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RIESGOS LABORALES
MEMORIA
FIN DE MSTER
Evaluacin inicial de Riesgos de
una carpintera de madera.
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N ND DI IC CE E
I. INTRODUCCIN. ................................................................................................. 3
II. DATOS DE LA EMPRESA. ................................................................................... 7
1. Filiacin de la empresa. ................................................................................... 7
2. Actividad de la empresa. ................................................................................... 7
3. Locales de la empresa. ..................................................................................... 7
4. Puestos de trabajo. ........................................................................................... 7
5. Evaluaciones adicionales. ................................................................................. 8
6. Trabajadores singulares o con circunstancias especiales. ............................... 8
7. Revisiones de la evaluacin inicial de riesgos. ................................................. 8
III. METODOLOGA. .................................................................................................. 9
1. Metodologa de evaluacin de locales. ............................................................. 9
2. Metodologa de evaluacin de locales. ........................................................... 12
2.1. Consecuencias de un riesgo. .................................................................. 12
2.2. Exposicin a un riesgo. ............................................................................ 12
2.3. Probabilidad unitaria de un riesgo. .......................................................... 13
2.4. Valor del riesgo. ....................................................................................... 13
IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES. ...................................... 14
1. Descripcin del local. ...................................................................................... 14
2. Seguridad estructural. ..................................................................................... 14
3. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. ......................................................... 15
4. Suelos, aberturas y desniveles. Barandillas. .................................................. 17
5. Vas de circulacin. ......................................................................................... 18
6. Puertas y portones. ......................................................................................... 20
7. Rampas, escaleras fijas y de servicio. ............................................................ 21
8. Escaleras de mano. ........................................................................................ 22
9. Vas y salidas de evacuacin. ......................................................................... 24
10. Condiciones de proteccin contra incendios. .................................................. 26
11. Instalacin elctrica. ....................................................................................... 29
12. Orden, limpieza y mantenimiento.................................................................... 32
13. Espacios de almacenamiento. ........................................................................ 34
14. Iluminacin. ..................................................................................................... 39
15. Ventilacin / Climatizacin. ............................................................................. 40
16. Productos qumicos. ....................................................................................... 42
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17. Servicios higinicos y de descanso. Primeros auxilios. .................................. 49
18. Sealizacin. .................................................................................................. 49
19. Equipos a presin. .......................................................................................... 50
20. Equipos de trabajo. ......................................................................................... 52
21. Observaciones y sugerencias. ........................................................................ 54
V. EVALUACIN DE RIESGOS FINE POR PUESTOS DE TRABAJO. ................. 56
1. Descripcin del puesto de trabajo. .................................................................. 57
2. Observaciones previas. .................................................................................. 58
3. Cadas a distinto nivel. .................................................................................... 59
4. Cadas al mismo nivel. .................................................................................... 60
5. Desplome o derrumbamiento. ......................................................................... 61
6. Cadas por manipulacin de objetos. .............................................................. 62
7. Cada de objetos desprendidos. ..................................................................... 62
8. Pisadas sobre objetos. .................................................................................... 63
9. Choque contra objetos inmviles. ................................................................... 64
10. Choque contra objetos mviles. ...................................................................... 64
11. Golpes y cortes. .............................................................................................. 65
12. Proyeccin de partculas. ................................................................................ 69
13. Atrapamiento por o entre objetos. ................................................................... 70
14. Sobreesfuerzos. .............................................................................................. 71
15. Contacto elctrico indirecto. ............................................................................ 73
16. Exposicin a sustancias nocivas. ................................................................... 75
17. Explosin. ....................................................................................................... 76
18. Incendios. ....................................................................................................... 77
19. Carga fsica por posicin. ............................................................................... 77
20. Carga fsica por manejo de cargas. ................................................................ 79
21. Accidentes de circulacin. .............................................................................. 81
22. Equipos de proteccin individual. ................................................................... 82
VI. NORMATIVA. ...................................................................................................... 84
VII. BIBLIOGRAFA Y RECURSOS DE INTERNET. .............................................. 86
1. Bibliografa. ..................................................................................................... 86
2. Recursos de Internet. ...................................................................................... 86
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I. INTRODUCCIN.
La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales,
determina el cuerpo bsico de garantas y responsabilidades, preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccin de la salud de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Concretamente, la Ley 31/1995 establece en su Artculo 14 el deber general del
empresario respecto de sus trabajadores, de proteccin frente a los riesgos
laborales, proteccin que ha de ser eficaz para garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores en todos los aspectos laborales.
Para hacer efectivo este deber de proteccin, el empresario deber integrar la
prevencin de riesgos laborales en el sistema general de gestin de la empresa, y
por tanto, en el conjunto de actividades que en ella se producen y en todos los
niveles jerrquicos de la misma, con lo que se permite asegurar el control de los
riesgos laborales, la eficacia de las actividades y medidas preventivas desarrolladas
y la deteccin de deficiencias que puedan producir nuevos riesgos. Esta integracin
efectiva de la prevencin en la empresa se concreta con la implantacin y aplicacin
del Plan de Prevencin de Riesgos Laborales de la empresa.
Como instrumento esencial para la gestin y aplicacin del citado Plan de
Prevencin de Riesgos Laborales de la Empresa, surge la evaluacin inicial de los
riesgos laborales, cuya finalidad fundamental es la de permitir al empresario tomar
las medidas adecuadas para garantizar, precisamente, la seguridad y la proteccin
de la salud de los trabajadores. La obligatoriedad de elaborar por parte de la
empresa dicha evaluacin inicial de riesgos ha sido desarrollada en el captulo II,
artculos 3 al 7 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de
Prevencin, donde se concreta que la evaluacin de los riesgos laborales es el
proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la informacin necesaria para que el empresario est en
condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
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La seleccin de las medidas de prevencin para el control de los riesgos
laborales a los que puedan estar expuestas las personas en actividad laboral,
requiere cubrir dos etapas previas, que son fundamentales en todo proceso
preventivo: la primera, identificar y analizar los factores que generan dichos
riesgos, para tratar de evitarlos; la segunda, evaluar los riesgos que no han podido
evitarse, para poder conocer su verdadera importancia, comparando el valor
obtenido del riesgo con unos parmetros de tolerancia, por encima de los cuales es
necesario adoptar las medidas de prevencin antes indicadas para el control del
riesgo evaluado.
Con la Evaluacin Inicial de Riesgos, se persigue, por tanto, facilitar al
empresario o a las personas que ste designe como responsables en la propia
estructura preventiva de la empresa, definida en el Plan de Prevencin, un
instrumento fundamental para permitir:
- Determinar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos
asociados a ellos, a fin de establecer las medidas que deben tomarse para
proteger la salud y la seguridad de los empleados y de otros trabajadores.
- Evaluar los riegos para elegir lo ms adecuadamente posible de los equipos de
trabajo, los preparados o sustancias qumicas empleados, el acondicionamiento
del lugar de trabajo y la organizacin de ste.
- Comprobar si las medidas existentes en la empresa son adecuadas a los fines
planteados en el Plan de Prevencin.
- Establecer las prioridades pertinentes, en el caso de que sea necesario aplicar
nuevas medidas como consecuencia de la evaluacin de los riesgos, para
facilitar la planificacin de las actividades preventivas y correctoras necesarias.
- Verificar y demostrar a las autoridades competentes, a los trabajadores y a sus
representantes, que se han tenido en cuenta todos los factores importantes del
proceso de trabajo, y que la valoracin de los riesgos y de las medidas
necesarias para salvaguardar la salud y la seguridad es vlida y est bien
documentada.
- Cerciorarse de que las medidas preventivas y los mtodos de trabajo y
produccin que se han aplicado tras una evaluacin de riesgos por considerarse
necesarios garantizan un mayor nivel de proteccin de los trabajadores en lo que
concierne a la seguridad y a la salud.
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Para evitar que el trabajo tenga consecuencias negativas sobre la salud de
los trabajadores, hay que aplicar una serie de medidas preventivas que controlen:
Las condiciones de seguridad.
Las condiciones medioambientales.
La carga de trabajo.
La organizacin del trabajo.
Los riegos de accidentes se producen en una serie de agentes materiales
que presentan deficiencias o factores de inseguridad, aunque no son los nicos; de
hecho, los factores organizativos se encuentran a menudo en el origen de los
problemas. As, que existan deficiencias en las mquinas, un medioambiente de
trabajo inadecuado o unos trabajadores no debidamente seleccionados y formados
para el trabajo que realizan, pueden ser consecuencia de una organizacin
inadecuada.
Para evaluar el riesgo de accidente, es necesario considerar la contribucin
que pueden tener los diferentes tipos de factores de riesgo. En muchos casos, dicha
evaluacin se efecta slo en forma cualitativa, limitndose a considerar cules son
las causas que generan los riegos y cules pueden ser sus repercusiones en las
personas y en el proceso de trabajo; pero cuando las consecuencias pueden llegar a
ser graves, no es suficiente limitarse a un anlisis meramente cualitativo, debiendo
llegarse a evaluar la magnitud de las consecuencias y la probabilidad de que stas
acontezcan.
Los apartados que contiene el presente documento permiten identificar y
evaluar deficiencias de los agentes materiales ms comunes; la lectura de los
mismos permite extraer algunas conclusiones sobre las deficiencias detectadas,
pero cabe destacar que slo se han recogido algunos aspectos muy relevantes
sobre las condiciones de seguridad del agente material en cuestin.
Por tanto, podran existir factores de riesgo significativos que, en algunas
situaciones, no quedaran suficientemente reflejados en esta metodologa. De ah
que las conclusiones que puedan extraerse respecto a los riegos de accidente
pueden ser limitadas.
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Asimismo, ha de considerarse que el proceso de evaluacin de riesgos tiene
un carcter dinmico, y que ser necesario revisar la evaluacin de riesgos cuando
as lo establezca una disposicin especfica, y cuando se hayan detectado daos a
la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevencin puedan ser
inadecuadas o insuficientes. Asimismo, existen unos supuestos especficos que
demandarn la revisin de la presente evaluacin de riesgos:
- La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la
introduccin de nuevas tecnologas a la modificacin en el acondicionamiento
de los lugares de trabajo.
- El cambio en las condiciones de trabajo.
- La incorporacin de un trabajador cuyas caractersticas personales o estado
biolgico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.
Adems de lo descrito, las Evaluaciones de Riesgos debern revisarse
peridicamente, con la regularidad que se acuerde entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, en funcin de los puestos y tareas.
En el presente informe, el Servicio de Prevencin ha procedido a evaluar
nicamente los puestos de trabajo, instalaciones y procesos que la empresa nos ha
descrito e informado en visitas realizadas a sus instalaciones, quedando supeditado
el resultado de la evaluacin a la veracidad y exactitud de la informacin recibida.
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II. DATOS DE LA EMPRESA.
1. Filiacin de la empresa.
Denominacin: Maderas, S.L.
Domicilio : Polgono Industrial El Nevero
Poblacin : Badajoz
Provincia : Badajoz
C.C.C. : 06/123456789
Persona que acompaa al Tcnico de Prevencin en la visita:
D. ngel Martnez Fernndez. Gerente de la empresa.
Tcnico Superior de Prevencin
D. Jos Luis Pozas Rubio.
2. Actividad de la empresa.
Se trata de una empresa dedicada a la carpintera de madera.
3. Locales de la empresa.
La empresa nicamente dispone de un local de trabajo, que se codifica como:
01 Carpintera de madera.
4. Puestos de trabajo.
Los trabajadores se distribuyen en los siguientes puestos de trabajo:
N.I.F. Nombre y apellidos Puesto de trabajo
12345678X D. Pedro Gutirrez Fernndez Operario de carpintera
12348765K D. Luis Prez Martn Operario de carpintera
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5. Evaluaciones adicionales.
Analizados los puestos de trabajo anteriormente descritos, se consider o se
considera necesario realizar evaluaciones posteriores sobre los mismos, quedando
este aspecto reflejado en el cuadro siguiente:
Tipo de evaluacin Puestos de trabajo afectados Planificacin
Evaluacin de presin acstica Operario carpintero Julio - 2013
Evaluacin de niveles de polvo Operario carpintero Julio - 2013
6. Trabajadores singulares o con circunstancias especiales.
En los puestos analizados, no se conocen trabajadores con caractersticas
singulares o particularidades especiales, que fueran susceptibles de ser
considerados como trabajadores especialmente sensibles a los riesgos detectados
en sus puestos de trabajo; no obstante, en caso de detectarse en lo sucesivo algn
trabajador especialmente sensible, o susceptible de serlo (trabajador menor de
edad, embarazo, asma, diabetes, dermatitis, vrtigo, epilepsia, etc.), la Empresa
deber comunicar dicha circunstancia al Servicio de Prevencin, su anlisis
especfico.
7. Revisiones de la evaluacin inicial de riesgos.
Las modificaciones tanto en la disposicin de las instalaciones, en la dotacin
de materiales y equipos, como en el nmero de trabajadores, que incidan de forma
significativa en el contenido del presente informe, sern objeto de revisiones
posteriores.
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III. METODOLOGA.
La metodologa que se utiliza est basada en el sistema de recogida de datos
a travs de visitas que se realizan a la empresa, a modo de auditora, y ha sido
diseada para cubrir los siguientes objetivos:
- Facilitar la identificacin y evaluacin de riesgos a las empresas, de acuerdo
a las exigencias legales.
- Propiciar la formacin autodidacta sobre prevencin de riegos profesionales y
mejora de las condiciones de trabajo en las empresas donde se aplique.
Esta metodologa consta de dos partes.
1. Metodologa de evaluacin de locales.
Tiene por objetivo concretar las condiciones de trabajo existentes en los
locales o instalaciones de los que dispone la empresa. En este apartado,
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES, se indican las deficiencias
detectadas en las instalaciones de la empresa, especificando las medidas
preventivas ms idneas al respecto, as como una orientacin del Servicio de
Prevencin sobre la planificacin estimada para la adopcin de las medidas de
prevencin o correctoras identificadas.
Se ha incluido en este apartado un cuadro de evaluacin, que tiene como
finalidad permitir la valoracin global de la situacin en relacin con las deficiencias
detectadas en el rea estudiada. La valoracin global puede ser:
VALORACIN GLOBAL SIGNIFICADO
ACEPTABLE No se ha detectado anomala alguna.
MEJORABLE Se han detectado anomalas a mejorar, no determinantes.
DEFICIENTE Se ha detectado alguna anomala determinante del posible riesgo.
MUY DEFICIENTE
Se ha detectado alguna anomala determinante y decisoria por ella misma
en el posible riesgo, o la confluencia de varias determinantes especficas
(si no se especifica, 3 ms.)
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Este sistema de evaluacin de las condiciones de seguridad de los lugares de
trabajo se encuentra basado por una parte en el criterio profesional de los tcnicos
en prevencin del Servicio de Prevencin que realizan la valoracin, y por otra en el
Real Decreto 486/1997, y en consecuencia de la Gua Tcnica para la evaluacin y
prevencin de los riesgos relativos a la utilizacin de los lugares de trabajo, basada
en el citado Real Decreto. Asimismo, se tienen en consideracin cualquier otra
reglamentacin o normativa de aplicacin que en cada caso corresponda.
A modo orientativo para la empresa, es conveniente que conozca el mtodo
de evaluacin utilizado para as tener un criterio ms claro a la hora de interpretar e
implantar las medidas preventivas recomendadas en cada uno de los apartados que
recoge la evaluacin de las CONDICIONES DE SEGURIDAD de los locales o zonas
valoradas a criterio tcnico.
La Gua Tcnica en que nos basamos, tiene por objeto facilitar la aplicacin
del Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mnimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Este Real Decreto traspone al
ordenamiento jurdico espaol la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre.
sta Gua Tcnica se convierte en un instrumento til para la evaluacin y
prevencin de los riesgos relativos a la utilizacin de los lugares de trabajo,
conforme a lo encomendado al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, en su Disposicin Final Primera, por el citado Real Decreto 486/1997.
Aunque esta Gua se refiere exclusivamente a dicho Real Decreto, es preciso
tener en cuenta que este se encuadra en la reglamentacin general sobre seguridad
y salud en el trabajo, constituida principalmente por la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales y por el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin.
Por lo tanto, junto a las disposiciones mnimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, el empresario debe asegurar tambin el cumplimiento de los
preceptos de carcter general contenidos en la Ley y Reglamento citados.
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En el apartado de CONDICIONES DE SEGURIDAD de los locales de trabajo
se establecen varios subapartados tipo que sern comentados segn las
caractersticas de la empresa y el criterio del tcnico, pudiendo ser aadido alguno
ms en funcin de los equipos de trabajo o instalaciones especficas que en la
empresa se utilicen. Estos subapartados son entre otros, si procede:
- SEGURI DAD ESTRUCTURAL
- ESPACI OS DE TRABAJO Y ZONAS PELI GROSAS
- SUELOS, ABERTURAS Y DESNI VELES, BARANDI LLAS
- TABI QUES, VENTANAS Y VANOS
- V AS DE CI RCULACI N
- PUERTAS Y PORTONES
- RAMPAS, ESCALERAS FI JAS Y DE SERVI CI O
- ESCALAS FI JAS
- ESCALERAS DE MANO
- V AS Y SALI DAS DE EVACUACI N
- CONDI CI ONES DE PROTECCI N CONTRA I NCENDI OS
- I NSTALACI N ELCTRI CA
- ORDEN, LI MPI EZA Y MANTENI MI ENTO
- I LUMI NACI N
- SERVI CI OS HI GI NI COS Y DE DESCANSO / PRI MEROS AUXI LI OS
- EQUI POS DE PROTECCI N I NDI VI DUAL
- SEALI ZACI N
- APARATOS A PRESI N
- APARATOS Y EQUI POS DE ELEVACI N
- ESPACI OS DE ALMACENAMI ENTO
- VENTI LACI N / CLI MATI ZACI N
Puntos sobre los que se emitirn recomendaciones preventivas con el fin de
mejorar sus condiciones de seguridad, en caso de ser necesario.
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2. Metodologa de evaluacin de locales.
Se basa en el mtodo de evaluacin desarrollado por William T. Fine,
consistente en el anlisis especfico de los riesgos que se circunscriben al puesto de
trabajo, utilizando para ello tres variables, como son las consecuencias del riesgo
en caso de materializarse, la exposicin del trabajador a dicho riesgo y la
probabilidad de que este se desencadene.
2.1. Consecuencias de un riesgo.
La severidad de un riesgo es el valor asignado al dao ms probable que
producira si se materializase
CONSECUENCIAS
DESCRIPCIN DE LOS DAOS
LMITE
INFERIOR
VALOR
MEDIO
LMITE
SUPERIOR
Daos superficiales (pequeos cortes y magulladuras); irritacin de
los ojos por polvo; molestias e irritacin (dolor de cabeza, disconfort).
1 2 3
Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores; sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos,
enfermedades que lleven a incapacidades menores.
4 6 8
Fracturas mayores, amputaciones menos graves (dedos,),
intoxicaciones previsiblemente no mortales, lesiones mltiples.
9 12 15
Amputaciones muy graves (manos, brazos, ojos), lesiones mortales. 16 23 30
Lesiones muy graves ocurridas a varias o a muchas personas. 31 65 100
2.2. Exposicin a un riesgo.
La exposicin de un trabajador a un riesgo determinado es el valor asignado a
la frecuencia con la que este trabajador se expone a dicho riesgo.
EXPOSICIN
LA SITUACIN DE RIESGO OCURRE...
LMITE
INFERIOR
VALOR
MEDIO
LMITE
SUPERIOR
Muy remotamente: no se sabe que haya ocurrido pero se considera posible. 0,5 0,5 0,5
Raramente: se sabe que ha ocurrido. 1 1 1
Irregularmente: de algunas veces al ao a una vez al mes. 2 2,5 3
Ocasionalmente: de varias veces al mes a una vez por semana. 3 3,5 4
Habitualmente: entre varias veces por semana y una vez al da. 4 5 6
Frecuentemente: algunas veces al da. 6 7 8
Continuamente: muchas veces al da. 10 10 10
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2.3. Probabilidad unitaria de un riesgo.
La probabilidad unitaria de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la
probabilidad de que ocurra el riesgo en una sola exposicin. En otras palabras, es la
probabilidad de que, una vez presentada la situacin de riesgo, ocurra la secuencia
completa del accidente, dando lugar al accidente y a las consecuencias estimadas
como ms probables.
PROBABILIDAD UNITARIA
LA SECUENCIA DEL ACCIDENTE, INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS,
ES...
LMITE
INFERIOR
VALOR
MEDIO
LMITE
SUPERIOR
Extremadamente remota pero concebible. Nunca ha sucedido. 0,5 0,5 0,5
Remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido. 1 1 1
Rara. 2 2,5 3
Bastante frecuente; no es nada extrao. 4 4,5 5
Completamente posible; no sera nada extrao. 5 6 7
El resultado ms probable. Probabilidad superior al 50%. 10 10 10
2.4. Valor del riesgo.
El valor de un riesgo detectado en un puesto de trabajo se obtiene a partir de
los valores asignados a la severidad, exposicin y probabilidad unitaria
correspondientes a dicho riesgo, segn la ecuacin:
Valor del Riesgo = Severidad Exposicin Probabilidad unitaria
Una vez obtenido su valor, un riesgo puede calificarse desde trivial hasta
intolerable, de acuerdo con la siguiente tabla:
GRADO DE PELIGROSIDAD
CALIFICACIN DEL RIESGO
Lmite
inferior
Valor
medio
Lmite
superior
Riesgo trivial 0,5 5 10
Riesgo tolerable 11 20 30
Riesgo moderado 31 65 100
Riesgo importante 101 200 300
Riesgo intolerable 301 5150 10000
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IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES.
1. Descripcin del local.
El local a evaluar, se encuentra ubicado en el Polgono Industrial El Nevero,
de la localidad de Badajoz.
Se trata de una nave en la que se encuentran distribuidas las siguientes
estancias, un taller de grandes dimensiones en el que estn colocados los diferentes
equipos de trabajo as como bancos de montaje para la realizacin de las diferentes
tareas, en la entrada cuenta a la derecha con una oficina, los servicios higinicos y
al fondo de la nave, a la derecha, se dispone de una cabina de pintura. Se dispone
de un pequeo altillo al que se accede mediante una escalera fija.
Se dispone de los siguientes equipos de trabajo:
Tup con alimentador.
Sierra de cinta.
Escuadradora.
Regruesadora.
Cepilladora.
taladro mural.
Extraccin localizada (usada para la tup, sierra de cinta y cepilladora)
Equipos elctricos manuales o porttiles tales como lijadoras, ingletadora,
escuadradora de mano, sierra de calar, amoladora, pistolas neumticas.
Herramientas manuales para carpintera.
2. Seguridad estructural.
Valoracin: Aceptable
Deficiencias / comentarios:
No se detectaron deficiencias en este sentido. Se trata de una nave construida
mediante proyecto ejecutado conforme a la legislacin vigente.
Medidas preventivas / recomendaciones:
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Atendiendo a lo establecido en el RD 486/1997 sobre Lugares de Trabajo se dan las
siguientes recomendaciones.
Los edificios y locales de los lugares de trabajo debern poseer la estructura y
solidez apropiadas a su tipo de utilizacin. Para las condiciones de uso previstas,
todos sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de
trabajo, escaleras y escalas, debern:
CEPILLADORA SP400.