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PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO - A.S.T.

EHS-P-25
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Fecha de aprobacin:
26/12/13

PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE


SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Nombre: Vilma Pacheco

Nombre: Julissa Salavarra

Nombre: Juan Jos Salmn /


Carlos Gmez

Cargo: Coordinador de SSO.

Cargo: Jefe de Sistemas de


Gestin

Cargo: Gerente General /


Presidente del COSSO

PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE


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I.

N Rev.

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Control de revisin

Descripcin

Pg.

00

Emisin

--

01

Se realizaron cambios en el rea de aplicacin

04

02

Se redefinieron las responsabilidades sobre la aprobacin del AST

07

03

Se precisan responsabilidades y funciones


Actualizacin del procedimiento, de acuerdo a los nuevos lineamientos
respecto a la responsabilidad en materia de SSO

04

Varias
Todas

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II.

Tabla de contenido

TEM
I. CONTROL DE REVISIN
II. TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. REA DE APLICACIN
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES
5. PROCEDMIENTO
6. REGISTROS
7. RESPONSABILIDADES
8. ANEXOS

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PAG.

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1. OBJETIVO
Brindar los lineamientos bsicos para realizar el Anlisis de Seguridad en el Trabajo
(A.S.T) de tal forma que se identifiquen los peligros y se evale el nivel de riesgo
antes del desarrollo de alguna labor o actividad; para as definir las medidas de
control preventivas que permitan la ejecucin del trabajo de forma segura.
2. REA DE APLICACIN
Aplicable a todos los trabajos realizados por los contratistas LAP o personal LAP
(operarios de pavimentos y tcnicos electromecnicos).
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.

EHS-P-24,Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control


de los Riesgos.

EHS-P-23, Procedimiento del Control SSOMA para Empresas Contratistas que


realizan Trabajos para LAP".

EHS-P-42 Procedimiento del Control SSOMA para Empresas Contratistas del


rea de Infraestructura LAP.

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

rea LAP usuaria: Cualquier rea LAP que solicita un trabajo.

LAP: Lima Airport Partners.

NRI: Nivel de Riesgo Inicial.

NRR: Nivel de Riesgo Residual.

AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chvez.

SSG: Sistemas de Gestin LAP.

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SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CCO-LAP: Centro Control de Operaciones LAP.

C-LAP: Personal LAP que coordina o supervisa los trabajos de LAP,


Concesionarios, aerolneas entidades gubernamentales.

Lder del equipo que ejecuta el trabajo: Operario, capataz o jefe de grupo
encargado de la ejecucin del trabajo y lder del equipo.

Supervisor del trabajo / residente: Personal asignado por la empresa


contratista que coordina o supervisa los trabajos que realiza.

SSOMA de la empresa contratista: Personal asignado por la empresa


contratista quien coordina y supervisa lo correspondiente a la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del trabajo u obra.

Trabajo: Actividad relacionada a obras (construccin o remodelacin),


mantenimientos y/o servicios que se realizan en las instalaciones del AIJCh.

AST: Anlisis de Seguridad en el Trabajo EHS-P-25-FA.

SEI: Salvamento y Extincin de Incendio.

PET: Permiso de Ejecucin de Trabajo (MTTO.1-M-2-FD y INFR-P-6-FC).

Horario Administrativo: L-J: 8:00am 18:00pm y V: 8:00am 13:00pm.

Horario no administrativo: fuera del horario administrativo incluidos sbados,


domingos y feriados.

Contratista LAP: Persona natural o jurdica que realiza trabajos dentro del
aeropuerto cuyos alcances, compromisos y responsabilidades estn definidas
en un contrato, condiciones de oferta y/u orden de compra/servicio emitido por
LAP.

5. PROCEDIMIENTO
En el presente procedimiento se citan los lineamientos bsicos que deben
considerarse para la presentacin del AST, siendo importante precisar que el
contenido incluido en el mismo son de expresa responsabilidad del contratista LAP.

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5.1

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Elaboracin del AST


El formato de Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) se debe llenar en forma
diaria, siendo elaborado por los trabajadores del contratista LAP que ejecutarn
el trabajo y revisado por sus jefes inmediatos (Lder de equipo que ejecuta el
trabajo, Supervisor del trabajo / Residente y Supervisor SSOMA de la empresa
contratista). Para ello, debe utilizarse el formato EHS-P-25-FA Formato de
Anlisis de Seguridad en el trabajo (con el logo de la empresa contratista. En
caso el trabajo sea ejecutado por personal propio de LAP, deber colocarse el
logo de LAP en dicho formato).
En ella se indicarn los siguientes datos: Nombre del rea LAP usuaria y de la
empresa contratista, nombre del trabajo, fecha, ubicacin del trabajo, cdigo del
proyecto (en caso aplique) e indicar el horario de trabajo.
Asimismo se debe detallar los EPP necesarios para el trabajo basados en la
procedimiento EHS-P-32, as como describir las herramientas y equipos a
utilizar.
Se debe detallar la relacin de los trabajadores, el DNI y deben colocar la firma
dando su conformidad a lo descrito en el AST.
Adems, debe considerarse lo siguiente:
5.1.1

Descripcin de las actividades o tareas del da: El anlisis empieza


con definir la actividad a realizar. En caso se realicen varias tareas
dentro de una actividad, stas deben ser detalladas con la finalidad de
identificar todos los peligros, consecuencias y riesgos asociados a la
actividad.

5.1.2

Identificacin de peligros y riesgos asociados / consecuencia: Con


relacin a las actividades o tareas que realizarn, se identifican los
peligros y sus respectivos riesgos asociados / consecuencias para lo
cual se puede tomar como referencia la lista que se encuentra en el
anexo 8.1.

5.1.3

Evaluacin y valoracin de riesgos: Se evalan los riesgos inherentes


al trabajo, para ello se hace uso de los siguientes dos parmetros (ver
anexo 8.2):

Severidad de las consecuencias: Teniendo como opciones


Ligeramente Daino, Daino o Extremadamente Daino.

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Probabilidad de dao: Teniendo como opciones Baja, Media o


Alta.

La valoracin del riesgo es el resultado de ingresar los dos parmetros


antes mencionados en el cuadro de doble entrada del anexo 8.3,
pudiendo obtener como resultado un valor Bajo, Moderado o Alto.
5.1.4

Nivel de Riesgo Inicial (NRI): Es el resultado de la evaluacin y


valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 5.1.3 y sin considerar
medidas preventivas ni de control del peligro identificado.

5.1.5

Medidas Preventivas y de Control: Una vez evaluados los riesgos


iniciales se establecern las medidas preventivas y el control sobre los
peligros identificados. Es preciso sealar que, segn el artculo 21 de la
Ley N 29783, el ltimo mtodo de control del riesgo es proporcionar los
Equipos de Proteccin Personal (EPP).
Algunos ejemplos de medidas preventivas y de control son:

Colocacin de sealizacin
Charlas de 5 minutos
Definir distancias de seguridad
Supervisin
Inspeccin de herramientas
Inspeccin de los equipos, etc.
Aplicacin de procedimiento de bloqueo o tarjeteo
Aplicacin de procedimiento de espacios confinados
Entre otros
El incumplimiento de las medidas preventivas especificadas en el AST
provocar la paralizacin del trabajo; indicando en el formato respectivo
la hora y motivo de paralizacin por parte del rea de SSG o Rescate,
comunicando inmediatamente lo ocurrido al rea LAP usuraria.
5.1.6

Nivel de Riesgo Residual (NRR): Es el resultado de la evaluacin y


valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 5.1.3 y considerando las
medidas preventivas o de control del peligro identificado segn 5.1.5.
Esta evaluacin debe tener como resultado un nivel de riesgo aceptable
(moderado o bajo) para que el trabajo inicie.

5.1.7

Criterios para la identificacin de Peligros y Riesgos Asociados /


Consecuencias: Cada actividad o tarea especfica debe ser analizada
con relacin a los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad
ocupacional propios a la actividad.

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En el rea de trabajo (condiciones):


Se verificar pisos y pasarelas: Observar el estado y nivel del piso,
obstculos, falta de espacio, falta de orden, limpieza de la zona,
entre otros.
En el almacenamiento se deber observar si se encuentran
materiales mal ubicados, mquinas y/o equipos fuera de lugar,
prcticas deficientes de almacenamiento, prcticas deficientes en la
disposicin de residuos, visibilidad del rea, entre otros.
Identificar agentes nocivos para la salud en el ambiente de trabajo,
como la presencia de vibraciones, ruido, iluminacin, temperaturas
extremas (de fro o calor), radiaciones ionizantes y no ionizantes,
polvo, gases, vapores, entre otros.

En los materiales u objetos:


Observar sus propiedades fsicas y qumicas, si son de difcil
manipuleo, puntiagudos, abrasivos, corrosivos, txicos, inflamables,
entre otros. La informacin base podran ser las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales (MSDS).
En las mquinas y/o equipos
Observar el estado de manipulacin del equipo que involucren
acciones de cortar, lijar, perforar, entre otras.
Observar el estado de la movilidad como poleas, engranajes, fajas,
entre otros.
Observar el estado de las instalaciones elctricas como tableros,
conexiones, entre otros.
En las prcticas o acciones de trabajo

Tratar de alcanzar algunas cosas que estn por encima de mquinas


y/o equipos en movimiento.
Colocar mano, pie y/o herramientas en un punto fuera del campo
visual
Fijar una posicin donde fcilmente se pueda perder el equilibrio.
Utilizar maquinarias y equipos a una velocidad fuera de lo
establecido por los fabricantes.
Observar la posicin peligrosa del trabajo: hombre - mquina.

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Observar la posicin peligrosa de un trabajador con relacin a los


otros compaeros que estn prximos.
Observar la posicin incorrecta del trabajador en el uso de una
herramienta o de un objeto pesado.
Entre otras.

Inspeccin de los Trabajos

5.2.1

El rea de SSG y Rescate realizarn inspecciones de forma aleatoria.


Los resultados de stas sern plasmadas en el formato EHS-P-23-FA
Inspeccin Preventiva de Seguridad.

5.2.2

En el caso de trabajos programados y que se realizarn en el horario no


administrativo, las inspecciones aleatorias sern ejecutadas por el rea
de Rescate. Finalizado el turno del bombero SEI, reportar las
incidencias encontradas en las inspecciones y har entrega de los
registros correspondiente al rea de SSG.

5.2.3

Bajo ninguna justificacin se deber omitir realizar el AST segn los


alcances del presente procedimiento.

6. REGISTROS
No aplica
7. RESPONSABILIDADES
7.1 Las responsabilidades se encuentran descritas en el punto 5. del presente
procedimiento.

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8. ANEXOS
8.1

Lista de Peligros y Riesgos Asociados/Consecuencias.

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8.2

Evaluacin Del Riesgo

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8.3

Valoracin de los Riesgos

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