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Localizao Brasil

Administrao de Materiais MM ECC 6.0

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional

Impostos

Nota Fiscal Livros Fiscais

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Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos

MM
Processo de Cotao

MM
Contrato Bsico

MM
Fatura contra Material ou Conta Razo

MM
Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras de material/servio

MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil

MM
Recebimento Fiscal

FI
Programa de Pagamento

FI
Documento Contbil

MM
NF Entrada

Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

Contas a Pagar

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Introduo Localizao Brasil integrao mdulos


Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas

C ATP

PP MM

MM
Saldo de Estoque

FI
Livro Fiscal de Entrada

Disponibilidade

PP
Execuo MRP

MM
Requisio/ Pedido de Compra

MM
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Pagamento

MM FI
Documento Contbil

FI
Documento Contbil

Movimento de Mercadoria

Estoque

EM/EF

EM/EF

Despesa ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor

Banco

FI
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FI

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Estrutura Organizacional

Mandante

Plano de Contas PC##

rea de Contabilidade de Custos EM##

Organizao de Vendas OV##

Empresa EM##

Setor de Atividade ##

Canal de Distribuio ##

Filial FI##

Organizao de Compras OC##

Grupo de Compras G##

Centro CE## Grupo de Vendedores G##

Depsito 0001

Agncia de Vendas AV## Depsito 0002 Local de Expedio LE##

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Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa

CNPJ

Filial

Centro

Depsito

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Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

nLocalizao Fsica/Domiclio Fiscal nOito (8) primeiros dgitos do CNPJ nLigao com Filial (ais)

CNPJ: nmero que representa a


empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de


controle
Empresa Filial Filial

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Estrutura Organizacional: Empresa

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Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ? Filial


N.Fiscal

nDependem do nmero do CNPJ nRazo Social nInscries Estadual e Municipal nCategoria de Setor (Determinao CFOP) nMltiplas pginas para Nota Fiscal nNmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

Livros Fiscais

Relatrios legais

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Estrutura Organizacional: Filial

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

Filial Filial Filial

Centro Centro Centro


mesmo endereo rua

Centro
rua

endereos diferentes

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

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Estrutura organizacional

Empresa

Filial So Paulo

Organizao de Compras

Filial Rio de Janeiro

Centro So Paulo Grupo de Compradores

Centro Rio de Janeiro

Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

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Estrutura Organizacional

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Nota Fiscal Tipos


n Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor


n Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
4 Entrada Fatura 4 Manual (J1B1N)

Atualiza Livro Fiscal de Entrada


8 Entrada Fatura 4 Entrada Mercadoria

n Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

n Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
4 Nota Crdito (Devoluo) 4 Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

4 Manual (J1B1N)
Ex.:Importao

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Nota Fiscal

Numerao /Srie

Empresa

CNPJ

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

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Nota Fiscal: Configurao


Intervalo de Numerao do Documento Interno

Formulrio de NF

8NF01 - N.Fiscal Sada 8NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Srie ) de NF

Intervalo de Numerao da NF impressa

Empresa

Filial

Chave Dinmica
(se necessrio)

Atribuio da Configurao a Empresa e Filial

Impressora
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Nota Fiscal Tipo de Item


Utilizado para determinao do CFOP !

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Nota Fiscal - Categoria

Detalhe Ex: E1

Utilizao: Reviso de Fatura

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Nota Fiscal Movimento de Mercadoria


Utilizao: embalagem retornvel

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Nota Fiscal Controle de tela


Ativao de tela para: Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada pelo sistema

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Transao J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX


Ferramenta de Customizing Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local

Encontra-se no caminho de menu: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Tool

Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

SUB Menus da J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

Depois dos exerccios voc estar apto : Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

CFOP: Definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Prestaes Operaes Fiscal Cdigo Definido pela legislao brasileira para identificar caractersticas da transao sendo realizada; Usado na emisso da Nota Fiscal; Usado para classificao nos Livros Fiscais.
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CFOP: determinao automtica


1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues


Detalhe Ex. 1101/AA

7 8

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CFOP: determinao automtica


1. Sentido Movim.
) Entrada ) Sada

2.Categoria Destino Fornecedor/Filial


) Mesmo estado ) Estado diferente ) Pas diferente

3. Categoria Material
) Material ) Eletricidade ) Comunicao ) Transporte

4. Categ.Registro N.Fiscal
) Normal ) Consignao ) Subcontratao ) .

5. NF.Caso Esp.CFOP
) Sem Subst.Tributria ) Com Subst. Tributria

CFOP - N.Fiscal

7. Categoria do Setor Filial


) Indstria ) Eletricidade ) Comunicao ) Transporte ) Servio ) Ind. consumo

6. Utilizao Material
) Revenda ) Industrializao ) Consumo ) Imobilizado

8. N Verso
) 01 ) 02

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CFOP: Verses e validade

Transao J1BTAX

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CFOP: Cdigos

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Leis Fiscais

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS


O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX
IPI Detalhe Ex. IP0

Menu Clculo do Imposto

ICMS

Detalhe Ex. IC2

ISS

Detalhe Ex. IS1

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Leis Fiscais

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA


IPI

ICMS

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinmica.

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CFOP e Direitos Fiscais

Depois dos exerccios voc estar apto : Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP) Consultar as leis fiscais

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

IVA atravs da transao J1BTAX


IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda

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IVA atravs da transao J1BTAX

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Tabela dinmica J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX


Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes

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Tabela dinmica J1BTAX


Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao

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Tabela dinmica J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX


Utilizao de exceo dinmica

Escolher o grupo de imposto para cadastrar a exceo

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Tabela dinmica J1BTAX

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Impostos

Tipos

Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurdica) ICMS


ICMS Subs.Tributria ICMS s/Frete

IRRF (pessoa fsica) Funrural (produtor rural) INSS (para servios) IPI PIS, COFINS, CSLL, ISS

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Impostos - ICMS

ICMS
Base de Clculo

utiliz. do mat. industrializao


CB = NP 1- ( TX1/100) CB

frmula
= 100 1- ( 18/100) 100 (1- (( 18+5)/100)) = 121,95

NP (1- (( TX1+TX2)/100)) = 129,87

consumo

Legenda: CB = base de clculo NP = preo lquido TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI

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Impostos - ICMS

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Impostos - ICMS

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Impostos - IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificao Fiscal)

J1BTAX -> Menu Entidades

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria IMG

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Impostos - IPI

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte


Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-se a alquota genrica dos impostos ou separadamente.

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte Dados Mestre I.R.F.:


Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno de Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) e assinalar o indicador de impostos retidos.

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Impostos - ISS

Lei Complementar 116 / 03: ISS


Principais alteraes: Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes: 1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo prestador) 2 ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo prestador) 3 ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido pelo tomador)
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Impostos - ISS
Trs locais envolvidos

Provedor do servio

Onde o servio executado

Tomador do servio

Definio do municpio onde o ISS devido ... Municpio do provedor do servio Municpio onde o servio executado Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz). Dependendo do tipo de servio Conforme legislao de cada Municpio

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Impostos - ISS

Disputa entre Municpios: Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao) Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e prestao de servio: No existe padro Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio Valor mnimo para reteno do ISS: Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm recolhido pelo prestador do servio Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada Municpio Direito Fiscal de ISS

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Impostos

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material Tabela Dinmica Tabela Normal Valores Propostos como Default

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Dados Mestre

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Dados Mestre

Material

Campos relevantes para CFOP clculo do IPI ou ISS

CFOP

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Dados Mestre
Controle
Fornecedor

Domiclio fiscal com informao p/ clculo do ISS (Cd. Munic.)

IRF

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Dados Mestre
Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Facilita a criao de novos documentos.
Registro Info

Dados Org.Compras 1
IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

Cdigo NCM

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Dados Mestre

Depois dos exerccios voc estar apto : Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Processos de compras
Industrializao Consumo Material com Base Reduzida de ICMS Material com Substituio Tributria Compra com recuperao de PIS/Cofins Servios com reteno material DIEN Servios com reteno e recuperao Frete Planejado ex: Consumo Frete no Planejado ex: Industrializao Frete para vrias Notas Fiscais Recebimento Fiscal direto para material Devoluo

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Processos de compras

Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de Compras

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

Controle de Estoque

IVA: IVA: Incidncia dos Impostos- I3

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o Contabilidade acordado no Pedido, atravs sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
O material adquirido colocado em estoque.

Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais

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Processos de compras

Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de Compras

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA: IVA: Incidncia dos Impostos C3

Contabilizao com Impostos, sem recuperao


O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado Livros Fiscais

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Processos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA : Incidncia dos Impostos - I3

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o Contabilizao acordado no Pedido, atravs sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

Controle de Estoque

Contas a pagar
O material adquirido colocado em estoque.

Contabilizao com Impostos = IVA Livros Fiscais

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Processos de compras

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. N.F. com ICMS Subs. Tributria O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA : Incidncia dos Impostos - I4

Controle de Estoque Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar

O material adquirido colocado em estoque.

Contabilizao com Impostos = IVA Livros Fiscais

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Processos de compras

Material Com recuperao de PIS e Cofins


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. N.F. com destaque do PIS e Cofins O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA : Incidncia dos Impostos Z3

Controle de Estoque Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar Contabilizao com Recuperao Livros Fiscais com destaque IPI

O material adquirido colocado em estoque.

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Processos de compras

Servio: Reteno de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,


O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.
Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio. Categoria do Item: Item: Normal IVA IVA: : Incidncia dos Impostos I9

Nota Fiscal

O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs do registro da entrada de servio. (O servio deve ser cadastrado como material)

Nota fiscal com destaque do iss

O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar Contabilizao com Impostos IRF = ISS

Material tipo DIEN

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Processos de compras

Servio: Reteno impostos e Recuperao de PIS/Cofins


O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio. Categoria do Item: Item: D (muda laylay -out da tela do pedido

Folha de Servio

O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). ExecutaExecuta -se ento a Aprovao da Folha de Servio.

Aceitao
Medio do Servio APROVAO: Contabilizao sem Impostos O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar Contabilizao com Impostos IRF = ISS PIS / Cofins

Cadastro Fornecedor
Viso I.R.F. Ctg.Imposto + Cod Imposto.

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Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


Fornecedor
Pedido de Compras c/Frete

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

Mesma N.Fiscal do Material Conhecimento da Transportadora

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. Frete Planejado no item CONDIES Contabilizao com Impostos, sem recuperao e com o FRETE

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora Contabilizao com Impostos, caso seja de outro estado Livros Fiscais (material e Frete)

O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.

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Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo

Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Opo quando a cobrana do frete for na mesma N.Fiscal do Material

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Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material

Mudar o Emissor da Fatura, caso no tenha mudado no Pedido

Depois recebe o Conhecimento do Frete

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Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

Frete na mesma N.Fiscal do Material Conhecimento de Transportadora

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA IVA: : Incidncia dos Impostos

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Controle de Estoque Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do Material ou em um Conhecimento de Frete de Transportadora Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora Contabilizao com Impostos Livros Fiscais (material e Frete)

O material adquirido colocado em estoque.

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Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao

Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados da Pasta de DdsBsicos, o valor do Frete no Planejado deve ser colocado neste campo

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Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material

O campo Montante (1) no detalhe do Item vir em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribudo para um Pedido de Compra. Quando o Frete for para vrios pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser (2) preenchido para o sistema fazer o rateio. (1)

Depois recebe o Conhecimento do Frete, mudando o Tipo de Operao

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Processos de compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

N.Fiscal do Material Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA IVA: : Incidncia dos Impostos

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Controle de Estoque Contabilizao sem Impostos

O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente a vrias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5. C5. Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora Contabilizao com Impostos Livros Fiscais (material e Frete)

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Processos de compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


IMG
Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso de Fatura, o sistema permitir a entrada de vrias Notas Fiscais como referncia.

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Processos de compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Material ou uma Conta Razo. Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais . Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.

Usurio

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Processos de compras

Devoluo
Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. . Retira o material do estoque.

Controle de Qualidade

Nota Fiscal Devoluo

Usurio

O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente. Dbito - Contas a pagar Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA Livros Fiscais de Sada

Fornecedor
Sada Fsica do Estoque Reverso - Contabilidade sem Impostos Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)

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Processos de compras

Devoluo
Histrico do Pedido de Compra antes da Devoluo.

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)


Depois de preencher os campos da Pasta DdsBsicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao cone da Nota Fiscal (3). Caso a Devoluo seja parcial, os campos Montante e Quantidade na sntese dos itens, devem ser alterados (4).

(3) (1)

(2)

(4)
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Processos de compras

Devoluo
Impresso da Nota Fiscal (Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)

Devoluo Fsica (1)

Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)


O sistema sugere o ltimo Documento de material (1) para efetuar a Devoluo. Quando necessrio mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta Od o sistema ir sugerir o Movimento 122 de Devoluo, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.

(2)

(3)

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Processos de compras

Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo - Cabealho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

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Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Transferncia entre centros

Centro

Depsito So Paulo Rio de Janeiro

No Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sada do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.

Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)


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Transferncia entre centros

Transferncia via Movimentao (MM)


Criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associar o Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado ao Centro destino.

Cliente
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Entrada

Mov.835

Centro
Mov.833
SP
. Sai estoque SP . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada

RJ

Fornecedor

Criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 100

Transferncia entre centros

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 101

Transferncia entre centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante


Necessidade de Material
Pedido de Compras

Centro Fornecedor
Transao VL10B

Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria Recebimento


O material vai para o estoque.

Transao MIGO Mov. 861


Nota Fiscal Livros Fiscais

Transao VL02N Contabilizao Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada

MM

SD

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 102

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Processos especiais

Subcontratao Consignao Operao Triangular Entrega Futura Embalagem Retornvel

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 104

Processos especiais

Subcontratao
Pedido de Compras

Fornecedor

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .

O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado. IVA IVA: : I1 Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor

Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Controle de Estoque Contabilidade sem Impostos

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compacomparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos

O novo material colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contbil e fsico.

Livros Fiscais

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Processos especiais

Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1.

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

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Processos especiais

Subcontratao
Pedido de Compra

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal

Categoria do Item L

Para determinar os componentes, ir no detalhe do tem na Pasta Dados de material, acionando o cone dos componentes.

O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

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Processos especiais

Subcontratao
Remessa dos Componentes - Transao ME2O

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Processos especiais

Subcontratao

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Processos especiais

Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes

Estoque dos Componentes aps a ransferncia

O sistema controla em que estoque o material est disponvel, baixando a quantidade do Estoque de Utilizao Livre.

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Processos especiais

Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO

Aps o preenchimento dos campos: Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov. Proposto 101,

Este cone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devoluo simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes:

Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od,

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Processos especiais

Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

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Processos especiais

Subcontratao
Livro de Entrada

Estoque dos Componentes aps recebimento

O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.

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Processos especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

Recebimento do Novo Material - Transao MIGO

Para este exemplo, os processos desde o Pedido at o envio dos Componentes com Nota Fiscal so iguais. A mudana ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.

Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem que o documentos est OK.

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Processos especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

Recebimento dos Componentes - Transao MB04

Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor enviou atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, aps o preenchimento dos campos, o movimento ser mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

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Processos especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor enviou atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campo Mont.base div. para todos os itens. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2

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Processos especiais

Consignao
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos. 1a. Nota Fiscal

O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento 2a. Nota Fiscal

O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA IVA: : K6 Depsito: COXX Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
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O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Mov. 821 e IVA K5 Controle de Estoque Contabilidade Com Impostos Livros Fiscais

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compacomparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2 Livros Fiscais

O material consignado retirado do estoque.

Processos especiais

Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 118

Processos especiais

Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.: CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Na pasta Od alterar o Tipo de Movimento para 821 Caso no esteja preenchido, colocar o Depsito: COXX Na pasta Impos. Preencher o campo Cd.imposto: K5 (para o clculo dos Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, pode ser feito atravs do cone

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Processos especiais

Consignao
Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 120

Processos especiais

Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

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Processos especiais

Consignao
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 122

Processos especiais

Operao Triangular
Pedido de Compras

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)

Cliente
O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda 2a. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material. O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

Fornecedor Pedido

1a. Nota Fiscal

Fornecedor Entrega

O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Mov. 811 Controle de Estoque Contabilidade sem impostos Livros Fiscais

Contas a pagar Contabilidade com Impostos Livros Fiscais


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O material adquirido colocado em estoque, ou entregue para o usurio.

Processos especiais

Operao Triangular - Cliente


IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Pedido de Compra

Aps preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabealho, na pasta de Parceiro.

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Processos especiais

Operao Triangular - Cliente


Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos: Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta Od e na pasta Impos., preencher os campos: Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito atravs do cone

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Processos especiais

Operao Triangular
Fornecedor

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entrega)

SD - Ordem
de Venda
Pedido de Compras

Fornecedor Entrega

Nota Fiscal de Remessa Simblica e Venda a Ordem

Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem

Cliente

O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material

Ctg.Item: S

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente.

Contas a pagar Contabilidade com Impostos Livros Fiscais


SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 126

Material recebido contra a Ordem do Cliente. Contabilidade sem impostos

Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor


Pedido de Compra

Aps preencher os dados do Pedido, o cdigo do Cliente deve ser indicado no detalhe do tem, na pasta de Endereo remessa

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 127

Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor


Reviso de Fatura

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 128

Processos especiais

Entrega Futura
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura O fornecedor envia o material, . acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA IVA: : K1 Detalhe do Item, pasta Fatura

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI Livros Fiscais
O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0 Controle de Estoque Contabilidade com Impostos ICMS Livros Fiscais

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 129

Processos especiais

Entrega Futura - Configurao


Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porm para efeito do clculo contbil dos impostos no sistema .

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 130

Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


Entrada da Fatura

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), os campos montante e quantidade na sntese dos tens devero ser preenchidos, pois como ainda no houve a entrada do material, os mesmos estaro em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Valor sem Impostos

Qtd. da Nota Fiscal

Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 131

Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


Nota Fiscal de Faturamento

Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI.

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 132

Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


Entrada do Material
Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de Remessa Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de FaturaFaturamento (1a. Nota) Na pasta Od, preencher os campos: Tipo movimento: 801 Centro e Depsito Na pasta Impos. prencher o campo: Cod.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 133

Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


Nota Fiscal de Remessa

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS.

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 134

Processos especiais

Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada .

Ex: Pallete

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA IVA: : Incidncia dos Impostos I3

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e Controle de compara os dados com o Estoque acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. Contabilidade sem Impostos Contas a pagar O material adquirido colocado em estoque. Contabilidade com Impostos = IVA A Embalagem Retornvel controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 841 M Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 135

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Configurao


Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - Entrada R2 - Devoluo

Habilitar as Funes de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 - Entrada 842 - Devoluo

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 136

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Aps o recebimento do material, receber na mesma transao (MIGO) a Embalagem Retornvel atravs do cone Equipamento Transporte

Colocar o Centro e Depsito. O movimento 841 M sugerido pelo sistema, atravs da configurao dos Valores Propostos, como tambm o Centro e o Depsito. No menu: Opes => Valores Propostos

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 137

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Preencher a pasta Material, com o cdigo do Material (aps o Enter o sistema ir consistir os dados do cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a quantidade recebida da Embalagem Retornvel.

Preencher a pasta Parceir, com o cdigo do Cadastro do Fornecedor (os dados sero consistidos aps o Enter.

Preencher a pasta Impos. com o Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada)

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Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


(2)

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.

(1) (3)

Aps preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o cone (2) para que o Status (3) esteja OK.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 139

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

(2)

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone (2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 140

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.

No acesso da Nota Fiscal, o tem da Embalagem Retornvel lanado. Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: (1)

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

(1)

(2)

(2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 141

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


MIGO

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as

(2)

(4)
Preencher as informaes do novo item; o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornvel o cone

(3) (1) (3)

(2) para que o Status (3) esteja OK. Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (4)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 142

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


MB1C

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Preencher os campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M Centro e Depsito

Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Entrada.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 143

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.

Preencher os campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 144

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Livro Fiscal

Estoque

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Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).

MIGO

Mudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documento executado para o estorno.

(3)

Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornvel foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material. Preencher o campo: Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da Entrada Selecionar somente o item da Embalagem retornvel (1); no detalhe do tem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (3)

(1)

(2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 146

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).

MB1C

Preencher os campos: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depsito

Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Devoluo.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 147

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 148

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Sada Nota Fiscal J1B3N
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada atravs do caminho: No menu: Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

Livro Fiscal Sada

Estoque

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 149

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

NF-e: Nota Fiscal Eletrnica

NF-e = XML + DANFe


- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A; - O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, e dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor; - Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).

XML

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 152

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 153

Emissor
Envia NF-e

Recebedor
Formulrio de Segurana

Mercadoria segue com DANFE

Contingncia
DANFE

4
XML Rejeitado
No

Correo e re-envio

3
SEFAZ Autoriza NF-e

ou Autorizao Denegada

Cancelamento

Sim

SEFAZ Origem

XML Recebimento e Validao


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Sim

3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino

SEFAZ (destino) e Receita Federal

Emissor
Envia NF-e

Recebedor
Formulrio de Segurana

Mercadoria segue com DANFE

Contingncia
DANFE

4
XML Rejeitado
No

Correo e re-envio

3
SEFAZ Autoriza NF-e

ou Autorizao Denegada

Cancelamento

Sim

SEFAZ Origem

XML Recebimento e Validao


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Sim

3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino

SEFAZ (destino) e Receita Federal

1
Envia NF-e

Emissor
Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
Formulrio de Segurana DANFE

Recebedor

4
XML Rejeitado
No

Correo e re-envio

Contingncia

3
SEFAZ Autoriza NF-e

ou Autorizao Denegada

Cancelamento

6
Sim

SEFAZ Origem

XML Recebimento e Validao


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Sim

3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino

SEFAZ (destino) e Receita Federal

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Apndice CBT

Configurao CBT - TAXBRA

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Apndice CBT

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Apndice CBT

II Ativar o CBT por Pas:

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 160

Apndice CBT

III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 161

Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de quais impostos esto includos no preo.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 162

Apndice CBT
No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de condies iniciais substituem o PR00. O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo com o imposto incluso. Para MM vale o mesmo raciocnio.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


IPRICE = 1 (ISSpart + PISpart + COFINSpart ) EPRICE

Impostos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execuo

Parmetros: EPRICE: preo sem impostos IPRICE: preo com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS

Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada, no afetando o resultado do clculo.
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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


ISSpart =

ISSPbase ISSP rate * 100 100

ISSErate + 100

ISSEbase 100

Impostos: ISS Local do Provedor ISS Local da Execuo

Parmetros: ISSPrate: alquota de ISS do local do provedor de servios ISSPbase: base de ISS do local do provedor de servios ISSErate: alquota de ISS do local da execuo do servio ISSEbase: base de ISS do local da execuo do servio

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


PISrate PISbase PISpart = * 100 100

COFINSpart =

COFINSrate COFINSbase * 100 100

Impostos: PIS COFINS

Parmetros: PISrate: alquota de PIS PISbase: base de clculo do PIS COFINSrate: alquota de COFINS COFINSbase: base de clculo do COFINS

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Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher. Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher. A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinmicas.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM). 1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo 2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no preo 3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo 4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for informado em uma Condio que j contenha todos os impostos. Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for informado sem impostos. O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e COFINS.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS esto includos no preo lquido. Neste caso, o sistema retorna contrapartidas que contm valor negativo do montante do imposto. Por este motivo a condio ativada com +100%.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no preo lquido, no caso de PIS e COFINS dedutveis, o valor do material reduzido quando a fatura contabilizada. Neste caso, PIS e COFINS so contabilizados com montante de imposto no dedutvel negativo. A ativao negativa do percentual do imposto para os tipos de condies usadas como contra partida feita na formula 164. No h a necessidadede se indicar na FTXP pois ela atualizada automaticamente.

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Apndice CBT

Migrao tipos de condio Tabelas envolvidas

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Apndice CBT

J_1BTXSDC

DISI DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT

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Apndice CBT

J_1BTREGX

DIZF

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Apndice CBT

J_1BTXIC2

ICVA ICBS ICOB ICLW I100

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Apndice CBT
J_1BTXIC3

ICVA ICBS ICOB ICLW I100


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Apndice CBT

J_1BTXIC1

ICVA ICFR

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Apndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA

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Apndice CBT

J_1BTXIP2

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

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Apndice CBT
J_1BTXIP3

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

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Apndice CBT
J_1BTXIP1

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

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Apndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA

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Apndice CBT
J_1BTXST1

ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC ISTF ISTM ISTN


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Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)

ISVF

ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH


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Apndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)

ISVR

ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT


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Apndice CBT

J_1BTXPIS

ISVR

BPI1

BPI2

BPIP

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Apndice CBT

J_1BTXCOF

ISVR

BCO1

BCO2

BCOP

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Apndice CBT
J_1BTXWITH

BW01 BW11 BW21 BW31 BW41

BW02 BW12 BW22 BW32 BW42

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Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

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