De Grupos DIESEL DIESEL TG TG TG TG TG TG TG TG TG TV TV TV DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL TG DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL TG TG TG TG TV Empresa ELECTROPERU ELECTROPERU ETEVENSA ETEVENSA EEPSA EEPSA EEPSA EEPSA EDEGEL EDEGEL EDEGEL EDEGEL SHOUGESA SHOUGESA SHOUGESA SHOUGESA ENERGIA PACASMAYO ENERGIA PACASMAYO EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR
201
CENTRAL
Tensin (kV) 13,8 13,8 10,4 10,4 10,4 10,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 11,0 4,2 4,2 10,5 4,2 13,8 4,2 13,8 17,0 4,2 10,0 2,4 2,4 10,5
Potencia Instalada (MVA) 119,2 119,2 5,2 5,2 9,4 11,8 23,5 10,6 10,6 10,6 45,0 45,0 3,1 5,0 7,5 25,6 1,0 154,0 3,3 81,7 145,0 18,0 5,4 3,2 5,7 3,1
Potencia Efectiva (MW) 78,2 78,1 5,1 5,2 6,8 10,1 18,7 10,5 10,6 10,4 35,2 35,8 2,9 3,4 5,4 25,3 0,8 145,1 3,2 70,3 141,1 16,7 3,6 2,1 3,6 1,8
Potencia Reactiva (MVAR) 77,5 77,5 3,1 3,2 5,1 5,7 11,4 6,4 6,5 6,4 26,6 27,0 2,1 2,9 4,5 19,2 0,7 92,8 2,9 50,8 87,4 10,6 3,3 2,0 7,4 0,9
N De Grupos TG TG DIESEL DIESEL TV TV TG DIESEL DIESEL DIESEL TG TG DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL TV DIESEL TG CARBON DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
Empresa
AGUAYTIA TG1 AGUAYTIA TG2 CHILINA - ZULSER1 CHILINA - ZULSER2 CHILINA - VAPOR 2 CHILINA - VAPOR 3 CHILINA - CICLO COMBINADO MOLLENDO - MIRRLESS1 MOLLENDO - MIRRLESS2 MOLLENDO - MIRRLESS3 MOLLENDO - TGM1 MOLLENDO - TGM2 DOLORESPATA - SULZER DOLORESPATA - ALCO DOLORESPATA - GM CALANA MOQUEGUA ILO1 TV ILO1 - CATKATO ILO1 TG ILO2 TINTAYA BELLAVISTA - MAN BELLAVISTA - ALCO y DEUTZ TAPARACHI - SKODA y MAN TAPARACHI - MAN 4
TERMOSELVA TERMOSELVA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGEMSA EGEMSA EGEMSA EGESUR EGESUR ENERSUR ENERSUR ENERSUR ENERSUR SAN GABAN SAN GABAN SAN GABAN SAN GABAN SAN GABAN
202
7.3
203
206
7.4
207
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
La Primera Etapa del proyecto integral en la cuenca del ro Caete, es decir la C.H. G1 El Platanal contar con embalses de regulacin en la laguna Paucar Cocha, con un volumen de 70 x 106 m3 y el embalse de regulacin horaria en la captacin Capillucas de 1,75 x 106 m3. En su primera etapa, el proyecto considera la instalacin de una central de 220 MW de las siguientes caractersticas:
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 220 1 100 43,5 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 578 1,75 Pelton 2
El proyecto integral contempla, una segunda etapa, la cual considera la instalacin de la CH. G2 Morro de Arica de 50 MW, que utilizar el embalse Morro de Arica de 244 x 106 m3
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSIN
Para el proyecto CH Platanal solamente, el costo de inversin estimado asciende a US $ 246,21 millones.
ENTIDAD A CARGO
Empresa de Generacin Elctrica El Platanal S.A.
208
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
En la primera fase (1998-2000) se desarrollaron varias obras tales como: Ampliacin del tnel de aduccin, cruce del ro Vilcanota con tuberas de concreto, un nuevo tnel de descarga, as como obras de recuperacin de la caverna de la sala de mquinas. Estas obras a la fecha permiten el acceso por el tnel de aduccin de hasta 50m3/seg. Caudal que permite operar los tres grupos Pelton ya instalados con 90MW de potencia instalada y aadir el nuevo grupo de la Segunda Fase de 71 MW. Con la ejecucin de la Segunda Fase, EGEMSA recin estara utilizando al 100% su capacidad instalada, ya que con la primera fase solo se utiliza un 60% de la infraestructura.
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta 71 25 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 370 Pelton 1
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 41,4 evacuacin. millones sin considerar su mecanismo de
ENTIDAD A CARGO
Empresa de Generacin Elctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA).
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 80,02 millones.
210
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 50 418 17 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 324 Francis 1
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2011.
COSTO DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 55,59 millones.
211
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
Con el fin de aprovechar a plenitud el potencial energtico de la zona de Machupicchu, la central de Santa Teresa es un proyecto de generacin aguas abajo de la descarga de la actual C.H. Machupicchu, en el lugar denominado Santa Teresa.
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta 110 821 65 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 200 Francis 1
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2012.
COSTOS DE INVERSIN
El costo de inversin estimado asciende a US $ 72,3 millones.
ENTIDAD A CARGO
PROINVERSION
212
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
Las caractersticas del proyecto son las siguientes: Potencia Instalada Generacin Media Anual Caudal de diseo Factor de planta : : : : 158,6 MW 825 GWh 35 m/s 59,4
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTO DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 146,5 millones
213
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 137,6 millones.
214
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 141,51 millones.
215
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 130 900 30 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 475 240 -
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Se estima para el ao 2015.
PRESUPUESTO
El costo de inversin estimado asciende a US $ 136,4 millones.
216
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Se estima para el ao 2015.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 56,4 millones.
TITULAR DE LA CONCESIN
Peruana de Energa S.A.A.
217
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 112 720 14 56 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 928 0,25 Pelton 2
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Se estima para el ao 2015.
COSTOS DE INVERSIN
El costo de inversin estimado asciende a US $ 94,79 millones.
ENTIDAD A CARGO
Quitaracsa S.A. Empresa de Generacin Elctrica.
218
7.5
219
: : :
SITUACIN DEL PROYECTO Con Resolucin Directoral N 498 2006 MEM/AAE, del 23 Agosto de 2006, la Direccin General de Asuntos Ambientales Energticos (DGAAE) aprob el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Termoelctrica de Tumbes. El mencionado documento constituye uno de los requisitos para el otorgamiento de la Autorizacin mediante Resolucin Ministerial. La etapa constructiva del proyecto, comprende bsicamente la instalacin una planta termoelctrica a gas natural de una capacidad de 150 MW, dicho proyecto se enmarca dentro del mega proyecto de explotacin de hidrocarburos del Lote Z-1, a cargo de la Empresa BPZ Energy, Sucursal Per. El proyecto entregar la potencia generada mediante la interconexin a una lnea de transmisin de 220 kV perteneciente al SEIN.
: : : :
TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCIN Se estima que el tiempo de construccin ser de 6 meses a partir del inicio de las obras. ENTIDAD A CARGO Empresa BPZ Energy, Sucursal Per AO DE PUESTA EN SERVICIO Estimado para el ao 2008. COSTO DEL PROYECTO El costo estimado del proyecto asciende a US$ 42 millones.
220
: : :
SISTEMA Sistema Elctrico Interconectado Nacional. SITUACIN DEL PROYECTO Uidades Ciclo cominado que operar con gas natural de Camisea. Se espera que este proyecto entre en operacin a partir del ao 2007 en adelante. CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL Las caractersticas ms importantes son: Tipo de Generacin : Nmero de Unidades : Tipo de Combustible : Capacidad efectiva Mnimo Tcnico : Plena Carga : Mrgen de reserva rotante : Tasa de salida forzada (FOR) : Periodo de mantenimiento anual : Clase de mantenimiento : Periodo de construccin : AO DE PUESTA EN SERVICIO Estimado para el ao 2007. COSTO DEL PROYECTO El costo estimado del proyecto asciende a US$ 61 millones.
Ciclo Abierto 1 TG Gas natural/ Diesel 2 42.9 MW 171.5 MW 15% 5% 45 das 150 MW 15 meses
221
: : :
SISTEMA Sistema Elctrico Interconectado Nacional. SITUACIN DEL PROYECTO Uidades Ciclo cominado que operar con gas natural de Camisea. Se espera que este proyecto entre en operacin a partir del ao 2013 en adelante. CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL Las caractersticas ms importantes son: Tipo de Generacin : Nmero de Unidades : Capacidad efectiva : AO DE PUESTA EN SERVICIO Estimado para el ao 2013. COSTO DEL PROYECTO El costo estimado del proyecto asciende a US$ 326 millones.
222
7.6
223
LOCALIZACION
Departamentos Lugar Selva : : Cajamarca Zona de la Sierra y de la
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional, interconexin con el Sistema Aislado Bagua Jan.
Capacidad de Transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2008.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 14,7 millones.
224
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2008.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 34 millones.
225
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional, interconexin con el Sistema Aislado Puerto Maldonado.
Capacidad de transmisin :
El proyecto consiste en la ampliacin de la Subestacin San Gabn, con una celda de lnea en 138 kV del tipo convenciona, una subestacin nueva ubicada cerca de la localidad de Mazuko y una subestacin que se ubicar al final de la LT 66 kV Mazuko Puerto Maldonado en el rea disponible en la Central Trmica.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2008.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 20 millones.
226
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional, interconexin con el Sistema Aislado Moyobamba Tarapoto - Bellavista.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 35,4 millones.
227
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 20 millones.
228
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de estas lneas es reforzar la transmisin en Lima y evitar la congestin de las lneas de la ciudad. La Subestacin Planicie tomar carga de las Subestaciones Balnearios, Huachipa, Monterrico, aa, Puente, Santa Anita, Santa Clara y Santa Rosa.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 36 millones I Etapa y US $ 28,8 millones la II Etapa.
229
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de esta lnea es de aliviar la congestin que ocurrir en la lnea existente Chilca San Juan, al incrementarse la carga en Lima y la generacin y permitir el despacho econmico.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2007.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 35 millones.
230
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 19,2 millones.
231
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
Los objetivos de este proyecto es de dotar de energa al proyecto minero Las Bambas y mejorar la operacin tcnica y econmica del sistema al incrementarse la generacin en Machu Picchu.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 54 millones.
232
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
El objetivo de esta subestacin es eliminar las restricciones en la transmisin de potencia del a lnea Mantaro Socabaya (2x123 MW) debido a problemas de estabilidad para que pueda operar a su capacidad nominal (2x300 MW).
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2012.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 85 millones.
233
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
El objetivo de este segundo circuito es eliminar la sobrecarga de la lnea existente y los bajos niveles de tensin de la SE Ica, lo cual se prevee que ocurrir en el ao 2010 de acuerdo a los resultados de los anlisis de flujo de carga.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 11 millones.
234
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 28 millones.
235
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de esta lnea en Extra Alta Tensin, es poder transmitir en forma eficiente, junto con las lneas existentes y proyectadas en 220 kV, la energa de las Centrales Trmicas ubicadas en Chilca, cuyo potencial de generacin se prevee en 1500 MW. Se ha seleccionado 500 kV como nivel de tensin, pero se necesitan estudios ms detallados para definir la tensin de la lnea.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 28,8 millones.
236
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
El objetivo de esta lnea es ampliar el sistema de transmisin mediante conformacin de la Lnea Longitudinal de Transmisin de la Sierra, con lo cual se cubre los requerimientos de transmisin de la Zona Norte del pas.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2011.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 85 millones (incluye transformador 220/138 kV en Huallanca).
237
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2012.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 8 millones.
238
: Zona de la Costa y de la
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de esta lnea de asegurar el suministro de energa desde el polo de generacin en Chilca hacia la zona de Cajamarca, la cual se prevee que en el ao 2011 experimentar un aumento significativo en su demanda debido al ingreso de proyectos mineros.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2013.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 200 millones.
239
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 23 millones.
240
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 25,1 millones.
241
7.2
199
CENTRALES HIDRULICAS EXISTENTES DEL SEIN Central MANTARO RESTITUCION CAON DEL PATO CARHUAQUERO HUINCO MATUCANA MOYOPAMPA CALLAHUANCA_A CALLAHUANCA_B HUAMPANI CHIMAY YANANGO HUANCHOR CAHUA PARIAC GALLITO CIEGO ARCATA YAUPI MALPASO PACHACHACA OROYA CHARCANI I CHARCANI II CHARCANI III CHARCANI IV CHARCANI V CHARCANI VI HERCCA MACHIPICCHU ARICOTA I ARICOTA II SAN GABAN II Tensin kV 13,8 13,8 13,8 10,0 12,5 12,5 10,0 8,0 6,5 10,0 13,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 0,7 13,8 6,9 2,3 2,3 5,3 5,3 5,3 5,3 13,8 5,3 2,3 13,8 10,5 10,5 13,8 Potencia Instalada MVA 840,0 247,5 259,6 96,8 340,0 160,0 105,0 44,0 52,5 44,8 180,0 49,8 20,4 55,0 6,1 40,0 6,4 120,0 68,0 15,0 11,3 1,8 0,8 4,6 15,5 145,4 9,0 1,0 92,3 23,8 11,9 112,9 Potencia Efectiva MW 631,8 209,7 260,7 95,0 247,3 128,6 64,7 39,8 35,2 30,2 150,9 42,6 19,6 43,1 4,5 38,1 5,1 104,9 48,0 12,3 8,7 1,6 0,6 3,9 15,3 139,9 8,9 1,0 85,8 22,5 12,4 113,1 Potencia Reactiva MVAR 216,0 130,4 51,6 36,0 160,0 60,0 37,0 17,0 19,5 20,0 134,4 18,0 9,2 38,0 1,7 21,1 3,8 52,3 40,8 7,2 5,4 1,5 0,8 4,2 14,3 98,3 6,4 1,1 48,6 14,8 7,4 73,5 N de Grupos 7 3 6 3 4 2 3 1 3 2 2 1 2 2 5 2 7 5 4 4 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2
200
CENTRALES TRMICAS EXISTENTES DEL SEIN CENTRAL TUMBES YARINACOCHA VENTANILLA (TG-3) VENTANILLA (TG-4) MALACAS (G-1) MALACAS (G-2) MALACAS (G-3) MALACAS (G-4) WESTINGHOUSE (TG-7) SANTA ROSA (UTI-5) SANTA ROSA (UTI-6) SAN NICOLAS (TV-1) SAN NICOLAS (TV-2) SAN NICOLAS (TV-3) SAN NICOLAS (CUMMINS) PACASMAYO (SUL) PACASMAYO (MAN) PIURA-CT-(GMT-2) PIURA-CT-(MIRRL-1) PIURA-CT-(MIRRL-4) PIURA-CT-(MIRRL-5) PIURA-CT-(SWD) PIURA-CT-(MAN) PIURA-TG-(MS-5000) PIURA-CT-(GMT-2) CHICLAYO O. (GMT-1) CHICLAYO O. (GMT-2) CHICLAYO O. (GMT-3) CHICLAYO O. (SUL-1) CHICLAYO O. (SUL-2) SULLANA (ALCO-1) SULLANA (ALCO-2) SULLANA (ALCO-3) SULLANA (ALCO-4) SULLANA (ALCO-5) PAITA (SKODA-1) PAITA (SKODA-2) PAITA (SKODA-3) PAITA (EMD-1) PAITA (EMD-2) PAITA (EMD-3) CHIMBOTE (TG-1) CHIMBOTE (TG-2) CHIMBOTE (TG-3) TRUJILLO (TG-4) TRUPAL Tensin (kV) 10,0 10,0 16,0 16,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 6,3 2,3 10,0 10,0 4,8 4,8 4,8 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 2,4 2,4 2,4 4,2 4,2 4,2 13,2 13,2 13,2 10,0 4,2 Potencia Instalada (MVA) 18,3 32,0 192,0 192,0 18,0 18,0 18,0 101,3 150,0 70,1 70,1 22,1 22,1 22,1 29,4 1,3 23,0 1,6 6,3 6,3 1,7 2,9 3,0 7,1 11,0 26,3 6,4 6,4 6,3 7,1 7,1 3,1 3,1 3,1 3,1 1,4 1,4 1,4 3,3 3,3 3,3 27,4 27,4 26,2 27,4 16,0 Potencia Efectiva (MW) 18,2 23,8 164,1 160,5 14,9 15,0 15,1 97,4 121,3 52,0 53,8 19,5 19,5 26,5 1,2 23,0 1,6 4,7 4,6 1,2 2,0 1,9 5,6 7,7 21,1 4,3 4,5 4,5 5,9 5,8 2,3 2,5 2,2 2,1 2,0 0,9 0,9 0,9 2,1 2,1 2,2 22,4 22,8 22,2 21,7 13,9 Potencia Reactiva (MVAR) 11,3 19,2 90,0 90,0 5,0 5,0 5,0 64,0 36,0 10,0 16,0 11,6 11,8 16,0 0,8 5,9 1,0 3,8 3,8 0,9 1,3 1,4 3,8 4,6 13,7 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0,7 0,7 0,7 1,7 1,7 1,7 17,1 17,1 17,1 17,1 8,4 N De Grupos DIESEL DIESEL TG TG TG TG TG TG TG TG TG TV TV TV DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL TG DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL TG TG TG TG TV Empresa ELECTROPERU ELECTROPERU ETEVENSA ETEVENSA EEPSA EEPSA EEPSA EEPSA EDEGEL EDEGEL EDEGEL EDEGEL SHOUGESA SHOUGESA SHOUGESA SHOUGESA ENERGIA PACASMAYO ENERGIA PACASMAYO EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR EGENOR
201
CENTRAL
Tensin (kV) 13,8 13,8 10,4 10,4 10,4 10,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 11,0 4,2 4,2 10,5 4,2 13,8 4,2 13,8 17,0 4,2 10,0 2,4 2,4 10,5
Potencia Instalada (MVA) 119,2 119,2 5,2 5,2 9,4 11,8 23,5 10,6 10,6 10,6 45,0 45,0 3,1 5,0 7,5 25,6 1,0 154,0 3,3 81,7 145,0 18,0 5,4 3,2 5,7 3,1
Potencia Efectiva (MW) 78,2 78,1 5,1 5,2 6,8 10,1 18,7 10,5 10,6 10,4 35,2 35,8 2,9 3,4 5,4 25,3 0,8 145,1 3,2 70,3 141,1 16,7 3,6 2,1 3,6 1,8
Potencia Reactiva (MVAR) 77,5 77,5 3,1 3,2 5,1 5,7 11,4 6,4 6,5 6,4 26,6 27,0 2,1 2,9 4,5 19,2 0,7 92,8 2,9 50,8 87,4 10,6 3,3 2,0 7,4 0,9
N De Grupos TG TG DIESEL DIESEL TV TV TG DIESEL DIESEL DIESEL TG TG DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL TV DIESEL TG CARBON DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
Empresa
AGUAYTIA TG1 AGUAYTIA TG2 CHILINA - ZULSER1 CHILINA - ZULSER2 CHILINA - VAPOR 2 CHILINA - VAPOR 3 CHILINA - CICLO COMBINADO MOLLENDO - MIRRLESS1 MOLLENDO - MIRRLESS2 MOLLENDO - MIRRLESS3 MOLLENDO - TGM1 MOLLENDO - TGM2 DOLORESPATA - SULZER DOLORESPATA - ALCO DOLORESPATA - GM CALANA MOQUEGUA ILO1 TV ILO1 - CATKATO ILO1 TG ILO2 TINTAYA BELLAVISTA - MAN BELLAVISTA - ALCO y DEUTZ TAPARACHI - SKODA y MAN TAPARACHI - MAN 4
TERMOSELVA TERMOSELVA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGASA EGEMSA EGEMSA EGEMSA EGESUR EGESUR ENERSUR ENERSUR ENERSUR ENERSUR SAN GABAN SAN GABAN SAN GABAN SAN GABAN SAN GABAN
202
7.3
203
206
7.4
207
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
La Primera Etapa del proyecto integral en la cuenca del ro Caete, es decir la C.H. G1 El Platanal contar con embalses de regulacin en la laguna Paucar Cocha, con un volumen de 70 x 106 m3 y el embalse de regulacin horaria en la captacin Capillucas de 1,75 x 106 m3. En su primera etapa, el proyecto considera la instalacin de una central de 220 MW de las siguientes caractersticas:
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 220 1 100 43,5 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 578 1,75 Pelton 2
El proyecto integral contempla, una segunda etapa, la cual considera la instalacin de la CH. G2 Morro de Arica de 50 MW, que utilizar el embalse Morro de Arica de 244 x 106 m3
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSIN
Para el proyecto CH Platanal solamente, el costo de inversin estimado asciende a US $ 246,21 millones.
ENTIDAD A CARGO
Empresa de Generacin Elctrica El Platanal S.A.
208
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
En la primera fase (1998-2000) se desarrollaron varias obras tales como: Ampliacin del tnel de aduccin, cruce del ro Vilcanota con tuberas de concreto, un nuevo tnel de descarga, as como obras de recuperacin de la caverna de la sala de mquinas. Estas obras a la fecha permiten el acceso por el tnel de aduccin de hasta 50m3/seg. Caudal que permite operar los tres grupos Pelton ya instalados con 90MW de potencia instalada y aadir el nuevo grupo de la Segunda Fase de 71 MW. Con la ejecucin de la Segunda Fase, EGEMSA recin estara utilizando al 100% su capacidad instalada, ya que con la primera fase solo se utiliza un 60% de la infraestructura.
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta 71 25 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 370 Pelton 1
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 41,4 evacuacin. millones sin considerar su mecanismo de
ENTIDAD A CARGO
Empresa de Generacin Elctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA).
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 80,02 millones.
210
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 50 418 17 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 324 Francis 1
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2011.
COSTO DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 55,59 millones.
211
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
Con el fin de aprovechar a plenitud el potencial energtico de la zona de Machupicchu, la central de Santa Teresa es un proyecto de generacin aguas abajo de la descarga de la actual C.H. Machupicchu, en el lugar denominado Santa Teresa.
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta 110 821 65 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 200 Francis 1
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2012.
COSTOS DE INVERSIN
El costo de inversin estimado asciende a US $ 72,3 millones.
ENTIDAD A CARGO
PROINVERSION
212
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
Las caractersticas del proyecto son las siguientes: Potencia Instalada Generacin Media Anual Caudal de diseo Factor de planta : : : : 158,6 MW 825 GWh 35 m/s 59,4
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTO DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 146,5 millones
213
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 137,6 millones.
214
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 141,51 millones.
215
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 130 900 30 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 475 240 -
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Se estima para el ao 2015.
PRESUPUESTO
El costo de inversin estimado asciende a US $ 136,4 millones.
216
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Se estima para el ao 2015.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 56,4 millones.
TITULAR DE LA CONCESIN
Peruana de Energa S.A.A.
217
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL
CENTRAL Potencia Instalada (MW) Energa media Anual (GW.h) Caudal de diseo (m3/s) Factor de Planta (%) 112 720 14 56 Cada (m) Volumen reservorio (MMm3) Tipo de turbina N de Unidades 928 0,25 Pelton 2
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Se estima para el ao 2015.
COSTOS DE INVERSIN
El costo de inversin estimado asciende a US $ 94,79 millones.
ENTIDAD A CARGO
Quitaracsa S.A. Empresa de Generacin Elctrica.
218
7.5
219
: : :
SITUACIN DEL PROYECTO Con Resolucin Directoral N 498 2006 MEM/AAE, del 23 Agosto de 2006, la Direccin General de Asuntos Ambientales Energticos (DGAAE) aprob el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Termoelctrica de Tumbes. El mencionado documento constituye uno de los requisitos para el otorgamiento de la Autorizacin mediante Resolucin Ministerial. La etapa constructiva del proyecto, comprende bsicamente la instalacin una planta termoelctrica a gas natural de una capacidad de 150 MW, dicho proyecto se enmarca dentro del mega proyecto de explotacin de hidrocarburos del Lote Z-1, a cargo de la Empresa BPZ Energy, Sucursal Per. El proyecto entregar la potencia generada mediante la interconexin a una lnea de transmisin de 220 kV perteneciente al SEIN.
: : : :
TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCIN Se estima que el tiempo de construccin ser de 6 meses a partir del inicio de las obras. ENTIDAD A CARGO Empresa BPZ Energy, Sucursal Per AO DE PUESTA EN SERVICIO Estimado para el ao 2008. COSTO DEL PROYECTO El costo estimado del proyecto asciende a US$ 42 millones.
220
: : :
SISTEMA Sistema Elctrico Interconectado Nacional. SITUACIN DEL PROYECTO Uidades Ciclo cominado que operar con gas natural de Camisea. Se espera que este proyecto entre en operacin a partir del ao 2007 en adelante. CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL Las caractersticas ms importantes son: Tipo de Generacin : Nmero de Unidades : Tipo de Combustible : Capacidad efectiva Mnimo Tcnico : Plena Carga : Mrgen de reserva rotante : Tasa de salida forzada (FOR) : Periodo de mantenimiento anual : Clase de mantenimiento : Periodo de construccin : AO DE PUESTA EN SERVICIO Estimado para el ao 2007. COSTO DEL PROYECTO El costo estimado del proyecto asciende a US$ 61 millones.
Ciclo Abierto 1 TG Gas natural/ Diesel 2 42.9 MW 171.5 MW 15% 5% 45 das 150 MW 15 meses
221
: : :
SISTEMA Sistema Elctrico Interconectado Nacional. SITUACIN DEL PROYECTO Uidades Ciclo cominado que operar con gas natural de Camisea. Se espera que este proyecto entre en operacin a partir del ao 2013 en adelante. CARACTERSTICAS DE LA CENTRAL Las caractersticas ms importantes son: Tipo de Generacin : Nmero de Unidades : Capacidad efectiva : AO DE PUESTA EN SERVICIO Estimado para el ao 2013. COSTO DEL PROYECTO El costo estimado del proyecto asciende a US$ 326 millones.
222
7.6
223
LOCALIZACION
Departamentos Lugar Selva : : Cajamarca Zona de la Sierra y de la
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional, interconexin con el Sistema Aislado Bagua Jan.
Capacidad de Transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2008.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 14,7 millones.
224
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2008.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 34 millones.
225
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional, interconexin con el Sistema Aislado Puerto Maldonado.
Capacidad de transmisin :
El proyecto consiste en la ampliacin de la Subestacin San Gabn, con una celda de lnea en 138 kV del tipo convenciona, una subestacin nueva ubicada cerca de la localidad de Mazuko y una subestacin que se ubicar al final de la LT 66 kV Mazuko Puerto Maldonado en el rea disponible en la Central Trmica.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2008.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 20 millones.
226
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional, interconexin con el Sistema Aislado Moyobamba Tarapoto - Bellavista.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 35,4 millones.
227
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 20 millones.
228
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de estas lneas es reforzar la transmisin en Lima y evitar la congestin de las lneas de la ciudad. La Subestacin Planicie tomar carga de las Subestaciones Balnearios, Huachipa, Monterrico, aa, Puente, Santa Anita, Santa Clara y Santa Rosa.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 36 millones I Etapa y US $ 28,8 millones la II Etapa.
229
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de esta lnea es de aliviar la congestin que ocurrir en la lnea existente Chilca San Juan, al incrementarse la carga en Lima y la generacin y permitir el despacho econmico.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2007.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 35 millones.
230
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 19,2 millones.
231
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
Los objetivos de este proyecto es de dotar de energa al proyecto minero Las Bambas y mejorar la operacin tcnica y econmica del sistema al incrementarse la generacin en Machu Picchu.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 54 millones.
232
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
El objetivo de esta subestacin es eliminar las restricciones en la transmisin de potencia del a lnea Mantaro Socabaya (2x123 MW) debido a problemas de estabilidad para que pueda operar a su capacidad nominal (2x300 MW).
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2012.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 85 millones.
233
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
El objetivo de este segundo circuito es eliminar la sobrecarga de la lnea existente y los bajos niveles de tensin de la SE Ica, lo cual se prevee que ocurrir en el ao 2010 de acuerdo a los resultados de los anlisis de flujo de carga.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 11 millones.
234
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2010.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 28 millones.
235
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de esta lnea en Extra Alta Tensin, es poder transmitir en forma eficiente, junto con las lneas existentes y proyectadas en 220 kV, la energa de las Centrales Trmicas ubicadas en Chilca, cuyo potencial de generacin se prevee en 1500 MW. Se ha seleccionado 500 kV como nivel de tensin, pero se necesitan estudios ms detallados para definir la tensin de la lnea.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 28,8 millones.
236
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
El objetivo de esta lnea es ampliar el sistema de transmisin mediante conformacin de la Lnea Longitudinal de Transmisin de la Sierra, con lo cual se cubre los requerimientos de transmisin de la Zona Norte del pas.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2011.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 85 millones (incluye transformador 220/138 kV en Huallanca).
237
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2012.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 8 millones.
238
: Zona de la Costa y de la
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
El objetivo de esta lnea de asegurar el suministro de energa desde el polo de generacin en Chilca hacia la zona de Cajamarca, la cual se prevee que en el ao 2011 experimentar un aumento significativo en su demanda debido al ingreso de proyectos mineros.
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2013.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 200 millones.
239
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional.
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2009.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 23 millones.
240
SISTEMA
Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Capacidad de transmisin :
AO DE PUESTA EN SERVICIO
Estimado para el ao 2014.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin estimado asciende a US $ 25,1 millones.
241
7.7
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273
7.9
MARCO LEGAL
Las leyes y normas que fomentan la inversin privada, regulan las actividades del negocio elctrico y establecen los mecanismos para consolidar un sistemas elctrico eficiente y con mayor calidad en el servicio se encuentran publicadas en la pgina web del Ministerio de Energa y Minas, donde a travs del rea de Electricidad y luego la ficha Legislacin, se puede ubicar el Compendio de Normas del Subsector Electricidad de acuerdo a la siguiente direccin electrnica:
http://www.minem.gob.pe/electricidad/normas_compendio.asp
274