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CONTENIDO DEL PERFIL

CARTULA CONTENIDO DEL PERFIL PRESENTACIN ANTECEDENTES RESUMEN EJECUTIVO MODULO I. ASPECTOS GENERALES 1.1.- Nombre del Proyecto. 1.2.- Localizacin. 1.2.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto 1.3.- Matriz de Involucrados. 1.4.- Marco de referencia MODULO II.- IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1.- Diagnostico de la Situacin Actual.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. Diagnostico del rea de Influencia y rea de estudio. Diagnostico del Servicio de Agua para Riego y la Situacin de la Actividad Agrcola Diagnostico de los involucrados en el PIP. Intentos anteriores de solucin.

2.2.- Definicin del problema, sus Causas y efectos 2.3.- Objetivos del Proyecto 2.4.- Anlisis de Medios y Fines 2.5.- Alternativas de Solucin MODULO III.- FORMULACIN DEL PROYECTO 3.1.- Anlisis De La Demanda 3.2.- Anlisis De La Oferta 3.2.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego. 3.2.2. Optimizacin de la Oferta existente. 3.4.- Balance Oferta Demanda- Balance Hdrico 3.5.- Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin 3.5.1. Costos en la Situacin SIN Proyecto a precios privados o de mercado. 3.5.2. Costos en la Situacin CON Proyecto a precios privados o de mercado. 3.6.- Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado MODULO IV.- EVALUACIN 4.1.- Evaluacin Social 4.1.1. Estimacin de Beneficios. 4.1.2. Costos Sociales. 4.1.3. Indicadores de Rentabilidad. 4.2.- Anlisis de Sensibilidad 4.3.- Sostenibilidad
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. Arreglos Institucionales para las fases de pre-operacin y operacin. Capacidad de Gestin de la Organizacin en las Etapas de Inversin y operacin. Esquema de Tratamiento de la Inversin . Determinacin de la Tarifa de Pago de los Usuarios. Participacin de los Beneficiarios. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento. Los Riesgos de Desastre.

4.4.4.5.4.6.4.7.-

Impacto Ambiental Seleccin de Alternativas. Organizacin y gestin Cronograma de ejecucin del Proyecto.

4.8.- Matriz de marco lgico MODULO V.- CONCLUSIONES MODULO VI.- ANEXOS Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 11: 12: 13: 14: Planos del proyecto- Alternativa Seleccionada Plano Clave Croquis del Sistema de Riego por Aspersin- Disposicin de Reservorios Estudio de Suelos- Reservorios Registro Fotogrfico Calculo de caudal Calculo de Costo de Siembras y Mantenimiento de Cultivos de Pastos Presupuesto Alternativa Seleccionada Desagregados de Gastos Generales de la Alternativa Seleccionada Disgregado de Costos de Supervisin de alternativa Seleccionada Compendio Estadstico Anual de Yanahuanca Resolucin Administrativa- ALA Estudio Hidrolgico Acta Varias

I. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL CARRION- PASCO

B. Objetivo del proyecto

2.3.1.- Definicin del Objetivo Central

El objetivo Central o Propsito del Proyecto es: GRAFICO N 11: ANALISIS DE MEDIOS PROBLEMA CENTRAL BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE POMAYAROS OBJETIVO CENTRAL MEJORA DE RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

3.3.-BALANCE DE OFERTA- DEMANDA. BALANCE HIDRICO

Es la diferencia entre la cantidad de agua demandada en la situacin con proyecto y la cantidad de agua optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto, con la finalidad de determinar el agua para riego.

CUADRO N 67: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

DEMANDAMES Lit./seg 39.37 40.52 26.87 33.80 59.85 46.29 50.55 66.63 52.29 27.97 36.65 13.02 493.81

DEMANDA M3/HA 52,725.81 49,014.20 35,988.24 43,798.98 80,155.97 59,996.04 67,694.59 89,230.47 67,768.97 37,455.14 47,502.33 17,431.54 648,762.30

OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA INSATISFECHA M3/HA M3/HA 0.00 52,725.81 0.00 49,014.20 0.00 35,988.24 0.00 43,798.98 0.00 80,155.97 0.00 59,996.04 0.00 67,694.59 0.00 89,230.47 0.00 67,768.97 0.00 37,455.14 0.00 47,502.33 0.00 17,431.54 0.00 648,762.30

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 68: DEMANDA DE AGUA INSATISFECHA M3/AO MES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 N HAs 81.00 81.00 DEMANDA M3/HA 1,136,687.79 1,136,687.79 OFERTA OPTIMIZADA M3/HA 0.00 0.00 DEMANDA INSATISFECHA M3/HA 1,136,687.79 1,136,687.79

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

En el cuadro que antecede, se muestra que existe un dficit de 1136687.79 m3 de agua por ao en la Alternativa 01 y Alternativa 02.

3.3.1. Balance Hdrico:

Para el Balance Hdrico del proyecto se ha tomado en cuenta las 81.00 hectreas que sern regadas con el caudal del rio Pomayaros de un aforo de 163.51 lit/seg. (Para fines de clculo se considera el caudal menor del rio), y con la finalidad de utilizar el menor caudal necesario para el rio de las 81.00 hectreas se ha calculado el uso de un caudal de 48 lit/seg., que es el 29.35% del caudal ofertado, debido a que el Recurso hdrico no es de uso exclusivo para riego, como se ha indicado en el capitulo anterior, cuadro N 38, la fuente hdrica tambin abastece de agua potable rio abajo a la Poblacin de San Antonio de Pomayaros adems de otros usos que se pueden dar en otras reas, por lo cual se plantea la construccin de 5 reservorios por estar el proyecto dividido en 5 reas independientes de riego, por ser la naturaleza del proyecto la siembra de pastizales para una ganadera de pastoreo rotativo, estos reservorios abastecern la demanda total de 66.630 lit/seg. Del total de las reas de riego. El clculo presentado es de un reservorio nocturno general para las reas total de riego en un tiempo de llenado de 12 horas, pero este se divide en 5 reservorio que se ubican en cada rea de riego propuesta (ver plano), ya que estas reas son independientes para una siembra rotativa. CUADRO N 69: PROYECCION DE RESERVORIO
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO
Q disponible T almacen. Vol de Almac (m3/seg.) (hr) .( m3) 0.0480 12.00 2073.60 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv 81.00 89230.47 2974.35 48.00 2073.60 900.75 m3 m3 Agosto

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

D. Descripcin tcnica del PIP


3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.4.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO 3.4.1.1. Planteamiento Hidrulico del Proyecto A. Alternativa 01
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS

Componentes:
1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES

01 Captacin 01 Decantador 05 Reservorios revestidos con Geomembrana 3.97 Km de Lnea de Conduccin 4.45 km de Lnea de Distribucin 6.64 km de Laterales de riego 53 Vlvulas de Control 62 vlvulas de Purga 22 Vlvulas de Aire 101 Hidrantes 02 Equipos de riego Mvil con Can Mvil para Parcela Demostrativa Las ubicaciones de las obras de arte, longitudes de las Lneas y las reas de riego se detallan en los planos de cada alternativa.

2. CAPACITACION: TALLER DE CAPACITACION EN CONSTITUCION, ORGANIZACION DE COMITES DE RIEGO TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DEL AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO, DISTRIBUCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y CONSERVACION DEL SUELO 3. MITIGACION AMBIENTAL

3.4.3. DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS A. ALTERNATIVA 01. a) Captacin Es una estructura de concreto armado Fc= 175 kg/cm2, y consistente en un barraje o azud tipo fijo de un ancho promedio de 2.50m, con unas aletas o muros de encauzamiento y

proteccin de 1.00 m de altura y 0.20 m de espesor, con una longitud total promedio de 4.00 ml, contara con una caja de control donde se ubicaran las vlvulas de control de las tuberas de derivacin hacia el decantador, al inicio de las tuberas se ubicaran rejillas metlica a fin de evitar el ingreso de basuras o piedras. b) Decantador Es una estructura de concreto armado Fc= 175 kg/cm2, generalmente de forma rectangular con un desnivel en el fondo de piso que sirve para reducir el paso de partculas de arrastre as como tambin el contenido de partculas de limpia para evacuar los sedimentos, arena y grava que se acumula, sus dimensiones sern de 4.00 ml de largo por 1.70 de ancho y 2.00 ml de alto, adems cuenta con una rejilla metlica al ingreso de las tuberas de derivacin a fin de controlar el ingreso de basura, plsticos u otros. En este elemento se ubican una vlvula de control de la lnea de Conduccin as como elementos de purga y limpieza del decantador. c) Reservorio Revestido con Geomembrana Son reservorios de acumulacin de agua que viene de la Lnea de Conduccin, su capacidad ser de acuerdo al requerimiento de cada rea de riego y ser de una ubicacin estratgica, su funcin principal es el de mantener presin constante hacia la red de distribucin y laterales de riego, de tal forma que los hidrantes tengan la presin adecuada para que los aspersores tengan una velocidad en el giro para el riego, adems de que puedan irrigar el radio mximo de reas de cultivo, su construccin ser revestido con Geomembrana de 0.75mm. de espesor, en una base de arcilla compactada. d) Lnea de Conduccin Es la Lnea de tuberas comprendido entre la Captacin, hasta los Reservorios, cuya funcin principal es abastecer a los reservorios de agua, la Lnea de Conduccin ser con Tubera PVC UF de 250mm. O 8 de C 7.5.

e) Lnea de Distribucin Es la Lnea de tuberas de Distribucin de Cada rea de Riego comprendido entre los reservorios hacia los laterales de riego, cuya funcin principal es la conduccin del agua hacia los laterales de riego, ser con Tubera PVC UF de 90mm. O 3 de C 7.5. f) Laterales de Riego Son las lneas o ramales de la Lnea de distribucin, estn ubicadas en las reas de riego distribuidas por tuberas PVC UF C-7.5 de seccin variables entre 90mm o 3, 75 mm o 2 , 63 mm o 2y 1 1/2", es decir en forma telescpica a fin de mantener una presin constante en cada hidrante ubicado a lo largo de estos laterales de riego. Estas estn distanciada cada 100ml entre cada lateral de riego. g) Vlvulas de Control Son cajas de vlvula de Control de Red las estructuras donde se conectarn las vlvulas para el control de las redes. Sus dimensiones sern de 0.80 m de largo por 0.50 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. h) Vlvulas de Purga Son cajas de vlvula de Purga de Red las estructuras donde se conectarn las vlvulas para el Purga de las redes, se instalaran a las tuberas en las partes finales y donde requiera para cumplir con la funcin de purgar las tuberas. Las dimensiones de las cajas de Purgas sern de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. i) Vlvulas de Aire Son cajas de vlvula de Aire las estructuras donde se conectarn las vlvulas de Aire de las redes, se instalaran a las tuberas para evitar que se genere bolsas de aire en el sistema sin prdida de agua, el cual tiene la finalidad de evacuar o ingresar aire

automticamente en los tramos de tuberas

de acuerdo a la

programacin de apertura de los hidrantes y siguiendo un Padrn de aperturas de hidrantes en horas de riego, se recomienda seguir el planteamiento de la programacin para el adecuado funcionamiento de las vlvulas de alivio. Las dimensiones de las cajas sern de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. j) Hidrantes Son puntos de toma de agua en la cual se conectara la vlvula de acople rpido de 1 de las mangueras laterales que alimentara al aspersor mvil, estos accesorios irn alojados en una caja de concreto de dimensiones de 0.40 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16, estas estn distanciadas cada 100ml entre cada hidrante de cada lateral de riego. k) Equipo de Riego Mvil Se plantea la Instalacin de 02 equipos Mviles de riego de Can Mvil para un cuarto (1/4) de hectrea de Parcela Demostrativa, estos se acoplaran a los hidrantes estos equipos estn compuestos por: mangueras de polietileno de 32 mm, aspersores de Mini Can IBIS de 1, cuadripode de soporte para los aspersores, codos HPDE, Tee de derivacin y llaves bayonetas. Estas ltimas, llamadas tambin vlvulas macho, que estn conectadas a las vlvulas de acople rpido (hidrante), que tienen por funcin extraer el caudal (m3/s) de mandado por los aspersores.

E. Costos del PIP


3.5.2. Costos en la Situacin con Proyecto Son aquellos costos que demandaran la Inversin requerida para la ejecucin del proyecto: este costo ser dispuesto por la unidad ejecutora para la realizacin de la obra.

Los costos en la situacin con proyecto se han estimado para las dos alternativas planteadas a precios privados y a precios sociales haciendo uso de los factores de correccin. Los precios considerados para elaborar el presupuesto son de la ciudad de Cerro de Pasco, dichos costos se muestran a continuacin de manera detallada. CUADRO N 84: INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 INVERSION ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION INVERSION CON PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES 1.00 MOVILES 1.01 CAPTACION 1.02 DECANTADOR 1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) 1.06 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) 1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) 1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) 1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 1.10 HIDRANTES (101 UND) 1.11 EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) 2.00 CAPACITACION 3.00 MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDAD (8% C.D.) IGV 18% GASTOS DE SUPERVISION (8% C.D.) LIQUIDACION (1% C.D.) SUB TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

PRECIOS PRIVADOS COSTO S/. PARCIAL S/. 38,454.18 943,044.88 12,172.03 11,172.86 92,590.47 406,853.20 157,508.32 167,309.08 46,417.70 23,430.69 11,122.03 13,395.30 1,073.20 14,577.96 3,731.56 96,135.44 76,908.35 204,191.68 76,908.35 9,613.54 1,463,565.95

F. Beneficios del PIP


Para los clculos de los beneficios netos en las condiciones con proyecto se obtuvo de la diferencia del valor bruto de la produccin y los costos totales de produccin. Se detalla en el cuadro resumen.

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CUADRO N 118: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO VBP INCREMENTAL VCP INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS) * VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION

AO 0 0.00 0.00 0.00

AO 1 252474.96 171909.45 80565.51

AO 2 312196.38 41541.08 270655.29

AO 3 371917.80 41541.08 330376.71

AO 4 312196.38 41541.08 270655.29

AO 5 312196.38 171909.45 140286.92

AO 6 312196.38 41541.08 270655.29

AO 7 312196.38 41541.08 270655.29

AO 8 312196.38 41541.08 270655.29

AO 9 312196.38 171909.45 140286.92

AO 10 312196.38 41541.08 270655.29

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 119: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO VBP INCREMENTAL VCP INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS) * VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION

AO 0 0.00 0.00 0.00

AO 1 252474.96 112879.56 139595.39

AO 2 312196.38 11781.58 300414.80

AO 3 371917.80 11781.58 360136.22

AO 4 371917.80 11781.58 360136.22

AO 5 371917.80 112879.56 259038.23

AO 6 371917.80 11781.58 360136.22

AO 7 371917.80 11781.58 360136.22

AO 8 371917.80 11781.58 360136.22

AO 9 371917.80 112879.56 259038.23

AO 10 371917.80 11781.58 360136.22

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

G. Resultados de la evaluacin social

G.1. Metodologa Costo- Beneficio

Debido a que los beneficios del

presente proyecto son cuantificables

monetariamente, se ha decidido efectuar la evaluacin del proyecto utilizando la metodologa de Costos- Beneficio, para cuyo efecto se han utilizado los beneficios directos que la ejecucin del proyecto va a generar, el mismo que est referido a las mejoras en los rendimientos de los cultivos y la incorporacin de las tierras agrcolas al riego. Con la finalidad de poder seleccionar la mejor alternativa y emitir juicio sobre la conveniencia de su ejecucin, se han obtenido el valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), utilizando el 10% como Tasa Social de Descuento. De acuerdo a la evaluacin econmica realizada y teniendo en cuenta los resultados del anlisis de sensibilidad se concluye que la ALTERNATIVA 01, es la mejor alternativa establecida, para el proyecto, siendo como la solucin al problema del recurso hdrico en el sector agrcola de la zona afectada, obtenindose de la Evaluacin Econmica los siguientes resultados:

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DESCRIPCION VAN PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01 TIR 7.40% 13.87% -166186.71 205818.60

Es decir un VANS positivo y un TIRS mayor que la Tasa Social de Descuento, por lo que se considera la mejor alternativa seleccionada para su ejecucin, en tal sentido se manifiesta que en la elaboracin del Expediente Tcnico se deber realizar mayores anlisis a nivel constructivo, asimismo en los clculos de sensibilidad la alternativa 1 demuestra altos soportes de sensibilidad.

H. Sostenibilidad del PIP


Realizar un anlisis de sostenibilidad es para conocer la oportunidad de asegurar que los objetivos del proyecto podrn ser alcanzados y mantener un nivela aceptable de flujo de beneficios a travs de su vida econmica y por lo tanto se debe de identificar los compromisos institucionales. 4.3.1. Arreglos Institucionales Previstos en la Fases de Pre- Operacin y Operacin: Se entiende como posibilidades que el proyecto genero los beneficios durante su vida til. El Gobierno Regional de Pasco asume su compromiso con el desarrollo del Departamento de Pasco. Cuenta con la capacidad tcnica, logstica y administrativa para la ejecucin de este tipo de proyecto, ya que ha ejecutado proyectos similares. En Consecuencia en el proceso de ejecucin de la obra, ser la encargada de garantizar la calidad de la obra, cumpliendo adecuadamente las especificaciones tcnicas que se seales en el Expediente Tcnico. La Fase Operacin del proyecto, ser de responsabilidad de los propios beneficiarios quienes estn organizados en una Junta de Regantes. Por lo tanto asumirn tambin la responsabilidad del mantenimiento y conservacin de la obra as como de su buena administracin y utilizacin. Los documentos de compromiso se adjuntan en los anexos. Las actividades que se ejecuten de manera complementaria a las obras, sern coordinadas con los beneficiarios y la municipalidad.

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4.3.2. Capacidad de Gestin de la Organizacin en las Etapas de Inversin y Operacin: La poblacin beneficiaria, a consecuencia del Proyecto han constituido un Comit de Regantes, el mismo que ser consolidado con la implementacin del presente proyecto. Este Comit ser el encargado de supervisar el uso y los turnos establecidos para los riegos. Desde el punto de vista de la participacin de la poblacin, debemos sealar que esta, ha mostrado una total predisposicin para apoyar en la ejecucin del proyecto, habiendo incluso comprometido su aporte con mano de obra no calificada mediante faenas comunales. 4.3.3. Esquema de Financiamiento de la Inversin: El financiamiento del proyecto ser asumido por el Gobierno Regional de Pasco, siendo tambin ejecutado por esta Entidad. 4.3.4. Determinacin de la Tarifa de Pago de los Usuarios: La principal fuente de ingresos del proyecto, est establecida por el pago de una tarifa simblica de agua utilizada para riego, el pago por el uso de agua se har en efectivo ante la junta de Usuarios quienes administraran para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura durante su vida til. Para garantizar la Operacin y Mantenimiento del proyecto se ha estimado una tarifa de agua en funcin a los costos de Operacin y Mantenimiento el cual se ha estimado en S/. 0.0075 Nuevos Soles o S/. 173.93 Nuevos Soles por hectrea de riego al ao, lo cual haciende a S/. 16871.17 Nuevos soles durante el ao. De acuerdo al siguiente cuadro: CUADRO N 140:

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.0075 VALOR DE AGUA POR HA 173.93 INGRESO POR CONSUMO DE AGUA COSTO DE OPER. Y MANT. METROS CUBICOS USADOS /AO 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 COSTO POR M3 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS COSTO DE OPER. Y MANT. 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 FLUJO NETO -

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I.

Impacto ambiental
El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos que se originaran por las actividades de la construccin, a fin de implementar las medidas de mitigacin que eviten, reduzcan o controlen los impactos ambientales negativos y en el caso de los impactos positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios generados por la ejecucin de este proyecto. De la Evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto podemos resumir aplicando la siguiente Matriz del cual se interpretan los siguientes valores. CUADRO N 141: FACTOR AMBIENTAL
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA FAUNA ACUATICA ESTETICO ES. HUMANO SOCIO ECONOMICO

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


OPERACIN DE CANAL ASISTENCIA TECNICA PRODUCCION AGRICOLA

CONSTRUCCION DE CANAL (OBRAS CIVILES)

1 * 2 1 * * 3 5

4 1 4 4 * * 4 5

* * 4 4 * * 5 5

1 1 1 4 * * 5 5

1.- Efecto negativo poco significativo 2.- Efecto negativo significativo 3.- Efecto Desconocido 4.- Efecto benfico no significativo 5.- Efecto benfico significativo 6.- No existe efecto La matriz de impactos nos muestra que la ejecucin de las obras y la puesta en operacin del sistema de riego no generar impactos negativos significativos. Sin embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo, aunque se considere poco significativo, se prev realizar actividades que mitiguen totalmente estos efectos para cuyo efecto se ha estimado un presupuesto bsico necesario para una adecuada recuperacin de la vegetacin en las reas deterioradas; para lograr la eliminacin del material excedente y trabajos de mitigacin de los posibles daos a la propiedad.

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CUADRO N 142 PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL

DESCRIPCION Limpieza y recuperacin de reas deterioradas Eliminacin de Material Excedente en los botaderos Revegetacin de reas deterioradas Recuperacin de propiedades por daos Limpieza General Riego sobre superficies SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND M2 M3 M2 M2 M2 M3

CANT. 1500.00 500.00 800.00 600.00 1500.00 20.00

COSTO UNIT. 0.60 0.70 1.50 0.80 0.80 1.20

PARCIAL 900.00 350.00 1200.00 480.00 1200.00 24.00

COSTOS P. PRIVADOS 900.00 350.00 1200.00 480.00 1200.00 24.00 4154.00 249.24 4403.24

J. Organizacin y Gestin
Gobierno Regional de Pasco: El gobierno Regional ser el responsable de la Ejecucin del Proyecto financindolo y asumiendo la direccin tcnica en cada etapa de la ejecucin por tener la Capacidad Tecnica, financiera adems de la Experiencia en la ejecucin de Proyecto similares. Junta de Regantes de San Antonio de Pomayaros: Se requiere de una organizacin consolidada del comit de riego, para efectos de buen mantenimiento y la operacin del sistema, que integra a todos los usuarios y encabezado por una directiva elegida democrticamente entre ellos. Este comit debe tener un reglamento donde detallan las funciones de cada uno de los integrantes de la directiva y de los usuarios, sus obligaciones y derechos. Adems el comit tiene que estar legalmente reconocido por la autoridad de aguas. Las funciones principales del comit son la operacin del sistema de riego, su vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, reparaciones y mejoramientos. Adems tiene que velar por el buen uso del agua, por la proteccin de la fuente hdrica, intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre usuarios del sistema y representar a los regantes ante terceros, entre otras tareas que contempla su reglamento.

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K. Plan de Implementacin
A. Planificacin. Una vez viabilizado el perfil, el siguiente paso es la elaboracin del Expediente Tcnico para el cual se realizara el Proceso de Adjudicacin para la Contratacin del Consultor y el desarrollo de Estudio en un periodo no mayor en dos meses el mismo que estar financiado por el Gobierno Regional de Pasco y ser responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico. Es importante la organizacin tcnica y disponibilidad presupuestal para la ejecucin del proyecto. El estudio definitivo o Expediente Tcnico ser formulado con la participacin de los beneficiarios. B. Construccin. Con la Formulacin y Aprobacin del Expediente Tcnico se realizara la Ejecucin de la Obra fsica con el Proceso de Adjudicacin para la Contratacin del Empresa Constructora, as tambin con el Proceso de Adjudicacin para la Contratacin del Supervisor de Obra, los plazos de los procesos sern de acuerdo a lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado. Posterior a los procesos se proceder a la ejecucin de la obra la misma que ser de un plazo de 10 meses calendarios y ser responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico del GRP. El presupuesto de la Ejecucin ser financiado por el Gobierno Regional de Pasco. C. Operacin y mantenimiento. Para la operacin y mantenimiento previamente en la ejecucin del Proyecto se han capacitado los usuarios de riego (beneficiarios. Asimismo se ha fortalecido al comit de regantes a travs de la junta de usuarios y se ha conformado un comit tcnico para velar la seguridad del sistema de riego por aspersin (presurizado) garantizando la correcta operatividad del sistema.

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L. Conclusiones y Recomendaciones
a. Conclusiones a) De implementarse el proyecto se estara generando las condiciones para promover el desarrollo intensificacin de la actividad agrcola. b) Los anlisis econmicos son: VAN de la alternativa 01 a precios sociales es de 205818.60 nuevos soles y a precios privados es de -166186.71 nuevos soles, mientras en la alternativa 02 el VAN a precios sociales -647303.18 nuevos soles privados es de -149035.20 nuevos soles. c) TIR de la alternativa 01 a precios sociales es de 13.87% y a precios privados es de 7.40% ; para la alternativa 02 tenemos 7.69% en precios sociales y 1.69% en precios privados d) La ALTERNATIVA elegida es la 01 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA MOVILES, DE RIEGO PRESURIZADO CON CON ASPERSORES DE COMPLEMENTADO DESARROLLO y a precios de la poblacin del

Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros a travs de la

MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS , ya que presente mayor ventaja ante la alternativa 02, segn los anlisis econmicos y sociales. e) El costo de inversin de la alternativa 01 es de S/. 1463,565.95 nuevos soles a precios privados y de s/.1131,052.27 soles a precios sociales. f) Los beneficiarios garantizan el sostenimiento del proyecto.

a. Recomendaciones o Se recomienda aprobar el presente estudio a nivel de perfil de proyecto de inversin pblica porque es sostenible en el tiempo. o Se recomienda la ejecucin del presente proyecto tomando en cuenta los detalles tcnicos especificados en el punto de 3.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin, 3.4.1.1. Planeamiento Hidrulico del Proyecto, 3.4.3. Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas- Alternativa 01

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M. Marco Lgico
CUADRO N 146: MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
NOMBRE CONSTRUCCI ON DE UN S I STEMA DE RI EGO POR ASPERSI ON EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALI DAD DE S AN ANTONI O DE POMAYAROS-DI ST. YANAHUANCAPROV. DANI EL ALCI DES CARRI ON-PASCO Resumen de objetivos I ndicadores Incremento de la produccin agrcola en 30% al termino del segundo ao Al trmino del proyecto, los agricultores han mejorado los niveles de ingreso familiar en un 30.50% En la Segunda campaa, despus de haber ejecutado el proyecto se ha Incrementado el rendimiento por unidad de rea, en un 30% Al termino del proyecto se ha Incrementado la eficiencia de riego a 75% Medios de Verificacin Datos estadsticos (PBI en la regin Junn-PASCO), indicadores de produccin MINAG (Agencia Agraria Yanahuanca) Indicadores de ingreso Per capita, canasta familiar y poder adquisitivo- INEI Registro de produccin por unidad de rea Los ecosistemas se mantiene estable y la produccin es alta logrando productos ganaderos bien cotizados por el mercado, los agricultores hacen buen uso de riego tecnificado. Supuestos

Mejora Socioeconomico de los Pobladores de Pomayaros .

PROPOSITO

FIN

Mejora de rendimientos de la produccin agrcola del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros

Registro del comit de riego y turnos durante las campaas. Liquidacin y transferencia de obra a los beneficiarios

Infraestructura para riego

Eficiente Gestion de Agua para riego Tecnificado

Adecuado conocimiento en Manejo de Cultivos Expediente Tcnico 1.1Captacin 1.2 Decantador 1.3 Reservorios de Geomembrana (6 und) 1.4 Lnea de conduccin (5.42 km) 1.5 Lnea de distribucin (5.02 km) 1.6 Laterales de Riego (16.33 km) 1.7 Instalacion de Vlvulas de control 1.8 Instalacion de Vlvula de purga 1.9 Instalacion de Vlvula de aire 1.10 Hidrantes 1.11 Equipo de riego con caon mvil 2.0 Capacitacin 3.0 Mitigacion Ambiental

Al termino del proyecto se han Implementado un sistema de riego por Aspersin para 81.00 Has. Al segundo ao del proyecto se optimizarn Registro de produccin y comercializacin de 81.00 has de tierra de cultivo bajo riego productos de la municipalidad de Yanahuanca tecnificado por aspersion. Liquidacion de Obra y Actas de Entrega de Obra 3.97 Km de Linea de Conduccion y 4.45 km de linea de Distribucion entubado para riego por aspersion. Registro del comit de riego y asistencia a las Durante el primer ao se habran capacitado al capacitaciones total de usuarios del riego por tres Modulos de capacitaciones. 01 Documento importante de ejecucin elaborado de acuerdo a las normas de construccin 1 und 1 und 6 und 5.42 km 5.02 km 16.33 km 105 und 116 und 27 und 655 und 100 equipos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Estudio Aprobado con Resolucin Ejecutiva

No ocurre fenmenos naturales que retrasa la ejecucin de obra, los agricultores organizados participan activamente en el comit de riego y mantienen adecuadamente el sistema de riego.

COMPONENTES

12,172.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 11,172.86 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 92,590.47 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 406,853.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc 157,508.32 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 167,309.08 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 46,417.70 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 23,430.69 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 11,122.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 13,395.30 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 1,073.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 14,577.96 Relacin de beneficiarios capacitados, fotos, etc. 3,731.56 Relacin de beneficiarios capacitados, fotos, etc. Estabilidad econmica, poltica, social y cultural

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

ACTIVIDADES

I.ASPECTOS GENERALES

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1.1

NOMBRE DEL PROYECTO.INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL CARRION- PASCO

1.2

LOCALIZACION.CUADRO N 01: LOCALIZACION Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Altitud: PASCO DANIEL CARRION YANAHUANCA SAN ANTONIO DE POMAYAROS 4,100 m.s.n.m.

GRAFICO N 01. MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION PAIS DE PERU

MICRO LOCALIZACIN REGIN PASCO

POMAYAROS

PROVINCIA DANIEL CARRION

DISTRITO YANAHUANCA (AREA DEL PROYECTO)


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1.3

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. 1.2.1. UNIDAD FORMULADORA CUADRO N 02 UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Sector: Pliego. Telfono: Direccin: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 063-421740 Edificio Estatal N 1- San Juan Pampa- Pasco

Persona Responsable de la Unidad Formuladora del Proyecto CUADRO N 03:


Nombres: Cargo: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO Wilder Rodolfo Vargas Chaca Sub Gerente de Estudios de Pre inversin

Persona Responsable de Formular el PIP CUADRO N 04:


Nombres: Cargo: CIP N: Correo Electrnico: PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP Ing. Rubn Arturo Palomino Daz FORMULADOR EXTERNO 97990 Arturis2410@hotmail.com

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA CUADRO N 05: UNIDAD EJECUTORA


Nombre: Sector: Pliego. Direccin: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Edificio Estatal N 1- San Juan Pampa- Pasco

Persona responsable CUADRO N 06: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA


Nombres: Cargo: Econ. Euclides Abraham Espinoza Rojas Gerente Regional de Desarrollo Econmico

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Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Econmico por ser quien tiene como funcin la ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica de esta naturaleza, as mismo se encuentra considerada dentro del reglamento de organizacin y funciones del GRP (ROF), adems cuentan con profesionales y tcnicos con experiencia para la ejecucin de proyectos pblicos que a la vez ser apoyado por el rea de Logstica que har posible priorizar una administracin racional y oportuna de los recursos. Es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con el Plan Estratgico Institucional 2011-2014, en cuyas Competencias Compartidas se plantea la Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. As mismo se indica como un Lineamiento de Poltica en el Desarrollo Econmico, La lucha contra la pobreza estimulando la produccin ganadera y agrcola, con proyectos de irrigacin, proyectos productivos, tecnificacin del campo y asesoramiento para lograr crditos a favor de los ganaderos y agricultores. . 1.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo; tenindose la participacin de las siguientes instituciones: Gobierno Regional de Pasco.- La Participacin es directa financiando el Costo del Perfil de Pre- Inversin, Expediente Tcnico y el Financiamiento de la ejecucin de la obra. Comit de Riego del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros.- La participacin es directa e importante, ya que est a cargo de Gestionar y coordinar la formulacin del Proyecto y su ejecucin, adems se compromete en asumir los costos de operacin y mantenimiento una Vez ejecutado el proyecto. (Se adjunta acta de compromiso de Operacin y mantenimiento) Ministerio de Agricultura- ANA (Autoridad Nacional del Agua).- Institucin encargada de Normar y hacer cumplir los mismos en materia de recurso hdrico, quien a su vez a travs de la Administracin Tcnica otorga la constancia de la disponibilidad de recurso hdrico y su uso con fines agrcolas.

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Los Beneficiarios (poblacin).- La participacin de los pobladores agricultores afectados, fueron unnimes en la identificacin evaluacin de los problemas que los aquejan y las propuestas de solucin que conllevan a mejorar la infraestructura hdrica y manejo del recurso agua. Quienes a su vez se comprometen, en aportar la Mano de Obra No Calificada (MONC), en la ejecucin del proyecto y su posterior operacin y mantenimiento. Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros.- Estar a cargo de contribuir con tramitar, agilizar la documentacin necesaria para el impulso y la ejecucin del proyecto. .

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CUADRO N 07:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES O MANDATOS

ESTRATEGIAS A RESOLVER EL PROBLEMA

Gobierno Regional de Pasco Bajo Inters de los Gobiernos Locales y Deficientes Poltica del sector Agrario

Mejorar la calidad de vida de los comuneros de Pomayaros.

Impulsar la Actividad Agroganadera de la Comunidad de San Antonio de Pomayaros con el Financiamiento de los Costos de Pre Inversin e Inversin, elaboracin del Perfil, Expediente Tcnico y ejecucin del proyecto. Gestionar, tramitar y agilizar toda la documentacin necesaria para el impulso y la ejecucin del proyecto. Compromiso de Operacin y mantenimiento del Proyecto. Verificacin del Aforo IN SITU del recurso Hdrico, evaluacin y otorgamiento de la Constancia para uso del Recurso Hdrico. Compromiso para el aporte de la mano de Obra No Calificada para el proyecto.

Comit de Regantes de San Antonio de Pomayaros

Malestar y abandono de la actividad agrcola y ganadera por parte de los pobladores. Falta de aprovechamiento de los recursos hdricos para el riego de los terreno y cultivos de pastizales.

Contar con una Infraestructura de Riego y correcta distribucin del agua de riego Buena distribucin y manejo del Recurso Hdrico en bien del desarrollo de la Comunidad Mejorar el nivel de ingreso econmico de la actividad agroganadera Desarrollo social econmico de la poblacin

Ministerio de AgriculturaMala distribucin del agua por falta de una ANA (Autoridad Nacional del infraestructura adecuada. Agua) Poblacin de San Antonio de Pomayaros. Baja produccin agrcola por la infraestructura de riego actual.

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros

Poco Inters de las Autoridades por brindar solucin a los problemas de riego del Centro Poblado.

Contribuir con la Gestin de la ejecucin del proyecto.

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

1.5

MARCO DE REFERENCIA.

1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. En lo referido a los Antecedentes de soluciones anteriores al Problema no se ha realizado ningn tipo de intervencin sea a nivel de estudio, ni obra por parte de los gobiernos locales responsables segn sus competencias, solo podemos citar algunos intentos particulares que se han realizado por parte de los propio comuneros aperturando acequias para el riego de parcelas en las cuales la topografa les permita, se han metrado un total de 160ml de acequias de uso eventual ya que la agricultura principalmente se ha direccionado a una agricultura estacionaria, es decir solo se aprovecha los meses de invierno para las siembras. 1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLITICAS. En el marco de este proyecto, se tuvo como referencia Poltica de Inversin Pblica del los Lineamientos de

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y el

Ministerio de Agricultura y el Plan de Desarrollo Distrital de Yanahuanca; optimizando los recursos escasos disponibles del estado, para no incurrir en gastos desbocados, se realiza este estudio para ayudar a una mejor asignacin de estos, normado ello en la Ley N 27293 SNIP. Teniendo estos conceptos y sumado los objetivos estratgicos del Sector Agricultura, el Riego es uno de los factores importantes en la produccin agrcola y a su vez uno de los ms difciles de gestionar por constituirse como un bien de uso comn, con impactos poltico, social y econmico por lo que se expresa en produccin y productividad agrcola. 1.5.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL ESTADO PERUANO. El estado peruano debe de tener presencia en: Intervenir en las fallas de mercado donde existen externalidades positivas y negativas, mercados con informacin incompleta, mercados distorsionados, entre otros; construyendo un marco jurdico y reglamentario que reduzca los costos de transaccin, promoviendo bienes de uso pblico, la estabilizacin macroeconmica, la equidad y la justicia, normando y vigilando las reglas de juego para los agentes econmicos, y finalmente promoviendo y defendiendo la integridad nacional.

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Esta intervencin a travs de inversin esta normada segn la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley Nro. 27293 Articulo 1.- La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin.

1.5.3.1. LEY N 28585 Y SU REGLAMENTO- LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO CAPITULO I LINEAMIENTOS GENERALES Artculo 4: PRINCIPIOS: a) Instalacin de sistemas de riego que permitan el uso racional y eficiente del agua para incrementar la productividad agrcola. d) Fomentar la difusin y adopcin de cambios tecnolgicos

sostenibles para incrementar la eficiencia del aprovechamiento del agua de riego y uso de los suelos.

1.5.3.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR DE AGRICULTURA Lograr la rentabilidad y competitividad del agro con bajos costos de produccin, productos de calidad. Mercados agrarios fortalecidos, desarrollados y organizaciones agrarias eficientes. Contribuir a la reduccin de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida en las reas rurales, incorporando a los pequeos productores de la agricultura tradicional y de auto subsistencia del mercado Contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales, que proteja el medio ambiente convirtindolo en activo importante de la poblacin rural y generando las condiciones para el desarrollo econmico y social.

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1.5.4 LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO El Gobierno Regional de Pasco cumpliendo con el Plan Estratgico Institucional 2011-2014, en cuyas Competencias Compartidas plantea: La Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. En sus Lineamientos de Poltica en el Desarrollo Econmico indica: La lucha contra la pobreza estimulando la produccin ganadera y agrcola, con proyectos de irrigacin, proyectos productivos, tecnificacin del campo y asesoramiento para lograr crditos a favor de los ganaderos y agricultores. Como Poltica de la Unidad Agrcola plantea: Objetivo Especifico: o Mejoramiento de la capacidad de produccin a travs de la inversin y asistencia tcnica a los agricultores de la zona. Programa: o Promover el uso de riego tecnificado

Por lo que, Identifica este problema que aqueja a al Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros y toma la iniciativa de solucionarlo mediante el Sistema Nacional de Inversin Pblica.

1.5.5 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA. El Distrito de Yanahuanca dentro de sus polticas y estrategias de su Plan de Desarrollo indica: Promover la gestin e inversin en las actividades econmicas y productivas en los sectores agricultura, ganadera, comercio, turismo, y medio ambiente.

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II IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1. DIAGNOSTICO DEL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO A) CARACTERISTICAS FISICAS:
a. UBICACIN GEOGRFICA DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El rea de ubicacin del proyecto es el Centro Poblado de de San Antonio Pomayaros ubicado a una altitud de 4100 msnm, se encuentra en el Distrito de Yanahuanca, que pertenece a la provincia de Daniel Alcides Carrin de la Regin Pasco, se encuentra en una altitud de 3140 msnm. GRAFICO N 02. UBICACIN GEOGRAFICA

POMAYAROS

DISTRITO YANAHUANCA (AREA DEL PROYECTO)

b. EXTENSIN

La extensin superficial del Distrito de Yanahuanca es de 923.48 Km2 y una densidad poblacional de 15.5 Hab. /Km2.(segn Censo 2007- INEI).
c. DIVISIN POLTICA

El distrito de Yanahuanca es la capital de la Provincia de Daniel Alcides Carrin, y est dividido polticamente en Centros Poblados:

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CUADRO N 08:
Nombre

DIVISION POLITICA
Clasificacin

YANACOCHA ROCCO HUAYLAS JIRCA (HUAIRACIRCA) CHINCHE CHIRIPATA YANAHUANCA HUARAUTAMBO ASTOBAMBA TAMBOCHACA VILLO RACRI PALCA TAMBOPAMPA ANDACHACA UCHUMARCA POMAYAROS OTRAS DE POBLACIONES DISPERSAS
Fuente: INEI Censo 2007

URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL

Los lmites polticos del Distrito son:


POR EL NORTE POR EL SUR POR EL ESTE POR EL OESTE : Provincia de Lauricocha y San Pedro de Pillao. : Distrito de Simn Bolvar, Rancas. : Distritos de Tapuc, Vilcabamba. : Provincia de Oyon.

d. Factores Climatolgicos El distrito de Yanahuanca est ubicado en la sierra central, se encuentra sobre altitudes comprendidas entre los 3140 a 4100 m. s. n. m. tiene un clima fro seco segn la caracterizacin de Koppen, con variaciones de acuerdo a las estaciones del ao. Precipitacin: Las precipitaciones estacionales van acompaadas de fenmenos elctricos de gran intensidad, se producen generalmente en el mes de noviembre y duran al mes de marzo- abril, luego viene un largo periodo con lluvias escasas que se acentan en los meses de junio, julio y agosto cuando las precipitaciones no se producen. Debido a su clima fro en ciertas zonas, tienen la presencia de altas

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precipitaciones pluviales y predominio del clima helado en las punas y zonas andinas. Las precipitaciones son en forma de nevada, granizada y lluvias donde predominan las lagunas que dan origen a muchos ros. La media anual de temperatura mxima y mnima (periodo 1961-1980) es 12.4C y -0.6C y segn de la Estacin de Yanahuanca los datos del 2011 la temperatura mxima anual es de 21.55C y 8.71C, respectivamente. mm. Humedad Relativa: La evaluacin de la humedad relativa se realiz sobre la base de la estacin Yanahuanca, la humedad relativa promedio est determinada por la interrelacin de temperatura y precipitacin, la taza de evapotranspiracin ser cada vez mayor cuanta ms alta sea la temperatura y menor cuando esta disminuya, de esta manera cuanto ms frio sea el aire, ms rpidamente se llegar al punto de saturacin de la humedad. La Humedad relativa (%) promedio del ao 2011 del Distrito de Yanahuanca es de 86.48% La humedad relativa en el rea de estudio, en general no es muy alta, el promedio tiene un comportamiento estacional que flucta entre 75 a 80% durante todo el ao, la humedad relativa presenta sus valores ms elevados entre los meses de enero abril coincidiendo esto con la nubosidad y con las lluvias de verano. Temperatura: Segn los datos proporcionados no hay diferencias apreciables entre los promedios mensuales de verano o invierno, las temperaturas mximas medias se presentan sobre los 22.40C y 19.08C con un promedio anual alrededor de 21.55C, las temperaturas mnimas medias se presentan sobre todo entre los meses de junio a agosto con valores entre los 10.28C y 7.19C, mientras que el promedio anual de este se presenta alrededor de 8.71C. Vientos: Este sector del rea de estudio se encuentra entre pequeos valles, estos por sus caractersticas fisiogrficas generan circulaciones La precipitacin media acumulada anual para el periodo 1961-1980 es 1182.7 mm. y para el 2011 son de 755.89

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trmicas derivadas del distinto calentamiento experimentado por cada una de sus partes. Durante el da las laderas expuestas al sol con un elevado ngulo de incidencia, son las que experimentan un calentamiento ms intenso. El fondo del valle permanece fro porque apenas recibe la radiacin solar. En consecuencia, se genera un gradiente de presiones que orienta al viento hacia las laderas ms calientes, remontndolas y dando lugar a los vientos de valle, durante la noche las laderas sufren un intenso proceso de enfriamiento como consecuencia de las prdidas de calor por irradiacin nocturna, y el gradiente de presiones entonces apunta hacia el fondo del valle. En este caso el aire desciende por las laderas y llegan a confluir en el fondo del valle; esta es la caracterstica bsica de los vientos, los que estn determinados como se dijo por la forma del relieve y nivel de calentamiento de las laderas y el fondo de valle.

CUADRO N 09: FACTORES METEREOLOGICOS.

Fuente: Estacin Yanahuanca-2011

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CUADRO N 10: REGISTRO HISTORICO-PRECIPITACIONES ANUALES.


PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA DE YANAHUANCA AOS 1989 - 2008
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO AO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio D. Estand. C. Variabi. Maximo Minimo Aos Reg.
ENERO

: CERRO DE PASCO :DANIEL A. CARRION :YANAHUANCA


FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

LATITUD LONGITUD ALTITUD


OCTUBRE

:10 29 S :76 31 W : 3140 msnm


NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 424.80 915.21 818.41 621.70 252.21 50.80 66.90 368.60 647.90 759.60 805.40 662.70 867.30 797.90 944.40 757.50 717.30 857.80 844.10 578.90 637.97 269.30 0.42 944.40 50.80 20.00

9.00 0.00 59.70 46.40 178.40 5.70 13.90 11.00 63.20 138.20 107.80 137.50 127.70 43.30 116.00 29.90 50.00 114.30 102.10 104.80 72.95 53.64 0.74 178.40 0.00 20.00

32.10 0.01 0.01 24.50 0.01 13.30 11.00 7.20 177.80 168.70 192.00 84.60 65.30 79.70 111.40 84.90 123.90 101.20 53.40 122.00 72.65 62.44 0.86 192.00 0.01 20.00

47.80 142.70 241.90 91.50 0.00 5.80 10.10 55.90 45.30 139.20 128.30 167.80 169.90 106.30 144.20 86.50 123.90 148.60 196.50 81.10 106.67 65.84 0.62 241.90 0.00 20.00

0.00 75.50 72.00 11.60 19.70 9.70 7.70 91.60 58.60 70.50 79.20 43.40 79.80 65.20 102.80 29.40 43.30 60.30 74.90 34.90 51.51 30.65 0.60 102.80 0.00 20.00

2.00 51.30 67.40 0.00 7.70 1.20 5.90 24.80 27.60 11.90 21.40 15.50 27.40 26.30 74.60 39.00 32.70 12.20 40.80 21.40 25.56 20.90 0.82 74.60 0.00 20.00

6.80 144.20 17.50 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 12.80 9.20 20.60 2.60 12.40 35.90 0.00 22.30 0.70 13.70 17.98 32.27 1.80 144.20 0.00 20.00

0.40 10.10 0.00 15.10 2.70 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 8.40 11.60 30.10 70.90 0.00 20.80 21.80 0.50 54.90 0.00 12.49 19.58 1.57 70.90 0.00 20.00

64.50 11.40 0.90 83.70 1.20 0.00 0.00 6.10 8.80 0.30 11.50 0.00 22.10 18.30 17.90 16.10 12.10 12.30 11.90 11.40 15.53 21.39 1.38 83.70 0.00 20.00

39.00 81.90 69.50 13.00 10.50 3.60 0.80 49.20 21.40 14.40 38.30 11.40 15.10 69.20 24.90 48.00 34.00 51.20 9.40 39.40 32.21 23.67 0.73 81.90 0.80 20.00

160.10 106.40 118.70 144.10 14.80 3.60 3.30 42.60 33.10 81.50 33.60 42.90 66.00 108.00 58.20 121.60 89.70 98.00 123.60 78.40 76.41 46.49 0.61 160.10 3.30 20.00

30.70 154.70 122.00 106.40 12.60 2.60 9.50 50.10 68.70 70.90 73.50 60.60 97.90 93.70 128.90 94.70 92.00 98.90 93.70 71.80 76.70 40.49 0.53 154.70 2.60 20.00

32.40 137.00 48.80 40.00 4.60 5.30 4.70 30.10 140.90 48.60 98.60 78.20 145.40 114.40 153.10 150.70 93.90 138.00 82.20 0.00 77.35 55.34 0.72 153.10 0.00 20.00

FUENTE: SENAMHI, 26/08/2009 Elaboracin: Estudio Hidrologico

Fuente: Estacin Yanahuanca

REGIMEN DE DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL (mm) P X=637.97mm ESTACION YANAHUANCA


Histograma de Precipitacin Estacin Yanahuanca 1989 - 2008
1,000.00 915.21

TABLA N 01

944.40
867.30 818.41 805.40 759.60 647.90 662.70 578.90 797.90 757.50 717.30 857.80 844.10

900.00
800.00

Precipitacin Total (mm)

700.00 621.70

600.00
500.00 424.80 400.00 368.60 252.21

P.

300.00
200.00 100.00 0.00 1989 1990 1991 1992

50.80

66.90

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AOS

Fuente: Estacin Yanahuanca

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REGIMEN DE DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION MAXIMA DE 24 HORAS DE LA ESTACION YANAHUANCA

GRAFICO 03

Fuente: Estacin Yanahuanca

e. Caractersticas Hidrolgicas: Hidrografa El sistema hidrogrfico del Distrito de Yanahuanca pertenece a la cuenca del Huallaga. Las aguas acumuladas por las precipitaciones pluviales, deshielo o desages se distribuyen en el Nudo de Pasco en distintas direcciones tomando la direccin norte pasa a conformar el ro Maraon, constituyndose un ncleo hidrogrfico norte ms importante del territorio nacional. Yanahuanca cuenta con recursos hdricos, como manantiales y lagunas, y sobre todo la presencia de aguas termales en Villo, Tambochaca, Chinche Rab, San Juan Baos de rab, que alerta la presencia de zonas volcnicas.

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GRAFICO N 04. MAPA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

FUENTE: Plan vial Municipal Daniel Carrin Yanahuanca/Plan de desarrollo Concertado Distrital 2006-2016

CUADRO N 11: PARMETROS GEOMORFOLGICOS DISTRITO DE YANAHUANCA


PARAMETROS rea (has) Altitud Media (msnm) Coeficiente de Escorrenta DISTRITO YANAHUANCA 63,524.90 3,180.00 0.4

Los recursos hdricos del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros provienen del Rio Pomayaros en cual es formado por la confluencia de dos (2) ros, el Rio Huaraomachay y el Rio Yanapaccha), tambin existen puquios y manantiales, que sirven

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para el consumo humano, bebedero de los animales y para el uso en la agricultura en al cual describimos en el cuadro:

CUADRO N 12: CARACTERIZACIN HIDROGRFICA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DESCRIPCIN NOMBRE Ro Pomayaros Ro y riachuelos Rio Huaraomachay (afluente rio Pomayaros) Rio Yanapaccha (afluente rio Pomayaros) USOS QUE RECIBEN Consumo humano, bebedero de animales. Bebedero de animales, Consumo humano. Bebedero de animales, consumo humano. Consumo humano, bebedero de animales. lavado de ropa

Puquos y manantiales
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

f. Flora y Fauna Flora.- La flora del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es muy escasa por estar en un piso altitudinal alto cuenta con pastos naturales como el ichu en su gran mayora y plantas propias de esta altitud En cuanto a los productos cultivados se encuentran: Pastos Cultivados: alfalfa, reygras, trbol y otros. CUADRO N 13: FLORA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS ESTADO Pastos Naturales Arbustos Pastos Cultivados DESCRIPCIN Ichu Mua, verbena, berros. Alfalfa, Reygras, Trebol

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Fauna.- En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, existen animales que conforman una fauna silvestre entre los principales tenemos: Perdiz, huachua, pato, zorro, zorillo, ardilla, gavilan.

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En cuanto a los animales domsticos tenemos ganado vacuno y ovino principalmente siendo la venta de la carne y productos derivados de estos el principal ingreso econmico familiar. CUADRO N 14: FAUNA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS ESTADO Aves Silvestres Animales Silvestres Animales Domsticos Insectos Peces Batracios Reptiles Gusanos DESCRIPCIN Perdiz, Pato, huachua, Yanavicus, halcn, quillicho, Jilguero, Lechuza, bho, Gaviln, , Perdiz ,etc. Zorro, Zorrillo, vizcacha,Comadreja, Carachupa, Ardilla. Vacuno, Ovino, Alpaca, llama,asno, cerdos, caballo Hormiga, grillo, saltamontes, cien pies, lucirnaga, araas, alacrn. Trucha, Bagre. Sapos, ranas, y salta caras. Lagartijas y culebras. Lombriz de tierra

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

g. Peligros y Riesgos Naturales del rea del proyecto En el rea del Proyecto que es el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros se pueden identificar los siguientes riesgos naturales que deben de considerarse para el anlisis de riesgo posterior que se realizara para el Proyecto, estos Peligros y riesgos identificados en la zona son: CUADRO N 15:
PELIGROS Y RIESGOS NATURALES DEL CENTRO POBLADO DE POMAYAROS

SAN ANTONIO DE

Riesgo

Periodo de Ocurrencia

Caracterstica Se registran lluvias de gran intensidad en los meses indicados en mediana frecuencia, los cuales genera en el rea del proyecto erosiones de los terrenos que estn

Lluvias Intensas

Noviembre -Enero

ubicados en las zonas altas con pendientes entre 20-45%. Tambin genera un aumento considerable del caudal del rio Pomayaros que ocaciona el traslado de piedras grandes e inundaciones de terrenos bajos pero en bajos porcentajes de dao de cultivos debido a que estos no son sembrados

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Se registran bajas temperaturas que genera degradacin Helada Junio-Julio de los cultivos que se realizan adems de enfermedades respiratorias a la poblacin. Se registran niveles muy bajos temperaturas que genera Friaje/ Nevada Junio-Julio degradacin de los cultivos que se realizan adems de enfermedades respiratorias y mortalidad de los ganados criados y poblacin infantil. MarzoSequias Agosto AgostoNoviembre DiciembreFebrero Ausencia de lluvias de frecuencia alta en los meses de Marzo-Agosto y baja que se presenta en algunos aos en los meses de Agosto-Noviembre que genera baja en el caudal del Rio Pomayaros. Se presentan en los meses de presencia de lluvias intensas Derrumbes/
Deslizamientos

debido a las pendientes pronunciada de los terrenos los cuales causa saturacin baja en el cause del Rio Pomayaros y erosin de los terrenos agrcolas altos.

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

B) VAS DE COMUNICACIN Y DE ACCESO: El Distrito de Yanahuanca cuenta con La accesibilidad vial terrestre es a travs de la siguiente carretera: Ruta Ciudad de Yanahuanca- Ciudad de Cerro de Pasco, Dist. 70.6 km. Va afirmada y asfaltada. Ruta Ciudad de Yanahuanca- Ciudad de Hunuco. Dist. 92.1 km. Va afirmada y asfaltada. Ruta Ciudad de Yanahuanca- Ciudad de Lima. Dist. 377.0 km. Va afirmada y asfaltada. Ruta Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros- Cerro de Pasco. Dist. 60.0 km. Va afirmada.

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CUADRO N 16: DISTANCIA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA A LAS PRINCIPALES CIUDADES Y CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
LOCALIDADES YANAHUANCA-CERRO DE PASCO YANAHUANCAHUANUCO YANAHUANCA-LIMA CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROSYANAHUANCA CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- CERRO DE PASCO DISTANCIA 70.6 Km. 92.1 Km. 377.0 Km. 40 Km. EN AUTOMVIL 1h.40min. 2 horas. 6 horas 30min. CONDICION DE LA VA TERRESTRE Carretera AfirmadaPavimentada en malas condiciones Carretera Afirmada Carretera Afirmada Carretera Afirmada

60 Km.

1h. 30min.

Carretera afirmada

GRAFICO N 05. VIAS DE COMUNICACIN DEL DISTRITO DE YANAHUANCA A ZONA DEL PROYECTO

CP POMAYAROS- AREA DEL PROYECTO Fuente: Mapa Vial Departamento de Pasco- Ministerio de Transporte y Comunicaciones

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a. Riesgos en vas de acceso al rea del Proyecto La va de acceso al Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es a travs de una va afirmada en buen estado, adems no presenta terrenos altos o taludes que puedan ocasionar deslizamientos y obstrucciones en el trayecto. Por otro lado en el tramo del Centro Poblado al rea del proyecto (Punto de Captacin), es a travs de una va afirmada la misma que va hacia la Mina de Uchucchacua, se encuentra deteriorado esta presenta riesgo de deslizamiento de los taludes en su recorrido que podra obstruir el paso de los materiales a esta rea del Proyecto en poca de lluvias intensa. C) PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AREA DE INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO: a. Ingreso Promedio Familiar Mensual: En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es la actividad agropecuaria /ganadera, la que se constituye el principal fuente de ingresos econmicos familiar de la poblacin. Los ingresos promedio por familia son de S/. 300.00 nuevos soles mensuales, esto segn informacin de los propios pobladores. De las tierras utilizadas el 100% son empleadas en cultivo pastos y otros forrajes para los animales ya que son su principal fuente de ingreso econmico, algunas reas pequeas cerca a las viviendas son cultivadas con papas nativas para autoconsumo. b. Tipos de Actividad Econmica Predominante y Tipos de Produccin En el Centro poblado de San Antonio de Pomayaros, el mayor sustento de la poblacin para la economa familiar, es la ganadera pero esta viene asociada a la agricultura y produccin de pastos como la alfalfa, trbol, reygras, dtiles, siendo solo un bajo porcentaje de sembros como la papa para su propio consumo, debido a que los productos derivados de la ganadera como: carnes, leche, queso, entre otros se comercializan localmente y permiten la adquisicin de otros productos para la familia, esto debido a que el Centro Poblado se ubica en un piso altitudinal alto y las condiciones climticas no permiten la siembra de otro tipo de productos.

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Es por ello que la agricultura es una actividad importante como base en la economa de los pobladores de San Antonio de Pomayaros, pero se encuentra desarrollada de forma artesanal y en un estado productivo relativamente bajo, ya que no se cuenta con direccin tcnica en sus cultivos, el mal uso de los suelos debido a una falta de orientacin tcnica, la falta de insumos y el mal uso de los fertilizantes hacen menos productivas sus tierras. En este aspecto el productor no cuenta con capacitacin o asistencia tcnica ni crediticia. La infraestructura de riego no es suficiente y mucho menos adecuada.

b.1) Actividad Agrcola La actividad agrcola en su totalidad en el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, no est debidamente desarrollada, debido a que la estructura del sistema de tenencia de la tierra y la parte de las una As limitantes para desarrollar adecuadamente accidentada de la ubicacin de los terrenos, son una principales

agricultura sostenible, de productividad eficiente y rentable.

mismo el manejo tradicional de la produccin y la deficiencia de infraestructura productiva se suma como condicionante que limita la produccin. La falta de infraestructura de riego que permita mayores siembras durante el ao constituye otro problema, que afectan el incremento de la productividad, desarrollndose solo producciones estacionarias y produccin para auto consumo, sin posibilidades de generar excedentes ya que los rendimientos son bajos y el uso de fertilizantes y tcnicas tradicionales implican un costo tan alto que no es compatible con el volumen de produccin el reto es lograr mayores excedentes en la produccin, que podran orientarse hacia nuevas formas de transformacin en beneficio de la poblacin. El espacio fsico del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros est parcialmente delimitado por la capacidad de uso del suelo

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para explotacin agropecuaria, estimndose que en la actualidad el 90% de la superficie agrcola es terreno de secano que solo se explota temporalmente. Segn datos obtenidos de la Comunidad de San Antonio de

Pomayaros del rea de intervencin del proyecto, margen derecha del rio Pomayaros, se cuenta con un total de 81.00 hectreas de terrenos cultivables, de las cuales 30 hectreas estn siendo cultivadas actualmente y 51 hectreas no son cultivadas. CUADRO N 17: TOTAL DE TERRENOS CULTIVABLES DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- MARGEN DERECHA DEL RIO POMAYAROS

Lugar Terrenos Cultivados Terrenos no cultivados Total


Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Extensin de terrenos cultivables 30.00 51.00 81.00

Extensin De Terrenos Agrcolas Del total de los terrenos agrcolas cultivables del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros- Margen derecha del rio Pomayaros existen 81 hectreas de terrenos agrcola cultivables, de los cuales el 100% de estos son terrenos secanos.

CUADRO N 18: EXTENSIN DE TERRENOS AGRCOLAS

Lugar Terrenos Total

Extensin de terrenos cultivables 81.00 81.00

Terrenos agrcolas Terrenos con Terrenos secanos riego 0.00 81.00 0.00 81.00

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Uso Actual de Tierras A nivel de las reas de cultivo no existen terrenos con riego actualmente, por lo cual los cultivos son sembrados en temporadas de lluvias como los pastos forrajeros, obtenindose una cosecha por ao.

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Muchas

superficies

no

son

utilizadas

no

tienen

mucha

importancia para los agricultores por tener problemas de erosin, suelos pobres o de baja fertilidad, pendientes altas en proceso de erosin y carencia de riego. Forma de Desarrollo de la Actividad Agrcola y Nivel de Tecnologa y Mtodos de Cultivo La agricultura, es desarrolla en forma individual, no existe actualmente terrenos cultivados en forma comunal lo que genera un individualismo sin aprovechamiento u objetivo de desarrollo comunal como Microempresas que generara mayores ingresos econmicos. El nivel tecnolgico que se emplea en las llanuras para todos los cultivos agrcolas, es mecanizado y tradicional, dependiendo del relieve del terreno, en terrenos tractorables, se emplea una tecnologa intermedia en la siembra y cultivo por el uso de maquinaria pesada (Tractor agrcola). En Terrenos con pendiente pronunciada el trabajo se desarrolla con herramientas rudimentarias y yuntas.

Otras Clases de Tierras Se puede encontrar que las extensiones de terrenos que cuenta el Centro Poblado, no todas son aptas para el cultivo, en su mayora hay extensiones de terrenos que sirven para el pastoreo de avino, camlidos, ya que el Centro Poblado es puna y donde crecen en abundancia el icho y otras plantas silvestres.

Cultivos Predominantes Los cultivos predominantes a la que se dedica la poblacin de San Antonio de Pomayaros son los pastos: Reygras, alfalfa y trbol, as como podemos apreciar en las reas actualmente cultivadas de la margen derecha del rio Pomayaros.

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CUADRO N 19: CULTIVOS PREDOMINANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Principales Productos Alfalfa Trebol Reygras rea Sembrada (Has) 10.00 4.00 16.00 Produccin Total al ao (tn) 124.70 46.92 205.00 Meses de Siembra Ago - Set Ago - Set Ago - Set Duracin de las siembras 4 aos. 4 aos 4 aos

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

b.2) Actividad Pecuaria La actividad pecuaria del Centro Poblado est bastante desarrollada la ganadera es extensiva, tradicional pero de baja calidad gentica, donde el pastoreo no es racional, ni planificado, trayendo consigo en ocasiones el sobre pastoreo. Asimismo se han destinado reas pastoriles, como reas para la produccin exclusiva de forrajes.

CUADRO N 20: PRINCIPALES ANIMALES DE CRIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Animales que se cran Vacunos N de Cabezas Produccin Tiempo Total s/./mes 150.00 de saca Todo el Destino de la produccin Auto consumo SI % Mercado o Lugar Cerro Pasco Local Cerro Pasco Local Parasitosis Enfermedades ms frecuentes

Ovinos

720.00

190.50

Ao

80.00

50%

SI

50%

Parasitosis

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Entre las principales especies criadas, se tiene: Vacunos (Bos Taurus), para el abastecimiento de leche y carne. Ovinos (Ovis Aries), para abastecerse de carne y lana. Caballos, utilizados como medio transporte. Burros, para empleados como medio de transporte. Porcinos, (Sus scrofa domesticus), para autoconsumo.

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Cuye (Cavia cobaya), gallinas (gallus domesticus), para el autoconsumo.

b.3) Actividad Forestal La actividad forestal no est desarrollada en el Centro Poblado no existiendo especies de rboles naturales por estar ubicado en un piso altitudinal en la cual no se desarrollan estas especies. Tampoco se han implementado directivas de forestacin de especies de rboles como pinos u otras propias de las condiciones climticas del lugar.

D) ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS: a. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Segn datos obtenidos 154 habitantes oscilan entre las edades de 6 a 65 aos y ms, de las cuales PEA mujeres de 6 aos de edad a mas son de 97 mujeres y 57 son varones mayores de 6 aos a mas, la tasa de la actividad econmica del PEA de 15 aos a mas es de 38.4 %, el porcentaje de la poblacin ocupada a la actividad de la agropecuaria es de 85.10 % ,el porcentaje de la poblacin ocupada de 15 aos a mas en los servicios es de 8.51% del total de la poblacin y el porcentaje de la poblacin de 15 aos a mas asalariada es de 6.39% del total de la poblacin , as mismo podemos manifestar que La distribucin referida a zonas de trabajo, la mayora lo realiza en Cerro de Pasco y otros en Yanahuanca. ver cuadro de referencias.

CUADRO N 21: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos - Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos - Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 y ms aos - Hombres % de la poblac. ocupada de 15 y ms aos - En la agropecuaria % de la poblac. ocupada de 15 y ms aos - En los servicios % de la poblacin ocupada de 15 y ms aos Asalariados
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

154 97 57 85.10% 8.51% 6.39%

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CUADRO N 22: OCUPACIN PRINCIPAL ACTIVIDAD AGROGANADEROS COMERCIO. ASALARIADOS PRINCIPALES PRODUCTOS Papa, alfalfa, cebada, 85.10% reygras, Ganado Vacuno y Ovino Comercio de productos 8.51% lacteos, carnes y abarrotes. %PEA 6.39% Obreros MERCADO DESTINO Consumo Propio, Local y Yanahuanca Ferias Locales, Ferias Distritales. Yanahuanca-Cerro de Pasco

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

b. Poblacin Poblacin total del rea de influencia del proyecto, es el

correspondiente a la poblacin rural del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, el cual asciende a 235 habitantes actualmente. La poblacin total del distrito de Yanahuanca, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional X de poblacin y V de vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadstica INEI el ao 2007, asciende a 14280 habitantes, entre el rea urbana y rural. De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento poblacional anual para el distrito de Yanahuanca, es de -0.1 %. Esta tendencia negativa de los ltimos aos se debe a que existe migracin por parte de la poblacin de la Ciudad de Cerro de Pasco, por factores laborales. CUADRO N 23: POBLACIN
CENSO CENSO RECOLECCION PROPIA TASA DE TASA DE 1993 2007 2011 CRECIMIENTO CRECIMIENTO POBLACION POBLACION POBLACION (1993-2007) (2007-2011) 18272.00 17826.00 36098.00 5722.00 8762.00 14484.00 140.00 140.00 27967.00 19836.00 47803.00 8427.00 5853.00 14280.00 150.00 150.00 235.00 235.00 3.79% 0.81% 2.32% 3.38% -2.37% -0.1% 0.7% 5.8%

LOCALIDAD Provincia de Daniel Alcides Carrion Urbano Rural TOTAL Distrito de Yanahuanca Urbano Rural TOTAL Centro Poblado de Pomayaros Rural TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y Recoleccin de Campo

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Poblacin por Grupos de Edades Segn el censo de 1993 y 2007 del INEI y la Recoleccin de datos de campo realizados por el equipo tcnico, en el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros se observa que la mayor cantidad de poblacin es de 15-64 aos de edad con 109 personas haciendo un porcentaje de 46.38%,seguida por el grupo de edad de 5-14 aos con 98 personas haciendo el 41.70% ,seguida del grupo de edad de 1-4 aos con 15 personas haciendo 6.38%,de 65 aos a mas con 9 personas haciendo un 3.82% y finalmente de 0-1 aos de edad con 4 personas haciendo 1.72%. As mismo se observa que la poblacin del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es relativamente joven, el grupo poblacional comprendido entre los15 a 64 aos, lo que indica el potencial de mano de obra para los aos siguientes, que si no se crea la generacin de empleos, se estar perdiendo este potencial humano, como se manifiesta en el siguiente cuadro:

CUADRO N 24: POBLACIN TOTAL SEGN GRUPOS DE EDADES

GRUPO DE EDADES Grupo menores de 1 ao Grupo de 1-4 aos Grupo de 5-14 aos Grupo de 15-64 aos Grupo de 65-mas aos TOTAL

1993 2 14 50 65 9 140

2007 3 17 53 70 7 150

2011 4 15 98 109 9 235

% 1.72% 6.38% 41.70% 46.38% 3.82% 100.00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y Recoleccin de Campo c. Salud El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros posee una Posta Mdica con un profesional, enfermera para una poblacin de 325 habitantes. Tambin se realizan campaas de atencin integral con el apoyo de otros profesionales durante el ao para una mejor atencin a la poblacin. Una de las mayores causas de mortalidad en el Centro Poblado es la de Infecciones respiratorias, tambin existe como causas de morbilidad infantil es por la desnutricin de nios y adultos por deficiencia

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alimentara; as mismo la presencia de enfermedades diarreicas agudas causadas por el inadecuado uso del elemento liquido (agua potable), ausencia de sistema de eliminacin de excretas. CUADRO N 25: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD ESPECIFICA DE LA POBLACIN DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS Enfermedades Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores Diarreas y gastroenteritis de presunto origen infecciosos Enfermedades de cavidad bucal Desnutricin proteico calrico de grado moderado y leve Conjuntivitis Traumatismo de la cabeza
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

CIE J00-J06 A09 K00-K14 E44 H10 S00-S09

N de Casos 20 18 8 10 02 01

Tasa 33.9% 30.5% 13.6% 16.9% 3.4% 1.7%

d. Educacin La educacin es uno de los factores esenciales para forjar el desarrollo humano, que an no ha recibido la atencin necesaria en el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros. En este Centro Poblado la educacin se realiza bajo la modalidad formal que se imparte en centros educativos sin la calidad necesaria ya que estos no cuentan con materiales didcticos y en algunos casos existen nios que no asisten a la escuela, por factores, econmicos y Socio-culturales. Poblacin Que Sabe Leer y Escribir La poblacin que sabe leer y escribir actualmente en el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es de 179 personas entre varones y mujeres, haciendo un total de 86.47 %, poblacin que no sabe lee y escribir son 28 personas haciendo un porcentaje de 13.53 % del total de la poblacin exceptuando los nios entre 0-4 aos y personas ancianas. Como se puede notar el porcentaje de analfabetismo del Centro Poblado es relativamente bajo, pero las autoridades conjuntamente con el ministerio de educacin, salud y otros deben continuar implementado el programa de alfabetizacin para contrarrestar este porcentaje de analfabetos.

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CUADRO N 26: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ANALFABETA

Categoras Si No Total

Casos 179 28 207

Porcentaje 86.47% 13.53% 100.00%

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Nivel Educativo En el siguiente cuadro podemos apreciar el nivel de educacin del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros.

CUADRO N 27: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR NIVEL EDUCATIVO

Categoras Sin nivel


Educacin Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Casos 20
25 18 51 44 68 3 2 2 2 235

Porcentaje 8.51%
10.64% 7.66% 21.70% 18.72% 28.94% 1.28% 0.85% 0.85% 0.85% 100.00%

Distribucin por niveles educativos de San Antonio de Pomayaros El Centro de Poblado de Pomayaros, cuenta actualmente con solo dos niveles educativos: Jardn de Nios Mercedes Cabaillas Institucin Educativa primaria N 34166 Institucin Educativa Secundaria Colegio Agropecuario San Antonio de Pomayaros- actualmente cerrado por lo cual los estudiantes acuden al Centro Poblado de Andachaca.

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Es necesario resaltar que la mayora de la poblacin es bilinge, siendo su principal idioma el quechua. CUADRO N 28: DISTRIBUCIN DE ALUMNOS DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

NIVEL EDUCATIVA

INSTTITUCION EDUCATIVA

INICIAL JN Mercedes Cabanillas PRIMARIA CE 34166 SECUNDARIA Colegio Agropecuario San Antonio de Pomayaros- Actualmente se encuentra cerrado y los estudiantes van a Andachaca TOTAL
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

NUMERO DE ALUMNOS 22 70 20 112

PORCENTAJE 19.64% 62.50% 17.86% 100.0%

e. VIVIENDA El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es una poblacin netamente rural siendo las viviendas el 100% rurales. CUADRO N 29: DISTRIBUCION DE VIVIENDAS REA URBANO / RURAL Distribucin de Viviendas Categoras rea Rural Total Casos 47 47 % 100.00 100.00

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Tenencia de las Viviendas En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros el 91.49% de las viviendas son propias y el 8.51% son alquiladas. CUADRO N 30: TENENCIA DE LAS VIVIENDAS

Categoras Propia Alquilada Total

Casos 43 4 47

% 91.49% 8.51% 100.00%

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

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Material de Construccin El gran porcentaje de las casas del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros son de Adobe (rustico) siendo el 85.10% con este material, esto se deben al uso del recurso tierra que hay en el lugar y para poder contrarrestar el fro que hace por las noches. As dando trabajo a las persona del lugar en la preparacin del adobe o en la tapia, el 8.52% son de block de concreto y el 6.38% de piedra pircado con mortero de barro. CUADRO N 31: MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS

Categoras Adobe o tapia Piedra con barro Block de Concreto Total

Casos 40 3 4 47

% 85.10% 6.38% 8.52% 100.00%

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Tipo Alumbrado de las viviendas La poblacin del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros cuenta en un 95.55% con energa elctrica, y un mnimo de 4.45% hace uso de mecheros, lmparas a kerosene entre otros. CUADRO N 32: TIPO DE ALUMBRADO POR VIVIENDAS

Tipo de alumbrado de las viviendas Categoras Electricidad Kerosene (mechero / lamparin) Total
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Casos 45 2 47

% 95.55% 4.45% 100.00%

f.

Servicios Bsicos y Saneamiento Abastecimiento de Agua De la poblacin del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, el 91.49 % de la poblacin cuenta con servicios de red pblica dentro de la vivienda, siendo esta entubada pero no recibe ningn tratamiento, el 6.39 % no cuenta con este servicio por lo que tiene que abastecerse del

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liquido elemento: pozo, ros, acequias, manantiales o similar trayendo como consecuencia el riesgo de proliferacin de enfermedades infectocontagiosas y estomacales. CUADRO N 33: ABASTECIMIENTO DE AGUA

Abastecimiento de agua Categoras Red pblica dentro de la vivienda Rio, acquia, manantialo similar Total
Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Casos 43 4 47

% 91.49% 8.51% 100.00%

Alcantarillado Sanitario El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros no cuenta sistema de desage, por lo cual la poblacin hace uso de letrinas y pozos ciegos, construidas artesanalmente sin ningn tipo de asistencia tcnica en su manejo y mejoramiento. CUADRO N 34: SERVICIO DE DESAGUE O ALCANTARILLADO SANITARIO

Servicios higinicos Categoras Pozo ciego o negro / letrina No tiene Total


Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

Casos 45 2 47

Porcentaje 95.74% 4.26% 100.00%

E) OTROS SERVICIOS EXISTENTE: El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros no con algn

equipamiento social actualmente toda actividad social a realizarse son en instalaciones del la Municipalidad del Centro Poblado o ambientes del Centro educativo o Plaza existente. Tampoco cuenta con ningn equipamiento productivo o similar.

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2.1.2. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO Y LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA A. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO a. Usuarios Actuales Actualmente el agua no est siendo utilizada para riego a falta de una infraestructura de riego para tal fin por lo cual las siembras solo son estacionarias y mantenidas por las lluvias normales en la poca de invierno. Segn el padrn de usuarios registrado al mes de Noviembre de 2011 son 64 usuarios, los cuales con la intervencin del proyecto irrigaran 81 hectreas de cultivos y con una eficiencia de riego de 75 a 83% (riego por aspersin). CUADRO N 35: NUMERO DE USUARIOS ACTUALES TIPO DE USUARIO Comuneros Total
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CANT. 64.00 64.00

b. Nmero de Familias y Pobladores El proyecto beneficiara a la poblacin de San Antonio de Pomayaros por ser una proyecto que incentiva la Organizacin Comunal para mejorar su fuente de Ingreso familiar principal. CUADRO N 36: NUMERO DE FAMILIAS Y POBLADORES

AREA

NUMERO DE FAMILIAS 2011

NUMERO DE POBLADORES

Rural TOTAL

47.00 47.00

TOTAL 235.00 235.00

VARONES 105.00

MUJERES 130.00

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

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c. Cantidad y Oportunidad de Agua Disponible En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros los recursos hdricos para riego o consumo son pocos, siendo el Principal el Rio Pomayaros que nace de la confluencia de los ros Briachuco y Yanapaccha ubicados en las zonas altas y lmites del Centro Poblado. Por ello se considera solo como Fuente de Agua disponible para Riego al Rio Pomayaros tiene un caudal de 209.80 lit/seg en poca de lluvias y 163.51 lit/seg en poca de estiaje, segn el clculo de aforo realizado por el Mtodo del Flotador en la progresiva 0+000 del sistema Propuesto. CUADRO N 37: FUENTE DE AGUA DISPONILE PARA RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
DESCRIPCIN NOMBRE Ro Pomayaros Ro y riachuelos Rio Briachuco (afluente rio Pomayaros) Rio Yanapaccha (afluente rio Pomayaros) Puquos y manantiales Zona alta Limite de Centro Poblado de Pomayaros Zona alta Limite de Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros Dispersos en la Poblacin Bebedero de animales. Bebedero de animales. Consumo humano, bebedero de animales. lavado de ropa UBICACION Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros USOS QUE RECIBEN ACTUALMENTE Consumo humano, bebedero de animales POTENCIAL DE USO Adecuado para Consumo humano, Riego del CP Pomayaros Por su Ubicacin no beneficia directamente al CP de Pomayaros Por su Ubicacin no beneficia directamente al CP de San Antonio de Pomayaros Consumo humano, bebedero de animales. lavado de ropa

Fuente: Recojo de campo por Equipo Tcnico 2011

d. Fuente de Abastecimiento El recurso hdrico disponible para riego por ser la nica fuente hdrica de influencia directa en el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es el Rio Pomayaros que tiene un caudal de 209.80 lit/seg en poca de lluvias y 163.51 lit/seg en poca de estiaje, segn el clculo de aforo realizado por el Mtodo del Flotador. Es de esta fuente del cual se captara el agua para riego segn los clculos del Sistema adems se considerara que Rio abajo el agua es captada para consumo de la Poblacin en mismo que es canalizado a travs de tubos PVC en un total de 1 Km lineal hacia un reservorio y de este a la poblacin para su consumo.

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La disponibilidad de este recurso hdrico es casi permanente durante todo el ao. Este caudal de agua solo es usado en parte para consumo de los pobladores, en su gran mayora se pierde sin darle otro uso como el riego de tierras de cultivos. Por lo que se plantea la construccin del Sistema de riego teniendo tambin en cuenta que aguas abajo existen otras reas de riego y en mayor importancia que es utilizada para el consumo del Centro Poblado por lo que solo utilizara el caudal necesario para el riego de las 81 Ha de cultivo a considerar.

CUADRO N 38: FUENTE DE AGUA DISPONIBILIDAD: CAUDAL DISPONIBLE, CAUDAL UTILIZADO Y CALIDAD DE AGUA FUENTE DE AGUA CAUDAL EPOCA DE
LLUVIAS Lit/Seg CAUDAL EPOCA DE ESTIAJE Lit/Seg CAUDAL USADO PARA CONSUMO Lit/Seg CAUDAL DISPONIBLE PARA RIEGO (*)

CALIDAD DEL AGUA

RIO POMAYAROS TOTAL

209.80 209.80

163.51 163.51

12.00 12.00

151.51 151.51

Apta para Consumo Humano y Riego

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico (*) Se considera el caudal menor como base de clculo

e. Tipos de Organizacin que Agrupan a los Agricultores o regantes Los agricultores del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros se encuentran actualmente Organizados como Comunidad adems para el proyecto han Conformado el Comit de Regantes el mismo que est dirigido por la siguiente Directiva: Presidente : Sr. Nolberto Jess Miranda Vega Secretario : Sr. Fernando Panez Zambrano Tesorero Vocal Fiscal : Sra. Mara Porras Vda. De Vivar : Sr. Leoncio Bobilla Loyola : Sra. Graciana Snchez Rodrguez

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B.DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA a. Anlisis de las reas de Siembra Actuales El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros hacia la Margen Derecha del rio Pomayaros se ubican los Terreno que actualmente estn siendo sembrados en poca de lluvias, estos como se han indicado en captulos anteriores estn siendo utilizados para la siembra de pastos siendo las hectreas actuales sembradas las siguiente: CUADRO N 39: AREA DE SIEMBRA ACTUALES- MARGEN DERECHA

Lugar Terrenos Cultivados Terrenos no cultivados Total


Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

Extensin de terrenos cultivables 30.00 51.00 81.00

b. Anlisis de los Cultivos Existentes en el rea del Proyecto Los pobladores del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros poseen aproximadamente de 81.00 Has de terreno cultivable hacia la Margen derecha del rio Pomayaros, actualmente solo se cultivan 30.00 Ha, en secano y forma rudimentaria. La finalidad que se persigue con el anlisis de los cultivos es determinar las condiciones tcnicas y econmicas en la situacin actual y a travs del plan de programacin de cultivos maximizando los ingresos mediante el uso eficiente del agua, suelo y mejorar la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media, para el proyecto se considera incorporar 51.00 hectreas. CUADRO N 40: CULTIVOS ACTUALES Y AREAS DE SIEMBRA Cultivos Rey Gras Alfalfa Trebol TOTAL DE PASTOS N de Has 16.00 10.00 4.00 30.00 Distribucin % .52.90% 33.25% 13.85% 100.0%

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

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CUADRO N 41: CULTIVOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CULTIVO BASE Rey Gras Alfalfa Trbol TOTAL REA Has. % 41 50.62% 30 37.04% 10 12.34% 81.00 100.0%

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

c. Rendimientos por y por Hectreas al Ao De los cultivos actualmente sembrados se observa que no son adecuadamente llevados o manejados, los rendimientos de los cultivos se consideran segn lo indicado en los archivos de la Sub regin Agraria del gobierno Regional de Pasco- Yanahuanca, como se aprecia son rendimientos estndares segn la naturaleza de cada cultivo, sin embrago con el proyecto se pretende mejorar los rendimientos en un 30% de la produccin actual.

CUADRO N 42: RENDIMIENTO DE CULTIVOS ACTUALES Distribucin % .52.90% 33.25% 13.85% 100.0% Rendimiento/Has (Tn) SIN PIP % de CON PIP % de (Tn) Rend. (Tn) Rend. 100% 130% 15.67 20.37 100% 130% 21.24 27.61 17.10 100% 22.23 130% 54.01 70.21

Cultivos Rey Gras Alfalfa Trebol TOTAL DE PASTOS

N de Has 16.00 10.00 4.00 30.00

Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboracin Equipo tcnico

d. Destino de la Produccin Actual y Mercados de Comercializacin De los cultivos actualmente sembrados el 100% son Pastos y son para uso propio, para la alimentacin de las animales (Ovino, Vacuno principalmente), que son criados para el autoconsumo y comercializacin de las carnes y productos derivados de estos.

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CUADRO N 43: DESTINO DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS PREDOMINANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
rea Principales Productos Sem brad a (Has) Alfalfa Trebol Reygras TOTAL PASTOS CULTIVADOS 10.00 4.00 16.00 212.40 68.40 250.72 Ago - Set Ago - Set Ago - Set 4 aos. 4 aos 4 aos 30.00 HA Produccin Total al ao (tn) Meses de Siembra Duracin de las siembras Autoconsumo Si Si Si 100% 100% 100% % Mercado Lugar Local Local Local

Destino de la Produccin

Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboracin Equipo tcnico

e. Costos Unitarios de Produccin Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos componentes de la cdula, se han elaborado los costos unitarios de produccin actualizados al 2011, que se complementan con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto.

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CUADRO N 44: COSTOS DE PRODUCCION DE REY GRAS

PASTOS CULTIVADOS- COSTO DE PRODUCCION- SIEMBRA


CULTIVO TIPO PERIODO VEGETATIVO EPOCA DE SIEMBRA TIEMPO DE PASTOREO TIEMPO DE DURACION DE SIEMBRA RYE GRASS ITALIANO PASTO CULTIVADO 35 DIAS SEPTIEMBRE CADA 35 DIAS 4 AOS Costo / und S/. NIVEL TECNOLOGICO EXTENSION Medio 1 Ha

ACTIVIDAD A. COSTOS DIRECTOS 1. Preparacion del Terreno Arado (Tractor) Rastrado (Tractor) 2. Siembras Siembras 3. Labores agricolas Deshierbo Riegos 4. Insumos Semillas Fertilizantes Urea (50 kg) Superfosdato Triple de Ca (50 kg) Guano de corral (50 kg) B. COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (5%) Gastos Administrativos (10%) RESUMEN 1. Costos Directos 2. Costos Indirectos TOTAL ANALISIS ECONOMICO ACTUAL Rendimiento (kg/ha) Costo por Kg

Unidad

Cantidad

Sub Total S/.

Total Porcentaje S/. % 3234.88 370.00 86.96% 9.95%

hm hm Jormal Jormal Jormal Kg. sacos sacos sacos

3.5 1.5 10 30 4 30 4 5 2

80 60 20 20 20 35 86.91 110.06 18.47

280 90 200.00 200 680.00 600 80 1984.88 1050 347.64 550.3 36.94 485.23 161.74 323.49 13.04% 4.35% 8.70% 100.00% 53.36% 18.28% 5.38%

TOTAL P. PRIV. 3234.88 485.23 3720.11 15675.00 0.24

3720.11

Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboracin Equipo tcnico

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CUADRO N 45: COSTOS DE PRODUCCION DE ALFALFA

PASTOS CULTIVADOS- COSTO DE PRODUCCION- SIEMBRA


CULTIVO TIPO PERIODO VEGETATIVO EPOCA DE SIEMBRA TIEMPO DE PASTOREO TIEMPO DE DURACION DE SIEMBRA ALFALFA PASTO CULTIVADO 35 DIAS SEPTIEMBRE CADA 35 DIAS 4 AOS Costo / und S/. NIVEL TECNOLOGICO EXTENSION Medio 1 Ha

ACTIVIDAD A. COSTOS DIRECTOS 1. Preparacion del Terreno Arado (Tractor) Rastrado (Tractor) 2. Siembras Siembras 3. Labores agricolas Deshierbo Riegos 4. Insumos Semillas Fertilizantes Urea (50 kg)

Unidad

Cantidad

Sub Total S/.

Total Porcentaje S/. % 2737.91 370.00 86.96% 11.75%

hm hm Jormal Jormal Jormal Kg. sacos

3.5 1.5 10 30 4 25 3 4 2

80 60 20 20 20 30 86.91 110.06 18.47

280 90 200.00 200 680.00 600 80 1487.91 750 260.73 440.24 36.94 410.69 136.90 273.79 3148.60 13.04% 4.35% 8.70% 100.00% 47.26% 21.60% 6.35%

Superfosdato Triple de Ca (50 kg) sacos Guano de corral (50 kg) sacos B. COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (5%) Gastos Administrativos (10%) TOTAL RESUMEN 1. Costos Directos 2. Costos Indirectos TOTAL ANALISIS ECONOMICO ACTUAL Rendimiento (kg/ha) Costo por Kg P. PRIV. 2737.91 410.69 3148.60 21243.54 0.15

Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboracin Equipo tcnico

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CUADRO N 46: COSTOS DE PRODUCCION DE TREBOL

PASTOS CULTIVADOS- COSTO DE PRODUCCION- SIEMBRA


CULTIVO TIPO PERIODO VEGETATIVO EPOCA DE SIEMBRA TIEMPO DE PASTOREO TIEMPO DE DURACION DE SIEMBRA TREBOL BLANCO (Trifolium repens) PASTO CULTIVADO 35 DIAS SEPTIEMBRE CADA 35 DIAS 4 AOS Costo / und S/. NIVEL TECNOLOGICO EXTENSION Medio 1 Ha

ACTIVIDAD A. COSTOS DIRECTOS 1. Preparacion del Terreno Arado (Tractor) Rastrado (Tractor) 2. Siembras Siembras 3. Labores agricolas Deshierbo Riegos 4. Insumos Semillas Fertilizantes Urea (50 kg) Superfosdato Triple de Ca (50 kg) Guano de corral (50 kg) B. COSTOS INDIRECTOS Gastos generales (5%) Gastos Administrativos (10%) RESUMEN 1. Costos Directos 2. Costos Indirectos TOTAL ANALISIS ECONOMICO ACTUAL Rendimiento (kg/ha) Costo por Kg

Unidad

Cantidad

Sub Total S/.

Total Porcentaje S/. % 2309.38 370.00 86.96% 13.93%

hm hm Jormal Jormal Jormal Kg. sacos sacos sacos

3.5 1.5 10 30 4 15 3 3 1

80 60 20 20 20 30 86.91 110.06 18.47

280 90 200.00 200 680.00 600 80 1059.38 450 260.73 330.18 18.47 346.41 115.47 230.94 13.04% 4.35% 8.70% 100.00% 39.89% 25.60% 7.53%

TOTAL P. PRIV. 2309.38 346.41 2655.79 17101.78 0.16

2655.79

Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboracin Equipo tcnico

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2.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP A. ANALISIS DE INVOLUCRADOS EN EL PIP Se desarrolla un anlisis de todos los participantes en el Proyecto, como beneficiarios as como instituciones o entidades que apoyaran en la ejecucin y la etapa de Operacin y Mantenimiento del PIP. Respecto al Proyecto se clasifica a todos lo involucrados adems de darles valoraciones al inters (expectativa) y fuerza de influencia en el Proyecto as como su participacin en el Proyecto. CUADRO N 47: VALORACION Y POSICION DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
* = = = = = = POSICION POTENCIAL

INVOLUCRADOS

EXPECTATIVA

FUERZA

RESULTANTE

Gobierno Regional de Pasco Junta de Regantes de S.A. de Pomayaros Ministerio de AgriculturaANA (Autoridad Nacional del Agua) Poblacin de San Antonio de Pomayaros Municipalidad del Centro Poblado de S.A.Pomayaros

5 5 3 5 3

* * * * *

5 4 5 3 2

25 20 15 15 6 NEUTROS ADEPTOS

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico


La expectativa: Apreciacin de la importancia que el involucrado le atribuye al rea de inters considerada. Positivo (+) si el involucrado percibe beneficios por parte del proyecto, negativo (-) si se percibe que el proyecto traslada costos o lesiona intereses. Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto.

Del anlisis realizado se identifica los involucrados con mayor inters y participacin en el Proyecto adems se precisa su participacin en el Proyecto siendo esta: Gobierno Regional de Pasco: Su participacin es importante porque es quin financia los estudios de Pre Inversin, Expediente Tcnico y Ejecucin del Proyecto.

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Comit de Regantes de Pomayaros: Su participacin es directa e importantes por ser quien gestiona el proyecto, coordina las caractersticas, metas y otros datos del mismo, por lo que su participacin es importante en la etapa de Pre inversin, as mismo en la etapa de Ejecucin y sobre todo Post inversin, en la Operacin y mantenimiento del Sistema, siendo los responsables directos de estas actividades as como de la programacin de las actividades de riego y de las tarifas de pago.

Ministerio de Agricultura- ANA: Su participacin es de suma importancia por ser la Institucin Autoriza la utilizacin del Agua, por ello se gestiona los permisos necesarios para el presente estudio.

Poblacin de San Antonio de Pomayaros: Son los beneficiarios directo del PIP, ya que est orientada a mejorara de manera directa su principal actividad econmica que es la ganadera, por lo que su expectativa del proyecto es alta.

Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros: Su participacin estar orientada al apoyo de la gestin del proyecto y ser fuente de informacin en la formulacin del mismo.

B. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO La poblacin beneficiaria es la poblacin del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros que actualmente cuenta con 235 habitantes, es una poblacin rural cuyas caractersticas son: CUADRO N 48:

POBLACION BENEFICIARIA RECOLECCION PROPIA 2011 POBLACION

LOCALIDAD

CENSO 1993 POBLACION

CENSO 2007 POBLACION

TASA DE TASA DE CRECIMIENTO CRECIMIENTO (1993-2007) (2007-2011)

Rural TOTAL

140.00 140.00

150.00 150.00

235.00 235.00

0.7%

5.8%

Fuente: INEI, Recoleccin propia

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CUADRO N 49: POBLACION BENEFICIARIA- SEGN SEXO Y N DE FAMILIAS NUMERO DE FAMILIAS 2011

NUMERO DE POBLADORES

AREA Rural TOTAL

TOTAL 47 47 235 235

VARONES 105

MUJERES 130

Fuente: Recoleccin propia

CUADRO N 50: POBLACION BENEFICIARIA- ESTRUCTURA POR EDADES

GRUPO DE EDADES Grupo menores de 1 ao Grupo de 1-4 aos Grupo de 5-14 aos Grupo de 15-64 aos Grupo de 65-mas aos TOTAL
Fuente: Recoleccin propia

2011 3 17 77 126 12 235

% 1.28 7.23 32.77 53.62 5.11 100

CUADRO N 51: PROYECCION DE CRECIMIENTO-POBLACION BENEFICIARIA


AO POBLACION HORIZONTE DEL PROYECTO

1993 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

140 150 235 249 263 278 294 312 330 349 369 390 413 437

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Recoleccin propia

64

C. PREDISPOSICION DE PAGO DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO En referencia las tarifas de pago del Servicio de Agua para riego es adoptada positivamente por la poblacin beneficiaria estando el 100% acordes al pago de un monto por el consumo de agua, el mismo que ser utilizado para los gastos de operacin y mantenimiento del sistema de riego. CUADRO N 52:

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.0075 VALOR DE AGUA POR HA 173.93 INGRESO POR CONSUMO DE AGUA COSTO DE OPER. Y MANT. METROS CUBICOS USADOS /AO 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 COSTO POR M3 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS COSTO DE OPER. Y MANT. 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 FLUJO NETO -

D. ANLISIS DEL TIPO DE RIEGO UTILIZADO POR LOS AGRICULTORES Actualmente no existe ningn tipo de riego ya que no existe ninguna infraestructura de este tipo en el Centro Poblado. En observacin de otras tierras de cultivos colindantes al Centro Poblado el tipo de riego utilizado ms utilizado por los agricultores es por gravedad, o denominada la tcnica por inundacin, en la etapa de crecimiento de los cultivos el riego es por surcos que no estn diseados a curvas de nivel, por lo que este tipo de aplicacin, el agua de riego forma pequeas crcavas erosionando el suelo aunado a terrenos con alta pendientes que van de 10-35%, en estas condiciones la eficiencia de riego es de 40-50%

E. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ACTUAL. Los costos de mantenimiento se consideran cero (0), debido a que actualmente todos los cultivos se realizan en pocas de lluvias por lo que no existe tierras con riego actualmente, no generando costos de operacin o mantenimiento de acequias o canales.

65

F. SANEAMIENTO FSICO Y LEGAL DE LAS REAS A REGAR. Las reas 81.00 Has. a regar son de propiedad comunal y cuentan con escrituras pblicas. 2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION No se han representado intentos anteriores de solucin al problema de riego, esto se debe a que no se han realizado las organizaciones necesarias para poder gestionar este tipo de proyecto, as como tampoco ha habido apoyo de las autoridades locales referido al tema, as mismo se ha visto que existe desconocimiento por parte de la poblacin de nuevos sistemas de riego para optimizacin del agua as como para terrenos de pendiente pronunciada donde un riego por inundacin genera un alto porcentaje de erosin, as mismo existe poco conocimiento de cultivos extensivos para la ganadera as como los manejos de los mismos.

66

2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. A.-EL PROBLEMA CENTRAL SE DEFINE COMO: De acuerdo al Diagnostico situacional se ha analizado la actual condicin de la Actividad Agrcola del Centro poblado San Antonio de Pomayaros definindose el Problema Central como:

Bajo Rendimiento en la Produccin Agrcola del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros - Yanahuanca

B.-ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Problema Hdrico: Las principales causas de los bajos rendimientos en la produccin agrcola es la falta de riego en poca de estiaje, los cultivos no cuentan con riego y ocasiona el stress hdrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin agrcola. La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico en horas de riego y la inexistencia de una infraestructura de riego tecnificado que optimise el uso del agua, as como elementos de conduccin y almacenamiento para el agua del rio Pomayaros son las principales causas de que los cultivos presenten un bajo rendimiento.

Problema Agrcola: Los cultivos explotados como los pastos reygras, alfalfa y trbol tienen rendimientos bajos, debido al temprano alejamiento de las lluvias y falta de manejo de cultivos que traen como consecuencia la interrupcin del clico vegetativo de los cultivos, adems de hacer uso de semillas no certificadas y de un inadecuado manejo durante el ciclo de produccin son las condicionantes hacen que sus rendimientos por hectreas no sean las optimas.

67

CUADRO N 53: RENDIMIENTOS DE CULTIVOS Principales Cultivos Reygras Alfalfa Trbol TOTAL rea sembrada Has 16.00 10.00 4.00 30.00 Rendimiento Kg/Ha. 15675.00 21243.54 17101.78

N 1 2 3

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

La problemtica que se presenta en el rea de Influencia del Proyecto se genera por las siguientes causas identificadas. a. CAUSAS DIRECTA 1: Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego Comentario: La escasa o insuficiente disponibilidad del agua para riego en la superficie definida para el presente proyecto, no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Causa Indirecta 1.1.: Carencia de Infraestructura de Riego. Comentario: La inexistencia de una infraestructura de riego hace que no se aproveche los aforos del Rio Pomayaros a favor de la agricultura lo que permitira un mejor manejo agrcola con mejores rendimientos de los cultivos. Causa Indirecta 1.2.: Ineficiente Gestin de Agua para Riego Tecnificado. Comentario: La ineficiente Gestin de Agua para riego por parte de los agricultores, los cuales por desconocimiento o falta de prcticas en tcnicas de eficiencia de riego no permiten que puedan mejorar las condiciones de la agricultura implantando nuevas formas de riego optimizando el recurso hdrico a nivel parcelario. b. CAUSAS DIRECTA 2: Bajo Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola Comentario: El Bajo Nivel Tecnolgico actual en la Produccin Agrcola del rea del Proyecto por desconocimiento de los agricultores de correctos y tecnificados procedimientos de Manejo de cultivos restringen el avance de la agricultura y mejora de los rendimientos de la produccin.

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Causa Indirecta 2.1.: Desconocimiento en Manejo de Cultivos. Comentario: la falta de conocimiento en adecuados manejos de los cultivos (pastizales) segn las caractersticas climticas del rea del proyecto, as como el manejo no solo de siembra sino de cultivos, cortes o pastoreos a fin de optimizar la produccin y mejorarla o el uso de semillas mejoradas adaptadas para los climas frgidos del lugar y de acuerdo a la finalidad del producto sea por pastoreo rendimientos . o para corte hacen que los condiciones de la agricultura no puedan mejorar y por ende sus

GRAFICO N 06: ARBOL DE CAUSAS

Problema Central

Problema Central BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

Causas Drectas

Causa directa Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Causa Directa Bajo Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola

Causa Indirecta Carencia de Infraestructura de riego

Causa Indirecta Ineficiente gestin de Agua para riego Tecnificado

Causa Indirecta Desconocimien to en Manejo de Cultivos

Causas Indirectas

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C.- ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA La identificacin de las causas que originan el problema, nos ha permitido a la vez identificar y definir los efectos que se relacionan con dichas causa: a. EFECTO DIRECTO 1: Bajo nivel de Oferta y calidad de Pastizales Comentario: El produccin agrcola de bajos rendimientos conlleva a que la oferta y calidad de los cultivos (pastizales), no sean los adecuados para las necesidades o requerimientos de la ganadera y mercado local. Efecto Indirecto 1.1.: Baja calidad de oferta de ganados y productos derivados. Comentario: El no contar con una cantidad adecuada de volmenes de pastos por los bajos rendimientos de la actividad agrcola genera que la ganadera que depende directamente de la agricultura como fuente principal de alimento, no oferte correctamente los productos ganaderos y derivados. b. EFECTO DIRECTO 1: Bajo ingresos econmicos del productor Comentario: El tener bajos rendimientos de la produccin agrcola genera que el productor tenga bajos ingresos econmicos ya sea por medio de la venta de la produccin o al ser esta produccin de pastos la fuente de alimentos de sus animales hace que genera mayores gastos por compra de otros alimentos para suplementar el dficit alimenticio de sus ganados. Efecto Indirecto 1.1.: Abandono de la Actividad Agrcola. Comentario: El tener bajos ingresos econmicos por parte de la actividad agrcola genera que muchos de los comuneros abandonen la actividad agrcola.

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GRAFICO N 07: ARBOL DE EFECTOS

EFECTO FINAL Retraso socioeconmico de los pobladores de San Antonio de Pomayaros

Efectos Directas

Efectos Indirectos

Efecto Indirecto Baja calidad de oferta de ganados y productos derivados

Efecto Indirecto Abandono de la actividad Agrcola

Efecto Directo Bajo nivel de oferta y calidad de pastizales

Efecto Directo Bajos Ingresos Econmicos del Productor

Problema Central

Problema Central BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

D.- EFECTO FINAL La situacin descrita lneas arriba conlleva como efecto final o consecuencia a: GRAFICO N 08: EFECTO FINAL

Retraso socioeconmico de los pobladores de San Antonio de Pomayaros


A partir del Problema Central y la identificacin de sus CAUSAS y sus EFECTOS, el anlisis grfico se presenta a continuacin el ARBOL DE CAUSA EFECTO.

71

GRAFICO N 10: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Retraso socioeconmico de los pobladores de San Antonio de Pomayaros

Efecto Indirecto Baja calidad de oferta de ganados y productos derivados

Efecto Indirecto Abandono de la actividad Agrcola

Efecto Directo Bajo nivel de oferta y calidad de pastizales

Efecto Directo Bajos Ingresos Econmicos del Productor

Problema Central BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

Causa directa Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Causa Directa Bajo Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola

Causa Indirecta Carencia de Infraestructura de riego

Causa Indirecta Ineficiente gestin de Agua para riego tecnificado

Causa Indirecta Desconocimien to en Manejo de Cultivos

72

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO


2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL Una vez que se planteado el rbol de causas y efectos nos preocupamos, para solucionar sta; ste planteamiento de solucin nos alienta a plantear de manera optimista el problema central el cual pasa a ser nuestro objetivo central. GRAFICO N 11: ANALISIS DE MEDIOS PROBLEMA CENTRAL BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE POMAYAROS OBJETIVO CENTRAL MEJORA DE RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello provienen, se tiene que el objetivo central que se plantea es lograr MEJORA DE RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS Planteamos en base al rbol de Causa y Efecto, el rbol de medios y fines como se observa:

2.3.2. ANLISIS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES Considerando que los objetivos especficos del proyecto son los cambios que se esperan lograr no con son la implementacin cosa que del los proyecto; Medios estos estn relacionados a los medios de primer nivel, los mismos que se lograrn con los resultados que otra Fundamentales, representados por la base del rbol de medios y fines. a. MEDIO DE 1ER NIVEL 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para Riego Comentario: El contar con la Suficiente disponibilidad del agua para riego permite implementar infraestructuras de riego y aprovechar el recurso hdrico del Rio Pomayaros y los terrenos agrcolas. Medio Fundamental 1.1.: Infraestructura de Riego. Comentario: La Infraestructura de riego permite aprovechar los aforos del Rio Pomayaros y mejoras el manejo de riego de los cultivos.

73

Medio

Fundamental

1.2.:

Eficiente

Gestin

de

Agua

para

Riego

Tecnificado. Comentario: La eficiente Gestin de Agua para riego permite la eficiencia del uso de tcnicas de riego a nivel parcelario. b. MEDIO DE 1ER NIVEL 2: Adecuado Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola Comentario: El adecuado Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola con el uso correcto y tecnificado del manejo de cultivos optimizaran los rendimientos de la produccin. Medio Fundamental 2.1.: Adecuado conocimiento en Manejo de Cultivos. Comentario: El correcto conocimiento en Manejo de los cultivos (pastizales) segn las caractersticas climticas del rea del proyecto, el manejo de la siembra con semillas mejoradas, cultivo, refuerzos y pastoreo optimizan la produccin agrcola.

GRAFICO N 12: ARBOL DE MEDIOS

Objetivo Central

Objetivo Central MEJORA DE RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

Medios de 1er Nivel Suficiente disponibilidad de agua para riego

Medios de 1er Nivel Adecuado Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola

Medios Fundamentales

Medios de 1 Nivel

Medios Fundamentales Infraestructura de riego

Medios Fundamentales Eficiente gestin de Agua para riego Tecnificado

Medios Fundamentales Adecuado Conocimiento en Manejo de Cultivos

74

2.3.3. ANLISIS DE FINES Los fines constituyen una serie de logros que el proyecto pretende alcanzar a travs de su implementacin, los fines harn posible revertir positivamente los efectos ocasionados por el problema identificado. Estos fines, tanto directos como indirectos, son el prembulo del fin ltimo o fin supremo que se espera lograr con la implementacin del proyecto. Los fines relacionados con los medios y el objetivo principal son los siguientes:

a. FIN DIRECTO 1: Mejor nivel de Oferta y calidad de Pastizales Comentario: El produccin agrcola (pastizales) ser de mejor calidad y en las cantidades necesarias para cubrir las necesidades de la ganadera mejorando su calidad alimenticia. Fin Indirecto 1.1.: Mejor calidad de oferta de ganados y productos derivados. Comentario: Con la mejora de la fuente principal de alimentos de los ganados (pastos), se mejora la calidad de los productos derivados que estos producen a si como la calidad de los ganados para su comercializacin y consumo. b. FIN DIRECTO 1: Mejores ingresos econmicos del productor Comentario: Con las mejoras productivas de los pastizales que servirn de fuente de alimento para sus ganados as como para la comercializacin por sus ptimos rendimientos se incrementaran los ingresos econmicos del productor. Fin Indirecto 1.1.: Continuidad de la Actividad Agrcola. Comentario: Al tener mejores ingresos econmicos por parte de la actividad agrcola genera que muchos de los comuneros continen con la actividad agrcola.

75

GRAFICO N 13: ARBOL DE FINES FIN LTIMO Mejora socioeconmica de los pobladores de San Antonio de Pomayaros

Fines Directos

Fines Indirecto

Fin Indirecto Mejor calidad de oferta de ganados y productos derivados

Fin Indirecto Continuidad de la actividad Agrcola

Fin Directo Mejor nivel de oferta y calidad de pastizales

Fin Directo Mejores Ingresos Econmicos del Productor

Objetivo Central

Objetivo Central MEJORA DE RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

2.3.4. FIN LTIMO: El fin ltimo fin supremo que se pretende lograr con la implementacin del proyecto, ha sido definido como:

GRAFICO N 14: FIN LTIMO

Mejora socioeconmica de los pobladores de San Antonio de Pomayaros

76

2.4

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES


El anlisis de Medios y Fines en torno al Objetivo Central del Proyecto, se expresan de manera grfica y jerrquica en el rbol de medios y fines, el mismo que se ha construido sobre la base del rbol de causas y efectos. Ver grfico. GRAFICO N 14: RBOL DE MEDIOS Y FINES FIN LTIMO Mejora socioeconmica de los pobladores de Pomayaros

Fin Indirecto Mejor calidad de oferta de ganados y productos derivados

Fin Indirecto Continuidad de la actividad Agrcola

Fin Directo Mejor nivel de oferta y calidad de pastizales

Fin Directo Mejores Ingresos Econmicos del Productor

Objetivo Central MEJORA DE RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIN AGRCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS

Medios de 1er Nivel Suficiente disponibilidad de agua para riego

Medios de 1er Nivel Adecuado Nivel Tecnolgico en la Produccin Agrcola

Medios Fundamentales Infraestructura de riego

Medios Fundamentales Eficiente gestin de Agua para riego Tecnificado

Medios Fundamentales Adecuado Conocimiento en Manejo de Cultivos

77

2.5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION


Para el planteamiento de alternativas tenemos que analizar las acciones, dentro de estas las determinara cuales son excluyentes y cuales son complementarias. 2.5.1.PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.De acuerdo a los medios

fundamentales se plantea las diferentes acciones a tomar. GRAFICO N 15: RBOL DE ACCIONES.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1
Infraestructura para riego

Medio Fundamental 2
Eficiente Gestin de Agua para Riego Tecnificado

Medio Fundamental 3
Adecuado Conocimiento en Manejo de Cultivos

Accin 1.1:
Construccin del sistema de riego Presurizado con Aspersores Mviles

Talleres de capacitacin en el Uso adecuado del Agua para Riego Tecnificado

Accin 2.1:

Talleres de capacitacin en manejo de cultivos

Accin 3.1:

Construccin del sistema de riego Presurizado con Aspersores Fijos

Accin 1.2:

Talleres de Fortalecimiento de la organizacin de comit de riego

Accin 2.2:

2.5.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES EXCLUYENTES Y COMPLEMENTARIAS.GRAFICO N 16: ACCIONES EXCLUYENTES


Construccin del sistema de riego Presurizado con Aspersores Mviles

Accin 1.1.

Construccin del sistema de riego Presurizado con Aspersores Fijos

Accin 1.2:

GRAFICO N 17: ACCIONES COMPLEMENTARIAS


Talleres de capacitacin en el Uso adecuado del Agua para Riego Tecnificado

Accin 2.1:

Talleres de Fortalecimiento de la organizacin de comit de riego

Accin 2.2:

Accin 3.1:
Talleres de capacitacin en manejo de cultivos

78

2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS: Del anlisis de las acciones propuestas, encontramos que existen dos acciones mutuamente y 3.1. Finalmente, estamos en capacidad de formular las alternativas o proyectos posibles. Tomando en cuenta los factores de exclusin y complementariedad, las acciones propuestas han sido asociadas para dar pie a dos alternativas proyectos posibles de solucin, los mismos que a continuacin se detallan: excluyentes, tales como la acciones 1.1 y 1.2; tambin evidenciamos acciones complementarias entre s, tales como la accin 2.1, 2.2,

ALTERNATIVA 01: La Alternativa 1, est constituida por la suma de las acciones 1.1, 2.1, 2.2, y 3.1, as tenemos: Construccin del Sistema de Riego presurizado con Aspersores Mviles. Talleres de capacitacin en el uso adecuado del Agua para Riego Tecnificado. Talleres en fortalecimiento de la Organizacin del Comit de Riego Talleres de Capacitacin en Manejo de Cultivos

GRAFICO N 18: ALTERNATIVA 01:

Construccin del sistema de riego Presurizado con Aspersores Mviles

Accin 1.1.

Talleres de capacitacin en el Uso adecuado del Agua para Riego

Accin 2.1:

Talleres en fortalecimiento de la organizacin de comit de riego

Accin 2.2:

Talleres de capacitacin en manejo de cultivos

Accin 3.1:

79

ALTERNATIVA 02: La Alternativa 1, est constituida por la suma de las acciones 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 y 4.1, as tenemos: Construccin del Sistema de Riego presurizado con Aspersores Fijos. Talleres de capacitacin en el uso adecuado del Agua para Riego Tecnificado. Talleres en fortalecimiento de la Organizacin del Comit de Riego Talleres de Capacitacin en Manejo de Cultivos

GRAFICO N 19: ALTERNATIVA 02:

Construccin del sistema de riego Presurizado con Aspersores Fijos

Accin 1.2:

Talleres de capacitacin en el Uso adecuado del Agua para Riego

Accin 2.1:

Talleres en fortalecimiento de la organizacin de comit de riego

Accin 2.2:

Accin 3.1:
Talleres de capacitacin en manejo de cultivos

80

III.- FORMULACIN

81

3.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA: 3.1.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.El horizonte del proyecto se ha establecido en 10 aos a razn de que es un periodo en que el Proyecto genera beneficios en cuanto a la produccin agrcola, adems los Activos principales del Proyecto que son la Tuberas PVC y Geomembrana poseen una vida til mayores a 10 aos, por lo cual se est considerando el Horizonte indicado en este tiempo tambin en concordancia de los Parmetros de Evaluacin indicados en el Anexo 10 SNIP, en el cual indica un periodo mximo de 10 aos para el Horizonte de Evaluacin de los proyectos:

CUADRO N 54: HORIZONTE DEL PROYECTO

DESCRIPCION Elaboracin Expediente Tcnico Ejecucin de Obras Capacitacin Desarrollo del Proyecto Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo de Estudio.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 02 MESES 08 MESES 04 MESES 10 AOS 02 MESES 10 MESES 04 MESES 10 AOS

AO 01-10 POST INVERSION

10 AOS 10 AOS

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

3.1.2.- ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO: El requerimiento de agua se basa en la necesidad hdrica mensual por los cultivos, para ello de acuerdo al registro de precipitacin medias mensuales, las efectivas al 75 % de persistencia y las efectivas los cuales servirn para determinar la demanda de agua: Para la presente demanda de agua de riego se ha considerando los siguientes:

82

CUADRO N 55: DEMANDA DE AGUA Precipitacin: Mtodo de clculo de ETP: Coeficiente Kc: Estacin de Yanahuanca Mtodo Hargreaves en base a Radiacin Solar INIA, FAO; Abacos y Tablas El Riego.

Clculo de Radiacin Solar medida Rs Mtodo FAO (mm/da) Clculo de Precipitacin efectiva 75% Interpolacin Tabla USDA Boletn (mm) Tcnico No. 21 Eficiencia de riego por Aspersin: 75 %

a. Evapotranspiracin Potencial:
Para determinar la Evapotranspiracin se eligi el mtodo de HARGREAVES modificado en base a los datos de radiacin solar, porque son ms precisos y se adecuan a las condiciones de la sierra del Per, cuya ecuacin y resultado se muestra adelante: ETP= 0.0075xRSMxFxFA Donde: ETPA 0.0075 = Evapotranspiracin Potencial mensual (mm) = Constante de interrelacin entre ETP y radiacin

RSM = Radiacin solar incidente mensual en su equivalente Evapotranspiracin en mm/mes F FA = Temperatura media mensual en F = Factor de altura

De otra parte: RSM= 0.0075xRMMxS1/2 Donde: RMM = Radiacin solar mensual al tope de la atmosfera en su equivalente de evapotranspiracin RMM=RMDxDM

Finalmente: Donde:

RDM = Radiacin solar diaria al tope de la atmosfera en su equivalente de evaporacin mm. Dado para cualquier latitud y mes del ao DM = Numero de das al mes.

83

b. Evapotranspiracin Real:
Es la cantidad de agua gastada por los cultivos propuestos por unidad de tiempo, el cual se determina por la siguiente ecuacin: ATR= Kc x ETP Donde: ETR Kc ETP = Evapotranspiracion real (mm/mes) = Coeficiente ponderado de los cultivos = Evapotranspiracion potencial (mm/mes)

c. Precipitacin Efectiva con 75% de Persistencia:


Por las caractersticas de la sierra, gran parte de la demanda de agua, es aporte en forma de lluvia, cuyos volmenes varan de mes a mes y ao a ao. Por ello, es necesario calcular el valor de la precipitacin mensual al 75% de persistencia, para realizar los clculos tener confiabilidad.

d. Parmetros Meteorolgicos para estimar la demanda Hdrica


CUADRO N 56:
REGISTRO DE PRECIPITACION EFECTIVA EN MENSUAL (MM)

PRECIPITACION EFECTIVA MENSUAL (MM)


20 AOS : 1989- 2008
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO
Departamento: Provincia : Distrito : PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA Lugar : Latitud: Altitud : POMAYAROS 10 3858" 4100 M.S.N.M..

AOS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PRECIP. MEDIA PRECIP. 75% PERSISTENCIA

ENERO 9.00 0.00 59.70 46.40 178.40 5.70 13.90 11.00 63.20 138.20 107.80 137.50 127.70 43.30 116.00 29.90 50.00 114.30 102.10 104.80 72.95 54.71

FEBRERO 32.10 0.01 0.01 24.50 0.01 13.30 11.00 7.20 177.80 168.70 192.00 84.60 65.30 79.70 111.40 84.90 123.90 101.20 53.40 122.00 72.65 54.49 40.87

MARZO 47.80 142.70 241.90 91.50 0.00 5.80 10.10 55.90 45.30 139.20 128.30 167.80 169.90 106.30 144.20 86.50 123.90 148.60 196.50 81.10 106.67 80.00 60.00

ABRIL 0.00 75.50 72.00 11.60 19.70 9.70 7.70 91.60 58.60 70.50 79.20 43.40 79.80 65.20 102.80 29.40 43.30 60.30 74.90 34.90 51.51 38.63 28.97

MAYO 2.00 51.30 67.40 0.00 7.70 1.20 5.90 24.80 27.60 11.90 21.40 15.50 27.40 26.30 74.60 39.00 32.70 12.20 40.80 21.40 25.56 19.17 14.37

JUNIO 6.80 144.20 17.50 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.40 12.80 9.20 20.60 2.60 12.40 35.90 0.00 22.30 0.70 13.70 17.98 13.48 10.11

JULIO 0.40 10.10 0.00 15.10 2.70 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 8.40 11.60 30.10 70.90 0.00 20.80 21.80 0.50 54.90 0.00 12.49 9.37 7.03

AGOSTO 64.50 11.40 0.90 83.70 1.20 0.00 0.00 6.10 8.80 0.30 11.50 0.00 22.10 18.30 17.90 16.10 12.10 12.30 11.90 11.40 15.53 11.64 8.73

SETIEMBRE 39.00 81.90 69.50 13.00 10.50 3.60 0.80 49.20 21.40 14.40 38.30 11.40 15.10 69.20 24.90 48.00 34.00 51.20 9.40 39.40 32.21 24.16 18.12

OCTUBRE 160.10 106.40 118.70 144.10 14.80 3.60 3.30 42.60 33.10 81.50 33.60 42.90 66.00 108.00 58.20 121.60 89.70 98.00 123.60 78.40 76.41 57.31 42.98

NOVIEMBRE 30.70 154.70 122.00 106.40 12.60 2.60 9.50 50.10 68.70 70.90 73.50 60.60 97.90 93.70 128.90 94.70 92.00 98.90 93.70 71.80 76.70 57.52 43.14

DICIEMBRE 32.40 137.00 48.80 40.00 4.60 5.30 4.70 30.10 140.90 48.60 98.60 78.20 145.40 114.40 153.10 150.70 93.90 138.00 82.20 0.00 77.35 58.01 43.51

PRECIP.EFECTIVA. C/75% PERSISTENCIA 41.03

FUENTE : ESTACION METEOROLOGICA YANAHUANCA

84

TABLA N 02:

FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (MF) EN mm POR MES


PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO
LATITUD SUR

Lugar :

POMAYAROS

Latitud : 10 3858" Altitud : 4100 m.s.n.m

M E S E S
E 2.788 2.371 2.353 2.385 2.416 2.447 2.478 2.508 2.538 2.567 2.596 2.625 2.652 2.680 2.707 2.734 2.760 2.850 2.811 2.586 F 2.117 2.136 2.154 2.172 2.189 2.050 2.221 2.237 2.251 2.266 2.279 2.292 2.305 2.317 2.326 2.339 2.349 2.359 2.368 2.274 M 2.197 2.182 2.167 2.151 2.134 2.363 2.363 2.362 2.360 2.357 2.354 2.350 2.345 2.340 2.334 2.317 2.319 2.311 2.302 2.355 A 2.197 2.182 2.167 2.151 2.134 2.117 2.099 2.071 2.062 2.043 2.023 2.002 1.981 1.959 1.937 1.914 1.891 1.867 1.843 2.030 M 2.137 2.108 2.079 2.050 2.020 1.980 1.959 1.927 1.986 1.864 1.832 1.799 1.767 1.733 1.700 1.666 1.632 1.598 1.564 1.843 J 1.990 1.956 1.922 1.888 1.854 1.820 1.785 1.750 1.715 1.679 1.644 1.608 1.572 1.536 1.500 1.464 1.427 1.391 1.354 1.656 J 2.091 20.500 2.026 1.995 1.960 1.976 1.893 1.858 1.824 1.789 1.754 1.719 1.684 1.684 1.612 1.576 1.540 1.504 1.467 1.766 A 2.216 2.194 2.172 2.150 2.126 2.103 2.078 2.054 2.028 2.003 1.976 1.950 1.922 1.895 1.867 1.838 1.809 1.780 1.750 1.985 S 2.256 2.251 2.246 2.240 2.234 2.226 2.218 2.210 2.201 2.191 2.180 2.169 2.157 2.144 2.131 2.117 2.103 2.068 2.072 2.184 O 2.358 2.372 2.386 2.398 2.411 2.422 2.233 2.443 2.453 2.462 2.470 2.477 2.464 2.490 2.496 2.500 2.504 2.508 2.510 2.467 N 2.234 2.263 2.290 2.318 2.345 2.371 2.397 2.448 2.448 2.473 2.497 2.520 2.543 2.566 2.588 2.610 2.631 2.651 2.671 2.489 D 2.285 2.301 2.337 2.372 2.407 2.442 2.476 2.510 2.544 2.577 2.610 2.643 2.675 2.706 2.738 2.769 2.799 2.830 2.859 2.598

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 3858"

CUADRO N 57:

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL - ETP (MM)


PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROSDISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TEMPERATURA C TMF (F) 13.55 56.39 12.93 55.27 13.89 57.00 13.14 55.65 14.93 58.87 13.18 55.72 13.01 55.42 15.23 59.41 14.92 58.86 14.84 58.71 15.42 59.76 14.80 58.64 HUMEDAD RELATIVA (HR) 88.23 85.41 85.02 88.26 79.34 84.31 84.28 81.41 87.73 91.09 89.36 95.25 MF 2.586 2.274 2.355 2.030 1.843 1.656 1.766 1.985 2.184 2.467 2.489 2.598 Lugar : Latitud : Altitud : CH 0.570 0.634 0.642 0.569 0.755 0.658 0.658 0.716 0.581 0.496 0.541 0.362 POMAYAROS 10 3858" 4100 CE 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 m.s.n.m. ETP (mm/mes) 89.85 86.25 93.32 69.53 88.59 65.66 69.71 91.35 80.87 77.66 87.12 59.65

HR= Datos de estacion Metereologica Yanahuanca

Fuente: Estacin Yanahuanca-2011/ Elaboracin Equipo tcnico

85

a) FORMULACIN DE LA CEDULA DE CULTIVO Para determinar la demanda de agua es necesario plantear primero la cedula de cultivos, sin proyecto y con proyecto. Considerando los cultivos ms representativos que marcan una diferencia en cuanto a su manejo y rentabilidad econmica, en este sentido se ha elegido como principal cultivo los pastos mejorados entre ellos el Rye Grass, Alfalfa y trbol, por ser cultivos que actualmente estn siendo sembrados en la zona del proyecto mostrando un adecuado crecimiento y resistencia al clima frio, por otro lado el suelo posee la composicin y nutrientes adecuados para este tipo de cultivos, por ser la base de su principal actividad econmica que es la ganadera adems de las condiciones climticas del lugar. Se debe entender que la extensin de riego en total abarca las 81.00 hectreas del proyecto. Para identificar la demanda exacta de agua planteamos la cedula de cultivos en una situacin sin proyecto y con proyecto, para evitar confusin entre la demanda actual y la demanda futura, y entendindose que se refiere a cultivos sin proyecto y cultivos con proyecto. Este parmetro viene a ser el grado de desarrollo del cultivo del cual se quiere evaluar su consumo de agua, para determinar utiliz el mtodo de la FAO. Proponemos los cultivos en una situacin con proyecto frente a la situacin sin proyecto, la diferencia est en que sin proyecto no se cuenta con hectreas bajo el sistema de riego, y con el proyecto se plantea incorporar 81.00 Has en total, de las cuales se sembraran bajo riego la campaa de siembra grande, decir no habr cultivo de rotacin. CUADRO N 58: CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO es dicho coeficiente se

CAMPAA PRINCIPAL CULTIVOS PERMANENTES PASTOS CULTIVADOS TOTAL

CEDULA ACTUAL EN Has AREAS DE RIEGO AREAS DE SECANO 0.00 0.00 30.00 30.00 AREA TOTAL 30.00 30.00 TOTAL % 100% 100%

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

86

CUADRO N 59: CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO

CAMPAA PRINCIPAL
CULTIVOS PERMANENTES TIERRAS MEJORADAS

CEDULA PROPUESTA EN Has


T. EN SECANO INCORPORADAS T. EN DESCANSO INCORPORADAS TOTAL %

PASTOS CULTIVADOS TOTAL


Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

0.00 0.00

30.00 30.00

51.00 51.00

100% 100%

CUADRO N 60: CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO

CAMPAA PRINCIPAL
CULTIVOS PERMANENTES

CEDULA PROPUESTA EN Has


TIERRAS MEJORADAS T. INCORPORADAS TOTAL Ha

PASTOS CULTIVADOS TOTAL %


Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

0.00 0.00 0%

81.00 81.00 100%

81.00 81.00 100%

CUADRO N 61: CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA Y CRONOGRAMA DE SIEMBRA

CEDULA DE CULTIVO PROYECTADO


Lugar : PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA Latitud : LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRIONPASCO Altitud : CULTIVO BASE Pastos Permanentes TOTAL CULTIVO BASE CULTIVO ROTACION AREA (Has) 81 81 M E S E S J J 81 81 81 81 81 81 M POMAYAROS 10 3858" 4100 AREA (Has) 0 M.S.N.M. CULTIVO ROTACION

E 81 81 81 0

F 81 81

M 81 81

A 81 81

A 81 81

S 81 81

O 81 81

N 81 81

D 81 81

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico- Mtodo Hargreaves

Coeficiente de Cultivo Kc. Indica el grado de desarrollo o cobertura del suelo por parte del cultivo cuyo consumo de agua se quiere evaluar, estos coeficientes pueden estimarse en campo o utilizando las recomendaciones de la FAO que aparecen en sus publicaciones peridicas.

87

CUADRO N 62: COEFICIENTE DE USO CONSUNTIVO

VALORES DE Kc PROYECTADO
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO CULTIVO BASE Pastos Permanentes Kc Promedio Area a Regar AREA (Has) 81 81 Lugar : Latitud : Altitud : POMAYAROS 10 3858" 4100 M.S.N.M. AREA (Has) CULTIVO ROTACION

M E S E S E F M A M J J A S O N D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico- Mtodo Hargreaves

Demanda Mensual de Agua: Es la cantidad de agua mensual que requiere los cultivos de las 81.00 Hectreas distribuidos de acuerdo al periodo de siembra. Con fines de diseo y cubrir la demanda de todos los meses, se toma el resultado obtenido del mes de mayor demanda de agua de los cultivos, en el caso del proyecto es el mes de Agosto con una demanda de 66.63 l/seg.

CUADRO N 63: DEMANDA DE AGUA CON PRECIPITACION EFECTIVA AL 75%


DEMANDA DE AGUA PROYECTADO CANAL ENTUBADO ASPERSION
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO Lugar: POMAYAROS Latiuud: 10 3858" Altitud 4100 m.s.n.m. TOTAL A 1.00 91.35 91.35 8.73 82.62 110.16 81 89230 66.63 S 1.00 80.87 80.87 18.12 62.75 83.67 81 67769 52.29 O 1.00 77.66 77.66 42.98 34.68 46.24 81 37455 27.97 N 1.00 87.12 87.12 43.14 43.98 58.64 81 47502 36.65 D 1.00 59.65 59.65 43.51 16.14 21.52 81 17432 13.02

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kc Promedio ETP (mm) ETA (mm)

DESCRIPCION E 1.00 89.85 89.85 41.03 48.82 65.09 81 52726 39.37 F 1.00 86.25 86.25 40.87 45.38 60.51 81 49014 40.52 M 1.00 93.32 93.32 60.00 33.32 44.43 81 35988 26.87 A 1.00 69.53 69.53 28.97 40.55 54.07 81 43799 33.80 M 1.00 88.59 88.59 14.37 74.22 98.96 81 80156 59.85

Precipitacion Efectiva al 75% de persistencia (mm) Deficid de Humedad (mm) Demanda con Eficiencia del 75% (mm) Area a Regar (Has) Volumen de Agua Requerido (m3) Caudal Necesario con 12 horas de Riego (l/sg)

M E S E S J J 1.00 1.00 65.66 69.71 65.66 69.71 10.11 7.03 55.55 62.68 74.07 83.57 81 81 59996 67695 46.29 50.55

648762

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico- Mtodo Hargreaves *A La Demanda (Bruta) se ha considerado una eficiencia de riego promedio del 75%,(Fila 6) segn la naturaleza de proyecto (Riego por Aspersin), la cual es resultante de las variables de Eficiencia de Captacin del 90%, eficiencia de Conduccin del 78% y de distribucin del 58%.

88

Demanda Total de Agua para Riego: La demanda total de agua se calculara para atender la zona afectada por el problema en una superficie de 81.00 Hectreas, cabe indicar que los resultados es segn el requerimiento mensual de agua y las horas de riego por zonas de riego. CUADRO N 64: DEMANDA DE AGUA ATENDIDA POR EL PROYECTO EN M3/MES DEMANDAMES Lit./seg 39.37 40.52 26.87 33.80 59.85 46.29 50.55 66.63 52.29 27.97 36.65 13.02 493.81 DEMANDA M3 52,725.81 49,014.20 35,988.24 43,798.98 80,155.97 59,996.04 67,694.59 89,230.47 67,768.97 37,455.14 47,502.33 17,431.54 648,762.30

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEMANDA TOTAL

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

3.2. ANLISIS DE OFERTA


3.2.1. OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO

A. Caudal disponible de la fuente:


La disponibilidad de agua con fines de aprovechamiento agrcola seria en su totalidad del ro Pomayaros, el cual actualmente solo es utilizado como fuente de agua para consumo de la poblacin en cuanto al uso agrcola el agua fluye sin ningn uso. El aforo del rio Pomayaros es de 163.51 lit/seg en poca de estiaje (tomado en Junio 2011), y de 209.80 lit/seg. En poca de lluvias (tomado en Diciembre 2011), es un recurso hdrico que fluye

89

constantemente durante todo el ao con variacin del caudal como se indica lneas arriba.

CUADRO N 65: FUENTE DE AGUA DISPONIBILIDAD: CAUDAL DISPONIBLE FUENTE DE AGUA RIO POMAYAROS TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CAUDAL EPOCA DE LLUVIAS Lit/Seg 209.80 209.80

CAUDAL EPOCA DE ESTIAJE Lit/Seg 163.51 163.51

B. Capacidades de Diseo y Operatividad de los Componentes de Agua para Riego.


Actualmente no existe una oferta de infraestructura de riego, por lo cual la capacidad de los componentes de riego de oferta con nulas (0).

3.2.2. OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE

A. Oferta Optimizada en la Situacin sin Proyecto:


La oferta optimizada considerada en la situacin sin proyecto es cero (0), porque no se tiene ninguna infraestructura de riego en la zona del proyecto.

B. Oferta en la Situacin con Proyecto:


La oferta considerada en la situacin con proyecto es de 66.63 lit/seg. Para ambas alternativas. CUADRO N 66: OFERTA POTENCIAL DE AGUA PARA RIEGO

FUENTE DE AGUA RIO POMAYAROS TOTAL

CAUDAL DE REQUERIMIENTO DEL OFERTA Lit/Seg PROYECTO Lit/Seg 163.51 66.63 163.51 66.63

N DE Has A REGAR 81.00 81.00

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

90

3.3. BALANCE DE OFERTA- DEMANDA. BALANCE HIDRICO: Es la diferencia entre la cantidad de agua demandada en la situacin con proyecto y la cantidad de agua optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto, con la finalidad de determinar el agua para riego. CUADRO N 67: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
GRAFICO 11:

DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

DEMANDAMES Lit./seg 39.37 40.52 26.87 33.80 59.85 46.29 50.55 66.63 52.29 27.97 36.65 13.02 493.81

DEMANDA M3/HA 52,725.81 49,014.20 35,988.24 43,798.98 80,155.97 59,996.04 67,694.59 89,230.47 67,768.97 37,455.14 47,502.33 17,431.54 648,762.30

OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA INSATISFECHA M3/HA M3/HA 0.00 52,725.81 0.00 49,014.20 0.00 35,988.24 0.00 43,798.98 0.00 80,155.97 0.00 59,996.04 0.00 67,694.59 0.00 89,230.47 0.00 67,768.97 0.00 37,455.14 0.00 47,502.33 0.00 17,431.54 0.00 648,762.30

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

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CUADRO N 68: DEMANDA DE AGUA INSATISFECHA M3/AO MES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 N HAs 81.00 81.00 OFERTA DEMANDA M3/HA OPTIMIZADA M3/HA 1,136,687.79 1,136,687.79 0.00 0.00 DEMANDA INSATISFECHA M3/HA 1,136,687.79 1,136,687.79

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

Se considerada en ambas alternativas la misma demanda a razn de ser las dos alternativas la misma tecnologa de Riego por Aspersin con una eficiencia de riego del 75%, la cual es resultante de las variables de Eficiencia de Captacin del 90%, eficiencia de Conduccin del 78% y de distribucin del 58%.

3.3.1. Balance Hdrico:


Para el Balance Hdrico del proyecto se ha tomado en cuenta las 81.00 hectreas que sern regadas con el caudal del rio Pomayaros de un aforo de 163.51 lit/seg. (Para fines de clculo se considera el caudal menor del rio), con la finalidad de utilizar el menor caudal necesario para el riego de las 81.00 hectreas se ha calculado el uso de un caudal de 48 lit/seg., siendo este el 29.35% del caudal total ofertado, debido a que el Recurso hdrico no es de uso exclusivo para riego, como se ha indicado en el capitulo anterior, cuadro N 38, la fuente hdrica tambin abastece de agua potable rio abajo a la Poblacin de San Antonio de Pomayaros adems de otros usos que se pueden dar en otras reas, del Balance hdrico se CONCLUYE que es necesario el uso de Reservorios para el riego de la 81 hectreas en los meses de Mayo a Agosto, para el proyecto se plantea la construccin de 5 reservorios ubicados estratgicamente en las cotas de mayor altura para tener la presin necesario para el funcionamiento de los aspersores, otro criterio tomado en cuenta es que el proyecto se ha dividido en 5 reas independientes de riego por caractersticas topogrficas de relieve accidentado, y por ser la naturaleza del proyecto la siembra de pastizales para una ganadera de pastoreo rotativo, estos reservorios conjuntamente abastecern la demanda total de 66.630 lit/seg. Del total de las reas de riego.

92

CUADRO N 69:

PROYECCION DE RESERVORIO

DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO


Q disponible (m3/seg.) T almacen. Vol de Almac (hr) .( m3) 0.0480 12.00 2073.60 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

81.00 89230.47 2974.35 48.00 2073.60 900.75 m3 m3 Agosto

El clculo presentado es el requerido total para el riego de las 81 hectreas en un tiempo de llenado de 12 horas (nocturno), el proyecto considera 5 reservorio por lo que a continuacin se presente el clculo y diseo de cada reservorio segn las hectreas a regar de cada uno de ellos que sumaran al final las 81 hectreas del proyecto (ver plano), estos reservorios sern de las siguientes dimensiones:

CUADRO N 70:

CALCULO DE RESERVORIO 1

DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N 1


Q disponible (m3/seg.) T almacen. Vol de Almac Relc. l/a Largo fondo Ancho fondo Talud Tirante Altura libre Altura Total Largo superior Ancho superior Area Fondo Area Sup. Area Terreno (m) (m.) (m). (Ha) (Ha) (Ha.) (m.) (m). (z) (m3) (hr) .( m3) 0.0480 2.25 388.80 2.00 11.00 5.70 0.50 2.00 0.05 0.20 2.00 13.00 7.70 62.70 100.10 115.12 2.10 13.20 7.90 11.20 5.90 vol de agua 168.76 Vol de excav 180.474 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv 15.09 16623.31 554.11 8.94 386.30 167.81 m3 m3 Agosto

Altura de sedimentacin

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

93

CUADRO N 71:

CALCULO DE RESERVORIO 2

DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N 2


Q disponible (m3/seg.) T almacen. Vol de Almac Relc. l/a Largo fondo Ancho fondo Talud Tirante Altura libre Altura Total Largo superior Ancho superior Area Fondo Area Sup. Area Terreno (m) (m.) (m). (Ha) (Ha) (Ha.) (m.) (m). (z) (m3) (hr) .( m3) 0.0480 2.50 432.00 2.00 13.00 6.10 0.50 2.00 0.05 0.20 2.00 15.00 8.10 79.30 121.50 139.73 2.10 15.20 8.30 13.20 6.30 vol de agua 191.24 Vol de excav 222.852 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv 17.10 18837.54 627.92 10.13 437.76 190.16 m3 m3 Agosto

Altura de sedimentacin

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 72:

CALCULO DE RESERVORIO 3

DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N 3


Q disponible (m3/seg.) T almacen. Vol de Almac Relc. l/a Largo fondo Ancho fondo Talud Tirante Altura libre Altura Total Largo superior Ancho superior Area Fondo Area Sup. Area Terreno (m) (m.) (m). (Ha) (Ha) (Ha.) (m.) (m). (z) (m3) (hr) .( m3) 0.0480 2.50 432.00 2.00 15.00 6.00 0.50 2.00 0.05 0.20 2.00 17.00 8.00 90.00 136.00 156.40 2.10 17.20 8.20 15.20 6.20 vol de agua 188.00 Vol de excav 252.63 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv 16.90 18617.22 620.57 10.01 432.64 187.93 m3 m3 Agosto

Altura de sedimentacin

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

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CUADRO N 73:

CALCULO DE RESERVORIO 4

DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N 4


Q disponible (m3/seg.) T almacen. Vol de Almac Relc. l/a Largo fondo Ancho fondo Talud Tirante Altura libre Altura Total Largo superior Ancho superior Area Fondo Area Sup. Area Terreno (m) (m.) (m). (Ha) (Ha) (Ha.) (m.) (m). (z) (m3) (hr) .( m3) 0.0480 1.75 302.40 2.00 10.00 4.80 0.50 2.00 0.05 0.20 2.00 12.00 6.80 48.00 81.60 93.84 2.10 12.20 7.00 10.20 5.00 vol de agua 126.36 Vol de excav 145.551 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv 11.29 12437.18 414.57 6.69 289.02 125.55 m3 m3 Agosto

Altura de sedimentacin

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 74:

CALCULO DE RESERVORIO 5

DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N 5


Q disponible (m3/seg.) T almacen. (hr) Vol de Almac .( m3) Relc. l/a Largo fondo (m.) Ancho fondo (m). Talud (z) Tirante (m3) Altura de sedimentacin Altura libre Altura Total (m) Largo superior (m.) Ancho superior (m). Area Fondo (Ha) Area Sup. (Ha) Area Terreno (Ha.) 0.0480 3.00 518.40 2.00 12.50 6.80 0.50 2.00 0.05 0.20 2.00 14.50 8.80 85.00 127.60 146.74 vol de agua Vol de excav 229.66 233.2785 12.70 7.00 Volumen requerido max para Has m3/mes m3/dia Caudal de uso lt/seg. Vol aportado por canal 12 horas Vol necesario de reserv 20.62 22715.21 757.17 12.22 527.87 229.30

Agosto

m3 m3

2.10 14.70 9.00

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

95

3.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: 3.4.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO 3.4.1.1. Planeamiento Hidrulico del Proyecto

A. Alternativa 01
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS

Componentes:
1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES

01 Captacin 01 Decantador 05 Reservorios revestidos con Geomembrana 3.97 Km de Lnea de Conduccin 4.45 km de Lnea de Distribucin 6.64 km de Laterales de riego 53 Vlvulas de Control 62 vlvulas de Purga 22 Vlvulas de Aire 101 Hidrantes 02 Equipos de riego Mvil con Can Mvil para Parcela Demostrativa Las ubicaciones de las obras de arte, longitudes de las Lneas y las reas de riego se detallan en los planos de cada alternativa.

2.

CAPACITACION: TALLER DE CAPACITACION EN CONSTITUCION, ORGANIZACION DE COMITES DE RIEGO TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DEL AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO, DISTRIBUCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y CONSERVACION DEL SUELO MITIGACION AMBIENTAL

3.

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B. Alternativa 02
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS

Componentes:
1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS

01 Captacin 01 Decantador 05 Reservorios revestidos con Geomembrana 3.97 Km de Lnea de Conduccin 4.68 km de Lnea de Distribucin 13.80 km de Laterales de riego 98 Vlvulas de Control 106 vlvulas de Purga 22 Vlvulas de Aire 554 Hidrantes 02 Equipos de riego Fijo con Can Mvil para Parcela Demostrativa

Las ubicaciones de las obras de arte, longitudes de los canales y las reas de riego se detallan en los planos de cada alternativa.
2. CAPACITACION: TALLER DE CAPACITACION EN CONSTITUCION, ORGANIZACION DE COMITES DE RIEGO TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DEL AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO, DISTRIBUCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS Y CONSERVACION DEL SUELO MITIGACION AMBIENTAL

3.

3.4.2. CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.4.2.1. Tamao y Localizacin del Proyecto El anlisis del tamao del proyecto consiste en determinar la capacidad operativa de la Infraestructura de riego, en funcin a las superficies disponibles para el proyecto, disponibilidad del recurso hdrico y la poblacin beneficiaria. Tal es as que el recurso hdrico

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disponible as como las superficies de reas de cultivos, estn constituidas por los terrenos ubicados en la zona del proyecto que son 81.00 Hectreas de terrenos, con buenas condiciones agronmicas para conducir mediante el sistema de riego. Para beneficiar a una poblacin constituida por los pobladores del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, estimados en 235 habitantes para el ao 2011 organizados en 47 familias segn recoleccin del equipo tcnico. El proyecto est localizado dentro del Departamento de Pasco, Provincia de Daniel Carrin, Distrito de Yanahuanca, a una altitud de 4100 msnm, latitud de 10 38 58 y longitud 97 27 33 con 42.97 km2. De extensin. 3.4.2.2. Consideraciones Generales y Criterios de Pre- diseos Para el diseo de las diferentes estructuras que comprende el proyecto, se han tomado en cuenta la topografa de la zona, ubicacin del punto de captacin, trazo preliminar de la lnea de conduccin o canal de concreto, su accesibilidad, el rendimiento hdrico de la microcuenca y la demanda de agua para riego, otros factores que influyen como geologa y geotecnia en la zona. En el presente proyecto el mtodo a establecerse es riego Presurizado con Aspersores Mviles para la Alternativa 01, cuya conduccin del agua ser por medio de tuberas PVC, reservorios lnea de distribucin, laterales de riego e hidrantes, mientras que la Alternativa 02 es riego Presurizado con Aspersores Fijos la cual tendr similares caractersticas tcnicas diferenciadas en el Uso del Equipo que constituir bsicamente en una diseo distinto en el distanciamiento de los laterales de riego e hidrantes, aprovechando ambas alternativas la misma fuente hdrica por ser la nica existente. Las tierras de riego de manera general se encuentran en laderas de fuerte pendiente y algunos de pendientes moderadas. Se plantea este sistema de riego con las condiciones topogrficas y la finalidad de incentivar a los beneficiarios el empleo de riego tecnificado y el uso adecuado de los pocos recursos hdricos que cuenta el Centro Poblado y una captacin constante para el buen funcionamiento y operacin del sistema.

98

3.4.3. DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 3.4.3.1. ALTERNATIVA 01. 1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES Captacin (1 UND) Es una estructura de concreto armado Fc= 175 kg/cm2, y consistente en un barraje o azud tipo fijo de un ancho promedio de 2.50m, con unas aletas o muros de encauzamiento y proteccin de 1.00 m de altura y 0.20 m de espesor, con una longitud total promedio de 4.00 ml, contara con una caja de control donde se ubicaran las vlvulas de control de las tuberas de derivacin hacia el decantador, al inicio de las tuberas se ubicaran rejillas metlica a fin de evitar el ingreso de basuras o piedras. Decantador (1 UND) Es una estructura de concreto armado Fc= 175 kg/cm2, generalmente de forma rectangular con un desnivel en el fondo de piso que sirve para reducir el paso de partculas de arrastre as como tambin el contenido de partculas de limpia para evacuar los sedimentos, arena y grava que se acumula, sus dimensiones sern de 4.00 ml de largo por 1.70 de ancho y 2.00 ml de alto, adems cuenta con una rejilla metlica al ingreso de las tuberas de derivacin a fin de controlar el ingreso de basura, plsticos u otros. En este elemento se ubican una vlvula de control de la lnea de Conduccin decantador. Reservorio Revestido con Geomembrana (5 UND) Son reservorios de acumulacin de agua que viene de la Lnea de Conduccin, su capacidad ser de acuerdo al requerimiento de cada rea de riego y ser de una ubicacin estratgica, su funcin principal es el de mantener presin constante hacia la red de distribucin y laterales de riego, de tal forma que los hidrantes tengan la presin adecuada para que los aspersores tengan una velocidad en el giro para el riego, adems de que puedan irrigar el radio mximo de reas de cultivo, su construccin ser revestido as como elementos de purga y limpieza del

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con Geomembrana de 0.75mm. de espesor, en una base de arcilla compactada. Lnea de Conduccin (3.97 KM) Es la Lnea de tuberas comprendido entre la Captacin, hasta los Reservorios, cuya funcin principal es abastecer a los reservorios de agua, la Lnea de Conduccin ser con Tubera PVC UF de 250mm. O 8 de C 7.5. Lnea de Distribucin (4.45 KM) Es la Lnea de tuberas de Distribucin de Cada rea de Riego comprendido entre los reservorios hacia los laterales de riego, cuya funcin principal es la conduccin del agua hacia los laterales de riego, ser con Tubera PVC UF de 90mm. O 3 de C 7.5. Laterales de Riego (6.64KM) Son las lneas o ramales de la Lnea de distribucin, estn ubicadas en las reas de riego distribuidas por tuberas PVC UF C-7.5 de seccin variables entre 90mm o 3, 75 mm o 2 , 63 mm o 2y 1 1/2", es decir en forma telescpica a fin de mantener una presin constante en cada hidrante ubicado a lo largo de estos laterales de riego. Estas estn distanciada cada 100ml entre cada lateral de riego. Vlvulas de Control (53 UND) Son cajas de vlvula de Control de Red las estructuras donde se conectarn las vlvulas para el control de las redes. Sus dimensiones sern de 0.80 m de largo por 0.50 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. Vlvulas de Purga (62 UND) Son cajas de vlvula de Purga de Red las estructuras donde se conectarn las vlvulas para el Purga de las redes, se instalaran a las tuberas en las partes finales y donde requiera para cumplir con la funcin de purgar las tuberas. Las dimensiones de las cajas de

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Purgas sern de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. 0.40m y un espesor de 3/16. Vlvulas de Aire (22 UND) Son cajas de vlvula de Aire las estructuras donde se conectarn las vlvulas de Aire de las redes, se instalaran a las tuberas para evitar que se genere bolsas de aire en el sistema sin prdida de agua, el cual tiene la finalidad de evacuar o ingresar aire automticamente en los tramos de tuberas de acuerdo a la programacin de apertura de los hidrantes y siguiendo un Padrn de aperturas de hidrantes en horas de riego, se recomienda seguir el planteamiento de la programacin para el adecuado funcionamiento de las vlvulas de alivio. Las dimensiones de las cajas sern de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x

Hidrantes (101 UND) Son puntos de toma de agua en la cual se conectara la vlvula de acople rpido de 1 de las mangueras laterales que alimentara al aspersor mvil, estos accesorios irn alojados en una caja de concreto de dimensiones de 0.40 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16, estas estn distanciadas cada 100ml entre cada hidrante de cada lateral de riego. Equipo de Riego Mvil (02 UND) Se plantea la Instalacin de 02 equipos Mviles de riego Mvil para un cuarto (1/4) de hectrea de Parcela Demostrativa, estos se acoplaran a los hidrantes estos equipos estn compuestos por: mangueras de polietileno de 32 mm, aspersores de Mini Can IBIS de 1, cuadripode de soporte para los aspersores, codos HPDE, Tee

101

de derivacin y llaves bayonetas. Estas ltimas, llamadas tambin vlvulas macho, que estn conectadas a las vlvulas de acople rpido (hidrante), que tienen por funcin extraer el caudal (m3/s) de mandado por los aspersores. 2. CAPACITACION Para lograr buenos resultados con el proyecto, previstos como metas, propone ejecutar un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios. En este sentido, se considera la capacitacin como una accin complementaria a la ejecucin de la infraestructura, cuyos logros deben garantizar la sostenibilidad del proyecto. Teniendo en cuenta las reas a incorporar, el proyecto considera de prioridad y necesario realizar un programa de capacitacin y asistencia tcnica, que se desarrolle paralelo a la ejecucin de la Infraestructura de riego. Del mismo modo para mejorar el aprovechamiento del recurso agua y suelo, se ha contemplado varios eventos de capacitacin que se citan en los siguientes prrafos. Para determinar los costos de capacitacin, en primer lugar se ha definido el programa y metodologa de capacitacin, as como la fecha y nmero de participantes. El programa de capacitacin tiene como objetivo desarrollar el fortalecimiento de capacidades metodolgicas y tcnicas de la comunidad beneficiaria derivadas de la dotacin de un sistema de riego como son: Organizar e implementar a los beneficiarios en una junta de regantes, quienes sern los responsables de una adecuada administracin del sistema de riego y asumir los costos de operacin, mantenimiento y conservacin durante la vida til del proyecto. Elevar el conocimiento tecnolgico de los productores, posibilitando acceder a nuevas tcnicas de riego y un adecuado manejo agronmico de los cultivos. Lograr una adecuada conservacin y mantenimiento, optimo funcionamiento tcnico y social de la infraestructura de riego.

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Fortalecer las organizaciones campesinas con la capacidad de asumir una gestin eficiente en la distribucin tcnica, administrativa de riego para optimizar el uso de agua.

Mejorar los mtodos y prcticas de riego para optimizar el uso de agua.

El programa de capacitacin y asistencia tcnica se desarrollara siguiendo el mtodo de capacitacin escolarizada y no escolarizada, debiendo desarrollar los siguientes mdulos: 3. MITIGACION AMBIENTAL A fin de realizar los trabajos con el menor impacto ambiental posible se considera el componente de Mitigacin Ambiental con el objetivo de prevenir, minimizar y/o recuperarse de los daos que puedan producirse al medio ambiente por la ejecucin de los trabajos del proyectos en la etapa de inversin.

3.4.3.2. ALTERNATIVA 02. 1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS Captacin (1 UND) Es una estructura de concreto armado Fc= 175 kg/cm2, y consistente en un barraje o azud tipo fijo de un ancho promedio de 2.50m, con unas aletas o muros de encauzamiento y proteccin de 1.00 m de altura y 0.20 m de espesor, con una longitud total promedio de 4.00 ml, contara con una caja de control donde se ubicaran las vlvulas de control de las tuberas de derivacin hacia el decantador, al inicio de las tuberas se ubicaran rejillas metlica a fin de evitar el ingreso de basuras o piedras.

Decantador (1 UND) Es una estructura de concreto armado Fc= 175 kg/cm2, generalmente de forma rectangular con un desnivel en el fondo de piso que sirve para reducir el paso de partculas de arrastre as como tambin el contenido de partculas de limpia para

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evacuar los sedimentos, arena y grava que se acumula, sus dimensiones sern de 4.00 ml de largo por 1.70 de ancho y 2.00 ml de alto, adems cuenta con una rejilla metlica al ingreso de las tuberas de derivacin a fin de controlar el ingreso de basura, plsticos u otros. En este elemento se ubican una vlvula de control de la lnea de Conduccin as como elementos de purga y limpieza del decantador. Reservorio Revestido con Geomembrana (5 UND) Son reservorios de acumulacin de agua que viene de la Lnea de Conduccin, su capacidad ser de acuerdo al requerimiento de cada rea de riego y ser de una ubicacin estratgica, su funcin principal es el de mantener presin constante hacia la red de distribucin y laterales de riego, de tal forma que los hidrantes tengan la presin adecuada para que los aspersores tengan una velocidad en el giro para el riego, adems de que puedan irrigar el radio mximo de reas de cultivo, su construccin ser revestido con Geomembrana de 0.75mm. de espesor, en una base de arcilla compactada. Lnea de Conduccin (3.97 KM) Es la Lnea de tuberas comprendido entre la Captacin, hasta los Reservorios, cuya funcin principal es abastecer a los reservorios de agua, la Lnea de Conduccin ser con Tubera PVC UF de 250mm. O 8 de C 7.5. Lnea de Distribucin (4.68 KM) Es la Lnea de tuberas de Distribucin de Cada rea de Riego comprendido entre los reservorios hacia los laterales de riego, cuya funcin principal es la conduccin del agua hacia los laterales de riego, ser con Tubera PVC UF de 90mm. O 3 de C 7.5. Laterales de Riego (13.80 KM) Son las lneas o ramales de la Lnea de distribucin, estn ubicadas en las reas de riego distribuidas por tuberas PVC UF C-7.5 de seccin variables entre 90mm o 3, 75 mm o 2 , 63 mm o 2y 1 1/2", es decir en forma telescpica a fin de mantener

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una presin constante en cada hidrante ubicado a lo largo de estos laterales de riego. Estas estn distanciada cada 50ml entre cada lateral de riego. Vlvulas de Control (98 UND) Son cajas de vlvula de Control de Red las estructuras donde se conectarn las vlvulas para el control de las redes. Sus dimensiones sern de 0.80 m de largo por 0.50 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. Vlvulas de Purga (106 UND) Son cajas de vlvula de Purga de Red las estructuras donde se conectarn las vlvulas para el Purga de las redes, se instalaran a las tuberas en las partes finales y donde requiera para cumplir con la funcin de purgar las tuberas. Las dimensiones de las cajas de Purgas sern de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16. Vlvulas de Aire (22 UND) Son cajas de vlvula de Aire las estructuras donde se conectarn las vlvulas de Aire de las redes, se instalaran a las tuberas para evitar que se genere bolsas de aire en el sistema sin prdida de agua, el cual tiene la finalidad de evacuar o ingresar aire automticamente en los tramos de tuberas de acuerdo a la programacin de apertura de los hidrantes y siguiendo un Padrn de aperturas de hidrantes en horas de riego, se recomienda seguir el planteamiento de la programacin para el adecuado funcionamiento de las vlvulas de alivio. Las dimensiones de las cajas sern de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16.

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Hidrantes (554 UND) Son puntos de toma de agua en la cual se conectara la vlvula de acople rpido de 1 de las mangueras laterales que alimentara al aspersor mvil, estos accesorios irn alojados en una caja de concreto de dimensiones de 0.40 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple fc=140 kg/cm2. Finalmente se colocar una tapa metlica con marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16, estas estn distanciadas cada 25ml entre cada hidrante de cada lateral de riego. Equipo de Riego Fijo (2 UND) Se plantea la Instalacin de 02 equipos de riego Fijo para un cuarto (1/4) de hectrea de Parcela Demostrativa, estos se acoplaran directamente a los hidrantes, seran aspersores de Mini Can IBIS de 1, y llaves bayonetas. Estas ltimas, llamadas tambin vlvulas macho, que estn conectadas a las vlvulas de acople rpido (hidrante), que tienen por funcin extraer el caudal (m3/s) de mandado por los aspersores. 2. CAPACITACION Para lograr buenos resultados con el proyecto, previstos como metas, propone ejecutar un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios. En este sentido, se considera la capacitacin como una accin complementaria a la ejecucin de la infraestructura, cuyos logros deben garantizar la sostenibilidad del proyecto. Teniendo en cuenta las reas a incorporar, el proyecto considera de prioridad y necesario realizar un programa de capacitacin y asistencia tcnica, que se desarrolle paralelo a la ejecucin de la Infraestructura de riego. Del mismo modo para mejorar el aprovechamiento del recurso agua y suelo, se ha contemplado varios eventos de capacitacin que se citan en los siguientes prrafos. Para determinar los costos de capacitacin, en primer lugar se ha definido el programa y metodologa de capacitacin, as como la fecha y nmero de participantes.

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El programa de capacitacin tiene como objetivo desarrollar el fortalecimiento de capacidades metodolgicas y tcnicas de la comunidad beneficiaria derivadas de la dotacin de un sistema de riego como son: Organizar e implementar a los beneficiarios en una junta de regantes, quienes sern los responsables de una adecuada administracin del sistema de riego y asumir los costos de operacin, mantenimiento y conservacin durante la vida til del proyecto. Elevar el conocimiento tecnolgico de los productores, posibilitando acceder a nuevas tcnicas de riego y un adecuado manejo agronmico de los cultivos. Lograr una adecuada conservacin y mantenimiento, optimo funcionamiento tcnico y social de la infraestructura de riego. Fortalecer las organizaciones campesinas con la capacidad de asumir El programa de capacitacin y asistencia tcnica se desarrollara siguiendo el mtodo de capacitacin escolarizada y no escolarizada, debiendo desarrollar los siguientes mdulos: una gestin eficiente en la distribucin tcnica, administrativa de riego para optimizar el uso de agua. Mejorar los mtodos y prcticas de riego para optimizar el uso de agua.

CUADRO N 75: PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACION

MODULO 1 Mod 2 Mod 3 Mod

DESCRIPCION Constitucin, Organizacin de Comits de Riego Manejo del Agua para riego, Distribucin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Riego por Aspersin Manejo de Cultivos y Conservacin del Suelo

UND Glb Glb Glb

CANT. 1.00 1.00 1.00

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

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El programa de capacitacin se desarrollara en un resumen de cuatro mdulos cada uno con sub. Temas especficos relacionados con la Organizacin Comunal, Optimizacin del Recurso Hdrico, a la infraestructura de riego y la Manejo y produccin de los cultivos. El programa de capacitacin y asistencia tcnica se desarrollara antes del inicio de la siembra y antes de la poca de pastoreo (cuando los cultivos de pastos estn aptos para consumo de pastoreo), con la finalidad de llevar a cabo las recomendaciones de los capacitadores durante el proceso productivo del cultivo, debiendo utilizar diferentes formas de capacitacin tales como: o o Capacitacin Grupal e individual Asistencia tcnica en campo durante el proceso vegetativo de los cultivos. o o Intercambio de experiencias entre grupos de agricultores. Concursos entre grupos de agricultores.

El Programa de capacitacin y asistencia tcnica est dirigido a los agricultores beneficiarios, la fecha de los cursos de capacitacin ser flexible, se propone antes de la siembra, y cuando los cultivos estn aptos para los pastoreos o como se indica en el cuadro.

3. MITIGACION AMBIENTAL A fin de realizar los trabajos con el menor impacto ambiental posible se considera el componente de Mitigacin Ambiental con el objetivo de prevenir, minimizar y/o recuperarse de los daos que puedan producirse al medio ambiente por la ejecucin de los trabajos del proyecto en la etapa de inversin.

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i. METAS DEL PROYECTO CUADRO N 76: METAS FISICAS DEL PROYECTO

COMPONENTES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Captacin Decantador Reservorios revestidos con Geomembrana Cap. Total 900.75 m3 Lnea de Conduccin Lnea de Distribucin Laterales de Riego Vlvulas de Control Vlvulas de Purga Vlvulas de Aire Hidrantes Equipo de Riego Mvil Equipo de Riego Fijo CAPACITACION Capacitacin en Constitucin, Organizacin de Comits de Riego Capacitacin en Manejo del Agua para riego, Distribucin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Riego por Aspersin Capacitacin en Manejo de Cultivos y Conservacin del Suelo MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND Und Und Und Km Km Km Und Und Und Und Und Und

ALT. 01 1.00 1.00 5.00 3.97 4.45 6.64 53.00 62.00 22.00 101.00 02.00 0.00

ALT. 02 1.00 1.00 5.00 3.97 4.68 13.80 98.00 106.00 22.00 554.00 00.00 02.00

Glb

1.00

1.00

Glb Glb Glb

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

109

3.5.

ANLISIS DE COSTOS La estimacin de los costos se realizan en dos partes: una atribuible al Proyecto y la otra correspondiente a la produccin agrcola. Costos de Elaboracin de Expediente Tcnico Costos de Construccin del Sistema de Riego Presurizado Costos de Capacitacin Costos de Mitigacin Ambiental Costos de Operacin Y Mantenimiento

3.5.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO Para los costos en la Situacin Sin Proyecto, se considera 0 (cero), debido a que no existe ninguna infraestructura de riego actualmente que pueda generar inversin para mantenimiento u operacin. 3.5.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO Son aquellos costos que demandaran la Inversin requerida para la ejecucin del proyecto: este costo ser dispuesto por la unidad ejecutora para la realizacin de la obra. Los costos en la situacin con proyecto se han estimado para las dos alternativas planteadas a precios privados o de mercado. Los precios considerados para elaborar el presupuesto son de la ciudad de Cerro de Pasco, dichos costos se muestran a continuacin de manera detallada.

3.5.2.1. COSTOS DE INVERSION 3.5.2.1.1. Costos de Construccin del Sistema de Riego Presurizado Son los costos que demandan la ejecucin de cada actividad segn la caracterstica tcnica de la Construccin del Sistema de Riego Presurizado segn cada alternativa de la solucin, se han calculado los costos a precios Privados o de Mercado.

110

CUADRO N 77: PRESUPUESTO DESAGREGADO DE CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 01
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS

1.00
01.00.00

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES


CAPTACION Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas DECANTADOR Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

943,044.88
12,172.03
4,076.71 1,230.58 6,740.54 124.20

02.00.00

11,172.86
3,935.46 1,333.97 5,764.75 138.68

03.00.00

92,590.47
35,884.02 7,905.45 43,347.65 5,453.35

04.00.00

406,853.20
68,722.49 16,078.97 313,418.92 8,632.81

05.00.00

157,508.32
74,439.81 17,903.24 55,354.33 9,810.94

06.00.00

167,309.08
80,516.26 21,946.36 53,914.92 10,931.54

07.00.00

46,417.70
5,431.78 7,936.95 32,651.26 397.71

08.00.00

23,430.69
10,552.98 6,431.68 6,213.33 232.70

09.00.00

11,122.03
3,821.08 2,290.31 4,812.74 197.90

111

10.00.00

11.00.00

HIDRANTES (101 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas COSTO DIRECTO Los precios considerados para cada anlisis de cada partida son sin IGV

13,395.30
2,032.48 2,440.86 8,730.92 191.03

1,073.20
61.56 38.83 967.80 5.02

943,044.88

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 78: PRESUPUESTO TOTAL DE CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 01
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS

1.00
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES


CAPTACION DECANTADOR RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) HIDRANTES (101 UND) EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) COSTO DIRECTO

943,044.88
12,172.03 11,172.86 92,590.47 406,853.20 157,508.32 167,309.08 46,417.70 23,430.69 11,122.03 13,395.30 1,073.20 943,044.88

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

112

CUADRO N 79: PRESUPUESTO DESAGREGADO DE CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 02
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS

1.00
01.00.00

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS


CAPTACION Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas DECANTADOR Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas HIDRANTES (554 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada

1,242,018.60
12,172.03
4,076.70 1,230.58 6,740.54 124.20

02.00.00

11,172.86
3,935.46 1,333.97 5,764.75 138.68

03.00.00

92,590.47
35,884.02 7,905.45 43,347.65 5,453.35

04.00.00

406,853.20
68,722.49 16,078.97 313,418.92 8,632.81

05.00.00

165,631.75
78,242.53 18,851.80 58,205.76 10,331.67

06.00.00

349,169.16
166,227.38 45,617.48 114,658.49 22,665.81

07.00.00

78,730.08
10,073.63 14,646.03 53,321.11 689.32

08.00.00

40,059.24
18,074.75 10,963.93 10,622.70 397.86

09.00.00

11,122.03
3,821.08 2,290.31 4,812.74 197.90

10.00.00

73,820.13
12,760.16 13,392.96

113

11.00.00

Materiales Equipo y Herramientas EQUIPO DE RIEGO FIJO (02 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas COSTO DIRECTO Los precios considerados para cada anlisis de cada partida son sin IGV

46,618.97 1,048.04

697.66
30.78 38.83 624.58 3.47

1,242,018.60

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 80: PRESUPUESTO TOTAL DE CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 02
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS

1.00
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS


CAPTACION DECANTADOR RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) HIDRANTES (554 UND) EQUIPO DE RIEGO FIJO (02 UND) COSTO DIRECTO

1,242,018.60
12,172.03 11,172.86 92,590.47 406,853.20 165,631.75 349,169.16 78,730.08 40,059.24 11,122.03 73,820.13 697.66 1,242,018.60

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

3.5.2.1.2. Costos de Capacitacin Se ha considerado un periodo de 04 meses para efectuar la capacitacin y la organizacin de los beneficiarios. La implementacin del Programa de Capacitacin se efectuara a partir del ao en que se concluya con la ejecucin de las obras.

114

CUADRO N 81: PRESUPUESTO DE PLAN DE CAPACITACION ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02 EVENTO 1 Mod. Sesin 1 * Organizacin y normatividad * Legalizacin de aguas * Funciones dilignciales * Manejo administrativo y organizacin de regantes Taller Aplicativo Manejo del Agua para riego Tecnificado, Distribucin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Riego por Aspersin Sesin 1 * El sistema de riego, funciones y uso adecuado * Mtodos y formas de riego * Plan de riego, Manejo de Agua y riego parcelario Sesin 2 * Operacin y manejo del Sistema de Riego por Aspersin * Mantenimiento del Sistema de Riego por Aspersin * Consecuencias de la falta de mantenimiento de reas irrigadas Taller Aplicativo 3 Mod. Manejo de Cultivos y Conservacin del Suelo Sesin 1 * Planificacin de actividades y administracin de la tierra * Mejoramiento en el Manejo de semillas, tcnicas de siembra, deshierbo y control biolgico * Manejo Integrado y control de plagas y enfermedades * Mejoramiento de la fertilidad de los suelo * uso de agroqumicos Sesin 2 * Tcnicas y manejo de Pastoreos para ganadera extensiva * Planificacin integral de pastoreo por tipo de ganado * Control de erosin por accin de las aguas de riego * Rotacin de cultivos * Utilizacin de deshechos vegetales evitando las quemas * Conservacin del Medio Ambiente Taller Aplicativo TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

DESCRIPCION Constitucin, Organizacin de Comits de Riego

CURSO glb Curso

P. UNIT. 255.00

CANT. 1.00 1.00

TOTAL 510.00 255.00

Taller

255.00

1.00

255

2 Mod.

glb Curso 255.00

1.00 1.00

765.00 255

Curso

255.00

1.00

255

Taller glb Curso

255.00 255.00

1.00 1.00 1.00

255 1020.00 255

Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Taller

255.00

1.00

255

255.00

2.00

510 2295.00

115

CUADRO N 82: COSTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION 1.00.- REMUNERACIONES * Coordinador de Programa (Ing. Agrnomo) * Ing. Agrcola * Antroplogo/ Socilogo * Personal Administrativo 2.00.- COSTOS DE CAPACITACION (Evento) * Organizacin de Cursos de Capacitacin * Intercambio de Experiencias * Talleres de anlisis participativo * Concursos SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND

CANT.

COSTO UNIT.

PARCIAL

COSTOS P. PRIVADOS

Mes Mes Mes Mes Glb Evento Evento Concurso

4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1016.95 670.00 670.00 500.00

4067.80 2680.00 2680.00 500.00 2295.00

4067.80 2680.00 2680.00 500.00 2295.00 850.00 425.00 255.00 13752.80 825.17 14577.96

850.00 425.00 255.00

850.00 425.00 255.00

3.5.2.1.3. Costos de Mitigacin Ambiental La ejecucin de la Obra, generara algunos impactos negativos por movimientos de tierras, contaminacin de prdida de combustible y lubricantes y contaminacin por utilizacin de concreto u otras actividades propias de la naturaleza de los trabajos a realizar. En tal sentido se estima un presupuesto necesario para lograr una adecuada recuperacin de la vegetacin en las reas deterioradas; para lograr la eliminacin del material residual de los trabajos y trabajos de mitigacin de los posibles daos a la propiedad de terceros.

116

CUADRO N 83

PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02

DESCRIPCION
Limpieza y recuperacin de reas deterioradas Eliminacin de Material Excedente en los botaderos Revegetacin de reas deterioradas Recuperacin de propiedades por daos Limpieza General Riego sobre superficies SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND
M2 M3 M2 M2 M2 M3

CANT.
1500.00 500.00 800.00 600.00 1500.00 20.00

COSTO PARCIAL UNIT.


0.51 0.59 1.27 0.68 0.68 1.02 762.71 296.61 1016.95 406.78 1016.95 20.34

COSTOS
P. PRIVADOS 762.71 296.61 1016.95 406.78 1016.95 20.34 3520.34 211.220339 3731.56

3.5.2.1.4. Costos Totales de Inversin Al haberse analizado independiente cada tipo de costos segn la naturaleza de cada componente de las alternativas de solucin se definen los costos totales de Inversin por cada Alternativa siendo estos:

117

CUADRO N 84: INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 INVERSION ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION INVERSION CON PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES 1.00 MOVILES 1.01 CAPTACION 1.02 DECANTADOR 1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) 1.06 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) 1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) 1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) 1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 1.10 HIDRANTES (101 UND) 1.11 EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) 2.00 CAPACITACION 3.00 MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDAD (8% C.D.) IGV 18% GASTOS DE SUPERVISION (8% C.D.) LIQUIDACION (1% C.D.) SUB TOTAL 12,172.03 11,172.86 92,590.47 406,853.20 157,508.32 167,309.08 46,417.70 23,430.69 11,122.03 13,395.30 1,073.20 14,577.96 3,731.56 96,135.44 76,908.35 204,191.68 76,908.35 9,613.54 1,463,565.95 38,454.18 943,044.88 PRECIOS PRIVADOS COSTO S/. PARCIAL S/.

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

118

CUADRO N 85: INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 INVERSION ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION INVERSION CON PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.) 2.00 OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES 1.00 FIJOS 1.01 CAPTACION 1.02 DECANTADOR 1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) 1.06 LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) 1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) 1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) 1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 1.10 HIDRANTES (554 UND) 1.11 EQUIPO DE RIEGO FIJO (02 UND) 2.00 CAPACITACION 3.00 MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10% C.D.) UTILIDAD (8% C.D.) IGV 18% GASTOS DE SUPERVISION (8% C.D.) LIQUIDACION (1% C.D.) SUB TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

PRECIOS PRIVADOS COSTO S/. PARCIAL S/. 49,680.74

1,242,018.60 12,172.03 11,172.86 92,590.47 406,853.20 165,631.75 349,169.16 78,730.08 40,059.24 11,122.03 73,820.13 697.66 14,577.96 3,731.56 126,032.81 100,826.25 267,693.69 100,826.25 12,603.28 1,917,991.16

119

3.5.2.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Para el presente proyecto, se ha calculado tomando en consideracin las actividades que exige realizar para el normal funcionamiento del canal durante la vida til del proyecto. Para efectos de clculo se ha considerado el horizonte de evaluacin de 10 aos. Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto sern asumidos por los agricultores beneficiarios en un 100% de manera general se efectuaran peridicamente la limpieza, resane de todas las estructuras del sistema de riego en forma manual. CUADRO N 86:

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION 1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS) Limpieza de Captacin (sedimentos y piedras) Limpieza de caja de reunin Limpieza de Lnea Conduccin Limpieza de Lnea de Distribucin Limpieza de Lneas Laterales Limpieza de cajas de vlvulas Operacin y Mantenimiento de Hidrantes 2. REPARACION DE SISTEMA Reparacin de daos en captacin Reparacin de Caja de reunin Reparacin de daos en tuberas reparacin de Cajas de Vlvulas Reparacin de Hidrantes SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND

CANT.

COSTO

PARCIAL

COSTO P. PRIVADOS 400.00 400.00 2000.00 1600.00 3000.00 600.00 800.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 42.00 15584.20 935.05 16519.25

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal m2 m2 ml m3 m3

20.00 20.00 100.00 80.00 150.00 30.00 40.00 12.95 9.86 85.00 1.20 0.15

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 70.00 280.00 280.00

400.00 400.00 2000.00 1600.00 3000.00 600.00 800.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 42.00

120

CUADRO N 87:
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION 1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS) Limpieza de Captacin (sedimentos y piedras) Limpieza de caja de reunin Limpieza de Lnea Conduccin Limpieza de Lnea de Distribucin Limpieza de Lneas Laterales Limpieza de cajas de vlvulas Operacin y Mantenimiento de Hidrantes 2. REPARACION DE SISTEMA Reparacin de daos en captacin Reparacin de Caja de reunin Reparacin de daos en tuberas reparacin de Cajas de Vlvulas Reparacin de Hidrantes SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND

CANT.

COSTO

PARCIAL

COSTO P. PRIVADOS 400.00 400.00 2000.00 2000.00 4600.00 1000.00 2400.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 140.00 19682.20 1180.93 20863.13

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal m2 m2 ml m3 m3

20.00 20.00 100.00 100.00 230.00 50.00 120.00 12.95 9.86 85.00 1.20 0.50

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 70.00 280.00 280.00

400.00 400.00 2000.00 2000.00 4600.00 1000.00 2400.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 140.00

3.5.2.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Los costos Incrementales se obtienen por la diferencia a partir de los costos con proyecto y los costos sin proyecto, a partir del cual se realizara la evaluacin econmica del proyecto.

121

CUADRO N 88: FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION COSTOS: SITUACION CON PROYECTO 1.00EXPEDIENTE TECNICO 2.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 3.00. CAPACITACION 4.00. MITIGACION AMBIENTAL 5.00. GASTOS GENERALES 6.00. UTILIDAD 7.00. IGV 8.00. GASTOS DE SUPERVISION 9.00. LIQUIDACION 10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTO: SITUACION SIN PROYECTO 1.00. Mantenimiento sin Proyecto SUB TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

AO 0 38,454.18 943,044.88 14577.96 3731.56 96,135.44 76,908.35 204,191.68 76,908.35 9,613.54

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 1,463,565.95 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,463,565.95 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25

CUADRO N 89: FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION COSTOS: SITUACION CON PROYECTO 1.00EXPEDIENTE TECNICO 2.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS 3.00. CAPACITACION 4.00. MITIGACION AMBIENTAL 5.00. GASTOS GENERALES 6.00. UTILIDAD 7.00. IGV 8.00. GASTOS DE SUPERVISION 9.00. LIQUIDACION 10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTO: SITUACION SIN PROYECTO 1.00. Mantenimiento sin Proyecto SUB TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

AO 0 49,680.74 1,242,018.60 14,577.96 3,731.56 126,032.81 100,826.25 267693.69 100826.25 12603.28

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 1,917,991.16 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,917,991.16 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13

IV.- EVALUACION

124

4.1 EVALUACION SOCIAL 4.1.1 ESTIMACION DE BENEFICIOS 4.1.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los beneficios en la Situacin Sin Proyecto, se han sido estimados a partir del clculo del Valor Bruto (VBP) que genera de la produccin agrcola de los principales cultivos agrcolas de Pastos en relacin a los precios de venta en los mercados locales, para dicho clculos se estima que al tercer ao del proyecto los rendimientos de cultivos se incrementaran en un 30% en relacin a los rendimientos actuales, son estos criterios que se tomar con el fin de obtener el Beneficio Neto del proyecto. El clculo de VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes.

A. BENEFICIOS BRUTOS POR VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA CUADRO N 90: BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES PRODUCCION PASTOS CULTIVADOS % de Ha Cult. AREA Ha. Rend. kg/Ha PRODUC. TOTAL EN kg PRECIO DE VENTA EN CHACRA X KG S/. BENEFICIOS BENEFICIOS BRUTOS TOTALES VBP S/. BENEFICIOS BRUTOS (VBP)/HA S/.

TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL

100.00% 53.33% 33.33% 13.34% 100.00%

30.00 16.00 10.00 4.00 30.00 15675.00 21243.54 17101.78 250800.00 212435.40 68407.12 531642.52 0.27 0.28 0.27 67716.00 59481.91 18469.92 4232.25 5948.19 4617.48

VBP VALOR DE BENEFICIOS DE PRODUCCION


Fuente: Elaboracin Equipo tcnico- Encuesta a pobladores

125

B. BENEFICIOS NETOS EN LA SITUCION SIN PROYECTO CUADRO N 91: SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL

Has

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

16.00 10.00 4.00 30.00

3720.11 3148.60 2655.79

1923.41 1620.30 1570.33

1923.41 1620.30 1570.33

1923.41 1620.30 1570.33

3720.11 3148.60 2655.79

1923.41 1620.30 1570.33

1923.41 1620.30 1570.33

1923.41 1620.30 1570.33

3720.11 3148.60 2655.79

1923.41 1620.30 1570.33

1923.41 1620.30 1570.33

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 92: SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 30.00 59521.79 31485.97 10623.15 101630.91 30774.55 16202.98 6281.30 53258.83 30774.55 16202.98 6281.30 53258.83 30774.55 16202.98 6281.30 53258.83 59521.79 31485.97 10623.15 101630.91 30774.55 16202.98 6281.30 53258.83 30774.55 30774.55 16202.98 16202.98 6281.30 6281.30 53258.83 53258.83 59521.79 31485.97 10623.15 101630.91 30774.55 16202.98 6281.30 53258.83 30774.55 16202.98 6281.30 53258.83 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 93: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS TOTALES /HECTAREA A PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 30.00 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 4232.25 5948.19 5948.19 4617.48 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 94: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 30.00 67716.00 59481.91 18469.92 67716.00 59481.91 18469.92 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

145667.83 145667.83

CUADRO N 95: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOSNETOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO COSTOS DE PROD.TOTALES BENEFICIOS BRUTOS TOTALES TOTAL Has 30.00 101630.91 145667.83 44036.93 53258.83 145667.83 92409.00 53258.83 145667.83 92409.00 53258.83 145667.83 92409.00 101630.91 145667.83 44036.93 53258.83 145667.83 92409.00 53258.83 145667.83 92409.00 53258.83 145667.83 92409.00 101630.91 145667.83 44036.93 53258.83 145667.83 92409.00 53258.83 145667.83 92409.00 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 96: SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 30.00 2506.77 1101.38 2026.70 1612.74 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 2506.77 2026.70 1612.74 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 2506.77 2026.70 1612.74 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 97: SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 30.00 40108.31 20266.96 6450.94 66826.21 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 40108.31 20266.96 6450.94 66826.21 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 40108.31 20266.96 6450.94 66826.21 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 17622.14 8467.71 3219.17 29309.02 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 98: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS/ HECTAREA A PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 30.00 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 4232.25 5948.19 4617.48 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 99: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 16.00 10.00 4.00 67716.00 59481.91 18469.92 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 145667.83 Has AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

30.00 145667.83

CUADRO N 100: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS NETOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES COSTOS TOTALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO COSTOS DE PROD.TOTALES BENEFICIOS BRUTOS TOTALES TOTAL Has 30.00 66826.21 145667.83 78841.62 29309.02 145667.83 116358.81 29309.02 145667.83 116358.81 29309.02 145667.83 116358.81 66826.21 145667.83 78841.62 29309.02 145667.83 116358.81 29309.02 145667.83 116358.81 29309.02 145667.83 116358.81 66826.21 145667.83 78841.62 29309.02 29309.02 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

145667.83 145667.83 116358.81 116358.81

4.1.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Para estimar los beneficios en la Situacin Con proyecto, se ha calculado el Valor Bruto de la Produccin (VBP), para el horizonte de evaluacin del Proyecto. De la misma manera que en el caso anterior, se le ha restado los Costos de Produccin, lo que ha permitido obtener los Beneficios Netos. Se presupone que al contar con agua para riego en cantidad y oportunidad optimas, la utilizacin de las tierras agrcolas se ver incrementada. Adems la introduccin de nueva tecnologa permitir mejorar significativamente los rendimientos de los cultivos hasta un 30% en el tercer ao del proyecto. Para el clculo del VBP, se han utilizado precios de chacra. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes.

A. BENEFICIOS BRUTOS POR VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA

CUADRO N 101: BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO EN EL PRIMER AO- A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES PRODUCCION PASTOS CULTIVADOS % de Ha Cult. AREA Ha. Rend. kg/Ha PRECIO DE PRODUC. VENTA EN TOTAL EN kg CHACRA X KG S/. BENEFICIOS BENEFICIOS BRUTOS TOTALES VBP S/.

BENEFICIOS BRUTOS (VBP)/HA S/.

TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL

100.00% 50.62% 37.04% 12.36% 100.00%

81.00 41.00 30.00 10.00 81.00 15675.00 21243.54 17101.78 642675.00 637306.20 171017.80 1450999.00 0.27 0.28 0.27 173522.25 178445.74 46174.81 4232.25 5948.19 4617.48

VBP VALOR DE BENEFICIOS DE PRODUCCION

130

CUADRO N 102: BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN EL SEGUNDO AO-A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES PRODUCCION PASTOS CULTIVADOS % de Ha Cult. AREA Ha. Rend. kg/Ha PRODUC. TOTAL EN kg PRECIO DE VENTA EN CHACRA X KG S/. BENEFICIOS BENEFICIOS BRUTOS TOTALES VBP S/.

BENEFICIOS BRUTOS (VBP)/HA S/.

TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL

100.00% 50.62% 37.04% 12.36% 100.00%

81.00 41.00 30.00 10.00 81.00 18026.25 24430.07 19667.05 739076.25 732902.13 196670.47 1668648.85 0.27 0.28 0.27 199550.59 205212.60 53101.03 4867.09 6840.42 5310.10

VBP VALOR DE BENEFICIOS DE PRODUCCION

CUADRO N 103: BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN EL TERCER AO- A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

PRODUCCION % de Ha Cult. AREA Ha. Rend. kg/Ha PRODUC. TOTAL EN kg PRECIO DE VENTA EN CHACRA X KG S/.

BENEFICIOS BENEFICIOS BRUTOS TOTALES VBP S/. BENEFICIOS BRUTOS (VBP)/HA S/.

PASTOS CULTIVADOS

TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL

100.00% 50.62% 37.04% 12.36% 100.00%

81.00 41.00 30.00 10.00 81.00 20377.50 27616.60 22232.31 835477.50 828498.06 222323.14 1886298.70 0.27 0.28 0.27 225578.93 231979.46 60027.25 5501.93 7732.65 6002.72

131

B. BENEFICIOS NETOS EN LA SITUCION CON PROYECTO CUADRO N 104: SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 3720.11 3148.60 2655.79 1923.41 1620.30 1570.33 1923.41 1620.30 1570.33 1923.41 1620.30 1570.33 3720.11 3148.60 2655.79 1923.41 1620.30 1570.33 1923.41 1620.30 1570.33 1923.41 1620.30 1570.33 3720.11 3148.60 2655.79 1923.41 1620.30 1570.33 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 105: SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 152524.59 94457.90 26557.87 273540.36 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 152524.59 94457.90 26557.87 273540.36 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 152524.59 94457.90 26557.87 273540.36 78859.79 48608.95 15703.25 143171.99 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 106: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS/ HECTAREA A PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 4232.25 5948.19 4617.48 4867.09 6840.42 5310.10 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 107: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 173522.25 178445.74 46174.81 398142.79 199550.59 205212.60 53101.03 457864.21 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 108: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS NETOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS TOTALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO COSTOS DE PROD.TOTALES BENEFICIOS BRUTOS TOTALES TOTAL Has 81.00 273540.36 398142.79 124602.44 143171.99 457864.21 314692.22 143171.99 517585.63 374413.64 143171.99 517585.63 374413.64 273540.36 517585.63 244045.27 143171.99 517585.63 374413.64 143171.99 517585.63 374413.64 143171.99 517585.63 374413.64 273540.36 517585.63 244045.27 143171.99 517585.63 374413.64 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 109: SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 2506.77 2026.70 1612.74 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 2506.77 2026.70 1612.74 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 1101.38 846.77 804.79 2506.77 2026.70 1612.74 1101.38 846.77 804.79 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 110: SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 102777.53 60800.88 16127.36 179705.77 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 102777.53 60800.88 16127.36 179705.77 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 102777.53 60800.88 16127.36 179705.77 45156.74 25403.12 8047.93 78607.79 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

* Se considedan gastos distintos cada 4 aos debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 aos (como pastoreo)

CUADRO N 111: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS/ HECTAREA A PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 4232.25 5948.19 4617.48 4867.09 6840.42 5310.10 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 5501.93 7732.65 6002.72 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 112: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL 41.00 30.00 10.00 81.00 173522.25 178445.74 46174.81 398142.79 199550.59 205212.60 53101.03 457864.21 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 517585.63 Has AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CUADRO N 113: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS NETOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES COSTOS TOTALES CULTIVOS TIERRAS EN SECANO COSTOS DE PROD.TOTALES BENEFICIOS BRUTOS TOTALES TOTAL Has 81.00 179705.77 398142.79 218437.02 78607.79 457864.21 379256.42 78607.79 517585.63 438977.84 78607.79 517585.63 438977.84 179705.77 517585.63 337879.85 78607.79 517585.63 438977.84 78607.79 517585.63 438977.84 78607.79 517585.63 438977.84 179705.77 517585.63 337879.85 78607.79 517585.63 438977.84 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

4.1.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Son aquellos beneficios netos adicionales que resultan con la Implementacin del Proyecto haciendo un comparativo de los beneficios Netos de la Situacin con Proyecto y la Situacin sin proyecto siendo estos:

CUADRO N 114:

CAMBIOS DEL VALOR BRUTO TOTAL DE LA PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO TIERRAS CON RIEGO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL SITUACION SIN PROYECTO T. SIN RIEGO VALOR BRUTO INCREMENTAL

AO 0 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92

AO 1 398142.79 173522.25 178445.74 46174.81

AO 2 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 3 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25

AO 4 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 5 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 6 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 7 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 8 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 9 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

AO 10 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03

145667.83 0.00

145667.83 252474.96

145667.83 312196.38

145667.83 371917.80

145667.83 312196.38

145667.83 312196.38

145667.83 312196.38

145667.83 312196.38

145667.83 312196.38

145667.83 312196.38

145667.83 312196.38

* Se cons i deda n ga s tos di s ti ntos ca da 4 a os debi do a que s e es ta cons i dera ndo un ti empo de producci on de l os pa s tos cul ti va dos de 4 a os (como pa s toreo)

CUADRO N 115: CAMBIOS DEL VALOR BRUTO TOTAL DE LA PRODUCCION A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO TIERRAS CON RIEGO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL SITUACION SIN PROYECTO T. SIN RIEGO VALOR BRUTO INCREMENTAL AO 0 145667.83 67716.00 59481.91 18469.92 AO 1 398142.79 173522.25 178445.74 46174.81 AO 2 457864.21 199550.59 205212.60 53101.03 AO 3 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 4 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 5 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 6 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 7 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 8 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 9 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25 AO 10 517585.63 225578.93 231979.46 60027.25

145667.83 0.00

145667.83 252474.96

145667.83 312196.38

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

145667.83 371917.80

* Se cons i deda n ga s tos di s ti ntos ca da 4 a os debi do a que s e es ta cons i dera ndo un ti empo de producci on de l os pa s tos cul ti va dos de 4 a os (como pa s toreo)

CUADRO N 116: CAMBIOS EN LOS VALORES DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION" A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO TIERRAS CON RIEGO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL SITUACION SIN PROYECTO T. SIN RIEGO COSTOS INCREMENTALES AO 0 101630.91 59521.79 31485.97 10623.15 AO 1 273540.36 152524.59 94457.90 26557.87 AO 2 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 AO 3 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 AO 4 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 AO 5 273540.36 152524.59 94457.90 26557.87 AO 6 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 AO 7 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 AO 8 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25 AO 9 273540.36 152524.59 94457.90 26557.87 AO 10 143171.99 78859.79 48608.95 15703.25

101630.91 0.00

101630.91 171909.45

101630.91 41541.08

101630.91 41541.08

101630.91 41541.08

101630.91 171909.45

101630.91 41541.08

101630.91 41541.08

101630.91 41541.08

101630.91 171909.45

101630.91 41541.08

CUADRO N 117: CAMBIOS EN LOS VALORES DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION" A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO TIERRAS CON RIEGO REY GRAS ALFALFA TREBOL TOTAL SITUACION SIN PROYECTO T. SIN RIEGO COSTOS INCREMENTALES AO 0 66826.21 40108.31 20266.96 6450.94 AO 1 179705.77 102777.53 60800.88 16127.36 AO 2 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 AO 3 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 AO 4 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 AO 5 179705.77 102777.53 60800.88 16127.36 AO 6 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 AO 7 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 AO 8 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93 AO 9 179705.77 102777.53 60800.88 16127.36 AO 10 78607.79 45156.74 25403.12 8047.93

66826.21 0.00

66826.21 112879.56

66826.21 11781.58

66826.21 11781.58

66826.21 11781.58

66826.21 112879.56

66826.21 11781.58

66826.21 11781.58

66826.21 11781.58

66826.21 112879.56

66826.21 11781.58

CUADRO N 118: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO VBP INCREMENTAL VCP INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS) * VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION

AO 0 0.00 0.00 0.00

AO 1 252474.96 171909.45 80565.51

AO 2 312196.38 41541.08 270655.29

AO 3 371917.80 41541.08 330376.71

AO 4 312196.38 41541.08 270655.29

AO 5 312196.38 171909.45 140286.92

AO 6 312196.38 41541.08 270655.29

AO 7 312196.38 41541.08 270655.29

AO 8 312196.38 41541.08 270655.29

AO 9 312196.38 171909.45 140286.92

AO 10 312196.38 41541.08 270655.29

CUADRO N 119: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CULTIVOS SITUACION CON PROYECTO VBP INCREMENTAL VCP INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS) * VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION

AO 0 0.00 0.00 0.00

AO 1 252474.96 112879.56 139595.39

AO 2 312196.38 11781.58 300414.80

AO 3 371917.80 11781.58 360136.22

AO 4 371917.80 11781.58 360136.22

AO 5 371917.80 112879.56 259038.23

AO 6 371917.80 11781.58 360136.22

AO 7 371917.80 11781.58 360136.22

AO 8 371917.80 11781.58 360136.22

AO 9 371917.80 112879.56 259038.23

AO 10 371917.80 11781.58 360136.22

4.1.1 COSTOS SOCIALES Son aquellos costos que demandaran la Inversin requerida para la ejecucin del proyecto a precios Sociales, los mismos que son elaborados en base a los precios de mercados de cada alternativa afectados por el Factor de Correccin segn la naturaleza de cada costo.

4.1.1.1 INVERSIONES 4.1.1.1.1 Costos Sociales de Inversin: Son los costos que demandan cada Alternativa segn los componentes identificados: Construccin de la Infraestructura de riego y Capacitaciones, as como los costos de Activos Intangible como los Estudios, adems se consideran los Costos de Mitigacin Ambiental segn cada alternativa de la solucin, cada uno de estos rubros se han calculado en base a los costos a precios Privados o de Mercado desagregados por cada actividad y afectados por el factor de correccin correspondiente, obteniendo as los Precios Sociales siguientes:

140

CUADRO N 120:
PRESUPUESTO DESAGREGADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO

ALTERNATIVA 01 Costo total a precios de mercado

Factor de Costo a precios correccin sociales 0.84 32,301.51

38,454.18

Costo Directo 1.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES
1.01 CAPTACION
Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

673,671.22
4,076.71 1,230.58 6,740.54 124.20 0.41 0.91 0.84 0.84 1,671.45 1,119.83 5,662.06 104.33

1.02 DECANTADOR
Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

3,935.46 1,333.97 5,764.75 138.68

0.41 0.91 0.84 0.84

1,613.54 1,213.91 4,842.39 116.49

1.03 UND CAP.TOTAL=900.75)

RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

35,884.02 7,905.45 43,347.65 5,453.35

0.41 0.91 0.84 0.84

14,712.45 7,193.96 36,412.03 4,580.81

1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

68,722.49 16,078.97 313,418.92 8,632.81

0.41 0.91 0.84 0.84

28,176.22 14,631.86 263,271.90 7,251.56

1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

74,439.81 17,903.24 55,354.33 9,810.94

0.41 0.91 0.84 0.84

30,520.32 16,291.95 46,497.64 8,241.19

1.06 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

80,516.26 21,946.36 53,914.92 10,931.54

0.41 0.91 0.84 0.84

33,011.67 19,971.19 45,288.53 9,182.50

1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada

5,431.78 7,936.95

0.41 0.91

2,227.03 7,222.62

141

Materiales Equipo y Herramientas

32,651.26 397.71

0.84 0.84

27,427.06 334.08

1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

10,552.98 6,431.68 6,213.33 232.70

0.41 0.91 0.84 0.84

4,326.72 5,852.83 5,219.20 195.47

1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

3,821.08 2,290.31 4,812.74 197.90

0.41 0.91 0.84 0.84

1,566.64 2,084.18 4,042.70 166.23

1.10 HIDRANTES (101 UND)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

2,032.48 2,440.86 8,730.92 191.03

0.41 0.91 0.84 0.84

833.32 2,221.19 7,333.98 160.46

1.11 EQUIPO DE RIEGO MOVIL CON CAON MOVIL (02 UND)


Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

61.56 38.83 967.80 5.02

0.41 0.91 0.84 0.84

25.24 35.34 812.95 4.21

2.00

CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 4650.17 0.00 9927.80 0.00 1634.95 0.00 0.00 2096.61 96,135.44 76,908.35 204,191.68 76,908.35 9,613.54 S/. 1,463,565.95
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

12,940.44 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.91 0.91 3906.14 0.00 9034.29 0.00 2,232.97 1373.36 0.00 0.00 859.61 80,753.77 64,603.02 185,814.43 69,986.60 8,748.33 S/. 1,131,052.27

3.00

Gastos Generales Utilidad IGV Gastos de Supervisin Liquidacin Total

142

CUADRO N 121:
PRESUPUESTO DESAGREGADO EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO Costo Directo 0.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS
1.01 CAPTACION Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.02 DECANTADOR Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.06 LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) Mano de Obra No Calificada

Costo total Factor de a precios de correccin mercado 49,680.74 0.84

Costo a precios sociales 41731.83

879765.09
4,076.70 1,230.58 6,740.54 124.20 0.41 0.91 0.84 0.84 1671.45 1119.82 5662.06 104.33

3,935.46 1,333.97 5,764.75 138.68

0.41 0.91 0.84 0.84

1613.54 1213.91 4842.39 116.49

35,884.02 7,905.45 43,347.65 5,453.35

0.41 0.91 0.84 0.84

14712.45 7193.96 36412.03 4580.81

68,722.49 16,078.97 13,418.92 8,632.81

0.41 0.91 0.84 0.84

28176.22 14631.87 263271.90 7251.56

78,242.53 18,851.80 58,205.76 10,331.67

0.41 0.91 0.84 0.84

32079.44 17155.13 48892.84 8678.60

0.41 166,227.38 68153.23 0.91 0.84 0.84 41511.91 96313.13 19039.28 45,617.48 114,658.49 22,665.81

Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada

10,073.63 14,646.03

0.41 0.91

4130.19 13327.88

143

Materiales Equipo y Herramientas 1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.10 HIDRANTES (554 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas 1.11 EQUIPO DE RIEGO FIJO CON CAON MOVIL (02 UND) Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Materiales Equipo y Herramientas

53,321.11 689.32

0.84 0.84

44789.73 579.03

18,074.75 10,963.93 10,622.70 397.86

0.41 0.91 0.84 0.84

7410.65 9977.18 8923.07 334.20

3,821.08 2,290.31 4,812.74 197.90

0.41 0.91 0.84 0.84

1566.64 2084.18 4042.70 166.23

2,760.16 13,392.96 46,618.97 1,048.04

0.41 0.91 0.84 0.84

5231.67 12187.59 39159.93 880.36

30.78 38.83 624.58 3.47

0.41 0.91 0.84 0.84

12.62 35.34 524.64 2.92

2.00 CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 3.00 MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Gastos Generales Utilidad IGV Gastos de Supervisin Liquidacin Total
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

12,940.44 4,650.17 0.00 9,927.80 0.00 1,634.95 0.00 0.00 2,096.61 126,032.81 100,826.25 267,693.69 100,826.25 12,603.28 1,917,991.16 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.81 0.91 0.41 0.84 0.91 0.91 3,906.14 0.00 9,034.29 0.00 2,232.97 1,373.36 0.00 0.00 859.61 84,694.05 91,751.89 11,468.99 1474054.06

0.84 105,867.56 0.91 243,601.26

144

4.1.1.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Se realiza el anlisis de los costos de mercado desagregados y afectados por el factor de correccin correspondiente. CUADRO N 122:

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
UND Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal m2 m2 ml m3 m3 CANT. 20.00 20.00 100.00 80.00 150.00 30.00 40.00 12.95 9.86 85.00 1.20 0.15

Fu 1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS) Limpieza de Captacion (sedimentos y piedras) Limpieza de caja de reunion Limpieza de Linea Conduccion Limpieza de Linea de Distribucion Limpieza de Lineas Laterales Limpieza de cajas de valvulas Operacion y Mantenimiento de Hidrantes 2. REPARACION DE SISTEMA Reparacion de daos en captacion Reparacion de Caja de reunion Reparacion de daos en tuberias en de Cajas de Valvulas reparacion Reparacion de Hidrantes SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

DESCRIPCION

COSTO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 70.00 280.00 280.00

PARCIAL 400.00 400.00 2000.00 1600.00 3000.00 600.00 800.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 42.00

COSTO P. PRIVADOS P. SOCIALES 400.00 400.00 2000.00 1600.00 3000.00 600.00 800.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 42.00 15584.20 935.05 16519.25 164.00 164.00 820.00 656.00 1230.00 246.00 328.00 217.56 165.65 4998.00 282.24 35.28 9306.73 785.44 10092.17

CUADRO N 123:

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02
UND Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal m2 m2 ml m3 m3 CANT. 20.00 20.00 100.00 100.00 230.00 50.00 120.00 12.95 9.86 85.00 1.20 0.50

DESCRIPCION 1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS) Limpieza de Captacion (sedimentos y piedras) Limpieza de caja de reunion Limpieza de Linea Conduccion Limpieza de Linea de Distribucion Limpieza de Lineas Laterales Limpieza de cajas de valvulas Operacion y Mantenimiento de Hidrantes 2. REPARACION DE SISTEMA Reparacion de daos en captacion Reparacion de Caja de reunion Reparacion de daos en tuberias reparacion de Cajas de Valvulas Reparacion de Hidrantes SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

COSTO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 70.00 280.00 280.00

PARCIAL 400.00 400.00 2000.00 2000.00 4600.00 1000.00 2400.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 140.00

COSTO P. PRIVADOS P. SOCIALES 400.00 400.00 2000.00 2000.00 4600.00 1000.00 2400.00 259.00 197.20 5950.00 336.00 140.00 19682.20 1180.93 20863.13 164.00 164.00 820.00 820.00 1886.00 410.00 984.00 217.56 165.65 4998.00 282.24 117.60 11029.05 991.98 12021.03

145

4.1.1.3 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Los costos Incrementales se obtienen por la diferencia a partir de los costos con proyecto y los costos sin proyecto, a partir del cual se realizara la evaluacin econmica del proyecto, tanto a precios privados y a precios sociales.

146

CUADRO N 124: FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALE A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION COSTOS: SITUACION CON PROYECTO 1.00EXPEDIENTE TECNICO 2.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 3.00. CAPACITACION 4.00. MITIGACION AMBIENTAL 5.00. GASTOS GENERALES 6.00. UTILIDAD 7.00. IGV 8.00. GASTOS DE SUPERVISION 9.00. LIQUIDACION 10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTO: SITUACION SIN PROYECTO 1.00. Mantenimiento sin Proyecto SUB TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

AO 0 32,301.51 673,671.22 12940.44 2232.97 80,753.77 64,603.02 185,814.43 69,986.60 8,748.33

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 1,131,052.27 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,131,052.27 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17

CUADRO N 125: FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALE A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION COSTOS: SITUACION CON PROYECTO 1.00EXPEDIENTE TECNICO 2.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS 3.00. CAPACITACION 4.00. MITIGACION AMBIENTAL 5.00. GASTOS GENERALES 6.00. UTILIDAD 7.00. IGV 8.00. GASTOS DE SUPERVISION 9.00. LIQUIDACION 10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTO: SITUACION SIN PROYECTO 1.00. Mantenimiento sin Proyecto SUB TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

AO 0 41,731.83 879765.09 12,940.44 2,232.97 105,867.56 84,694.05 243601.26 91751.89 11468.99

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 1,474,054.06 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,474,054.06 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03

4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD La evaluacin del Proyecto se realiza tomando como base los beneficios incrementales y los costos incrementales del proyecto, obteniendo el VANS y el TIRS, utilizando como tasa de descuento social el 10% a precios privados y sociales. Se realizara la eleccin del proyecto segn la evaluacin social es decir, el VANS y el TIRS del proyecto, debido a que el PIP es un proyecto que debe causar un impacto positivo en la sociedad, es decir una rentabilidad social. Para ello contamos con las siguientes evaluaciones:

CUADRO N 126: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS INCREMENTALES 80565.51 270655.29 330376.71 270655.29 140286.92 270655.29 270655.29 270655.29 140286.92 270655.29 10% COSTOS INCREMENTALES 1,463,565.95 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 VAN TIR BENEFICIOS NETOS -1,463,565.95 64,046.25 254,136.04 313,857.46 254,136.04 123,767.67 254,136.04 254,136.04 254,136.04 123,767.67 254,136.04 -166186.71 7.40%

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TDS=

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

149

CUADRO N 127: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 BENEFICIOS INCREMENTALES 80565.51 270655.29 330376.71 270655.29 140286.92 270655.29 270655.29 270655.29 140286.92 270655.29 10% COSTOS INCREMENTALES 1,917,991.16 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 VAN TIR
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TDS=

BENEFICIOS NETOS -1,917,991.16 59,702.37 249,792.16 309,513.58 249,792.16 119,423.79 249,792.16 249,792.16 249,792.16 119,423.79 249,792.16 -647303.18 1.69%

CUADRO N 128: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS INCREMENTALES 80565.51 270655.29 330376.71 270655.29 140286.92 270655.29 270655.29 270655.29 140286.92 270655.29 10% COSTOS INCREMENTALES 1,131,052.27 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 VANS TIRS BENEFICIOS NETOS -1,131,052.27 70,473.33 260,563.12 320,284.54 260,563.12 130,194.75 260,563.12 260,563.12 260,563.12 130,194.75 260,563.12 205818.60 13.87%

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TDS=

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

150

CUADRO N 129: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 BENEFICIOS INCREMENTALES 80565.51 270655.29 330376.71 270655.29 140286.92 270655.29 270655.29 270655.29 140286.92 270655.29 10% COSTOS INCREMENTALES 1,474,054.06 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 VANS TIRS
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TDS=

BENEFICIOS NETOS -1,474,054.06 68,544.47 258,634.26 318,355.68 258,634.26 128,265.89 258,634.26 258,634.26 258,634.26 128,265.89 258,634.26 -149035.20 7.69%

4.2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad es elaborado en los supuestos escenarios en la que puede incurrir el presente proyecto como se muestra en los cuadros siguientes, el anlisis se ha realizado con ambas alternativas. a.- Las variables ms importantes para el anlisis de sensibilidad son: - Costos de produccin por Hectreas - Precios de Venta - Costos de Operacin y Mantenimiento

b.- Reestimar el VANS y TIRS en base a posibles variaciones porcentuales de las variables consideradas.

151

CUADRO N 136: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES VARIABLE: COSTO PRODUCCION POR HECTAREA
(Siembras y mantenimiento de cultivos)

% DE VARIACION +30 +20 +10 +5 0 -05 -10 -20 -30

ALTERNATIVA 01 VANS 52816.77 103817.38 154817.99 180318.29 205818.60 231318.9 256819.21 307819.81 358820.42 TIRS 11.01% 11.97% 12.92% 13.40% 13.87% 14.34% 14.80% 15.73% 16.66%

ALTERNATIVA 02 VANS -302037.03 -251036.42 -200035.81 -174535.51 -149035.20 -123534.90 -98034.60 -47033.99 3966.62 TIRS 5.24% 6.07% 6.89% 7.29% 7.69% 8.09% 8.49% 9.28% 10.06%

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

CUADRO N 137: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES VARIABLE: PRECIOS DE VENTA

% DE VARIACION +30 +20 +10 +5 0 -05 -10 -20 -30

ALTERNATIVA 01 VANS 778485.29 587596.39 396707.49 301263.05 205818.60 110374.15 14929.70 -175959.20 -366848.09 TIRS 23.54% 20.45% 17.24% 15.58% 13.87% 12.11% 10.29% 6.44% 2.19%

ALTERNATIVA 02 VANS 423631.49 232742.59 41853.69 -53590.76 -149035.2 -244479.65 -339924.10 -530813.00 -721701.90 TIRS 16.05% 13.40% 10.63% 9.18% 7.69% 6.15% 4.55% 1.13% 2.68%

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

152

CUADRO N 138: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES VARIABLE: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

% DE VARIACION +30 +20 +10 +5 0 -05 -10 -20 -30

ALTERNATIVA 01 VANS 187214.99 193416.19 199617.40 202718.00 205818.60 208919.2 212019.80 218221 224422.21 TIRS 13.53% 13.64% 13.76% 13.81% 13.87% 13.92% 13.98% 14.09% 14.21%

ALTERNATIVA 02 VANS -171194.41 -163808.01 -156421.61 -152728.41 -149035.2 -145342.00 -141648.8 -134262.4 -126875.99 TIRS 7.34% 7.46% 7.58% 7.64% 7.69% 7.75% 7.81% 7.93% 8.04%

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

Del anlisis de sensibilidad elaborado se muestra que la Alternativa 01 es sensible a las variaciones del Precio de Venta de los Productos en la que pierde su rentabilidad en un escenario en el cual disminuye un 20% el precios de venta de los pastos, mientras que en las Variable de Costos de Produccin y de Costos de Operacin y Mantenimiento sigue siendo rentable en un escenario de aumento y disminucin entre el 30%. Por otro lado la Alternativa 02, se convierte en rentable ante la variabilidad de los Costos de Produccin si este es menor en un 20%, y ante la variable de precios de Venta a partir de cuando este aumenta en un 5%.

4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.3.5. Arreglos Institucionales Previstos en la Fases de Pre- Operacin y Operacin: Se entiende como posibilidades que el proyecto genero los beneficios durante su vida til. El Gobierno Regional de Pasco asume su compromiso con el desarrollo del Departamento de Pasco. Cuenta con la capacidad tcnica, logstica y

153

administrativa para la ejecucin de este tipo de proyecto, ya que ha ejecutado proyectos similares. En Consecuencia en el proceso de ejecucin de la obra, ser la encargada de garantizar la calidad de la obra, cumpliendo adecuadamente las especificaciones tcnicas que se seales en el Expediente Tcnico. La Fase Operacin del proyecto, ser de responsabilidad de los propios beneficiarios quienes estn organizados en una Junta de Regantes. Por lo tanto asumirn tambin la responsabilidad del mantenimiento y conservacin de la obra as como de su buena administracin y utilizacin. Los documentos de compromiso se adjuntan en los anexos. Las actividades que se ejecuten de manera complementaria a las obras, sern coordinadas con los beneficiarios y la municipalidad.

4.3.6. Capacidad de Gestin de la Organizacin en las Etapas de Inversin y Operacin: La poblacin beneficiaria, a consecuencia del Proyecto han constituido un Comit de Regantes, el mismo que ser consolidado con la implementacin del presente proyecto. Este Comit ser el encargado de supervisar el uso y los turnos establecidos para los riegos. Desde el punto de vista de la participacin de la poblacin, debemos sealar que esta, ha mostrado una total predisposicin para apoyar en la ejecucin del proyecto, habiendo incluso comprometido su aporte con mano de obra no calificada mediante faenas comunales.

4.3.7. Esquema de Financiamiento de la Inversin: El financiamiento del proyecto ser asumido por el Gobierno Regional de Pasco, siendo tambin ejecutado por esta Entidad.

4.3.8. Determinacin de la Tarifa de Pago de los Usuarios: La principal fuente de ingresos del proyecto, est establecida por el pago de una tarifa simblica de agua utilizada para riego, el pago por el uso de agua se har en efectivo ante la junta de Usuarios quienes administraran

154

para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura durante su vida til. Para garantizar la Operacin y Mantenimiento del proyecto se ha estimado una tarifa de agua en funcin a los costos de Operacin y Mantenimiento el cual se ha estimado en S/. 0.0075 Nuevos Soles o S/. 173.93 Nuevos Soles por hectrea de riego al ao, lo cual haciende a S/. 16871.17 Nuevos soles durante el ao. De acuerdo al siguiente cuadro: CUADRO N 140:

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.0075 VALOR DE AGUA POR HA 173.93 INGRESO POR CONSUMO DE AGUA COSTO DE OPER. Y MANT. METROS CUBICOS USADOS /AO 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 COSTO POR M3 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS COSTO DE OPER. Y MANT. 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 FLUJO NETO -

4.3.9. Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria participa directa y activamente en el Proyecto en todas sus etapas: Etapa de Pre-Inversin: Identificacin de los problemas y posibles solucin, fuente directa de datos para el estudio. Etapa de Inversin: Facilitadores del Proyecto en forma organizativa y fuente de mano de obra no calificada para la ejecucin del proyecto. Etapa de Operacin: Organizacin y administracin del servicio de riego, pago de las tarifas de riego, as como cuidado y mantenimiento del sistema.

4.3.10. Los riesgos de Desastres. 4.3.10.1. Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto Se ha identificado los riesgos naturales que pueden afectar al proyecto siendo estos:

155

CUADRO N 141: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO


Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto Si Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas X X X X X No X Comentario El rea del Proyecto tiene Pendiente 10-45% Las lluvias Intensas son frecuencia media Se presentan heladas Si presenta este tipo de riesgo No presenta este tipo de riesgo Presenta Sequas a Intervalo de Periodo largo nada significante. No presenta este tipo de riesgo Presenta derrumbes con presencia de alta precipitacin y en periodo largo en menor volumen No presenta este tipo de riesgo El rea est ubicada en zona rural No presenta este tipo de riesgo Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros Si No Comentario Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas X X X X X X

Huaycos Derrumbes / Deslizamientos X

Huaycos Derrumbes / Deslizamientos

X X

Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros

X X X

Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros Si X Si X

X X X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos

No No

Segn la evaluacin realizada en el cuadro anterior el mayor peligro que presenta son las lluvias intensas que se puede traducir en los siguientes peligros;

156

Acelerar el proceso de erosin de suelos; En suelos removidos puede ocasionar la inestabilidad. Existen antecedentes de derrumbes pero en menor volumen Por lo que se concluye de PELIGRO BAJO.

4.3.10.2. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad por exposicin.- la ubicacin del proyecto evita la exposicin a peligros por ubicarse en zona rural de menor transito y hacinamiento. Vulnerabilidad por fragilidad.- Los construccin fsicas y geogrficas del lugar materiales utilizados para su como las infraestructuras de como las tuberas, pero

se han seleccionado de acuerdo a las caractersticas

almacenamiento reservorio, decantador y hidrantes a excepcin de los redes de conduccin que son frgiles manejados adecuadamente no existe mayor problema. Vulnerabilidad por resiliencia.- El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres.

4.3.10.3. Estimacin de Riesgo. De acuerdo a la alternativa selecciona los costos por riesgo son complementarios a los costos de inversin.

4.4

IMPACTO AMBIENTAL. El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos que se originaran por las actividades de la construccin, a fin de implementar las medidas de mitigacin que eviten, reduzcan o controlen los impactos ambientales negativos y en el caso de los impactos positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios generados por la ejecucin de este proyecto

157

El anlisis de Impacto Ambiental considera los impactos positivos y negativos para procurar la conservacin de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del proyecto. Se realizara el anlisis por etapas de la ejecucin del proyecto siendo estas:

Actividades del Proyecto por etapas. A. Etapa de planificacin. Contratacin de mano de obra, que sern sensibilizados en la conservacin y cuidado del medio ambiente, esto antes de iniciar con los trabajos de ejecucin de la obra. Identificacin de botaderos y/o rellenos, para desechos de comida, madera, plsticos y de materiales como restos de cemento y otros. B. Etapa de construccin. Corte y excavacin en material comn. Cuidando de no cubrir con tierra vegetacin cercana. Transporte de agregados, los cuales sern acopiados en lugares libres de vegetacin. Almacenamiento de tubera en almacenes cercanos a la obra.

C. Etapa de operacin y mantenimiento. Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento del sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: Limpieza de reservorio Mantenimiento de vlvulas de control, purga, aire y aspersores Mantenimiento de obras de arte

4.7.1. Identificacin y Evaluacin de Impactos ambientales del proyecto Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente en la construccin de reservorio, bocatoma y otras obras de arte y en menor medida se presenta en instalacin de la lnea principal, lnea de distribucin y laterales de riego, como tambin la instalacin de los hidrantes; en el prrafo siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados

158

A. Etapa de Planificacin Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local.

Impactos positivos Expectativa de Generacin de Empleo. B. Etapa de Construccin. Impactos Negativos Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin. Los habitantes de los sectores y poblados podrn ver alterada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y alrgicos. Posible contaminacin de los suelos. Probable prdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a pueden quedar pisos de concreto, restos de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. Posible contaminacin de los cursos de agua. La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida al movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin pudiendo afectar la fauna ictiolgica. Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce. Se prev en esta etapa, una prdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para el mejoramiento de la bocatoma y obras de arte, acondicionamiento de reas de trabajo y caminos de acceso la zona. Alteracin del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la eliminacin de la cobertura vegetal para el mejoramiento de la

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Bocatoma y obras de arte, acondicionamiento de reas de trabajo y caminos de acceso.

C. Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, por perdida de este recurso por infiltraciones al no existir ninguna infraestructura hidrulica, es all donde la construccin del sistema de riego presurizado permitir el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y consecuentemente a la mejora del nivel de vida de la poblacin. Revalorizacin del suelo de uso agrcola Al contar con un buen sistema de agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica.

Impactos Negativos: Posibles conflictos sociales en el manejo del recurso hdrico. Considerando que despus de solucionar el problema de dotacin de agua se crea otro problema el manejo y operacin del sistema de riego presurizado, por lo que es importante que antes de la entrega de la obra se deba realizar un programa de capacitacin con respecto al fortalecimiento del comit de riego en cuanto a organizacin, manejo y mantenimiento del sistema; as tambin respecto al manejo productivo de los cultivos. De la Evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto podemos resumir aplicando la siguiente Matriz del cual se interpretan los siguientes valores.

160

CUADRO N 141: FACTOR AMBIENTAL


AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA FAUNA ACUATICA ESTETICO ES. HUMANO SOCIO ECONOMICO

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


OPERACIN DE CANAL ASISTENCIA TECNICA PRODUCCION AGRICOLA

CONSTRUCCION DE CANAL (OBRAS CIVILES)

1 * 2 1 * * 3 5

4 1 4 4 * * 4 5

* * 4 4 * * 5 5

1 1 1 4 * * 5 5

1.- Efecto negativo poco significativo 2.- Efecto negativo significativo 3.- Efecto Desconocido 4.- Efecto benfico no significativo 5.- Efecto benfico significativo 6.- No existe efecto 4.7.2. Medidas Preventivas y/o correctivas: Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas: Previo al inicio de las obras de construccin del sistema de riego presurizado, en coordinacin con los usuarios, se informar a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de dilogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendr permanentemente informada a las autoridades locales y la poblacin en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta informacin ser clara, accesible y actualizada.

161

b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo. Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin. c. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas: Se ha de dotar en las zonas de trabajos, bolsas para el recojo de basura para su posterior retiro a botaderos sanitarios. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. d. Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas: Antes del inicio de la construccin del sistema de riego, se debe tomar en cuenta que no debe arrojarse desperdicios, material constructivo, desmonte y otros materiales extraos al curso de agua, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica existente. CUADRO N 142 PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL

DESCRIPCION Limpieza y recuperacin de reas deterioradas Eliminacin de Material Excedente en los botaderos Revegetacin de reas deterioradas Recuperacin de propiedades por daos Limpieza General Riego sobre superficies SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

UND M2 M3 M2 M2 M2 M3

CANT. 1500.00 500.00 800.00 600.00 1500.00 20.00

COSTO UNIT. 0.60 0.70 1.50 0.80 0.80 1.20

PARCIAL 900.00 350.00 1200.00 480.00 1200.00 24.00

COSTOS P. PRIVADOS 900.00 350.00 1200.00 480.00 1200.00 24.00 4154.00 249.24 4403.24

162

4.7.3. Plan de Implementacin. D. Planificacin. Una vez viabilizado el perfil, el siguiente paso es la elaboracin del Expediente Tcnico para el cual se realizara el Proceso de Adjudicacin para la Contratacin del Consultor y el desarrollo de Estudio en un periodo no mayor en dos meses el mismo que estar financiado por el Gobierno Regional de Pasco y estar a cargo de la Gerencia de Regional Desarrollo Econmico. Es importante la organizacin tcnica y disponibilidad presupuestal para la ejecucin del proyecto. El estudio definitivo o Expediente Tcnico ser formulado con la participacin de los beneficiarios. E. Construccin. Con la Formulacin y Aprobacin del Expediente Tcnico se realizara la Ejecucin de la Obra fsica con el Proceso de Adjudicacin para la Contratacin del Empresa Constructora, as tambin con el Proceso de Adjudicacin para la Contratacin del Supervisor de Obra, los plazos de los procesos sern de acuerdo a lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado y estar a cargo de la Gerencia de Regional Desarrollo Econmico. Posterior a los procesos se proceder a la ejecucin de la obra la misma que ser de un plazo de 10 meses calendarios. El presupuesto de la Ejecucin ser financiado por el Gobierno Regional de Pasco. F. Operacin y mantenimiento. Para la operacin y mantenimiento previamente en la ejecucin del Proyecto se han capacitado los usuarios de riego (beneficiarios. Asimismo se ha fortalecido al comit de regantes a travs de la junta de usuarios y se ha conformado un comit tcnico para velar la seguridad del sistema de riego por aspersin (presurizado) garantizando la correcta operatividad del sistema.

163

4.5

SELECCIN DE ALTERNATIVA. 4.5.1 Evaluacin de las alternativas: De las alternativas planteadas evaluadas siendo estas: la alternativa 01 presenta una opcin de realizar de una CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS y la alternativa 02 es la CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS . La Alternativa 01 posee la mayor rentabilidad social, teniendo un VANS de 256248.58 Nuevos Soles, con un TIRS de 14.98%, mientas que la Alternativa 02 no es rentable teniendo un VANS de -83498.83 Nuevos Soles con un TIRS de 8.66%. En la Evaluacin Privada ambas alternativas no son rentable, la Alternativa 01 posee un VAN negativo de -149312.99 Nuevos Soles y TIR de 4.65%, mientras que la Alternativa 02 posee un VAN negativo de -627574.16 y un TIR de 1.89%, es decir en Precios Privados la Alternativa 02 es la posee el TIRS Y VAN ms bajo.

Dada la Evaluacin Privada y Social del Proyecto, adems del anlisis de sensibilidad segn las variables evaluadas, adems de las condiciones tcnicas financieros y organizativos se tiene que la ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCION ASPERSORES DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DESARROLLO CON DE MOVILES, COMPLEMENTADO CON

MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS, es la ms apta y rentable social siendo la alternativa seleccionada.

164

4.6

ORGANIZACIN Y GESTIN. Gobierno Regional de Pasco: El gobierno Regional ser el responsable de la Ejecucin del Proyecto financindolo y asumiendo la direccin tcnica en cada etapa de la ejecucin por tener la Capacidad Tcnica, financiera adems de la Experiencia en la ejecucin de Proyecto similares. Junta de Regantes de San Antonio de Pomayaros: Se requiere de una organizacin consolidada del comit de riego, para efectos de buen mantenimiento y la operacin del sistema, que integra a todos los usuarios y encabezado por una directiva elegida democrticamente entre ellos. Este comit debe tener un reglamento integrantes aguas. Las funciones principales del comit son la operacin del sistema de riego, su vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, reparaciones y mejoramientos. Adems tiene que velar por el buen uso del agua, por la proteccin de la fuente hdrica, intervenir en cualquier conflicto representar a los regantes reglamento. que pueda surgir entre usuarios del sistema y ante terceros, entre otras tareas que contempla su donde detallan las funciones de cada uno de los y derechos. de la directiva y de los usuarios, sus obligaciones

Adems el comit tiene que estar legalmente reconocido por la autoridad de

4.7

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO En los cuadros siguientes se presenta el cronograma de actividades de la fase de la Inversin para la Alternativa seleccionada.

165

CUADRO N 143:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 01 UND Mes DURACION PARCIAL DURACION 2.00 2.00 8.00 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes MES MES 0.70 0.70 4.00 4.00 4.00 5.00 1.50 1.50 0.50 2.00 0.50 4.00 1.00 4.00

DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 01 01 05 Captacin Decantador Reservorios revestidos con Geomembrana Cap. Total 900.75 m3

3.97 km Lnea de Conduccin 4.45 km Lnea de Distribucin 6.64 km Laterales de Riego 53 62 22 101 02 Vlvulas de Control Vlvulas de Purga Vlvulas de Aire Hidrantes Equipo de Riego con Can Mvil

CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL


Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

166

CUADRO N 144:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE INVERSION ALTERNATIVA 01


MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12

DESCRIPCION UND DURACION S1 EXPEDIENTE TECNICO Mes 0.20 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 01 Captacion Mes 0.70 01 Decantador Mes 0.70 05 Reservorios revestidos con Geomembrana Cap. Mes Total 900.75 m3 4.00 3.97 km Linea de Conduccion Mes 4.00 4.45 km Linea de Distribucion Mes 4.00 6.64 km Laterales de Riego Mes 5.00 53 Valvulas de Control Mes 1.50 62 Valvulas de Purga Mes 1.50 22 Valvulas de Aire Mes 0.50 101 Hidrantes Mes 2.00 02 Equipo de Riego Movil Mes 0.50 CAPACITACION Mes 0.20 MITIGACION AMBIENTAL Mes 0.20

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Fuente: Elaboracin Equipo tcn

C UA D R O 145:

C R ON OG R A MA D E A V A N C E FISIC O

FORMATO N 05-A PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO A. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO CODIGO SNIP: REGIN: PROVINCIA: DISTRITO: PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X): DIRECTA INDIRECTA X

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: ING. KLEVER MELENDEZ GAMARRA AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %) Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Unidad de Medida Meta Total Trimestre 1 (%) 1.00. ESTUDIO- EXPEDIENTE TECNICO GLB GLB GLB GLB GLB UND UND UND KM KM KM UND UND UND UND UND GLB GLB GLB GLB GB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.97 4.45 6.64 53.00 62.00 22.00 101.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80.00% 20.00% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00% 60.00% 30.00% 40.00% 50.00% 40.00% 20.00% 60.00% 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 30.00% 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 40.00% 50.00% 40.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 50.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 100.00% 10.00% 50.00% 20.00% AO 1 Trimestre 2 (%) Trimestre 3 (%) Trimestre 4 (%) Trimestre 1 (%) AO 2 Trimestre 2 (%) Trimestre 3 (%) Trimestre 4 (%)

1.1 PROCESO DE SELECCION 1.2 ELABORACION Y APROBACION 2.00. 2.01 INFRAESTRUCTURA PROCESO DE SELECCION

2.1 OBRAS PRELIMINARES 2.2 CAPTACION 2.3 DECANTADOR 2.4 RESERVORIOS REVESTIDOS CON GEOMENBRANA CAP TOTAL. = 900.75 M3 2.5 LINEA DE CONDUCCION 2.6 LINEA DE DISTRIBUCION 2.7 LATERALES DE RIEGO 2.8 VALVULAS DE CONTROL 2.9 VALVULAS DE PURGA 2.10 VALVULAS DE AIRE 2.11 HIDRANTES 2.12 EQUIPO DE RIEGO MOVIL 2.13 FLETE TERRESTRE 2.02 GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y IGV 3.00 4.00 5.00 5.1 CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA- SUPERVISORA

5.2 SUPERVISION DEL PROYECTO 6.00 LIQUIDACION DEL PROYECTO

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO

(%) (%)

10.00% 10.00%

30.00% 40.00%

40.00% 80.00%

20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Nota : Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4). Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto. El avance fsico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%). En la elaboracin del Expediente Tcnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor / contratista.

C UAD RO 146: C RONOGRAMA D E AV ANC E FINANC IERO

FORMATO N 05-B PLAN DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO B. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO CODIGO SNIP: DIRECTA INDIRECTA REGIN: PASCO MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP( Marcar X): X PROVINCIA: DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO: YANAHUANCA NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: ING. KLEVER MELENDEZ GAMARRA

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Cod.

COMPONENTE / ACTIVIDAD
Trimestre 1 Trimestre 2

AO 1 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2

AO 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO (S/.)

1.00. 1.1 1.2 2.00. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3.00 4.00 5.00 6.00 5.1 5.2 7.00

ESTUDIO- EXPEDIENTE TECNICO PROCESO DE SELECCION ELABORACION Y APROBACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PROCESO DE SELECCION CAPTACION DECANTADOR RESERVORIOS REVESTIDOS CON GEOMENBRANA CAP TOTAL. = 900.75 M3 LINEA DE CONDUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LATERALES DE RIEGO VALVULAS DE CONTROL VALVULAS DE PURGA VALVULAS DE AIRE HIDRANTES EQUIPO DE RIEGO MOVIL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y IGV SUPERVISION PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA- SUPERVISORA SUPERVISION DEL PROYECTO LIQUIDACION DEL PROYECTO TOTAL

38,454.18

38,454.18

12172.03 11172.86 27777.14 203426.60 63003.33 16730.91 4641.77 2343.07 1112.20 46295.24 203426.60 94504.99 117116.36 37134.16 18744.55 8897.62 2,679.06 18518.09

12,172.03 11,172.86 92,590.47 406,853.20 157,508.32 167,309.08 46,417.70 23,430.69 11,122.03 13,395.30 1,073.20 14,577.96 3,731.56 377,235.47 76,908.35

113170.64 23072.51

188617.74 38454.18

33461.82 4641.77 2343.07 1112.20 10716.24 1073.20 14577.96 3731.56 75447.09 15381.67

38,454.18

478,623.06

755,870.49

9613.54 190,618.23

0.00

0.00

0.00

0.00

9,613.54 1,463,565.95

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a) DE LA FUENTE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b) LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( %)

0.00
DE

0.00 478,623.06 478,623.06 517,077.24 32.70% 35% AO 2

0.00 755,870.49 755,870.49 1,272,947.72 51.65% 86.98% TOTAL

0.00 190,618.23 190,618.23 1,463,565.95 13.02% 100.00%

0.00 0.00 0.00 1,463,565.95 0.00% 100.00%

0.00 0.00 0.00 1,463,565.95 0.00% 100.00%

0.00 0.00 0.00 1,463,565.95 0.00% 100.00%

0.00 0.00 0.00 1,463,565.95 0% 100.00%

0.00 1,463,565.95 1,463,565.95 1,463,565.95 100% 100%

38,454.18 38,454.18 38,454.18 2.63% 3% AO 1 0.00 1,463,565.95 1,463,565.95

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONIPREL GR GL Otros COSTO TOTAL

0.00 0.00 0.00

0.00 1,463,565.95 1,463,565.95

Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4). Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.

CUADRO N 147:
NOMBRE

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONSTRUCCI ON DE UN S I STEMA DE RI EGO POR ASPERSI ON EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALI DAD DE S AN ANTONI O DE POMAYAROS-DI ST. YANAHUANCAPROV. DANI EL ALCI DES CARRI ON-PASCO Resumen de objetivos I ndicadores Incremento de la produccin agrcola en 30% al termino del segundo ao Al trmino del proyecto, los agricultores han mejorado los niveles de ingreso familiar en un 30.50% En la Segunda campaa, despus de haber ejecutado el proyecto se ha Incrementado el rendimiento por unidad de rea, en un 30% Al termino del proyecto se ha Incrementado la eficiencia de riego a 75% Medios de Verificacin Datos estadsticos (PBI en la regin Junn-PASCO), indicadores de produccin MINAG (Agencia Agraria Yanahuanca) Indicadores de ingreso Per capita, canasta familiar y poder adquisitivo- INEI Registro de produccin por unidad de rea Los ecosistemas se mantiene estable y la produccin es alta logrando productos ganaderos bien cotizados por el mercado, los agricultores hacen buen uso de riego tecnificado. Supuestos

Mejora Socioeconomico de los Pobladores de Pomayaros .

PROPOSITO

FIN

Mejora de rendimientos de la produccin agrcola del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros

Registro del comit de riego y turnos durante las campaas. Liquidacin y transferencia de obra a los beneficiarios

Infraestructura para riego

Eficiente Gestion de Agua para riego Tecnificado

Adecuado conocimiento en Manejo de Cultivos Expediente Tcnico 1.1Captacin 1.2 Decantador 1.3 Reservorios de Geomembrana (6 und) 1.4 Lnea de conduccin (5.42 km) 1.5 Lnea de distribucin (5.02 km) 1.6 Laterales de Riego (16.33 km) 1.7 Instalacion de Vlvulas de control 1.8 Instalacion de Vlvula de purga 1.9 Instalacion de Vlvula de aire 1.10 Hidrantes 1.11 Equipo de riego con caon mvil 2.0 Capacitacin 3.0 Mitigacion Ambiental

Al termino del proyecto se han Implementado un sistema de riego por Aspersin para 81.00 Has. Al segundo ao del proyecto se optimizarn Registro de produccin y comercializacin de 81.00 has de tierra de cultivo bajo riego productos de la municipalidad de Yanahuanca tecnificado por aspersion. Liquidacion de Obra y Actas de Entrega de Obra 3.97 Km de Linea de Conduccion y 4.45 km de linea de Distribucion entubado para riego por aspersion. Registro del comit de riego y asistencia a las Durante el primer ao se habran capacitado al capacitaciones total de usuarios del riego por tres Modulos de capacitaciones. 01 Documento importante de ejecucin elaborado de acuerdo a las normas de construccin 1 und 1 und 6 und 5.42 km 5.02 km 16.33 km 105 und 116 und 27 und 655 und 100 equipos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. Estudio Aprobado con Resolucin Ejecutiva

No ocurre fenmenos naturales que retrasa la ejecucin de obra, los agricultores organizados participan activamente en el comit de riego y mantienen adecuadamente el sistema de riego.

COMPONENTES

12,172.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 11,172.86 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 92,590.47 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 406,853.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc 157,508.32 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 167,309.08 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 46,417.70 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 23,430.69 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 11,122.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 13,395.30 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 1,073.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc. 14,577.96 Relacin de beneficiarios capacitados, fotos, etc. 3,731.56 Relacin de beneficiarios capacitados, fotos, etc. Estabilidad econmica, poltica, social y cultural

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico

ACTIVIDADES

CONCLUSIONES

De implementarse el proyecto se estara generando las condiciones para promover el desarrollo de la poblacin del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros a travs de la intensificacin de la actividad agrcola.

Los anlisis econmicos son: VAN de la alternativa 01 a precios sociales es de 205818.60 nuevos soles y a precios privados es de -166186.71 nuevos soles, mientras en la alternativa 02 el VAN a precios sociales -647303.18 nuevos soles y a precios privados es de -149035.20 nuevos soles.

TIR de la alternativa 01 a precios sociales es de 13.87% y a precios privados es de 7.40% ; para la alternativa 02 tenemos 7.69% en precios sociales y 1.69% en precios privados

La ALTERNATIVA elegida es la 01 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DESARROLLO CON DE ASPERSORES MODULOS MOVILES, DE COMPLEMENTADO EN CON CAPACITACION GESTION

ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS , ya que presente mayor ventaja ante la alternativa 02, segn los anlisis econmicos y sociales. El costo de inversin de la alternativa 01 es de S/. 1463,565.95 nuevos soles a precios privados y de s/.1131,052.27 soles a precios sociales. Los beneficiarios garantizan el sostenimiento del proyecto.

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