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METODOLOGASDEANLISISDERIESGO

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Resolucin004/09delFOPAE

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ELABORADOPOR: FONDODEPREVENCINYATENCINDEEMERGENCIASFOPAE CONTRIBUCIONES:
GrupodePreparativos JHONJAIROPALACIO VIOLETACHAVARRO FABIORUIZ GrupodeIndustria FARIDESOLANO DIANACAROLINAOSPINA NELSONFABINCUERVO

REVISINYCOORDINACIN
DIEGOCASTROP.
COORDINADORGRUPODEPREPARATIVOSFOPAE

COORDINACINGENERAL
DARWINJAVIERORTIZ
SUBDIRECTORDEEMERGENCIASFOPAE

DIRECCIN
JAVIERPAVASANCHEZ
DIRECTORFOPAE

BOGOTD.C.MARZO2012

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TABLADECONTENIDO

GLOSARIO.......................................................................................................................3 INTRODUCCIN...............................................................................................................5 I. III.


1. 2.

ALCANCE..................................................................................................................5 ANLISISDERIESGO..............................................................................................6
ObjetivosEspecficos......................................................................................................................... 6 Metodologa......................................................................................................................................6

II. OBJETIVOSDELAGUA.............................................................................................5

IV. VI.

METODOLOGAANLISISDERIESGOSPORCOLORES............................................8 MTODOSEMICUANTITATIVOGHA....................................................................39

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V. METODOLOGADEANLISISPRELIMINARDERIESGOS..........................................22 BIBLIOGRAFA................................................................................................................55

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GLOSARIO

ALARMA:Espaciodetiempodesdecuandoalguiensedacuentaqueocurreuneventoylopuedeinformar. ALERTA:Estadoosituacindevigilanciasobrelaposibilidaddeocurrenciadeuneventocualquiera.Oaccionesespecificasde respuestafrenteaunaemergencia. AMBIENTAL:Serefierealosnivelesdedaoquesepuedaocasionaralecosistemanatural,comoconsecuenciadeun siniestro.RepresentaelImpactoAmbientalenelSEREM. AMENAZA:Condicinlatentederivadadelaposibleocurrenciadeunfenmenofsicodeorigennatural,socionaturalo antrpiconointencional,quepuedecausardaoalapoblacinysusbienes,lainfraestructura,elambienteylaeconoma pblicayprivada.Esunfactorderiesgoexterno. DPAE:DireccindePrevencinyAtencindeEmergencias.(HoyFondodePrevencinyAtencindeEmergenciasFOPAE) ECONMICO:SerefierealasprdidaseconmicasdirectassufridasporlaOrganizacincomoconsecuenciadelsiniestro. RepresentaelImpactoEconmicoenelSEREM EMERGENCIA:Todoeventoidentificableeneltiempo,queproduceunestadodeperturbacinfuncionalenelsistema,porla ocurrenciadeuneventoindeseable,queensumomentoexigeunarespuestamayoralaestablecidamediantelosrecursos normalmentedisponibles,produciendounamodificacinsustancialperotemporal,sobreelsistemainvolucrado,elcual comprometealacomunidadoelambiente,alterandolosservicioseimpidiendoelnormaldesarrollodelasactividades esenciales. IMAGEN:SerefierealniveldedaocausadoalaimagendelaOrganizacincomoconsecuenciadelnivelderesponsabilidad quelaopininasumetuvolaOrganizacinenlapresentacindelSiniestro.RepresentaelImpactoInstitucionalenelSEREM INCIDENTEEVENTOSINIESTRO:Sucesodecausanaturaloporactividadhumanaquerequierelaaccindepersonalde serviciosdeemergenciasparaprotegervidas,bienesyambiente. MAPA:Representacingeogrficaenunasuperficiedelatierraodepartedeellaenunasuperficieplana. MITIGACIN:Todaaccinqueserefiereareducirelriesgoexistente. OPERACIONAL:Serefierealtiempodeparlisisoniveldeafectacindelfuncionamientodelsistemacomoconsecuenciadel siniestro.RepresentaelImpactoOperacionalenelSEREM ORGANIZACIN:Estodaaquellaempresa,entidad,institucin,establecimiento,actividadopersonadecarcterpblicoo privado,naturalojurdico.QuiendeseaimplementarelPlandeEmergenciayContingencia. PEC:ElPlandeEmergenciayContingenciaseselinstrumentoprincipalquedefinelaspolticas,lossistemasdeorganizaciny losprocedimientosgeneralesaplicablesparaenfrentardemaneraoportuna,eficienteyeficazlassituacionesdecalamidad, desastreoemergencia,ensusdistintasfases.Conelfindemitigaroreducirlosefectosnegativosolesivosdelassituaciones quesepresentenenlaOrganizacin. PLANIFICAR:Formularobjetivosydeterminarlasactividadesylosrecursosparalograrlos PLANO:Representacingrficaenunasuperficieymedianteprocedimientostcnicos,deunterreno,delaplantadeun edificio,entreotros. PROCEDIMIENTOOPERATIVONORMALIZADO:Eslabaseparalarealizacindetareasnecesariasydeterminantesparael controldeuntipodeemergencia.Defineelobjetivoparticularylosresponsablesdelaejecucindecadaunadelasacciones operativasenlarespuestaalaEmergencia. PREPARACIN:Todaaccintendienteafortalecerlacapacidaddelascomunidadesderesponderaunaemergenciade maneraeficazyeficiente. PREVENCIN:Todaaccintendienteaevitarlageneracindenuevosriesgos.
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RECURSO:Equipamientoypersonadisponiblesopotencialmente disponiblesparasuasignacintcticaaunincidente. RIESGO:Eldaopotencialque,sobrelapoblacinysusbienes,lainfraestructura,elambienteylaeconomapblicayprivada, puedacausarseporlaocurrenciadeamenazasdeorigennatural,socionaturaloantrpiconointencional,queseextiende msalldelosespaciosprivadosoactividadesparticularesdelaspersonasyorganizacionesyqueporsumagnitud,velocidad ycontingenciahacenecesariounprocesodegestinqueinvolucrealEstadoyalasociedad. SDPAE:SistemaDistritaldePrevencinyAtencindeEmergencias;elcualseadoptabajoelDecreto332del11deOctubrede 2004. SEREM:SistemaparaEvaluacindeRiesgosenEventosMasivos.CsarDuque&AsociadosConsultores,DPAE.1999. SERVICIOS:Sontodosaquellosserviciosquesatisfacenlasnecesidadesbsicasdelapoblacin. SUMINISTROS:Sonelementos,lossuministroshumanitariosodeemergenciasonlosproductos,materialesyequipos utilizadosporlasOrganizacionesparalaatencindelosdesastres,ascomolosrequeridosparalaatencindelasnecesidades delapoblacinafectada. VICTIMAS:Serefierealnmero,tipoygravedaddelasvctimasquesepuedanproducirentreelpersonaldelaOrganizacin, personaldeemergenciasycomunidadengeneral.RepresentaelImpactoHumanoenelSEREM. VULNERABILIDAD:Caractersticapropiadeunelementoogrupodeelementosexpuestosaunaamenaza,relacionadaconsu incapacidadfsica,econmica,polticaosocialdeanticipar,resistiryrecuperarsedeldaosufridocuandooperadicha amenaza.Esunfactorderiesgointerno.


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INTRODUCCIN
El presente documento es soporte de la Gua para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias diseado para apoyar a los encargados de las Organizaciones de la implementacin de estos Planes, las cuales conforman el Sistema Distrital para la Prevencin y Atencin de Emergencias SDPAE, al igual que a todas las Organizaciones del sector pblico y privado. En donde se presenta distintas metodologas cualitativas, cualitativas o ambas, para elaborar anlisis de riesgo para cualquierOrganizacin1

I.

ALCANCE

El presente documento soportede la Gua para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias es una herramienta de apoyo a todas las reas encargadas de la preparacin para la atencin de las emergencias en las Organizaciones tanto de carcter pblico como privado, con el nimo que su respuesta pueda articularse con las entidades del Sistema Distrital para la Prevencin y Atencin de Emergencias SDPAE, buscando mejorar el desempeo en la administracin de los Riesgos en laOrganizacin. Esta gua facilita la gestin de las Organizaciones en la elaboracin o actualizacin del anlisis de riesgo de sus planes de emergencia y contingencias y se constituye en documento de referencia para que sus integrantes conozcan y apliquen las acciones necesarias para minimizar los riesgos y reducirlasprdidasqueocasionanestetipodeemergencias. Esdeaclarar queestasmetodologassondeapoyoyopcionalesparaeldesarrollodeanlisisde riesgo, pero NO son de uso obligatorio para la Organizacin. Cada persona es autnoma de desarrollar la metodologa acorde con las condiciones y caractersticas de su Organizacin. Ver BibliografalasdistintasmetodologasparaelAnlisisdeRiesgo.

II.

OBJETIVOSDELAGUA

Brindar las herramientas metodolgicas que permita a las Organizaciones disear, actualizar e implementarlosanlisisderiesgosdelosPlanesdeEmergenciayContingencias.
Organizacin:Paraestagua;estodaaquellaempresa,entidad,institucin,establecimiento,actividadopersonadecarcterpblicoo privado,naturalojurdico.QuiendeseaimplementarelPlandeEmergenciayContingencia.
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III.

ANLISISDERIESGO

De acuerdo conel numeral IV.F. Anlisis de Riesgo de la Gua para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias del FOPAE. Se define el anlisis o evaluacin de riesgos como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar pblico. A partir de este, se deber elaborar un Plan de Emergencia y Contingencia que permita prevenir y mitigar riesgos, atenderloseventosconlasuficienteeficacia,minimizandolosdaosalacomunidadyalambiente yrecuperarseenelmenortiempoposible. En una adecuada evaluacin se debe considerar la naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o va de contacto (posibilidad de exposicin), las caractersticas del sector y/o poblacin expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposicin y sus consecuencias, para de estamanera,definirmedidasquepermitanminimizarlosimpactosquesepuedangenerar.Dentro de este anlisis se deben identificar los peligros asociados con los riesgos mencionados, entendiendoaestospeligroscomoelpotencialdecausardao.

1. ObjetivosEspecficos
Losobjetivosespecficosdelanlisisderiesgossonlossiguientes: Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros potenciales quepodranafectarlascondicionessocioambientalesdelaOrganizacin. Establecerconfundamentoenelanlisisderiesgos,lasbasesparalapreparacindelPlan deEmergenciayContingencias.

2. Metodologa
Existen diversas metodologas para desarrollar los anlisis de riesgos, la seleccin de la metodologamsapropiadaencadacasodependedeladisponibilidaddeinformacinyelnivelde detallequesedeseealcanzar. Elprocedimientogeneralparalaelaboracindelanlisisderiesgoseenmarcaen:
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PROCEDIMIENTODELANLISISDERIESGO DIAGRAMA
IDENTIFICACINDE AMENAZAS

DEFINICIN
Identificacindeactividadesoamenazas que impliquen riesgos durante las fases de construccin, operacin / mantenimiento y cierre / abandono de laOrganizacin. Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos, se debe realizar la estimacin de su probabilidad de ocurrencia del incidente o evento, en funcin a las caractersticasespecficas Estimacin de la severidad de las consecuencias sobre los denominados factores de vulnerabilidad que podran resultar afectados (personas, medio ambiente, sistemas, procesos, servicios, bienes o recursos, e imagen empresarial). Se debe realizar el clculo o asignacin del nivel de riesgo. El Riesgo (R) est definido en funcin de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre Probabilidad (P) y Severidad (S) del escenario. Los resultados del anlisis de riesgos permiten determinar los escenarios en losquesedebepriorizarlaintervencin. Lasmatricesdeseveridaddelriesgoyde niveles de planificacin requeridos, permiten desarrollar planes de gestin conprioridadesrespectoalasdiferentes vulnerabilidades. Establecer la necesidad de la adopcin de medidas de planificacin para el control y reduccin de riesgos. Determinar el nivel de planificacin requerido para su inclusin en los diferentesPlanesdeAccin.

GUAPARAELABORARPLANES DEEMERGENCIAY CONTINGENCIA(FOPAE)

NumeralIV.F.1.

ESTIMACINDE PROBABILIDADES

NumeralIV.F.2.

ESTIMACINDE VULNERABILIDADES

NumeralIV.F.3.

CLCULODELRIESGO

NumeralIV.F.4.

PRIORIZACINDE ESCENARIOS

NumeralIV.F.5.

MEDIDASDEINTERVENCIN

NumeralIV.F.6.

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A continuacin se mencionan algunas metodologas utilizadas para el anlisis de riesgo de la Organizacin, si bien estos mtodos se presentan a manera de ejemplo, existen en la literatura diferentes mtodos cuya aplicabilidad depende de la disponibilidad de informacin y del nivel de detalledeseado(verBibliografa): a) MetodologadeColores. b) AnlisispreliminarderiesgosbasadoenlametodologaAPELL. c) MtodosemicuantitativoGHA.

IV.

METODOLOGAANLISISDERIESGOSPORCOLORES.

A continuacin se describe la metodologa de anlisis de riesgos por colores, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar anlisis de amenazas y anlisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a travs de la combinacin de los elementos anteriores, con cdigos de colores. Asimismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituirn en la base para formular las acciones de prevencin,mitigacinyrespuestaquecontemplanlosplanesdeemergencia.Portratarsedeuna metodologacualitativapuedeserutilizadaenorganizaciones,empresas,industriaseinstalaciones de todo tipo, como unprimeracercamientoque permitir establecersi debido alas amenazas o a la posible magnitud de las consecuencias, es necesario profundizar el anlisis utilizando metodologassemicuantitativasocuantitativas. I.ANLISISDEAMENAZA Amenaza: condicin latente derivada de la posible ocurrencia de un fenmeno fsico de origen natural, socionatural o antrpico no intencional, que puede causar dao a la poblacin y sus bienes,lainfraestructura,elambienteylaeconomapblicayprivada. Dependiendo de la actividad econmica de la organizacin se pueden presentar diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrpicas no intencionales o sociales. A continuacinsedanejemplosdeposiblesamenazas:

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Tabla1.Identificacindeamenazas

NATURAL

ANTRPICASNOINTENCIONALES

IncendiosForestales FenmenosdeRemocinen Masa MovimientosSsmicos2 Eventosatmosfricos3

Incendios(estructurales,elctricos,
porlquidosogasesinflamables,etc.) Perdidadecontencindemateriales peligrosos(derrames,fugas,etc.) Explosin(gases,polvos,fibras,etc.) Inundacinpordeficienciasdela

(vendavales,granizadas, infraestructurahidrulica(redesde tormentaselctricas,etc.) alcantarillado, acueducto,etc.) Inundacionespor Fallasensistemasyequipos desbordamientodecuerposde agua(ros,quebradas, Otros humedales,etc.). Avenidastorrenciales. Otros NOTA: recuerde que las amenazas presentadas son ejemplos y stas deben definirse segn las caractersticasparticularesdecadaorganizacin.

SOCIAL Comportamientosno adaptativosportemor AccidentesdeVehculos AccidentesPersonales Revueltas/Asonadas AtentadosTerroristas Hurtos Otros

Elanlisisdeamenazassedesarrollaendospasos: 1.Identificacin,descripcinycalificacindelasamenazas Paralaidentificacin,descripcinyanlisisdeamenazassedesarrollaelformato1. En la primera columna se registran todas las posibles amenazas de origen natural, tecnolgico o social. En la segunda y tercera columna se debe especificar si la amenaza identificada es de origen interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es incendio y si se identifica que se puede generar dentro de la Organizacin sera de origen interno y si se identifica que se puede generar fuera de la Organizacin y afectarla porque se propaga, sera de origenexterno. En la cuarta columna se debe describir la amenaza. Esta descripcin debe ser lo ms detallada incluyendo en lo posible la fuente que la generara, registros histricos, o estudios que sustenten laposibilidaddeocurrenciadelevento. Tengaencuentaqueestaamenazapuedegenerarotroseventosamenazantescomo:fallasestructurales,prdidade contencindematerialespeligrosos,entreotros. 3 Estoseventosdebentenerseencuentasiempreycuandosuorganizacinseasusceptibledepresentaralguna
2

consecuenciaacausadestos.

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En la quinta columna se realiza la calificacin de la amenaza y en la sexta columna se coloca el colorquecorrespondaalacalificacindeacuerdoconlasiguientetabla:


Tabla2.Calificacindelaamenaza

EVENTO Posible Probable Inminente

COMPORTAMIENTO Es aquel fenmeno que puede suceder o que es factible porquenoexistenrazoneshistricasycientficasparadecir queestonosuceder. Es aquel fenmeno esperado del cual existen razones y argumentostcnicoscientficosparacreerquesuceder. Esaquelfenmenoesperadoquetienealtaprobabilidadde ocurrir.

COLORASIGNADO Verde

Amarillo Rojo

POSIBLE: NUNCAHASUCEDIDO ColorVerde. PROBABLE: YAHAOCURRIDO ColorAmarillo. INMINENTE: EVIDENTE,DETECTABLE ColorRojo. Acontinuacinsepresentaunejemplodelformato:
Formato1.AnlisisdeAmenazas.

AMENAZA MovimientosSsmicos Inundaciones EventosAtmosfricos Incendios Explosin Fenmenoderemocinen masa Revueltas/Asonadas AtentadosTerroristas Comportamientosno Adaptativosportemor INTERNO EXTERNO DESCRIPCINDELAAMENAZA EstudiodemicrozonificacinssmicaenBogot CALIFICACIN Probable COLOR

Se genera encharcamiento ya que el agua se devuelve por los sifones afectando el rea de Inminente almacenamiento Probable

Nota: recuerde que las variables que se mencionan en el tem de Amenaza son ejemplos y se deben definirsegnlasnecesidadesdelaOrganizacin.
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2.Mapadeubicacindeamenazasinternasyexternas Unavezlasamenazassehayanidentificado,descritoyanalizado,seprocedeaubicarlasenmapas oplanos,dondesepuedeverconclaridadsisoninternasy/oexternas. II.ANLISISDEVULNERABILIDAD Vulnerabilidad: caracterstica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad fsica, econmica, poltica o social de anticipar, resistir y recuperarsedeldaosufridocuandooperadichaamenaza. El anlisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desdetresaspectos:
Tabla3.ElementosyAspectosdeVulnerabilidad

1.Personas 2.Recursos GestinOrganizacional Suministros Capacitacin y Edificacin entrenamiento Equipos Caractersticas de Seguridad

3.Sistemasyprocesos Servicios Sistemasalternos Recuperacin

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a travs de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su organizacin ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el anlisis de vulnerabilidad completoserealizaacadaamenazaidentificada. 1.Anlisisdevulnerabilidaddelaspersonas En el formato 2 se analiza la vulnerabilidad de las personas, los aspectos que se contemplan son: Gestin Organizacional, Capacitacin y Entrenamiento y por ltimo Caractersticas de Seguridad. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificacin final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando conuna(X)de la siguiente manera: SI, cuandoexisteotiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementacin no est terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificacin de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI = 1; PARCIAL=0.5yNO=0.
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Alfinaldeestacolumnasedeberobtenerelpromediodelascalificacionesdadas,as: Promedio = Suma de las calificaciones / Nmero total de preguntas por aspecto (El valor obtenidodebertenermximo2decimales) En la sexta columna se registrarn, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, locualpermiteidentificaraspectosdemejoraquevanasercontempladosenlosplanesdeaccin delPEC. Acontinuacinsepresentaunejemplodelformatoysudiligenciamiento: Formato2.Anlisisdevulnerabilidaddelaspersonas.

PUNTOAEVALUAR SI RESPUESTA NO PARCIAL CALIFICACIN OBSERVACIONES Colocar elementos de riesgo en la poltica existente Crear el organizacional funciones esquema con 1. GestinOrganizacional Existe una poltica general en Gestin del Riesgo donde se indican lineamientos de de emergencias? Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de Incidentes SCI, entre otros) y semantieneactualizado? Promueve activamente la participacin de sus trabajadores en un programa de preparacinparaemergencias? La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales comoenlosnolaborales? Han establecido mecanismos de interaccin con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comits de Ayuda Mutua CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de AlertaTempranaSAT,etc.) Existen instrumentos para hacer inspeccionesalasreasparalaidentificacin de condiciones inseguras que puedan generaremergencias? Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de Emergencias y Contingencias? PromedioGestinOrganizacional

0.5

0.5

0.5

0.5

MALO
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2/7=0.29

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PUNTOAEVALUAR SI RESPUESTA NO PARCIAL CALIFICACIN OBSERVACIONES 2. CapacitacinyEntrenamiento Se cuenta con un programa de capacitacin X enprevencinyrespuestaaemergencias? Todos los miembros de la organizacin se han capacitado de acuerdo al programa de X capacitacin en prevencin y respuesta a emergencias? Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias X paratodoslosmiembrosdelaorganizacin? Se cuenta con mecanismos de difusin en temas de prevencin y respuesta a X emergencias? PromedioCapacitacinyEntrenamiento RESPUESTA PUNTOAEVALUAR SI NO PARCIAL 3. CaractersticasdeSeguridad Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, X adultos mayores, personas con discapacidad fsica)? Se han contemplado acciones especficas teniendo en cuenta la clasificacin de la X poblacin en la preparacin y respuesta a emergencias? Se cuenta con elementos de proteccin suficientes y adecuados para el personal de X laorganizacinensusactividadesderutina? Se cuenta con elementos de proteccin personalpara la respuesta a emergencias, de X acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidadesdesuOrganizacin? Se cuenta con un esquema de seguridad X fsica? PromedioCaractersticasdeSeguridad

0 0/4=0 CALIFICACIN

MALO OBSERVACIONES

0.5

0.5

0.5

1 2.5/5=0.5

REGULAR

SUMATOTALPROMEDIOS

0.79

ALTA

Nota: recuerde que las preguntas que se mencionan en el tem de Punto a Evaluar son ejemplos y se debendefinirsegnlasnecesidadesdelaOrganizacinparacadaamenaza.

Calificacin = (Promedio Gestin Organizacional + Promedio Capacitacin y Entrenamiento + PromedioCaractersticasdeSeguridad)=0.29+0+0.50=0.79 De acuerdo con la tabla 5, el resultado 0.79 significara que el elemento Personas tiene una vulnerabilidadalta.
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2.Anlisisdevulnerabilidaddelosrecursos

En el Formato 3 se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los aspectos que se contemplan son: suministros,edificacionesyequipos. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificacin final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando conuna(X)de la siguiente manera: SI, cuandoexisteotiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementacin no est terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificacin de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL=0.5yNO=0. Alfinaldeestacolumnasedeberobtenerelpromediodelascalificacionesdadas,as: Promedio = Suma de las calificaciones / Nmero total de preguntas por aspecto (El valor obtenidodebertenermximo2decimales) En la sexta columna se registrarn, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, locualpermiteidentificaraspectosdemejoraquevanasercontempladosenlosplanesdeaccin. Acontinuacinsepresentaunejemplodelformatoysudiligenciamiento:

Formato3.Anlisisdevulnerabilidaddelosrecursos
PUNTOAEVALUAR SI RESPUESTA NO PARCIAL CALIFICACIN OBSERVACIONES Identificacin necesidades abastecimiento de de 1. Suministros Se cuenta con implementos bsicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza identificada? Se cuenta con implementos bsicos para la atencin de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo conlasnecesidadesdesuOrganizacin? PromedioSuministros PUNTOAEVALUAR 2. Edificaciones El tipo de construccin es sismoresistente o cuentaconunrefuerzoestructural? Existenpuertasymuroscortafuego,puertas antipnico, entre otras caractersticas de seguridad? Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, SI

0.5 0.5/2=0.25

Actualizar el plan de abastecimiento MALO OBSERVACIONES

RESPUESTA NO PARCIAL X X X

CALIFICACIN

0 0 0


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sealizacin, antideslizantes, entre otras caractersticasdeseguridad? Estn definidas las rutas de evacuacin y salidas de emergencia, debidamente X sealizadasyconiluminacinalterna? Se tienen identificados espacios para la ubicacin de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, Mdulos de estabilizacin de heridos, entre otros)? Las ventanas cuentan con pelcula de seguridad? Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetesuobjetosquepuedancaer? PromedioEdificaciones PUNTOAEVALUAR 3. Equipos Se cuenta con sistemas de deteccin y/o monitoreodelaamenazaidentificada? Se cuenta con algn sistema de alarma en casodeemergencia? Se cuenta con sistemas de control o mitigacindelaamenazaidentificada? Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias? Se cuenta con medios de transporte para el apoyologsticoenunaemergencia? Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia? PromedioEquipos SI

0.5

0 0.5 2/7=0.29

MALO OBSERVACIONES

RESPUESTA NO PARCIAL X X X X X X

CALIFICACIN

0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 2/6=0.33

MALO

SUMATOTALPROMEDIOS

0.87

ALTA

Nota: recuerde que las preguntas que se mencionan en el tem de Punto a Evaluar son ejemplos y se debendefinirsegnlasnecesidadesdelaOrganizacinparacadaamenaza.

Calificacin=(PromedioSuministros+PromedioEdificaciones+PromedioEquipos)=0.25+0.29+ 0.33=0.87 De acuerdo con la tabla 5, el resultado 0.87 significara que el elemento Recursos tiene una vulnerabilidadalta. 3.Anlisisdevulnerabilidaddelossistemasyprocesos En el Formato 4 se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos que se contemplanson:servicios,sistemasalternosyrecuperacin.
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Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificacin final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando conuna(X)de la siguiente manera: SI, cuandoexisteotiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la implementacin no est terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificacin de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL=0.5yNO=0. Alfinaldeestacolumnasedeberobtenerelpromediodelascalificacionesdadas,as: Promedio = Suma de las calificaciones / Nmero total de preguntas por aspecto (El valor obtenidodebertenermximo2decimales) Enlasextacolumnaseregistrarn,siexisten,observacionesconrespectoalapreguntarealizada, locualpermiteidentificaraspectosdemejoraquevanasercontempladosenlosplanesdeaccin. Acontinuacinsepresentaunejemplodelformatoysudiligenciamiento: Formato4.Anlisisdevulnerabilidaddelossistemasyprocesos
PUNTOAEVALUAR 1. Servicios Se cuenta suministro de energa permanente? Secuentasuministrodeaguapermanente? Se cuenta con un programa de gestin de residuos? Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? SI X RESPUESTA NO PARCIAL X X X CALIFICACIN OBSERVACIONES

1 0 0.5 0.5


Existe el plan de gestin de residuos ordinarios pero falta el de los residuos peligrosos.

PromedioServicios
PUNTOAEVALUAR 2. SistemasAlternos Se cuentacon sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterrneos, carrotanque, entreotros? Se cuentacon sistemas redundantes para el suministro de energa (plantas elctricas, acumuladores,panelessolares,entreotros? Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? SI RESPUESTA NO PARCIAL

2/4=0.50
CALIFICACIN

REGULAR
OBSERVACIONES

Implementar alterno.

sistema

0.5 1

PromedioSistemasAlternos

1.5/3=0.50

REGULAR
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PUNTOAEVALUAR 3. Recuperacin Se tienen identificados los procesos vitales paraelfuncionamientodesuorganizacin? Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? Se cuenta con algn sistema de seguros paralosintegrantesdelaorganizacin? Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada? Se encuentra asegurada la informacin digitalyanlogadelaorganizacin? SI X X RESPUESTA NO PARCIAL X X X CALIFICACIN OBSERVACIONES

1 1 0.5 0 0.5

PromedioRecuperacin

3/5=0.60

REGULAR

SUMATOTALPROMEDIOS

1.60

MEDIA

Nota: recuerde que las preguntas que se mencionan en el tem de Punto a Evaluar son ejemplos y se debendefinirsegnlasnecesidadesdelaOrganizacinparacadaamenaza.

Calificacin = (Promedio Servicios + Promedio Sistemas Alternos + Promedio Recuperacin) = 0.50 +0.50+0.60=1.60 De acuerdo con la tabla 5, el resultado 1.60 significara que el elemento Sistemas y Procesos tieneunavulnerabilidadmedia. Enlostresformatosdesarrolladosanteriormentesepuedevisualizarlacalificacindecadaunode losaspectos,lacualseinterpretadeacuerdoconlatabla4.
Tabla4.Interpretacindelavulnerabilidadporcadaaspecto

Calificacin Bueno Regular Malo CONDICIN Si el nmero de respuestas se encuentra dentroelrango0,68a1 Si el nmero de respuestas se encuentra dentroelrango0,34a0,67 Si el nmero de respuestas se encuentra dentroelrango0a0,33

Una vez calificados todos los aspectos, se realiza una sumatoria por elemento; por ejemplo, para el elemento Personas se debe sumar la calificacin dada a los aspectos de Gestin Organizacional, Capacitacin y Entrenamiento y Caractersticas de Seguridad, y as para los dems elementos.Lainterpretacindelosresultadosseobtienedelatabla5.
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Tabla5.Interpretacindelavulnerabilidadporcadaelemento RANGO INTERPRETACIN 0.0 1.00 ALTA 1.01 2.00 MEDIA 2.01 3.00 BAJA COLOR ROJO AMARILLO VERDE

III.NIVELDERIESGO Riesgo: el dao potencial que, sobre la poblacin y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economa pblica y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socionatural o antrpico no intencional, que se extiende ms all de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingenciahacenecesariounprocesodegestinqueinvolucrealEstadoyalasociedad. Unavezidentificadas, descritas y analizadas las amenazas y paracada una,desarrolladoelanlisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodologa es la combinacin de la amenaza y las vulnerabilidades utilizandoeldiamantederiesgoquesedescribeacontinuacin: DiamantedeRiesgo

PERSONAS

RECURSOS

SISTEMAS Y PROCESOS

AMENAZA

Cadaunodelosrombostieneuncolorquefueasignadodeacuerdoconlosanlisisdesarrollados, recordemos: ParalaAmenaza:


POSIBLE: PROBABLE: INMINENTE: NUNCAHASUCEDIDO YAHAOCURRIDO EVIDENTE,DETECTABLE ColorVerde ColorAmarillo ColorRojo


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ParalaVulnerabilidad:
BAJA: MEDIA: ALTA: ENTRE2.1Y3.0 ENTRE1.1Y2.0 ENTRE0Y1.0 ColorVerde ColorAmarillo ColorRojo

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penltima columna del formato 5 se pinta cada rombo del diamante segn la calificacin obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables.Porltimo,deacuerdoalacombinacindeloscuatrocoloresdentrodeldiamante,se determina el nivel de riesgo global segn los criterios de combinacin de colores planteados en la tabla6.
Tabla.6.Calificacinnivelderiesgo

Sumatoria Rombos de Calificacin Ejemplo

34 12 34 0 12

Alto Medio Bajo

A continuacinse presenta unejemplo del formato5, endondeeldiamantetienedos (2) rombos rojos y dos (2) amarillos; su interpretacindel nivel de riesgo asociado a la amenaza de Incendios, esMedio. Este formato adems de analizar las vulnerabilidades por cada amenaza (anlisis horizontal), permite hacer un anlisis vertical de manera que la organizacin tenga una idea global dequetan vulnerable es el elemento analizado frente a todas las amenazas que se contemplen y de esta manerapriorizarsuintervencin.

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Formato5.ConsolidadoAnlisisdeRiesgo. ANLISISDEAMENAZA
y 1.GestinOrganizacional

Total Vulnerabilidad de Personas

PERSONAS
de

ANLISISDEVULNERABILIDAD RECURSOS
Total Vulnerabilidad de Recursos

SISTEMASYPROCESOS
Color Rombo Sistemas yProcesos
Total Vulnerabilidad de SistemasyProcesos 2.SistemasAlternos

NIVELDELRIESGO

ColorRomboPersonas

ColorRomboRecursos

3. Caractersticas Seguridad

2. Capacitacin Entrenamiento

COLORROMBO

3.Recuperacin

CALIFICACIN

Incendios TOTAL

1.Servicios

AMENAZA

2.Edificaciones

1.Suministros

3.Equipos

RESULTADO DEL INTERPRETACIN DIAMANTE

Probable

0.29 0

0.5 0.79

0.25 0.29

0.33 0.87

0.50

0.50

0.60 1.60

MEDIO

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Por ltimo, a partir del formato 5, se realiza la priorizacin de las amenazas, organizndolas desde las amenazasdecalificacinAltahastalasamenazasdecalificacinBaja.Yparacadaunadeestassedefinirn lasmediadas de intervencin,yasea de prevencin, mitigacinoambas;lo anterior, estas sereferencian enel formato6. Formato6.PriorizacindeAmenazasyMedidasdeIntervencin. PRIORIZACINDEAMENAZASYMEDIDASDEINTERVENCIN
AMENAZA MEDIDADEINTERVENCIN TIPODEMEDIDA PREVENCIN MITIGACIN

Incendios

Verificacinymantenimientodecircuitoselctricos Instalacindesistemasdecontroldeincendios

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V.

METODOLOGADEANLISISPRELIMINARDERIESGOS

I. CONSIDERACIONESTCNICAS Lametodologapresentadaacontinuacinsealalosprincipalesaspectosquedebenconsiderarseparaefectos deestablecer el anlisis preliminarde riesgos, integrando de manera articulada elementos deSalud, Ambiente yRiesgoIndustrial,paralocualsedividien4partescadaunaconpesodentrodelaevaluacintotal: 1. Matrizderiesgos40% 2. ElementosdeGestinenSeguridad,SaludyAmbiente20% 3. Aspectosambientales20% 4. Otrascaractersticas20% Cada componente tiene un porcentaje asignado, de manera que un porcentaje alto significa que la Organizacinrepresentaunriesgoigualmentealtoparaellugarendondeplaneainstalarse,yviceversa. 1.1. MatrizdeRiesgos La metodologa adoptada est basada en el Programa de Concientizacin y Preparacin para Emergencias a NivelLocal(APELL)elcualfuedadoaconoceren1988porelCentrodeActividadesdelProgramadeIndustriay Medio Ambiente (UNEP IE/PAC) del Programa de las Naciones Unidas, en cooperacin con los gobiernos y la industria qumica. Constano sepretende realizar un anlisisde riesgoexhaustivo de la Organizacin,peros obtenerunanlisisprimarioquepermitaconocerdemanerageneralyanticipadalosprincipalesriesgosdeuna instalacin industrial. El nfasis se realiza en los accidentes industriales que representen una amenaza potencialparalaspersonas,lapropiedadyelambiente,paraqueatravsdeesteconocimientolasautoridades tenganmayoreselementosdejuicioparaestablecerymejorarlapreparacinparasituacionesdeemergencia. Elanlisisderiesgobuscamedirlasconsecuenciasdeunaccidentecontralasprobabilidadesdequeestellegue a ocurrir. La probabilidad deque suceda un accidente y sus consecuencias raramentepuede llegar a calcularse en forma exacta (matemtica). Sin embargo, con frecuencia se puedenestimar con la precisin suficiente para poderestablecerunabasequepermitatomarmedidasprcticasparacontenerlosriesgos. Eltrminoriesgoincluyedosaspectos: 1.Laprobabilidaddequeunaccidenteocurradentrodeciertoperododetiempo. 2.Lasconsecuenciasparalapoblacin,laspropiedadesyelambiente. La probabilidad de que un accidente ocurra y cause daos se reduce si la amenaza o peligro es reconocida por quienes se pudieran ver afectados, y si son comprendidas sus causas y sus efectos. As mismo, es importante
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estudiar las consecuencias de efectos combinados como por ejemplo, incendios que producen gases venenosos,explosionesqueproducenderramesdesustanciastxicas,entreotros. Eneldesarrollodelanlisisesimportantetomarencuentalosiguiente: El potencial de la amenaza, por ejemplo, la cantidad y el grado de toxicidad de sustancias qumicas peligrosasolaenergaalmacenada,ylaclasedeaccidentesquepuedenocurrir. La ubicacin de la amenaza, la vulnerabilidad de los elementos amenazados en las inmediaciones, la capacidad de respuesta de la Organizacin, y los mtodos de descontaminacin, una vez haya concluido la etapacrtica. Lasconsecuenciasparalaeconomalocal. Elpeligrodequeelelementoamenazadohagaqueelaccidenteseagrave. 1.2. Factoresqueafectanlaamenazayelriesgo En la evaluacin de amenazas y de elementos vulnerables, es necesario considerar algunos factores que puedenacrecentarodisminuirelriesgo.Entreestossecuentan: Condicionesextremas,porejemplo,cuandosemanejansustanciaspeligrosas. Losefectosdelalmacenamientodevariassustanciasjuntas. Elhechodequelosenvasesdelassustanciasqumicasestnmaletiquetadasonollevenselloalguno. La distancia de seguridad que se guarda entre la amenaza y el elemento vulnerable para lograr limitar los efectosporrepercusin. La capacitacin del personal para evitar el dao ocasionado por el evento, y el establecimiento de canales de comunicacin efectivos para avisar oportunamente a las brigadas, organismos de socorro y elementos vulnerables. Losefectosdefuerzasnaturalescomolluvia,viento,avalanchas,entreotros. Eldaoposibleoprobableyelnmeroestimadodeafectados. Laposibilidaddepoderdetectarunaamenazacuandoanseencuentraensuetapainicial. Laprobabilidadylosposiblesefectosdeunactodesabotaje. Eldesarrollodelametodologapresentadaimplicaeldesarrollode7pasos: 1. Basesparaelanlisis 5. Clasificacindelasconsecuencias 2. Inventariodelasfuentesderiesgo 6. Determinacin de la Probabilidad y Asignacin de 3. Identificacindelasamenazas Rangos 4. Evaluacindelasconsecuencias 7. Presentacindelosresultadosdelanlisis El desarrollo de estospasos se resume en el formato de Identificacin y Valoracin de las Amenazas, que hace parteintegralFormularioparalaClasificacindelaOrganizacin.
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Elporcentajemximoasignadoalresultadodelamatrizderiesgosesde40%,distribuidoas: 40%:RiesgoAltoClasificacionesDyEenlamatriz 20%:RiesgoMedioClasificacionesC,4By5Benlamatriz 10%RiesgoBajoClasificaciones1,2y3By3,4,y5Aenlamatriz 0%:RiesgoMuyBajo:Clasificaciones1Ao2Aenlamatriz 1.3. ElementosdeGestinenSeguridad,SaludyAmbiente Seidentificaron25elementosquecontribuirnadisminuirelriesgo,cadaunoconunavaloracinmximade1 punto (en total 25 puntos posibles). Una Organizacin que carezca de estos elementos obtendr un alto porcentaje,deacuerdoconlossiguientesrangos: De20a25puntos:20% De1a6puntos5% De13a19puntos:15% 0puntos:0% De7a12puntos:10% 1.4. AspectosAmbientales Dentrodeesteaspectosehaconsideradoelconocimientoyaplicacindelalegislacinambientalquecompete alaOrganizacinencuatroreasbsicas:Emisionesatmosfricas,Vertimientos,ResiduosslidosyRuido. Enlosaspectosdeemisionesatmosfricas,vertimientosyresiduosslidos,sehaceespecialnfasisenconocer si la Organizacin genera sustancias consideradas como peligrosas, y en la proactividad de sta para lograr el cumplimientodelalegislacinambientalqueleaplica. En el aspecto de ruido se busca identificar fuentes que contaminan el exterior tales como sistemas de ventilacin, extractores, plantas elctricas, compresores y sistemas de transporte de fluidos, que no cuentan con adecuado cerramiento o confinamiento y ocasionan que las emisiones acsticas se dispersen hacia las zonas receptoras colindantes de la Organizacin. Igualmente, se evala las medidas que toma la Organizacin paraalcanzarelcumplimientodelasnormasderuidovigentes. En total se consideran 17 aspectos ambientales y similarmente a lo expuesto antes, un puntaje alto significa queesunaOrganizacinconriesgoambientalaltodeacuerdoconlossiguientesporcentajes: De1a4puntos5% De13a17puntos:20% 0puntos:0% De9a12puntos:15% De5a8puntos:10%
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1.5. OtrasCaractersticas Estas caractersticas hacen referencia a la ubicacin de la Organizacin y la vulnerabilidad de los elementos potencialmenteamenazados.Varadependiendodequelazonacolindanteseadeusoindustrial,comercial,de recreacin, residencial, entre otros. Tambin, se considera si la Organizacin cuenta con una superficie de su propiedad que pueda funcionar como zona de amortiguamiento y permita atenuar los efectos de posibles accidentes, para lo cual se establece una relacin entre la superficie total de las instalaciones de la Organizacin y de las que se consideren reas de amortiguamiento tales como zonas verdes, zonas de patios, reas libres, entre otros. Finalmente, dentro de este numeral se evala si las instalaciones de la Organizacin cumplen con las Normas Colombianas de Diseo y Construccin Sismo Resistente denominadas NSR98, las cuales presentan los requisitos mnimos, que en alguna medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardarlasvidashumanasantelaocurrenciadeunsismofuerte. Losaspectosconsideradosenestenumeraltienenlossiguientesvalores: Segnsealarelacin:reasdeamortiguamiento/readelestablecimiento
RELACINDEREAS PORCENTAJEQUEDEBEASIGNARSE

Mayoral75% Entreel50yel75% Entreel25yel49% Entreel10y24% Menoral9%


USO

0% 1.5% 3% 4.5% 6%

Segnelusodelsuelodelsitiodeubicacin
PORCENTAJEQUEDEBEASIGNARSE

Comercialoindustrial(conformealaUPZcorrespondiente) Mixto(comercialyresidencial) Residencialorecreacional


CUMPLIMIENTO

0% 3.5% 7%

SegncumplimientodelaNormaNSR98
PORCENTAJEQUEDEBEASIGNARSE

SiCumple Nocumple

0% 7%

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1.6. Interpretacindelresultadofinal El resultado final de la evaluacin de los 4 componentes analizados anteriormente, se obtiene mediante la sumatoriadelosporcentajesalcanzadosporlaOrganizacinencadaunodeellos: Matrizderiesgos:mximo40% ElementosdeGestinenSeguridad,SaludyAmbiente:mximo20% Aspectosambientales:mximo20% Otrascaractersticas:mximo20% Lainterpretacindeesteresultadoserealizacomosemuestraacontinuacin:
PORCENTAJE ALCANZADO POR RESULTADO LAORGANIZACIN Laactividad de la Organizacin seconsidera de alto riesgo para lasalud y/o el ambiente >65%: dentro del entorno y caractersticas que se desarrollar. El permiso no puede ser concedido. La actividad de la Organizacin se considera de riesgo medio para la salud y/o el ambiente dentro del entorno y caractersticas que se desarrollar. El permiso puede ser Entreel30%yel65%: concedido pero sujeto al previo cumplimiento de los requisitos que establezca la autoridadcompetente. La actividad de la Organizacin se considera de riesgo bajo para la salud o el ambiente <30% dentro del entorno y caractersticas que se desarrollar. El permiso puede ser concedido.

II. 2.1. 2.2. FORMULARIOPARAELANLISIS

MatrizdeRiesgos(VerAnexoA1)

ElementosdeGestinenSeguridad,SaludyAmbiente EscribalossiguientesvaloresenlacasillacorrespondientesegnsealasituacinparticulardesuOrganizacin:

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SI:0
SEGURIDAD 1PoseeunaPolticadeSeguridadIndustrial,SaludyAmbienteescritaydivulgada entretrabajadores,proveedores,contratistasyotraspartesinteresadas. 2CuentaconunProgramadeSeguridad,SaludyAmbiente 3Cuentaconprocedimientosparaverificarelcumplimientodelprogramade Seguridad,SaludyAmbiente(efectividadentrminosdecumplimientode objetivos,metaseindicadores,auditoras,revisionesperidicas). 4Cuentaconunprocedimientoescritopararesponderalasinquietudesdela comunidadsobrelasactividadesdelaOrganizacin. 5CuentaconManualdeSeguridadysteincluyeprcticassegurasdeoperacin. 6CuentaconmetodologasparaevaluarvalorarlosriesgosdelaOrganizacin. 7Cuentaconplanosdetalladosdelaconstruccin,instalacioneselctricas,aguas lluvias,negraseindustriales,sistemasdeprevencin(alarmas,rutasdeevacuacin ysalidasdeemergencias). 8Cuentaconunprogramademantenimientopredictivo,preventivoycorrectivo. 9Cuentaconunplandeemergenciaycontingenciaspararesponderasituaciones talescomolaalteracindelascondicionesnormalesdeoperacinporagentes externos,fallasenequipos,fallasenelpersonaloeventosnaturales. 10Tieneconformadaslasbrigadasdeemergencia. 11Tieneprogramasdeentrenamientoparalasbrigadasdeemergencia,con simulacrosperidicosdeatencinmdica. 12Tieneestablecidoslosrequisitosnecesariosparadesempearcadatrabajoy proporcionaalostrabajadoreselentrenamientocorrespondiente. 13ExisteunProgramadeentrenamientobsicoenSeguridad,SaludOcupacionaly ProteccinAmbientalparanuevosempleadosyderefuerzoparaempleados antiguos. 14LaOrganizacintieneidentificadaslaslaboresdealtoriesgoenlasqueuna fallahumanapodragenerarunaccidenteoincidente. 15Aloscontratistasselesexigeelcumplimientodelasnormasdeseguridaddela Organizacin. 16Todoslosproductosqumicosseencuentranidentificadosconformealas normasnacionalesointernacionales,enlorelacionadoconsusriesgosyposeenla correspondientehojadeseguridad. 17Cuentaconequiposredundantesdeprotecciny/ootrasmedidasde seguridad,dondeseaaplicable. AMBIENTE

Parcialmente:0.5

NO:1
SI PARCIALMENTE NO (0) (0.5) (1)

SI PARCIALMENTE NO (0) (0.5) (1)


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18 Tiene identificada la normativa legal aplicable a la Organizacin en temas de seguridad,saludyambienteysecumple. 19Realizaperidicamentemedicionesdeemisionesydesechos. 20Haevaluadolosriesgos causadosporlasemisionesydesechos. 21Estableceplanesanualesdereduccindeemisionesydesechos.

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SALUD SI PARCIALMENTE NO (0) (0.5) (1)

22 Los trabajadores se involucran en la elaboracin de procedimientos tendientes alograrunambientelaboralsanoyseguro. 23Tieneidentificadoslosriesgosportareasysonconocidosporlostrabajadores. 24Evalalasaptitudesfsicasdelpersonalsegnsealatareaasignada. 25 Tiene un mtodo para seleccionar los equipos de seguridad y de proteccin personaldeacuerdoconlosriesgosenlospuestosdetrabajo.

SUMEAQUELTOTALDEPUNTOSOBTENIDOSENESTENUMERAL:_________ 2.3. Aspectosambientales Escribalossiguientesvaloresenlacasillacorrespondiente,segnelenunciadoseaverdaderoofalso: Verdadero:1 Falso:0


EMISIONESATMOSFRICAS 1 Las Emisiones esperadas contienen sustancias que se encuentran clasificadas como peligrosas o presentan caractersticas peligrosas (segn lo definido en la resolucin 1208 de 2003, artculo 5, para sustancias cancerognicas, orgnicas e inorgnicas). 2 Las emisiones esperadas contienen sustancias generadoras de olores ofensivos (Acuerdo79de2003,artculos12y56). 3Laalturadelpuntodedescargaesinferioralaexigidaenlanormatividadvigente (resolucin1208de2003,artculos9y10). 4 La Organizacin no cuenta con tecnologas de reduccin en la fuente, aprovechamiento o sistemas de tratamiento de las emisiones, tales que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente (resolucin 1208 de 2003, artculos 4 y 5). VERTIMIENTOS
ENUNCIADO VERDADERO(1) ENUNCIADO FALSO(0)

ENUNCIADO VERDADERO(1)

ENUNCIADO FALSO(0)

5 Los vertimientos esperados contienen sustancias que se encuentran clasificadas como peligrosas o presentan caractersticas peligrosas (Resolucin 1074 de 1997 Art.3) 6 Los vertimientos contienen sustancias generadoras deolores ofensivos (Acuerdo 79de2003,artculo12). 7La Organizacin no cuenta con tecnologas de reduccin en la fuente, aprovechamiento o sistemas de tratamiento de los vertimientos, tales que garanticenelcumplimientodelanormatividadvigente(Resolucin1074de1997). RESIDUOSSLIDOSY/OLODOS
ENUNCIADO VERDADERO(1)


ENUNCIADO FALSO(0)

8 Los residuos slidos esperados contienen sustancias que se encuentran clasificadascomo peligrosas o presentancaractersticaspeligrosas(Decreto4741de 2005,anexosIyII).

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9 Los residuos slidos contienen sustancias generadoras de olores ofensivos. (Acuerdo79de2003). 10LaOrganizacinnocuentacontecnologasdereduccinenlafuente,reciclajeo reutilizacin. 11 La Organizacin no cuenta con servicios de transporte y disposicin para los residuosquecontengansustanciaspeligrosas. RUIDO
ENUNCIADO VERDADERO(1)


ENUNCIADO FALSO(0)

12 La Organizacin cuenta con mquinas y/o equipos generadores de ruido ambiental. 13 La Organizacin no cuenta con tecnologas de reduccin en la fuente, aislamiento o reduccin del ruido, tales que garanticen el cumplimiento de la normatividadvigente(Resolucin0627de2006,artculo17).

SUMEAQUELTOTALDEPUNTOSOBTENIDOSENESTENUMERAL:__________

2.4.

Otrascaractersticas reatotaldelainstalacin:________________m2 Superficie de propiedad de la Organizacin que pueda funcionar como zona de amortiguamiento para atenuar los efectos de posibles accidentes (zonas de patios, zonas verdes, reas libres, entre otros.): _________________m2 9 readeamortiguamiento/reatotaldelainstalacin:_____________% Uso del suelo en donde se establecer la Organizacin: consltelo en la pgina Web de la Secretaria Distrital de Planeacin http://sinupot.sdp.gov.co/sinupot/#, en el enlace Uso del Suelo CCB. MarqueunaXdondecorresponda:
9 9 9 Usoresidencia Usomixto Usoindustrial

CumplimientodelaNormaNSR98
9 9 Si No

III. 3.1.

FORMATODEEVALUACIN Indiquelosresultadosobtenidosencadaunodelosaspectosconsiderados:

9 ClasificacinenlaMatrizderiesgos:__________ 9 PuntajeobtenidoenElementosdeGestinenSeguridad,SaludyAmbiente:_________
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9 9 9 9 3.2. PuntajeobtenidoenAspectosAmbientales:___________ Relacinreasdeamortiguamiento/readelestablecimiento:_________% Usodelsuelodelsitiodeubicacin:_______________________ CumplimientodelaNormaNSR98:_______________________

Asignelosporcentajescorrespondientes,deacuerdoconlossiguientesrangos:
ASPECTO RANGO ClasificacionesDyE:40% ClasificacionesC,4By5B:20% Clasificaciones1B,2B,3B,3A,4Ay5A:10% Clasificaciones1Ao2A:0% De20a25puntos:20% De13a19puntos:15% De7a12puntos:10% De1a6puntos5% 0puntos:0% De13a17puntos:20% De9a12puntos:15% De5a8puntos:10% De1a4puntos5% 0puntos:0% Mayoral75%0% Entreel50yel75%1.5% Entreel25yel49%3% Entreel10y24%4.5% Menoral9%6% Usocomercialoindustrial:0% Usomixto(comercialyresidencial):3.5% Usoresidencialorecreacional:7% Cumple:0% Nocumple:7% %ALCANZADOPORLA ORGANIZACIN

MatrizdeRiesgos Elementos de Gestin en Seguridad, SaludyAmbiente AspectosAmbientales Relacin reas de amortiguamiento / readelestablecimiento Usodelsuelodelsitiodeubicacin CumplimientodelaNormaNSR98 SUMATORIAPORCENTAJES

3.3.

Interpretacindelresultadofinal
Porcentajetotal Mayoral65%: Entreel30%yel65% Menoral30% Concepto RiesgoALTO RiesgoMEDIO RiesgoBAJO
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AnexoA1.MATRIZDERIESGOS Sigacuidadosamentelospasosmencionadosacontinuacin. 1. InventariodelasFuentesdeRiesgo Sedebehacerunlistadodetodaslasfuentesqueoriginanriesgosyubicarlasenelplanodelpredio(Adjuntar). Este mapa de amenazas y elementos vulnerables ser el punto de partida y en el deben indicarse las diferentes reas de la Organizacin y procesos que se desarrollarn. Por ejemplo: zona administrativa, almacenamiento de materias primas y producto terminado, bodegas de inflamables o sustancias peligrosas, zonas de mezcla, triturado, molienda, empaque, reactores, reas de carga y descarga, entre otros. Una misma fuentederiesgopuedetenervariasamenazasasociadasaella.Algunosejemplosson:

AMENAZA Cantidades grandes y variables de sustancias peligrosas (inflamables, explosivos, Depsitos,bodegas,almacenes venenosas,entreotros). Transformacin de materias Productos qumicos, recipientes a presin, tanques, almacenes, contenedores, primas productosderivados,desechos,calderas,entreotros. Fuentes de generacin de Sustancias inflamables, recipientes a presin, calderas, vapor a alta presin, agua energa caliente,electricidaddealtovoltaje. Gasoductos Gasesinflamablesy/opresurizados. Silos Polvofinoquepuedacausarexplosionesy/oincendios. Estaciones de servicio, plsticos, hule, tanques a presin, aserraderos, tanques de Otras industrias que almacenamiento con sustancias peligrosas produccin de inflamables, madera, representenriesgoexterno entreotros.

FUENTEDERIESGO

2. IdentificacindelasAmenazas El anlisis se centrar solamente sobre las cinco (5) amenazas que se considere puedan ocasionar el mayor riesgo pblico. Comience a diligenciar el Formato 1 Identificacin y Valoracin de las Amenazas mostrado a continuacin,as: Listeenlacolumna1elreadelaOrganizacinylafuentederiesgoidentificadaenelpasoanterior. Describaenlacolumna2laoperacinquetienelugarenesapartedelainstalacin,comoporejemplo: o PurificacindelamateriaprimaXX,FabricacindelproductoYY,mezcla,empaque. o Almacenamiento,carga. o Transporte o Produccindeenerga,distribucindeenerga,transformadores. o Mantenimiento,reparacin.

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En la columna 3, haga una lista de las sustancias o formas de energa que originan el riesgo. En el caso de sustancias peligrosasespecifiquelacantidadquenormalmente se encuentranen el lugar, junto con otra informacin relevante que pudiera afectar la magnitud potencial de un accidente (por ejemplo, grado de toxicidad, presin, temperatura). Recuerde que una misma fuente de riesgo puede tener varias amenazas asociadas a ella. (La informacin relacionada con las sustancias debe consultar en las hojasdeseguridad). Describa en la columna 4 los tipos de accidentes que cada amenaza pudiera provocar; ejemplo, explosin, desplomes de edificios; derrames, escapes o fugas de sustancias peligrosas, incendio o cualquierotroaccidente.Tambinanotelosposiblesaccidentescombinadosquesepudieransuscitar.

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FORMATO1.IDENTIFICACINYVALORACINDELASAMENAZAS
1 reayfuentede riesgo 2 Operacin 3 Amenaza (describa) 4 Tipode riesgo 5 Elemento vulnerable 6 Consecuencias 7 Vi 8 9 Gravedad M P 10 Ve 11 Pb 12 Pr 13 Comentarios

Endonde: Vi:vida

M:ambiente P:propiedad Ve:velocidaddepropagacin Pb:probabilidad Pr:prioridad

EJEMPLOPARAUNASECCINDEUNAINDUSTRIADEPINTURA
1 2 reayfuentede Operacin riesgo rea de Endurecimiento endurecimiento readecorte Corte 3 4 Amenaza Tipode (describa) riesgo 100 ton de Auto poliuretano ignicin 100 ton de Incendio poliuretano 5 Elemento vulnerable Trabajadores 6 Consecuencias Envenenamiento (Inhalacin) 7 Vi 2 4 8 9 Gravedad M P 1 1 4 5 10 Ve 4 4 11 Pb 4 3 12 Pr C D Dimensin del daoestimado 13 Comentarios

Personal y gente que vive cerca a Envenenamiento lafbrica

En la columna 5 relacione los elementos vulnerables, de acuerdo con el mapa del rea y el mapa de amenazas y elementos vulnerableselaboradoenelpaso1.

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3. Evaluacindelasconsecuencias Para efectos del presente anlisis ser suficiente calcular la magnitud de las consecuencias probables, la cual deberincluirseenlacolumna6.Paraestodebentomarseencuentaloselementosvulnerablesdentroyfuera delsitio. En los casosen los cuales las consecuencias seandifcilesde predecir ser necesario acudira la ayuda deexpertosoalamodelacinmatemticaparacalcularladispersindegasesysusefectos. Engeneral,lamagnituddelasconsecuenciaspuedeclasificarseencualquieradelassiguientescincoclases: Pocoimportantes Limitadas Graves Muygraves Catastrficas La magnitud de las consecuencias debe ser estimada segn sea su afectacin para la vida y salud de las personas, para el ambiente y para la propiedad. Igualmente, es importante estimar la velocidad de propagacin del evento pues de esto dependern tambin las consecuencias finales. Las consecuencias se clasificanas: Clasificacindeconsecuenciasparalavidaylasalud
Clase 1. 2. 3. 4. 5. Pocoimportantes Limitadas Graves Muygraves Catastrficas Caractersticas Padecimientosligerosduranteundaomenos. Lesionesmenores,malestarqueperduraporunasemanaomenos. Algunasheridasgraves,seriascomplicaciones. Muerte de al menos una persona, y/o varios heridos (20) de gravedad y/ohasta50evacuados. Variasmuertes,cientosdeheridosgravesy/omsde50evacuados.

Clasificacindeconsecuenciasparaelambiente
Clase 1. 2. 3. 4. 5. Pocoimportantes Limitadas Graves Muygraves Catastrficas Caractersticas Nohaycontaminacin Haybajacontaminacinysusefectosestncontenidos. Haybajaomediacontaminacinysusefectosestnmuydifundidos. Hayaltacontaminacinysus efectosestncontenidos. Haymuyaltacontaminacinysusefectosestnmuydifundidos.


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ClasificacindeconsecuenciasparalapropiedadsegntamaodelaOrganizacin
Clase 1. Pocoimportantes 2. Limitadas 3. Graves 4. Muygraves 5. Catastrficas Costototaldeldao(SMMLV ) OrganizacinPequea OrganizacinMediana <2 <4 2 5 410 510 1020 1020 2040 >20 >40
4

OrganizacinGrande <8 820 2040 4080 >80

Clasificacinsegnlavelocidaddedesarrollo
Clase 1. Advertenciaprecisayanticipada 2. Media 3. Alta 4. Sinadvertencia Caractersticas Efectoscontenidos/ningndao Algunapropagacin/pocosdaos. Daosconsiderables/Efectoscontenidos Desconocidos hasta que los efectos se han desarrollado completamente.Efectosinmediatos(explosin).

4. Clasificacindelasconsecuencias De acuerdo con los criterios establecidos en el numeral anterior, se realiza la calificacin de las consecuencias estimadas dentro de un rango de 1 a 5 para los aspectos considerados: vida y salud de las personas (muertes/lesionados) en la columna 7, (Vi), ambiente en columna 8, (M), propiedad en la columna 9, (P) y velocidaddepropagacin,medidasdealertaenlacolumna10,(Ve). 5. DeterminacindelaProbabilidadyAsignacindeRangosdePrioridad Calcule la probabilidad de cada una de las amenazas identificadas y asgneles una calificacin de 1 a 5 de acuerdoconlasiguienteescalayconsgnelaenlacolumna11,(Pb). EscalaparaProbabilidad
Clase 1. Improbable 2. Pocoprobable 3. Probable 4. Bastanteprobable 5. Muyprobable Clculoaproximadodelafrecuencia Menosdeunavezcada1000aos Unavezcada100a1000aos Unavezcada10a100aos Unavezcada1a10aos Msdeunavezporao

SalarioMnimoMensualLegalVigente
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6. AsignacindeRangosparalaPrioridad La prioridad es el resultado de ponderar las calificaciones que se les haya dado a las consecuencias que la amenaza analizada tiene sobre la vida y salud de las personas (columna 7), el ambiente (columna 8) y la propiedad (columna 9), teniendo en cuenta su velocidad de propagacin (columna 10). Dado que las prioridades en la evaluacin del riesgo son la salud y vida de las personas y la proteccin del ambiente, se asignarnlossiguientesporcentajesalascalificacionesotorgadasenlavaloracindelasconsecuencias: 9 Vida(Vi):30% 9 Ambiente(M):30% 9 Propiedad(P):20% 9 VelocidaddePropagacin(Ve):20% En los ejemplos dados anteriormente en el Formato 1, la columna de Gravedad muestra los siguientes valores:
Gravedad Vi M 2 1 4 1 P 4 5 Ve 4 4 Pb 4 3 Pr C D

Para el primer caso los valores de Vi, M, P y Ve son 2, 1, 4 y 4, respectivamente. La asignacin del rango de prioridadserealizaas: Vi: 2x30% =60 Estetotalsedivideentrelaconstante80 1= A M: 1x30% =30 y se obtiene 3,125, que aproximado al 2= B P: 4x20% =80 entero ms cercano es 3 (la constante 3= C Ve: 4x20% =80 80 es utilizada para ponderar el 4= D resultado de las cuatro variables Total: 250 5= E
consideradas y obtener de manera objetiva el grado de prioridad). Finalmente se establece la siguiente igualdad:

Esdecir,laprioridadparaestecasotienerangoC. En el segundo caso los valores de Vi, M, P y Ve son 4, 1, 5 y 4, respectivamente. La asignacin del rango de prioridades:
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Vi: M: P: Ve: 4x30% 1x30% 5x20% 4x20% Total: =120 =30 =100 =80 330 Rango=330/80=4.125=D

PROBABILIDAD

Indique en la columna 12 del Formato, Prioridad (Pr), la letra correspondiente a cada amenaza (desde A hasta E). Finalmente, ubique cada una de las amenazas en la Figura 1 Matriz de Riesgos, segn sea la prioridad (o ponderacindeconsecuencias)yprobabilidadresultanteyobservelascoordenadascorrespondientes: FIGURA1.MATRIZDERIESGOS A B C D E MuyProbable:ms 5 deunavezalao BastanteProbable: Unavezcada1a10 4 aos Probable:Unavez 3 cada10a100aos
PocoProbable: Unavezcada100a 1000aos Improbable:Menos deunavezcada 1000aos


Poco Importante


Limitadas


Graves


MuyGraves


Catastrficas

2 1

PONDERACINDELASCONSECUENCIAS

En la columna E debern quedar las amenazas mas riesgosas, en las que las consecuencias de un accidente pudieran ser catastrficas para la vida, el ambiente o la propiedad. Sobre stos se deber reducir la magnitud del riesgo o, si es posible, eliminarlo. De la misma manera, este anlisis deber permitir tomar las medidas de prevencinyconsideracionesnecesariasparaplanearlaproteccinylaatencindeemergencias. En la columna D se ubicarn las amenazas y operaciones cuyas consecuencias pudieran ser muy graves, en la columna C las amenazas y operaciones cuyas consecuencias pueden ser graves, en la B las amenazas y operaciones cuyas posibles consecuencias para la vida, la propiedad o el ambiente son limitadas, y finalmente, enlaA,lasamenazasyoperacionesenlosqueunaccidentepodratenerconsecuenciaspocoimportantes.
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Ejemplosparalaasignacinderangosdealgunasfuentesderiesgoson:
RANGO EJEMPLOS 4B Consecuencias limitadas, Una industria con riesgo potencial de incendio. En cierta ocasin un trabajador se quem ocurrenciacadatresaos lasmanosylacara.Elreatuvoqueserlimpiadaypintada. UnaOrganizacinconpotencialdeexplosiones.Diezaosatrs,ocurriunaccidenteenla 3C Consecuencias graves, evento fbrica donde muri una persona y otras tres personas resultaron seriamente heridas. Los bastanteprobable daosresultantesalapropiedadfueronvaloradosentresmillonesdedlares. El accidente en una industria de Seveso, Italia, en julio de 1976. Escape de dioxina en un 2D No ocurre con tanta frecuencia, 2 reade45km .250personasheridasy600evacuadas.Serequirideayudainternacional pero tiene consecuencias muy para diagnosticar y tratar los heridos, as como anlisis qumicos y medidas de serias descontaminacin. 1E Muy baja probabilidad, pero con Bhopal,India,endiciembrede1984(gasvenenoso). consecuenciascatastrficas SanJuanico,Mxicoen1984(explosindenubedegas).

Enlacolumna13,Comentariosseincluirlautilizacin(silahubiera)delclculodeladimensindeldao,de cualquierotrofactorrelevante,ocualquierrecomendacin. 7. Presentacindelosresultadosdelanlisis. Aunque el formato obtenido anteriormente contiene por s mismo la informacin de los riesgos relevantes en una instalacin, se recomienda que estos sean trasladados al mapa de la Organizacin para generar un mapa de riesgos global en el cual las fuentes de riesgo y amenazas puedan sealarse por medio de smbolos que indiquensuubicacinysurangodeprioridad.
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VI.

MTODOSEMICUANTITATIVOGHA

GENERALIDADESDELANLISISGLOBALDEPELIGROS(GHA) Dentrodetodoslosmtodosdeanlisisyevaluacinderiesgos,laINGENIERADERIESGOSutilizalosmtodos decarcterinductivo,orientadosatratardedeterminar"loquepodrapasar". El mas aplicado de los mtodos de Ingeniera de Riesgos es el ANLISIS GLOBAL DE PELIGROS (Gross Hazard AnalysisGHA),orientadoaestablecerunavisintotaldelaposicinypesorelativodelosriesgosdentrodeun sistemaparticular.Estametodologadeltiposemicuantitativa,basadaenunsistemadeclasificacinrelativa (Ranking)permiteestablecercriterioshomogneosparalatomadedecisiones. Esta metodologa est basada en criterios y procedimientos requeridos para realizar de una manera costo beneficiosa la gestin de los riesgos relacionados con la realizacin de cualquier actividad, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, las instalaciones, las propiedades, el medio ambiente, la imagen de laempresa,institucinoactividadEconmicaquesedesarrolle. Estametodologapermiteracionalizarlosesfuerzosyrecursosutilizadosenseguridad,basadoen: a)Elanlisissistemticodelimpactonegativopotencialdelosriesgossobrelacomunidad. b) El anlisis sistemtico de los resultados, eficiencia, eficacia y rentabilidad de las medidas tcnicas y administrativasespecficasdeintervencindelosriesgos. c)Laevaluacindelasvariablesmodificadorasdelriesgo,tantodecarctersocialcomopolticoolegal. d)LaevaluacindelosobjetivosestratgicosdelaCiudad. COMPONENTES Estametodologaincorporalossiguienteselementos: NormalizacindelasAmenazasdeOrigenSocial,TecnolgicoyNaturalquetienencapacidadpotencial deafectaralaOrganizacin. Escalas de medicin relativas de la frecuencia de las amenazas y de las consecuencias de los siniestros sobrelosrecursosamenazados,construidasyadaptadasalascondicionespropiasdelaCiudad. El concepto de "impacto" (vulnerabilidad relativa) como elemento clave para determinar la gravedad deloseventosposibles. El concepto de "nivel aceptable de riesgo" como referencia para determinar las metas de seguridad esperadas. Factores determinantes de la vulnerabilidad relativa para cada amenaza: personas, operacin, econmicoyambienteeimagen. Estrategiaspredefinidasparalaintervencindelriesgoencadaamenazaevaluada.
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Un sistema de "contabilidad de riesgos" que permite conocerelestado y distribucin de los riesgos en elsistema(perfildelriesgo)enunmomentodeltiempodeterminado. Un sistema de "contabilidad de costos" para determinar el valor de cada una de las medidas de intervencinplaneadasparacadaescenario. Indicadores de gestin y calidad para determinar variables como: impacto de las medidas de intervencin, eficiencia y eficacia de las medidas proyectadas, rentabilidad de las medidas, ndices de criticidadyvulnerabilidaddelsistema,estabilidaddelsistemaantelosriesgos,etc. Un sistema de medicin para determinar la variacin lograda en los resultados de los "niveles aceptablesderiesgo"enelsistema.

COMPATIBILIDADDELAMETODOLOGA: COMPATIBILIDAD ADMINISTRATIVA: Es compatible con las herramientas de gestin empresariales, talescomo: a)PlaneacinEstratgica. b)CalidadTotal c)IndicadoresdeGestin d)Benchmarking COMPATIBILIDAD TCNICA: Es compatible con los mtodos de evaluacin de riesgos existentes tales como: a)AnlisisdeConsecuencias b)rboldeFallas c)rboldeEventos d)"Quepasarasi..." e)HAZOP f)PROBIT,etc. Asimismopermiteutilizarherramientaspredictivassistematizadasparalosdiferentestiposdeeventos, talcomo:Phast,Riesgo,FastLite,First,Evacnet,etc. EstaMetodologalapuedeencontrarampliadaen: "Gestin Integral de Riesgos en las Organizaciones, Sistema GIRO"; Csar A. Duque A.; Csar Duque & AsociadosConsultoresdeRiesgosLtda.;2000. Sistema para Evaluacin de Riesgos en Eventos Masivos SEREM; Csar Duque & Asociados ConsultoresdeRiesgosLtdayDireccindePrevencinyAtencindeEmergenciasDPAE(HoyFOPAE). 1999
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METODOLOGAPARAELANLISISDERIESGOEIMPACTO A continuacin se describe de manera general las caractersticas procedimentales de esta metodologa, lo anterior tomado del documento Sistema para Evaluacin de Riesgos en Eventos MasivosSEREM de la DPAE (hoyFOPAE).1999: 1. DefinicindeFactoresdeImpacto No toda Organizacin es sensible a todos los tipos de consecuencias o su impacto puede ser mayor con respecto a algunas de ellas. La metodologa incluye factores tales como: Humanos, Econmicos, Ambientales, OperacionalesydeImagen(Institucional)comoFactoresdeImpacto. Dado lo anterior se realiza la seleccin (marcar con X) de aquellos factores que representa niveles medios y altosdesensibilidad,atravsdelasiguientetabla:
TEM F1 F2 F3 F4 F5 FACTORDEIMPACTO Humano Ambiental Operacional Econmico Institucional SENSIBILIDAD BAJA MEDIA ALTA (B) (M) (A) SELECCIN

Nota:Laseleccindeunfactordeimpactosignificaquecadaescenariodeberanalizarserespectoal(Factor).Porej., sseseleccionacuatro(4)factoressedeberanalizarcadaescenariocuatroveces.

2. IdentificacindeEscenarios. Lasamenazastpicasdeorigennatural,antrpiconointencionalosocialespuedenafectaralaOrganizacinen manifestacin de las amenazas o Siniestros especficos de diverso orden. Con el fin de limitar el anlisis; califiqueyseleccionelosescenariosderiesgosegnlasiguienteMatrizdeSignificancia: MatrizdeSignificanciaparalas CriteriosdeSeleccin Convenciones Amenazas Nivelde TamaoRelativo TR ndice Significancia 6 9 ALTO 3 3 PotencialdeDao PD De1a2inclusive NoSignificativa 4 6 MEDIO 2 2 Significancia S De3a4inclusive Significativa 2 3 BAJO 1 1 De6a9inclusive MuySignificativa
TAMAO RELATIVO
1 2 3

BAJO MEDIO

ALTO
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POTENCIALDEDAO

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La significancia relativa se determina multiplicando los valores estimados del Tamao Relativo (TR) de la amenazaydesuPotencialdeDao(PD). Acontinuacinsepresentanalgunosdeestosescenariosyejemplosdecalificacin:
TEM E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 En IncendiosForestales FenmenosdeRemocinenMasa MovimientosSsmicos5 Eventosatmosfricos6(vendavales,granizadas, tormentaselctricas,etc.) Inundacionespordesbordamientodecuerposde agua(ros,quebradas,humedales,etc.). Avenidastorrenciales. Incendios(estructurales,elctricos,porlquidoso gasesinflamables,etc.) Perdidadecontencindematerialespeligrosos (derrames,fugas,etc.) Explosin(gases,polvos,fibras,etc.) Inundacinpordeficienciasdelainfraestructura hidrulica(redesdealcantarillado,acueducto,etc.) Fallasensistemasyequipos Comportamientosnoadaptativosportemor AccidentesdeVehculos AccidentesPersonales Revueltas/Asonadas AtentadosTerroristas Hurtos Otros AMENAZA SIGNIFICANCIA (TR) (PD) 1 2 1 2 2 2 3 3 (S) 2 4 3 6 Nivel NoSignificativa Significativa Significativa MuySignificativa SELECCIN SI X X X NO X

5 Tengaencuentaqueestaamenazapuedegenerarotroseventosamenazantescomo:fallasestructurales,prdidadecontencinde materialespeligrosos,entreotros. 6 Estoseventosdebentenerseencuentasiempreycuandosuorganizacinseasusceptibledepresentaralgunaconsecuenciaacausa


destos.
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3. ParmetrosdeReferencia. En la evaluacin de riesgos es fundamental establecer los parmetros adaptados a las condiciones y caractersticasdelaOrganizacinyalospropsitosquesepretendenlograrconlametodologa. 3.1. ProbabilidaddelosSiniestros. En el caso de la probabilidad de los siniestros, se determina de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia, asignando a cada uno un valor relativo lineal. Utilizando el concepto de probabilidad frecuentista, en donde se estima el nmero de casos/ao para cada evento posible. Para esta metodologa se establece la siguiente tabladefrecuencias:
TABLADEFRECUENCIAS DEFINICIN CASOS/AO VALOR Difcil que ocurra; se espera que ocurra menos IMPROBABILIDAD Menosde0.02 1 deunavezen50aos. Baja probabilidad de ocurrencia; ha sucedido o REMOTO se espera que suceda solo pocas veces, una vez Entre0.02y0.05 2 entrelos20y50aos. Limitada probabilidad de ocurrencia; sucede en OCASIONAL forma espordica, una vez entre los 5 y los 20 Entre0.05y0.2 3 aos. Mediana probabilidad de ocurrencia; sucede MODERADO Entre0.2y1.0 4 algunasveces,unavezentre1ylos5aos. Significativa probabilidad de ocurrencia; sucede FRECUENTE en forma reiterada, entre 1 vez y 10 veces al Entre1.0y10 5 aos. Alta probabilidad de ocurrencia; ocurre en CONSTANTE Msde10 6 formaseguida,masde10vecesalao. Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticas de laOrganizacin FRECUENCIA

3.2. GravedaddelasConsecuencias. Lagravedaddelasconsecuenciasdeloseventosesperadossobrecadaunodelosfactoresafectados(vctimas, prdidas econmicas, afectacin operacional, dao ambiental e imagen), asignado a cada uno un valor exponencialogeomtrico(cuyorequisitoesqueamayorconsecuenciadichovalorseamayor). Paraefectodeelaboracindelastablasdeconsecuenciasseestablecelossiguientescriterios:
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CRITERIOSDELASCONSECUENCIAS DEFINICIN LasconsecuenciasnoafectandeningunaformaalaOrganizacin.Las INSIGNIFICANTE perdidas o daos son despreciables; no producen lesiones a las personasosoloproducenlesioneslevessinincapacidad. Las consecuencias no afectan en forma significativa el MARGINAL funcionamiento de la Organizacin. Las perdidas o daos son pequeos;sepuedenproducirsololesioneslevesconincapacidad. Las consecuencias solo afectan parcialmente el funcionamiento de la Organizacin.Peronogenerapeligrosuestabilidad;prdidasodaos GRAVE moderados; produce o puede producir hasta 30 vctimas graves que requierenhospitalizacin;noproducemuertes. Las consecuencias afectan de manera total el funcionamiento de la Organizacin, en forma temporal, pero no de una manera CRITICA irrecuperable; perdidas y daos significativos; produce ms de 30 vctimasgravasohasta5muertes. Las consecuencias afectan totalmente a la Organizacin. Generando DESASTROSA daosirrecuperables,perosinhacerlodesaparecer;perdidasodaos considerables;puedeproducirentre6y10muertes. Las consecuencias afectan en forma total a la Organizacin y puede CATASTRFICA hacerla desaparecer; perdidas o daos de gran magnitud; puede producirsemsde10muertes. Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin CRITERIO

Para esta metodologa se establecen las siguientes tablas de consecuencias para cada uno de los factores de impacto: VICTIMASIMPACTOHUMANO
GRAVEDADDELASCONSECUENCIASVICTIMAS(ImpactoHumano) FRECUENCIA MARGINAL GRAVE CRITICA DESASTROSA DEFINICIN Lesioneslevesconincapacidad Hasta30vctimasgraves Msde30vctimasgraves,hasta5muertes Entre6y10muertes VALOR 1 2 5 10 20 50 INSIGNIFICANTE Sinlesionesolesioneslevessinincapacidad

CATASTRFICA Masde10muertes

Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin
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DAOAMBIENTALIMPACTOAMBIENTAL
GRAVEDADDELASCONSECUENCIASDAOAMBIENTAL(ImpactoAmbiental) FRECUENCIA MARGINAL GRAVE CRITICA DESASTROSA DEFINICIN Daoambientalleverecuperable Daoambientallevenorecuperable Daoambientalgraverecuperableaplazomedio Daoambientalgraverecuperableaplazolargo VALOR 1 2 5 10 20 50 INSIGNIFICANTE Noproducedaoambiental

CATASTRFICA Daoambientalgravenorecuperable

Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin OPERACINIMPACTOOPERACIONAL
GRAVEDADDELASCONSECUENCIASOPERACIN(ImpactoOperacional) FRECUENCIA MARGINAL GRAVE CRITICA DESASTROSA DEFINICIN Entredos(2)ycuatro(4)horas Entrecuatro(4)yocho(8)horas Entreocho(8)yveinticuatro(24)horas Entreveinticuatro(24)ycuarentayocho(48)horas VALOR 1 2 5 10 20 INSIGNIFICANTE Menosdedos(2)horas

CATASTRFICA Msdecuarentayocho(48)horas 50 Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin

PRDIDASECONMICASIMPACTOECONMICO
GRAVEDADDELASCONSECUENCIAS PRDIDASECONMICAS(Impacto Econmico) FRECUENCIA DEFINICIN VALOR INSIGNIFICANTE Menora1.000SMML 1 MARGINAL Entre1.000y10.000SMML 2 GRAVE CRITICA Entre10.000y100.000SMML Entre100.000y500.000SMML 5 10

DESASTROSA Entre500.000y1.000.000SMML 20 CATASTRFICA Msde1.000.000deSMML 50 SMML:SalariosMnimosLegales Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin
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DAOAMBIENTALIMPACTOAMBIENTAL
GRAVEDADDELASCONSECUENCIAS DAOALAIMAGEN(Impacto Institucional) FRECUENCIA DEFINICIN VALOR INSIGNIFICANTE Solodifusindentrodelainstalacin MARGINAL GRAVE CRITICA DESASTROSA Solodifusininternaenlaorganizacin Difusinexternaanivellocal Difusinexternaanivelregional Difusinexternaanivelnacional 1 2 5 10 20

CATASTRFICA Difusinexternaanivelinternacional 50 Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin

Eldesarrollodevaloracindelosescenariosseestableceenlasiguientetabla: Nota: en la tabla, el riesgo Marginal tiene el propsito de la intervencin sobre un riesgo no es eliminarlo sino llevarlo a un nivel considerado seguro, Zona Aceptable. Teniendo en cuenta que esta metodologa el lmite consideradocomoaceptablecorrespondeaunimpactodel3%,porlotanto,sielimpactodeunescenarioes 25%,entoncessuRiesgoMarginalesde22%. Nota:EllmiteaceptablesedefinesegnlascondicionesycaractersticasdelaOrganizacin.

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No. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 En VALORACININICIALDELOSESCENARIOS FRECUENCIA ESCENARIO Nivel Vr IncendiosForestales FenmenosdeRemocinenMasa MovimientosSsmicos Eventosatmosfricos(vendavales,granizadas, tormentaselctricas,etc.) Inundacionespordesbordamientodecuerposde agua(ros,quebradas,humedales,etc.). Avenidastorrenciales. Incendios(estructurales,elctricos,porlquidoso gasesinflamables,etc.) Perdidadecontencindematerialespeligrosos (derrames,fugas,etc.) Explosin(gases,polvos,fibras,etc.) Inundacinpordeficienciasdelainfraestructura hidrulica(redesdealcantarillado,acueducto,etc.) Fallasensistemasyequipos Comportamientosnoadaptativosportemor AccidentesdeVehculos AccidentesPersonales Revueltas/Asonadas AtentadosTerroristas Hurtos Otros CONSECUENCIAS Nivel Vr FACTORDEIMPACTO RIESGO RIESGO IMPACTO POSICIN CALIFICACINDE (Rx) (Ix) ESCENARIO ACEPTABILIDAD MARGINAL
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4. ValoresPosiblesdeRiesgoeImpacto. Unavezdefinidaslosparmetrosdereferencia,esestableceelclculodelosvaloresderiesgoeimpacto,para cada escenario segn su frecuencia y consecuencias relativas; asignando un valor de riesgo y ubicndolo dentro deuna matriz construida con lafrecuencia y consecuencias. Asimismo, a cada ubicacin se le asigna un valordeimpactosegnelporcentajedefinidoenlasiguientematriz: MatrizdeRiesgoeImpacto
FRECUENCIARELATIVA
CONSTANTE FRECUENTE MODERADO OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE 6 5 4 3 2 1

6 (2%) 5 (1.6%) 4 (1.3%) 3 (1%) 2 (0.6%) 1 (0.3%)


1 INSIGNIFICANTE

12 (4%) 10 (3.3%) 8 (2.6%) 6 (2%) 4 (1.3%) 2 (0.6%)


2 MARGINAL

30 (10%) 25 (8.3%) 20 (6.6%) 15 (5%) 10 (3.3%) 5 (1.6%)


5 GRAVE

60 (20%) 50 (16.5%) 40 (13.3%) 30 (10%) 20 (6.6%) 10 (3.3%)


10 CRITICA

120 (40%) 100 (33%) 80 (26%) 60 (20%) 40 (13%) 20 (6.6%)

300 (100%) 250 (83%) 20 (66%) 150 (50%) 100 (33%) 50 (16%)

20 50 DESASTROSA CATASTRFICA

CONSECUENCIARELATIVA

5. AceptabilidaddelosRiesgos. ConelfindecalificarlaGravedadRelativadeunriesgo,ydefinirporlotantolamayoromenornecesidadde intervenirlo, as como determinar la magnitud de los recursos para ello, se establece los Criterios de Aceptabilidad en funcin del impacto relativo. Para esta metodologa se define los siguientes criterios de aceptabilidad:
CRITERIO CRITERIOSDEACEPTABILIDAD DEFINICIN Significa que la relacin FrecuenciaConsecuencia; no implica unagravedadSignificativa,porloquenoameritalainversinde recursos y no requiere acciones para la gestin sobre el factor impacto considerado, diferentes a las ya aplicadas en el escenario.
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ACEPTABLE

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CRITERIOSDEACEPTABILIDAD DEFINICIN Significa que la relacin FrecuenciaConsecuencia; aunque deben desarrollarse actividades para la gestin sobre el riesgo, TOLERABLE tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Significa que la relacin FrecuenciaConsecuencia; se requiere siempre desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su INACEPTABLE gestin, debido al alto impacto que tendran sobre la Organizacin Significa que la relacin FrecuenciaConsecuencia; por bajo ningunacircunstanciasedebermantenerunescenarioconesa capacidadpotencialdeafectarlaestabilidaddelaOrganizacin, INADMISIBLE pues podra hacerla desaparecer. Por ello estos escenarios requieren una atencin de Alta Prioridad para disminuir a cortooinmediatoplazosuimpacto. Nota: Recuerde que estos criterios deben ser definidos segn las condiciones y caractersticasdelaOrganizacin CRITERIO

Dado lo anterior, se establece la construccin de la Matriz de Aceptabilidad de Riesgos; en ella se grafica los criterios sobre los niveles de riesgo que son aceptables o no para la Organizacin. La determinacin de estas zonasdeaceptabilidadsedefinesegnlamatrizdeFrecuenciaVsConsecuenciasylosvaloresdeaceptabilidad quesemuestranacontinuacin:
ZONA ACEPTABLE TOLERABLE INACEPTABLE INADMISIBLE VALORESDEACEPTABILIDAD CRITERIODEACEPTABILIDAD Hastael3.0%deImpacto Del3.1%hastael5.0%deImpacto Del5.1%hastael30.0%deImpacto Msdel30.0%deImpacto


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MATRIZPARAACEPTABILIDADDELOSRIESGOS
FRECUENCIARELATIVA
CONSTANTE FRECUENTE MODERADO OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE 6 5 4 3 2 1

Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable


1 INSIGNIFICANTE

Tolerable Tolerable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable


2 MARGINAL

Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable Tolerable Tolerable Aceptable


5 GRAVE

Inadmisible Inadmisible Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable

Inadmisible Inadmisible Inadmisible Inadmisible Inadmisible Inaceptable

Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable Tolerable


10 CRITICA

20 50 DESASTROSA CATASTRFICA

CONSECUENCIARELATIVA Nota:Recuerdequeestamatrizsedebendefinirparacadafactordeimpacto.

6. PerfildelosRiesgos. Sobre la matriz de aceptabilidad de riesgo mencionada anteriormente, se ubican cada uno de los escenarios evaluados para cada uno de los factores de impacto seleccionados. Para cada uno de estos perfiles se denominaransegnelfactor:PerfildeRiesgohumano,PerfildeOperacional,PerfildeRiesgoAmbiental, Perfil de Riesgo Econmico y Perfil de Riesgo Institucional o de Imagen, segn sea el caso. De manera de ejemplo,semuestraelsiguienteperfilderiesgo: PERFILDERIESGOHUMANO

FRECUENCIARELATIVA
CONSTANTE FRECUENTE MODERADO OCASIONAL REMOTO IMPROBABLE 6 5 4 3 2 1
E17 E10 E3E5 E9 E6 E7 E13E1 E12

1 INSIGNIFICANTE

2 MARGINAL

5 GRAVE

10 CRITICA

20 50 DESASTROSA CATASTRFICA

CONSECUENCIARELATIVA Nota:Recuerdequeestamatrizsedebendefinirparacadafactordeimpacto.
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7. PatronesNormalesdeDistribucin. 7.1. PatrndeDistribucindeEscenarios Esteindicadorrepresentaladistribucindelosescenariosencadaunadelaszonasdeaceptabilidadparacada uno de los factores de impacto. Este ndice se calcula dividiendo el nmero de escenarios en una zona por el total de escenarios seleccionados; luego se multiplica por 100 para dejar el resultado en trminos de porcentaje.Acontinuacinsepresentaladistribucinnormaldelosescenarios:
DISTRIBUCINNORMALDEESCENARIOS FACTORDEIMPACTO NIVELDE DISTRIBUCINDE ESCENARIOS DISTRIBUCINREAL ACEPTABILIDAD ESCENARIOS Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible TOTAL Mnimoel65% Mximoel25% Mximoel10% Soloel0% 100% VARIACIN

Porejemplo,uneventoanalizadopresentauntotalde35escenariosanalizados,conladistribucinde21enla zonaaceptable,8enlazonatolerable,5enlazonainaceptabley1enlazonainadmisible,setiene:
DISTRIBUCINNORMALDEESCENARIOS FACTORDEIMPACTO NIVELDE DISTRIBUCINDE ESCENARIOS DISTRIBUCINREAL ACEPTABILIDAD ESCENARIOS Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible TOTAL 21 8 5 1 35 60.0% 22.8% 14.4% 2.8% 100% Mnimoel65% Mximoel25% Mximoel10% Soloel0% 100% VARIACIN

Nota:Recuerdequeestamatrizsedebendefinirparacadafactordeimpacto.

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Una vez definido el patrn de distribucin normal de escenarios, para cada uno de los factores de impacto (ndice parcial de distribucin de escenarios), se determina el ndice total de distribucin de escenarios con la consolidacinderesultadosparatodoslosfactoresenlasiguientetabla:
HUMANO AMBIENTAL OPERACIN ECONMICO IMAGEN TOTALES DISTRIBUCIN PATRN VARIACIN NDICETOTALDEDISTRIBUCINDEESCENARIOS ACEPTABLE TOLERABLE INACEPTABLE INADMISIBLE Mnimo65% Mximo25% Mximo10% 0% 100% TOTAL

7.2. PatrndeDistribucindeRiesgos Esteindicadorrepresentaladistribucindelosescenariosencadaunadelaszonasdeaceptabilidadparacada uno de los factores de impacto. Este ndice se calcula dividiendo el valor del impacto en una zona por el impacto total de todos los escenarios seleccionados; luego se multiplica por 100 para dejar el resultado en trminosdeporcentaje.Acontinuacinsepresentaladistribucinnormaldelosriesgos:
DISTRIBUCINNORMALDERIESGOS FACTORDEIMPACTO NIVELDE DISTRIBUCINDE RIESGONETO DISTRIBUCINREAL ACEPTABILIDAD ESCENARIOS Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible TOTAL Mnimoel50% Mximoel15% Mximoel35% NingnRiesgo 100% VARIACIN

Tomandoelejemplo, anterior, en sus35 escenarios evaluados el Riesgo Neto (sumatoriadel impacto en cada zona),conladistribucinde78enlazonaaceptable,24enlazonatolerable,95enlazonainaceptabley10en lazonainadmisible,ladistribucinnormalseraelporcentajequede207representacadanivel:
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DISTRIBUCINNORMALDEESCENARIOS FACTORDEIMPACTO NIVELDE DISTRIBUCINDE RIESGONETO DISTRIBUCINREAL ACEPTABILIDAD ESCENARIOS Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible TOTAL 78 24 95 10 207 37.7% 11.6% 45.9% 4.8% 100% Mnimoel50% Mximoel15% Mximoel35% NingnRiesgo 100% VARIACIN

Una vez definido el patrn de distribucin normal de escenarios, para cada uno de los factores de impacto (ndice parcial de distribucin de escenarios), se determina el ndice total de distribucin de escenarios con la consolidacinderesultadosparatodoslosfactoresenlasiguientetabla:
ACEPTABLE HUMANO AMBIENTAL OPERACIN ECONMICO IMAGEN TOTALES DISTRIBUCIN PATRN VARIACIN Mnimo65% NDICETOTALDEDISTRIBUCINDERIESGOS TOLERABLE INACEPTABLE INADMISIBLE Mximo 25% Mximo10% 0% 100% TOTAL

8. DistribucindelaCriticidaddelosEscenarios El Indicador de Criticidad de un escenario, muestra la capacidad potencial de afectar la Organizacin que tienecadaescenario;deacuerdoconeltotaldelriesgosmarginal entodoslosfactoresdeimpactoevaluados. Esteindicadorresultadecompararlasumatoriadelosriesgosmarginalesdelescenario(entodoslosfactores) deimpactodefinidosconelriesgomarginalmximoacumuladodelsistema. Por ej., si el Nivel Aceptable es el 3% de impacto, entonces el Riesgo Marginal Mximo de la organizacin ser de 97 (1003). S durante el desarrollo de la metodologa se defini la evaluacin de los 5 factores de impacto,entonceselRiesgoMximoAcumuladoserde495(97x5).
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Si los riesgos marginales del escenario en los factores de impacto evaluados fueran los siguientes: 5 en el primer factor, 17 en el segundo factor, 0 en el tercer factor, 2 en el cuarto factor y 25 en el quinto factor, entoncessuRiesgoMarginalTotalser49(5+17+0+2+25).Estevalorrepresentael10.1%de495,porloque sundicedeCriticidadesde10.1. Latotalidaddelosescenariosevaluadossedebenclasificarenlossiguientesrangosdecriticidad:
RANGO 0 1 2 3a4 5a8 9a14 15a18 Msde18 TOTAL RANGOSDECRITICIDAD NUMERODE DISTRIBUCINENEL ESCENARIOS RANGO Mnimo63% Mximo18% Mximo9% Mximo4% Mximo3% Mximo2% Mximo1% 0% 100%

9. AdministracindeRiesgos ApartirdelaevaluacinyanlisisdelosriesgosdelosdiferentesescenariosdelaOrganizacin,sepriorizanen un orden descendente, con el escenario de mayor al de menor Criticidad; para las intervenciones se deben tomardecisionessobrecmoactuarsobrelosmismos.Estametodologapretendeactuarsobrelosriesgosque estnporfueradelrangodeaceptabilidad,esdecir,intervenirsobrelosRiesgosMarginales. En la intervencin de los riesgos se utiliza distintas medidas que disminuyan la Frecuencia (Medidas de Prevencin) o que disminuyan las consecuencias (Medidas de Proteccin o Mitigacin), o una combinacin de ambas. La metodologa permite administrar el riesgo a partir de la identificacin de las estrategias, medidas de intervencin, anlisis de CostoBeneficio, ndice de impacto, reduccin, eficiencia eficacia rentabilidad. Para ampliar informacin sobre el desarrollo de esta metodologa puede consultar el documento: Direccin de Prevencin y Atencin de Emergencias DPAE (Hoy FOPAE) y Cesar Duque & Asociados; Sistema para Evaluacin de Riesgos en Eventos Masivos SEREM; 1999. Este documento lo puede consultar en el Centro de Documentacin e Informacin del FOPAE (Diagonal 47 No. 77B09 Int. 11. Bogot, Colombia) o en la pgina web:<http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/componentes/bodega>
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BIBLIOGRAFA

Decreto332del11deoctubrede2004,PorelcualseorganizaelRgimenyelSistemaparalaPrevenciny AtencindeEmergenciasenBogotD.C.ysedictanotrasdisposiciones. Decreto423del11deoctubrede2006,PorelcualseadoptaelPlanDistritalparalaPrevencinyAtencinde EmergenciasparaBogotD.C. Resolucin137de2007;ContenidodePlandeEmergenciasdeBogot PEB,DPAE DireccindePrevenciny AtencindeEmergencias,septiembre2007. DireccindePrevencinyAtencindeEmergencias DPAE&ConsejoColombianodeSeguridadCCS.Guapara elDiseoeImplementacindelPlandeEmergenciasEmpresariales.Agosto.2007. DireccindePrevencinyAtencindeEmergencias DPAE&ConsejoColombianodeSeguridadCCS.,Guapara laElaboracindePlanesInstitucionalesdeRespuestaaEmergenciasporEventosdeGranMagnitud.Mayo.2007 DireccindePrevencinyAtencindeEmergencias DPAE&ConsultoresGS1Colombia.DocumentoGuapara elManejoLogsticodeEmergencias.Agosto.2006. DireccindePrevencinyAtencindeEmergencias DPAE.GuaparaelDesarrollodeSimulacros.Abril.2008. DireccindePrevencinyAtencindeEmergencias DPAE.GuaparaelDesarrollodeSimulaciones.Abril. 2008. DireccindePrevencinyAtencindeEmergenciasDPAE(HoyFOPAE) yCesarDuque&Asociados;Sistemapara EvaluacindeRiesgosenEventosMasivosSEREM;1999 DireccinNacionalparalaPrevencinyAtencindeDesastres(DNPAD).PlanLocaldeEmergenciasy Contingencias.MinisteriodelInterior.1998. DuqueA.CsarA.;GestinIntegraldeRiesgosenlasOrganizaciones,SistemaGIRO;CsarDuque&Asociados ConsultoresdeRiesgosLtda.;2000. MinisteriodelaProteccinSocial.ManualdePlaneamientoHospitalarioparaEmergencias.BogotD.C.,2007. OFICINADEASISTENCIAPARADESASTRES.SistemaComandodeIncidentes SCI:AgenciaparaelDesarrollo InternacionaldelosEstadosUnidosdeAmricaUSAID/OFDA.2003. OFICINADEASISTENCIAPARADESASTRES.GuaparaElaborarelManualdeProtocolosyProcedimientos.USAID OFDA/LAC.2004. OMS/OPS,LogsticayGestindeSuministrosHumanitariosenelSectorSalud.OPS.2001. ICONTEC,NormaTcnicaColombianaNTC5254.GestindelRiesgo.Agosto2006. ICONTEC,GuaTcnicaColombianaGTC45.GuaparaelDiagnsticodeCondicionesdeTrabajooPanoramade FactoresdeGestindelRiesgo.Agosto2006.

LISTADODEMETODOLOGASPARAELANLISISDERIESGOS.
BRAINSTORMING
www.brainstorming.co.uk www.tormentadeideas.com.ar

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ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS O SEMI ESTRUCTURADAS


http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2932218 http://earticles.info/t/i/297/l/es/

TCNICA DELPHI
http://www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm http://www.ucm.es/info/Psyap/taller/didina2/

LISTA DE CHEQUEO
http://www.incendiosyseguridad.com/seccion2.0.0/AR2.2.5.3.html

ANLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS PHA http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/4187 HAZOP ANLISIS FUNCIONAL DE OPERABILIDAD


http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lpro/montoya_m_j/

ANLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRTICOS DE CONTROL HACCP http://www.ocetif.org/haccp.html EVALUACIN DE RIESGOS AMBIENTALES
http://coepa.net/guias/identificacionyevaluacionderiesgosambientales/ http://ingenierosdeminas.org/docu/documentos/evaluacion_riesgos_ambientales.pdf

ANLISIS DE ESCENARIOS
http://www.mailxmail.com/curso-ingenieria-costos-riesgos/riesgos-analisis-escenarios

ANLISIS DE CAUSA RAZ


http://widman.biz/boletines_informativos/16.pdf

ANLISIS DE MODO Y EFECTO DE LOS FALLOS FMEA Y FMECA


http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/amfe.pdf http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Gestion%20de%20la%20calidad/AMFE_Analisis%20modal%20de%20fallos%20y %20efectos.pdf

ANLISIS DE RBOL DE FALLOS FTA


http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_333.pdf

ANLISIS DE RBOL DE SUCESOS ETA


http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_328.pdf

ANLISIS DE CAUSA Y EFECTO


http://www.uniautonoma.edu.co/docentes/DidierCordoba/DIAGRAMA%20CAUSA%20EFECTO/Diagrama%20de%20 Causa%20Efecto-Ishikawa.doc http://www.12manage.com/methods_ishikawa_cause_effect_diagram_es.html

ANLISIS DE RBOL DE DECISIONES


http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/apr/decision.pdf http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/toma-de-decisiones-tecnica-del-arbol.htm

EVALUACIN DE LA FIABILIDAD HUMANA


http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_619.pdf http://www.jmcprl.net/NTPs/@Datos/ntp_377.htm

ANLISIS MARKOV http://www.healthvalue.org/pdfs/Nuevo%205.pdf SIMULACIN MONTE CARLO


http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/inv_op/apuntes/Apunte_Teorico_MC_2005.pdf http://www.unavarra.es/estadistica/LADE/Inv.Operativa/Apuntes%20IO/Temas%20InvOperativaemath/Simulacion_MC.pdf

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