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Budget 2014

Zahlen und Fakten

Landesschulden RA 2012
in Mio.
Budgetr

1.364,90

Auerbudgetr

1.404,00

Summe

2.768,90

in Mio.
Nicht fllige Verwaltungsschulden

2.038,80

Tilgungsstruktur (Land)
TILGUNGSSTRUKTUR
200.000.000
BANKEN
CH-FRANKEN

30.000.000

160.000.000

BFA

177.653.000
0

167,314 Mio.

140, 00 Mio.

150.000.000

180.000.000

65.061.809

110.000.000

50.000.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2013

2012

2011

RA 2010

2.753.000

653.000

1.453.457

20.000.000

80.000.000

52.253.000
0 20.000.000

2014

40.000.000

37.000.000
0

72.253.000

60.000.000

50.653.000

72, 253 Mio.


80.000.000

91.753.000
0

100.000.000

112.000.000

112,192 Mio.
61.539.356
0

120.000.000

TILGUNG

30.000.000

140.000.000

2025

2026

2037

JAHR

Einsparungen 2014
1. Modellrechnung

LVAE 2014

Einsparung

aktuell
Laufende Einnahmen

2.091.223.400

2.060.890.500

30.332.900

Laufende Ausgaben

- 2.043.441.700

- 2.003.183.500

40.258.200

berschuss

47.781.700

57.707.000

9.925.300

Vermgen Einnahmen

12.197.100

11.772.700

424.400

Vermgen Ausgaben

135.826.300

135.799.700

26.600

Maastricht Ergebnis lt. RQ

75.847.500

66.320.000

9.527.500

95.555.357

72.457.100

23.098.257

89.008.749

89.008.749

Sulendiagramm - Delta
Maastricht nach ESVG- Gesamt
Vorgabe Stabilittspakt

Fakten 2014
berschuss im laufenden Budget
+57,7 Mio.
Altlasten der Vorgngerregierung
Tilgungen und Bindungen

Einnahmenausflle
Reduktion der Ertragsanteile (-45,55 Mio. zur
Juniprognose des BMF)

Ertragsanteilsprognosen 2014

Neue Ertragsanteils-Prognosen des Finanzministeriums


treffen das Land Krnten besonders hart

Einnahmenausfall ber die Periode: 272.560.000,--

Budgetprogramm auf Basis


Ertragsanteilsprognose Juni 2013
Querschnitt

BP 2014-2018 BP 2014-2018 BP 2014-2018 BP 2014-2018 BP 2014-2018


aktuell mit EA aktuell mit EA aktuell mit EA aktuell mit EA aktuell mit EA
Juniprognose Juniprognose Juniprognose Juniprognose Juniprognose
LVAE 2014

LVAE 2015

LVAE 2016

LVAE 2017

LVAE 2018

Laufende Einnahmen

2.106.440.500 2.173.095.900 2.256.223.900 2.327.683.600 2.402.795.500

Laufende Ausgaben

-2.003.183.500 -2.047.273.200 -2.092.423.800 -2.153.991.800 -2.174.616.200


103.257.000

125.822.700

163.800.100

173.691.800

228.179.300

11.772.700

7.370.600

5.167.000

5.300.300

5.437.200

Vermgen Ausgaben

-135.799.700

-136.899.800

-135.351.900

-136.642.300

-137.959.000

Summe 3 minus 4

-124.027.000

-129.529.200

-130.184.900

-131.342.000

-132.521.800

-20.770.000

-3.706.500

33.615.200

42.349.800

95.657.500

-1.907.100

-1.623.600

35.848.100

66.376.700

97.617.010

-3,42

-2,91

+64,28

+119,02

+175,04

-26.907.100

-6.623.600

30.848.100

61.376.700

92.617.010

Summe 1 minus 2
Vermgen Einnahmen

Maastricht Ergebnis t. RQ
Maastrichtergebnis nach ESVG (lt.
Statistik Austria)
Maastrichtergebnis nach ESVG/Kopf

Maastricht nach ESVG-Gesamt

Positive Entwicklungen auf der Ausgabenseite


sind erkennbar

Innersterreichischer Stabilittspakt wird fr 2014 bereits erfllt


Lcken zur Erreichung der Vorgaben des Stabilittspakts in den Jahren 2015-2017
resultieren aus den aktuellen, reduzierten Ertragsanteilsprognosen des Bundes
Laufende Ausgaben werden im Budgetvollzug 2014 unter 2 Mrd. EUR gedrckt werden
(Budgetdisziplin)

Fr 2014 wurden in den Budgetklausuren weitere


Manahmen mit Einsparungseffekten von 40 Mio. EUR
fixiert

Einsparungen ber die Periode:


232.838.800,-10

2014 besteht kaum budgetrer Spielraum fr


neue Projekte

Groprojekte sollen im Jahr 2014 auf deren


Wirkungen anhand eines einheitlichen
Kriterienrasters evaluiert und priorisiert werden
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Ziele
Nulldefizit 2015 nach Maastricht und keine
Neuverschuldung ab 2017 werden weiterhin angestrebt
Aufgabenreformprozess muss weitere Potenziale
identifizieren:

Beitrag zur Erreichung der Budgetziele


Schaffung Spielraum zur Realisierung von
Groprojekten
Maastrichtergebnis (nach ESVG Gesamt): Positive
Stabilittsbeitrge/berschsse ab 2016 (zur Erfllung
des innersterreichischen Stabilittspakts)
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