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PROCEDIMENTO DE GESTO

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Elaborao Verificao Aprovao
Gilson Vieira Gilson Vieira Jos Luiz
RD RD Gerente Administrativo

1 OBJETIVO:
1.1. Esse Procedimento Gerencial descreve o processo utilizado para obter
condies controladas sob as quais so executados os processos-chave de
realizao do produto.


2 RESPONSABILIDADE
2.1. O Pessoal treinado, em vrias reas da empresa, responsvel pela
execuo de tarefas aqui descritas.


3 DEFINIES
3.1. Processos-chave de Realizao de Produto: os processos que aqui
contribuem ou resultam no produto sendo produzido.
Processos chave de realizao do produto so apresentados na tabela de
monitoramento, Medio e Anlise da Realizao do Produto (F-824-01)

4 EQUIPAMENTOS / SOFTWARE
4.1. Se necessrio, liste aqui.


5 CONDIES GERAIS
5.1. Os processos de realizao do produto so controlados e gerenciados a fim
de alcanar conformidade do produto e melhorias continuas
5.2. Os processos de realizao do produto so planejados ou projetados de
acordo com o Planejamento Dos Processos da Realizao do Produto (PG-A-
710) e/ou Projeto e Desenvolvimento (PG-A-730). Os parmetros finais (data de
sada) de projetos ou formulrios de planejamento apresentam controles
necessrios aos processos.

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5.3. Os critrios para mo-de-obra, expressados como especificaes ou
caractersticas de produto so documentados no plano da qualidade ou na
planilha de especificao de produto.
5.4. As medidas e aes de controle de qualidade que especifiquem orientaes
pertinentes de monitoramento e controle, assim como exigncias de inspeo e
ensaios so documentadas em Procedimentos Gerenciais ou em Instrues de
Trabalho
5.4.1. O Procedimento de Medio e Monitoramento apresenta pontos de
inspeo e ensaios do processo, as exigncias de monitoramento do
processo, os ensaios executados, a(s) pessoa (s) responsvel (is) e os
critrios de ao.
5.5. A Direo aprova todos os processos e equipamentos por meio da aprovao
de todos os Planos de Qualidade de Processos e Equipamentos, de
Procedimentos Gerenciais ou Instrues de Trabalho
5.6. As Instrues de Trabalho, por escrito so apresentadas de forma clara e
objetiva.
5.6.1. Ilustraes, fluxogramas, tabelas ou outras tcnicas de apresentao
so utilizadas sempre que necessrio para fornecer instrues claras
5.7. Todos os processos so executados por funcionrios qualificados de acordo
com o Procedimento de Competncia, Conscincia, e Treinamento. (PG-A-622)
5.8. Os Processos onde os parmetros finais no podem ser verificados por
monitoramento ou medio subsequentes so validados para que demonstrem
sua capacidade alcanar os resultados planejados.
5.9. A necessidade de validao apresentada durante o Planejamento de
Processos de Realizao de Produto. Se o Planejamento identificar a
necessidade de validao, essa responsabilidade atribuda a um funcionrio
qualificado e executada de acordo com a Instruo De Trabalho Do De Validao
De Processo.
5.10. Os critrios de liberao de produtos e a autoridade para liberao de
produtos so documentados na Tabela de Medio e Monitoramento

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5.11. Pessoal de entrega treinado, seguindo Instrues de Trabalho por escrito e
requisitos de entrega dos clientes documentos lidam com todos os servios de
entrega fornecidos pela empresa.
5.12. Atividades de ps-entrega incluem instalao, atividades relacionadas a
contratos de um servio em garantia. Atividade de ps-entrega so executadas
seguindo uma Instruo de Trabalho documentada, impresses ou contratos


6 FORMULRIO / REGISTRO DE DOCUMENTOS
6.1. Procedimento de Realizao de Produto e Instrues de Trabalho
6.2. PG-A-122 Competncia, Conscientizao e Treinamento
6.3. Instruo de Trabalho de Validao de Processos
6.4. F-824-01 Monitoramento, Medio e Anlise de Realizao de Produto
6.5. PG-A-730 Planejamento dos Processos da Realizao dos Produtos
6.6. PG-A-721 Vendas- Processos de Realizao do Produto
6.7. PG-A-853 Ao Preventiva


7 REFERNCIAS
7.1. Norma ISO 9001:2008 item 7.5


8 ANEXOS
8.1. Liste os anexos aqui

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