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TITULO:

NIVEL DE REVISIN:

DOCUMENTO No.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DE MANEJO ESPECIAL

AFA- C-10

CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO DE CONTROL ALGUNO, SER CONSIDERADA COMO UN DOCUMENTO NO CONTROLADO

INDICE

Contenido

Paginas

1.- Objetivo

2.- Alcance

3.- Definiciones

4.- Responsabilidad y/o autoridad

5.- Descripcin

6.- Registros

7.- Documentos de referencia

8.- Distribucin del procedimiento

9.- Aprobaciones y cambios

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1.-

OBJETIVO:

Describir la metodologa para el manejo de los residuos catalogados como peligrosos y de manejo especial de acuerdo a su composicin.

2.-

ALCANCE: A todas las reas productivas de FAEZA que generen este tipo de residuos.

3.- DEFINICIONES: 3.1.- Residuo Se refiere a cualquier material que su productor o dueo considera que no tienen valor suficiente para retenerlo, o bien puede ser reciclado para su reutilizacin. 3.2.- Residuo peligroso Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado fsico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables o biolgico infecciosas. Ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar algunas de las caractersticas siguientes: Inflamabilidad: la capacidad para iniciar la combustin provocada por la elevacin local de la temperatura. Este fenmeno se transforma en combustin propiamente tal cuando se alcanza la temperatura de inflamacin. Reactividad: Potencial de los residuos para reaccionar qumicamente liberando en forma violenta energa y/o compuestos nocivos ya sea por descomposicin o por combinacin con otras sustancias. Corrosividad: Proceso de carcter qumico causado por determinadas sustancias que desgastan a los slidos o que puede producir lesiones ms o menos graves a los tejidos vivos. Toxicidad: capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentracin o de producir efectos txicos acumulativos, carcinognicos, mutagnicos o teratognicos. 3.3.-Residuo de manejo especial Son aquellos generados en los procesos productivos, que no renen las caractersticas para ser considerados como peligrosos o como residuos slidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos slidos urbanos

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4.- RESPONSABILIDAD Y/O AUTORIDAD: 4.1.-Es responsabilidad del encargado del SGA1 proporcionar la informacin necesaria acerca de la generacin de estos residuos as como verificar el cumplimiento del procedimiento de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial as como las caractersticas que tienen para clasificarlos segn su procedencia y disposicin final en reas de produccin de FAEZA. 4.2.- Es responsabilidad de los encargados del rea de produccin as como de mantenimiento el supervisar que los lineamientos descritos en este procedimiento se lleven a cabo mediante revisiones peridicas. 5.- DESCRIPCION: 5.1.- Residuos peligrosos 5.1.1.-Est estrictamente prohibido mezclar los residuos peligrosos con otro tipo de residuos, sean estos industriales o domiciliarios. Si por cualquier circunstancia llegara a producirse una mezcla se deber manejar, toda la mezcla, como un residuo peligroso. Estos no deben ser mezclados, ya que se pueden generar reacciones violentas. 5.1.2.- Durante el manejo de los residuos peligrosos se tendrn los cuidados suficientes para prevenir su inflamacin o reaccin. Para ello se separarn aquellos residuos incompatibles. Adems, se tomarn todas las medidas necesarias para evitar derrames, descargas o emanaciones de residuos peligrosos al medio ambiente. 5.1.3.- El proceso de segregacin inicial comienza en el puesto de trabajo cuando el personal se dispone a eliminar un residuo. Para ello se deben instalar diferentes contenedores y/o tambores debidamente sealados en los lugares de trabajo, por los cual FAEZA se asegura de gestionar el ptimo manejo de los residuos generados en el proceso de produccin as como en el rea de mantenimiento. 5.1.4.- El encargado de SGA debe de solicitar la autorizacin para el transporte y manejo de residuos peligrosos ante la secretaria. 5.1.5.- El encargado del SGA mantendr esta autorizacin vigente y actualizada. 5.1.6.- El encargado de transportes debe de tener vigente la verificacin de los vehculos de recoleccin y transporte de residuos peligrosos dentro de la empresa FAEZA. 5.1.7.- El encargado del SGA revisara y colocara las etiquetas en envases destinados para el almacenamiento de residuos peligrosos, estas etiquetas deben contener como mnimo los siguientes requisitos: 1. 2. 3. 4. Nombre del generador. Nombre del residuo peligroso. Caractersticas de peligrosidad. Fecha de ingreso al almacn.

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RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS


NOMBRE DEL RESIDUO PELIGROSO/NOMBRE DEL GENERADOR

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD (CRETIB): Corrosivo Reactivo Explosivo Toxico Inflamable Biolgico Infeccioso Fecha de ingreso al almacn/Fecha de salida del almacn ____/____/______ ____/____/______

Fig. 1 5.1.7.- El encargado del SGA debe hacer un anlisis de incompatibilidad de residuos peligrosos generados en FAEZA. 5.1.8.- El encargado del SGA actualizara este estudio cuando se generen nuevos residuos. 5.1.9.- El encargado de vigilancia en turno deber solicitar los manifiestos cada que se disponga el transporte de residuos peligrosos. As como verificar que la autorizacin para la recoleccin, transporte y manejo de los residuos peligrosos de los transportistas de los proveedores este vigente y actualizada conforme al reglamento del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 5.1.10.- El encargado de transportes debe mantener actualizada la informacin de los transportistas de residuos peligrosos mediante una lista de verificacin mensual, esta lista mantendr como mnimo los siguientes datos: 1. Licencia tipo E (vigente). 2. Pliza de seguro (vigente). 3. Hoja de inspeccin ocular. 4. Bitcora de horas de servicio del conductor. 5. Manifiestos en caso de derrame. 6. Informacin y gua en caso de emergencia. 7. Documentos de embarque 8. Se identifican los contenedores de residuos peligrosos para su transporte. 9. Estn identificadas las unidades que transportan los residuos peligrosos.

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5.1.11.- El encargado de mantenimiento debe checar que los residuos peligrosos almacenados no superen los seis meses de almacenamiento como lo dispone la normativa vigente. 5.1.12.- El encargado de mantenimiento deber verificar que el lugar asignado como almacn temporal de residuos peligrosos deba cumplir con los siguientes requisitos: Condiciones bsicas para las reas de almacenamiento: a) Estar separadas de las reas de produccin, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados; b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones; c) Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contencin o fosas de retencin para la captacin de los residuos en estado lquido o de los lixiviados; d) Cuando se almacenan residuos lquidos, se deber contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencin con capacidad para contener una quinta parte como mnimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamao; e) Contar con pasillos que permitan el trnsito de equipos mecnicos, elctricos o manuales, as como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia; f) Contar con sistemas de extincin de incendios y equipos de seguridad para atencin de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados; g) Contar con sealamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles; h) El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las caractersticas de peligrosidad de los residuos, as como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y i) La altura mxima de las estibas ser de tres tambores en forma vertical. 5.2 Residuos de manejo especial. 5.2.1.- El encargado del SGA debe solicitar el registro como generador de residuos de manejo especial. 5.2.2.- El encargado del SGA debe solicitar la autorizacin para el manejo de estos residuos. 5.2.3.- El encargado de mantenimiento llevara una bitcora mensual en la cual anotara la cantidad de residuos generados as como la reciclaje de estos residuos. 5.2.4.- El encargado del SGA debe solicitar al encargado de mantenimiento la bitcora mensual mencionada en el punto 5.2.3 para presentarla al IEG para su validacin. 5.2.5.- La direccin de FAEZA deber implementar los manifiestos de entrega y recepcin como generador y como prestador de servicios de manejo. 5.2.6.- El encargado del SGA implementara un plan de manejo de residuos de manejo especial como generador y prestador de servicios, ratificarlo anualmente. 5.2.7.- El encargado del SGA deber presentar el informe anual de la generacin de residuos generados y reciclados.

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5.2.8.- El encargado de mantenimiento y del SGA debern checar la clasificacin de residuos de manejo especial con base a la siguiente relacin: Embalaje Clase de RINP
Gris Blanco Azul Verde Caf Morado Negro Metal Vidrio Plstico Orgnico Madera Textil Otros

5.2.9.- El encargado de mantenimiento deber revisar y corroborar que el almacn de RINP cumpla con los siguientes requisitos: a) Los Residuos Industriales No Peligrosos que puedan presentar una descomposicin microbiolgica no debern almacenarse por ms de 72 horas; b) Deber de evitarse la mezcla de Residuos Industriales No Peligrosos de distinto estado fsico y evitar el contacto con Residuos considerados como Peligrosos. c) Ninguna de las partes de los envases y/o embalajes interiores que estn en contacto directo con el Residuo Industrial No Peligroso recolectado debern ser afectadas por algn tipo de accin qumica o de otra naturaleza. 5.2.10.- El encargado de mantenimiento en conjunto del encargado del SGA debern checar que los residuos de manejo especial no deben de ser almacenados por ms de 180 das. 5.2.11.- Cuando se genere un nuevo residuo proveniente del proceso tanto de mantenimiento as
como del rea de produccin, los encargados de cada rea darn aviso al encargado del SGA para que se actualice la lista de residuos. As todas las listas de FAEZA estarn al da para futuras consultas. 6.- REGISTROS: NUMERO DE FORMATO:
AFA-C-08-R3 AFA-C-05-R1 CFA-PC-02 NOM-054SEMARNAT-1993

DESCRIPCIN DEL FORMATO:


LISTA DE VERIFICACIN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS LISTA DE ASISTENCIA PLAN DE CONTINGENCIAS A EMERGENCIAS ANEXO 2 TABLA B Y ANEXO 3

QUIENE DEBE TENER EL REGISTRO:


EL RESPONSABLE DEL SGA EL RESPONSABLE DEL SGA EL RESPONSABLE DEL SGA Y RESPONSABLE DE CALIDAD EL RESPONSABLE DEL SGA

TIEMPO DE RETENCIN
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos

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7.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 7.1.- NOM-052-SEMARNAT-1993 Que establece las caractersticas de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los lmites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 7.2.- NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o ms residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 7.3.- NOM-055-SEMARNAT-2003 Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinaran para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. 7.4.- NOM-057-SEMARNAT-1993 Que establece los requisitos que deben observarse en el diseo, construccin y operacin de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. 7.5.-NOM-161-SEMARNAT-2011 Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cules estn sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusin o exclusin a dicho listado; as como los elementos y procedimientos para la formulacin de los planes de manejo. 7.6.LGPGIR ley general integral de los residuos. 7.7.- RLGPGIR Reglamento integral de los residuos. de ley la general ley para la la prevencin prevencin y y gestin gestin

general

para

7.8.- RLGREyMG Reglamento de la Ley para la Gestion Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato.

8.- DISTRIBUCIN DEL PROCEDIMIENTO: Firma rea o departamento 1 Direccin General 2 Produccin 3 Ingeniera 4 Calidad (laboratorio) 5 Mantenimiento 6 Compras Firma rea o departamento 7 Recursos Humanos 8 9 10 11 12

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9.- APROBACIONES Y CAMBIOS: FECHA NIVEL DE ULTIMA REVISIN REVISIN


01/05/2011

REALIZO
Jos Antonio Rodrguez Ledesma

NOMBRE Y FIRMA DE QUIENES AUTORIZAN

CAMBIOS

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