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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, ACCESO EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS.

1.- OBJETIVO El propsito de este procedimiento es establecer las pautas para identificar, acceder y evaluar el cumplimiento de los requisitos Legales y otros requisitos por ...

2.- ALCANCE Este procedimiento abarca los requerimientos Legales y otros suscritos por la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.- DEFINICIONES Requisitos Legales: Todo requisito establecido en la Legislacin de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, aplicable a las actividades de . Otros Requisitos: Requisito no contemplado por la Legislacin de Salud y Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente a los cuales se ha adherido en forma voluntaria

4.1.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Identificar en forma semestral, los requerimientos Legales y otros relacionados con las actividades de la empresa y comunicar el resultado de esta investigacin a los representantes de la Gerencia. Las fuentes de informacin que pueden utilizar son: Orientacin del asesor Legal de la empresa, Pgina Web. de la Mutualidad a la que se est adherida Pgina Web de Servicio involucrados en la fiscalizacin de Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, por ejemplo.
www.ispch.cl www.minsal.cl www.conama.cl www.directemar.cl www.subpesca.cl www.sec.cl

Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Departamento de Medio Ambiente.

www.sernapesca.cl

www.moptt.cl www.minvu.cl www.sag.gov.cl www.mintrab.cl Pgina Web de Salmn Chile Intesal www.siges -

Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Departamento de Medio Ambiente.

www.salmonchile.cl salmonchile.com

Pgina Web del Congreso Nacional

www.congreso.cl Consultores externos especializados en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Cdigos de acuicultura. buenas prcticas en

Acuerdos con las Autoridades Pblicas ( ej: Acuerdo de Produccin Limpia). Guas no Reglamentarias.

Representantes de Gerencia

Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Departamento de Medio Ambiente.

Determinar la necesidad de convocar a los jefes de Departamentos de Prevencin de Riesgos, Medio Ambiente, coordinar del Sistema de Gestin y/u otros para someter las nuevas disposiciones a un anlisis tcnico, para: Identificar la relacin de estas con los aspectos Peligros / riesgos y Ambientales de la Organizacin. Evaluar sus efectos sobre el Sistema de Gestin. Evaluar el cumplimiento de la Legislacin. Incorporar el nuevo cuerpo Legal o las modificaciones de la Legislacin existente al Listado de Legislacin Aplicable. Comunicar esta situacin a las reas/ Departamentos afectados.

4.2.- ACCESO A LA LEGISLACIN APLICABLE Y OTROS REQUISITOS Dar acceso reas/ Departamento al Listado de Legislacin Aplicable, a la Legislacin Aplicable y otros requisitos a travs de copias controladas, de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento de Control de Documentos xxxx

Coordinador del Sistema de Gestin

4.3.- EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL La evaluacin del cumplimiento Legal, se har mediante: Auditorias Internas de Cumplimiento Legal, planificadas segn se establece en el procedimiento de Planificacin de Auditorias Internas (xxxx) y calendarizadas segn el Plan de Auditorias Internas. Inspecciones peridicas realizadas por el Departamento de Prevencin de Riesgos y el Departamento de Medio Ambiente en visitas regulares a los centros de cultivos y Plantas de Procesos, las cuales sern registradas en Bitcora de SSO/MA. Cuando se detecten incumplimientos de alg n requisito Legal u otro, se emitir una no conformidad de acuerdo al Procedimiento de implementacin de acciones correctivas y acciones preventivas (xxxxx).

5.- EQUIPOS No aplica

6.- RESPONSABLES Representante Gerencia. Jefe de Dpto. Medioambiente. Dpto. Medioambiente. Coordinador del Sistema de Gestin. Jefe Dpto. Prevencin de Riesgos. Dpto. Prevencin de Riesgos.

7.- REFERENCIAS Listado de Legislacin Aplicable. Procedimiento de Control de Documentos. Procedimiento de Planificacin e Implementacin de Auditorias Internas. Procedimiento de Implementacin de acciones correctivas y acciones preventivas.

8.- REGISTROS Bitcora de SSO/MA. Informes de Auditorias Internas. Informe de Acciones Correctivas o Preventivas.

9.- MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO Fecha xxx N Edicin xxx Modificaciones Realizadas xxx

10.- ANEXOS No aplica.

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