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Huayna Gamarra & Asociados

Contadores Pblicos - Sociedad de Auditoria


Sociedad Civil
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BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
C.P.C. MANUEL RODOLFO ROMERO LUYO
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CONTENIDO
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 6
Huayna Gamarra & Asociados
Contadores Pblicos - Sociedad de Auditoria
Sociedad Civil
Av. SANTUARIO 1!" - # SAN $UAN DE %URI&ANC'O
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los seores Accionistas
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA
Lima Per.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2013, de BRAJA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA. comprende el Estado de la Situacin Financiera, Estado de
Resultados Interales, de cambios en el patrimonio neto ! de flujos de efecti"o por el a#o terminado en esta
fec$a, ! el resumen de las pol%ticas contables sinificati"as ! otras notas e&plicati"as'

RESPONSABILIDAD DE LA ERENCIA SOBRE LOS ESTADOS !INANCIEROS
(a )erencia es responsable de la preparacin ! presentacin ra*onable de estos estados financieros
de acuerdo con las +ormas Internacionales de Informacin Financiera, esta responsabilidad inclu!e, dise#ar,
implantar ! mantener el control interno rele"ante en la preparacin ! presentacin ra*onable de los estados
financieros para -ue no contenan representaciones errneas de importancia relati"a !a sea como resultado
de fraude o error, seleccionar ! aplicarlas pol%ticas contables ra*onables de acuerdo con las circunstancia'
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
+uestra responsabilidad consiste en e&presar una opinin sobre dic$os estados financieros, basada
en nuestra auditoria' .onducimos nuestra auditoria de acuerdo con las normas internacionales de auditor%a'
Esta norma re-uiere -ue cumplamos con re-uerimientos /ticos ! planifi-uemos la reali*acin de nuestra
auditoria para obtener un aseuramiento si los Estados Financieros est0n libres de errores sinificati"os'
(os estados financieros del a#o anterior, -ue se muestran para efectos comparati"os no fueron
e&aminados por nuestra sociedad'
1na auditoria inclu!e la aplicacin de procedimientos para obtener e"idencia sobre los importes !
re"elaciones en los Estados Financieros' (os procedimientos seleccionados dependen del 2uicio del auditor
inclu!endo la e"aluacin de riesos de errores importantes sobre los Estados Financieros'
3l $acer esta e"aluacin de riesos, el auditor considera en control interno rele"ante en la
presentacin ra*onable de los Estados Financieros para dise#ar los procedimientos -ue sean apropiados en
las circunstancias pero no con el propsito de e&presar una opinin sobre la efecti"idad del control interno'

1na auditoria tambi/n inclu!e la e"aluacin de lo apropiado de las pol%ticas contables usados ! la
ra*onabilidad de los estados contables $ec$o por la erencia, as% como una e"aluacin de la presentacin
)eneral de los Estados Financieros'
.onsideramos -ue la e"idencia de auditor%a -ue $emos obtenido es suficiente ! apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinin de auditor%a'
OPINION
Es nuestra opinin, los estados financieros mencionados, presentan "na #isi$n #er%a%era & Ra'ona(le %e
la Sit"aci$n !inanciera %e BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA. Al )* %e Diciem(re %el
+,*), as% como los resultados de sus operaciones ! su flujo de efecti"o, por el a#o terminado en esa fec$a,
de conformidad con las normas internacionales de informacin financiera'
24 de 5ar*o, 2016
Refrendado por7
888888888888888888888
888'''
C.P.C.C. (anuel Rodol)o RO(ERO
%U*O
Auditor
Matrcula 10560

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