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MANUAL DEL SIAF
UTILIZACIN DE LOS MENUS EN LOS DIVERSOS MODULOS DEL
S.I.A.F.












HUNUCO PER
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INTRODUCCIN

El presente manual est dirigido a las personas que recin se incorporan al uso de los diversos
mdulos del SIAF en el Sector Pblico, se trata de guiarlos a travs de pantallas y rutas de como
llegar a la opcin donde puedan realizar un determinado trabajo, segn el tipo de operacin o
notas presupuestales y contables a realizar, cabe aclarar que, tienen que tener conocimientos
previos de; los procedimientos administrativos (armado de los documentos fuentes), que
informacin van a ingresar y nociones de registros en el SIAF, aqu se mostrar cmo llegar a una
determinada opcin a travs del men en cada modulo y pequeos alcances al respecto.
Este manual est diseado bsicamente para Gobiernos Locales, pero tambin es aplicable a los
dems mbitos del sector pblico, por cuanto el manejo del SIAF es similar en todos, solo se
tendra que tener en cuenta sus normatividades de cada uno de ellas, otra razn es que en los
mdulos de GL se muestra a nivel de Unidad Ejecutora y de Pliego, lo cual es mas completa el
aporte que se les quiere brindar.
No se busca mecanizar al profesional, sino, hacer ms correcto, prctico y oportuno la aplicacin
del SIAF, obteniendo como resultado de la misma, los saldos, reportes y dems informaciones
que nos permitan realizar nuestra verdadera funcin que es el de Asesorar a las autoridades de
nuestras Instituciones Pblicas, apoyndolos con ello a la conduccin de la Entidad mediante la
buena toma de decisiones.
Un trabajo modesto que, podra contener errores u omisiones, por lo que se aclara que solo se
pretende guiar a travs de los Mens y sus opciones para que lleguen a una determinada
operacin, pero que est hecha con mucho cario y afecto a todos los que estn o quieren
trabajar en el Sector Pblico.
El apoyo de la pgina web www.aestebanb.com, y el pedido de muchos colegas y amigos que
quieren contar con este material, motivaron la realizacin de este pequeo trabajo y a la vez
queremos poner en prctica el lema, Buscando siempre el apoyo mutuo, esperando que hagan
el efecto multiplicador por el bien de nosotros, de nuestras familias y por ende de nuestro querido
Per.

Alfio Esteban Barra




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INDICE


Pgina

Introduccin 02
Accesos Principales 04

MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL 05
M.P.P. a nivel de Unidad Ejecutora 06
Creacin de una nueva meta 06
Incorporacin del Marco Presupuestal 09
M.P.P. a nivel de Pliego 14
Programacin de Compromisos Anuales (PCA) 16
Modificacin de la PCA Ajuste Interno 16
Modificacin de la PCA Incremento y Disminucin 17
Distribucin de la PCA 18
Priorizacin de la PCA 19

MODULO ADMINISTRATIVO 20
Matricular las Ctas. Ctes. Aperturadas 21
Certificacin 22
Compromiso Anual 25
Compromiso Mensual 27
Devengado 28
Girado 29
Comprobante de Pago sin contabilizar 31

MODULO CONTABLE 32
Modulo Contable a Nivel de Ejecutora 32
Contabilizacin de Compromisos Anuales 33
Contabilizacin de Registros Administrativos 34
Comprobante de Pago contabilizado 36
Contabilizacin de los Documentos Entregados 38
Notas de Contabilidad 38
Modulo Contable a Nivel de Pliego 39





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ACCESO PRINCIPAL

El icono tradicional del SIAF y la que encontraran en el escritorio de su PC es la siguiente:



Al ingresar al SIAF a travs del icono anterior se activara esta ventana para poner el
Usuario y Clave, con la cual ha sido asignado para acceder, cabe indicar que, a partir de
la versin 12.04.00 el SIAF identifica al usuario que realiza una determinada operacin o
modificacin, una vez ingresado les mostrara todos los mdulos en las cuales estn
autorizados a trabajar.


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MODULO DE
PROCESO
PRESUPUESTARIO







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MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

Aqu se muestra el acceso como Unidad Ejecutora, como se menciono en la parte introductoria, este SIAF
con la que se trabajara es referido a Gobiernos Locales (GL), lo que significa que en Unidades del G.N. y
del G.R. variara en el nombre y vern 1 o 2 iconos segn sean Ejecutora o Pliego pero mantendr la misma
lgica.



CREACIN DE UNA NUEVA META
El primer paso que mostraremos es la creacin de nuevos Componentes y sus Finalidades, para ello se
requieren de 3 pasos, dentro del SIAF, utilizando el men Mantenimiento, accedemos a:
Cadena Programtica (Segn la Ley de Presupuesto Categora Presupuestal)
Metas Presupuestales
Actualizacin de Cadenas y Clasificadores.

Esta pantalla muestra el acceso a la creacin de la Categora Programtica


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A continuacin se debe seleccionar en que Categora Programtica se va a trabajar, PPR, Acciones
Centrales o APNOP, como se muestra a continuacin.


Cabe indicar que, si la Entidad cuenta con una OPI tiene que crear las metas en forma Especfica, para lo
cual tiene que solicitar a la DGPP la creacin del Componente y Finalidad respectiva, si no contara con una
OPI podra realizarla con Proyectos Genricos.
Una vez escogido la Categora Presupuestal se ingresan los datos requeridos similares a la pantalla que se
muestra a continuacin, luego se graba y NO requiere habilitar envo.



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Ya creado la Categora Programtica vamos a incorporar la Finalidad, esto en la siguiente opcin, segn se
muestra en la pantalla.


Una vez dentro de esta opcin se ingresan los datos requeridos similares a la pantalla que se muestra a
continuacin, luego se graba y SI requiere habilitar envo.


Ya creado la finalidad, vamos a la opcin que muestra la pantalla, para incorporar los Clasificadores de
ingreso o de Gasto segn corresponda.


Con esta tercera opcin (pantalla anterior) se termina de crear la estructura de la nueva meta, lo que faltara
es ponerle el marco presupuestal, lo que se mostrara en las siguientes pginas.

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INCORPORACION DEL MARCO PRESUPUESTAL.

Estas incorporaciones se realizan a travs de Notas Presupuestales, como vern ms adelante son de 3
tipos, con estas modificaciones el PIA pasa a ser PIM, para comenzar se ingresa al men
Registro/Modificacin Presupuestal/Nota de Modificacin Presupuestal, como se muestra en la siguiente
pantalla.




A continuacin les mostrara una ventana donde mostrara todas las modificaciones que ya han realizado, se
le da clic derecho en la parte final para continuar y escoger la opcin CREAR




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En la siguiente pantalla les da a escoger que Tipo de Modificacin van a Realizar, en este caso se est
eligiendo la 001, TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS).



Si eligen, como se muestro en la pantalla anterior, el Tipo de Modificacin 1, y si son los que reciben una
transferencia con el Rubro 13, por ejemplo, entonces ingresen los datos similares a lo que se muestra en la
siguiente pantalla y para ingresar el marco presupuestal darle anti clic a las pestaas GASTO e INGRESO
respectivamente, donde escogern la especifica a trabajar, aqu se incrementara el marco presupuestal.


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En la siguiente pantalla les da a escoger que Tipo de Modificacin van a Realizar, en este caso se est
eligiendo la 002.



Si eligen, como se muestra en la pantalla anterior, el Tipo de Modificacin 2, y si son los que reciben una
transferencia con el Rubro 13, por ejemplo, entonces ingresen los datos similares a lo que se muestra en la
siguiente pantalla y para ingresar el marco presupuestal darle anti clic a las pestaas GASTO e INGRESO
respectivamente, donde escogern la especifica a trabajar, aqu se incrementara el marco presupuestal.


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En la siguiente pantalla les da a escoger que Tipo de Modificacin van a Realizar, en este caso se est
eligiendo la 003.


Si eligen, como se muestra en la pantalla anterior, el Tipo de Modificacin 3, y quieren redistribuir una
transferencia recibida con el Rubro 13, entonces ingresen los datos similares a lo que se muestra en la
siguiente pantalla y en esta ocasin ingresar el marco presupuestal dndole anti clic solo a la pestaa
GASTO, donde escogern la especifica a trabajar.
No se activa la pestaa Ingreso porque no se cuenta con un presupuesto adicional sino que solo se
redistribuye el presupuesto que se tiene.

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En los 3 tipos de modificaciones que vimos, en las pantallas anteriores, al finalizar estas y darles guardar,
les regresara a la siguiente pantalla en donde tendrn que darle el VB, en seal de conformidad y con
ellos estarn haciendo llegar esta nota de modificacin al PLIEGO para su aprobacin o rechazo, no existe
la opcin Habilitar envo sino con el VB automtico llega al modulo PLIEGO.
















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MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO
En este modulo, una de las funciones es de aprobar o rechazar las notas de modificacin presupuestaria,
siguiendo la secuencia de las pantallas anteriores se mostrara como aprobar dichas notas. La siguiente
pantalla muestra como ingresar al Modulo de PLIEGO.


Una vez dentro de Pliego escogemos la opcin Aprobacin de Notas de Modificacin Presupuestal


Mostrara la nota presupuestal que le dieron VB en el Modulo de Unidad Ejecutora, ingresar los datos
similares a la pantalla que se les muestra y grabar.

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Una vez grabado, ubicarse, segn la pantalla siguiente, en la columna de Cod. Sobre el documento darle
clic derecho para habilitar envo y as va la transmisin llegue al Modulo de Unidad Ejecutora ya aprobado.















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PROGRAMACIN DE COMPROMISOS ANUALES (P.C.A.)
Para las modificaciones de la PCA se cuenta con 2 opciones; Ajustes Internos y Solicitud de incremento y
disminucin, cabe indicar que los Ajustes internos tambin se pueden realizar en el Modulo de Procesos
Presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y la Solicitud de incremento y disminucin solo en el Modulo de
Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego.
Al modificar el P.I.M. esto generalmente ocasiona que se tenga que modificar la P.C.A., con la finalidad que
el P.I.M. y la P.C.A. estn igual a nivel Genrico y con ello poder realizar las priorizaciones.

MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE AJUSTE INTERNO
En este primer caso se mostrara una modificacin de la PCA, con Ajustes Internos, en el Modulo de
Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego, esto es aplicable cuando la modificacin se da dentro del
mismo Rubro y misma Categora o entre genricas distintas pero pertenecientes a la misma categora.

Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que contar con
saldo por distribuir.


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MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE SOLICITUD DE INCREMENTO Y DISMINUCIN
En este segundo caso se mostrara una modificacin de la PCA, con Solicitud de incremento y disminucin,
en el Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego, esto es aplicable cuando la modificacin se da
entre distintos Rubros y/o distintas Categoras.



Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que contar con
saldo por distribuir.


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DISTRIBUCION DE LA PCA
La distribucin de la PCA es un paso previo a la priorizacin de la misma.




Cabe indicar que, para realizar la distribucin de la PCA, se tiene que contar con saldo por distribuir





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REGRESAMOS AL MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Esto con la intensin de priorizar la PCA de lo que hasta ahora se ha distribuido en el Modulo de Procesos
Presupuestarios a nivel de Pliego.



PRIORIZACION DE LA PCA.-En la siguiente pantalla se muestra el menu y la opcin para realizar la
priorizacin de la PCA, aqu se tiene que tener presente que la PCA no tiene que ser mayor al PIM.



La priorizacin de la PCA es el ultimo paso en la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en adelante
tomara la posta la Gerencia de administracin para comenzar con la ejecucin respectiva

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MODULO
ADMINISTRATIVO










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MODULO ADMINISTRATIVO

MATRICULAR LAS CUENTAS CORRIENTES APERTURADAS
El matricular una cuenta significa aperturar un Libro Banco, las cuentas corrientes se matriculas por cada
rubro, es decir que podria haber mas de un Libro Banco por cuenta corriente, lo ideal es tener lo minimo
posible.



Primero seleccionas el Banco donde se a aperturado la cuenta corriente, en la parte superior, luego en la
parte inferior le dan clic derecho y agregan los datos requeridos, para que pueda ser usada es necesario
hacer una transmisin pero sin necesidad de habilitar envo.
.

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CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS ANUALES
Aqu, en este men, se realiza las 2 acciones, en la certificacin se agrupan los gastos para determinar qu
tipo de proceso de seleccin se tiene que realizar y en los Compromisos Anuales ya se destina un
presupuesto a un determinado proveedor resultado del proceso de seleccin o adjudicacin directa.

CERTIFICACION



A continuacin darle clic al icono de NUEVO REGISTRO , segn se muestra en la siguiente pantalla,
para realizar una certificacin tienen que contar con el PIM respectivo y la PCA priorizado.


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Para continuar darle clic en para seleccionar el clasificador, meta y el monto donde se
requiere certificar.


En la siguiente pantalla muestra cmo seleccionar la especifica de gasto y la meta pasndolo todo al lado
derecho de la pantalla y al final darle ACEPTAR.


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En la siguiente pantalla ya se muestra todo seleccionado, quedando solo grabar lo que le regresara a la
pantalla anterior para habilitar envo y transmitirlo.



Se sobre entiende que el monto considerado aqu servir para cubrir la necesidad que se requiere durante
todo el ejercicio econmico en esa determinada especifica de gasto.

Se recomienda que, previo a todos estos trabajos, se haga un buen consolidado de todas las necesidades
de bienes y servicios a utilizar durante todo el ejercicio econmico e identifiquen y agrupen de manera que
garantice su abastecimiento en forma oportuna y de manera dosificada, as como evitar el fraccionamiento
al momento su adquisicin.






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COMPROMISO ANUAL
Una vez que se tenga un proveedor definido, a travs de un proceso de seleccin o en forma directa, se
procede a realizar el compromiso anual, es decir, este presupuesto ser reservado y direccionado para
dicho fin por el monto total para todo un ejercicio econmico.
Para realizar un Compromiso Anual ingresamos en la misma opcin, segn la pantalla siguiente.



Se escoge la certificacin a la cual se le va a trabajar un Compromiso Anual y ah se le da un clic derecho o
anti clic y escogen la opcin segn la pantalla siguiente.


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En la presente pantalla ya se define el proveedor y el monto a comprometer anualmente, cabe indicar que
en esta etapa puede haber ms de un compromiso anual por una certificacin, terminado el registro de
todos los datos darle GRABAR, que les llevara a la ventana anterior.


Una la pantalla siguiente mostrara el compromiso anual para ser habilitado envo, segn se muestra a
continuacin.

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EJECUCION DE GASTO
Recin a partir de este punto se comienza a realizar los gastos, hasta antes era la organizacin de los
gastos a realizar, esto se realiza a travs de las 3 fases del gasto; Compromiso, Devengado y Girado,
producto de estas fases se desprende otras 2 fases como son; Pagado y Rendido.

FASE DEL COMPROMISO MENSUAL
Se pone MENSUAL, entre comillas, porque es un decir, ya que normativamente debera de pasar del
Compromiso Anual al Devengado, pero aun se mantiene esta etapa para incluir los datos del proceso de
seleccin y los documentos fuentes utilizadas.
Para esta primera Fase ingresar al Men Registro/Registro SIAF, como se muestra en la siguiente pantalla.


Dentro de ello ingresar los datos de forma similar a como se muestra en la siguiente pantalla, cabe indicar
que, en estas etapas pueden usar mucho el F1 como ayuda en cada campo que se les presente y as poder
avanzar de forma ms segura.

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FASE DEL DEVENGADO

Es la fase en la cual se Reconoce la Deuda, a partir de esta fase se puede decir que la Institucin se
encuentra en Deuda, para ello tiene que tener presente 2 requisitos fundamentales para realizarla; Primero
que los documentos Fuentes existan y estn bien elaborados y Segundo que el Bien haya ingresado al
almacn o el Servicio haya sido cumplido.
Con las condiciones arriba mencionada y a travs de un anti clic a la fase del compromiso se incorpora la
Fase del Devengado.
DOCUMENTO A, aqu se ingresa los documentos fuentes como son; Facturas, B/Vta., Recibo por
Honorarios, etc., es decir todos los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.
MEJOR FECHA DE PAGO, se utiliza para determinar a partir de qu fecha se puede comenzar a girar
Una vez que se tenga dicha informacin ingresar los datos similares a la pantalla siguiente.







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FASE DEL GIRADO
Una vez pasado el filtro del Devengado se le da anti clic a dicha fase y se inserta la Fase Girado, en la cual
se elabora el Comprobante de Pago (C/P) y el Cheque u otro documento segn corresponda.
En esta Fase se debe de girar el cheque al mismo nombre que ha sido comprometido, si bien es cierto que,
el sistema permite modificar el nombre en el cheque pero esto est permitido para casos especficos como
son; pago de impuestos, retenciones, etc.
El DOCUMENTO A consta de 4 campos, en la cual se elegir el cdigo del Comprobante de Pago (009), el
siguiente campo est bloqueado por qu no lleva serie el C/P, el siguiente campo es Numero refirindose al
nmero del C/P y por ultimo Fecha indicando a la fecha del C/P.
El campo CTA. CTE. Contiene 3 campos; AO = Donde se coloca, no necesariamente el ao actual, sino
el ao en que ha sido creado y matriculado la cuenta corriente en el SIAF., BCO = Se elige la entidad
financiera, CTA. = se elige el correlativo de la cuenta corriente matriculada, todo esto para realizar el Libro
Banco respectivo.
El DOCUMENTO B, La Fase Girado es la nica con que cuenta con este documento, ah se ingresa los
cdigos de cheque girado, cartas ordenes, notas de cargo, etc. segn sea el caso.





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Una vez terminado la fase girado se puede ver el comprobante de pago en la siguiente opcin del men
REPORTE, como se muestra en la pantalla.



Una vez que les muestre esta pantalla poner el nmero de EXPEDIENTE que se quiere reportar, en este
caso se est utilizando el Expediente 0000001036 y se pone tanto en el campo Exp. Inicio como en el Exp.
Final, luego se le da EJECUTAR SELECCIN, a continuacin se le da un check en la penltima columna
Sel y finalmente clic en vista previa.


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COMPROBANTE DE PAGO SIN CONTABILIZAR
Les mostrara el comprobante de pago respectivo, PERO, como podrn observar contiene toda las
informaciones menos la parte contable lo cual imposibilita su impresin hasta que se regularice dicha
informacin.


Por ello antes de imprimir el Comprobante de Pago, coordinar con la Oficina de Contabilidad para realizar la
contabilizacin respectiva y as contar con dicha informacin.
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MODULO
CONTABLE







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MODULO CONTABLE A NIVEL EJECUTORA
CONTABILIZACION DE LOS COMPROMISOS ANUALES.
Para ello ingresar al modulo contable como Unidad Ejecutora, segn se muestra en la pantalla siguiente:

Dentro de ello ingresar al Men Registro/Contabiliza/Compromiso Anual segn se muestra en la pantalla.


Seleccionar en MES y darle clic al icono la cual contabilizara todo automticamente.

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CONTABILIZACION DEL REGISTRO ADMNISTRATIVO
Esto quiere decir, contabilizar todas las fases de gastos realizadas como son el Devengado, Girado, Pagado
y Rendido.
Para ello ingresar al Men Registro/Contabiliza/Registro Administrativo, como se muestra en la pantalla.



A continuacin seleccione el mes o el registro especfico a contabilizar y darle clic en EJECUTAR
BUSQUEDA, lo mostrara el o los registros a contabilizar, si estn de color negro significa que no est
contabilizado y si estn de color azul indica que ya estn contabilizados.
Para comenzar a contabilizar darle clic sobre en nmero de registro que se ubica en la primera columna de
la siguiente pantalla.




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Al ingresar mostrara la ventana donde se contabilizara el registro, en este caso, las fases de Devengado y
Girado.



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COMPROBANTE DE PAGO CONTABILIZADO
Regresamos al MODULO ADMINISTATIVO y nos dirigimos, nuevamente, al reporte del comprobante de
pago, para verificar que ya est completo.


Una vez que les muestre esta pantalla poner el nmero de EXPEDIENTE que se quiere reportar, en este
caso se est utilizando el Expediente 0000001036 y se pone tanto en el campo Exp. Inicio como en el Exp.
Final, luego se le da EJECUTAR SELECCIN, a continuacin se le da un chec en la penltima columna
Sel y finalmente clic en vista previa.

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Esta vez ya muestra el Comprobante de Pago completo, es decir ya aparece la parte contable en el C/P, por
lo que ahora si se puede imprimir.





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CONTABILIZACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS
Aqu se contabiliza los cheques entregados a los proveedores, los mismos que sern cancelados al
momento de contabilizar la Fase Pagado, utilizando las cuentas de orden.


NOTAS DE CONTABILIDAD
Aqu se realizan las notas de contabilidad del; Asiento de Apertura, Incorporacin de notas presupuestales,
salida de bienes del almacn, asientes de cierre, etc.


Se muestra la nota contable del Asiento de Apertura


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MODULO CONTABLE A NIVEL DE PLIEGO


















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ANOTACIONES IMPORTANTES

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