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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

SECRETARIA
COORDINACIN DE ASUNTOS SECRETARIALES
UNIDAD DE ESTADISTICA Y PUBLICACIONES

MEMORIA Y CUENTA
EJERCICIO FISCAL 2.008

SAN CRISTOBAL, ESTADO TACHIRA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL


DEL TACHIRA
SECRETARIA
COORDINACION DE ASUNTOS SECRETARIALES
UNIDAD DE ESTADISTICA Y PUBLICACIONES

MEMORIA Y CUENTA
2.008

SAN CRISTOBAL ESTADO TACHIRA

MEMORIA Y CUENTA 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL


DEL TACHIRA UNET

DIRECCION DE LA UNET

Las instalaciones fsicas de la UNET estn localizadas al Noreste de San


Cristbal, antiguamente Hacienda Paramillo.

Sede principal y Edificio Administrativo: Avenida Universidad Paramillo


Telfono (0276) 3530422 Apartado 436 San Cristbal Estado Tchira
Venezuela.

Oficina de Enlace: Parque Central, Edificio Catuche, Nivel de Oficinas 1


Oficinas 111-112, Telfonos: (0212) 5770080 / 5773120, Caracas Distrito
Capital Venezuela.

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DIRECTORIO DE LA UNET

CONSEJO SUPERIOR
OMAR TAPIAS
JOS RICARDO SANGUINO
GERMN CONTRERAS
RUBN RIVAS
HEISSEN MOJICA
HELCIAS BENAIM
GABRIEL DE SANTIS
TRINO GUTIRREZ
NANCY BECERRA
JORGE DUQUE
JESS LOZANO
INGRID GUILLN
NORBERTO CCERES

PRESIDENTE
REPRESENTANTE ASAMBLEA NACIONAL
REPRESENTANTE CONSEJO LEGISLATIVO
REPRESENTANTE EJECUTIVO REGIONAL
REPRESENTANTE EMPRESARIADO REGIONAL
REPRESENTANTE CORPOANDES
REPRESENTANTE FONACIP
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL UNET
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL UNET

CONSEJO UNIVERSITARIO
JOS VICENTE SNCHEZ FRANK
CARLOS CHACN LABRADOR
DORIS STELLA AVENDAO
OSCAR AL MEDINA HERNNDEZ
ALEXANDER CONTRERAS
LUIS VERGARA PARRA
BENITO MARCANO
JOSE LUIS RODRIGUEZ
EDGAR PERNIA
FEIJOO COLOMINE
JESUS ROJO
HUMBERTO ACOSTA
DANIEL CEBALLOS
DANNY RAMIREZ

RECTOR
VICERRECTOR ACADMICO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
DECANO DE DOCENCIA
DECANO DESARROLLO ESTUDIANTIL
DECANO DE EXTENSIN
DECANO DE INVESTIGACIN
DECANO DE POSTGRADO
REPRESENTANTE MINISTERIO DE
EDUCACIN
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL UNET
REPRESENTANTE DE EGRESADOS

CONSEJO ACADEMICO
CARLOS CHACN LABRADOR
OSCAR AL MEDINA HERNNDEZ
ALEXANDER CONTRERAS
LUIS VERGARA PARRA
BENITO MARCANO
JOSE LUIS RODRIGUEZ
EDGAR PERNIA
BETHY C. PINTO
LUZ CARRERO
YORLEY OCHOA
CESAR DELGADO

VICERRECTOR ACADMICO
SECRETARIO
DECANO DE DOCENCIA
DECANO DESARROLLO ESTUDIANTIL
DECANO DE EXTENSIN
DECANO DE INVESTIGACIN
DECANO DE POSTGRADO
DIRECTORA DEL CONSEJO DE
PLANIFICACION
REPRESENTANTE PROFESORAL
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
REPRESENTANTE EGRESADOS

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MEMORIA Y CUENTA 2008

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET), en cumplimiento
de las atribuciones establecidas en la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgnica de Administracin Financiera
del Sector Pblico, presenta la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio
fiscal 2008.
En concordancia con las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico
y Social de la Nacin 2007-2013 y con el propsito de dar viabilidad a las
directrices emanadas del Plan Estratgico Social para el desarrollo de la
educacin superior cuya orientacin es: Garantizar la equidad en el
acceso, y en el desempeo estudiantil, a una educacin superior de
calidad con pertinencia social. Incorporada en la visin del equipo rectoral,
orientada al logro de una modalidad de rendicin de cuentas y generacin de
informacin suficiente y oportuna, que permita seguir y evaluar el
cumplimiento de la misin, as como el proceso de evolucin y crecimiento de
la universidad. Se pretende que la informacin que se presenta muestre la
efectividad del manejo y ejecucin de los objetivos institucionales y sus
recursos asociados.
La Memoria y Cuenta resume las principales actividades y logros de la
universidad, siendo un instrumento indispensable para evaluar el desempeo
institucional en relacin al cumplimiento de los objetivos institucionales, y
permite constatar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad
universitaria.
El anlisis y evaluacin de los resultados obtenidos por la UNET durante el
ejercicio fiscal del ao 2008 tiene como base una visin sistmica de la
institucin universitaria, reconociendo la existencia de diversos procesos que
estn asociados a cada una de las funciones que se le han asignado a la
misma y que deben ser analizados a la luz de las polticas nacionales,
regionales e institucionales para asegurar el cumplimiento de las mismas.
Dentro de la Institucin se ejecutaron una serie de actividades asociadas a
procesos perfectamente delineados; dichos procesos pueden clasificarse, de
acuerdo a su nivel de importancia e impacto en la gestin universitaria, en:
procesos de proyeccin institucional, procesos claves, procesos de
apoyo, y procesos relacionales (Ver Tabla 1).
Los procesos de proyeccin institucional establecen los lineamientos
estratgicos de la institucin, sus polticas y sus planes de desarrollo,
conducentes a lograr los niveles de efectividad, calidad y pertinencia
requeridos; tambin se incluyen todas aquellas acciones dirigidas a coordinar
la ejecucin de actividades para dar cumplimiento a los procesos claves.

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Los procesos claves, corresponden al cumplimiento de la misin esencial


de la universidad, sobre ellos se focalizan los esfuerzos institucionales para
el logro de los objetivos.
Los procesos de apoyo soportan el funcionamiento operativo de la
institucin coadyuvando los procesos claves, suministrando insumos,
informacin y servicios a fin de lograr las transformaciones requeridas para
alcanzar los objetivos establecidos.
Los procesos relacionales se corresponden con todas aquellas acciones
dirigidas a lograr la vinculacin de la institucin con el entorno y aseguran el
cumplimiento de los objetivos institucionales con base en el marco regulatorio
establecido.
El cumplimiento de los planes y objetivos debe ser medido para establecer el
nivel de productividad, as como la correspondencia entre lo planificado y lo
ejecutado con el fin de actuar en forma efectiva sobre cada proceso. El
siguiente nivel de evaluacin corresponde al establecimiento del efecto e
impacto de los productos de la institucin sobre su entorno. Estas mediciones
deben efectuarse a travs de variables cuantitativas y cualitativas que
permitan visualizar claramente el efecto alcanzado a travs de la gestin
institucional.

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TABLA 1
PROCESOS INSTITUCIONALES UNET

PROCESOS INSTITUCIONALES UNET


PROYECCIN INSTITUCIONAL
1.-Definicin de polticas, estrategias,
planes y normas

1.-Formulacin y ejecucin de planes para el


desarrollo institucional

2.-Direccin y coordinacin de la
gestin institucional en
concordancia con el marco
jurdico vigente.
1. Generacin de indicadores de
gestin y de resultados para la toma
de decisiones.

3.-Control y evaluacin del desempeo


institucional.

1.-Evaluacin Institucional, certificacin y


acreditacin.
2.-Planificacin, Desarrollo y Evaluacin
Curricular.

1. Creacin de Conocimiento
1.-reas, lneas, campos de investigacin
prioritarios.
2.-Formacin de equipos de investigadores..
3.-Programas de promocin y estmulo para
la incorporacin de nuevos investigadores.
5.-Intercambio de profesores y estudiantes
con organizaciones dedicadas a la
investigacin.

2. Formacin Profesional
1.-Evaluacin del aprendizaje y
seguimiento al desempeo
estudiantil.
2.-Creacin de nuevos programas y
ampliacin de la oferta de servicios.
3.-Procesos de enseanza y
aprendizaje: Formacin y desarrollo
de competencias en los estudiantes.

3. Difusin de Conocimientos
1.-Programas para promover el desarrollo de las
comunidades.
2.-Creacin de nuevos programas y ampliacin
de la oferta de servicios en Formacin
Permanente.
3.-Atencin a las comunidades y organizaciones
mediante acciones conducentes a generar
impacto social.
4.-Oferta de Servicios de laboratorios y
telecomunicaciones.

Anlisis Estratgico

Evaluacin Permanente

PROCESOS CLAVES

PROCESOS DE APOYO
1.Administracin del
talento humano
1.-Reclutamiento, seleccin
y desarrollo de competencias
en el personal.
2.-Difusin y generalizacin
de conocimiento a toda la
organizacin a partir de los
programas de formacin
externa e interna.

2.Adm. de la
infraestructura
fsica
1.-Control y uso
eficiente de los
espacios fsicos ,
infraestructura ,
equipos y
materiales

3. Adm. y gestin
financiera

4. Informacin y
comunicacin

1.-Optimizacin de la
estructura
administrativa y uso
eficiente de los
recursos econmicos y
financieros
3.-Continuidad y
disponibilidad
permanente de los
Servicios
administrativos.

1.-Disponibilidad
permanente de los
sistemas de
informacin.
2.-Plataforma
tecnolgica que
apoye la generacin
de eventos,
publicaciones y
nuevos programas
de extensin,
investigacin y
docencia.

5. Admisin y atencin a
estudiantes y participantes
1.-Atencin directa a
beneficiarios externos.
2.-Proceso de ingreso
3.-Programas de atencin que
garanticen la permanencia

PROCESOS RELACIONALES
1.

Asesora Jurdica

2. Auditoria de gestin

3. Vinculacin con el Entorno

Autorregulacin

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EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

PARTE I
MEMORIA
AO 2008

MEMORIA Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2008

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTE I: MEMORIA
1.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
La Universidad Nacional Experimental del Tchira fue creada por Decreto de
la Presidencia de la Repblica N 1630, de fecha 27 de febrero de 1974, con
objetivos sobre desarrollo regional sealados en su Reglamento General. El
Plan de Desarrollo Integral presentado por la Universidad al entonces
Ministerio de Educacin y al Consejo Nacional de Universidades prev la
conformacin de una universidad que a travs de funciones integrales de
docencia, investigacin y extensin, influya en la formacin de recursos
humanos, vinculados por el conocimiento de contexto a la solucin de los
problemas de la regin y del pas.
La universidad inici sus labores docentes el 23 de junio de 1975 sobre un
proyecto que contempl inicialmente carreras en ciencias del agro e
ingenieras de la industria. En ciencias del agro se inici con Ingeniera
Agronmica y Zootecnia (actualmente llamada Ingeniera de Produccin
Animal) y en ingenieras de la industria con Ingeniera Industrial a la que
despus se agreg Ingeniera Mecnica; en el ao de 1983 se cre la carrera
de Arquitectura, en 1991 Ingeniera Electrnica, en 1996 Ingeniera en
Informtica e Ingeniera Ambiental en 2004, para el ao 2006 el esfuerzo de
la universidad por ampliar su oferta acadmica y fortalecer su presencia en
las diferentes zonas geogrficas del estado dio sus frutos, iniciando los
programas de Licenciatura en Msica, Tcnico Superior en Electromedicina
(convenio UNET-UNEFM), Tcnico Superior en Produccin Agropecuaria
(convenio UNET UNEG).
MISIN UNET
La Universidad del Tchira UNET es una institucin de alto nivel acadmico,
al servicio comprometido y solidario del ser humano integral y concreto, en la
permanente bsqueda de la paz; que rene en un ambiente de respeto
mutuo, dedicacin responsable, auto disciplina y honestidad intelectual y
personal, a hombres y mujeres empeados en la labor creativa de generar
conocimientos humansticos, cientficos y tecnolgicos a travs de un
riguroso esfuerzo de investigacin, reflexin y anlisis de la realidad en la
que acta y de la informacin proveniente de otras realidades, asegurando
su trascendencia institucional por la pertinencia de su accin y el uso
eficiente de los recursos.

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VISIN UNET
Autntica universidad en cuanto a comunidad de verdaderos seres
universitarios. Comprometida con la positiva transformacin del Tchira,
donde todos los universitarios uniremos esfuerzos solidarios con la sociedad
para convertirnos en la regin latinoamericana con los mejores ndices de
crecimiento humano - social, cultural - educativo y econmico; producto cabal
del cumplimiento de nuestra misin; en un clima de respeto por el ser
humano, el conocimiento y el medio ambiente.
DOCUMENTO DE CREACIN DE LA UNET
Decreto N 1630, por el cual se crea la Universidad Nacional Experimental del Tchira,
con sede en la Regin de los Andes que tendr personalidad jurdica y patrimonios propios.
DECRETO NMERO 1.630 - 27 DE FEBRERO DE 1974
Decreto de Creacin
RAFAEL CALDERA
PRESIDENTE DE LA REPBLICA

En ejercicio de la atribucin 22 del artculo 190 de la Constitucin y de conformidad con lo


dispuesto en el artculo 10 de la Ley de Universidades, y oda la opinin del Consejo
Nacional de Universidades, en Consejo de Ministros: Decreta:
Artculo 1.- Se crea la Universidad Nacional Experimental del Tchira, con sede en la
Regin de los Andes, que tendr personalidad jurdica y patrimonios propios.
Artculo 2. - La organizacin, estructura y funcionamiento de la Universidad del Tchira
sern establecidos en el Reglamento que al efecto dicte el Ministerio de Educacin.
Artculo 3.- Lo no previsto en este Decreto ser resuelto por el Ejecutivo Nacional, por
rgano del Ministerio de Educacin.
Artculo 4.- El Ministerio de Educacin queda encargado de la ejecucin del presente
Decreto.
Dado en Caracas, a los veintisiete das del mes de febrero de mil novecientos setenta y
cuatro. - Ao 164º de la Independencia y 116º de la Federacin.
(L.S.)
R. CALDERA.
Refrendado
El Ministro de Educacin,
(L.S.) Enrique Prez Olivares.

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REGLAMENTO DE LA UNET
Extracto relativo al marco normativo de la institucin:
Decreto No. 3.101 12 de Agosto de 1993
RAMON J. VELAZQUEZ
Presidente de la Repblica
En uso de la atribucin que le confiere el artculo 10 de la Ley de Universidades, en Consejo
de Ministros.
DECRETA:
REGLAMENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TCHIRA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1.- El presente Reglamento establece los objetivos, la organizacin y los
mecanismos de funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental de Tchira.
Artculo 2.- La Universidad Nacional Experimental de Tchira es una institucin orientada a
la bsqueda de la verdad, al afianzamiento de los valores transcendentales del hombre y a la
realizacin de una funcin rectora de la educacin, la cultura y la ciencia mediante la
docencia, la cultura, extensin y la actividad complementaria de produccin de bienes y
servicios. Es una institucin de carcter experimental con una estructura dinmica adaptable
al ensayo de nuevas orientaciones relacionadas con: el desarrollo integral del hombre la
bsqueda de nivel de excelencia en el proceso de docencia - aprendizaje, la innovacin en la
administracin educacional, la creacin, la promocin y la adaptacin de tecnologas acordes
con el medio regional, y nacional, as como la participacin en estudios que conduzcan al
desarrollo cultural, tecnolgico, social y econmico de la regin. Su organizacin planes y
programas sern sometidos a permanente evaluacin.
Artculo 3.- La Universidad Nacional Experimental de Tchira tiene su sede principal en la
ciudad de San Cristbal, Estado Tchira y podr crear dependencias en cualquier otra
localidad, de acuerdo a los planes de desarrollo regional, nacional y de la propia Institucin.
Artculo 4.- La Universidad Nacional Experimental de Tchira atender a los siguientes
objetivos:

Formar recursos humanos de nivel superior que demande el pas, con


especial orientacin a satisfacer las necesidades de la regin.
Ofrecer programas acadmicos de nivel ptimo acordes con la realidad de la
regin y del pas, atendiendo a sus necesidades a corto, mediano y largo
plazo.
Participar en estudios que conduzcan a propuestas de desarrollo cultural,
social y econmico de la regin.
Evaluar sistemticamente sus programas acadmicos, con la finalidad de su
actualizacin cientfica y tecnolgica.

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Realizar estudios y cooperar en programas de investigacin cientfica y


tecnolgica, especialmente los relacionados con la problemtica regional.
Establecer vnculos de cooperacin con otras universidades, organismos o
instituciones nacionales o extranjeras para intercambiar experiencias que
redunden en beneficio de los programas de la Universidad.
Liderizar el establecimiento del subsistema regional de Educacin Superior a
fin de lograr su pleno funcionamiento.
Elevar el nivel cultural, profesional y tcnico de la regin, desarrollando
programas de postrado y de extensin universitaria.
Estimular la formacin del espritu crtico en la comunidad universitaria,
propiciando todas las formas cientficas de anlisis del conocimiento y la
investigacin, permitiendo la libre expresin de toda ideologa y
promoviendo el conocimiento y debate de las diferentes corrientes del
pensamiento.
Promover dentro de su rea de accin la integracin binacional.
.Desarrollar programas docentes de experimentacin y realizar la evaluacin
sistemtica de las actividades y resultados de los mismos.
CAPITULO II
DE LA DIRECCIN Y ORGANIZACIN

Artculo 5.- Los rganos de direccin universitaria son: el Consejo Superior, el Consejo
Universitario, el Consejo Acadmico y los Consejos de Decanato.

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ORGANIGRAMA


La estructura organizativa de la Universidad Nacional Experimental del
Tchira responde a un modelo organizativo propio basado en las atribuciones
que le otorg el Reglamento General de la UNET contenido en el Decreto N
3101 de fecha 12 de Agosto de 1993, publicado en Gaceta Oficial N 4622 de
fecha 03 de Septiembre de 1993. La Universidad se inicia en 1975 con una
estructura organizativa matricial en el rea acadmica, posteriormente, el 06
de agosto de 1996 el Consejo Universitario aprueba las Polticas
Universitarias, un paso importante para el inicio del Programa de
Transformacin de la Estructura Organizativa de la Universidad. Segn
Resolucin N 012/98 de fecha 30-03-98 se crea la Contralora Interna de la
UNET (CIUNET) adscribindola al Consejo Universitario, tomando en
consideracin lo establecido en la Ley Orgnica de la Contralora de la
Repblica y las Normas de Control Interno de la Administracin Pblica
Nacional. El rea acadmica se reestructura segn Resolucin N C.U
002/99.1 de fecha 18 de Enero de 1999 con la aprobacin de las Normas de
Funcionamiento de los Decanatos, Departamentos Acadmicos y
Coordinaciones. Igualmente se aprueba el cambio de Decanato de Estudios
por el Decanato de Desarrollo Estudiantil, el Departamento de Desarrollo
Educativo (DEDE) adscrito al Decanato de Docencia por Coordinacin de
Desarrollo Educativo (CODE), el Departamento de Laboratorios y Talleres,

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adscrito al Decano de Docencia, por Coordinacin de Laboratorios y


Proyectos.
En la actualidad se contina con el proceso de transformacin de los dems
entes universitarios. Tomando en consideracin las mencionadas
disposiciones tcnicas y legales, la organizacin del rea acadmica de la
UNET es la siguiente:
Decanatos: Son rganos de direccin acadmica responsables del diseo y
evaluacin de las polticas relativas al rea de su competencia, as como de
la planificacin, direccin, coordinacin y control de los proyectos, planes y
programas destinados a cumplir las funciones universitarias en el mbito de
la misin institucional.
Consejo de Decanato: El gobierno del decanato ser ejercido por el
Consejo de Decanato, el cual estar integrado por el decano respectivo,
quien lo presidir, los jefes de departamento y coordinadores, tres
representantes profesorales y un representante estudiantil.
Los decanatos se organizarn fundamentalmente en departamentos
acadmicos o coordinaciones acadmicas. Los miembros del personal
acadmico estarn adscritos a los decanatos respectivos, segn la actividad
que primordialmente realicen en la UNET.
Departamentos Acadmicos: Se entiende por departamento la unidad
funcional con carcter estratgico interdependiente en la prestacin de sus
servicios, responsable de la accin acadmica universitaria que se
desprende de la misin institucional en su rea especfica. El Departamento
Acadmico est adscrito al Decanato de Docencia, y est constituido por un
Consejo de Departamento, una Jefatura de Departamento, los Ncleos
Acadmicos y la Secretara del Departamento.

Consejo de Departamento: Su objetivo general es planificar y dirigir la


promocin y evaluacin permanente de las funciones acadmicas. Est
integrado por el Jefe del Departamento quien los presidir, los Jefes de
Ncleos Acadmicos, un (1) Representante Profesoral y un (1)
Representante Estudiantil.
Ncleos Acadmicos: Su objetivo es concebir, elaborar, coordinar, controlar
la ejecucin de proyectos, planes y programas de estudio, investigacin,
extensin y produccin, de acuerdo a los lineamientos de los decanatos
respectivos.
Coordinaciones Acadmicas: Son unidades operativas de los decanatos,

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responsables del diseo, planificacin, direccin y control de los programas


dirigidos a apoyar o complementar la accin universitaria. Se crean dos
coordinaciones, dependientes del Decanato de Docencia: Coordinacin de
Laboratorios y Proyectos, Coordinacin de Desarrollo Educativo. Las
coordinaciones estn organizadas en unidades, dependiendo de las
funciones que cumplan.

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3.- POLTICAS Y ESTRATEGIAS


Objetivo Estratgico Institucional
Incrementar el capital social de su rea de influencia y aumentar el impacto
de la UNET en el desarrollo regional y nacional, expresado en trminos de
generacin de conocimientos, transferencias de tecnologas y formacin de
profesionales ntegros, eficientes y efectivos por medio del desarrollo del
capital intelectual de la Institucin, a fin de lograr competencias que
garanticen calidad y efectividad en el cumplimiento de sus funciones bsicas:
docencia, investigacin y extensin.
Polticas Universitarias
Aprobadas en el Consejo Universitario Sesin Extraordinaria N 032-96
realizada el 6 de agosto de 1996:
- Adoptar como prioridad bsica en la gestin universitaria, la elevacin
del nivel profesional humanstico y tico de la comunidad UNET.
- Asumir la excelencia en el desempeo personal y grupal, como
elemento permanente del deber ser universitario.
- Establecer la meritocracia como elemento fundamental para el logro
de la excelencia universitaria, en un ambiente de competitividad y
calidad.
- Asumir el reto de conquistar la confianza, como elemento de la ms
alta estima en la nueva cultura universitaria. Confianza en la
competencia de los universitarios para cumplir cada uno su misin.
Confianza adems, en la buena fe y elevado espritu universitario,
como elemento clave para mejorar la calidad del desempeo
institucional en todos los niveles.
- Asumir la competitividad institucional y personal en el quehacer
universitario como elemento paradigmtico de la cultura universitaria.
- Descentralizar los procesos acadmicos y administrativos, a fin de
facilitar la toma de decisiones oportunas y efectivas en todas las
instancias del sistema universitario.
- Asumir las funciones universitarias de investigacin, extensin y la
competencia de produccin de bienes y servicios, como elementos
diferenciadores de la UNET del futuro, base fundamental para mejorar
la calidad y pertinencia social de la docencia universitaria.
- Velar por el mejoramiento continuo del proceso enseanzaaprendizaje y garantizar su intima relacin con la investigacin y la
extensin universitaria.
- Promover el trabajo del estudiante como elemento formativo
fundamental. Todo trabajo al interior de la institucin que pueda ser

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realizado por estudiantes en condiciones de calidad apropiada, ser


promovido y apoyado por la institucin.

Las lneas de accin que ha planteado el equipo de la UNET, estn dirigidas


a cumplir con las funciones asignadas a las instituciones de educacin
superior, incluyendo aquellas que promueven la satisfaccin de las
necesidades regionales, que contribuyan al cumplimiento de los planes y
polticas regionales y locales.

Lneas de Accin
Oferta de programas acadmicos de calidad acordes con la realidad
de la regin y del pas, atendiendo a las necesidades a corto, mediano
y largo plazo, que plantean los objetivos estratgicos del estado y las
polticas gubernamentales de impacto social, inclusin, equidad y
democratizacin, y consolidacin de los programas de la Misin Sucre.
Fomentar las actividades de investigacin y extensin dirigidas a
detectar, estudiar y mejorar aspectos asociados al quehacer de la
regin que incidan en el desarrollo social y endgeno.
Ejecutar acciones para incrementar el conocimiento de las
instituciones que conforman el entorno y establecer vnculos slidos
con todos los actores que hacen vida en la regin para fortalecer el
efecto de la UNET mediante la transferencia de tecnologa y
conocimiento, potenciando de esta manera el capital social de su rea
de influencia.
Promocionar programas de atencin a las comunidades que permitan
mejorar su calidad de vida que coadyuven en la obtencin de avances
econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos de la regin y que
apoyen las polticas nacionales para el desarrollo endgeno y local.
Establecer el proceso de reforma curricular como un mecanismo de
mejoramiento contino en el rea acadmica promoviendo el
aprendizaje autnomo y la formacin tecnolgica, social y humana de
los ciudadanos.
Fomentar la vinculacin con otros entes encargados de la captacin,
manejo y divulgacin de la informacin cientfica, tecnolgica y
humanstica incorporando las nuevas herramientas de la informacin y
las comunicaciones.

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Promocionar programas de atencin estudiantil dirigidos a ofrecerles


un agradable ambiente de aprendizaje para garantizarles un adecuado
desarrollo biosicosocial y mejorar su calidad de vida.
Desarrollar procesos de reformas administrativas y financieras con el
fin de actualizar y modernizar la oferta de servicios, de tal manera que
se establezcan estndares de calidad en el uso de los recursos
financieros para optimizar los procesos y servicios que generen
impacto social.
Actualizar y ampliar la plataforma tecnolgica y de informacin con el
fin de incorporar y dar soporte a los programas de inclusin, como
Misin Sucre y desarrollo endgeno, con el fortalecimiento de las
herramientas de gestin para la pequea y mediana industria as
como los procesos acadmicos y administrativos.
Establecimiento de un proceso continuo de evaluacin institucional
orientado a la implantacin de una cultura de seguimiento y control
que garanticen el uso optimo de los recursos y el cumplimiento de los
objetivos estratgicos del estado.
4.- LOGROS MS RESALTANTES DE LA INSTITUCIN
POLTICA
Oferta de programas acadmicos de calidad acordes con la realidad
de la regin y del pas, atendiendo a las necesidades a corto, mediano
y largo plazo, que plantean los objetivos estratgicos del estado y las
polticas gubernamentales de impacto social, inclusin, equidad y
democratizacin, y consolidacin de los programas de la Misin Sucre.
PROYECTOS
Formacin de Pregrado en Carreras Cortas
Formacin de Pregrado en Carreras Largas
LOGROS
La Universidad Nacional Experimental del Tchira, ha impulsado la
generacin de propuestas para aumentar la cobertura, alcance e
influencia de la educacin superior en el suroeste andino. En tal sentido,
esta ampliacin de cobertura abarca la formacin de profesionales
universitarios, cuyas funciones son indispensables para sustentar el
desarrollo socioeconmico del pas. A continuacin se presentan los
principales logros de los proyectos de Formacin de Pregrado en
Carreras Cortas y Largas.

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- Formacin de Pregrado en Carreras Cortas: est conformado por


carreras cortas tcnicas presenciales y carreras tcnicas semipresenciales. La asignacin presupuestaria inicial fue de Bs.
149.000,00. Las modificaciones al presupuesto ascendieron a Bs.
1.346.000; de los cuales el Ejecutivo Regional asign para las carreras
semipresenciales Bs. 700.000,00 y a nivel nacional la OPSU asign
Bs. 620.000,00, para un total de Bs. 1.320.000,00 para esta modalidad
de programa. Finalmente se logr un total de Bs. 1.495.000 para el
ejercicio fiscal 2008, de los cuales se ejecutaron Bs. 1.334.307 para
una atencin de 1.557 alumnos en los programas de Tcnico Superior
bajo la modalidad presencial y 1500 alumnos bajo la modalidad semipresencial, tal como se aprecia en las Tablas 2 y 3.
TABLA 2
MATRICULA DE PREGRADO POR CARRERA TECNICA PRESENCIAL
AO 2008
CARRERA
TSU en Entrenamiento Deportivo

MATRICULA

354

TSU en Agropecuaria (Ncleos El Pial, Las


Mesas, Pregonero Y La Pradera)
TSU en Electromedicina

422

TSU en Inspeccin Sanitaria

119

569

TSU en Informacin De Salud

80

TSU en Citotecnologa

13
TOTAL

1.557

Fuente: decanato de docencia

TABLA 3
MATRICULA DE PREGRADO POR CARRERA TECNICA SEMI PRESENCIAL
AO 2008
CARRERA

MATRICULA

Curso Introductorio

1.311

TSU en Manejo De Emergencia Y Accin Contra


Desastres
TSU enTurismo

62

TSU en Agrotecnia

33
TOTAL

94

1.500

Fuente: decanato de docencia

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MEMORIA Y CUENTA 2008

En el Grfico 1, se indica el nmero de estudiantes por rea de


conocimiento, tanto para carreras cortas presenciales como semipresenciales. No se incluyen los alumnos del curso introductorio de las
carreras tcnicas semi-presenciales.
GRAFICO 1
NUMERO DE ESTUDIANTES POR AREA DE CONOCIMIENTO EN CARRERAS CORTAS
(PRESENCIALES Y SEMI PRESENCIALES)
900

800

N DE ESTUDIANTES

700

600

500

400

300

200

100

0
INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y
TECNOLOGIA

CIENCIAS DEL AGRO Y CIENCIAS DE LA SALUD


DEL MAR
AREA DE CONOCIMIENTO

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA
EDUCACION

En el Grfico 2, se indica la distribucin de la matrcula de las carreras


cortas semi presenciales y presenciales, respecto al total de matrcula
de las mismas.

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17

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 2
N DE ALUMNOS POR MODALIDAD DE CARRERA CORTA

189

1557

TOTAL DE ALUMNOS CARRERAS CORTAS PRESENCIALES

TOTAL DE ALUMNOS CARRERAS CORTAS SEMI PRESENCIALES

- Formacin de Pregrado en Carreras Largas: este proyecto tuvo un


crdito presupuestario de Bs. 15.716.198; las modificaciones al
presupuesto ascendieron a Bs. 13.985.173 para un total de Bs.
29.701.371, de los cuales fueron ejecutados Bs. 28.386.167. Este
proyecto est conformado por cuatro acciones especficas, tal como
se seala a continuacin:
1.- Gerencia y Coordinacin de la Enseanza en Carreras Largas:
corresponde a todo lo relacionado con las actividades desarrolladas
en el Decanato de Docencia, atencin al personal docente y a los
estudiantes, apoyo de la docencia directa, materiales, gestin
operativa as como tambin viticos para reuniones del Ncleo de
Decanos, invitados, prcticas de campo y visitas industriales, entre
otros.

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18

MEMORIA Y CUENTA 2008

2.- Formacin de Profesionales en Ingeniera, Arquitectura y


Tecnologa.
TABLA 4
NUMERO DE ESTUDIANTES PARA EL AREA DE FORMACION DE
PROFESIONALES
EN INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA
AO 2008
CARRERA

N DE ESTUDIANTES

Ingeniera Industrial

1.770

Ingeniera Mecnica

1.517

Arquitectura

728

Ingeniera Electrnica

937

Ingeniera en Informtica

1.106

Ingeniera Civil

99

TOTAL

6.157

Fuente: Decanato De Docencia

La carrera de Ingeniera Civil comenz sus actividades en el lapso


acadmico 2008-III, as como tambin se cre el departamento para la
misma, al cual se le asignaron Bs. 139.000,00; va crdito adicional.

3.- Formacin de Profesionales en Ciencias del Agro y del Mar.


TABLA 5
NUMERO DE ESTUDIANTES PARA EL AREA DE FORMACION DE
PROFESIONALES
EN CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR
AO 2008
CARRERA

N DE ESTUDIANTES

Ingeniera Agronmica

621

Ingeniera En Produccin Animal

744

Ingeniera Ambiental

744

Ingeniera Agroindustrial

71

TOTAL

2.180

Ingeniera Agroindustrial es una carrera nueva que funciona en la


Unidad Acadmica Hacienda La Tuquerena, ubicada en el Municipio
Junn.

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19

MEMORIA Y CUENTA 2008

4.- Formacin de Profesionales en Humanidades, Letras y Artes.


TABLA 6
NUMERO DE ESTUDIANTES PARA EL AREA DE FORMACION DE
PROFESIONALES
EN HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES
AO 2008
CARRERA

N DE ESTUDIANTES

Licenciatura en Msica

222

TOTAL

222

El desarrollo de las actividades acadmicas y administrativas de esta


carrera se ha visto afectado por la falta de recursos presupuestarios,
siendo necesario el apoyo de las dems carreras.

La Universidad Nacional Experimental del Tchira, ha impulsado la


generacin de propuestas para aumentar la cobertura, alcance e influencia
de la educacin superior en el suroeste andino. En tal sentido, esta
ampliacin de cobertura abarca la formacin de profesionales universitarios
dotados de las competencias indispensables para sustentar el desarrollo
socioeconmico del pas. Las carreras que se mencionan a continuacin son
parte de la nueva oferta de programas producto de los proyectos
desarrollados por la institucin.
Carreras Largas:
Ingeniera Civil
Ingeniera Agroindustrial
Carreras Cortas presenciales:
T.S.U. en Citotecnologa
Respecto a la oferta de nuevos programas para el ao 2009 se espera la
apertura de Ingeniera Mecatrnica y Psicologa.
En el Grfico 3, se indica el nmero actual de estudiantes en carreras largas
por rea de conocimiento.

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20

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 3

NUMERO DE ESTUDIANTES POR AREA DE CONOCIMIENTO EN CARRERAS LARGAS


7000

6157
6000

N DE ESTUDIANTES

5000

4000

3000

2180
2000

1000

222
0
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
TECNOLOGIA

CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR

HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES

AREA DE CONOCIMIENTO

En el Grfico 4, se indica la relacin del total de estudiantes de carreras


cortas (presenciales y semi presenciales), y carreras largas.
GRAFICO 4
TOTAL DE ESTUDIANTES POR TIPO DE CARRERA

8559
9000
8000

NUMERO DE ESTUDIANTES

7000
6000
5000
4000
3000

1557

2000

189
1000
0
TOTAL DE ESTUDIANTES
CARRERAS CORTAS
PRESENCIALES

TOTAL DE ESTUDIANTES
CARRERAS CORTAS SEMI PRESENCIALES

TOTAL DE ESTUDIANTES
CARRERAS LARGAS

TIPO DE CARRERA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

21

MEMORIA Y CUENTA 2008

POLTICA
Oferta de programas acadmicos de calidad acordes con la realidad
de la regin y del pas, atendiendo a las necesidades a corto, mediano
y largo plazo, que plantean los objetivos estratgicos del estado y las
polticas gubernamentales de impacto social, inclusin, equidad y
democratizacin, y consolidacin de los programas de la Misin Sucre.

PROYECTO
Formacin de Postgrado
LOGROS
Adems de dar continuidad a 18 programas de postgrado ya existentes, en el
primer semestre del ao 2008 se iniciaron 3 nuevo programas, aprobados
por el CNU: Especializacin en Gerencia de la Construccin, Especializacin
en Orientacin Familiar y Maestra en Produccin Animal.

Especializacin en Gerencia de Construccin


La industria de la construccin, adems de ser uno de los principales
motores de la economa de nuestro pas, est estrechamente relacionada
con el desarrollo social. La actividad de la construccin es una de las ms
importantes generadoras de empleos directos e indirectos que genera
ingresos a la poblacin, pero tambin genera la infraestructura donde se
desarrollan las diversas actividades de los individuos y de la sociedad.
A nivel mundial, las construcciones vanguardistas caracterizadas por la
demanda de innovaciones tecnolgicas cada vez ms sofisticadas,
demandan al mismo tiempo una gerencia de alto nivel que evale, programe,
dirija y controle todas las etapas del proceso con herramientas probadas
cientficamente, otorgndole a la obra una alta probabilidad de xito y
minimizando el riesgo que genera la improvisacin. Tambin es importante
considerar que, independientemente de la magnitud de la obra, los procesos
constructivos requieren ser manejados de forma metodolgica y con las
herramientas adecuadas para obtener una ejecucin adecuada y el resultado
esperado.
Por lo expuesto, la existencia y permanencia en el tiempo de un programa de
Especializacin en Gerencia de Construccin, que cubra las necesidades
especficas a nivel local, regional y nacional representa una importante
contribucin al desarrollo econmico, social, cultural y ambiental del pas.
El programa de Especializacin en Gerencia de Construccin tiene como
fundamento bsico la preparacin de un profesional ntegro que contribuya a
la ratificacin de valores ticos, morales e intelectuales necesarios para la
transformacin socio-econmica, poltica y cultural que requiere nuestro pas,

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

22

MEMORIA Y CUENTA 2008

a travs de una orientacin integral, en la cual los aspectos sociales,


acadmicos, cientficos y profesionales sean la sustentacin de este
programa de especializacin.
Especializacin en Orientacin Familiar
Diversas instituciones y normativas reconocen que el bienestar familiar es
bsico para el equilibrio emocional y la salud de sus integrantes, lo cual se
irradia hacia la calidad de vida comunitaria.
Este inters creciente por la familia a nivel mundial y en los ltimos aos, ha
permitido tambin una proliferacin de lneas de investigacin, produccin
cientfica y una densa literatura especializada. Adems, han surgido
organizaciones oficiales y privadas, centros de investigacin e instituciones
destinadas a atender, de manera sistemtica, a los diversos problemas y
actores en torno a la familia, incluso se inici la Pedagoga de la Familia, todo
ello con el inters de contribuir decididamente a mejorar las relaciones que
en ella se producen y de apoyar a sus integrantes con la calidad, experticia y
calidez necesaria.
En ese marco de esfuerzos cientficos y proactivos, la Universidad Nacional
Experimental del Tchira (UNET) comprometida con la realidad social y
atenta a los desafos de la poca, asume la tarea de formar profesionales
para un trabajo sistemtico e integral a favor de la calidad de la vida en esta
organizacin humana primaria u originaria a travs de esta Especializacin
en Orientacin Familiar.

Maestra en Produccin Animal


Este programa de postgrado tiene su marco en el compromiso institucional
contrado con el desarrollo agropecuario de la regin, para lo que la UNET ya
ha adelantado diferentes acciones, entre ellas:
- Ofertar la carrera de Ingeniera de Produccin Animal, la cual ha
formado gran nmero de profesionales, con excelente desempeo en
actividades pecuarias.
- Brindar asesoramiento y asistencia tcnica a productores, mediante
diversos programas de extensin, en cooperacin con varios
organismos.
- Invertir recursos, humanos y financieros, para el desarrollo de
proyectos de investigacin en el sector agropecuario.
El programa de Maestra en Produccin Animal, basado en la investigacin,
permite el uso racional de la infraestructura y los recursos disponibles en la
regin, con el fin de formar la masa crtica de investigadores necesarios para

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

23

MEMORIA Y CUENTA 2008

apoyar el desarrollo del sector. Esto exige, adems del manejo de


informacin que conduce a la asimilacin y adopcin de tecnologas, el
desarrollo de la capacidad innovadora para generar conocimientos que
ofrezcan soluciones propias a la realidad econmica y social de la regin y
del pas.
Aunado a ello, el Decanato de Postgrado de la UNET, ha establecido como
poltica crear programas que se apoyen en las carreras existentes en la
institucin.
Por intermedio de este proyecto se pueden profundizar las relaciones
interinstitucionales, de la UNET, con otras universidades nacionales e
internacionales, as como establecer nuevos convenios acadmicos, de
investigacin u otra ndole que permitan resaltar nuestra institucin.
Es compromiso de la UNET crear vnculos entre los profesionales y la
problemtica de su entorno, razn por la que se consider importante la
apertura de este programa, ya que el mismo propone la formacin de recurso
humano de alto nivel cientfico en el rea pecuaria, que es el rubro de mayor
arraigo en el Tchira, para que de esta manera se impulse a travs de la
funcin acadmica y cientfica, la productividad del sector.
Convenios
La Universidad Nacional Experimental del Tchira, a travs de su Decanato
de Postgrado, mantiene convenios con diferentes entes pblicos y privados
que permitieron la apertura de sus programas de postgrado, en diferentes
municipios del Estado Tchira y reas circunvecinas, como se especifica a
continuacin:
- Gerencia Educativa en La Grita, Municipio Juregui del Estado
Tchira.
- Gerencia Educativa en la Fra, Municipio Garca de Hevia.
- Gerencia Pblica, en la ciudad de Barinas, en convenio con la
Gobernacin del Estado Barinas.
- Gerencia de Empresas Mencin Finanzas, Gerencia de Empresas
Mencin Mercadeo y Mantenimiento Industrial en la ciudad de Ccuta,
Colombia, en Convenio con la Universidad Francisco de Paula
Santander.
Adicional a los logros mencionados anteriormente, a continuacin se
presenta un resumen de los estudiantes atendidos durante el ao 2008, as
como los egresados por programa de Postgrado.

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24

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 7
RESUMEN MATRICULA DE POSTGRADO
AO 2008
PROGRAMAS

ESTUDIANTES
ATENDIDOS

Especializacin
Maestra
Doctorado

205
1132
39

Fuente: Decanato de Postgrado

TABLA 8
EGRESADOS POR PROGRAMA DE POSTGRADO
AO 2008
COHORTE A LA CUAL PERTENECEN
MAESTRAS

R.U.C *

2004

2005

2006

GERENCIA EDUCATIVA

13

MATEMTICA - EDUCACIN MATEMTICA

ENSEANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS BASICAS - MENCION


QUIMICA

GERENCIA DE EMPRESAS MENCIN FINANZAS

15

GERENCIA DE EMPRESAS MENCIN MERCADEO

15

GERENCIA DE EMPRESAS MENCIN INDUSTRIA

GERENCIA DE EMPRESAS AGRCOLAS

ADMINISTRACIN DE INSTITUCIONES DE SALUD

11

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

AGRONOMA - PRODUCCIN VEGETAL

INGENIERA ELECTRNICA

INGENIERA MECNICA

0
0

INGENIERA INDUSTRIAL (UNET-UNEXPO)

TOTAL EGRESADOS EN MAESTRA

85

29

29

21

100

34,12

34,12

24,71

7,06

PORCENTAJE

34,12

65,88

* RECONOCIMIENTO DE UNIDADES CREDITO, ARTI. 38 REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO


R.U.C

2004

2005

GERENCIA PBLICA

ESPECIALIZACIONES
13

ESTUDIO Y EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

14

13

TOTAL EGRESADOS ESPECIALIZACIONES


PORCENTAJE

27

15

100

55,56

7,41

18,52

18,52

55,56
ESPECIALIZACIONES TCNICAS
TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

2006

44,44

R.U.C

2004

2005

2006

25

MEMORIA Y CUENTA 2008


TOTAL EGRESADOS ESPECIALIZACIONES TCNICAS
PORCENTAJE

100

7,41

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

COHORTE A LA CUAL PERTENECEN

TOTAL EGRESADOS DE POSTGRADO DEL 01-01-2008 AL 31-12-2008


PORCENTAJE

R.U.C

2004

2005

2006

114

46

31

26

11

100

40,35

27,19

22,81

9,65

59,65

POLTICAS
Fomentar las actividades de investigacin y extensin dirigidas a
detectar, estudiar y mejorar aspectos asociados al quehacer de la
regin que incidan en el desarrollo social y endgeno.
Promocionar programas de atencin a las comunidades que permitan
mejorar su calidad de vida que coadyuven en la obtencin de avances
econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos de la regin y que
apoyen las polticas nacionales para el desarrollo endgeno y local.

PROYECTOS
Generacin, divulgacin y aplicacin del conocimiento
Intercambio del conocimiento con la sociedad
Respecto al Proyecto Generacin, divulgacin y aplicacin del conocimiento.
el objetivo especfico previsto por el Decanato de Investigacin para el ao
2008 contempla la responsabilidad de: incentivar, promover, organizar,
articular, coordinar, evaluar, difundir y desarrollar la investigacin cientfica y
la innovacin tecnolgica, con la finalidad de producir conocimientos para
generar soluciones a los problemas que presenta la sociedad, que sean
aptos para responder y potenciar con cambios cientficos, tecnolgicos y
culturales, el desarrollo integral de la regin y del pas.
Para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, la estructura
presupuestaria del Decanato de Investigacin para el ao 2008, se defini
con base en dos (2) acciones especficas que son: 01-Gerencia y
Coordinacin Acadmica de la Investigacin y -02 Investigacin en reas
del conocimiento: Ingeniera, Arquitectura, Tecnologa, Ciencias del Agro y
del Mar, las cuales comprenden la asignacin y ejecucin de los recursos
presupuestarios de las Coordinaciones de Investigacin: Industrial,

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

26

MEMORIA Y CUENTA 2008

Agropecuaria, Socio Cultural, Ciencias Exactas y Naturales, Fondo Editorial


UNET, y el Decanato de Investigacin.
En cuanto a la accin especfica N 1, esta contempla en primer lugar el
financiamiento al personal acadmico para asistir a cursos, seminarios,
congresos y jornadas, de carcter nacional e internacional; as como tambin
la organizacin de eventos cientficos y tecnolgicos para promover las
actividades de investigacin que realiza cada rea de conocimiento y el
apoyo a eventos que son organizados por otras dependencias intra y extra
institucionales vinculados con nuestras reas de investigacin. Esta accin
tambin comprende la gestin operativa y de funcionamiento del Decanato
de Investigacin, del Fondo Editorial UNET, Revista Cientfica UNET, y de la
Unidad de Proyectos Especiales LOCTI creada para la administracin de los
recursos provenientes por aportes de Ley de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin.
Respecto a la accin N 2, contempla la promocin y el financiamiento de los
proyectos de Investigacin relacionados con las distintas reas de
conocimiento, de esta forma comprende los Proyectos de Investigacin
Financiados durante el ejercicio fiscal 2008, entendindose
por
Financiados a aquellos proyectos Terminados (culminados) y Eliminados
(por decisin del CODEIN (Consejo del Decanato de Investigacin) por no
cumplir con lo establecido en la carta compromiso) durante el ao 2008 y
los proyectos que quedaron en Ejecucin al cierre del Ejercicio Fiscal 2008.
LOGROS

Proyecto: Generacin, divulgacin y aplicacin del conocimiento


- Se financi un total de ciento siete (107) asistencias a cursos y
eventos nacionales e internacionales.
TABLA 9
EVENTOS FINANCIADOS POR EL DECANATO
AO 2008

COORDINACION
Investigacin Industrial
Investigacin Agropecuaria
Investigacin Socio Cultural
Investigacin en Ciencias
Exactas y Naturales
Decanato de Investigacin
TOTAL

BIEN O SERVICIO: Financiamiento para la asistencia


a Eventos y/o Cursos Nacionales e Internacionales
NACIONAL
INTERNACIONAL
TOTAL
8
10
18
11
4
15
17
13
30
13

19

24
73

1
34

25
107

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

27

MEMORIA Y CUENTA 2008

- Se continu con la contratacin de un (1) Becario de Investigacin el


cual se encuentra adscrito al Grupo de Investigacin Arquitectura y
Sociedad.
- Durante el ao 2008 para los semestres acadmicos 2008-I, 2008-III
se contrat un total de 63 preparadores distribuidos de la siguiente
forma:
TABLA 10
NUMERO DE PREPARADORES POR COORDINACION
AO 2008

COORDINACIN

Numero de Preparadores
contratados en el
Semestre 2008 - I

Numero de Preparadores
contratados en el
Semestre 2008 - III

Investigacin Industrial

Investigacin
Agropecuaria

11

12

Investigacin Socio
Cultural

Investigacin en
Ciencias Exactas

Total

33

30

- Se organizaron diez (10) eventos o actividades relacionadas con


aspectos cientficos, tecnolgicos de difusin, tales como:
TABLA 11
EVENTOS RELACIONADOS CON ASPECTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS
AO 2008
NOMBRE DEL EVENTO

UNIDAD ORGANIZADORA

IV Jornadas de Ingeniera Elctrica

Coord. Investigacin Industrial

II Taller Andino de Caos y Complejidad


VII Encuentro y V Asamblea de Red Nacional de
Jardines Botnicos de Venezuela
Taller Aplicacin de Estudios Ecofisiologicos en
Cultivos Tropicales
Taller: Marco Jurdico, Registro y Ejecucin de
Proyectos Especiales
Estructura y Lineamientos Generales de Ejecucin
de Proyectos Especiales.

Coord. Investigacin en Ciencias Exactas


y Naturales
Coord. de Investigacin Agropecuaria

Unidad de Proyectos Especiales LOCTI

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28

MEMORIA Y CUENTA 2008

NOMBRE DEL EVENTO

UNIDAD ORGANIZADORA

II Congreso Internacional Transdisciplinario de


Investigacin en Ciencias Sociales y Humansticas

Coord. Investigacin Socio Cultural

Premio IDEAS 2008


Taller de Visin Estratgica del Decanato de
Investigacin I y II Parte
Premio Estimulo al Investigador. Convocatoria Ao
2008.

Decanato de Investigacin

- En el ao 2008 se financiaron un total de once (11) publicaciones, de


las cuales siete (7) correspondieron a nuevas publicaciones, Dos (2)
Reediciones y Dos (2) reimpresiones, de la forma como se indica:
TABLA 12
PUBLICACIONES DEL AO 2008
NOMBRE DE LA PUBLICACION
Ergonoma Industrial
Abuelos de las Nieblas
Novela Varguitas
El Ferrocarril Del Tchira
El Colegio De Ingenieros De Venezuela
Grupo del Laboratorio de Fitoqumica
Decanato de Investigacin UNET
Manual de Gestin de Recursos Humanos
Gua Practica para la Investigacin sin Traumas
Ingeniera Industrial
Las Organizaciones Sociales y la Gerencia del Nuevo
Tiempo

CONDICION
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Reedicin
Reedicin
Reimpresin
Reimpresin

- Se realiz la impresin de dos (2) ejemplares de la Revista Cientfica


UNET durante el ao 2008, correspondientes al segundo volumen del
ao 2007 y el primer volumen del ao 2008.
- El Decano de Investigacin realiz cinco (5) salidas institucionales
(financiadas por el Decanato de investigacin) en representacin de la
dependencia a su cargo y de la propia Universidad, de la forma como
se indica
o Asistencia a la Reunin del Ncleo de CDCHT. Barquisimeto
del 27 al 29/02/2008.
o Asistencia a Reunin del CDCHT. Barinas del 11 al 13/06/2008.
o Asistencia a Reunin del Ncleo de CDCHT. Caracas. Del 26 al
28/11/2008.
o Asistencia a la Feria del Libro Universitario. Mrida del 31/05 al
02/06/2008.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

29

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Asistencia al Seminario de la Reforma Universitaria: Un Desafo


de los Nuevos Tiempos. Caracas. 02 de Julio de 2.008.

- Se realiz una (1) dotacin anual de Materiales y Equipos requeridos


para la gestin operativa de las siete (7) unidades adscritas al
Decanato, las cuales son: Coordinacin de Investigacin Industrial,
Agropecuaria, Socio Cultural, Ciencias Exactas y Naturales, Fondo
Editorial UNET, Unidad de Proyectos Especiales y el Decanato de
Investigacin. As mismo desde el Decanato de Investigacin y sus
coordinaciones se apoy la organizacin de eventos y actividades
coordinadas por otras dependencias de la institucin tales como:
o Semana Aniversario de la UNET.
o Jornadas de Ingeniera Ambiental
- Durante el ao 2008 se efectu un total de catorce (14) aportes de los
cuales uno (1) de ellos se realiz por insuficiencias presupuestarias
para la compra de la Marmita del Comedor Universitario; el monto del
aporte fue de Bs. 26.000,00. Por otra parte se efectuaron trece (13)
aportes para atender las necesidades presentadas por los distintos
grupos de personas adscritas a otras unidades y dependencias de la
institucin.
- Se aprobaron 47 proyectos de investigacin. As mismo el total de
proyectos de investigacin financiados fue de 186, de los cuales se
terminaron 48 proyectos, quedando al 31 de diciembre de 2008 un
total de 138 proyectos en ejecucin, de la forma como se presenta a
continuacin:
TABLA 13
PROYECTO DE INVESTIGACION POR COORDINACION
BIEN O SERVICIO
PROYECTOS
EN
EJECUCION
AL 31/12/2008

PROYECTOS
TERMINADOS
DURANTE EL
AO 2008

Investigacin
Industrial
Investigacin
Agropecuaria
Investigacin Socio
Cultural
Investigacin en
Ciencias Exactas y
Naturales

46

TOTAL

138

COORDINACION

PROYECTOS
FINANCIADOS
DURANTE EL AO
2008

PROYECTOS
APROBADOS
EN EL AO
2008

22

68

21

28

36

46

11

57

12

25

186

47

18

48

PROYECTOS
ELIMINADOS
DURANTE EL
AO 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

30

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 5
PROYECTOS DE INVESTIGACION POR COORDINACION
AO 2008

70

60

50
PROYECTOS EN EJECUCION AL
31/12/2008
40
PROYECTOS
TERMINADOS DURANTE EL AO 2008

NUMERO DE
PROYECTOS

PROYECTOS
FINANCIADOS DURANTE EL AO 2008

30

PROYECTOS APROBADOS EN EL AO
2008
20

10

0
Investigacin
Industrial

Investigacin
Agropecuaria

Investigacin
Socio Cultural

Investigacin en
Ciencias Exactas
y Naturales

COORDINACION

- Dotacin de las Unidades de Investigacin adscritas a las respectivas


coordinaciones, por medio de adquisicin de materiales y suministros,
activos, servicios y contratacin de servicios personales, de la forma
como se indica a continuacin:
TABLA 14
NUMERO DE UNIDADES DE INVESTIGACION DOTADAS

COORDINACION
Investigacin Industrial
Investigacin Agropecuaria
Investigacin Socio Cultural
Investigacin en Ciencias Exactas y
Naturales

NRO. DE UNIDADES DE
INVESTIGACION
DOTADAS
12
15
13
8

El detalle de las unidades dotadas se presenta a continuacin:


o Coordinacin de Investigacin Industrial
Grupo de Bioingeniera

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

31

MEMORIA Y CUENTA 2008

Grupo de Gestin Tecnolgica y Modernizacin


Empresarial
Programa de Formacin y Desarrollo del Recurso
Humano
Programa de Calidad y Productividad Organizacional
Programa de Simulacin Numrica de Flujo de Fluidos
Programa para la Sistematizacin de la Funcin
Mantenimiento, en Relacin a los Recursos Humanos y
Tcnicos en Empresas de Manufactura
Programa de Procesos Grupales en el Desarrollo de las
Organizaciones
Programa de Investigacin en Mercadeo
Laboratorio de Prototipos
Laboratorio de Termofluidos
Laboratorio de Instrumentacin, Control y
Automatizacin
Laboratorio de Computacin y Alto Rendimiento
Laboratorio de Energas Alternas (Unidad de Apoyo)

o Coordinacin de Investigacin Agropecuaria


Programa de Cacao Criollo
Programa Horticultura Sostenible
Programa Nutricin y Forrajes
Laboratorio de Instrumentacin Biolgico
Laboratorio de Control Biolgico
Laboratorio de Investigaciones Genticas
Laboratorio de Apicultura
Laboratorio de Biofertilizantes
Laboratorio de Investigacin para el mejoramiento de la
Produccin Animal
Laboratorio de Entomopatogenos y Parasitoides
Laboratorio de Agroecologa y Sistemas Agropecuarios
Laboratorio de Investigaciones Microbiolgicas
Laboratorio de investigacin en Sanidad y Fisiologa
Animal
Laboratorio de Cultivo de Tejidos
Estacin Experimental de Piscicultura
o Coordinacin de Investigacin Socio Cultural
Programa Enseanza y Aprendizaje en Arquitectura
Programa Tecnologa y Produccin
Programa Patrimonio
Programa Habitabilidad
Programa Ambiente y Ecotecnologa
Programa Ciudad y Territorio

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

32

MEMORIA Y CUENTA 2008

Programa Arquitectura y Urbanismo del Tchira


Programa Historia de la Arquitectura y Urbanismo
Venezolano
Programa El aprendizaje y la creatividad en la
Enseanza de la Fsica
Programa Socio Humanstica de la UNET
Laboratorio de Investigacin Arquitectnica
Laboratorio de Investigacin de Materiales de la
Construccin

o Coordinacin de Ciencias Exactas y Naturales


Laboratorio de Catlisis
Programa Jardn Botnico del Tchira
Laboratorio de Fitoqumica
Centro de Estudio de Vectores
Laboratorio de Fsica Aplicada y Computacional
Laboratorio de Polmeros
Unidad Multidisciplinaria de Ciencias Bsicas e
Ingeniera
Laboratorio de Investigacin en Matemtica Pura y
Aplicada
Adicional a las actividades y logros descritos anteriormente, es importante
destacar lo relacionado con la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), cuya
estructura para el ao 2008 se compone de 43 acciones especficas para
igual nmero de Proyectos de Investigacin receptores de aportes
financieros de las Grandes Empresas, en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Orgnica de Ciencia Tecnologa e Innovacin. A
continuacin se presentan los principales logros:
o En el ao 2008 se gestionaron en la Unidad de Proyectos
Especiales un total de ciento diecisiete (117) proyectos.
o Del total de proyectos ofrecidos recibieron aporte al mes de
Noviembre del ao 2008 un total de cuarenta y tres (43)
proyectos, cuyo monto ascendi a 5.795.295,29 Bs.F, de los
cuales treinta (30) proyectos recibieron aportes parciales y trece
(13) proyectos el total del aporte.
o Del monto aportado de 5.795.295,29 Bs.F. se ha ejecutado un
total de 2.273.267,88 Bs.F, dando un porcentaje de ejecucin
del 39,23%, y un disponible de 3.522.027,41 Bs.F.

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33

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Se enviaron un total de 20 proyectos al Observatorio Nacional


de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (ONCTI), para ser
Certificados por este organismo, de los cuales catorce (14)
proyectos ya han recibido aporte y seis (6) proyectos no han
recibido aporte.
o Se retiraron del SIDCAI un total de veintitrs (23) proyectos,
nueve (9) proyectos por haber recibido el total del aporte, cuatro
(4) por haber sido culminados y diez (10) por no disponerse de
un responsable registrado.
o A noviembre de 2008 se mantienen en el Sistema para
Declaracin y Control del Aporte Inversin (SIDCAI) un total de
noventa y cuatro (94) proyectos, de los cuales diecisis (16)
proyectos ya recibieron aporte parcial, catorce (14) proyectos
recibieron aporte y a su vez fueron enviados a ONCTI, seis (6)
de los proyectos que no han recibido aporte ya fueron enviados
a ONCTI.
Respecto a la ejecucin de los recursos, a continuacin se indica en el
cuadro resumen el comparativo entre los aos 2007 y 2008, en donde se
refleja un aumento de casi 2 puntos; este aumento se debe al aporte recibido
durante el mes de Diciembre de 2008 de Bs. 903.625,23. Es importante
destacar que este monto no ha comenzado a ejecutarse y el nmero de
proyectos a beneficiar es de 7, de los cuales cuatro (4) se encuentran en
ejecucin y tres (3) de ellos estn recibiendo su primer aporte.

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34

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 15
RESUMEN DE APORTES / EJECUCION DE PROYECTOS ESPECIALES LOCTI

Unidad de Proyectos Especiales

Administrar y controlar los recursos


provenientes de las Grandes
Empresas
aportantes,
en
cumplimiento con lo establecido en
la Ley Orgnica de Ciencia y
Tecnologa e Innovacin (LOCTI),
as
como
promocionar
los
Proyectos Especiales-UNET de
diferentes
ndoles:
cientficos,
humansticos,
tecnolgicos,
de
desarrollo, de innovacin, entre
otros,
que
se
encuentren
contemplados en la ley.

Proyectos Proyectos
Monto Total
con
con
Aporte
Aporte
Aporte
2007/2008
2007
2008

25

21

Monto
Aporte 2007

%
Aporte
2007

Monto
Ejecutado
2007

5.795.295,29 1.618.668,88

27,93%

508.587,35

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%
Monto
Ejecucin
Aporte 2008
al 2007

31,42%

%
Aporte
2008

4.176.626,41 72,07%

Monto
Ejecutado
2008

%
Ejecucin
al 2008

1.764.680,53

33,38%

35

MEMORIA Y CUENTA 2008

Proyecto: Intercambio del Conocimiento con la Sociedad

Respecto a las actividades de extensin, a continuacin se indica el nmero


de personas atendidas por cada accin especfica que conforma el proyecto.
TABLA 16
INDICADORES DEL DECANATO DE EXTENSION
AOS 2007 - 2008

DESCRIPCION

COORDINACION DE
EXTENSION
AGRARIA
COORDINACION DE
FORMACION
PERMANENTE
COORDINACION DE
EXTENSION
INDUSTRIAL Y
PASANTIAS
CENTRO DE
INFORMACION
REGIONAL
COORDINACION DE
EXTENSION SOCIO
CULTURAL
DECANATO DE
EXTENSION
TOTAL

TOTAL DE
PERSONAS
CAPACITADAS Y
ATENDIDAS

NUMERO DE
DOCENTES QUE
REALIZAN
ACTIVIDADES DE
EXTENSION

NUMERO DE
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE
EXTENSION

NUMERO DE
ESTUDIANTES QUE
REALIZAN
ACTIVIDADES DE
EXTENSION

AO 2007

AO 2008

AO 2007

AO 2008

AO 2007

AO 2008

AO 2007

AO 2008

12301

24327

36

33

19

17

120

10739

12744

41

24

348

995

45

135

1018

4366

22955

23727

481

490

9934

8168

57295

74327

130

196

44

40

605

509

A continuacin se presentan los principales logros de cada una de las


coordinaciones adscritas al Decanato de Extensin.

Coordinacin de Extensin Socio Cultural


- El total de personas atendidas a travs de los eventos organizados por
esta Coordinacin fue de 23727, tal como se presenta a continuacin.

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36

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 6
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE EXTENSION SOCIO CULTURAL
AO 2008

10.961

12.000

10.000

8.000

6.129
6.000
Numero de personas
atendidas
4.000

1.332
2.000

516

0
Estudiantes

Administrativos

Docentes

Pblico General

Los eventos organizados por esta Coordinacin se presentan en la tabla 17:


TABLA 17
EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION DE EXTENSION SOCIO CULTURAL

Exposiciones

N DE
EVENTOS
3

Conciertos

Presentaciones

73

Grabaciones

Proyecciones

20

TIPO DE EVENTO

Asistencia a eventos

Talleres

11

Participaciones

11

Jornadas

Cursos

Excursiones

Charlas

Guardias brigada

441

Apoyos

Donacin

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37

MEMORIA Y CUENTA 2008

Coordinacin de Formacin Permanente


En los siguientes grficos se presenta la informacin en cuanto al nmero de
personas atendidas por rea de formacin.
GRAFICO 7
PERSONAS ATENDIDAS EN LA COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: INGLES, AO 2008

2.497
3.232

3.136

Ara de Idiomas Adultos


Ara de Idiomas Nios
Ara de Idimas Adolescentes

GRAFICO 8
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: OTROS IDIOMAS, AO 2008

73

596

Ara Otros Idiomas

II English Regional Convention

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38

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 9
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: DIPLOMADOS, AO 2008

25
31

17

Diplomado Gerencia en la Administracin Pblica


Diplomado Asistente de Oficina en la Administracin Pblica
Diplomado Inspeccin de Obras

GRAFICO 10
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: DIVERSAS I, AO 2008

800
700

719
666

600
500

416

NUMERO DE
PERSONAS 400
ATENDIDAS
300

217

247

233
146

200

121

100

0
Ara de
Informtica

Ara Gerencial Ara Industrial y


Ara
Ara de Desarrollo Ara de Ara de GestinAra
y de Formacin
Mecnica
Administrativa y Crecimiento Arquitectura y Presupuesto para el Trabajo
Personal Tecnoconstructiva

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39

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 11
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: DIVERSAS II, AO 2008

86

90
80
80
70

73

61

60

60
51
NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS

50

44

43

41

40
30
20
10
10

0
Aras Diversas

Ara
Ara de Ara Aduanera
Ara
Ara
Ara
Ara AmbientalAra EducacionAra Fotografia Ara Salud
Agropecuaria Educacion para
y
CooperativismoCapacitacin y Informatica
para
Adultos
Mercadotecnia
Actualizacin
Nios
Adolescentes
- Ventas
de Adultos

Centro de Informacin Regional


Los resultados alcanzados durante el ao 2008 tuvieron como marco
proyectar la imagen y presencia de esta dependencia en el entorno regional;
a continuacin se indican los principales logros:
- Incremento de las consultas de los usuarios equivalentes a 2.117 y
2.249 los cuales representan un 282,27% y 299.86%, para el primer y
segundo semestre respectivamente con respecto a la cantidad anual
programada de 1.500.
- Mejora en el intercambio de soportes documentales favoreciendo la
atencin de los usuarios y el apoyo a proyectos. Esta mejora se
observa en el 131.54%, 170.58% y 125.64% representados en 1.956
documentos, 29 reuniones y 49 proyectos del primer y segundo
semestre en relacin con los 1.487 documentos, 17 reuniones y 39
proyectos programados con la finalidad de brindar un servicio ptimo a
quienes los requieran.
- Actualizacin de la pgina Web atendiendo los parmetros
establecidos por la red Unet a travs del CETI y las pautas generadas
de este mismo centro de documentacin e informacin.
- Incremento de la informacin hemerogrfica en el segundo semestre,
representado en 255.42% los cuales equivalen a 3.065 recortes de
prensa con respecto a lo programado de 1.200.

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40

MEMORIA Y CUENTA 2008

- La preservacin del acervo documental en un 209,41% equivalente en


178 documentos durante el primer semestre, con respecto a los 85
programados.
- 219 documentos procesados equivalente al 109,5% con relacin a los
200 programados durante el primer, los cuales fueron procesados de
forma manual y de acuerdo a la normas universales ISO-ISBC vigente
para este tipo de informacin especializada.

Coordinacin de Extensin Industrial y Pasantas


Los resultados alcanzados por esta coordinacin se detallan a continuacin:
- Asistencia Tcnica a Cooperativas promovidas por la Gerencia de
Desarrollo Endgeno de la CVG - Venalum en el diseo de un horno
de fusin de Aluminio.
- Se formul la propuesta de Diplomado para los transformadores del
Aluminio.
- Se formul el Plan para la optimizacin de operaciones para las
Cooperativas Textiles, en conjunto con el MINEC.
- Asistencia y apoyo a empresas a travs del programa Pasantas de la
Universidad, para un total de 990 estudiantes - pasantes y
representantes de empresas atendidos.
- Apoyo a 4 empresas nacionales y transnacionales, para la ejecucin
de sus programas de reclutamiento de pasantes y egresados (SIDOR,
TENARIS TAVSA, COCACOLA FEMSA, PROCTER & GAMBLE).
En el siguiente cuadro se presentan los indicadores para la Coordinacin:
TABLA 18
INDICADORES PARA LA COORDINACIN DE EXTENSION INDUSTRIAL Y PASANTIAS

Total personas
capacitadas y
atendidas(*)

Nmero de
docentes que
realizan
actividades de
Extensin (**)

Nmero de
empleados
administrativos
que realizan
actividades de
Extensin

Nmero de
estudiantes que
realizan
actividades de
extensin (***)

995

135

(*) Incluye el nmero de estudiantes, representantes de empresas y de


pblico en general que solicita servicios de la Coordinacin: Pasantas,
Trabajos de Grado, Asesoras, informacin general.
(**) Incluye a tutores acadmicos de pasantas y a profesores responsables
de proyectos de extensin.
(***) Nmero de estudiantes co-responsables de proyectos de extensin.

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41

MEMORIA Y CUENTA 2008

Coordinacin de Extensin Agraria


- Se brind asistencia tcnica y profesional a 24327 personas, a travs
de las siguientes unidades:
o Unidad Acadmica para la Produccin Investigacin Docencia y
Extensin: 4864 personas atendidas.
o Unidad de Extensin Ambiental : 5410 personas atendidas.
o Unidades de Extensin de Asistencia Tcnica a la Produccin:
7087 personas atendidas
o Unidad de Servicio y Asistencia Tcnica: 2459 personas
atendidas.
o Unidad Socio Econmica: 4507 personas atendidas.

POLTICA
Fomentar la vinculacin con otros entes encargados de la captacin,
manejo y divulgacin de la informacin cientfica, tecnolgica y
humanstica incorporando las nuevas herramientas de la informacin y
las comunicaciones.
Promocionar programas de atencin estudiantil dirigidos a ofrecerles
un agradable ambiente de aprendizaje para garantizarles un adecuado
desarrollo biopsicosocial y mejorar su calidad de vida.
Actualizar y ampliar la plataforma tecnolgica, de informacin e
infraestructura, con el fin de incorporar y dar soporte a los programas
de inclusin, como Misin Sucre y desarrollo endgeno, con el
fortalecimiento de las herramientas de gestin para la pequea y
mediana industria as como los procesos acadmicos y
administrativos.
PROYECTO
Captacin, Permanencia y Formacin integral del estudiante
Centro de Estudios de Teleinformtica.
Unidad de Desarrollo Fsico
LOGROS
Proyecto: Captacin, Permanencia y Formacin Integral del Estudiante
Programa Alimentacin
o Entrega de 641.618 bandejas anuales en el Comedor de
Paramillo para un promedio de atencin de 3.508 alumnos
diarios en el lapso 2008-1 y 3.790 alumnos diarios en el lapso
2008-3.
o Entrega de 8.710 bandejas anuales en el Comedor de La
Tuquerena para un promedio de atencin de 44 alumnos diarios
en el lapso 2008-1 y 63 alumnos diarios en el lapso 2008-3.

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42

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Creacin del servicio de alimentacin en las Oficinas


Acadmicas de La Grita, Pregonero y El Pial con una atencin
de 60 bandejas diarias.
Programa Salud Integral
o Consolidacin del nivel primario de atencin (servicio medico
de la Institucin) a travs de 11.486 consultas mdicas y 1775
consultas odontolgicas.
o Consolidacin del nivel secundario de atencin (especialistas
externos) a travs de 2847 consultas en 12 especialidades
mdicas.
o Ampliacin del Servicio Mdico Estudiantil para incrementar a
tres consultorios, una sala de enfermera y dos salas de espera
para 25 alumnos.
o Consolidacin de la atencin mdica-hospitalaria a travs de la
Fundacin FAMES en el que se cubrieron 217 casos electivos
y 451 emergencias.
o Creacin de la atencin mdica bsica (Medicina Interna y
Ginecologa) en las Oficinas Acadmicas de La Grita,
Pregonero y El Pial.
o Creacin del subprograma Promocin y Prevencin en Salud
pudindose realizar una jornada sobre prevencin de
embarazos,
una obra de teatro sobre el embarazo no
planificado, un seminario sobre prevencin en VIH/SIDA y un
taller para la formacin de preventores en salud.
Programa Orientacin
o Consolidacin del servicio de orientacin caracterizado por la
atencin de 346 estudiantes en Orientacin Grupal, 170
estudiantes en Orientacin Individual, 101 estudiantes en
Orientacin Vocacional y
2142 estudiantes a travs del
Programa de Induccin.
o Ingreso de personal por concurso de dos profesionales de
orientacin.
o Se realiz una Jornada anual sobre Salud Mental.
o Participacin en distintos eventos de las comunidades del
Estado Tchira.
Proteccin Socio Econmica
o Asignacin de 1074 becas para una cobertura del 10 % de la
poblacin estudiantil.
o Incremento del monto de la beca a 200,00 BsF.
o Asignacin de 45 ayudas eventuales para gastos mdicos y
residencia estudiantil.

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43

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Incorporacin de los estudiantes de las oficinas acadmicas de


El Pial, La Grita y Pregonero a este programa
socioeconmico.
Proteccin Servicio Estudiantil:
o Asignacin de ayudantas a 295 estudiantes para la realizacin
de actividades institucionales en pro de su formacin integral
Proteccin Apoyo a la formacin acadmica:
o Asignacin de apoyo econmico a 121 estudiantes para la
asistencia a congresos, cursos y talleres.
o Asignacin de Premios al Mrito Acadmico a los 40
estudiantes de ms altos ndices acadmicos
Programa Deportes
o Desarrollo de un torneo anual de juegos inter-carreras con la
participacin de 12 equipos como parte del programa de
Deporte Recreativo.
o Clasificacin de 5 selecciones deportivas a los JUVINES 2009
dentro del Programa de Deporte de Alta Competencia.
o Asignacin de apoyo econmico a 445 estudiantes atletas para
la asistencia a competencias deportivas.
o Ingreso de 8 entrenadores por concurso como parte del objetivo
de estabilidad del personal de la Coordinacin de Deportes.
o Asignacin de la Unidad-Crdito Deportiva a 480 estudiantes
como mecanismo de promocin, estmulo y reconocimiento
deportivo para los estudiantes de la Institucin.
Centro de Estudios de Teleinformtica
Servicios para la plataforma Web
- Creacin de servicios para el portal de la UNET: (Sobre lo
Proyectado: 100%)
o Eventos: espacio en el cual se publican los distintos eventos
que se realizan dentro del campus universitario. Dichos eventos
son de ms de un da de duracin.
o Cartelera UNET: espacio para publicar comunicados oficiales
tanto de rectorado como de otras dependencias.
o Agenda: espacio donde se publican las distintas actividades
con un tiempo de duracin de un da, tanto dentro como fuera
del campus universitario.
o Actualidad UNET: espacio de publicacin de noticias.
o Accesos Directos: espacio que facilita un rpido acceso a las
pginas mas visitadas dentro del site de la UNET.
o La UNET en Logos: espacio que facilita un rpido acceso a los
distintos portales de inters universitario.

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44

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Otros Servicios de informacin.


- Diseo e implantacin del modulo de administrador de la Intranet.
(Sobre lo Proyectado: 100%)
o Unificacin y creacin de cuentas usuarios en un directorio
nico de cuentas (LDAP) para el funcionamiento con los
servicios creados.
o Diseo e implantacin de una Intranet bajo ambiente Web.
o Integracin del Servicio de Nmina (Mis Pagos).
o Integracin del Servicio de Agenda (Mi Agenda).
o Integracin del Servicio de Correo (Mi Correo).
o Publicacin de formatos y manuales oficiales para su descarga
o Desarrollo de Servicios para la insercin y actualizacin de
datos a travs de formularios Web.
o Desarrollo de Servicios para visualizacin de reportes.
o Integracin del Servicio de envo de Correo Masivo en sus
distintas versiones.
o Desarrollo de un sistema para el control de impresiones de la
Unidad de reproduccin XEROX.
o Implementacin y actualizacin de la plataforma de educacin a
distancia (UNETVirtual), basada en una solucin de software
libre.
o Diseo e implantacin de una pgina y un modulo
administrador para el XX Congreso Venezolano de
Entomologa.
o Soporte y creacin de espacios para las diferentes
organizaciones y/o dependencias de la universidad.
o Soporte y apoye tcnico en los distintos procesos acadmicos y
administrativos de la UNET.
Servicios de interconexin, ampliacin y mantenimiento de RedUNET
- Diseo e implantacin del modulo de administrador de la Intranet.
(Sobre lo Proyectado: 100%)
o Actualizacin de equipos de conmutacin (Swiches) en los
diferentes cuartos de cableado de nuestra Universidad. (60%)
o Diseo y supervisin de instalacin de tuberas para el
cableado de datos en la Hacienda la Tuquerena. (100%)
o Instalacin y configuracin Access point rea de informtica,
Hacienda la Tuquerena. (Cobertura 50%).
o Instalacin y configuracin de la Red Inalmbrica en los
edificios C, Biblioteca, A, Administrativo, B, y 34. (Cobertura
70%).
o Planificacin, instalacin y configuracin del sistema de
cableado estructurado en todo el permetro universitario.

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45

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Diseo y presupuesto de sistema de cableado estructurado


para la sede del Pial.
o Instalacin de un troncal de fibra ptica hacia el laboratorio de
Suelos/Taller de Mantenimiento.
o Instalacin de enlace Inalmbrico UNET/Zona Norte del estado
Tchira. (40%)
o Instalacin de sistemas de cableado estructurado en todos los
edificios del campus de la UNET. (70%)
o Planificacin red de datos edificio Lisbey. (100%)
o Implementacin de Nat y FW para la sede de Carreras
Tcnicas Cortas. (100%)
o Asignacin de ciento tres (103) equipos de computacin
distribuidos en diferentes dependencias de campus
universitario.
o Asesoramiento tcnico a las diferentes dependencias en el rea
de Planificacin y diseo de redes de datos.(100%)
o Planificacin y cambio de direccionamiento IP pblico a privado
en el campus de la UNET. (60%)
o Implementacin de NAT y FW para el Laboratorio de la
Hacienda La Tuquerena. (100%)
o Actualizacin del sistema de inventario de IP's de RedUNET,
control del direccionamiento Ip, direccin Mac, localizacin y
otros. (70%)
Servicios de seguridad y soporte RedUNET
o Instalacin de la herramienta rsync para el control de backups
de los servidores en produccin. (100%).
o Instalacin y configuracin del servidor DHCP. (100%)
o Creacin de nuevas ACL en el proxy.(100%)
o Implementacin de control de contenido web. (100%)
o Actualizacin de la Base de Datos del control de contenido
(diferentes listas). (100%)
o Actualizacin del control de contenido (reporte por usuario).
(100%)
o Implantacin del proxy autenticado.(100%)
o Diseo e implementacin del directorio nico de usuarios
RedUNET.(100%)
o Mantenimiento y administracin del directorio nico de
cuentas.(100%)
o Integracin de algunas aplicaciones externas a CETI con el
directorio de nico de cuentas de RedUNET.
o Instalacin de herramientas de monitoreo de la Red. (50%)
o Creacin de espacios para publicacin de contenidos Web en el
servidor principal de RedUNET.

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46

MEMORIA Y CUENTA 2008

o Diseo, implementacin y mantenimiento del servidor de correo


electrnico, unificado con el directorio nico de cuentas. (100%)
o Diseo, implementacin, mantenimiento y actualizacin del
Proxy y sistema de control de contenido. (80%)
o Monitoreo de la actividad Web de los usuarios de RedUNET:
(100%)
Mantenimiento del control de contenido.
Restringir el acceso a los equipos y usuarios que visiten
contenido no acadmico.
Seguimiento diario.
o Actualizacin y mantenimiento del servidor de monitoreo de
RedUNET.
o Instalacin y configuracin de servidores de pruebas para las
aplicaciones en desarrollo.
o Actualizacin de Sistema Operativo en los servidores de
monitoreo y pruebas.
o Monitoreo de los servidores de RedUNET.
o Diseo e implementacin de la DMZ de los servidores de
aplicaciones acadmicas y administrativas de la UNET (100%)
Diseo, instalacin y configuracin del Firewall.
Instalacin y configuracin de los servidores de
aplicaciones acadmicas y administrativas.
Mantenimiento y actualizacin de los servidores de
aplicaciones administrativas y acadmicas.
o Mantenimiento de las distintas base de datos.
o Mantenimiento y administracin del Directorio nico de
Cuentas.
o Instalacin, configuracin y pruebas del servidor de
virtualizacin.
o Planificacin, instalacin y configuracin del nuevo servidor de
respaldo de RedUNET.
o Actualizacin y optimizacin de diferentes servidores de
aplicaciones Web de RedUNET.
o Actualizacin y optimizacin de las bases de datos que
soportan las aplicaciones Web de RedUNET.
Soporte a usuarios de RedUNET
o Creacin de cuentas nuevas.
o Migracin de las cuentas de los usuarios ya creados.
o Modificacin de cuentas.
o Soporte y Mantenimiento de Computadores personales de
usuarios de REDUNET (500) (100%)
o Soporte tcnico a las dependencias administrativas y docentes
de la UNET. (100%)

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47

MEMORIA Y CUENTA 2008

Mantenimiento y configuracin de computadores personales (25


Equipos de Computacin) para el laboratorio de computacin
Hacienda la Tuquerena.

Proyectos Ley Orgnica de Ciencia Tecnologa e Innovacin


o Proyecto Plan Nacional de Alfabetizacin Tecnolgica para los
Consejos Comunales del estado Tchira. (10%)
o Proyecto de Creacin de un Centro de Transferencia
Tecnolgica y de Informacin para la Pequea y Mediana
Industria del Estado Tchira. (60%)
Proyectos de adecuacin, mantenimiento e infraestructura CETI
o Adecuacin de los espacios fsicos del CETI. (100%)
o Adquisicin de Planta Elctrica (100%)
o Adquisicin de Servidores y equipos de Computacin (100%)
Servicios a la comunidad
o Cursos de computacin gratuitos para la comunidad a travs del
Plan Nacional de Alfabetizacin Tecnolgica. (1200 participantes
beneficiados durante el ao 2008).
Proyectos financiados por Unin Europea
o Proyecto Video Conferencia Unidad Educativa Sede de Carreras
Cortas. (10%)
GRAFICO 12
NUMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A USUARIOS POR EDIFICIO
REDUNET, ENERO A ABRIL AO 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

48

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 13
NUMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A USUARIOS POR EDIFICIO
REDUNET, MAYO - JULIO AO 2008

GRAFICO 14
NUMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A USUARIOS POR EDIFICIO
REDUNET, AGOSTO - DICIEMBRE AO 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

49

MEMORIA Y CUENTA 2008

FIGURA N 1
DIAGRAMA DE REDUNET ACTUALIZADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

50

MEMORIA Y CUENTA 2008

FIGURA N 2
ENLACES INALAMBRICOS UNIDADES ACADEMICAS Y DE PRODUCCION

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

51

MEMORIA Y CUENTA 2008

FIGURA N 3
ENLACES INALAMBRICOS ZONA NORTE DEL ESTADO TACHIRA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

52

MEMORIA Y CUENTA 2008

FIGURA N 4
COBERTURA INALAMBRICA REDUNET EN CAMPUS PARAMILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

53

MEMORIA Y CUENTA 2008

Unidad de Desarrollo Fsico


En las tablas 19 y 20 se indica la relacin de obras y proyectos gestionados
por esta unidad durante el 2008.
TABLA 19
OBRAS 2008
OBRAS
Obras Complementarias III y IV
Etapa Edificio de Combate

ESTADO
Concluido

Remodelacin del Laboratorio de


Ingeniera Ambiental

Concluido

Acondicionamiento de la nueva
sede de la Unidad Mdico
Odontolgica

Concluido

Reparaciones Generales Galpn


de Maquinaria Unidad Acadmica
La Tuquerena

Concluido

Segunda Etapa Consolidacin de


la Escuela de Desarrollo Agrario
Hacienda la Tuquerena

En proceso de
ejecucin

I Etapa de Laboratorio de Calidad


de Leche Cruda Hacienda Santa
Rosa

En proceso de
ejecucin con
recursos LOCTI

PROYECTOS
Casetas de Vigilancia Puertas de
Acceso A y B del Campus
Universitario
Adecuacin para Mdulos de
Estudio y Grupos de Carrera

Adecuacin de espacio para


Laboratorio de Ingeniera
Ambiental

LOGROS
Consolidacin de la edificacin para
reubicar todas las artes marciales,
recuperando espacios para docencia
directa.
Apertura de nuevas asignaturas con
prcticas de laboratorio, previstas en
el pensum de Ingeniera Ambiental.
Mejoramiento de las condiciones del
espacio
fsico,
aumentando
la
atencin mdica y odontolgica en el
nmero de estudiantes.
Mejoramiento de las condiciones de
la cubierta de techo y acabados
internos del Galpn de Maquinaria
para optimizar su funcionamiento.
Con esta etapa se concluye la
edificacin
que
permitir
la
reubicacin de las carreras de
Ciencias
del
Agro,
descongestionando
el
Campus
Universitario; as como la apertura de
nuevas carreras.
Apoyo en el rea de investigacin.
Calificacin de los tipos de leche en
funcin de sus propiedades fsicoqumicas
para
un
mejor
aprovechamiento de la industria
lechera a nivel nacional.

TABLA 20
PROYECTOS 2008
ESTADO
LOGROS
Concluido
Mejoramiento de las condiciones de
control y seguridad del Campus
Universitario.
Concluido
Descongestionamiento de reas de
circulacin y apertura de nuevos
espacios para uso de grupos
estudiantiles.
Concluido
Apertura de nuevas asignaturas
con
prcticas
de
laboratorio
previstas en el pensum de
Ingeniera Ambiental.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

54

MEMORIA Y CUENTA 2008

PROYECTOS
Adecuacin de Laboratorio para
Programa de Simulacin de Flujo
de Fluidos
Implantacin y Adecuacin de
Proyecto para Oficina Acadmica
en las Mesas de Seboruco
Aula de Asesora Acadmicas
Estudiantiles
Laboratorio de Cunicultura en
Unidad Acadmica Hacienda La
Tuquerena

ESTADO
Concluido

Laboratorio de Produccin de
Lcteos Unidad Acadmica
Hacienda La Tuquerena

Concluido

Concluido

Concluido
Concluido

LOGROS
Funcionamiento de Lneas de
Investigacin en el rea de Flujo de
Fluidos.
Apoyo
al
proceso
de
municipalizacin de la UNET para
apertura de nuevas carreras.
Apoyo al servicio de tutoras
estudiantiles.
Mejoramiento de las condiciones
actuales del laboratorio para
optimizar las reas del proceso de
investigacin y docencia directa.
Reubicacin de las instalaciones
del laboratorio para su reactivacin
en las reas de investigacin y
docencia directa.

Adicionalmente es importante destacar la consolidacin de las siguientes


obras:
- I Etapa de la Escuela de Desarrollo Agrario-Hacienda La Tuquerena.
La obra se ejecut con recursos provenientes de la OPSU, previa
presentacin de Proyecto Arquitectnico y financiero a travs de la
Unidad de Desarrollo Fsico. Se ejecut la construccin de aulas,
laboratorios, baos y cafetn para el desarrollo de la actividad
acadmica de los estudiantes de las Carreras de Agronoma y
Produccin Animal.
- Remodelacin del rea de la Cocina del Comedor, Campus Paramillo
UNET. La obra se ejecut con recursos provenientes de la OPSU,
previa presentacin de Proyecto Arquitectnico y financiero a travs
de la Unidad de Desarrollo Fsico. Se realiz la ampliacin del rea de
procesamiento de alimentos de la cocina que aumenta la capacidad
de bandejas servidas a los estudiantes y su funcionalidad.
POLTICAS
Establecer el proceso de reforma curricular como un mecanismo de
mejoramiento contino en el rea
acadmica promoviendo el
aprendizaje autnomo y la formacin tecnolgica, social y humana de
los ciudadanos.
PROYECTO
Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestin Cientfica, Tecnolgica y
Humanstica.
Accin especfica: Desarrollo Curricular
Accin especfica: Oficinas Acadmicas

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

55

MEMORIA Y CUENTA 2008

LOGROS
Respecto a la reforma curricular, se avanza en la propuesta de
Ingeniera de Produccin Animal como carrera piloto, realizndose el
diagnstico de la misma; aunado a ello se culmin la fase de
Reconstruccin curricular.
Durante el ao 2008 se realizaron dos provisiones de cargos
acadmicos, a travs de los cuales ingres el siguiente personal
o Decanato de Docencia: 32 cargos
o Decanato de Extensin: 1
o Decanato de Desarrollo Estudiantil: 1
o Becarios Acadmicos: 6
o La segunda convocatoria fue realizada el 7 de diciembre y el
concurso se desarrollar durante el primer trimestre del 2009.
- Respecto a los ascensos, cambios de dedicacin, renovacin de
contrato y pase a ordinario de personal acadmico, a continuacin se
presenta la informacin
TABLA 21
PROFESORES QUE ASCENDIERON DURANTE EL AO 2008

CATEGORIA
De Instructor para Asistente
De Asistente para Agregado
De Agregado para Asociado
De Asociado para Titular
TOTAL PROFESORES

NUMERO DE
PROFESORES
9
26
15
7
57

% DE PROFESORES
ASCENDIDOS
16 %
46 %
26 %
12 %
100%

Respecto a los cambios de dedicacin, 10 docentes cambiaron de


medio tiempo a tiempo completo y 21 de tiempo completo a dedicacin
exclusiva. En cuanto a la renovacin de contrato, se efectuaron 86
renovaciones y finalmente referente al pase a ordinario a continuacin
se especifica la informacin:
TABLA 22
PASE A ORDINARIO DE PERSONAL ACADEMICO
CATEGORIA
Instructor
Asistente
Agregado
TOTAL

N DE PROFESORES
9
6
1
16

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

DEDICACION
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Dedicacin Exclusiva

56

MEMORIA Y CUENTA 2008

Durante el primer semestre del 2008 se llev a cabo la planificacin y


la organizacin del Curso Intensivo 2008, el cual se realiz en el lapso
del 11 de agosto al 15 de septiembre/2008 con un total de 6687
participantes.
Se ofrecieron dos cursos propeduticos nocturnos para las carreras de
Industrial, Informtica y TSU en Electromedicina, para un total de 100
bachilleres.
Se aplicaron dos pruebas de admisin durante el ao (febrero 25 y
julio 20)
Se aplic una prueba de Admisin para la especialidad de TSU en
Citotecnologa (20 de julio de 2008), para 42 aspirantes.
La Universidad del Tchira ha emprendido el proceso de
Municipalizacin de la Educacin Superior, en concordancia con el
Plan Estratgico propuesto por el Ministerio del Poder Popular para la
Educacin Superior, con el objetivo de contribuir al desarrollo regional
a travs de la formacin del recurso humano que demanda la regin,
contribuyendo con el desarrollo endgeno, sustentable, sostenible y
participativo de nuestra regin.
TABLA 23
OFICINAS ACADEMICAS
DE LA UNIVERSIDAD DEL TACHIRA

OFICINAS ACADEMICAS

CARRERAS QUE SE IMPARTEN


T.S.U. en Agrotecnia

Sede Villa Olmpica


San Cristbal
Oficina Acadmica del
Pial Mcpio. Fernndez
Feo
Oficina Acadmica La
Pradera La Grita, Mcpio.
Juregui

T.S.U. en Turismo
T.S.U. en Manejo de Emergencias y Accin Contra
Desastres

T.S.U. en Produccin Agropecuaria

Oficina Acadmica Zona


de Frontera San Antonio

Ingeniera Industrial
Ingeniera Informtica

Oficina Acadmica Zona


Centro Norte - Ayacucho

Ingeniera Industrial
Ingeniera Informtica

Oficina Acadmica Zona


Norte
Pregonero

T.S.U. en Produccin Agropecuaria.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

57

MEMORIA Y CUENTA 2008

POLTICAS
Desarrollar procesos de reformas administrativas y financieras con el
fin de actualizar y modernizar la oferta de servicios, de tal manera que
se establezcan estndares de calidad en el uso de los recursos
financieros para optimizar los procesos y servicios que generen
impacto social.
ACCIN CENTRALIZADA
Direccin y Coordinacin de los Gastos de los trabajadores
Gestin Administrativa
Previsin y Proteccin Social
LOGROS
Contrato de subvencin Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea
con la UNET. Delegacin de la Comisin Europea en Venezuela.
Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.
Ttulo de la accin: Promocin de los Derechos Humanos y la Paz en
la Universidad Nacional Experimental del Tchira y los Municipios
Bolvar, Fernndez Feo, Pedro Mara Urea y San Cristbal del
Estado Tchira, cuyo objetivo es promover y educar a la comunidad
universitaria y ciudadana de los municipios mencionados, sobre
aspectos relacionados con la defensa y el respeto de los derechos
humanos como condicin esencial para la consolidacin de una
sociedad democrtica.
Contrato de subvencin Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea
con la UNET. Delegacin de la Comisin Europea en Venezuela.
Agentes no Estatales y Autoridades Locales en le DesarrolloVenezuela. Ttulo de Accin: Fortalecimiento de la capacidad de
gestin ambiental e interactiva de la Universidad Nacional
Experimental del Tchira, cuyo objetivo es mejorar el entorno socioambiental de los habitantes e la zona andina venezolana por medio de
la ampliacin de la oferta tcnico-operativa del Laboratorio de
ingeniera Ambiental (LIA) e interactiva del aula virtual UNET.
Velar por la obtencin oportuna de las fuentes de financiamiento y
propiciar la obtencin de otras fuentes de financiamiento que
contribuyan en el desarrollo de la institucin; se destacan las
siguientes actividades:
1. Elaboracin por parte de OPSU de la propuesta de Crdito
Adicional, para presentarlo a la Comisin de Finanzas de la
Asamblea Nacional. En este crdito se solicitaron los recursos
para Edificio 8 Campus Principal.
2. Aprobacin de los recursos para continuar II Etapa de la
Escuela de Desarrollo Agrario Tuquerena Rubio.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

58

MEMORIA Y CUENTA 2008

3. Seguimiento a la solicitud de recursos para Insuficiencias.


Aprobacin de recursos ao 2008 por Bs.F. 11.084.582,00.
Dirigir el desarrollo de las actividades universitarias dentro del marco
de las leyes, reglamentos y disposiciones emanadas del consejo
nacional de universidades y del consejo universitario
Coadyuvar en el perfeccionamiento de los procesos administrativos,
acadmicos, financieros, de control interno, as como los programas y
proyectos, mediante el anlisis y evaluacin integral de las
operaciones realizadas y la generacin de recomendaciones, dentro
de las dependencias internas de la UNET y entes descentralizados
Apoyar la gestin para el funcionamiento universitario en el marco
constitucional y legal; consolidar la identidad de la UNET a travs de la
promocin e interrelacin con los entes pblicos intra y
extrauniversitarios. En las tablas 24 y 25 se indica la relacin de
convenios aprobados en primera y segunda discusin. Es importante
destacar que los aprobados en primera discusin se consolidarn
durante el ao 2009.
TABLA 24
CONVENIOS APROBADOS EN PRIMERA DISCUSION
N
1

N DE SESION

AO

C.U 013

2008

C.U 045

2008

Proyecto de Colaboracin Acadmica, Cientfica y


Cultural entre la UNET y la Universidad Nacional
Rafael Mara Baralt

C.U 045

2008

Convenio a ser suscrito entre la UNET y el Ministerio


del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnologa en
el Marco de la Misin Ciencia

C.U 023

2008

C.U 071

2008

C.U 071

2008

C.U 071

2008

C.U 084

2008

C.U 084

2008

3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE DEL CONVENIO


Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre el
MPPES - IUTE y la UNET

Convenio entre la Pontificia Universidad Catlica


Madre y Maestra y la UNET
Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional
entre a UNET y la Corporacin SIENSIA
Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional
entre a UNET y la Universidad Simn Bolvar
Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional
entre a UNET y la Universidad Nacional del Litoral
Convenio Reto a la Excelencia UNET - Proter &
Gamble
Convenio Marco de Cooperacin UNET - Agropica

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

59

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 25
CONVENIOS APROBADOS EN SEGUNDA DISCUSION
N
1

N DE SESION
C.U 001

AO
2008

C.U 004

2008

C.U 004

2008

C.U 023

2008

C.U 026

2008

C.U 042

2008

C.U 042

2008

C.U 045

2008

C.U 045

2008

C.U 045

2008

C.U 058

2008

3
4

5
6
7
8

9
10

11

NOMBRE DEL CONVENIO


UNET - IUFRONT
Convenio de Cooperacin entre la UNET y la Escuela
de Estudios Hispanoamericanos, del Consejo
Superior de Investigaciones Cientficas (EEHA CSIC) Espaa
Convenio entre la UNET y la Fundacin Escuela
Latinoamericana y de Caribe de Ciencias y Tcnicas
del Gobierno.
Convenio UNET - CANTV
Convenio de Prcticas Acadmicas, celebrado entre
la Universidad Pontificia Bolivariana de Medelln y la
UNET
Convenio e Iniciativa Acadmica UNET - IBM
Convenio marco de Colaboracin entre la UNET y la
Universidad de Almeria
Convenio de Cooperacin Interinstitucional y de
Asistencia Tcnico Acadmico UNET - IUJEL
Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional
entre la UNET y la Universidad Complutense de
Madrid
Convenio Marco de Cooperacin entre la UNET y la
Universidad Nacional Experimental Simn Rodrguez
Convenio Interinstitucional / Convenio Marco a ser
suscrito entre la UCV , UPEL, USB, UCAB, UCLA, y
UNET

La categorizacin del personal docente es otro factor que ha


evolucionado reflejndose de la manera siguiente:
DOCENTES POR CATEGORA
N
150

100

50

0
2004

2005

2006

Inst ruct or

Asist ent e

Asociado

Tit ular

2007

Ao

Agr egado

En beneficio de la institucin y considerando los planes de crecimiento, fue


necesario mejorar la infraestructura de funcionamiento y servicio de la UNET,

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

60

MEMORIA Y CUENTA 2008

lo cual se evidencia a travs de los siguientes logros:


Dotacin y Ampliacin del comedor universitario (sede Paramillo y
Oficinas Acadmicas)
El fortalecimiento de las unidades de produccin de la UNET se ha llevado a
cabo acorde con el avance tecnolgico y conservacionista de los ltimos
tiempos, incentivando la produccin agroforestal, proteccin y recuperacin
de micro-cuencas, de manera abierta al proceso de capacitacin de
productores, estudiantes, tcnicos y comunidades de la regin y el pas. La
labor realizada en las unidades de produccin comprende:
Instalacin de sistemas de riego.
Edificacin de aulas de clases, laboratorios y reas administrativas,
ampliacin y dotacin de comedor (Tuquerena).
Mejora de la productividad de los cultivos.

5.- PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2008
(MILLONES DE BOLIVARES)
DENOMINACION
TRANSFERENCIA
INGRESOS PROPIOS
OTROS INGRESOS
GASTO EJECUTADO

MONTO
157.989,00
4.793,00
6.001,00
170.274.380,00

6.- OBSTCULOS
El desarrollo de las actividades y objetivos planteados por la institucin y sus
unidades adscritas, se encuentran condicionados al presupuesto asignado.
En lneas generales, los principales obstculos se relacionan con
insuficiencias presupuestarias debido a:
Incremento de matrcula ampliacin de oferta acadmica.
Incremento de costos de alimentacin, transporte, servicios mdicos e
insumos.
Espacio fsico limitado, en cuanto a la infraestructura de la institucin.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

61

MEMORIA Y CUENTA 2008

7.- LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO


FISCAL
Oferta de programas acadmicos de calidad acordes con la realidad
de la regin y del pas, atendiendo a las necesidades a corto, mediano
y largo plazo, que plantean los objetivos estratgicos del estado y las
polticas gubernamentales de impacto social, inclusin, equidad y
democratizacin, y consolidacin de los programas de la Misin Sucre.
Fomentar las actividades de investigacin y extensin dirigidas a
detectar, estudiar y mejorar aspectos asociados al quehacer de la
regin que incidan en el desarrollo social y endgeno.
Ejecutar acciones para incrementar el conocimiento de las
instituciones que conforman el entorno y establecer vnculos slidos
con todos los actores que hacen vida en la regin para fortalecer el
efecto de la UNET mediante la transferencia de tecnologa y
conocimiento, potenciando de esta manera el capital social de su rea
de influencia.
Promocionar programas de atencin a las comunidades que permitan
mejorar su calidad de vida que coadyuven en la obtencin de avances
econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos de la regin y que
apoyen las polticas nacionales para el desarrollo endgeno y local.
Establecer el proceso de reforma curricular como un mecanismo de
mejoramiento contino en el rea
acadmica promoviendo el
aprendizaje autnomo y la formacin tecnolgica, social y humana de
los ciudadanos.
Fomentar la vinculacin con otros entes encargados de la captacin,
manejo y divulgacin de la informacin cientfica, tecnolgica y
humanstica incorporando las nuevas herramientas de la informacin y
las comunicaciones.
Promocionar programas de atencin estudiantil dirigidos a ofrecerles
un agradable ambiente de aprendizaje para garantizarles un adecuado
desarrollo biosicosocial y mejorar su calidad de vida.
Desarrollar procesos de reformas administrativas y financieras con el
fin de actualizar y modernizar la oferta de servicios, de tal manera que
se establezcan estndares de calidad en el uso de los recursos
financieros para optimizar los procesos y servicios que generen
impacto social.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

62

MEMORIA Y CUENTA 2008

Actualizar y ampliar la plataforma tecnolgica y de informacin con el


fin de incorporar y dar soporte a los programas de inclusin, como
Misin Sucre y desarrollo endgeno, con el fortalecimiento de las
herramientas de gestin para la pequea y mediana industria as
como los procesos acadmicos y administrativos.
Establecimiento de un proceso continuo de evaluacin institucional
orientado a la implantacin de una cultura de seguimiento y control
que garanticen el uso optimo de los recursos y el cumplimiento de los
objetivos estratgicos del Estado.

8.- RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS. FICHA DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

63

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR001 Formacin de Pregrado en Carreras Cortas


OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte

ENUNCIADO DEL PROYECTO:


La educacin superior es un factor estratgico para la transformacin social, la consolidacin de la soberana nacional y la
construccin de una sociedad mejor, de all que esta se plantee como una necesidad ineludible y como un espacio abierto al
aprendizaje permanente, donde se propicien oportunidades de formacin mltiples y flexibles en cuanto a sus modalidades,
contenidos, trayectorias y poblaciones a las que van dirigidas, atendiendo a las distintas necesidades de formacin
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Docencia
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Formar recurso humano tcnico que contribuya al desarrollo regional y nacional, mediante actividades que permitan crear, asimilar y
difundir el saber.

Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)

Financiamiento
(En Bolvares)

2008
Total

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

Bien o Servicio (Meta Total)


Estudiantes atendidos: Gerencia y Coordinacin de la
enseanza en carreras cortas

149.000,00
1.334.308,00

Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

149.000,00

261%
Fuente

Ordinario

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Meta Fsica
2008
4372

Extraordinario

149.000,00
Ejecucin Fsica
2008
7211

%
165%

1.346.000,00
Meta Financiera
2008
1.359.850,00

TOTAL
1.495.000,00
Ejecucin
Financiera 2008

1.201.388,00

88%

600

1.189

198%

7.200,00

7.200,00

100%

Estudiantes atendidos: Formacin de profesionales en


el rea de
Ciencias del Agro y del Mar.

1.121

2.047

183%

31.350,00

31.208,00

100%

Estudiantes atendidos: Formacin dej profesionales en


el rea de Ciencias sociales

600

1.495

249%

6.300,00

6.300,00

100%

Estudiantes atendidos: Formacin de profesionales en


el rea de
Ciencias de la Salud.

1.781

2.606

146%

32.350,00

31.260,00

97%

Estudiantes atendidos: Formacin de profesionales en


el rea de
Ciencias de la Educacin

270

967

358%

19.000,00

18.508,00

97%

265

1.405

530%

38.950,00

38.444,00

99%

Estudiantes atendidos: Formacin de profesionales en


el rea de Ingeniera, Arquitectura y Tecnologa.

Servicio comunitario del estudiante de carreras cortas

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR002 Formacin de Pregrado en Carreras Largas


OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y extensin; fomentando
el desarrollo de vnculos institucionales.
ENUNCIADO DEL PROYECTO:
La educacin superior es un factor estratgico para la transformacin social, la consolidacin de la soberana nacional y la
construccin de una sociedad mejor, de all que esta se plantee como una necesidad ineludible y como un espacio abierto al
aprendizaje permanente, donde se propicien oportunidades de formacin mltiples y flexibles en cuanto a sus modalidades,
contenidos, trayectorias y poblaciones a las que van dirigidas, atendiendo a las distintas necesidades de formacin.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Docencia
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Formar recurso humano que contribuya al desarrollo regional y nacional, mediante actividades que permitan crear, asimilar y difundir
el saber.

Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)

Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

15.716.188.075,00
2008
Total

253%
Fuente

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

Bien o Servicio (Meta Total)


Estudiantes atendidos: Formacin de
profesionales en el rea de Ingeniera,
Arquitectura y Tecnologa.
Estudiantes atendidos: Formacin de
profesionales en el rea de
Ciencias del Agro y del Mar.
Estudiantes
atendidos:
Gerencia
y
coordinacin de la enseanza
en carreras largas.
Estudiantes atendidos: Formacin de
profesionales en el rea de
Humanidades, Letras y Artes.

15.716.198,00
29.075.818,00

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Meta Fsica
2008

Ordinario

Extraordinario

15.716.198,00

Ejecucin Fsica
2008

13.985.173,00

Meta Financiera
2008

TOTAL
29.701.371,00

Ejecucin
Financiera 2008

7.780

21.954

282%

17.251.214,00

17.165.433,00

99,5%

3.049

7.670

252%

7.815.195,00

7.787.729,00

99,6%

11.447

30.373

265%

3.563.847,00

3.058.103,00

86%

350

749

214%

1.071.115,00

1.064.553,00

99%

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR003 Formacin de Postgrado


OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y extensin; fomentando
el desarrollo de vnculos institucionales.
ENUNCIADO DEL PROYECTO:
Evaluar y mantener la oferta de los programas de postgrado y cursos de actualizacin, ligados al crecimiento interno de la UNET y a
las exigencias del entorno.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Postgrado
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Los estudios de postgrado tienen como finalidad fundamental: a) estimular la creacin y produccin intelectual como expresin del
trabajo y del estudio. b) Formar recurso humano altamente especializado y promover la investigacin para responder a las exigencias
del desarrollo social, econmico, poltico y cultural del entorno y a la demanda social en campos especficos del conocimiento y del
ejercicio profesional. c) Desarrollar la difusin cultural, el servicio, la integracin y la interaccin con la sociedad. d) Integrar la
exposicin como un proceso de interaccin que los actores de la educacin de postgrado realizan en un entorno social para aprender
de el, comprenderlo y mejorarlo.
Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)

Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

2.284.536,00
2008
Total

57%
Fuente

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

Bien o Servicio (Meta Total)

Ordinario

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Meta Fsica
2008
630

Acondicionamiento de la infraestructura
acadmica y administrativa del Decanato
de Postgrado
Formar profesionales universitarios para
que obtengan el ttulo de doctores

Formar profesionales universitarios para


que obtengan el ttulo de especialista

Extraordinario

2.284.536,00

Ejecucin Fsica
2008

Personas atendidas a travs de cursos de


perfeccionamiento profesional

Formar profesionales universitarios para


que obtengan el ttulo de magister

2.284.536,00
2.099.629,00

411.057,00

Meta Financiera
2008

TOTAL
2.695.593,00

Ejecucin
Financiera 2008

101.600,00

39.400,00

39%

222

35%

100%

1.137.985,00

1.072.268,00

94%

210

147

70%

45.804,00

30.024,00

66%

3.838

42%

1.132.349,00

759.155,00

67%

695

38%

277.855,00

198.782,00

72%

9.048
1849

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR004 Generacin, Divulgacin y Aplicacin del Conocimiento


OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte

ENUNCIADO DEL PROYECTO:


Incentivar, promover, organizar, articular, coordinar, evaluar, difundir y desarrollar la investigacin cientfica y la innovacin
tecnolgica con la finalidad de producir conocimiento para generar soluciones a los problemas que presentan nuestra sociedad, que
sean aptos para responder y potenciar conocimientos.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Investigacin
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
El proyecto constituye un plan de insertacin de la funcin investigacin a travs de la presentacin de acciones por la va de
proyectos de unidades de investigacin, que orientan sus conocimientos hacia la solucin de problemas de las comunidades
organizadas.
Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)

Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

2.735.290,00
2008
Total

91%
Fuente

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

Bien o Servicio (Meta Total)


Financiamiento
de
proyectos
de
investigacion y dotacin a unidades:
Investigacin en reas del conocimiento:
Ing. Arquitectura y Tecnologa, Cs.del Agro
y del Mar
Promocin y financiamiento de cursos,
eventos y otras actividades gerenciales:
Gerencia y Coordinacin Acadmica de la
Investigacin

2.735.290,00
4.057.548,00

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Meta Fsica
2008

Ordinario

Extraordinario

2.735.290,00

Ejecucin Fsica
2008

1.510.989,00

Meta Financiera
2008

TOTAL
4.246.279,00

Ejecucin
Financiera 2008

200

186

93%

3.138.458,00

3.005.132,00

96%

250

222

89%

1.107.821,00

1.052.416,00

95%

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR005 Intercambio del Conocimiento con la Sociedad


OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte

ENUNCIADO DEL PROYECTO:


Desarrollar y formar el potencial humano en la regin en diversas reas del conocimiento con el fin de lograr el desarrollo sustentable
de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Extensin
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Cumplir con las funciones establecidas de acuerdo a la Misin institucional y estrategias nacionales en el rea de Extensin.

Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)

Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

2.959.515,00
2008
Total

68%
Fuente

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

Extensin:

Formacin

Ordinario

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Meta Fsica
2008

Bien o Servicio (Meta Total)

Cursos de
Extensin

2.959.515,00
5.008.194,00

en

Proyectos de Accin Social: Proyeccin


Social
Eventos
Culturales:
Desarrollo Cultural

Divulgacin

Eventos
Deportivos:
Desarrollo Deportivo

Divulgacin

Extraordinario

2.959.515,00

2.405.685,00

Meta Financiera
2008

TOTAL
5.365.200,00

Ejecucin Fsica
2008

33.772

12744

38%

1.806.362,00

1.572.678,00

87%

20.505

10285

50%

144.698,00

131.425,00

91%

23727

116%

435.135,00

432.446,00

99%

40

82%

953.216,00

915.718,00

96%

20.505
49

Ejecucin
Financiera 2008

Asesora Tcnica: Asistencia Profesional y


Tcnica

41.274

29280

71%

1.540.134,00

1.484.863,00

96%

Funcionamiento de las dependencias


adscritas al Decanato: Gerencia y
Coordinacin de la Extensin

4.010

2144

53%

485.655,00

471.064,00

97%

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR006 Captacin, Permanencia y Formacin Integral del


Estudiante
OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte

ENUNCIADO DEL PROYECTO:


Promover programas de salud integral, formativas y de apoyo socio econmico destinados al sector estudiantil que tengan como objetivo
nivelar y potenciar las capacidades de los alumnos en busca de la equidad.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Desarrollo Estudiantil
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Constribuir al bienestar fsico, psquico,econmico, social y acadmico de los estudiantes universitarios con miras a la formacin integral
de profesionales con sensibilidad social y comprometidos con su entorno local, regional y nacional.
Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)

Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

8.219.275,00
2008
Total

76%
Fuente

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

8.219.275,00
17.403.998,00

Ordinario

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Extraordinario

8.219.275,00

10.044.363,00

Meta Financiera
2008

TOTAL
18.263.638,00

Bien o Servicio (Meta Total)

Meta Fsica
2008

Ejecucin Fsica
2008

Estudiantes atendidos: Asesora


Acadmica

12360

12120

98%

1.167.026,00

1.049.524,00

90%

Estudiantes atendidos: Atencin


Biopsicosocial

12360

11742

95%

16.288.766,00

15.577.261,00

96%

Estudiantes atendidos: Formacin integral


del estudiante

12360

12360

100%

45.233,00

45.170,00

100%

Estudiantes atendidos:Control de Estudios

48000

40989

85%

593.930,00

573.556,00

97%

Proceso de admisin y curso Propedutico:


Captacin con equidad

0%

168.683,00

158.487,00

94%

Ejecucin
Financiera 2008

Memoria Ao 2008

PROYECTO - PR007 Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestin Cientfica,


Tcnica y Humanstica
OBJETIVO ESTRTEGICO:
Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social

POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte

ENUNCIADO DEL PROYECTO:


Garantizar la adecuacin de la infraestructura de la institucin para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas

ORGANO O ENTE EJECUTOR:


Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Vicerectorado Acadmico
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Proveer la infraestructura para la ejecucin de las funciones universitarias.

Inicio

01/01/2008

Fn

31/12/2008

% de Avance Fsico del


Proyecto

Financiamiento
(En Bolvares)

Monto Total Proyecto


(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:

3.651.535,00
2008
Total

73%
Fuente

Fuentes de Financiamiento del Proyecto


2008

atendidos:

Laboratorios

Actualizar los planes de estudio en los


programas de pre - grado: Desarrollo
Curricular
Formacin y desarrollo acadmico del
docente universitario - Desarrollo y
Mejoramiento Acadmico
Atencin al usuario: Servicio Bibliotecario

Ordinario

Monto Aprobado
(En Bolvares)

Bien o Servicio (Meta Total)


Estudiantes
Bioterios

3.651.535,00
6.117.484,00

Extraordinario

3.651.535,00

Meta Fsica
2008

Ejecucin Fsica
2008

20680

35287

171%

1380

190000

2.641.433,00

Meta Financiera
2008

TOTAL
6.292.968,00

Ejecucin
Financiera 2008

2.236.020,00

2.196.573,00 98%

0%

14.941,00

13.704,00 92%

575

42%

2.358.142,00

2.344.233,00

99%

150280

79%

1.683.865,00

1.562.974,00

93%

UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

PARTE II
CUENTA
AO 2008

MEMORIA Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

CUENTA DE
GASTOS

MEMORIA Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2008

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTE II: CUENTA


2.1- CUENTA DE GASTOS
ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO POR PARTIDAS
TABLA 26
PARTIDA 401 GASTOS DE PERSONAL
CREDITO INICIAL
37.235.470,00

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
46.630.061,00

CREDITO MODIFICADO
83.865.531,00

La partida de Gastos de Personal alcanza el 46,092% del Presupuesto


Global de la Universidad, correspondiendo la misma al pago del Personal
Activo que labora en la Institucin comprendido de la siguiente forma:

Personal Docente Ordinario


Personal Administrativo
Personal Obrero
Personal Contratado
o Servicios Especiales
o Interinos
o Docentes Libres
o Jubilados Activos
o Becarios Acadmicos
o Becarios de Investigacin
Preparadores

La Partida Global esta discriminada de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

64

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTIDA /DESCRIPCION
Sueldos, salarios y otras
retribuciones
Compensaciones previstas en
401.02 las Escalas de Sueldos y
Salarios
401.01

401.03 Primas a Empleados


Complemento de Sueldos y
Salarios
Aguinaldos, Utilidades y
401.05 Bonificaciones Legales a
Empleados
Aportes Patronales a
401.06
Empleados
Asistencia Socio-Econmica a
401.07
Empleados
Prestaciones Sociales y Otras
401.08
Indemnizaciones a Empleados
Otros Gastos Personal Docente
401.96
y Administrativo
401.04

401.97 Otros Gastos Personal Obrero


TOTAL GENERAL:

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

INICIAL

MODIFICADO

%
CRECIMIENTO

15.333.915,00

15.158.270,99

30.492.185,99

98,85

622.035,00

812.830,00

1.434.865,00

130,67

1.996.927,00

3.313.413,14

5.310.340,14

165,93

3.532.896,00

1.687.734,14

5.220.630,14

47,77

6.974.720,00

10.784.910,00

17.759.630,00

154,63

1.023.979,00

438.258,15

1.462.237,15

42,80

5.980.569,00

3.639.165,09

9.619.734,09

60,85

1.392.429,00

9.512.339,77

10.904.768,77

683,15

360.000,00

1.207.013,77

1.567.013,77

335,28

18.000,00

76.125,53

94.125,53

422,92

37.235.470

46.630.061

83.865.531

125

GRAFICO 15
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 401, (1/3)

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Sueldos, salarios y otras
retribuciones

Compensaciones
previstas en las Escalas
de Sueldos y Salarios

Primas a Empleados

Crdito inicial
Crdito modificado

La Diferencia entre el Crdito Inicial y el Modificado de los Sueldos, Salarios


y Otras Retribuciones (98.85%) corresponde a las Normas de Homologacin

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

65

MEMORIA Y CUENTA 2008

2004-2007, igualmente las Compensaciones (130.67%) y las Primas a


Empleados (165.93%), sin embargo, en los Sueldos y Salarios tambin se
incluyen los Crditos Adicionales para Pagos al Personal Contratado, los
cuales ascienden a un monto de Bs. 2.004.437,29 Servicios Especiales, Bs.
398.601,00 Profesores Interinos, Bs.214.539,29, Docentes Libres y Bs.
75.141,00 para los Jubilados Activos y Bs. 288.704,00 de Preparadores.
Asimismo, el incremento en el porcentaje de las Primas del personal incluye
tambin el aumento de la Prima por Hijos del Personal Administrativo de
25.711,00 Bs. por Hijo a 62.873,001.
GRAFICO 16
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 401, (2/3)

20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Complemento de Sueldos Aguinaldos, Utilidades y
y Salarios
Bonificaciones Legales a
Empleados

Aportes Patronales a
Empleados

Crdito inicial
Crdito modificado

Complemento de sueldos y salarios (47.77%) (Compensaciones por Cargo y


Bono de Doctor Personal Docente), su crecimiento obedece a la diferencia
por Homologacin 2004-2007, en cuanto a los Aguinaldos, Utilidades y
Bonificaciones (154.63%) la diferencia corresponde al incremento de
homologacin y al ingreso de 140 funcionarios durante el ao 2008, el
crecimiento de los Aportes Patronales (42.80%) (Caja de Ahorros, Ley de
Poltica Habitacional y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones) se debe a su
incidencia en la homologacin de sueldos y salarios.

Aprobado en Consejo Universitario Nro. 028/2007 de fecha 12/06/2007

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

66

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 17
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 401, (3/3)

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
Otros Gastos
Prestaciones
Asistencia SocioSociales y Otras Personal Docente
Econmica a
Indemnizaciones a y Administrativo
Empleados
Empleados

Otros Gastos
Personal Obrero

Crdito inicial
Crdito modificado

Asistencia Socio-Econmica a Empleados, Incremento por Homologacin en


las partidas correspondientes a las Actas de Convenio y HCM., Incremento
en los Gastos por Primas de Salud, Accidentes Personales y Hospitalizacin.
Otros Gastos de Personal, en esta partida se incrementaron los saldos en
Bs. 1.051.165,34 con la finalidad de cancelar los Gastos Ambulatorios del
personal UNET.
TABLA 27
PARTIDA 402 MATERIALES Y SUMINISTROS
CREDITO INICIAL
1.972.072,00

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
2.518.463,00

CREDITO MODIFICADO
4.490.535,00

La partida 402 representa el 2.468%


del Presupuesto Global,
comprendiendo en ella todos los pagos realizados por concepto de
adquisicin de Materiales y Suministros necesarios para el funcionamiento de
la Institucin.
En cuanto a la asignacin detallada de las partidas presupuestarias que la
conforman tenemos:

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

67

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTIDA /DESCRIPCION
Productos Alimenticios y
Agropecuarios
Productos de Minas, Canteras y
402.02
Yacimientos
402.01

402.03 Textiles y Vestuarios


402.04

Productos de Cuero y Cauchos

Productos de Papel, cartn e


impresos
Productos Qumicos y
402.06
Derivados
Productos Minerales No
402.07
Metlicos
Productos Metlicos
402.08
402.05

402.09
402.10

Productos de Madera
Productos Varios y Utiles
Diversos

402.99 Otros Materiales y Suministros


TOTAL GENERAL:

CREDITO

MODIFICACIONES

INICIAL

CREDITO
MODIFICADO

%
CRECIMIENTO

294.156,00

423.606,12

717.762,12

144,01

5.000,00

110.682,26

115.682,26

2213,65

109.812,00

74.751,38

184.563,38

68,07

10.095,01

10.095,01

100,00

391.043,00

111.369,20

502.412,20

28,48

261.849,00

131.506,94

393.355,94

50,22

35.300,00

60.647,23

95.947,23

171,81

76.345,00

169.346,88

245.691,88

221,82

20.000,00

13.269,42

33.269,42

66,35

501.000,00

630.949,72

1.131.949,72

125,94

277.567,00

782.238,80

1.059.805,80

281,82

1.972.072,00

2.518.462,96

4.490.534,96

127,71

GRAFICO 18
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 402, (1/3)

800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
Productos
Alimenticios y
Agropecuarios

Productos de
Minas, Canteras y
Yacimientos

Textiles y
Vestuarios

Productos de Cuero
y Cauchos

Crdito inicial
Crdito modificado

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

68

MEMORIA Y CUENTA 2008

El crecimiento en la Sub-partida 402.01 Productos Alimenticios y


Agropecuarios corresponde a un incremento en Alimentos y Bebidas por
un Monto de Bs. 422.602,32, Alimentos para Animales por Bs. 880,00 y de
Productos Agrcolas por un monto de Bs. 123.80 para un total de
423.606,12 que representa un aumento del 144.01% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 402.02 Productos de Minas y Canteras
corresponde a un incremento en Piedra, Arcilla, Arena y Tierra por un
Monto de Bs. 31.574,76; Otros Productos de Minas, Canteras y
Yacimientos por un monto de Bs. 79.875,00 y una disminucin de la partida
Petrleo Crudo y Gas Natural por (Bs. 767,50) para un total de 110.682,26
que representa un aumento del 2.213,65% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 402.03 Textiles y Vestuarios corresponde a
un incremento en Uniformes y Equipos por un Monto de Bs.69.681,38, y de
Otros Productos Textiles y Vestuarios por un monto de Bs. 5.070,00 para
un total de 74.751,38 que representa un aumento del 68.07% del monto
inicial
En la Sub-partida 402.04 Productos de Cuero y Caucho fue creada la
partida Cauchos y Tripas para Vehculos por un monto de Bs. 10.095,01,
siendo este el 100% monto total asignado.
GRAFICO 19
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 402, (2/3)

600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
Productos de
Papel, cartn e
impresos

Productos
Qumicos y
Derivados

Productos
Minerales No
Metlicos

Productos
Metlicos

Crdito inicial
Crdito modificado

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69

MEMORIA Y CUENTA 2008

El crecimiento en la Sub-partida 402.05 Productos de Papel y Cartn


corresponde a un incremento en Productos de Papel y Cartn para Oficina
por Bs.18.164,06, Libros Revistas y Peridicos en Formato Papel por
Bs.91.150,95; Material de Enseanza Bs. 54.19; Productos de Papel y
Cartn para Computadora, Bs. 3.000,00; y una disminucin de Productos
de Papel y Cartn para Imprenta y Reproduccin (Bs. 750,00) y Pulpa de
Madera por (Bs. 250,00) para un total de 111.369,20 que representa un
aumento del 28.48% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 402.06 Productos Qumicos y Derivados
corresponde a un incremento en Productos Farmacuticos y Medicamentos
por Bs. 11.242,29; Abonos, Plaguicidas y Otros por Bs. 2.005.80;
Sustancias Qumicas y de Usos Industriales Bs. 69.864,04; Tintas, Pinturas
y Colorantes Bs. 49.197,18; Productos Plsticos, Bs. 1.312,63; y una
disminucin de Otros Productos de la Industria Qumica y Conexos por (Bs.
900,00) y Combustibles y Lubricantes por (Bs. 1.215,00) para un total de
131.506,94 que representa un aumento del 50,22% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 402.07 Productos Minerales No Metlicos
corresponde a un incremento en Cemento, Cal y Yeso por Bs. 18.776.23;
Vidrios y Productos de Vidrio por Bs. 17.036,80; Productos de Arcilla para
la Construccin Bs. 9.769,20; Otros Productos Minerales No Metlicos Bs.
15.065,00; para un total de Bs. 60.647,23 que representa un aumento del
171.81% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 402.08 Productos Metlicos corresponde a
un incremento en las partidas: Productos Metlicos Estructurales por Bs.
28.160,00; Herramientas Menores, Cuchillera y Artculos Generales y
Ferretera por Bs. 33.064,20; Productos Primarios de Hierro y Acero Bs.
108.122,68; para un total de Bs. 169.346,88 que representa un aumento del
221.82% del monto inicial.

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70

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 20
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 402, (3/3)

1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
Productos de Madera

Productos Varios y Utiles


Diversos

Otros Materiales y
Suministros

Crdito inicial
Crdito modificado

El crecimiento en la Sub-partida 402.09 Productos de Madera corresponde


a un incremento en la partida: Productos Primarios de Madera por Bs.
13.269.42; que representa un aumento del 66.35% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 402.10 Productos Varios y tiles Diversos
corresponde a un incremento en Artculos de Deporte, recreacin y
Juguetes por Bs. 29.433,68; Materiales y tiles de limpieza y Aseo por Bs.
2.342,00; Utensilios de Cocina y Comedor Bs. 219.917,81; Materiales
Elctricos Bs. 238.994,52; tiles de Escritorio, Oficina y Materiales de
Instruccin, Bs. 22.053,42; Materiales y Equipos de Computacin
Bs.34.338,28; Productos de Seguridad en el Trabajo Bs. 1.622,32
Condecoraciones, Ofrendas y Similares 16.308,60; tiles MenoresQuirrgicos de Lab. Dentales y Veterinarios Bs. 6.520,09 y Materiales para
Instalaciones Sanitarias 60.319,00 y una disminucin de Materiales
Fotogrficos por (Bs. 900,00) para un total de 630.949,72 que representa un
aumento del 125.94% del monto inicial
El crecimiento en la Sub-partida 402.99 Otros Materiales y Suministros
corresponde a un incremento en la partida: Otros Materiales y Suministros
por Bs. 782238.80; que representa un aumento del 281.82% del monto
inicial.

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71

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 28
PARTIDA 403 SERVICIOS NO PERSONALES
CREDITO INICIAL
11.964.148,00

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
12.719.004,00

CREDITO MODIFICADO
24.683.152,00

La partida 403 representa el 13.566%


del Presupuesto Global,
comprendiendo en ella todos los pagos realizados por concepto Servicios no
Personales que son requeridos para el funcionamiento de la Institucin.
En cuanto a la asignacin detallada de las partidas presupuestarias que la
conforman tenemos:
PARTIDA /DESCRIPCION
403.01 Alquileres de Inmuebles
Alquileres de Maquinaria y
403.02
Equipos
Derechos
sobre
bienes
403.03
intangibles
403.04 Servicios Bsicos
Servicios de Transporte y
Almacenaje
Servicios de Informacin,
403.07 Impresin y Relaciones
Pblicas
Primas y Otros Gastos de
403.08 Seguros y Comisiones
Bancarias
403.09 Viticos y Pasajes
403.06

Servicios Profesionales y
403.10
Tcnicos
Conservacin y Reparaciones
403.11 Menores de Maquinaria y
Equipos
Conservacin y Reparaciones
403.12
Menores de Obras
403.15 Servicios Fiscales
Servicios de Gestin
Administrativa prestados por
403.17
Organismos de Asistencia
Tcnica
403.99 Otros Servicios No Personales
TOTAL GENERAL:

CREDITO

MODIFICACIONES

INICIAL

CREDITO
MODIFICADO

%
CRECIMIENTO

31.000,00

309.794,00

340.794,00

999,34

1.474.647,00

2.517.126,49

3.991.773,49

170,69

49.000,00

49.000,00

0,00

937.474,00

963.246,17

1.900.720,17

14.800,00

1.244,25

16.044,25

8,41

1.748.932,00

799.851,24

2.548.783,24

45,73

562.668,00

418.251,89

980.919,89

74,33

1.235.467,00

256.714,44

1.492.181,44

20,78

699.284,00

1.226.874,09

1.926.158,09

175,45

120.839,00

16.433,05

137.272,05

13,60

62.000,00

13.009,39

75.009,39

20,98

3.343,00

0,00

3.343,00

102,75

417.617,00

848.762,30

1.266.379,30

203,24

4.607.077,00

5.347.696,79

9.954.773,79

116,08

11.964.148

12.719.004

24.683.152

106,31

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72

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 21
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 403, (1/3)

4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Alquileres de
Inmuebles

Alquileres de
Maquinaria y
Equipos

Derechos sobre Servicios Bsicos


bienes intangibles

Servicios de
Transporte y
Almacenaje

Crdito inicial
Crdito modificado

El crecimiento en la Sub-partida 403.01 Alquileres de Inmuebles


corresponde a un incremento en Alquiler de Instalaciones del IUJEL por
Bs. 318.294,00; y una disminucin de Alquiler de Edificio y Locales
(Residencias Estudiantiles) por (Bs. 8.500,00) para un total de
Bs.309.794,00 que representa un aumento del 999.34% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.02 Alquileres de Maquinarias y
Equipos corresponde a un incremento en la partida: Alquileres de Equipo de
Transporte Traccin y Elevacin por Bs.2.517.126,49; que representa un
aumento del 170,69% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.04 Servicios Bsicos corresponde a un
incremento en Agua por Bs. 14.930,13; Servicio de Aseo Urbano y
Domiciliario por Bs. 24.706,48; Telfonos Bs. 684.133,09; Servicios de
Condominio Bs. 62.767,38; Electricidad, Bs. 181.402,09;
y una
disminucin de la partida Gas por (Bs. 4.693,00) para un total de
963.246,17 que representa un aumento del 102.75% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.06 Servicios de Transporte y
Almacenaje corresponde a un incremento en la partida: Fletes y Embalajes
por Bs. 1.244,25; que representa un aumento del 8,41% del monto inicial.

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73

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 22
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 403, (2/3)

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Servicios de
Informacin,
Impresin y
Relaciones
Pblicas

Primas y Otros
Gastos de
Seguros y
Comisiones
Bancarias

Viticos y Pasajes

Servicios
Profesionales y
Tcnicos

Conservacin y
Reparaciones
Menores de
Maquinaria y
Equipos

Crdito inicial
Crdito modificado

El crecimiento en la Sub-partida 403.07 Servicios de Informacin, Impresin


y Relaciones Pblicas corresponde a un incremento en Imprenta y
Reproduccin por Bs. 730.239,98; Publicidad y Propaganda por Bs.
26.224,51; Avisos 43.528,93; Relaciones Sociales Bs. (142,18); para un
total de 799.851,24 que representa un aumento del 45,73% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.08 Primas y Otros Gastos de Seguros y
Comisiones Bancarias corresponde a un incremento en Seguro de
Vehculos, Vida y Contra Incendio y Robo por Bs. 419.951,89; y una
disminucin de Comisiones y Gastos Bancarios por (Bs. 1.700,00) para un
total de Bs.418.251,89,00 que representa un aumento del 74.33% del monto
inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.09 Viticos y Pasajes corresponde a
un incremento en Viticos y Pasajes dentro del Pas por Bs. 190.205,67;
Otros Viticos y Pasajes fuera del Pas por Bs. 66.508,77; para un total de
256.714,44 que representa un aumento del 20.78% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.10 Servicios Profesionales y Tcnicos
corresponde a un incremento en Otros Servicios Profesionales y Tcnicos
por Bs. 48.527,36; Servicios de Capacitacin y Adiestramiento por Bs.
40.204,30; Servicios Mdicos-Odontolgicos y Servicio de Sanidad Bs.

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74

MEMORIA Y CUENTA 2008

26.261,69; Servicio de Vigilancia por Bs. 1.111.880,74 para un total de


1.226.874,09 que representa un aumento del 175.45% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.11 Conservacin y Reparaciones
Menores de Maquinarias y Equipos corresponde a un incremento en las
partidas Conservacin y Reparaciones Menores de Otras Mquinas y
Equipos por Bs. 12.762,93; Conservacin y Reparaciones Menores
Equipos Cientficos Relacionados a la Enseanza y a la Recreacin, Bs.
3.633,51; Conservacin y Reparaciones Menores Equipos de Comunicacin
y Sealamiento Bs. 481,00 y Conservacin y Reparaciones Menores
Equipos de Transporte y Traccin, Bs. 4.034,10 y una disminucin de
Conservacin y Reparaciones Menores de Equipos de Computacin por
(Bs. 4.478,49) para un total de Bs. 16.433,05 que representa un aumento del
13.60% del monto inicial.
GRAFICO 23
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 403, (3/3)

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
Conservacin y
Reparaciones Menores
de Obras

Servicios Fiscales

Servicios de Gestin
Administrativa
prestados por
Organismos de
Asistencia Tcnica

Otros Servicios No
Personales

Crdito inicial
Crdito modificado

El crecimiento en la Sub-partida 403.12 Conservacin y Reparaciones


Menores de Obras corresponde a un incremento en la partida:
Conservacin y Reparaciones Menores Obras en Bienes del Dominio
Pblico por Bs. 13.009,39; que representa un aumento del 20.98% del
monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.17 Servicios de Gestin Administrativa
prestados por Organismos de Asistencia Tcnica corresponde a un

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75

MEMORIA Y CUENTA 2008

incremento de Bs. 848.762,30; que representa un aumento del 203.24% del


monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 403.99 Otros Servicios No Personales
corresponde a un incremento de Bs. 5.347.696,79; que representa un
aumento del 116.08% del monto inicial.
TABLA 29
PARTIDA 404 ACTIVOS REALES
CREDITO INICIAL
1.471.114,00

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
8.347.030,00

CREDITO MODIFICADO
9.818.144,00

La partida 404 representa el 5.90% del Presupuesto Global, comprendiendo


en ella todos los pagos realizados por concepto Activos Reales que son
requeridos para el funcionamiento de la Institucin.
En cuanto a la asignacin detallada de las partidas presupuestarias que la
conforman tenemos:

PARTIDA /DESCRIPCION
404.01
404.02
404.03
404.04
404.05
404.06
404.07
404.09

Repuestos y Reparaciones
Mayores
Conservacin, Ampliaciones y
Mejoras Mayores de Obras
Maquinaria y dems equipos de
contruccin, campo, industria y
taller
Equipos de Transporte, traccin
y elevacin
Equipos de Comunicaciones y
de Sealamiento
Equipos Mdicos-Quirurgicos,
dentales y de veterinaria
Equipos cientificos, religiosos,
de enseanza y recreacin
Mquinas, muebles y dems

equipos de oficina y alojamiento


404.12 Activos Intangibles

Contratacin de Inspeccin de
404.14
Obras
404.99 Otros Activos Reales
TOTAL GENERAL:

CREDITO

MODIFICACIONES

INICIAL

CREDITO

MODIFICADO

CRECIMIENTO

31.000,00

16.842,23

47.842,23

165.690,00

3.258.607,48

3.424.297,48

1966,69

26.218,83

26.218,83

100,00

384.082,17

384.082,17

100,00

16.645,13

28.898,13

135,85

3.000,00

0,00

12.253,00
3.000,00

54,33

324.627,00

1.605.221,29

1.929.848,29

494,48

694.991,00

907.775,75

1.602.766,75

130,62

7.000,00

155.351,26

162.351,26

2219,30

15.633,00

(15.633,00)

-100,00

216.920,00

1.991.918,65

2.208.838,65

918,27

1.471.114

8.347.030

9.818.144

567,40

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76

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 24
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 404, (1/3)

4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Repuestos y
Conservacin,
Reparaciones Mayores Ampliaciones y Mejoras
Mayores de Obras

Maquinaria y dems
equipos de
contruccin, campo,
industria y taller

Equipos de Transporte,
traccin y elevacin

Crdito inicial
Crdito modificado

El crecimiento en la Sub-partida 404.01 Repuestos y Reparaciones


Mayores corresponde a un incremento en Repuestos Mayores, Otras
Maquinarias y Equipos por Bs. 4.261,45 y Reparacin Maquinarias y
Equipos de Comunicacin y Sealamiento por Bs. 12.580,78; para un total
de 12.580,78 que representa un aumento del 54.33% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 404.02 Conservacin, Ampliacin y Mejoras
Mayores de Obras corresponde a un incremento en la partida
Conservacin, Ampliacin y Mejoras en Bienes del Dominio Privado por
Bs. 3.256.032,04 y Conservacin, Ampliacin y Mejoras de Bienes del
Dominio Pblico por Bs. 2.575,44; para un total de 3.258.607,48 que
representa un aumento del 1966.69% del monto inicial.
El monto asignado a la Sub-partida 404.03 Maquinaria y dems equipos de
Construccin, Campo, Industria y Taller corresponde a la creacin de la
partida Maquinarias y Equipos Agrcolas y Pecuarios por Bs. 1.218,33 y
Maquinarias y Equipos para el Mantenimiento de Automotores por Bs.
25.000,00; para un total de Bs. 26.218.33.

.El crecimiento en la Sub-partida 404.04 Equipos de Transporte Traccin y


Elevacin corresponde a la creacin de la partida Vehculos Automotores y
Terrestres por Bs. 384.082,17..

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77

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 25
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 404, (2/3)

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Equipos de
Equipos MdicosComunicaciones y de Quirurgicos, dentales y
Sealamiento
de veterinaria

Equipos cientificos,
religiosos, de
enseanza y
recreacin

Mquinas, muebles y
dems equipos de
oficina y alojamiento

El crecimiento en la Sub-partida 404.05 Equipos de Comunicaciones y de


Sealamiento corresponde a un incremento en la partida Equipos de
Telecomunicaciones de Bs. 16.645,13; que representa un aumento del
135.85% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 404.07 Equipos Cientficos, religiosos, de
Enseanza y Recreacin corresponde a un incremento en Equipos de
Enseanza, Deporte y Recreacin por Bs.85.923,87 y Equipos Cientficos
y de Laboratorio por Bs. 1.374.797,42 y de Libros, Revistas en Formato
Papel" por Bs. 144.500,00 para un total de 1.605.221,29 que representa un
aumento del 494.48% del monto inicial.
El crecimiento en la Sub-partida 404.09 Mquinas, muebles y dems
Equipos de Oficina y Alojamiento corresponde a un incremento en Equipos
de Computacin por Bs.375.904,75 y Otras Mquinas, Muebles y dems
Equipos de Oficina y Alojamiento por Bs. 209.448,51; Mobiliario y Equipos
de Alojamiento por Bs. 145.706,00 y de Mobiliario y Equipos de Oficina"
por Bs. 176.716,49 para un total de 907.775,75 que representa un aumento
del 130.62% del monto inicial.

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78

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 26
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 404, (3/3)

4.000.000,00

2.000.000,00

Activos Intangibles

Contratacin de Inspeccin de
Obras

Otros Activos Reales

El crecimiento en la Sub-partida 404.12 Activos Intangibles corresponde a


un incremento en la partida Paquetes y Programas de Computacin por Bs.
155.351,26; que representa un aumento del 2.219,30% del monto inicial.

La Sub-partida 404.14 Contratacin de Inspeccin de Obras fue disminuida


en su totalidad.
El crecimiento en la Sub-partida 404.99 Otros Activos Reales corresponde a
un incremento de Bs.1.991.918,65; que representa un aumento del 918.27%
del monto inicial.
TABLA 30
PARTIDA 405 ACTIVOS FINANCIEROS
CREDITO INICIAL
6.000,00

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
0,00

CREDITO MODIFICADO
6.000,00

La partida 405 Activos Financieros representa el 0,003% del Presupuesto


Global, esta partida es utilizada en el pago de Crditos Educativos del
estudiantado.

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79

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 31
PARTIDA 407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
20.495.852,00

CREDITO INICIAL
21.258.126,00

CREDITO MODIFICADO
41.753.978,00

La partida de Transferencias y Donaciones alcanza el 22,948% del


Presupuesto Global de la Universidad, correspondiendo la misma al Pago de
las Transferencias Corrientes Internas del Personal Pasivo:

Personal Jubilado
Personal Pensionado
Beneficiarios de la Pensin de Sobreviviente
Otras Transferencias Directas a Estudiantes
Otras Transferencias
Becas de Perfeccionamiento en el Pas y en el Extranjero Personal
Docente

.
En cuanto a la asignacin detallada de las partidas presupuestarias que la
conforman tenemos:
PARTIDA /DESCRIPCION
407.01

Transferencias corrientes
internas al Sector Privado
TOTAL GENERAL:

CREDITO

MODIFICACIONES

INICIAL

CREDITO
MODIFICADO

%
CRECIMIENTO

21.258.126,00

20.495.851,98

41.753.977,98

96,41

21.258.126

20.495.852

41.753.978

96,41

GRAFICO 27
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 407

45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Transferencias corrientes internas al Sector Privado

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

80

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 32
PARTIDA 411 COMPROMISOS EJERCICIOS AOS ANTERIORES
CREDITO INICIAL
0,00
Reform.
Nro.

MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
17.335.915,00
Concepto

CREDITO MODIFICADO
17.335.915,00
Monto
Bs.

Fuente de
Financiamiento

Compromisos Vlidamente Adquiridos

1.356.136,71

Transferencia

Compromisos Vlidamente Adquiridos

43.263,31

Transferencia

Compromisos Vlidamente Adquiridos

11.175,80

Transferencia

Normas de Homologacin (Actas Convenio)

59.080,25

Transferencia

178.515,86

Otros Ingresos

64.882,59

Otros Ingresos

Compromisos Vlidamente Adquiridos Ao 2006


Cuentas Pendientes por Cancelar
Correspondientes al Personal UNET sin
afectacin presupuestaria y financiera
Normas de Homologacin 2006-2007

13.741.048,00

Transferencia

Normas de Homologacin (Actas Convenio)

121.076,35

Transferencia

68.067,45

Otros Ingresos

48.711,60

Ingreso Propio

13.410,91

Ingreso Propio

23

Cancelacin parte Deuda 2005 Empresa CANTV


Aprobacin segn Acta del 14/05/2008,
Distribucin de Ingresos recibidos y no incluidos
en el Presupuesto Inicial para Deuda 2005 con la
empresa CANTV
Aprobacin segn Acta del 14/05/2008,
Distribucin de Ingresos recibidos y no incluidos
en el Presupuesto Inicial para Deuda 2005 con la
empresa CANTV
Insuficiencias Ao 2008

1.582.685,15

Transferencia

28

Intereses de Prestaciones Sociales Ao 1993

323.124,50

Transferencia

(275.263,30)

Transferencia

Reverso de Partidas que no Alcanzaron el Monto


Inicial del Presupuesto de Ingresos para Ajustar
en Presupuesto del Ao 2008
TOTAL GENERAL:

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

17.335.915,18

81

MEMORIA Y CUENTA 2008

ANALISIS
DEL
ESTRUCTURA

COMPORTAMIENTO

PARTIDA /DESCRIPCION
Direccin y Coordinacin de
AC001 Gastos de Personal Docente,
Administrativo y Obrero
AC002 Gestin Administrativa

AC003 Previsin y Proteccin Social


Formacin de Pregrado en
Carreras Cortas
Formacin de Pregrado en
PR002
Carreras Largas
Formacin de Post-Grado
PR003
PR001

PR004
PR005

Generacin, divulgacin y
aplicacin de conocimiento
Intercambio del Conocimiento

con la Sociedad
Captacin, Permanencia y
PR006 Formacin Integral del
Estudiante
Fortalecimiento y Desarrollo de
PR007 la Gestin Cientfica,
Tecnolgica y Humansitica
PR009 OPSU, Desarrollo Fsico
PR010

Unidad de Proyectos
Especiales
TOTAL GENERAL:

CREDITO
INICIAL

PRESUPUESTARIO

MODIFICACIONES

CREDITO
MODIFICADO

POR

%
CRECIMIENTO

12.323.391,00

24.425.997,00

36.749.388,00

198,21

7.465.527,00

27.002.584,00

34.468.111,00

361,70

18.402.663,00

19.024.490,00

37.427.153,00

103,38

149.000,00

1.346.000,00

1.495.000,00

903,36

15.716.198,00

13.821.914,00

29.538.112,00

87,95

2.284.536,00

456.643,00

2.741.179,00

19,99

2.735.290,00

1.515.209,00

4.250.499,00

55,39

2.959.515,00

2.511.465,00

5.470.980,00

84,86

8.219.275,00

10.450.241,00

18.669.516,00

127,14

3.651.535,00

2.641.975,00

6.293.510,00

72,35

2.655.978,00

2.655.978,00

100,00

4.387.582,00

4.387.582,00

100,00

110.240.078,00

184.147.008,00

149,16

73.906.930,00

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82

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 28
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 411

40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Direccin y Coordinacin de
Gastos de Personal Docente,
Administrativo y Obrero

Gestin Administrativa

Previsin y Proteccin Social

ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCION CENTRALIZADA AC001: Direccin y Coordinacin de Gastos
del Personal Docente, Administrativo y Obrero
Esta Accin Centralizada representa el 19.96% del total del Presupuesto
Global, en la misma estn comprendidos los Gastos del Personal que se
encuentran descentralizados como por ejemplo los Nacimientos, las
Defunciones y las Primas de HCM.
Asimismo, se encuentran los Gastos del Personal que labora en la
Administracin de la Universidad, el rea de Recursos Humanos, Auditoria,
Prensa, Finanzas y el personal asignado las Autoridades.
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria AC001, corresponde a a un
incremento en la Accin Especfica Rectorado por Bs. 15.476,00;
Vicerrectorado Acadmico por Bs. 205.446,00; Direccin de Recursos
Humanos por Bs. 10.669.863,00; Otros Beneficios Socio-Econmicos Bs.
1.989.454,00; Capacitacin y Adiestramiento No Docente Bs. 15.539,00;
Fideicomiso Personal UNET Bs. 8.941.791,00; Seguros al Personal Bs.
1.973.127,00; Anticipo de Prestaciones Sociales Bs. 465.887,00; para un
total de Bs. 24.276.583 que representa un aumento del 197% con respecto
al monto inicial.
Este incremento est originado por los aportes por Homologacin 2004-2007
y en los Crditos Adicionales por Insuficiencia.

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83

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 29
RECURSOS PARA LA ACCIN CENTRALIZADA AC001

AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE GASTOS DEL


PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y OBRERO UNET
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

ACCION CENTRALIZADA AC002: Gestin Administrativa


En esta partida corresponde al 18.72% del Presupuesto Global y en ella se
corresponden todos las asignaciones necesarias para la ejecucin de los
Gastos de Funcionamiento de la Universidad.
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria AC002, corresponde a a un
incremento en las Acciones Especficas Rectorado Bs. 1.048.218,00;
Centro de Estudios de Tele Informtica Bs. 245.309,00; Vicerrectorado
Acadmico Bs. 1.305.442,00; Vicerrectorado Administrativo Bs.
334.949,00; Secretara General Bs. 30.691,00; Coordinacin de Asuntos
Secretariales Bs. 22.760,00; Direccin de Recursos Humanos Bs.
17.028.590; Departamento de Laboral Bs. 116.267; Unidad de Planta
Fsica Bs. 208.561; Direccin de Finazas Bs. 205.110,00; Direccin de
Servicios Bs. 5.401.368,00; Seguros 454.357,00; Adquisiciones
Centralizadas Bs. 5.764,00 y una disminucin de Centro de Computacin
(1.991,00) y Organizacin y Sistemas (1.746,00),
para un total de Bs.
26.403.649,00 que representa un aumento del 353,67% con respecto al
monto inicial.

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84

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 30
RECURSOS PARA LA ACCIN CENTRALIZADA AC002

AC002 GESTION ADMINISTRATIVA


40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

ACCION CENTRALIZADA AC003: Previsin y Proteccin Social


En esta Estructura se encuentran incluidos todos los recursos necesarios
para el pago del Personal Pasivo de la Universidad, y representa el 20.32%
del Presupuesto Global.
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria AC003 corresponde a un
incremento en la Accin Especfica Asignacin y Control de los Recursos
para Gastos de los Pensionados y Jubilados por Bs. 19.0214.490,00; que
representa un aumento del 103.38% del monto inicial.
GRAFICO 31
RECURSOS PARA LA ACCIN CENTRALIZADA AC003
AC003 PREVISION Y PROTECCION SOCIAL, ASIGNACION Y CONTROL DE
LOS RECURSOS PARA GASTOS DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

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85

MEMORIA Y CUENTA 2008

PROYECTOS
GRAFICO 32
RECURSOS POR PROYECTO

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Formacin de
Formacin de
Pregrado en
Pregrado en
Carreras Cortas Carreras Largas

Formacin de
Post-Grado

Generacin,
divulgacin y
aplicacin de
conocimiento

Intercambio del
Conocimiento
con la Sociedad

Captacin,
Permanencia y
Formacin
Integral del
Estudiante

Fortalecimiento
y Desarrollo de
la Gestin
Cientfica,
Tecnolgica y
Humansitica

OPSU,
Desarrollo
Fsico

Unidad de
Proyectos
Especiales

PROYECTO PR001: Formacin de Pregrado en Carreras Cortas


Representa el 01.81% del presupuesto global.
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR001, corresponde a un
incremento en las Acciones Especificas: Gerencia y Coordinacin de la
Enseaza en Carreras Cortas Bs. 1.320.000,00; Formacin de
Profesionales en el rea de Ciencias del Agro y del Mar Bs. 14.000,00;
Formacin de Profesionales en el rea de Ciencias de la Salud Bs.
10.000,00; Formacin de Profesionales en reas de Ciencias de la
Educacin Bs. 2.000,00; para un total de Bs. 1.346.000,00 que representa
un aumento del 903.36% con respecto al monto inicial.

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86

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 33
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR001

PR001 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS


1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR002: Formacin de Pregrado en Carreras Largas


Corresponde el 16.04% del presupuesto global
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR002, corresponde a un
incremento en las Acciones Especficas Gerencia y Coordinacin de la
Enseanza en Carreras Largas Bs. 2.007.403,00; Formacin de
Profesionales en el rea de Ingeniera, Arquitectura y Tecnologa
6.901.120,00; Formacin de Profesionales en el rea de Ciencias del Agro y
del Mar Bs. 4.832.943,00; Formacin de Profesionales en el rea de
Humanidades, Letras y Artes Bs. 243.707,00 para un total de Bs.
13.985.173,00 que representa un aumento del 88.99% con respecto al
monto inicial.

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87

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 34
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR002

PR002 FORMACION DE PRE-GRADO EN CARRERAS LARGAS


35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR003: Formacin de Postgrado


Comprende el 1.49% del presupuesto global
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR003, corresponde a un
incremento en Las Acciones Especificas: Gerencia y Coordinacin
Acadmica de Post-Grado Bs. 569.972,00; y una disminucin en Formacin
de Especialistas (Bs. 58.335,00) y en Formacin de Magister (Bs.
100.580,00) para un total de Bs. 411.057,00 que representa un aumento del
17.99% con respecto al monto inicial.

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88

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 35
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR003

PR003 FORMACION DE POST - GRADO


3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR004:
Conocimiento

Generacin,

Divulgacin

Aplicacin

del

Representa el 2.31% del presupuesto global


El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR004, corresponde a un
incremento en las Acciones Especficas: Gerencia y Coordinacin
Acadmica del Conocimiento Bs. 330.642,00; Investigacin en reas del
Conocimiento, Ingeniera, Arquitectura, Tecnologa y Ciencias del Agro y del
Mar Bs. 1.180.347,00 para un total de Bs. 1.510.989,00 que representa un
aumento del 55.24% con respecto al monto inicial.

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89

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 36
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR004

PR004 GENERACION, DIVULGACION Y APLICACIN DEL CONOCIMIENTO


4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR005: Intercambio del Conocimiento con la Sociedad


Corresponde el 2.97%
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR005, corresponde a un
incremento en las Acciones Especficas Gerencia y Coordinacin de la
Extensin Bs. 181.585,00; Asistencia Profesional y Tcnica Bs. 940.248;
Divulgacin y Desarrollo Deportivo Bs. 531.436,00; Divulgacin y
Desarrollo Cultural Bs. 241.825,00; Formacin de Extensin Bs.
468.377,00; Prevencin Social B. 42.214,00 para un
total de Bs.
2.405.685,00 que representa un aumento del 81.29% con respecto al monto
inicial.

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90

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 37
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR005

PR005 INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD


6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR006: Captacin, Permanencia y Formacin Integral del


Estudiante
Comprende el 10.14% del presupuesto global
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR006, corresponde a un
incremento en las Acciones Especficas: Atencin Biopsicosocial Bienestar
Estudiantil Bs. 6.602.088,00; Asesora Acadmica Bs. 277.902,00;
Formacin Integral del Estudiante Bs.700,00; Captacin con Equidad Bs.
83.332,00; Control de Estudios Bs. 290.315,00; Asesora Acadmica
(FUNDEI) Bs. 272.900,00; Asistencia Biopsicosocial Bs. 2.517.126; para un
total de Bs. 10.044.363,00 que representa un aumento del 122.20% con
respecto al monto inicial.

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91

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 38
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR006

PR006 CAPTACION, PERMANENCIA Y FORMACION


INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR007: Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestin Cientfica


Tecnolgica y Humanstica
Alcanza el 3.42% del presupuesto global
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR007, corresponde a un
incremento en las Acciones Especificas Laboratorios y Bioterios de Bs.
1.116.243,00; Servicio Bibliotecario Bs. 818.663,00; Desarrollo y
Mejoramiento Acadmico Bs. 707.586,00; y una disminucin en Sub Accin
Desarrollo Curricular de (Bs. 1.059,00) para un total de Bs. 2.641.433,00
que representa un aumento del 72.34% con respecto al monto inicial.

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92

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 39
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR007

PR007 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION CIENTIFICA


TECNOLOGICA Y HUMANISTICA
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR009: OPSU Desarrollo Fsico suma el 1.44% del


presupuesto global
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR009, corresponde a un
incremento en las Acciones Especificas Gerencia y Coordinacin de la Ira
Etapa de Consolidacin de la Escuela de Desarrollo Agrario Hda. La
Tuquerena Bs. 1.507.408,00 y Gerencia y Coordinacin de la Obra
Remodelacin del rea de la Cocina y del Comedor Campus Paramillo
UNET Bs. 101.913,00; para un total de Bs. 1.609.321,00 que representa
un aumento del 100% con respecto al monto inicial

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93

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 40
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR009
PR009 OPSU DESARROLLO FISICO
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROYECTO PR010: Unidad de Proyectos Especiales


Representa el 2.38% del presupuesto global
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria PR010, corresponde a un
incremento en las Acciones Especificas Sntesis, Caracterizacin y Estudio
Trmico de Nuevos Copolmeros de Itaconatos Fluorados Bs. 119.579;
Fondo Editorial UNET Bs. 231.012,00; Desarrollo y Optimizacin del
Laboratorio Nacional Bioambiental UNET Bs. 125.718; Sistema
Multiplataforma para la Valoracin Automtica de la Funcin Cardiovascular
Bs. 11.163,00; Estrategias de Gestin Aplicables en las Universidades
Venezolana Bs. 7.223,00; Creacin de un Centro de Transferencia
Tecnolgica y de Informacin para Fortalecer la Pequea Industria Bs.
150.428; Estudio de Alternativas no Convencionales para la Potabilizacin y
Tratamientos de Agua Bs 18.495; Estudio de Propiedades Mecnicas y
Caractersticas Micro estructurales Mediante Mtodos Bs. 125.037,00;
Talleres Ecolgicos en la Interpretacin de la Naturaleza Bs. 6.258,00;
Programa de Atencin Integral para Jvenes y Adultos, Educacin Especial
Bs. 32.278,00; Estudio de Necesidades de Formacin Profesional en el
Estado Tchira Bs. 13.959,00; Fortalecimiento de la Funcin Investigadora
y Desarrollo a travs de la Tecnologa Bs. 140,00; Insercin de la tica, el
Capital Social y el Desarrollo en Currculo Universitario Bs. 10.484,00;
Determinacin de la Susceptibilidad a Agentes Antimicrobianos de Bacterias
causantes de Mastitis Bs. 29.086,00; Manual Prctico para el Productor

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94

MEMORIA Y CUENTA 2008

Frutcula Bs. 16.784,00; Simulacin de Procesos de Manufacturas y


Servicios Bs. 185.230,00; Portal UNET. Una Herramienta Soporte a la
Educacin a Distancia en la UNET Bs. 20.000,00; Implantacin de las
Tcnicas en el Proceso de Enseanza-Aprendizaje UNET Bs. 89.804,00;
Programa Convencin Anual de la Asociacin Venezolana para el Avance
de la Ciencia Bs. 62.300,00; Construccin, Equipamiento y puesta en
funcionamiento de un Laboratorio de Anlisis de Leche Bs. 1.727.772,00;
La UNET hacia el Ao 2005. Prospectiva y Desarrollo Territorial Bs.
28.677,00; Calidad y Productividad en la Docencia Universitaria Bs.
12.612,00; Mejora Gentica de Rebaos BOS INDICUS a travs del uso de
Multiovulacin Bs. 90.732,00; Organizacin del XX Congreso Venezolano
de Entomologa Bs. 23,00; Sistemas de Servicios Integrales para la
Pequea y Mediana Empresa del Estado Tchira (SIPYME) Bs. 33.050,00;
Promocin y Difusin de las Abejas, de sus productos y de la Apicultura en
los Medios Rurales Bs. 119.951,00; Contaminacin por Plaguicidas
Organofosforados en Hortalizas y Aguas del Municipio Jos Mara Vargas
Bs. 17.606,00; Creacin del Centro de Formacin en Electrnica Industrial
de la UNET Bs. 139.656,00; Creacin e Instalacin del Laboratorio de
Anlisis de Emisiones y Tratamiento de Contaminaciones Ambientales Bs.
78.647; Desarrollo de Grupos Interdisciplinarios para Asesoras a las
Empresas Pblicas y Privadas, Gobernaciones y Alcaldas Bs. 15.000,00;
Desarrollo y Plan Nacional de Alfabetizacin Tecnolgica para los Consejos
Comunales del Estado Tchira Bs.153.000; Diagnstico de las Principales
Causas de Fallas en elementos sometidos a temperaturas elevadas
100.757,00; Diseo, Evaluacin y Mejoramiento de Procesos de Empresas
de Manufacturas o Servicios en General Bs. 4.000,00; Dotacin y
Acreditacin del Laboratorio de Microbiologa UNET por parte de
SENCAMER Bs. 23.072,00; Dotacin y Acreditacin del Laboratorio de
Industrias de la Carne UNET por parte de SENCAMER Bs. 10.000,00;
Formacin de Miembros efectivos en Equipos de Trabajo Bs. 53.201,00;
Plan de Consolidacin de la Actividad Investigadora, Divulgativa, de
Promocin y Formacin del Recurso Humano Bs. 354.569,00; Propuesta de
Formacin Acadmica basada en Competencia. Caso de Estudios, Docentes
de Recin Ingreso Bs. 15.000,00; Quinta Edicin del Premio IDEAS UNET
Bs. 12.249,00; Soluciones en Tecnologa de Informacin basadas en la
Arquitectura orientada al servicio con el uso de Software libre Bs. 29.487,00;
Equipamiento de un Laboratorio para la Investigacin Acadmica y
Asesora Empresarial Bs. 7.680|,00; Reacondicionamiento y Mejoras del
Laboratorio de Turbomquinas de la UNET Bs. 13.000 y Fortalecimiento del
Programa de Investigacin en Simulacin Bs. 92.861,00 para un total de
Bs. 4.387.580,00 que representa un aumento del 100% con respecto al
monto inicial

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

95

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 41
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR010

PR010 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES


1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

CREDITO

MODIFICACIONES AL

CREDITO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

96

MEMORIA Y CUENTA 2008

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2008 POR PARTIDAS


PARTIDA 401: Gastos de Personal
De los recursos asignados a la partida Gastos de Personal se consumieron
Bs. 80.222.867; que corresponden un 95.66% del Crdito Total Modificado, la
diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos
Vlidamente Adquiridos y el saldo de caja disponible por Bs. 3.222.193
(3.84%) y Bs. 420.4702 (0.50%) respectivamente.
CREDITO

PARTIDA /DESCRIPCION
Sueldos, salarios y otras
401.01
retribuciones
Compensaciones previstas en
401.02 las Escalas de Sueldos y
Salarios
401.03 Primas a Empleados
401.04
401.05
401.06
401.07
401.08

COMPROMETIDO

MODIFICADO

Complemento de Sueldos y
Salarios
Aguinaldos, Utilidades y
Bonificaciones Legales a
Empleados
Aportes Patronales a
Empleados
Asistencia Socio-Econmica a
Empleados
Prestaciones Sociales y Otras

Indemnizaciones a Empleados
Otros Gastos Personal Docente
401.96
y Administrativo
401.97 Otros Gastos Personal Obrero
TOTAL GENERAL:

CAUSADO

PAGADO

30.492.185,99

30.210.007,33

99,07

28.995.146,59

95,09

28.986.536,59

95,06

1.434.865,00

1.434.865,00

100,00

1.427.290,40

99,47

1.427.290,40

99,47

5.310.340,14

5.310.340,14

100,00

4.803.725,97

90,46

4.803.725,97

90,46

5.220.630,14

5.220.577,34

100,00

5.179.869,34

99,22

5.179.869,34

99,22

17.759.630,00

17.759.630,00

100,00

17.742.618,00

99,90

17.742.618,00

99,90

1.462.237,15

1.462.237,15

100,00

1.433.275,57

98,02

1.433.275,57

98,02

9.619.734,09

9.483.086,09

98,58

9.302.019,31

96,70

9.102.270,75

94,62

10.904.768,77

10.903.184,17

99,99

9.814.104,37

90,00

9.813.204,37

89,99

1.567.013,77

1.567.007,76

100,00

1.430.735,14

91,30

1.430.517,61

91,29

94.125,53

94.125,53

100,00

94.082,62

99,95

93.976,12

99,84

83.865.531

83.445.061

99,50

80.222.867

95,66

80.013.285

95,41

GRAFICO 42
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 401 GASTOS DE PERSONAL
35.000.000,00

30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

401.01

401.02

CRED. MODIFICADO
2

401.03

401.04

401.05

401.06

COMPROMETIDO

401.07

CAUSADO

401.08

401.96

401.97

PAGADO

El disponible est en las partidas del Plan Operativo Anual

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

97

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTIDA 402: Materiales y Suministros


De los recursos asignados a la partida Materiales y Suministros se
consumieron Bs.3.671.173; que corresponden un 81.75% del Crdito Total
Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los
Compromisos Vlidamente Adquiridos y el saldo de caja disponible por Bs.
540.849 (12.05%) y Bs. 278.512 (6.20%) respectivamente.
CREDITO

PARTIDA /DESCRIPCION

MODIFICADO

Productos Alimenticios y
402.01
Agropecuarios
Productos de Minas, Canteras y
402.02
Yacimientos

717.762,12

402.03 Textiles y Vestuarios


402.04

Productos de Cuero y Cauchos

Productos de Papel, cartn e


impresos
Productos Qumicos y
402.06
Derivados
Productos Minerales No
402.07
Metlicos
Productos Metlicos
402.08
402.05

402.09 Productos de Madera

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

651.718,41

90,80

556.712,03

77,56

552.843,63 77,023

115.682,26

115.256,15

99,63

101.174,69

87,46

101.174,69 87,459

184.563,38

149.812,33

81,17

149.076,50

80,77

149.076,50 80,773

10.095,01

10.039,97

99,45

10.039,97

99,45

10.039,97 99,455

502.412,20

484.541,54

96,44

443.921,59

88,36

443.921,59 88,358

393.355,94

338.673,49

86,10

283.800,46

72,15

283.800,46 72,149

95.947,23

92.220,77

96,12

71.804,62

74,84

71.804,62 74,838

245.691,88

244.145,79

99,37

237.448,80

96,64

237.448,80 96,645

33.269,42

33.134,66

99,59

33.134,66

99,59

33.134,66 99,595

Productos Varios y Utiles


402.10
Diversos

1.131.949,72

1.093.089,56

96,57

909.227,31

80,32

909.227,31 80,324

402.99 Otros Materiales y Suministros

1.059.805,80

999.390,05

94,30

874.832,85

82,55

874.465,85 82,512

4.490.535

4.212.023

93,80

3.671.173

81,75

3.666.938 81,659

TOTAL GENERAL:

GRAFICO 43
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 402 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.200.000,00

1.000.000,00

800.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00

402.01

402.02

CRED. MODIFICADO

402.03

402.04

402.05

402.06

COMPROMETIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

402.07

402.08

CAUSADO

402.09

402.10

402.99

PAGADO

98

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTIDA 403: Servicios No Personales


De los recursos asignados a la partida Servicios no Personales se
consumieron Bs.21.358.708; que corresponden un 86.53% del Crdito Total
Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los
Compromisos Vlidamente Adquiridos y el saldo de caja disponible por Bs.
2.921.927 (11.84%) y Bs. 402.517,72 (1.63%) respectivamente.

PARTIDA /DESCRIPCION
403.01

Alquileres de Inmuebles

Alquileres de Maquinaria y
Equipos
Derechos
sobre
bienes
403.03
intangibles
Servicios Bsicos
403.04
403.02

403.06
403.07

403.08
403.09

Servicios de Transporte y
Almacenaje
Servicios de Informacin,
Impresin y Relaciones
Pblicas
Primas y Otros Gastos de
Seguros y Comisiones
Bancarias
Viticos y Pasajes

Servicios Profesionales y
403.10
Tcnicos
Conservacin y Reparaciones
403.11 Menores de Maquinaria y
Equipos
Conservacin y Reparaciones
403.12
Menores de Obras
403.15 Servicios Fiscales

CREDITO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

340.794,00

327.668,00

96,15

327.668,00

96,15

327.668,00

96,15

3.991.773,49

3.991.773,49

100,00

3.991.773,49

100,00

3.407.594,65

85,37

49.000,00

43.177,37

88,12

43.177,37

88,12

43.177,37

88,12

1.900.720,17

1.898.816,67

99,90

904.260,67

47,57

904.260,67

47,57

16.044,25

13.817,04

86,12

13.627,04

84,93

13.627,04

84,93

2.548.783,24

2.503.634,41

98,23

1.530.667,38

60,05

1.462.081,38

57,36

980.919,89

958.808,11

97,75

957.603,37

97,62

957.378,60

97,60

1.492.181,44

1.365.628,39

91,52

1.221.182,01

81,84

1.211.599,71

81,20

1.926.158,09

1.926.156,44

100,00

1.808.558,30

93,89

1.501.366,72

77,95

137.272,05

131.436,74

95,75

122.987,76

89,59

122.987,76

89,59

75.009,39

75.009,39

100,00

62.000,00

82,66

62.000,00

82,66

3.343,00

1.718,87

51,42

1.718,87

51,42

1.718,87

51,42

Servicios de Gestin
Administrativa prestados por
403.17
Organismos de Asistencia
Tcnica

1.266.379,30

1.252.514,37

98,91

1.251.076,97

98,79

1.242.210,91

98,09

403.99 Otros Servicios No Personales

9.954.773,79

9.790.475,09

98,35

9.122.406,51

91,64

9.119.998,13

91,61

24.683.152

24.280.634

98,37

21.358.708

86,53

20.377.670

82,56

TOTAL GENERAL:

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

99

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 44
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 403 SERVICIOS NO PERSONALES

11.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
403.01

403.02

CRED. MODIFICADO

403.03

403.04

403.06

403.07

403.08

403.09

COMPROMETIDO

403.10

403.11

CAUSADO

403.12

403.15

403.17

403.99

PAGADO

PARTIDA 404: Activos Reales


De los recursos asignados a la partida Activos Reales se consumieron
Bs.7.113.188; que corresponden un 72.45% del Crdito Total Modificado, la
diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos
Vlidamente Adquiridos y el saldo de caja disponible por Bs. 2.340.543,16
(23.84%) y Bs. 364.412,74 (3.71%) respectivamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

100

MEMORIA Y CUENTA 2008


CREDITO

PARTIDA /DESCRIPCION
404.01
404.02
404.03
404.04
404.05
404.06
404.07

MODIFICADO

Repuestos y Reparaciones
Mayores
Conservacin, Ampliaciones y
Mejoras Mayores de Obras
Maquinaria y dems equipos de
contruccin, campo, industria y
taller
Equipos de Transporte, traccin
y elevacin
Equipos de Comunicaciones y
de Sealamiento
Equipos Mdicos-Quirurgicos,
dentales y de veterinaria
Equipos cientificos, religiosos,
de enseanza y recreacin
Mquinas, muebles y dems

404.09
404.12

equipos de oficina y alojamiento


Activos Intangibles

Contratacin de Inspeccin de
Obras
404.99 Otros Activos Reales

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

47.842,23

43.576,25

91,08

39.708,98

83,00

39.708,98

83,00

3.424.297,48

3.412.928,50

99,67

3.048.392,29

89,02

3.048.392,29

89,02

26.218,83

26.218,83

100,00

13.982,62

53,33

13.982,62

53,33

384.082,17

380.082,19

98,96

380.000,02

98,94

380.000,02

98,94

28.898,13

28.894,15

99,99

23.544,77

81,48

23.544,77

81,48

3.000,00

2.834,00

94,47

2.834,00

94,47

2.834,00

94,47

1.929.848,29

1.874.940,05

97,15

614.818,31

31,86

614.818,31

31,86

1.602.766,75

1.415.438,63

88,31

1.264.031,36

78,87

1.264.031,36

78,87

162.351,26

161.149,26

99,26

113.129,37

69,68

113.129,37

69,68

404.14

2.208.838,65

2.107.669,19

95,42

1.612.746,17

73,01

1.605.977,27

72,71

9.818.144

9.453.731

96,29

7.113.188

72,45

7.106.419

72,38

TOTAL GENERAL:

GRAFICO 45
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 404 ACTIVOS REALES
3.600.000,00
3.300.000,00
3.000.000,00
2.700.000,00
2.400.000,00
2.100.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
900.000,00
600.000,00
300.000,00
404.01

404.02

CRED. MODIFICADO

404.03

404.04

404.05

404.06

COMPROMETIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

404.07

404.09

CAUSADO

404.12

404.14

404.99

PAGADO

101

MEMORIA Y CUENTA 2008

PARTIDA 405: Activos Financieros


De los recursos asignados a la partida Activos Financieros se consumieron
Bs.5.250; que corresponden un 87.50% del Crdito Total Modificado, la
diferencia pendiente por ejecutar es saldo de caja disponible por Bs. 750
(12,50%).

PARTIDA /DESCRIPCION
405.99 CREDITO EDUCATIVO
TOTAL GENERAL:

CREDITO
MODIFICADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

6.000,00

5.250,00

87,50

5.250,00

87,50

5.250,00

87,50

6.000

5.250

87,50

5.250

87,50

5.250

87,50

GRAFICO 46
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 405 ACTIVOS FINANCIEROS

6.000,00

5.000,00

4.000,00
405.99

CRED. MODIFICADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

PARTIDA 407: Transferencias y Donaciones


De los recursos asignados a la partida Transferencias y Donaciones se
consumieron Bs.41.386.084; que corresponden un 99.12% del Crdito Total
Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los
Compromisos Vlidamente Adquiridos y el saldo de caja disponible por Bs.
287.436 (0.69%) y Bs. 80.457 (0,19%) respectivamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

102

MEMORIA Y CUENTA 2008


PARTIDA /DESCRIPCION
Transferencias corrientes
407.01
internas al Sector Privado
TOTAL GENERAL:

CREDITO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

41.753.977,98

41.673.520,86

99,81

41.386.084,11

99,12

41.227.382,02

98,74

41.753.978

41.673.521

99,81

41.386.084

99,12

41.227.382

98,74

MODIFICADO

GRAFICO 47
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
42.000.000,00

41.700.000,00

41.400.000,00

41.100.000,00

40.800.000,00
407.01

CRED. MODIFICADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

PARTIDA 411: Compromisos Ejercicios Aos Anteriores


De los recursos asignados a la partida Compromisos Ejercicios Aos
Anteriores se consumieron Bs.16.517.110 ; que corresponden un 95.28%
del Crdito Total Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est
distribuida entre los Compromisos Vlidamente Adquiridos y el Saldo de
Caja disponible por Bs. 761.666 (4.39%) y Bs. 57.139 (0.33%)
respectivamente.

PARTIDA /DESCRIPCION
411.11

Compromisos Ejercicios Aos


Anteriores
TOTAL GENERAL:

CREDITO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

17.335.915,18

17.278.776,23

99,67

16.517.109,84

95,28

16.476.828,72

95,04

17.335.915

17.278.776

99,67

16.517.110

95,28

16.476.829

95,04

MODIFICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

103

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 48
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 411
COMPROMISOS EJERCICIOS AOS ANTERIORES
17.700.000,00

17.400.000,00

17.100.000,00

16.800.000,00

16.500.000,00

16.200.000,00

15.900.000,00
411.11

CRED. MODIFICADO

COMPROMETIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

CAUSADO

PAGADO

104

MEMORIA Y CUENTA 2008

EJECUCION
PRESUPUESTARIA
CENTRALIZADAS Y PROYECTOS
ACCION Y PROYECTO

CREDITO

COMPROMETIDO

2008

POR

CAUSADO

ACCIONES

PAGADO

MODIFICADO

Direccin y Coordinacin de
AC001 Gastos de Personal Docente,
Administrativo y Obrero

36.599.974,00

36.489.362,00

99,70

34.399.528,00

93,99

34.201.355,00

93,45

AC002 Gestin Administrativa

33.869.175,00

33.538.181,00

99,02

30.264.817,00

89,36

29.899.174,00

88,28

AC003 Previsin y Proteccin Social

37.427.153,00

37.372.172,00

99,85

37.185.451,00

99,35

37.070.429,00

99,05

1.495.000,00

1.492.757,00

99,85

1.334.307,00

89,25

1.334.229,00

89,25

29.701.371,00

29.695.183,00

99,98

29.075.818,00

97,89

29.075.309,00

97,89

2.695.593,00

2.118.028,00

78,57

2.099.629,00

77,89

2.099.629,00

77,89

4.246.279,00

4.099.061,00

96,53

4.057.548,00

95,56

3.941.046,00

92,81

5.365.201,00

5.063.594,00

94,38

5.008.195,00

93,35

5.008.195,00

93,35

18.263.638,00

18.244.511,00

99,90

17.403.999,00

95,29

16.802.187,00

92,00

6.292.968,00

6.239.243,00

99,15

6.117.485,00

97,21

6.114.615,00

97,17

PR009 OPSU, Desarrollo Fsico

1.609.321,00

1.609.321,00

100,00

1.609.320,00

100,00

Unidad de Proyectos
PR010
Especiales

4.387.582,00

4.387.582,00

100,00

1.718.284,00

39,16

1.718.284,00

39,16

181.953.255,00

180.348.996,00

99,12

170.274.380,00

93,58

168.873.772,00

92,81

Formacin de Pregrado en
Carreras Cortas
Formacin de Pregrado en
PR002
Carreras Largas
Formacin de Post-Grado
PR003
PR001

Generacin, divulgacin y
PR004
aplicacin de conocimiento
Intercambio del Conocimiento
PR005
con la Sociedad
Captacin, Permanencia y
PR006 Formacin Integral del
Estudiante
Fortalecimiento y Desarrollo de
PR007 la Gestin Cientfica,
Tecnolgica y Humansitica

TOTAL GENERAL:

1.609.320,00 100,00

ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCION CENTRALIZADA AC001: Direccin y Coordinacin de Gastos
del Personal Docente, Administrativo y Obrero
De los recursos asignados a la partida Direccin y Coordinacin de Gastos
del Personal Docente, Administrativo y Obrero se consumieron Bs.
34.399.528 ; que corresponden un 93.99% del Crdito Total Modificado, la
diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos
Vlidamente Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 2.089.834
(5.71%) y Bs. 110.612 (0.30%) respectivamente

ACCION CENTRALIZADA AC002: Gestin Administrativa


De los recursos asignados a la partida Gestin Administrativa se
consumieron Bs. 30.264.817; que corresponden un 89.36% del Crdito Total
Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

105

MEMORIA Y CUENTA 2008

Compromisos Vlidamente Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs.


3.273.364 (9.66%) y Bs. 330.994 (0.98%) respectivamente.

ACCION CENTRALIZADA AC003: Previsin y Proteccin Social


De los recursos asignados a la partida Previsin y Proteccin Social se
consumieron Bs. 37.185.451; que corresponden un 99.35% del Crdito Total
Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los
Compromisos Vlidamente Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs.
186.721 (0.50%) y Bs. 54.981 (0.15%) respectivamente.
GRAFICO 49
RELACION COMPROMETIDO CAUSADO Y PAGADO
POR ACCIONES
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Direccin y Coordinacin de Gastos
de Personal Docente, Administrativo
y Obrero

CRED. MODIFICADO

Gestin Administrativa

COMPROMETIDO

CAUSADO

Previsin y Proteccin Social

PAGADO

PROYECTOS
PROYECTO PR001: Formacin de Pregrado en Carreras Cortas
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Formacin de
Pregrado en Carreras Cortas se consumieron Bs. 1.334.307; que
corresponden un 89.25% del Crdito Total Modificado, la diferencia
pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos Vlidamente
Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 158.450 (10.60%) y Bs.
2.243 (0.15%) respectivamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

106

MEMORIA Y CUENTA 2008

PROYECTO PR002: Formacin de Pregrado en Carreras Largas


De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Formacin de PreGrado en Carreras Largas se consumieron Bs. 29.075.818; que
corresponden un 97.89% del Crdito Total Modificado, la diferencia
pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos Vlidamente
Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 619.365 (2.09%) y Bs. 6.188
(0.02%) respectivamente.
PROYECTO PR003: Formacin de Post-Grado
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Formacin de
Post-Grado se consumieron Bs. 2.099.629; que corresponden un 77.89%
del Crdito Total Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est
distribuida entre los Compromisos Vlidamente Adquiridos y el Saldo de
Caja disponible por Bs. 18.399 (0.68%) y Bs. 577.565 (21.43%)
respectivamente.
PROYECTO PR004:
Conocimiento

Generacin,

Divulgacin

Aplicacin

del

De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Generacin y


Divulgacin del Conocimiento se consumieron Bs. 4.057.548; que
corresponden un 95.56% del Crdito Total Modificado, la diferencia
pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos Vlidamente
Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 41.513 (0.98%) y Bs.
147.218 (3.46%) respectivamente.
PROYECTO PR005: Intercambio del Conocimiento con la Sociedad
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Intercambio de
Conocimiento con la Sociedad se consumieron Bs. 5.008.195; que
corresponden un 93.35% del Crdito Total Modificado, la diferencia
pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos Vlidamente
Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 55.399 (1.03%) y Bs.
301.607 (5.62%) respectivamente.
PROYECTO PR006: Captacin, Permanencia y Formacin Integral del
Estudiante
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Captacin,
Permanencia y Formacin Integral del Estudiante se consumieron Bs.
17.403.999; que corresponden un 95.29% del Crdito Total Modificado, la
diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

107

MEMORIA Y CUENTA 2008

Vlidamente Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 840.512


(4.61%) y Bs. 19.127 (0.10%) respectivamente.
PROYECTO PR007: Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestin Cientfica
Tecnolgica y Humanstica
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Fortalecimiento y
Desarrollo de la Gestin Cientfica Tecnolgica y Humanstica se
consumieron Bs. 6.117.485; que corresponden un 97.21% del Crdito Total
Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los
Compromisos Vlidamente Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs.
121.758 (1.94%) y Bs. 53.725 (0.85%) respectivamente.
PROYECTO PR009: OPSU Desarrollo Fsico
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria OPSU Desarrollo
Fsico se consumieron Bs. 1.609.320; que corresponden un 100% del
Crdito Total Modificado.
PROYECTO PR010: Unidad de Proyectos Especiales
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Unidad de
Proyectos Especiales se consumieron Bs. 1.718.284; que corresponden un
39.16% del Crdito Total Modificado, la diferencia pendiente por ejecutar est
distribuida en los
Compromisos Vlidamente Adquiridos por Bs.
2.669.298,00 que representa el 60.84% restante.
GRAFICO 50
RELACION COMPROMETIDO CAUSADO Y PAGADO
POR PROYECTOS
33.000.000,00
30.000.000,00
27.000.000,00
24.000.000,00
21.000.000,00
18.000.000,00
15.000.000,00
12.000.000,00
9.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
Formacin de
Pregrado en
Carreras Cortas

Formacin de
Pregrado en
Carreras Largas

CRED. MODIFICADO

Formacin de PostGrado

Generacin,
divulgacin y
aplicacin de
conocimiento

Intercambio del
Conocimiento con
la Sociedad

COMPROMETIDO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

Captacin,
Permanencia y
Formacin Integral
del Estudiante

Fortalecimiento y
Desarrollo de la
Gestin Cientfica,
Tecnolgica y
Humansitica

CAUSADO

OPSU, Desarrollo
Fsico

Unidad de
Proyectos
Especiales

PAGADO

108

MEMORIA Y CUENTA 2008

CIERRE PRESUPUESTARIO Y SALDO DE CAJA


DEMOSTRACION
DE
LOS
SALDOS
DISPONIBLES
Y
COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS POR PARTIDAS

PARTIDA

a
CREDITO
MODIFICADO

b
COMPROMISO

a-b
DISPONIBLE
SALDO DE CAJA

401

83.865.530,58

83.445.060,51

420.470,07

402

4.490.534,96

4.212.022,72

278.512,24

c
CAUSADO

80.222.867,31
3671173,48

403

24.683.152,10

24.280.634,38

402.517,72

21.358.707,74

405

6.000,00

5.250,00

750,00

5.250,00

404

9.818.143,79

9.453.731,05

364.412,74

7.113.187,89

b-c
COMPROMISOS
VALIDAMENTE
ADQUIRIDOS

d
PAGADO

LOS

c-d
PENDIENTE
DE PAGO
TESORERIA

3.222.193,20

80.013.284,72

209.582,59

540.849,24

3.666.938,08

4.235,40

2.921.926,64

20.377.669,81

981.037,93

2.340.543,16

5.250,00

7.106.418,99

6.768,90

407

41.753.977,98

41.673.520,86

80.457,12

41.386.084,11

287.436,75

41.227.382,02

158.702,09

411

17.335.915,18

17.278.776,23

57.138,95

16.517.109,84

761.666,39

16.476.828,72

40.281,12

181.953.255

180.348.996

1.604.259

170.274.380

10.074.615

168.873.772

1.400.608

DEMOSTRACION
DE
LOS
SALDOS
DISPONIBLES
Y
LOS
COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS POR ACCIONES Y
PROYECTOS
ACCION Y O
PROYECTO

a
CREDITO
MODIFICADO

b
COMPROMISO

AC001

36.599.974,00

36.489.362,00

AC002

33.869.175,00

33.538.181,00

AC003

37.427.153,00

37.372.172,00

PR001

1.495.000,00

1.492.757,00

PR002

29.701.371,00

29.695.183,00

PR003

2.695.593,00

2.118.028,00

PR004

4.246.279,00

4.099.061,00

PR005

5.365.201,00

5.063.594,00

PR006

18.263.638,00

18.244.511,00

PR007

6.292.968,00

6.239.243,00

PR009

1.609.321,00

1.609.321,00

PR010

4.387.582,00

4.387.582,00

181.953.255

180.348.996

a-b
DISPONIBLE
SALDO DE CAJA

110.612,00
330.994,00
54.981,00
2.243,00
6.188,00
577.565,00
147.218,00
301.607,00
19.127,00
53.725,00
1.604.260

c
CAUSADO

34.399.528,00
30.264.817,00
37.185.451,00
1.334.307,00
29.075.818,00
2.099.629,00
4.057.548,00
5.008.195,00
17.403.999,00
6.117.485,00
1.609.320,00
1.718.284,00
170.274.380

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

b-c
COMPROMISOS
VALIDAMENTE
ADQUIRIDOS
2.089.834,00
3.273.364,00
186.721,00
158.450,00
619.365,00
18.399,00
41.513,00
55.399,00
840.512,00
121.758,00
1,00
2.669.298,00
10.074.614

d
PAGADO

34.201.355,00
29.899.174,00
37.070.429,00
1.334.229,00
29.075.309,00
2.099.629,00
3.941.046,00
5.008.195,00
16.802.187,00
6.114.615,00
1.609.320,00
1.718.284,00
168.873.772

c-d
PENDIENTE
DE PAGO
TESORERIA
198.173,00
365.643,00
115.022,00
78,00
509,00
116.502,00
601.812,00
2.870,00
1.400.609

109

MEMORIA Y CUENTA 2008

DISTRIBUCION DEL CIERRE PRESUPUESTARIO


COMPROMISOS
VALIDAMENTE
ADQUIRIDOS
(En Bolivares)

DEPENDENCIA

RECTORADO

76.576,77

0,76

VICERRECTORADO ACADEMICO

87.926,90

0,87

115.881,70

1,15

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA

33.629,18

0,33

DIRECCION RECURSOS HUMANOS

3.645.068,13

36,18

SERVICIOS GENERALES

2.383.446,64

23,66

88.028,70

0,87

DIRECCION DE FINANZAS

1.204,74

0,01

DECANATO DE DOCENCIA

261.656,19

2,60

DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

696.600,93

6,91

11.039,00

0,11

DIRECCION DE BIBLIOTECA

DECANATO DE INVESTIGACION
FONACIT

4.258,19

0,04

2.669.298,31

26,50

10.074.615

100

LOCTI

T O T A L:

GRAFICO 51
DISTRIBUCION DEL RECORTE PRESUPUESTARIO
3.000.000,00
2.800.000,00
2.600.000,00
2.400.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00

C
TI
LO

IT
C
FO
N
A

IN

VE

ST
IG
A

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AT
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O
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V.
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V.
A

R
EC

TO

RA

EM
IC
O

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

110

MEMORIA Y CUENTA 2008

SALDO DE CAJA FINAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL 31/12/2008

1.604.258,84

MAS
AJUSTES REALIZADOS A LA CUENTA EJERCICIOS
AOS ANTERIORES

17.089,75

MENOS
MONTO PARA EQUILIBRAR PRESUPUESTO

TOTAL SALDO FINAL DE CAJA

(13.553,81)
1.607.794,78

SALDO DE CAJA INSTITUCIONAL

851.141,79

SALDO DE CAJA DECANANTO DE POST-GRADO

453.898,36

SALDO DE CAJA DECANATO DE EXTENSION

302.754,63

TOTAL SALDO FINAL REAL DE CAJA

1.607.794,78

Fuente: Ejecucin Presupuestaria Consolidada al 31/12/2008

OBSERVACIONES

El presupuesto total de la Universidad fue consumido en un 93.58%


(Bs. 170.274.380), quedando en Compromisos Vlidamente
Adquiridos el 5.54% (Bs. 10.074.614) y en el Saldo Final de Caja el
0.88% (Bs. 1.604.260).

Los Compromisos Vlidamente Adquiridos estn reflejados en las


Modificaciones Presupuestaria Nro 1 y Nro 3, que fueron aprobadas
en la Resoluciones de Consejo Universitario Nro CU. 008.2099.13 y
Nro CU. 013/2009 respectivamente.

Anexo se encuentran los listados correspondientes a las


Modificaciones Presupuestarias y Traslados de Fondos efectuados
durante el ao 2008.

Anexo

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

111

MEMORIA Y CUENTA 2008

Todos los soportes correspondientes a la informacin reflejada en esta


Memoria y Cuenta reposan en el Departamento de Presupuesto con
sus respectivas autorizaciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

112

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ENERO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

1.450.531,00

150.742,45

392.997,92

74.294,77

4.198.507,00
880.253,00

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

84,91

392.997,92

1.820.376,00

4.198.507,00

620.954,51

880.253,00

6.000,00

1.597.479,14

235.726,14

1.231.649,00

CAUSADO
-

6.000,00
1.597.479,14

COMPROMETIDO

218.882,00

8.525.768,06

2.902.093,87

1.231.649,00

14,45

7.294.119,06

16.411.501,00

231.224,00

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

16.642.725,00

1.497.967,15

98,61

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

462.876,76

304.449,76

462.876,76

403

SERVICIOS NO PERSONALES

375.332,02

155.235,02

375.332,02

507.128,97

651.031,97

220.300,00

404

ACTIVOS REALES

651.031,97

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

Total:

18.352.265,75

2.464.780,90

16.411.501,00

89,42

1.940.764,75

928.188,00

601.242,00

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

1.529.430,00

102.851,50

60,69

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

463.045,00

140.817,00

463.045,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

312.046,00

19.101,00

312.046,00

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

61.482,00

61.482,00

171.732,00

171.732,00

1.609.547,00

297.214,44

2.537.735,00

262.769,50

928.188,00

1.778.360,08

230.872,70

1.481.145,64

MATERIALES Y SUMINISTROS

405.122,52

105.531,26

SERVICIOS NO PERSONALES

759.600,39

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402
403

Total:

36,58

175,64

83,29

405.122,52

422.340,44

759.600,39

681.765,14

354.464,74

681.765,14

58.832,00

4.520,00

58.832,00

3.683.680,13

1.117.729,14

1.481.145,64

175,64

40,21

2.202.534,49

264.206,00

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.372.396,00

26.749,86

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

101.230,00

1.800,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

0,01

0,00

19,25

1.108.190,00

101.230,00

468.442,00

468.442,00

311.468,00

311.468,00

31.000,00
2.020.330,00

31.000,00

1.000,00

2.284.536,00

29.549,86

264.206,00

11,56

664.067,00

60.283,84

664.067,00

100,00

16.200,00

16.200,00

60.000,00

60.000,00

124.935,00

124.935,00

865.202,00

60.283,84

76,75

201.135,00

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

26.200,00

1.076,00

26.200,00

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

21.300,00

1.370,00

21.300,00

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

50.000,00

Total:

2.500,00
50.000,00

2.446,00

664.067,00

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ENERO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
RECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROGRAMADO

71,56

99.650,00

201.947,00

15.828,00

201.947,00

3.240,00

3.240,00

11.539.040,00

1.096.773,66

10.883.979,00

3.000,00

0,02

A LA FECHA

3.093.906,91

3.240,00

94,32

0,03

655.061,00

1.399.400,02

1.520.476,37

590.012,07

590.012,07

590.012,07

42,16

42,16

42,16

809.387,95

24.121.378,93

6.546.980,89

19.258.186,07

595.166,07

590.012,07

79,84

2,47

2,45

4.863.192,86

619.842,70

429.215,16

7.976.815,75

2.227.576,29

1.395,20

619.842,70

0,02

7.975.420,55

107.404,83

44.252,04

4.469,00

4,16

102.935,83

8.704.063,28

2.701.043,49

5.864,20

0,07

8.698.199,08

77.000,00

19.250,00

147.098,00

57.125,00

379.936,00

94.219,00
498.115,47

407

TRANSF. Y DONACIONES

24.000,00

7.250,00

411

DISMINUCION DEL PASIVO

40.000,00
-

77.000,00

27,19

107.098,00

379.936,00

40,12

375.637,60

24.000,00

23,24

963.671,60

251.694,87

1.255.366,47

675.959,47

291.694,87

289.531,00

25.847,68

289.531,00

100,00

79.670,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

78.266,00

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

2.154,00

627.332,47

GASTOS DE PERSONAL

7.784.195,00

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

12.250,00

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

%
PAGADO

PAGADO

99.650,00

ACTIVOS REALES

402

%
CAUSADO

CAUSADO

3.898.412,86

403

401

%
COMPROMETIDO

COMPROMETIDO

10.878.101,91

404

Total:
SECRETARIA

EJECUTADO

PRESUPUESTO

17.440,00

79.670,00

78.266,00

17.748,00

1.000,00

62,10

176.684,00

1.012.539,00

1.000,00

250,00

466.215,00

43.537,68

289.531,00

330.027,00

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.342.566,00

251.294,76

24,58

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

103.894,00

19.272,00

103.894,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

164.852,00

57.535,00

164.852,00

404

ACTIVOS REALES

116.979,43

70.093,88

407

TRANSF. Y DONACIONES

873.453,83

141.810,83

Total:
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

2.601.745,26

540.006,47

2.861.825,00

700.710,00

4.171,16
334.198,16

10.297,00

10.297,00

3,57

0,77

112.808,27

873.453,83

12,85

2.267.547,10

0,40
-

2.861.825,00

86.496,00

5.598,00

86.496,00

728.518,00

29.364,85

728.518,00

177.834,81

20.334,81

6.881.623,00

626.052,31

6.714.638,00

Total:

10.736.296,81

1.382.059,97

6.714.638,00

TOTAL GENERAL

84.184.252,69

18.729.241,08

47.874.868,94

177.834,81

97,57

166.985,00

62,54

4.021.658,81

605.638,71

590.012,07

56,87

0,72

0,70

36.309.383,75

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE FEBRERO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

1.492.067,00

316.847,90

1.290.542,20

149.361,54

392.997,92

364.202,58

300,00

300,00

4.203.571,32

1.835.109,75

125.876,25

125.876,25

880.253,00

713.393,77

229.045,49

6.000,00

1.500,00

1.120,00

1.120,00

1.597.479,14

369.246,14

289.218,93

289.218,93

PAGADO
143.053,34
2.723,25

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

86,49

10,01

0,08

0,08

2,99

2,99

DISPONIBILIDAD
9,59
0,06

MES ANTERIOR
218.882,00

A LA FECHA
201.524,80

392.997,92

392.697,92

4.198.507,00

4.077.695,07
651.207,51

26,02

880.253,00

18,67

18,67

6.000,00

4.880,00

18,10

18,10

1.597.479,14

1.308.260,21

13.626,00
-

8.572.368,38

3.600.300,14

1.936.102,87

565.876,72

159.402,59

22,59

6,60

0,85
1,86

7.294.119,06

6.636.265,51
231.224,00

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

17.150.063,00

2.980.947,30

16.918.839,00

1.363.117,14

1.363.117,14

98,65

7,95

7,95

231.224,00

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

462.876,76

347.158,98

187.115,92

185.295,92

180.689,87

40,42

40,03

39,04

462.876,76

275.760,84

403

SERVICIOS NO PERSONALES

381.332,02

240.629,02

12.888,33

12.888,33

7.108,08

3,38

3,38

1,86

375.332,02

368.443,69

349.131,59

287.583,29

287.583,29

53,63

44,17

44,17

651.031,97

301.900,38

220.300,00

220.300,00

404

ACTIVOS REALES

651.031,97

651.031,97

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

300,00

18.865.603,75

4.220.067,27

17.467.974,84

1.848.884,68

1.838.498,38

92,59

9,80

9,75

1.940.764,75

1.397.628,91

1.584.946,00

225.853,00

983.704,00

121.210,55

121.210,55

62,07

7,65

7,65

601.242,00

601.242,00

Total:

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

472.500,82

241.861,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

363.737,09

52.820,00

68.482,00

34.871,72

61.482,00

68.482,00

171.732,00

186,00

171.732,00

171.732,00

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

3.149,73

3.149,73

0,87

0,87

463.045,00

472.500,82

312.046,00

360.587,36

2.661.397,91

555.591,72

986.853,73

124.360,28

121.210,55

37,08

4,67

4,55

1.609.547,00

1.674.544,18

1.895.360,93

433.028,56

1.570.894,59

160.693,94

152.293,18

82,88

8,48

8,04

297.214,44

324.466,34

MATERIALES Y SUMINISTROS

405.122,52

212.101,09

8.862,76

5.326,52

4.569,71

2,19

1,31

1,13

405.122,52

396.259,76

403

SERVICIOS NO PERSONALES

844.832,84

518.339,09

9.957,14

9.515,49

3.883,43

1,18

1,13

0,46

759.600,39

834.875,70

404

ACTIVOS REALES

823.356,59

554.408,93

54.158,20

33.109,29

28.309,28

6,58

4,02

3,44

681.765,14

769.198,39

407

TRANSF. Y DONACIONES

58.832,00

4.520,00

184,00

184,00

0,31

0,31

4.027.504,88

1.722.397,67

1.644.056,69

208.829,24

189.055,60

40,82

5,19

35.532,83

35.532,83

19,23

2,48

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

Total:

58.832,00

58.648,00

4,69

2.202.534,49

2.383.448,19

2,48

1.108.190,00

1.155.190,00

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.430.194,00

228.043,72

275.004,00

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

75.463,42

1.956,55

403

SERVICIOS NO PERSONALES

553.442,00

218.370,00

16.192,36

404

ACTIVOS REALES

471.468,00

365.190,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

10.000,00

2.628.015,42

897.067,14

293.152,91

51.725,19

51.725,19

11,15

1,97

1,97

684.813,00

120.590,68

684.813,00

87.151,44

87.151,44

100,00

12,73

12,73

16.200,00

996,41

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

16.192,36

16.192,36

1,38
2,93

2,93

101.230,00

139.954,87

468.442,00

537.249,64

311.468,00

471.468,00

31.000,00

31.000,00

2.020.330,00

2.334.862,51

2,93

16.200,00

16.200,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

124.935,00

124.935,00

124.935,00

885.948,00

121.587,09

201.135,00

201.135,00

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

26.200,00

4.916,00

26.200,00

26.200,00

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

21.300,00

5.040,00

21.300,00

21.300,00

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

50.000,00

50.000,00

Total:

2.500,00
50.000,00

9.956,00

684.813,00

87.151,44

87.151,44

77,30

9,84

9,84

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE FEBRERO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
RECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

11.352.338,32

5.081.265,85

99.650,00

26.527,20

201.947,00

34.656,00

3.240,00

3.240,00

11.971.492,00

2.190.545,32

COMPROMETIDO
8.174.390,73
5.225,36
11.316.431,00

CAUSADO
872.838,19
5.225,36
1.417.659,48

PAGADO
867.853,19
4.071,00
1.417.659,48

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

72,01
2,59

7,69
2,59

DISPONIBILIDAD
7,64
2,02

94,53

11,84

11,84

MES ANTERIOR
3.093.906,91

A LA FECHA
3.177.947,59

99.650,00

99.650,00

201.947,00

196.721,64

3.240,00

3.240,00

655.061,00

655.061,00

1.410.575,82

1.520.476,37

590.012,07

590.012,07

590.012,07

41,83

41,83

41,83

809.387,95

820.563,75

25.039.243,14

8.856.710,74

20.086.059,16

2.885.735,10

2.879.595,74

80,22

11,52

11,50

4.863.192,86

4.953.183,98

619.842,70

523.271,74

179.121,07

80.482,58

28.661,19

28,90

12,98

4,62

619.842,70

440.721,63

8.125.657,86

2.741.665,29

2.015.548,12

772.306,61

93.796,32

24,80

9,50

1,15

7.975.420,55

6.110.109,74

107.404,83

44.252,04

36.876,22

30.716,84

5.559,00

34,33

28,60

5,18

102.935,83

70.528,61

8.852.905,39

3.309.189,07

2.231.545,41

883.506,03

128.016,51

25,21

9,98

1,45

8.698.199,08

6.621.359,98

77.000,00

19.250,00

147.098,00

57.125,00

33.000,00

77.000,00

77.000,00

22,43

107.098,00

114.098,00

379.936,00

94.219,00

39.052,22

39.052,22

19.054,67

10,28

10,28

5,02

379.936,00

340.883,78

1.286.917,95

1.157.700,95

843.679,61

659.584,73

101.913,26

65,56

51,25

7,92

375.637,60

443.238,34

24.000,00

7.250,00

6.024,11

6.024,11

529,00

25,10

25,10

2,20

24.000,00

17.975,89

1.914.951,95

1.335.544,95

921.755,94

704.661,06

121.496,93

48,13

36,80

6,34

963.671,60

401

GASTOS DE PERSONAL

299.303,00

51.708,36

299.303,00

35.404,36

35.404,36

100,00

11,83

11,83

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

79.670,00

30.942,80

1.962,00

1.962,00

1.308,00

2,46

2,46

1,64

79.670,00

77.708,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

78.266,00

21.440,00

3.047,21

3.047,21

1.196,00

3,89

3,89

1,53

78.266,00

75.218,79

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

3.003,00

17.748,00

17.748,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

250,00

1.000,00

1.000,00

475.987,00

107.344,16

304.312,21

40.413,57

37.908,36

63,93

8,49

7,96

176.684,00

171.674,79
953.295,09

Total:

993.196,01
-

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.353.978,00

288.403,52

400.682,91

107.970,91

90.926,42

29,59

7,97

6,72

1.012.539,00

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

103.894,00

22.872,00

9.781,99

9.781,98

2.107,98

9,42

9,42

2,03

103.894,00

94.112,01

403

SERVICIOS NO PERSONALES

164.852,00

57.535,00

15.508,44

14.440,24

11.265,20

9,41

8,76

6,83

164.852,00

149.343,56

404

ACTIVOS REALES

169.425,00

156.456,57

109.069,98

58.493,10

4.171,16

64,38

34,52

2,46

112.808,27

60.355,02

407

TRANSF. Y DONACIONES

873.453,83

141.810,83

42.680,33

42.680,33

36.084,91

4,89

4,89

4,13

873.453,83

830.773,50

144.555,67

21,67

8,75

5,42

2.267.547,10

2.087.879,18

6,85

6,85

2.861.825,00

2.665.847,46

Total:
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

2.665.602,83

667.077,92

577.723,65

233.366,56

2.861.825,00

1.080.711,00

195.977,54

195.977,54

86.496,00

13.093,56

728.518,00

317.437,15

177.834,81

92.834,81

7.116.631,00

1.258.031,62

2.746,54
6.949.646,00
-

2.746,54
776.198,08
-

2.169,36
776.198,08
-

0,38

0,38

0,30

86.496,00

86.496,00

728.518,00

725.771,46

177.834,81

177.834,81

97,65

10,91

10,91

166.985,00

166.985,00

178.515,86

178.515,86

Total:

11.149.820,67

2.940.624,00

7.148.370,08

974.922,16

778.367,44

64,11

8,74

6,98

4.021.658,81

4.001.450,59

178.515,86

TOTAL GENERAL

87.789.349,32

28.343.457,87

54.282.720,49

8.609.432,03

6.536.984,40

61,83

9,81

7,45

36.309.383,75

33.506.628,83

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MARZO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

1.492.067,00

473.185,35

1.291.182,20

227.964,28

227.964,28

86,54

15,28

15,28

201.524,80

545.357,15

414.152,58

56.753,15

29.347,45

467,90

10,41

5,38

0,09

392.697,92

488.604,00

4.213.450,21

1.855.288,64

267.441,28

263.887,88

143.222,33

6,35

6,26

3,40

4.077.695,07

3.946.008,93

727.893,77

724.393,77

495.475,06

588,60

68,07

0,08

651.207,51

232.418,71

6.000,00

1.500,00

1.680,00

1.680,00

1.120,00

28,00

28,00

18,67

4.880,00

4.320,00

1.597.479,14

486.016,14

375.086,22

375.086,22

373.786,22

23,48

23,48

23,40

1.308.260,21

1.222.392,92

200.884,80

8.582.247,27

3.954.536,48

2.487.617,91

898.554,43

746.560,73

28,99

10,47

8,70

6.636.265,51

6.094.629,36

230.712,00

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

17.150.063,00

5.104.808,45

16.919.351,00

2.461.476,35

2.416.119,24

98,65

14,35

14,09

231.224,00

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

457.293,98

384.046,98

200.530,69

200.530,69

194.628,34

43,85

43,85

42,56

275.760,84

256.763,29

403

SERVICIOS NO PERSONALES

383.332,02

260.059,02

36.934,69

36.934,69

30.561,27

9,64

9,64

7,97

368.443,69

346.397,33

377.348,70

337.348,69

297.175,29

56,91

50,88

44,82

301.900,38

285.683,27

220.300,00

220.300,00

404

ACTIVOS REALES

663.031,97

663.031,97

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

70.800,00

18.874.020,97

6.482.746,42

17.534.165,08

3.036.290,42

2.938.484,14

92,90

16,09

15,57

1.397.628,91

1.339.855,89

1.584.946,00

399.010,50

993.289,77

235.355,95

235.355,95

62,67

14,85

14,85

601.242,00

591.656,23

Total:

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

453.484,87

280.479,51

6.221,49

6.221,49

4.457,61

1,37

1,37

0,98

472.500,82

447.263,38

403

SERVICIOS NO PERSONALES

363.737,09

96.495,88

9.779,62

9.779,62

8.063,94

2,69

2,69

2,22

360.587,36

353.957,47

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

78.530,32

43.243,72

171.732,00

12.102,31

1.873,31

1.873,31

1.873,31

1,09

1,09

68.482,00

78.530,32

1,09

171.732,00

169.858,69

2.652.430,28

831.331,92

1.011.164,19

253.230,37

249.750,81

38,12

9,55

9,42

1.674.544,18

1.641.266,09

1.895.360,93

624.407,57

1.577.994,19

246.635,29

242.699,53

83,26

13,01

12,80

324.466,34

317.366,74

MATERIALES Y SUMINISTROS

324.283,76

266.038,90

46.825,09

16.457,25

12.952,97

14,44

5,07

3,99

396.259,76

277.458,67

403

SERVICIOS NO PERSONALES

844.832,84

549.119,09

50.788,97

37.626,67

32.368,22

6,01

4,45

3,83

834.875,70

794.043,87

404

ACTIVOS REALES

823.356,59

639.408,93

129.144,15

33.109,29

33.109,29

15,69

4,02

4,02

769.198,39

694.212,44

407

TRANSF. Y DONACIONES

58.832,00

4.520,00

2.150,00

2.150,00

1.184,00

3,65

3,65

2,01

58.648,00

56.682,00

3.946.666,12

2.083.494,49

1.806.902,40

335.978,50

322.314,01

45,78

8,51

8,17

2.383.448,19

2.139.763,72

56.371,96

20,04

4,51

3,94

1.155.190,00

1.143.566,22

17,75

2,99

7,09

7,09

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

Total:
DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.430.194,00

258.528,58

286.627,78

64.567,90

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

75.463,42

25.184,15

4.248,75

403

SERVICIOS NO PERSONALES

553.442,00

242.370,00

39.213,58

39.213,58

404

ACTIVOS REALES

471.468,00

365.190,00

156.000,02

156.000,02

33,09

33,09

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

11.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3,23

3,23

3,23

31.000,00

30.000,00

2.628.015,42

952.552,00

508.025,53

265.030,25

89.532,42

19,33

10,08

3,41

2.334.862,51

2.119.989,89

684.813,00

200.985,52

684.813,00

139.046,45

139.046,45

100,00

20,30

20,30

10.907,01

1.607,41

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

32.160,46
-

5,81
-

139.954,87

116.727,27

537.249,64

514.228,42

471.468,00

315.467,98

16.200,00

10.907,01

403

SERVICIOS NO PERSONALES

60.000,00

5.000,00

60.000,00

60.000,00

404

ACTIVOS REALES

124.935,00

37.500,00

124.935,00

124.935,00

880.655,01

245.092,93

684.813,00

139.046,45

139.046,45

77,76

15,79

15,79

201.135,00

195.842,01

DIRECCION DE

Total:
402

MATERIALES Y SUMINISTROS

231.310,06

183.218,41

3.373,90

202,00

202,00

1,46

0,09

0,09

26.200,00

227.936,16

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

21.300,00

7.710,00

1.370,84

1.370,84

1.370,84

6,44

6,44

6,44

21.300,00

19.929,16

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

255.110,06

193.428,41

Total:

4.744,74

1.572,84

1.572,84

1,86

0,62

0,62

2.500,00

2.500,00

50.000,00

250.365,32

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MARZO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402
403

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

6.828.806,50

8.238.513,41

1.357.158,84

1.356.642,70

67,99

11,20

11,20

3.177.947,59

MATERIALES Y SUMINISTROS

167.390,62

107.831,68

12.316,75

4.332,50

4.332,50

7,36

2,59

2,59

99.650,00

155.073,87

SERVICIOS NO PERSONALES

201.947,00

51.084,00

17.609,64

17.609,64

17.032,46

8,72

8,72

8,43

196.721,64

184.337,36

100,00

100,00

94,60

16,63

16,55

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

TRANSF. Y DONACIONES

11.971.492,00

3.284.316,98

11.325.540,10

1.990.970,88

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.275.586,66

15.275.586,66

593.023,65

593.023,65

590.012,07

3,88

3,88

3,86

820.563,75

14.682.563,01

39.737.280,90

25.550.865,82

20.190.243,55

3.966.335,51

3.949.881,51

50,81

9,98

9,94

4.953.183,98

19.547.037,35

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.981.861,78

3.240,00
655.061,00

645.951,90

617.924,55

536.552,55

232.949,76

202.564,09

141.252,60

37,70

32,78

22,86

440.721,63

384.974,79

8.203.269,71

3.481.487,55

3.882.340,13

783.887,29

775.159,87

47,33

9,56

9,45

6.110.109,74

4.320.929,58

119.985,61

56.832,82

41.655,42

30.716,84

24.716,84

34,72

25,60

20,60

70.528,61

78.330,19

8.941.179,87

4.074.872,92

4.156.945,31

1.017.168,22

941.129,31

46,49

11,38

10,53

6.621.359,98

4.784.234,56

77.000,00

19.250,00

900,00

900,00

154.635,92

79.453,32

46.798,48

13.798,48

6.680,48

1,17

1,17

30,26

8,92

4,32

77.000,00

76.100,00

114.098,00

107.837,44

543.047,57

117.330,57

63.607,28

63.181,26

46.068,77

11,71

11,63

8,48

340.883,78

479.440,29

1.698.917,95

1.347.700,95

750.915,41

659.704,73

659.704,73

44,20

38,83

38,83

443.238,34

948.002,54

24.000,00

7.250,00

6.915,29

6.915,29

2.319,86

28,81

28,81

9,67

17.975,89

17.084,71

1.570.984,84

869.136,46

744.499,76

714.773,84

34,80

29,81

299.303,00

86.280,04

299.303,00

53.882,19

53.882,19

100,00

18,00

18,00

67.415,55

44.836,97

11.752,29

11.752,29

9.245,39

17,43

17,43

13,71

77.708,00

10.802,08

7.225,04

13,80

13,80

9,23

75.218,79

67.463,92

2,08

17.748,00

17.378,40

403

SERVICIOS NO PERSONALES

78.266,00

21.440,00

10.802,08

ACTIVOS REALES

17.748,00

6.256,00

369,60

407

TRANSF. Y DONACIONES

28,62

993.196,01

2.497.601,44

404
Total:

3.879.111,21

407

DIRECCION DE

SECRETARIA

PROGRAMADO

12.117.624,62

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

1.628.464,98
55.663,26

1.000,00

250,00

200,00

200,00

200,00

20,00

20,00

20,00

1.000,00

800,00

463.732,55

159.063,01

322.426,97

76.636,56

70.552,62

69,53

16,53

15,21

171.674,79

141.305,58
865.772,80

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.395.878,00

364.460,28

530.105,20

255.902,00

222.955,59

37,98

18,33

15,97

953.295,09

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

125.505,66

56.604,58

22.337,23

20.117,22

19.453,41

17,80

16,03

15,50

94.112,01

103.168,43

403

SERVICIOS NO PERSONALES

165.136,12

57.819,12

24.880,67

22.280,67

17.733,52

15,07

13,49

10,74

149.343,56

140.255,45

404

ACTIVOS REALES

169.425,00

156.456,57

109.069,98

67.069,98

67.069,98

64,38

39,59

39,59

60.355,02

60.355,02

407

TRANSF. Y DONACIONES

873.453,83

141.810,83

77.624,34

77.624,34

67.923,80

8,89

8,89

7,78

830.773,50

795.829,49

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

2.729.398,61

777.151,38

764.017,42

442.994,21

395.136,30

27,99

16,23

14,48

2.087.879,18

1.965.381,19

3.070.775,83

1.669.662,83

822.227,63

822.227,63

490.480,79

26,78

26,78

15,97

2.665.847,46

2.248.548,20

62.998,07

28.498,07

10.719,02

9.454,62

2.574,38

17,01

15,01

4,09

86.496,00

52.279,05

1.103.963,50

864.137,65

475.248,61

475.248,61

449.735,44

43,05

43,05

40,74

725.771,46

628.714,89

177.834,81

92.834,81

13.900,00

7.129.666,00

1.872.508,93

6.967.701,00
-

1.105.599,82
-

1.102.243,21
-

7,82

177.834,81

163.934,81

97,73

15,51

15,46

166.985,00

161.965,00

178.515,86

178.515,86

178.515,86

178.515,86

11.723.754,07

4.706.158,15

8.289.796,26

2.412.530,68

2.045.033,82

70,71

20,58

17,44

4.001.450,59

3.433.957,81

103.912.092,57

51.582.278,77

58.629.998,82

13.589.868,20

12.603.768,80

56,42

13,08

12,13

33.506.628,83

45.282.093,75

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ABRIL 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

1.956.828,00

624.268,80

1.790.774,20

505.588,72

490.233,72

91,51

25,84

25,05

200.884,80

545.357,15

477.388,58

318.149,66

63.431,85

40.344,55

58,34

11,63

7,40

488.604,00

227.207,49

4.213.450,21

3.030.965,64

3.239.207,89

1.275.516,28

1.274.192,40

76,88

30,27

30,24

3.946.008,93

974.242,32

727.893,77

724.393,77

697.371,58

228.270,27

588,60

95,81

31,36

0,08

232.418,71

30.522,19

6.000,00

3.000,00

2.240,00

2.240,00

2.240,00

37,33

37,33

37,33

4.320,00

3.760,00

1.597.479,14

631.302,14

496.768,55

496.768,55

475.601,10

31,10

31,10

29,77

1.222.392,92

1.100.710,59

166.053,80

9.047.008,27

5.491.318,93

6.544.511,88

2.571.815,67

2.283.200,37

72,34

28,43

25,24

6.094.629,36

2.502.496,39

228.556,00

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

22.886.816,00

6.587.694,92

22.658.260,00

5.298.564,48

5.275.673,76

99,00

23,15

23,05

230.712,00

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

457.293,98

392.419,98

236.768,02

212.679,42

211.475,52

51,78

46,51

46,24

256.763,29

220.525,96

403

SERVICIOS NO PERSONALES

383.332,02

260.059,02

113.799,02

112.763,52

41.369,91

29,69

29,42

10,79

346.397,33

269.533,00

347.661,90

59,69

54,28

52,44

285.683,27

267.262,25

0,37

0,37

220.300,00

219.493,40

404

ACTIVOS REALES

663.031,97

663.031,97

395.769,72

359.869,90

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

75.800,00

806,60

806,60

24.610.773,97

7.979.005,89

23.405.403,36

5.984.683,92

5.876.181,09

95,10

24,32

23,88

1.339.855,89

1.205.370,61

2.106.475,00

570.283,00

1.530.345,49

539.238,22

537.726,22

72,65

25,60

25,53

591.656,23

576.129,51

Total:

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

453.484,87

309.140,32

13.549,70

11.594,24

9.697,64

2,99

2,56

2,14

447.263,38

439.935,17

403

SERVICIOS NO PERSONALES

363.737,09

150.601,34

71.415,01

71.415,01

69.858,37

19,63

19,63

19,21

353.957,47

292.322,08

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

78.530,32

58.243,72

98,10

98,10

98,10

0,12

0,12

0,12

78.530,32

78.432,22

171.732,00

16.369,41

3.372,41

3.372,41

3.372,41

1,96

1,96

1,96

169.858,69

168.359,59

3.173.959,28

1.104.637,79

1.618.780,71

625.717,98

620.752,74

51,00

19,71

19,56

1.641.266,09

1.555.178,57

2.510.939,93

826.367,58

2.228.424,35

577.685,31

575.231,78

88,75

23,01

22,91

317.366,74

282.515,58

MATERIALES Y SUMINISTROS

417.605,73

281.698,90

85.536,64

41.091,40

34.553,54

20,48

9,84

8,27

277.458,67

332.069,09

403

SERVICIOS NO PERSONALES

979.111,17

660.589,40

100.055,21

70.947,17

60.200,96

10,22

7,25

6,15

794.043,87

879.055,96

404

ACTIVOS REALES

1.611.746,29

1.526.718,63

164.684,51

79.544,12

43.144,33

10,22

4,94

2,68

694.212,44

1.447.061,78

407

TRANSF. Y DONACIONES

58.832,00

12.790,00

3.150,00

3.150,00

3.150,00

5,35

5,35

5,35

56.682,00

55.682,00

5.578.235,12

3.308.164,51

2.581.850,71

772.418,00

716.280,61

46,28

13,85

12,84

2.139.763,72

2.996.384,41
1.138.162,20

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

Total:
DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.524.691,00

542.997,70

386.528,80

125.923,49

125.923,49

25,35

8,26

8,26

1.143.566,22

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

98.075,42

52.947,62

33.629,54

25.907,49

37,31

23,70

18,26

116.727,27

88.963,80

403

SERVICIOS NO PERSONALES

553.442,00

296.138,00

74.140,57

69.240,80

68.295,50

13,40

12,51

12,34

514.228,42

479.301,43

404

ACTIVOS REALES

471.468,00

458.057,09

156.471,02

156.471,02

471,00

33,19

33,19

0,10

315.467,98

314.996,98

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

19.000,00

7.249,00

7.249,00

6.749,00

23,38

23,38

21,77

30.000,00

23.751,00

2.722.512,42

1.414.268,21

677.337,01

392.513,85

227.346,48

24,88

14,42

8,35

2.119.989,89

2.045.175,41

914.479,00

261.292,36

914.479,00

273.899,65

273.899,65

100,00

29,95

29,95

10.907,01

5.107,41

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

60.000,00

5.000,00

5.000,00

124.935,00

64.436,00

4.492,54

2.731,20

10.907,01

10.907,01

8,33

60.000,00

55.000,00

3,60

2,19

124.935,00

120.442,46

1.110.321,01

335.835,77

923.971,54

276.630,85

273.899,65

83,22

24,91

24,67

195.842,01

186.349,47

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

231.310,06

184.294,41

144.475,92

52.611,63

40.188,33

62,46

22,75

17,37

227.936,16

86.834,14

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

21.300,00

9.080,00

1.391,84

1.391,84

1.391,84

6,53

6,53

6,53

19.929,16

19.908,16

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

255.110,06

195.874,41

Total:

145.867,76

54.003,47

41.580,17

57,18

21,17

16,30

2.500,00

2.500,00

250.365,32

109.242,30

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ABRIL 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402
403

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

8.993.420,85

14.956.598,20

5.332.625,10

5.321.697,42

79,05

28,19

28,13

3.879.111,21

MATERIALES Y SUMINISTROS

167.390,62

112.081,68

24.479,43

24.479,43

8.377,83

14,62

14,62

5,00

155.073,87

142.911,19

SERVICIOS NO PERSONALES

201.947,00

67.912,00

52.763,44

51.363,44

43.713,34

26,13

25,43

21,65

184.337,36

149.183,56

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

TRANSF. Y DONACIONES

16.567.200,00

4.378.088,64

15.939.423,40

4.231.365,90

4.213.176,30

96,21

25,54

25,43

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.396.663,01

15.396.663,01

2.130.498,06

2.130.498,06

2.123.245,47

13,84

13,84

13,79

14.682.563,01

13.266.164,95

51.255.983,25

28.951.406,18

33.107.002,53

11.773.571,93

11.713.450,36

64,59

22,97

22,85

19.547.037,35

18.148.980,72

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

645.951,90

627.776,60

617.924,55

556.216,55

348.257,46

244.737,81

216.391,10

56,36

39,61

35,02

384.974,79

269.667,09

8.203.269,71

4.024.351,55

5.066.053,30

2.364.450,26

2.216.456,04

61,76

28,82

27,02

4.320.929,58

3.137.216,41

119.985,61

76.058,82

66.993,03

59.247,00

30.716,84

55,83

49,38

25,60

78.330,19

52.992,58

8.941.179,87

4.656.626,92

5.481.303,79

2.668.435,07

2.463.563,98

61,30

29,84

27,55

4.784.234,56

3.459.876,08

77.000,00

38.500,00

900,00

900,00

900,00

1,17

1,17

1,17

76.100,00

76.100,00

154.635,92

105.078,32

58.659,76

23.552,56

16.783,88

37,93

15,23

10,85

107.837,44

95.976,16

543.047,57

275.952,57

122.698,57

122.698,57

96.664,51

22,59

22,59

17,80

479.440,29

420.349,00

1.698.917,95

1.592.980,95

929.697,55

838.421,84

778.104,18

54,72

49,35

45,80

948.002,54

769.220,40

24.000,00

14.500,00

8.102,86

8.102,86

7.461,86

33,76

33,76

31,09

17.084,71

15.897,14

2.027.011,84

1.120.058,74

993.675,83

899.914,43

44,85

39,79

392.998,00

112.140,72

392.998,00

101.426,31

101.426,31

100,00

25,81

25,81

67.415,55

46.586,97

16.726,44

16.335,94

15.983,81

24,81

24,23

23,71

55.663,26

21.044,83

19.906,41

26,89

26,89

25,43

67.463,92

57.221,17

18,55

17.378,40

14.455,32

403

SERVICIOS NO PERSONALES

78.266,00

39.382,00

21.044,83

ACTIVOS REALES

17.748,00

13.506,00

3.292,68

407

TRANSF. Y DONACIONES

36,03

1.628.464,98

2.497.601,44

404
Total:

3.962.944,42

407

DIRECCION DE

SECRETARIA

PROGRAMADO

18.919.542,62

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

1.377.542,70
50.689,11

1.000,00

500,00

200,00

200,00

200,00

20,00

20,00

20,00

800,00

800,00

557.427,55

212.115,69

434.261,95

139.007,08

137.516,53

77,90

24,94

24,67

141.305,58

123.165,60
736.641,89

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.526.055,96

633.931,00

789.414,07

451.802,59

411.694,01

51,73

29,61

26,98

865.772,80

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

142.505,66

92.878,58

54.266,67

54.266,66

41.594,27

38,08

38,08

29,19

103.168,43

88.238,99

403

SERVICIOS NO PERSONALES

232.430,12

156.834,70

120.305,55

117.760,18

113.009,13

51,76

50,66

48,62

140.255,45

112.124,57

404

ACTIVOS REALES

175.425,00

162.456,57

109.449,98

67.449,98

67.449,98

62,39

38,45

38,45

60.355,02

65.975,02

407

TRANSF. Y DONACIONES

887.279,83

284.517,83

179.034,41

179.034,41

132.446,26

20,18

20,18

14,93

795.829,49

708.245,42

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

2.963.696,57

1.330.618,68

1.252.470,68

870.313,82

766.193,65

42,26

29,37

25,85

1.965.381,19

1.711.225,89

3.070.775,83

2.049.663,83

1.562.995,47

1.562.995,47

1.393.177,30

50,90

50,90

45,37

2.248.548,20

1.507.780,36

62.998,07

30.998,07

19.064,38

17.799,98

13.534,90

30,26

28,25

21,48

52.279,05

43.933,69

1.103.963,50

1.015.392,65

483.398,20

483.398,20

479.060,69

43,79

43,79

43,39

628.714,89

620.565,30

177.834,81

122.834,81

24.269,03

24.269,03

545,00

13,65

13,65

0,31

163.934,81

153.565,78

9.739.224,00

2.451.665,24

9.584.889,00

2.335.012,99

2.331.496,38

98,42

23,98

23,94

161.965,00

154.335,00

178.515,86

178.515,86

13.320,76

13.320,76

13.320,76

7,46

7,46

7,46

178.515,86

165.195,10

14.333.312,07

5.849.070,46

11.687.936,84

4.436.796,43

4.231.135,03

81,54

30,95

29,52

3.433.957,81

2.645.375,23

127.047.120,88

62.855.955,28

88.980.757,50

31.559.583,90

30.251.015,09

70,04

24,84

23,81

45.282.093,75

38.066.363,38

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

1.956.828,00

743.352,25

1.811.918,00

631.322,57

613.776,77

92,59

32,26

31,37

166.053,80

144.910,00

545.357,15

478.238,58

333.932,50

184.137,77

64.353,87

61,23

33,76

11,80

227.207,49

211.424,65

4.213.450,21

3.040.515,64

3.243.692,89

1.525.001,98

1.280.001,28

76,98

36,19

30,38

974.242,32

969.757,32

769.093,77

765.593,77

686.017,72

282.980,77

282.980,77

89,20

36,79

36,79

30.522,19

83.076,05

6.000,00

3.000,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

46,67

46,67

46,67

3.760,00

3.200,00

2.011.398,74

1.165.741,74

904.706,06

904.706,06

904.643,16

44,98

44,98

44,98

1.100.710,59

1.106.692,68

9.502.127,87

6.196.441,98

6.983.067,17

3.530.949,15

3.148.555,85

73,49

37,16

33,14

2.502.496,39

2.519.060,70

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

22.886.816,00

8.068.822,15

22.565.160,00

7.087.020,90

7.063.883,72

98,59

30,97

30,86

228.556,00

321.656,00

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

457.293,98

395.016,98

286.914,90

261.659,35

253.229,42

62,74

57,22

55,38

220.525,96

170.379,08

403

SERVICIOS NO PERSONALES

383.332,02

284.187,02

140.153,21

140.153,21

134.651,27

36,56

36,56

35,13

269.533,00

243.178,81

404

ACTIVOS REALES

663.031,97

663.031,97

458.913,62

380.569,40

379.669,40

69,21

57,40

57,26

267.262,25

204.118,35

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

75.800,00

1.411,55

1.411,55

1.411,55

0,64

0,64

0,64

219.493,40

218.888,45

24.610.773,97

9.486.858,12

23.452.553,28

7.870.814,41

7.832.845,36

95,29

31,98

31,83

1.205.370,61

1.158.220,69

Total:
DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

2.106.475,00

749.509,50

1.619.613,92

751.205,03

750.234,63

76,89

35,66

35,62

576.129,51

486.861,08

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

453.484,87

381.937,32

22.585,02

22.585,02

17.975,33

4,98

4,98

3,96

439.935,17

430.899,85

403

SERVICIOS NO PERSONALES

363.737,09

182.056,70

76.927,55

76.927,55

75.804,23

21,15

21,15

20,84

292.322,08

286.809,54

404

ACTIVOS REALES

80.530,32

79.530,32

4.046,18

98,10

98,10

5,02

0,12

0,12

78.432,22

76.484,14

407

TRANSF. Y DONACIONES

121.020,40

16.860,41

3.872,41

3.872,41

3.872,41

3,20

3,20

3,20

168.359,59

117.147,99

Total:

3.125.247,68

1.409.894,25

1.727.045,08

854.688,11

847.984,70

55,26

27,35

27,13

1.555.178,57

1.398.202,60

2.567.796,68

1.026.561,34

2.245.107,66

744.554,26

739.148,86

87,43

29,00

28,79

282.515,58

322.689,02

446.063,66

336.925,88

106.525,99

67.487,39

64.195,73

23,88

15,13

14,39

332.069,09

339.537,67

SERVICIOS NO PERSONALES

1.020.021,37

716.043,40

160.440,54

133.255,65

129.061,52

15,73

13,06

12,65

879.055,96

859.580,83

404

ACTIVOS REALES

1.811.546,52

1.745.384,60

267.543,17

157.973,53

157.293,53

14,77

8,72

8,68

1.447.061,78

1.544.003,35

407

TRANSF. Y DONACIONES

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

Total:

69.332,00

23.290,00

3.702,00

3.702,00

3.702,00

5,34

5,34

5,34

55.682,00

65.630,00

5.914.760,23

3.848.205,22

2.783.319,36

1.106.972,83

1.093.401,64

47,06

18,72

18,49

2.996.384,41

3.131.440,87
1.091.847,48

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.524.691,00

567.631,56

432.843,52

195.847,05

195.847,05

28,39

12,85

12,85

1.138.162,20

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

98.075,42

64.169,08

47.208,50

47.208,50

45,22

33,27

33,27

88.963,80

77.742,34

403

SERVICIOS NO PERSONALES

553.442,00

299.838,00

97.414,71

97.414,71

96.607,41

17,60

17,60

17,46

479.301,43

456.027,29

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

156.471,02

156.471,02

156.471,02

34,16

34,16

34,16

314.996,98

301.586,07

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

21.000,00

7.549,00

7.549,00

7.549,00

24,35

24,35

24,35

23.751,00

23.451,00

2.709.101,51

1.444.602,07

758.447,33

504.490,28

503.682,98

28,00

18,62

18,59

2.045.175,41

1.950.654,18

914.479,00

321.599,20

914.479,00

334.352,53

334.352,53

100,00

36,56

36,56

10.907,01

5.107,41

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

10.907,01

10.907,01

60.000,00

5.000,00

55.000,00

60.000,00

124.935,00

64.436,00

58.924,94

33.405,20

3.031,20

47,16

26,74

2,43

120.442,46

66.010,06

1.110.321,01

396.142,61

973.403,94

367.757,73

337.383,73

87,67

33,12

30,39

186.349,47

136.917,07

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

231.310,06

185.370,41

154.081,34

120.004,54

120.004,54

66,61

51,88

51,88

86.834,14

77.228,72

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

21.300,00

10.450,00

1.500,99

1.500,99

1.500,99

7,05

7,05

7,05

19.908,16

19.799,01

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

255.110,06

198.320,41

Total:

155.582,33

121.505,53

121.505,53

60,99

47,63

47,63

2.500,00

2.500,00

109.242,30

99.527,73

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

13.854.707,20

16.030.855,04

6.896.138,57

6.891.378,09

81,32

34,98

34,96

3.962.944,42

3.682.297,58

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

117.731,68

27.682,13

27.682,13

27.682,13

16,40

16,40

16,40

142.911,19

141.108,49

403

SERVICIOS NO PERSONALES

200.547,00

84.740,00

53.042,99

53.042,99

48.843,27

26,45

26,45

24,36

149.183,56

147.504,01

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

17.059.637,00

5.964.297,30

16.075.553,35

5.498.834,49

5.345.907,30

94,23

32,23

31,34

627.776,60

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.396.663,01

15.396.663,01

14.579.836,42

14.579.836,42

14.579.836,42

94,69

94,69

94,69

13.266.164,95

816.826,59

52.542.030,25

35.421.379,19

46.770.209,93

27.058.774,60

26.896.887,21

89,01

51,50

51,19

18.148.980,72

5.771.820,32

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

984.083,65

637.924,55

578.416,55

502.852,39

340.539,62

271.835,28

78,83

53,38

42,61

269.667,09

135.072,16

8.207.269,71

4.554.891,55

5.698.380,93

3.191.171,25

3.138.160,11

69,43

38,88

38,24

3.137.216,41

2.508.888,78

119.985,61

76.058,82

78.312,23

64.026,20

64.026,20

65,27

53,36

53,36

52.992,58

41.673,38

8.965.179,87

5.209.366,92

6.279.545,55

3.595.737,07

3.474.021,59

70,04

40,11

38,75

3.459.876,08

2.685.634,32
76.100,00

401

GASTOS DE PERSONAL

77.000,00

38.500,00

900,00

900,00

900,00

1,17

1,17

1,17

76.100,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

154.635,92

105.078,32

76.888,52

37.501,12

37.501,12

49,72

24,25

24,25

95.976,16

77.747,40

403

SERVICIOS NO PERSONALES

562.566,52

295.471,52

183.527,01

183.527,01

175.624,42

32,62

32,62

31,22

420.349,00

379.039,51

404

ACTIVOS REALES

1.698.917,95

1.592.980,95

1.078.705,47

946.310,82

790.208,13

63,49

55,70

46,51

769.220,40

620.212,48

407

TRANSF. Y DONACIONES

24.000,00

14.500,00

12.664,62

12.664,62

12.664,62

52,77

52,77

52,77

15.897,14

11.335,38

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO

19.713.152,62

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

2.517.120,39

2.046.530,79

1.352.685,62

1.180.903,57

1.016.898,29

53,74

46,91

40,40

1.377.542,70

401

GASTOS DE PERSONAL

392.998,00

138.001,40

392.998,00

123.866,88

123.866,88

100,00

31,52

31,52

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

67.415,55

46.586,97

36.290,99

21.935,69

21.935,69

53,83

32,54

32,54

50.689,11

31.124,56

403

SERVICIOS NO PERSONALES

82.642,50

44.258,50

32.896,03

32.896,03

32.896,03

39,81

39,81

39,81

57.221,17

49.746,47

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

13.506,00

8.170,69

8.170,69

8.170,69

46,04

46,04

46,04

14.455,32

9.577,31

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

500,00

200,00

200,00

200,00

20,00

20,00

20,00

800,00

800,00

561.804,05

242.852,87

470.555,71

187.069,29

187.069,29

83,76

33,30

33,30

123.165,60

91.248,34
686.966,43

Total:

1.164.434,77
-

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.526.055,96

660.440,76

839.089,53

526.527,05

496.913,63

54,98

34,50

32,56

736.641,89

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

147.505,66

97.878,58

80.274,70

78.394,44

75.882,44

54,42

53,15

51,44

88.238,99

67.230,96

403

SERVICIOS NO PERSONALES

272.430,12

196.834,70

171.770,41

171.770,41

169.911,25

63,05

63,05

62,37

112.124,57

100.659,71

404

ACTIVOS REALES

175.425,00

162.456,57

120.219,98

112.719,98

112.719,98

68,53

64,26

64,26

65.975,02

55.205,02

407

TRANSF. Y DONACIONES

887.279,83

284.517,83

252.630,05

252.630,05

245.711,41

28,47

28,47

27,69

708.245,42

634.649,78

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

3.008.696,57

1.402.128,44

1.463.984,67

1.142.041,93

1.101.138,71

48,66

37,96

36,60

1.711.225,89

1.544.711,90

3.263.067,83

2.618.595,83

2.030.634,39

2.030.634,39

1.900.088,61

62,23

62,23

58,23

1.507.780,36

1.232.433,44

62.998,07

34.748,07

24.808,52

24.808,52

24.808,52

39,38

39,38

39,38

43.933,69

38.189,55

1.103.963,50

1.015.392,65

925.163,08

925.163,08

924.084,34

83,80

83,80

83,71

620.565,30

178.800,42

177.834,81

132.834,81

70.469,24

57.406,23

57.406,23

39,63

32,28

32,28

153.565,78

107.365,57

9.921.033,58

3.210.125,88

9.726.136,58

3.044.846,78

2.904.999,20

98,04

30,69

29,28

154.335,00

194.897,00

308.705,82

308.705,82

143.510,72

143.510,72

143.510,72

46,49

46,49

46,49

165.195,10

165.195,10

14.837.603,61

7.320.403,06

12.920.722,53

6.226.369,72

5.954.897,62

87,08

41,96

40,13

2.645.375,23

1.916.881,08

129.659.877,07

74.623.125,93

106.091.122,50

53.748.074,22

52.516.272,50

81,82

41,45

40,50

38.066.363,38

23.568.754,57

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JUNIO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

1.956.828,00

1.029.894,70

1.837.968,20

784.601,30

771.087,10

93,93

40,10

39,40

144.910,00

497.237,72

479.688,58

403.357,00

245.121,10

244.270,90

81,12

49,30

49,13

211.424,65

93.880,72

4.232.069,64

3.045.815,64

3.247.082,29

2.164.968,72

2.164.753,20

76,73

51,16

51,15

969.757,32

984.987,35

798.593,77

765.593,77

686.017,71

381.556,39

381.556,39

85,90

47,78

47,78

83.076,05

112.576,06

6.000,00

3.000,00

3.150,00

3.150,00

2.800,00

52,50

52,50

46,67

3.200,00

2.850,00

2.011.398,74

1.286.011,74

996.905,60

996.905,60

992.958,82

49,56

49,56

49,37

1.106.692,68

1.014.493,14

118.859,80

9.502.127,87

6.610.004,43

7.174.480,80

4.576.303,11

4.557.426,41

75,50

48,16

47,96

2.519.060,70

2.327.647,07

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

22.793.716,00

11.502.717,36

22.567.311,72

8.767.539,51

8.755.090,33

99,01

38,46

38,41

321.656,00

226.404,28

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

457.293,98

446.732,67

305.704,53

303.991,90

303.991,90

66,85

66,48

66,48

170.379,08

151.589,45

403

SERVICIOS NO PERSONALES

383.332,02

301.969,02

268.958,60

268.958,60

267.432,46

70,16

70,16

69,77

243.178,81

114.373,42

404

ACTIVOS REALES

663.031,97

663.031,97

471.158,42

385.992,70

382.992,70

71,06

58,22

57,76

204.118,35

191.873,55

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

75.800,00

2.114,85

2.114,85

2.114,85

0,96

0,96

0,96

218.888,45

218.185,15

24.517.673,97

12.990.251,02

23.615.248,12

9.728.597,56

9.711.622,24

96,32

39,68

39,61

1.158.220,69

902.425,85

Total:
DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

2.106.475,00

1.041.476,00

1.647.765,46

887.681,13

883.147,97

78,22

42,14

41,93

486.861,08

458.709,54

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

453.484,87

393.452,32

181.264,07

104.307,07

30.062,40

39,97

23,00

6,63

430.899,85

272.220,80

403

SERVICIOS NO PERSONALES

363.737,09

211.556,70

85.851,62

85.851,62

85.481,66

23,60

23,60

23,50

286.809,54

277.885,47

404

ACTIVOS REALES

80.530,32

79.530,32

6.610,39

2.570,30

374,10

8,21

3,19

0,46

76.484,14

73.919,93

407

TRANSF. Y DONACIONES

121.020,40

16.860,41

4.272,41

4.272,41

4.272,41

3,53

3,53

3,53

117.147,99

116.747,99

Total:

3.125.247,68

1.742.875,75

1.925.763,95

1.084.682,53

1.003.338,54

61,62

34,71

32,10

1.398.202,60

1.199.483,73

2.560.896,68

1.381.265,12

2.260.236,51

919.502,07

917.997,07

88,26

35,91

35,85

322.689,02

300.660,17

459.384,21

370.058,71

143.270,38

93.369,62

87.577,09

31,19

20,32

19,06

339.537,67

316.113,83

SERVICIOS NO PERSONALES

1.024.667,93

734.279,96

211.583,50

166.122,99

163.011,00

20,65

16,21

15,91

859.580,83

813.084,43

404

ACTIVOS REALES

2.024.258,65

2.126.329,73

439.711,26

290.451,17

269.319,25

21,72

14,35

13,30

1.544.003,35

1.584.547,39

407

TRANSF. Y DONACIONES

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

Total:

69.332,00

23.290,00

6.232,00

6.232,00

6.002,00

8,99

8,99

8,66

65.630,00

63.100,00

6.138.539,47

4.635.223,52

3.061.033,65

1.475.677,85

1.443.906,41

49,87

24,04

23,52

3.131.440,87

3.077.505,82
1.074.835,27

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.524.691,00

625.229,42

449.855,73

239.873,61

239.873,61

29,50

15,73

15,73

1.091.847,48

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

98.075,42

63.587,34

55.418,55

55.418,55

44,81

39,05

39,05

77.742,34

78.324,08

403

SERVICIOS NO PERSONALES

553.442,00

299.838,00

127.982,77

127.982,77

125.611,47

23,12

23,12

22,70

456.027,29

425.459,23

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

167.535,98

167.535,98

164.536,00

36,58

36,58

35,92

301.586,07

290.521,11

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

22.000,00

12.234,00

12.234,00

10.349,00

39,46

39,46

33,38

23.451,00

18.766,00

2.709.101,51

1.503.199,93

821.195,82

603.044,91

595.788,63

30,31

22,26

21,99

1.950.654,18

1.887.905,69

914.479,00

467.272,04

914.479,00

402.970,82

402.970,82

100,00

44,07

44,07

10.907,01

5.900,41

1.743,98

1.743,98

1.743,98

15,99

15,99

15,99

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

10.907,01

9.163,03
60.000,00

60.000,00

54.000,00

60.000,00

124.935,00

101.936,00

60.696,42

45.290,04

45.290,04

48,58

36,25

36,25

66.010,06

64.238,58

1.110.321,01

629.108,45

976.919,40

450.004,84

450.004,84

87,99

40,53

40,53

136.917,07

133.401,61

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

234.310,06

197.253,41

158.537,29

142.390,89

137.385,61

67,66

60,77

58,63

77.228,72

75.772,77

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

18.300,00

11.820,00

5.603,63

5.603,63

4.233,07

30,62

30,62

23,13

19.799,01

12.696,37

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

2.000,00

80,00

2.500,00

500,00

255.110,06

211.573,41

166.140,92

65,13

58,01

55,51

99.527,73

88.969,14

Total:

147.994,52

141.618,68

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JUNIO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

15.793.564,55

16.495.470,92

8.153.987,50

8.058.194,02

77,23

38,17

37,73

3.682.297,58

4.864.414,70

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

122.261,68

33.476,93

33.476,93

28.994,03

19,83

19,83

17,18

141.108,49

135.313,69

403

SERVICIOS NO PERSONALES

200.547,00

103.568,00

66.133,08

66.133,08

56.909,55

32,98

32,98

28,38

147.504,01

134.413,92

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

17.059.637,00

8.777.537,96

16.157.627,35

6.560.245,59

6.560.245,59

94,71

38,45

38,45

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.396.663,01

15.396.663,01

14.608.645,63

14.608.645,63

14.579.836,42

94,88

94,88

94,69

816.826,59

788.017,38

54.188.763,25

40.196.835,20

47.364.593,91

29.425.728,73

29.287.419,61

87,41

54,30

54,05

5.771.820,32

6.824.169,34

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO COMPROMETIDO

21.359.885,62

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

984.083,65

902.009,65

637.924,55

580.601,55

508.657,44

498.973,10

495.925,86

79,74

78,22

77,74

135.072,16

129.267,11

8.207.269,71

5.061.480,55

5.716.746,79

3.727.951,60

3.284.561,01

69,65

45,42

40,02

2.508.888,78

2.490.522,92

119.985,61

76.058,82

91.452,25

91.452,25

70.566,20

76,22

76,22

58,81

41.673,38

28.533,36

8.965.179,87

5.718.140,92

6.316.856,48

4.318.376,95

3.851.053,07

70,46

48,17

42,96

2.685.634,32

2.648.323,39

77.000,00

38.500,00

900,00

900,00

900,00

1,17

1,17

1,17

76.100,00

76.100,00

154.635,92

105.078,32

49.386,55

42.999,15

42.999,15

31,94

27,81

27,81

77.747,40

105.249,37

562.566,52

295.471,52

207.372,63

207.372,63

201.673,42

36,86

36,86

35,85

379.039,51

355.193,89

1.698.917,95

1.592.980,95

1.305.148,07

1.059.980,56

946.641,07

76,82

62,39

55,72

620.212,48

393.769,88

24.000,00

14.500,00

13.364,62

13.364,62

13.364,62

55,69

55,69

55,69

11.335,38

10.635,38

2.517.120,39

2.046.530,79

1.576.171,87

1.324.616,96

1.205.578,26

62,62

52,62

47,90

1.164.434,77

401

GASTOS DE PERSONAL

392.998,00

200.848,08

392.998,00

158.685,04

158.685,04

100,00

40,38

40,38

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

67.415,55

48.436,97

41.088,75

36.794,15

36.794,15

60,95

54,58

54,58

31.124,56

26.326,80

403

SERVICIOS NO PERSONALES

82.642,50

44.258,50

32.896,03

32.896,03

32.896,03

39,81

39,81

39,81

49.746,47

49.746,47

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

13.948,00

10.409,11

8.309,12

8.309,12

58,65

46,82

46,82

9.577,31

7.338,89

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

500,00

200,00

200,00

200,00

20,00

20,00

20,00

800,00

800,00

561.804,05

307.991,55

477.591,89

236.884,34

236.884,34

85,01

42,16

42,16

91.248,34

84.212,16
928.399,61

Total:

940.948,52
-

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.880.995,31

744.957,87

952.595,70

669.742,77

647.051,56

50,64

35,61

34,40

686.966,43

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

147.505,66

101.278,58

94.224,13

94.224,13

94.224,13

63,88

63,88

63,88

67.230,96

53.281,53

403

SERVICIOS NO PERSONALES

272.430,12

196.834,70

173.143,92

173.143,92

172.109,69

63,56

63,56

63,18

100.659,71

99.286,20

404

ACTIVOS REALES

175.425,00

162.456,57

133.925,28

133.925,28

125.811,98

76,34

76,34

71,72

55.205,02

41.499,72

407

TRANSF. Y DONACIONES

887.279,83

284.517,83

257.633,19

257.633,19

252.229,79

29,04

29,04

28,43

634.649,78

629.646,64

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

3.363.635,92

1.490.045,55

1.611.522,22

1.328.669,29

1.291.427,15

47,91

39,50

38,39

1.544.711,90

1.752.113,70

3.263.067,83

3.259.706,83

2.469.366,86

2.469.366,86

2.243.445,54

75,68

75,68

68,75

1.232.433,44

793.700,97

62.998,07

40.998,07

28.733,62

28.733,62

28.733,62

45,61

45,61

45,61

38.189,55

34.264,45

1.103.963,50

1.051.392,65

928.700,05

928.700,05

925.425,23

84,12

84,12

83,83

178.800,42

175.263,45

177.834,81

132.834,81

74.892,95

60.329,94

60.329,94

42,11

33,92

33,92

107.365,57

102.941,86

9.921.033,58

4.794.702,94

9.785.832,02

3.622.557,93

3.484.545,35

98,64

36,51

35,12

194.897,00

135.201,56

308.705,82

308.705,82

143.556,11

143.556,11

143.556,11

46,50

46,50

46,50

165.195,10

165.149,71

14.837.603,61

9.588.341,12

13.431.081,61

7.253.244,51

6.886.035,79

90,52

48,88

46,41

1.916.881,08

1.406.522,00

131.792.228,66

87.670.121,64

108.518.600,64

61.953.826,10

60.662.103,97

82,34

47,01

46,03

23.568.754,57

23.273.628,02

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JULIO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

2.086.820,88

1.308.971,03

2.010.302,20

1.173.807,08

1.168.657,08

96,33

56,25

56,00

118.859,80

497.237,72

511.288,58

411.798,62

272.839,85

266.660,84

82,82

54,87

53,63

93.880,72

85.439,10

4.632.069,64

3.819.242,64

3.255.192,88

2.925.297,77

2.923.057,10

70,28

63,15

63,10

984.987,35

1.376.876,76

798.593,77

765.593,77

764.973,94

451.932,84

449.098,84

95,79

56,59

56,24

112.576,06

33.619,83

6.000,00

4.500,00

3.850,00

3.850,00

3.500,00

64,17

64,17

58,33

2.850,00

2.150,00

2.011.398,74

1.410.281,74

1.177.283,24

1.177.283,24

1.173.012,23

58,53

58,53

58,32

1.014.493,14

834.115,50

76.518,68

10.032.120,75

7.819.877,76

7.623.400,88

6.005.010,78

5.983.986,09

75,99

59,86

59,65

2.327.647,07

2.408.719,87

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

24.495.693,04

14.770.335,83

24.309.874,72

12.969.926,76

12.955.074,91

99,24

52,95

52,89

226.404,28

185.818,32

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

461.041,40

451.798,09

329.485,29

325.205,31

322.955,72

71,47

70,54

70,05

151.589,45

131.556,11

403

SERVICIOS NO PERSONALES

383.332,02

342.335,02

317.453,44

313.420,44

293.994,36

82,81

81,76

76,69

114.373,42

65.878,58

404

ACTIVOS REALES

668.165,26

668.165,26

474.011,43

448.417,21

448.417,21

70,94

67,11

67,11

191.873,55

194.153,83

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

220.300,00

75.800,00

2.668,15

2.668,15

2.668,15

1,21

1,21

1,21

218.185,15

217.631,85

26.228.531,72

16.308.434,20

25.433.493,03

14.059.637,87

14.023.110,35

96,97

53,60

53,47

902.425,85

795.038,69

2.481.768,70

1.628.650,20

2.058.106,18

1.549.845,69

1.548.063,69

82,93

62,45

62,38

458.709,54

423.662,52

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

453.484,87

418.770,32

191.538,21

185.828,83

185.828,83

42,24

40,98

40,98

272.220,80

261.946,66

403

SERVICIOS NO PERSONALES

350.205,34

266.605,70

127.779,60

127.779,60

98.979,91

36,49

36,49

28,26

277.885,47

222.425,74

404

ACTIVOS REALES

80.530,32

79.530,32

6.610,39

6.610,39

4.038,32

8,21

8,21

5,01

73.919,93

73.919,93

407

TRANSF. Y DONACIONES

73.073,35

29.644,35

12.201,87

12.201,87

12.201,87

16,70

16,70

16,70

116.747,99

60.871,48

Total:

3.439.062,58

2.423.200,89

2.396.236,25

1.882.266,38

1.849.112,62

69,68

54,73

53,77

1.199.483,73

1.042.826,33

2.742.227,85

1.748.881,93

2.475.774,99

1.522.559,99

1.509.150,75

90,28

55,52

55,03

300.660,17

266.452,86

590.589,71

469.989,71

214.016,21

144.041,71

137.428,80

36,24

24,39

23,27

316.113,83

376.573,50

SERVICIOS NO PERSONALES

1.067.787,00

871.472,80

279.764,89

240.392,51

230.753,41

26,20

22,51

21,61

813.084,43

788.022,11

404

ACTIVOS REALES

2.570.975,41

2.530.045,15

870.699,45

424.325,73

356.557,96

33,87

16,50

13,87

1.584.547,39

1.700.275,96

407

TRANSF. Y DONACIONES

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

Total:

69.332,00

67.810,00

17.413,25

17.413,25

16.732,00

25,12

25,12

24,13

63.100,00

51.918,75

7.040.911,97

5.688.199,59

3.857.668,79

2.348.733,19

2.250.622,92

54,79

33,36

31,96

3.077.505,82

3.183.243,18
1.008.067,42

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.556.686,00

949.272,28

548.618,58

388.217,56

385.109,08

35,24

24,94

24,74

1.074.835,27

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

112.487,42

75.382,70

65.673,97

65.673,97

53,12

46,28

46,28

78.324,08

66.528,72

403

SERVICIOS NO PERSONALES

452.861,73

358.614,73

211.650,74

154.678,62

151.226,32

46,74

34,16

33,39

425.459,23

241.210,99

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

206.009,89

167.535,98

167.535,98

44,97

36,58

36,58

290.521,11

252.047,20

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

30.000,00

14.584,00

14.584,00

14.584,00

47,05

47,05

47,05

18.766,00

16.416,00

2.640.516,24

1.908.431,52

1.056.245,91

790.690,13

784.129,35

40,00

29,94

29,70

1.887.905,69

1.584.270,33

989.954,00

603.053,88

989.954,00

582.850,66

582.850,66

100,00

58,88

58,88

10.907,01

6.407,01

3.607,20

2.209,20

2.209,20

33,07

20,25

20,25

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

9.163,03

7.299,81
55.003,44

60.000,00

59.000,00

4.996,56

4.996,56

8,33

8,33

60.000,00

124.935,00

101.936,00

103.673,41

93.257,43

58.796,96

82,98

74,64

47,06

64.238,58

21.261,59

1.185.796,01

770.396,89

1.102.231,17

683.313,85

643.856,82

92,95

57,62

54,30

133.401,61

83.564,84

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

234.310,06

202.422,81

173.614,86

170.671,86

170.671,86

74,10

72,84

72,84

75.772,77

60.695,20

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

18.300,00

14.190,00

7.309,79

7.309,79

7.309,79

39,94

39,94

39,94

12.696,37

10.990,21

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

100,00

80,00

80,00

500,00

255.110,06

219.112,81

183.424,65

179.981,65

179.981,65

71,90

70,55

70,55

88.969,14

Total:

71.685,41

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JULIO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

18.133.870,88

20.422.735,14

13.973.061,57

13.845.623,54

91,90

62,88

62,31

4.864.414,70

1.799.151,56

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

134.511,68

37.112,15

37.112,15

36.112,15

21,99

21,99

21,39

135.313,69

131.678,47

403

SERVICIOS NO PERSONALES

208.650,00

139.011,00

96.426,72

96.426,72

65.654,93

46,21

46,21

31,47

134.413,92

112.223,28

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

18.504.763,00

11.332.711,62

18.104.886,17

11.284.291,86

11.280.434,55

97,84

60,98

60,96

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.396.663,01

15.396.663,01

14.631.848,89

14.631.848,89

14.608.901,68

95,03

95,03

94,88

788.017,38

764.814,12

56.503.993,33

45.140.008,19

53.296.249,07

40.025.981,19

39.839.966,85

94,32

70,84

70,51

6.824.169,34

3.207.744,26

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO

22.221.886,70

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

902.009,65

399.876,83

698.202,14

711.481,38

585.721,89

571.300,89

561.296,44

83,89

81,82

80,39

129.267,11

112.480,25

9.651.191,98

7.056.101,92

7.739.516,48

5.586.513,98

5.377.706,73

80,19

57,88

55,72

2.490.522,92

1.911.675,50

119.985,61

95.284,82

91.452,25

91.452,25

72.823,20

76,22

76,22

60,69

28.533,36

28.533,36

10.469.379,73

7.862.868,12

8.416.690,62

6.249.267,12

6.011.826,37

80,39

59,69

57,42

2.648.323,39

2.052.689,11

77.000,00

57.750,00

36.113,01

25.670,00

10.710,00

46,90

33,34

13,91

76.100,00

40.886,99

154.635,92

117.953,32

87.065,63

86.047,40

77.466,06

56,30

55,65

50,10

105.249,37

67.570,29

579.566,52

400.698,52

275.860,95

275.860,95

257.896,75

47,60

47,60

44,50

355.193,89

303.705,57

3.695.310,88

3.701.648,88

1.556.151,19

1.350.831,88

1.205.295,94

42,11

36,56

32,62

393.769,88

2.139.159,69

24.000,00

21.750,00

17.186,66

17.186,66

14.672,88

71,61

71,61

61,14

10.635,38

6.813,34

4.530.513,32

4.299.800,72

1.972.377,44

1.755.596,89

1.566.041,63

43,54

38,75

34,57

940.948,52

401

GASTOS DE PERSONAL

423.683,00

257.393,76

423.683,00

238.867,45

238.867,45

100,00

56,38

56,38

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

82.415,55

64.221,97

50.861,30

46.566,70

42.857,55

61,71

56,50

52,00

26.326,80

31.554,25

403

SERVICIOS NO PERSONALES

92.642,50

72.700,50

41.929,21

41.929,21

37.695,50

45,26

45,26

40,69

49.746,47

50.713,29

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

16.948,00

14.223,29

13.162,11

13.162,11

80,14

74,16

74,16

7.338,89

3.524,71

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

750,00

750,00

750,00

200,00

75,00

75,00

20,00

800,00

250,00

617.489,05

412.014,23

531.446,80

341.275,47

332.782,61

86,07

55,27

53,89

84.212,16

86.042,25
728.043,19

Total:

2.558.135,88
-

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.949.639,31

1.064.570,63

1.221.596,12

993.558,81

907.635,95

62,66

50,96

46,55

928.399,61

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

147.505,66

156.704,86

119.641,58

117.461,58

117.461,58

81,11

79,63

79,63

53.281,53

27.864,08

403

SERVICIOS NO PERSONALES

352.430,12

305.692,81

250.449,31

250.449,31

247.069,86

71,06

71,06

70,10

99.286,20

101.980,81

404

ACTIVOS REALES

175.425,00

187.887,45

140.099,30

136.029,28

136.029,28

79,86

77,54

77,54

41.499,72

35.325,70

407

TRANSF. Y DONACIONES

898.997,83

425.116,83

398.491,12

398.491,12

391.305,83

44,33

44,33

43,53

629.646,64

500.506,71

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

3.523.997,92

2.139.972,58

2.130.277,43

1.895.990,10

1.799.502,50

60,45

53,80

51,06

1.752.113,70

1.393.720,49

3.744.465,50

3.767.268,48

2.890.024,96

2.890.024,96

2.888.269,80

77,18

77,18

77,13

793.700,97

854.440,54

62.998,07

48.998,07

31.155,39

31.155,39

31.155,39

49,45

49,45

49,45

34.264,45

31.842,68

1.113.963,50

1.080.029,76

994.184,93

994.184,93

992.430,40

89,25

89,25

89,09

175.263,45

119.778,57

177.834,81

157.834,81

73.689,04

66.568,27

66.568,27

41,44

37,43

37,43

102.941,86

104.145,77

10.822.951,58

6.278.272,00

10.704.796,74

6.138.815,95

6.133.028,69

98,91

56,72

56,67

135.201,56

118.154,84

308.705,82

308.705,82

156.012,09

156.012,09

156.012,09

50,54

50,54

50,54

165.149,71

152.693,73

16.230.919,28

11.641.108,94

14.849.863,15

10.276.761,59

10.267.464,64

91,49

63,32

63,26

1.406.522,00

1.381.056,13

142.698.341,96

106.633.426,44

122.849.605,19

86.494.506,21

85.532.384,40

86,09

60,61

59,94

23.273.628,02

19.848.736,77

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE AGOSTO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

2.086.820,88

1.428.054,48

2.011.202,20

1.471.923,54

1.471.623,54

96,38

70,53

70,52

76.518,68

497.237,72

511.288,58

413.932,34

275.052,03

273.715,48

83,25

55,32

55,05

85.439,10

83.305,38

4.632.069,64

3.819.242,64

4.550.694,81

3.681.897,79

3.681.897,79

98,24

79,49

79,49

1.376.876,76

81.374,83

798.593,77

765.593,77

766.823,95

453.782,85

453.782,85

96,02

56,82

56,82

33.619,83

31.769,82

6.000,00

4.500,00

3.850,00

3.850,00

3.850,00

64,17

64,17

64,17

2.150,00

2.150,00

2.011.398,74

1.521.601,74

1.177.283,24

1.177.283,24

1.176.283,24

58,53

58,53

58,48

834.115,50

834.115,50

75.618,68

10.032.120,75

8.050.281,21

8.923.786,54

7.063.789,45

7.061.152,90

88,95

70,41

70,39

2.408.719,87

1.108.334,21

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

24.997.693,04

16.243.504,80

24.358.314,72

16.587.202,10

16.579.692,92

97,44

66,35

66,32

185.818,32

639.378,32

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

471.041,40

454.798,09

332.494,95

332.377,23

332.377,23

70,59

70,56

70,56

131.556,11

138.546,45

403

SERVICIOS NO PERSONALES

433.332,02

342.335,02

317.190,21

313.157,21

312.891,99

73,20

72,27

72,21

65.878,58

116.141,81

404

ACTIVOS REALES

880.165,26

668.165,26

483.221,88

456.733,91

456.733,91

54,90

51,89

51,89

194.153,83

396.943,38

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

220.300,00

75.800,00

2.668,15

2.668,15

2.668,15

1,21

1,21

1,21

217.631,85

217.631,85

27.002.531,72

17.784.603,17

25.493.889,91

17.692.138,60

17.684.364,20

94,41

65,52

65,49

795.038,69

1.508.641,81

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

2.481.768,70

1.731.576,70

2.127.086,02

1.798.072,69

1.796.290,69

85,71

72,45

72,38

423.662,52

354.682,68

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

334.484,87

418.770,32

192.958,10

187.248,72

187.248,72

57,69

55,98

55,98

261.946,66

141.526,77

403

SERVICIOS NO PERSONALES

342.663,70

266.605,70

106.035,11

106.035,11

105.961,05

30,94

30,94

30,92

222.425,74

236.628,59

404

ACTIVOS REALES

80.530,32

79.530,32

22.283,89

13.150,39

10.578,32

27,67

16,33

13,14

73.919,93

58.246,43

407

TRANSF. Y DONACIONES

73.073,35

29.644,35

36.549,96

36.549,96

36.549,96

50,02

50,02

50,02

60.871,48

36.523,39

3.312.520,94

2.526.127,39

2.484.913,08

2.141.056,87

2.136.628,74

75,02

64,64

64,50

1.042.826,33

827.607,86

2.742.227,85

1.900.059,54

2.485.925,99

1.781.017,61

1.781.017,61

90,65

64,95

64,95

266.452,86

256.301,86

594.049,71

476.589,71

220.311,21

157.591,36

157.492,31

37,09

26,53

26,51

376.573,50

373.738,50

Total:
DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.073.839,08

890.072,80

285.957,29

251.898,01

250.806,57

26,63

23,46

23,36

788.022,11

787.881,79

404

ACTIVOS REALES

2.583.435,41

2.541.945,15

879.229,10

497.637,81

459.837,81

34,03

19,26

17,80

1.700.275,96

1.704.206,31

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

69.332,00

67.810,00

17.413,25

17.413,25

17.413,25

25,12

25,12

25,12

51.918,75

51.918,75

7.062.884,05

5.876.477,20

3.888.836,84

2.705.558,04

2.666.567,55

55,06

38,31

37,75

3.183.243,18

3.174.047,21
930.566,39

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.556.686,00

973.906,14

626.119,61

528.070,56

521.853,60

40,22

33,92

33,52

1.008.067,42

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

112.487,42

80.099,32

71.930,53

71.930,53

56,44

50,69

50,69

66.528,72

61.812,10

403

SERVICIOS NO PERSONALES

452.861,73

358.614,73

217.031,88

160.059,76

155.295,54

47,92

35,34

34,29

241.210,99

235.829,85

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

206.009,89

198.925,98

198.925,98

44,97

43,43

43,43

252.047,20

252.047,20

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

30.000,00

15.684,00

15.684,00

15.684,00

50,59

50,59

50,59

16.416,00

15.316,00

2.640.516,24

1.933.065,38

1.144.944,70

974.670,83

963.689,65

43,36

36,91

36,50

1.584.270,33

1.495.571,54

989.954,00

663.360,72

989.954,00

786.546,45

786.546,45

100,00

79,45

79,45

10.907,01

6.407,01

2.209,20

2.209,20

2.209,20

20,25

20,25

20,25

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

7.299,81

8.697,81

60.000,00

59.000,00

4.996,56

4.996,56

4.996,56

8,33

8,33

8,33

55.003,44

55.003,44

124.935,00

101.936,00

99.371,41

99.137,41

99.137,41

79,54

79,35

79,35

21.261,59

25.563,59

1.185.796,01

830.703,73

1.096.531,17

892.889,62

892.889,62

92,47

75,30

75,30

83.564,84

89.264,84

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

234.310,06

203.498,81

179.765,84

176.822,84

176.822,84

76,72

75,47

75,47

60.695,20

54.544,22

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

18.300,00

15.560,00

7.334,29

7.334,29

7.334,29

40,08

40,08

40,08

10.990,21

10.965,71

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

100,00

100,00

255.110,06

221.558,81

189.600,13

186.657,13

186.657,13

74,32

73,17

73,17

Total:

71.685,41

65.509,93

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE AGOSTO 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

19.266.213,52

20.477.834,91

15.166.436,21

15.129.768,30

88,27

65,37

65,22

1.799.151,56

2.721.819,79

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

138.761,68

37.308,65

37.308,65

37.308,65

22,10

22,10

22,10

131.678,47

131.481,97

403

SERVICIOS NO PERSONALES

219.162,00

154.839,00

98.436,72

98.436,72

77.450,71

44,92

44,92

35,34

112.223,28

120.725,28

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

18.707.039,00

12.612.483,28

18.081.085,06

13.669.242,39

13.669.242,39

96,65

73,07

73,07

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.396.663,01

15.396.663,01

14.742.705,53

14.742.705,53

14.731.848,89

95,75

95,75

95,68

764.814,12

653.957,48

57.694.549,33

47.572.200,49

53.440.610,87

43.717.369,50

43.648.858,94

92,63

75,77

75,66

3.207.744,26

4.253.938,46

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

399.876,83

625.953,94

794.928,52

711.481,38

659.418,40

629.185,00

628.236,71

82,95

79,15

79,03

112.480,25

135.510,12

9.645.716,98

7.562.690,92

7.734.848,72

5.678.544,92

5.678.544,92

80,19

58,87

58,87

1.911.675,50

1.910.868,26

119.985,61

95.284,82

91.452,32

91.452,32

91.452,32

76,22

76,22

76,22

28.533,36

28.533,29

10.560.631,11

8.369.457,12

8.485.719,44

6.399.182,24

6.398.233,95

80,35

60,59

60,59

2.052.689,11

2.074.911,67
37.631,99

401

GASTOS DE PERSONAL

81.575,60

57.750,00

43.943,61

28.925,00

21.365,00

53,87

35,46

26,19

40.886,99

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

247.499,32

203.953,32

178.131,02

161.049,62

161.049,62

71,97

65,07

65,07

67.570,29

69.368,30

403

SERVICIOS NO PERSONALES

599.566,52

420.698,52

304.684,95

304.684,95

303.934,27

50,82

50,82

50,69

303.705,57

294.881,57

404

ACTIVOS REALES

3.839.310,88

3.764.251,88

1.767.249,77

1.486.721,88

1.451.496,88

46,03

38,72

37,81

2.139.159,69

2.072.061,11

407

TRANSF. Y DONACIONES

24.000,00

21.750,00

18.586,66

18.586,66

17.511,66

77,44

77,44

72,97

6.813,34

5.413,34

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO

23.199.654,70

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

4.791.952,32

4.468.403,72

2.312.596,01

1.999.968,11

1.955.357,43

48,26

41,74

40,81

2.558.135,88

401

GASTOS DE PERSONAL

423.683,00

283.254,44

423.683,00

310.406,51

310.406,51

100,00

73,26

73,26

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

82.415,55

64.221,97

50.959,09

46.664,49

46.664,49

61,83

56,62

56,62

31.554,25

31.456,46

403

SERVICIOS NO PERSONALES

92.642,50

72.700,50

41.929,21

41.929,21

41.929,21

45,26

45,26

45,26

50.713,29

50.713,29

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

16.948,00

14.393,70

14.393,70

14.393,70

81,10

81,10

81,10

3.524,71

3.354,30

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

750,00

750,00

750,00

750,00

75,00

75,00

75,00

250,00

250,00

617.489,05

437.874,91

531.715,00

414.143,91

414.143,91

86,11

67,07

67,07

86.042,25

85.774,05
688.459,36

Total:

2.479.356,31
-

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.969.639,31

1.236.080,39

1.281.179,95

1.134.671,46

1.114.803,73

65,05

57,61

56,60

728.043,19

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

256.205,44

235.752,36

156.290,15

156.290,15

153.098,63

61,00

61,00

59,76

27.864,08

99.915,29

403

SERVICIOS NO PERSONALES

472.430,12

345.692,81

253.893,00

253.893,00

252.837,88

53,74

53,74

53,52

101.980,81

218.537,12

404

ACTIVOS REALES

205.425,00

212.887,45

150.097,30

140.099,30

140.099,30

73,07

68,20

68,20

35.325,70

55.327,70

407

TRANSF. Y DONACIONES

936.997,83

473.417,75

445.951,50

445.951,50

441.752,60

47,59

47,59

47,15

500.506,71

491.046,33

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

3.840.697,70

2.503.830,76

2.287.411,90

2.130.905,41

2.102.592,14

59,56

55,48

54,75

1.393.720,49

1.553.285,80

3.846.407,98

3.843.046,98

3.220.267,32

3.220.267,32

3.214.483,61

83,72

83,72

83,57

854.440,54

626.140,66

62.998,07

50.248,07

31.155,39

31.155,39

31.155,39

49,45

49,45

49,45

31.842,68

31.842,68

1.125.963,50

1.080.029,76

994.102,23

994.102,23

994.092,23

88,29

88,29

88,29

119.778,57

131.861,27

177.834,81

157.834,81

73.689,04

66.568,27

66.568,27

41,44

37,43

37,43

104.145,77

104.145,77

10.736.951,58

7.133.923,06

10.470.284,11

7.295.664,63

7.288.895,56

97,52

67,95

67,89

118.154,84

266.667,47

308.705,82

308.705,82

156.012,09

156.012,09

156.012,09

50,54

50,54

50,54

152.693,73

152.693,73

16.258.861,76

12.573.788,50

14.945.510,18

11.763.769,93

11.751.207,15

91,92

72,35

72,28

1.381.056,13

1.313.351,58

145.255.661,04

113.148.372,39

125.226.065,77

98.082.099,64

97.862.343,31

86,21

67,52

67,37

19.848.736,77

20.029.595,27

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE SEPTIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

2.086.820,88

1.572.364,93

2.016.983,80

1.493.195,86

1.487.414,26

96,65

71,55

71,28

75.618,68

69.837,08

497.237,72

511.738,58

399.958,55

275.052,04

275.052,04

80,44

55,32

55,32

83.305,38

97.279,17

4.632.069,64

3.823.242,64

4.574.387,69

4.300.193,04

3.684.183,99

98,75

92,84

79,54

81.374,83

57.681,95

798.593,77

765.593,77

766.823,95

453.782,85

453.782,85

96,02

56,82

56,82

31.769,82

31.769,82

6.000,00

4.500,00

3.850,00

3.850,00

3.850,00

64,17

64,17

64,17

2.150,00

2.150,00

2.011.398,74

1.636.421,74

1.254.536,12

1.254.536,12

1.249.111,94

62,37

62,37

62,10

834.115,50

756.862,62

10.032.120,75

8.313.861,66

9.016.540,11

7.780.609,91

7.153.395,08

89,88

77,56

71,30

1.108.334,21

1.015.580,64

635.374,32

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

24.997.693,04

18.551.750,52

24.362.318,72

16.863.980,13

16.856.470,95

97,46

67,46

67,43

639.378,32

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

471.041,40

459.085,09

333.898,09

333.780,37

333.780,37

70,89

70,86

70,86

138.546,45

137.143,31

403

SERVICIOS NO PERSONALES

433.332,02

397.090,02

322.590,71

318.557,71

318.164,09

74,44

73,51

73,42

116.141,81

110.741,31

404

ACTIVOS REALES

880.165,26

690.165,26

597.455,88

570.967,91

570.967,91

67,88

64,87

64,87

396.943,38

282.709,38

407

TRANSF. Y DONACIONES

220.300,00

185.800,00

2.668,15

2.668,15

2.668,15

1,21

1,21

1,21

217.631,85

217.631,85

27.002.531,72

20.283.890,89

25.618.931,55

18.089.954,27

18.082.051,47

94,88

66,99

66,96

1.508.641,81

1.383.600,17

2.481.768,70

1.917.034,20

2.127.266,32

1.814.857,12

1.814.857,12

85,72

73,13

73,13

354.682,68

354.502,38

Total:
DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

334.484,87

434.153,32

197.461,66

197.461,66

191.752,28

59,03

59,03

57,33

141.526,77

137.023,21

403

SERVICIOS NO PERSONALES

342.663,70

279.022,70

108.579,56

108.579,56

107.097,05

31,69

31,69

31,25

236.628,59

234.084,14

404

ACTIVOS REALES

80.530,32

80.530,32

25.263,88

22.120,39

19.548,32

31,37

27,47

24,27

58.246,43

55.266,44

407

TRANSF. Y DONACIONES

73.073,35

29.644,35

37.349,96

37.349,96

37.349,96

51,11

51,11

51,11

36.523,39

35.723,39

Total:

3.312.520,94

2.740.384,89

2.495.921,38

2.180.368,69

2.170.604,73

75,35

65,82

65,53

827.607,86

816.599,56

2.742.227,85

2.066.961,55

2.487.065,99

1.802.939,39

1.802.939,39

90,70

65,75

65,75

256.301,86

255.161,86

594.049,71

480.049,71

224.185,36

176.807,42

173.970,47

37,74

29,76

29,29

373.738,50

369.864,35

SERVICIOS NO PERSONALES

1.073.839,08

900.664,88

332.610,26

276.642,59

268.250,48

30,97

25,76

24,98

787.881,79

741.228,82

404

ACTIVOS REALES

2.583.435,41

2.554.405,15

879.229,08

604.266,66

566.466,66

34,03

23,39

21,93

1.704.206,31

1.704.206,33

407

TRANSF. Y DONACIONES

69.332,00

67.810,00

17.827,25

17.827,25

17.413,25

25,71

25,71

25,12

51.918,75

51.504,75

7.062.884,05

6.069.891,29

3.940.917,94

2.878.483,31

2.829.040,25

55,80

40,76

40,06

3.174.047,21

3.121.966,11
863.919,91

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

Total:
DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.556.686,00

1.003.962,00

692.766,09

596.594,42

581.120,50

44,50

38,32

37,33

930.566,39

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

112.487,42

82.495,32

74.326,53

74.326,53

58,13

52,38

52,38

61.812,10

59.416,10

403

SERVICIOS NO PERSONALES

452.861,73

360.614,73

232.594,80

175.622,68

162.108,11

51,36

38,78

35,80

235.829,85

220.266,93

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

206.075,89

198.991,98

198.991,98

44,99

43,44

43,44

252.047,20

251.981,20

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

30.000,00

20.084,00

20.084,00

15.684,00

64,79

64,79

50,59

15.316,00

10.916,00

2.640.516,24

1.965.121,24

1.234.016,10

1.065.619,61

1.032.231,12

46,73

40,36

39,09

1.495.571,54

1.406.500,14

989.954,00

737.291,56

989.954,00

800.976,47

800.976,47

100,00

80,91

80,91

10.907,01

9.907,01

2.645,21

2.645,21

2.645,21

24,25

24,25

24,25

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

8.697,81

8.261,80

60.000,00

59.000,00

4.996,56

4.996,56

4.996,56

8,33

8,33

8,33

55.003,44

55.003,44

124.935,00

124.935,00

99.371,41

99.371,41

99.371,41

79,54

79,54

79,54

25.563,59

25.563,59

1.185.796,01

931.133,57

1.096.967,18

907.989,65

907.989,65

92,51

76,57

76,57

89.264,84

88.828,83

234.310,06

204.574,81

181.025,28

181.025,28

180.190,88

77,26

77,26

76,90

54.544,22

53.284,78

18.300,00

16.930,00

11.890,81

11.890,81

9.653,29

64,98

64,98

52,75

10.965,71

6.409,19

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

100,00

100,00

255.110,06

224.004,81

195.416,09

195.416,09

192.344,17

76,60

76,60

75,40

65.509,93

59.693,97

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE SEPTIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402
403

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

20.303.702,89

20.482.659,11

15.295.835,89

15.268.450,89

88,29

65,93

65,81

2.721.819,79

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

153.011,68

42.633,16

42.633,16

42.633,16

25,26

25,26

25,26

131.481,97

126.157,46

SERVICIOS NO PERSONALES

219.162,00

171.667,00

117.144,28

117.144,28

107.433,07

53,45

53,45

49,02

120.725,28

102.017,72

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

TRANSF. Y DONACIONES

18.707.039,00

13.946.628,94

18.081.085,06

13.804.970,30

13.804.970,30

96,65

73,80

73,80

411

DISMINUCION DEL PASIVO

15.396.663,01

15.396.663,01

14.740.636,88

14.740.636,88

14.737.552,23

95,74

95,74

95,72

653.957,48

656.026,13

57.694.549,33

49.974.913,52

53.467.398,49

44.004.460,51

43.964.279,65

92,67

76,27

76,20

4.253.938,46

4.227.150,84

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.716.995,59

407

DIRECCION DE

SECRETARIA

PROGRAMADO

23.199.654,70

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

625.953,94

625.953,94

788.848,52

771.219,52

666.433,00

663.657,09

655.208,79

84,48

84,13

83,06

135.510,12

122.415,52

9.645.716,98

8.069.279,92

7.743.047,10

5.779.836,10

5.769.445,36

80,27

59,92

59,81

1.910.868,26

1.902.669,88

126.065,61

101.364,82

91.452,32

91.452,32

91.452,32

72,54

72,54

72,54

28.533,29

34.613,29

10.560.631,11

8.941.864,26

8.500.932,42

6.534.945,51

6.516.106,47

80,50

61,88

61,70

2.074.911,67

2.059.698,69

81.575,60

62.325,60

43.943,61

30.560,00

23.000,00

53,87

37,46

28,19

37.631,99

37.631,99

247.499,32

210.816,72

178.380,42

161.299,02

161.299,02

72,07

65,17

65,17

69.368,30

69.118,90

599.566,52

420.698,52

317.521,91

317.521,91

311.101,53

52,96

52,96

51,89

294.881,57

282.044,61

3.839.310,88

3.764.251,88

1.724.509,18

1.491.921,89

1.456.696,89

44,92

38,86

37,94

2.072.061,11

2.114.801,70

24.000,00

21.750,00

19.586,66

19.586,66

18.311,66

81,61

81,61

76,30

5.413,34

4.413,34

41,12

2.479.356,31

4.791.952,32

4.479.842,72

2.283.941,78

2.020.889,48

1.970.409,10

47,66

42,17

423.683,00

314.533,12

423.683,00

320.980,59

320.980,59

100,00

75,76

75,76

82.415,55

71.221,97

53.622,38

53.622,38

53.499,18

65,06

65,06

64,91

31.456,46

28.793,17

2.508.010,54
-

403

SERVICIOS NO PERSONALES

92.642,50

72.700,50

57.474,69

57.379,31

45.907,06

62,04

61,94

49,55

50.713,29

35.167,81

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

16.948,00

14.393,70

14.393,70

14.393,70

81,10

81,10

81,10

3.354,30

3.354,30

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

750,00

750,00

750,00

750,00

75,00

75,00

75,00

250,00

250,00

617.489,05

476.153,59

549.923,77

447.125,98

435.530,53

89,06

72,41

70,53

85.774,05

67.565,28
678.146,64

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.969.639,31

1.279.675,15

1.291.492,67

1.154.146,67

1.133.709,58

65,57

58,60

57,56

688.459,36

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

256.205,44

235.752,36

170.942,89

170.942,89

167.751,37

66,72

66,72

65,48

99.915,29

85.262,55

403

SERVICIOS NO PERSONALES

472.430,12

345.692,81

314.390,22

314.390,22

263.983,82

66,55

66,55

55,88

218.537,12

158.039,90

404

ACTIVOS REALES

205.425,00

212.887,45

150.097,30

145.098,30

145.098,30

73,07

70,63

70,63

55.327,70

55.327,70

407

TRANSF. Y DONACIONES

936.997,83

473.417,75

452.198,56

452.198,56

446.431,49

48,26

48,26

47,64

491.046,33

484.799,27

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

3.840.697,70

2.547.425,52

2.379.121,64

2.236.776,64

2.156.974,56

61,95

58,24

56,16

1.553.285,80

1.461.576,06

3.846.407,98

3.843.046,98

3.525.627,38

3.525.627,38

3.525.627,38

91,66

91,66

91,66

626.140,66

320.780,60

62.998,07

54.996,30

31.155,39

31.155,39

31.155,39

49,45

49,45

49,45

31.842,68

31.842,68

1.125.963,50

1.107.029,76

1.001.364,41

1.001.364,41

1.001.354,41

88,93

88,93

88,93

131.861,27

124.599,09

177.834,81

157.834,81

86.974,16

73.689,04

73.689,04

48,91

41,44

41,44

104.145,77

90.860,65

10.736.951,58

7.868.849,12

10.470.284,11

7.339.539,29

7.332.770,22

97,52

68,36

68,29

266.667,47

266.667,47

308.705,82

308.705,82

156.012,09

156.012,09

156.012,09

50,54

50,54

50,54

152.693,73

152.693,73

16.258.861,76

13.340.462,79

15.271.417,54

12.127.387,60

12.120.608,53

93,93

74,59

74,55

1.313.351,58

987.444,22

145.255.661,04

120.288.950,75

126.051.445,99

100.470.027,25

99.531.565,31

86,78

69,17

68,52

20.029.595,27

19.204.215,05

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE OCTUBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

2.392.389,88

1.977.448,38

2.095.414,03

1.598.803,21

1.593.374,26

87,59

66,83

66,60

75.618,68

517.738,58

516.838,58

455.272,02

286.495,69

285.247,53

87,93

55,34

55,09

83.305,38

62.466,56

6.606.069,64

6.596.669,64

4.581.021,87

4.368.528,17

4.367.097,49

69,35

66,13

66,11

81.374,83

2.025.047,77

870.593,77

870.593,77

863.848,28

554.781,98

463.374,58

99,23

63,72

53,23

31.769,82

6.745,49

6.000,00

6.000,00

4.550,00

4.550,00

4.550,00

75,83

75,83

75,83

2.150,00

1.450,00

2.425.318,74

2.195.678,74

1.645.857,33

1.645.857,33

1.333.432,18

67,86

67,86

54,98

834.115,50

779.461,41

296.975,85

12.818.110,61

12.163.229,11

9.645.963,53

8.459.016,38

8.047.076,04

75,25

65,99

62,78

1.108.334,21

3.172.147,08

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

26.603.916,70

21.014.249,40

25.063.752,76

18.684.828,04

18.677.318,86

94,21

70,23

70,21

639.378,32

1.540.163,94

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

503.053,97

503.024,03

373.864,81

353.073,65

343.587,47

74,32

70,19

68,30

138.546,45

129.189,16

403

SERVICIOS NO PERSONALES

433.332,02

419.452,20

358.108,41

354.075,41

331.291,45

82,64

81,71

76,45

116.141,81

75.223,61

404

ACTIVOS REALES

848.152,69

819.796,33

611.539,96

607.561,46

581.171,66

72,10

71,63

68,52

396.943,38

236.612,73

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

220.300,00

185.800,00

2.868,15

2.868,15

2.868,15

1,30

1,30

1,30

217.631,85

217.431,85

28.608.755,38

22.942.321,96

26.410.134,09

20.002.406,71

19.936.237,59

92,31

69,92

69,69

1.508.641,81

2.198.621,29

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

2.601.222,70

2.062.614,70

2.318.068,49

1.965.026,93

1.965.026,93

89,11

75,54

75,54

354.682,68

283.154,21

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

336.170,67

462.132,67

228.163,31

219.147,99

217.140,32

67,87

65,19

64,59

141.526,77

108.007,36

403

SERVICIOS NO PERSONALES

342.663,70

338.763,70

196.477,63

190.109,85

188.132,31

57,34

55,48

54,90

236.628,59

146.186,07

404

ACTIVOS REALES

86.244,88

86.244,88

42.366,50

27.297,89

19.711,82

49,12

31,65

22,86

58.246,43

43.878,38

407

TRANSF. Y DONACIONES

73.073,35

73.073,35

42.025,06

42.025,06

42.025,06

57,51

57,51

57,51

36.523,39

31.048,29

3.439.375,30

3.022.829,30

2.827.100,99

2.443.607,72

2.432.036,44

82,20

71,05

70,71

827.607,86

612.274,31

2.807.577,85

2.291.175,56

2.586.873,52

1.977.257,68

1.975.765,78

92,14

70,43

70,37

256.301,86

220.704,33

608.906,21

499.206,21

352.353,20

197.468,02

195.254,82

57,87

32,43

32,07

373.738,50

256.553,01

26,71

787.881,79

650.880,81
1.655.384,80

Total:
DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.131.401,82

988.295,62

480.521,01

303.496,25

302.193,47

42,47

26,82

404

ACTIVOS REALES

2.663.415,41

2.628.885,15

1.008.030,61

641.077,88

594.341,60

37,85

24,07

22,32

1.704.206,31

407

TRANSF. Y DONACIONES

69.332,00

69.332,00

22.015,40

22.015,40

21.601,40

31,75

31,75

31,16

51.918,75

47.316,60

7.280.633,29

6.476.894,54

4.449.793,74

3.141.315,23

3.089.157,07

61,12

43,15

42,43

3.174.047,21

2.830.839,55
729.593,50

Total:
DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.568.110,00

1.171.758,86

838.516,50

741.898,43

653.343,97

53,47

47,31

41,66

930.566,39

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

122.481,42

88.044,84

87.255,04

80.419,82

62,04

61,49

56,67

61.812,10

53.866,58

403

SERVICIOS NO PERSONALES

452.861,73

451.761,73

265.409,35

265.409,35

257.858,69

58,61

58,61

56,94

235.829,85

187.452,38

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

206.075,89

198.991,98

198.991,98

44,99

43,44

43,44

252.047,20

251.981,20

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

31.000,00

21.120,00

21.120,00

20.420,00

68,13

68,13

65,87

15.316,00

9.880,00

2.651.940,24

2.235.059,10

1.419.166,58

1.314.674,80

1.211.034,46

53,51

49,57

45,67

1.495.571,54

1.232.773,66

1.019.123,00

797.598,40

1.019.123,00

852.584,54

852.584,54

100,00

83,66

83,66

10.907,01

10.907,01

3.135,71

3.135,71

3.135,71

28,75

28,75

28,75

8.697,81

7.771,30

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

60.000,00

60.000,00

10.907,48

9.997,48

9.997,48

18,18

16,66

16,66

55.003,44

49.092,52

124.935,00

124.935,00

99.833,41

99.371,41

99.371,41

79,91

79,54

79,54

25.563,59

25.101,59

1.214.965,01

993.440,41

1.132.999,60

965.089,14

965.089,14

93,25

79,43

79,43

89.264,84

81.965,41

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

234.310,06

229.010,06

200.676,46

200.676,46

183.993,97

85,65

85,65

78,53

54.544,22

33.633,60

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

18.300,00

18.300,00

14.064,53

14.064,53

13.908,13

76,86

76,86

76,00

10.965,71

4.235,47

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

100,00

100,00

255.110,06

249.810,06

217.240,99

217.240,99

200.402,10

85,16

85,16

78,56

Total:

65.509,93

37.869,07

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE OCTUBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

24.385.522,89

20.208.703,77

16.772.770,57

16.745.364,17

75,16

62,38

62,28

2.721.819,79

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

160.290,62

87.706,40

66.512,29

66.512,29

51,96

39,41

39,41

131.481,97

81.084,22

403

SERVICIOS NO PERSONALES

219.162,00

187.495,00

122.929,85

122.929,85

116.746,18

56,09

56,09

53,27

120.725,28

96.232,15

404

ACTIVOS REALES

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

100,00

100,00

100,00

407

TRANSF. Y DONACIONES

19.285.086,41

15.155.722,41

18.853.946,68

15.513.695,97

15.495.860,45

97,76

80,44

80,35

411

DISMINUCION DEL PASIVO

16.979.348,16

16.979.348,16

15.036.737,84

15.036.737,84

14.967.654,27

88,56

88,56

88,15

653.957,48

1.942.610,32

63.542.138,54

56.871.619,08

54.313.264,54

47.515.886,52

47.395.377,36

85,48

74,78

74,59

4.253.938,46

9.228.874,00

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

625.953,94

6.677.807,58

431.139,73

837.380,31

835.865,31

811.862,21

803.040,13

759.286,34

96,95

95,90

90,67

135.510,12

25.518,10

13.418.213,54

11.186.908,24

8.980.127,96

7.279.748,35

6.303.429,30

66,92

54,25

46,98

1.910.868,26

4.438.085,58

120.590,82

120.590,82

115.311,84

98.480,32

98.480,32

95,62

81,66

81,66

28.533,29

5.278,98

14.376.184,67

12.143.364,37

9.907.302,01

8.181.268,80

7.161.195,96

68,91

56,91

49,81

2.074.911,67

4.468.882,66
33.419,99

401

GASTOS DE PERSONAL

92.475,60

92.475,60

59.055,61

38.351,00

30.791,00

63,86

41,47

33,30

37.631,99

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

290.899,32

288.099,32

223.333,41

182.997,54

173.891,77

76,77

62,91

59,78

69.368,30

67.565,91

403

SERVICIOS NO PERSONALES

563.766,52

539.774,52

404.919,43

358.876,52

340.777,96

71,82

63,66

60,45

294.881,57

158.847,09

3.920.810,88

3.901.585,88

1.821.034,20

1.550.524,65

1.515.299,65

46,45

39,55

38,65

2.072.061,11

2.099.776,68

24.000,00

24.000,00

22.786,66

22.786,66

22.286,66

94,94

94,94

92,86

5.413,34

1.213,34

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO

26.886.511,35

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

4.891.952,32

4.845.935,32

2.531.129,31

2.153.536,37

2.083.047,04

51,74

44,02

42,58

2.479.356,31

401

GASTOS DE PERSONAL

435.351,00

340.393,80

435.351,00

336.398,22

336.398,22

100,00

77,27

77,27

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

82.415,55

78.815,55

60.345,92

59.333,09

57.248,08

73,22

71,99

69,46

31.456,46

22.069,63

403

SERVICIOS NO PERSONALES

92.642,50

91.642,50

74.312,13

63.673,58

62.689,05

80,21

68,73

67,67

50.713,29

18.330,37

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

17.748,00

17.107,16

14.553,70

14.553,70

96,39

82,00

82,00

3.354,30

640,84

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

1.000,00

750,00

750,00

750,00

75,00

75,00

75,00

250,00

250,00

629.157,05

529.599,85

587.866,21

474.708,59

471.639,05

93,44

75,45

74,96

85.774,05

41.290,84

Total:

2.360.823,01
-

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.983.242,31

1.880.643,91

1.738.627,93

1.604.929,41

1.574.339,82

87,67

80,92

79,38

688.459,36

244.614,38

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

438.105,44

437.805,44

210.740,27

209.639,40

195.170,30

48,10

47,85

44,55

99.915,29

227.365,17

403

SERVICIOS NO PERSONALES

508.330,12

503.069,12

414.541,20

409.919,60

399.501,25

81,55

80,64

78,59

218.537,12

93.788,92

404

ACTIVOS REALES

237.050,00

262.589,45

209.391,20

148.488,30

148.488,30

88,33

62,64

62,64

55.327,70

27.658,80

407

TRANSF. Y DONACIONES

939.472,83

604.773,75

591.936,39

591.936,39

586.213,33

63,01

63,01

62,40

491.046,33

347.536,44

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

4.106.200,70

3.688.881,67

3.165.236,99

2.964.913,10

2.903.713,00

77,08

72,21

70,72

1.553.285,80

940.963,71

4.433.475,25

4.433.475,25

3.923.317,72

3.923.317,72

3.922.525,72

88,49

88,49

88,48

626.140,66

510.157,53

66.127,07

60.746,30

32.231,49

32.231,49

32.231,49

48,74

48,74

48,74

31.842,68

33.895,58

1.125.963,50

1.107.029,76

1.032.929,94

1.032.929,94

1.030.830,86

91,74

91,74

91,55

131.861,27

93.033,56

157.834,81

157.834,81

97.280,60

90.080,65

90.080,65

61,63

57,07

57,07

104.145,77

60.554,21

11.095.784,29

8.463.868,59

10.870.770,84

7.933.469,35

7.915.864,27

97,97

71,50

71,34

266.667,47

225.013,45

308.705,82

308.705,82

156.012,09

156.012,09

156.012,09

50,54

50,54

50,54

152.693,73

152.693,73

17.187.890,74

14.531.660,53

16.112.542,68

13.168.041,24

13.147.545,08

93,74

76,61

76,49

1.313.351,58

1.075.348,06

161.002.413,91

140.694.645,30

132.719.741,26

111.001.705,59

109.043.550,33

82,43

68,94

67,73

20.029.595,27

28.282.672,65

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE NOVIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

EJECUTADO

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

2.595.839,88

2.496.395,97

2.321.566,93

1.883.553,88

1.874.185,98

89,43

72,56

72,20

75.618,68

519.588,58

521.665,58

506.066,35

353.172,83

303.349,05

97,40

67,97

58,38

83.305,38

13.522,23

6.707.456,41

6.629.413,64

5.908.625,15

5.908.625,15

5.717.242,51

88,09

88,09

85,24

81.374,83

798.831,26

870.593,77

870.593,77

863.761,08

554.694,78

554.694,78

99,22

63,71

63,71

31.769,82

6.832,69

6.000,00

6.000,00

4.900,00

4.900,00

4.900,00

81,67

81,67

81,67

2.150,00

1.100,00

2.487.848,18

2.373.028,18

2.229.716,92

2.229.716,92

2.227.944,12

89,62

89,62

89,55

834.115,50

258.131,26

274.272,95

13.187.326,82

12.897.097,14

11.834.636,43

10.934.663,56

10.682.316,44

89,74

82,92

81,00

1.108.334,21

1.352.690,39

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

28.747.463,70

27.292.662,73

27.205.988,78

21.898.757,44

21.891.248,26

94,64

76,18

76,15

639.378,32

1.541.474,92

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

503.053,97

503.024,03

480.859,42

472.553,62

462.762,81

95,59

93,94

91,99

138.546,45

22.194,55

403

SERVICIOS NO PERSONALES

433.332,02

422.849,20

393.559,02

393.559,02

386.099,61

90,82

90,82

89,10

116.141,81

39.773,00

404

ACTIVOS REALES

848.152,69

847.996,33

655.338,89

625.920,79

616.511,34

77,27

73,80

72,69

396.943,38

192.813,80

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

220.300,00

185.800,00

3.271,45

3.271,45

2.868,15

1,48

1,48

1,30

217.631,85

217.028,55

30.752.302,38

29.252.332,29

28.739.017,56

23.394.062,32

23.359.490,17

93,45

76,07

75,96

1.508.641,81

2.013.284,82

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

2.891.330,70

2.705.034,89

2.568.889,25

2.263.995,09

2.255.752,25

88,85

78,30

78,02

354.682,68

322.441,45

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

497.670,67

506.431,07

246.107,99

239.600,35

239.600,35

49,45

48,14

48,14

141.526,77

251.562,68

403

SERVICIOS NO PERSONALES

503.837,47

541.073,47

245.341,04

216.793,68

213.841,51

48,69

43,03

42,44

236.628,59

258.496,43

404

ACTIVOS REALES

146.244,88

209.044,88

67.556,27

49.945,96

47.563,87

46,19

34,15

32,52

58.246,43

78.688,61

407

TRANSF. Y DONACIONES

73.073,35

73.073,35

45.585,06

45.585,06

45.585,06

62,38

62,38

62,38

36.523,39

27.488,29

4.112.157,07

4.034.657,66

3.173.479,61

2.815.920,14

2.802.343,04

77,17

68,48

68,15

827.607,86

938.677,46

3.060.078,85

2.914.868,60

2.874.086,92

2.282.872,93

2.279.017,19

93,92

74,60

74,48

256.301,86

185.991,93

518.243,21

506.543,21

280.638,15

234.578,19

226.917,99

54,15

45,26

43,79

373.738,50

237.605,06

Total:
DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.066.849,37

1.023.743,17

556.690,94

367.901,95

349.727,66

52,18

34,48

32,78

787.881,79

510.158,43

404

ACTIVOS REALES

3.634.911,20

3.606.880,94

1.954.854,98

1.166.131,81

1.151.898,28

53,78

32,08

31,69

1.704.206,31

1.680.056,22

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

69.332,00

69.332,00

22.515,40

22.515,40

22.515,40

32,47

32,47

32,47

51.918,75

46.816,60

8.349.414,63

8.121.367,92

5.688.786,39

4.074.000,28

4.030.076,52

68,13

48,79

48,27

3.174.047,21

2.660.628,24
644.012,88

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.564.942,26

1.542.222,65

920.929,38

820.094,65

711.756,60

58,85

52,40

45,48

930.566,39

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.911,42

125.981,42

86.230,95

86.230,95

83.836,95

60,76

60,76

59,08

61.812,10

55.680,47

403

SERVICIOS NO PERSONALES

452.861,73

452.261,73

275.309,18

275.309,18

272.685,80

60,79

60,79

60,21

235.829,85

177.552,55

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

278.208,84

252.524,93

198.991,98

60,74

55,13

43,44

252.047,20

179.848,25

407

TRANSF. Y DONACIONES

31.000,00

31.000,00

22.620,00

22.620,00

21.920,00

72,97

72,97

70,71

15.316,00

8.380,00

2.648.772,50

2.609.522,89

1.583.298,35

1.456.779,71

1.289.191,33

59,77

55,00

48,67

1.495.571,54

1.065.474,15

1.128.109,00

1.067.802,24

1.128.109,00

1.024.861,67

1.024.861,67

100,00

90,85

90,85

10.907,01

10.907,01

5.266,07

3.565,67

3.565,67

48,28

32,69

32,69

8.697,81

Total:
DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

5.640,94

60.000,00

60.000,00

53.174,85

9.997,48

9.997,48

88,62

16,66

16,66

55.003,44

6.825,15

264.935,00

264.935,00

124.234,71

99.371,41

99.371,41

46,89

37,51

37,51

25.563,59

140.700,29

1.463.951,01

1.403.644,25

1.310.784,63

1.137.796,23

1.137.796,23

89,54

77,72

77,72

89.264,84

153.166,38

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

234.310,06

229.010,06

204.205,67

204.205,67

202.205,52

87,15

87,15

86,30

54.544,22

30.104,39

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

18.300,00

18.300,00

14.113,03

14.113,03

14.113,03

77,12

77,12

77,12

10.965,71

4.186,97

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

100,00

100,00

255.110,06

249.810,06

220.818,70

220.818,70

218.818,55

86,56

86,56

85,77

Total:

65.509,93

34.291,36

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE NOVIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

28.056.982,53

23.775.184,20

20.859.251,44

20.853.467,38

83,27

73,06

73,04

2.721.819,79

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

164.540,62

100.587,79

84.575,69

84.575,69

59,59

50,11

50,11

131.481,97

68.202,83

403

SERVICIOS NO PERSONALES

226.808,69

210.969,69

122.386,35

122.386,35

116.771,68

53,96

53,96

51,48

120.725,28

104.422,34

404

ACTIVOS REALES

20.645,00

20.645,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

15,69

15,69

15,69

407

TRANSF. Y DONACIONES

21.273.796,41

20.241.016,28

21.078.377,96

19.009.044,00

18.993.866,91

99,08

89,35

89,28

411

DISMINUCION DEL PASIVO

17.302.472,66

17.302.472,66

15.041.160,05

15.041.160,05

15.037.169,16

86,93

86,93

86,91

653.957,48

2.261.312,61

67.543.650,73

65.996.626,78

60.120.936,35

55.119.657,53

55.089.090,82

89,01

81,61

81,56

4.253.938,46

7.422.714,38

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

625.953,94

4.775.953,15

17.405,00
195.418,45

868.480,31

867.265,31

819.439,57

819.139,82

818.191,53

94,35

94,32

94,21

135.510,12

49.040,74

13.496.862,52

12.664.816,66

10.120.149,53

8.471.153,92

8.292.971,31

74,98

62,76

61,44

1.910.868,26

3.376.712,99

120.590,82

120.590,82

115.311,84

115.311,84

115.311,84

95,62

95,62

95,62

28.533,29

5.278,98

14.485.933,65

13.652.672,79

11.054.900,94

9.405.605,58

9.226.474,68

76,31

64,93

63,69

2.074.911,67

3.431.032,71
17.979,99

401

GASTOS DE PERSONAL

92.475,60

92.475,60

74.495,61

53.266,00

45.706,00

80,56

57,60

49,42

37.631,99

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

290.899,32

290.899,32

256.979,87

197.450,27

183.945,21

88,34

67,88

63,23

69.368,30

33.919,45

403

SERVICIOS NO PERSONALES

563.766,52

550.266,52

449.107,16

395.903,95

379.253,86

79,66

70,22

67,27

294.881,57

114.659,36

404

ACTIVOS REALES

3.920.810,88

3.920.810,88

3.743.904,55

2.616.845,64

1.548.689,75

95,49

66,74

39,50

2.072.061,11

176.906,33

407

TRANSF. Y DONACIONES

24.000,00

24.000,00

22.928,36

22.928,36

22.928,36

95,53

95,53

95,53

5.413,34

1.071,64

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO

28.551.137,35

Total:

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

4.891.952,32

4.878.452,32

4.547.415,55

3.286.394,22

2.180.523,18

92,96

67,18

44,57

2.479.356,31

401

GASTOS DE PERSONAL

485.666,00

459.805,48

485.666,00

421.475,50

421.475,50

100,00

86,78

86,78

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

82.415,55

78.815,55

66.480,59

64.086,77

64.086,77

80,67

77,76

77,76

31.456,46

15.934,96

403

SERVICIOS NO PERSONALES

92.642,50

92.642,50

77.246,43

76.363,53

75.529,80

83,38

82,43

81,53

50.713,29

15.396,07

404

ACTIVOS REALES

17.748,00

17.748,00

17.551,45

17.551,45

17.551,45

98,89

98,89

98,89

3.354,30

196,55

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

250,00

679.472,05

650.011,53

647.944,47

580.477,25

579.643,52

95,36

85,43

85,31

85.774,05

Total:

344.536,77
-

31.527,58

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

2.075.131,31

2.048.621,67

2.026.152,38

1.874.910,41

1.861.887,07

97,64

90,35

89,72

688.459,36

48.978,93

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

467.398,34

467.098,34

268.995,29

259.096,28

257.702,65

57,55

55,43

55,14

99.915,29

198.403,05

403

SERVICIOS NO PERSONALES

568.630,12

564.069,12

533.922,73

490.707,23

460.377,13

93,90

86,30

80,96

218.537,12

34.707,39

404

ACTIVOS REALES

302.589,45

302.589,45

235.636,19

207.519,94

192.603,29

77,87

68,58

63,65

55.327,70

66.953,26

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.084.278,75

1.084.278,75

1.049.459,57

1.049.459,57

1.041.767,18

96,79

96,79

96,08

491.046,33

34.819,18

4.498.027,97

4.466.657,33

4.114.166,16

3.881.693,43

3.814.337,32

91,47

86,30

84,80

1.553.285,80

383.861,81

2.075.131,31

2.048.621,67

2.026.152,38

1.874.910,41

1.861.887,07

97,64

90,35

89,72

626.140,66

48.978,93

467.398,34

467.098,34

268.995,29

259.096,28

257.702,65

57,55

55,43

55,14

31.842,68

198.403,05

Total:
VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

568.630,12

564.069,12

533.922,73

490.707,23

460.377,13

93,90

86,30

80,96

131.861,27

34.707,39

404

ACTIVOS REALES

302.589,45

302.589,45

235.636,19

207.519,94

192.603,29

77,87

68,58

63,65

104.145,77

66.953,26

407

TRANSF. Y DONACIONES

1.084.278,75

1.084.278,75

1.049.459,57

1.049.459,57

1.041.767,18

96,79

96,79

96,08

266.667,47

34.819,18

411

DISMINUCION DEL PASIVO

308.705,82

308.705,82

220.790,51

163.201,07

163.201,07

71,52

52,87

52,87

152.693,73

87.915,31

4.806.733,79

4.775.363,15

4.334.956,67

4.044.894,50

3.977.538,39

90,19

84,15

82,75

1.313.351,58

471.777,12

157.674.804,98

152.988.216,11

137.371.141,81

120.352.763,45

118.387.640,19

87,12

76,33

75,08

20.029.595,27

20.303.663,17

Total:

TOTAL GENERAL

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE DICIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

DESARROLLO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

ESTUDIANTIL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:
401

GASTOS DE PERSONAL

DOCENCIA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROGRAMADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

2.976.139,91

2.976.139,91

2.972.664,16

2.906.613,35

2.898.003,35

99,88

97,66

97,37

75.618,68

3.475,75

529.685,58

529.685,58

521.993,08

395.938,04

395.938,04

98,55

74,75

74,75

83.305,38

7.692,50

6512636,9000

6512636,9000

6.504.804,49

6.278.817,56

6.278.037,31

99,88

96,41

96,40

81.374,83

7.832,41

870.593,77

870.593,77

869.179,81

612.305,37

605.536,47

99,84

70,33

69,55

31.769,82

1.413,96

6000,000

6000,000

5250,000

5250,000

5250,000

87,50

87,50

87,50

2.150,00

750,00

2.798.288,18

2.798.288,18

2.794.590,81

2.726.130,29

2724773,9000

99,87

97,42

97,37

834.115,50

3.697,37

000
13.693.344,34

DECANATO DE

EJECUTADO

PRESUPUESTO

000
13.693.344,34

000
13.668.482,35

000
12.925.054,61

000
12.907.539,07

99,82

94,39

94,26

1.108.334,21

24.861,99

32.179.275,15

32.179.275,15

32.179.269,14

31.316.789,36

31.316.789,36

100,00

97,32

97,32

639.378,32

6,01

505.454,97

505.454,97

497.888,23

491.543,75

491.543,75

98,50

97,25

97,25

138.546,45

7.566,74

403

SERVICIOS NO PERSONALES

462.332,02

462.332,02

456.731,13

448.376,77

447.672,97

98,79

96,98

96,83

116.141,81

5.600,89

404

ACTIVOS REALES

868.652,69

868.652,69

864.636,76

862.343,36

862.343,36

99,54

99,27

99,27

396.943,38

4.015,93

407

TRANSF. Y DONACIONES

158491,1000

99,95

85,30

85,30

217.631,85

100,00

99,95

97,30

97,30

1.508.641,81

17.289,57
13.453,04

Total:

185800,000
34.201.514,83

185800,000
34.201.514,83

185700,000
34.184.225,26

158491,1000
33.277.544,34

33.276.840,54

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

3.174.587,81

3.174.587,81

3.161.134,77

3.135.500,35

3.135.500,35

99,58

98,77

98,77

354.682,68

EXTENSION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

470.625,07

470.625,07

399.577,51

399.577,51

399.577,51

84,90

84,90

84,90

141.526,77

71.047,56

403

SERVICIOS NO PERSONALES

490.634,97

490.634,97

374.167,69

374.167,69

374.167,69

76,26

76,26

76,26

236.628,59

116.467,28

404

ACTIVOS REALES

209.044,88

209.044,88

123.310,16

123.310,16

123.310,16

58,99

58,99

58,99

58.246,43

85.734,72

407

TRANSF. Y DONACIONES

67.091,35

67.091,35

59.920,92

59.920,92

59.920,92

89,31

89,31

89,31

36.523,39

7.170,43

93,34

92,76

92,76

827.607,86

293.873,03

Total:

4.411.984,08

DECANATO DE

401

GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGACION

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

4.411.984,08

4.118.111,05

4.092.476,63

4.092.476,63

3.297.585,88

3.297.585,88

3.293.133,06

3.162.051,03

3.161.591,03

99,86

95,89

95,88

256.301,86

4.452,82

527.893,21

527.893,21

466.850,48

270604,8000

270604,8000

88,44

51,26

51,26

373.738,50

61.042,73

403

SERVICIOS NO PERSONALES

1.092.601,73

1.092.601,73

1.058.321,26

662020,4000

585.981,34

96,86

60,59

53,63

787.881,79

34.280,47

404

ACTIVOS REALES

3.646.448,25

3.646.448,25

3.603.920,09

1.616.737,49

1.616.737,49

98,83

44,34

44,34

1.704.206,31

42.528,16

407

TRANSF. Y DONACIONES

24415,4000

Total:

69332,000
8.633.861,07

69332,000
8.633.861,07

64418,000
8.486.642,89

92,91

92,91

35,22

51.918,75

4.914,00

5.775.831,72

64418,000

5.659.330,06

98,29

66,90

65,55

3.174.047,21

147.218,18
275.601,41

DECANATO DE POST

401

GASTOS DE PERSONAL

1.656.686,92

1.656.686,92

1.381.085,51

1362686,1000

1362686,1000

83,36

82,25

82,25

930.566,39

GRADO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

140.400,08

140.400,08

112.123,01

112.123,01

112.123,01

79,86

79,86

79,86

61.812,10

28.277,07

403

SERVICIOS NO PERSONALES

409.449,07

409.449,07

306.176,68

306.176,68

306.176,68

74,78

74,78

74,78

235.829,85

103.272,39

404

ACTIVOS REALES

458.057,09

458.057,09

294.122,79

294.122,79

294.122,79

64,21

64,21

64,21

252.047,20

163.934,30

407

TRANSF. Y DONACIONES

31000,000

31000,000

24520,000

24520,000

24520,000

79,10

79,10

79,10

15.316,00

6.480,00

78,57

77,89

77,89

1.495.571,54

577.565,17

Total:

2.695.593,16

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

BIBLIOTECA

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

2.695.593,16

2.118.027,99

2.099.628,58

2.099.628,58

1348023,000

1348023,000

1348023,000

1.347.320,18

1.347.320,18

100,00

99,95

99,95

10.907,01

10.907,01

8.413,99

8.413,99

8.413,99

77,14

77,14

77,14

8.697,81

2.493,02

60000,000

60000,000

53.174,85

53.174,85

53.174,85

88,62

88,62

88,62

55.003,44

6.825,15

264935,000

264935,000

242.094,11

154.065,41

154.065,41

91,38

58,15

58,15

25.563,59

22.840,89

98,09

92,82

92,82

89.264,84

32.159,06

DIRECCION DE

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

234.310,06

234.310,06

229.521,34

229.521,34

229.521,34

97,96

97,96

97,96

54.544,22

4.788,72

FINANZAS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

18300,000

18300,000

15.463,27

14.258,53

14.258,53

84,50

77,92

77,92

10.965,71

2.836,73

404

ACTIVOS REALES

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

100,00

100,00

100,00

97,01

96,54

96,54

Total:

1.683.865,01

255.110,06

1.683.865,01

255.110,06

1.651.705,95

247.484,61

1.562.974,43

246.279,87

1.562.974,43

246.279,87

65.509,93

7.625,45

CODIGO DEL ENTE: A0092


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ASCRIPCION: MINISTERIO DE EDUCACION

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: (1)

CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE DICIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACION

O RESPONSABLE (1) PARTIDA

ANUAL (MODIF.)

DIRECCION DE

401

GASTOS DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

402

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR

A LA FECHA

31.367.099,65

31.264.078,98

29.261.698,67

29.259.933,22

99,67

93,29

93,28

2.721.819,79

MATERIALES Y SUMINISTROS

168.790,62

168.790,62

126.789,64

120.133,63

120.133,63

75,12

71,17

71,17

131.481,97

42.000,98

403

SERVICIOS NO PERSONALES

226.808,69

226.808,69

155.267,87

154.999,93

152.197,43

68,46

68,34

67,10

120.725,28

71.540,82

404

ACTIVOS REALES

20645,000

20645,000

3240,000

3240,000

3240,000

15,69

15,69

15,69

407

TRANSF. Y DONACIONES

22.923.377,41

22.923.377,41

22.923.377,41

22.881.716,07

22.770.152,33

100,00

99,82

99,33

625.953,94

411

DISMINUCION DEL PASIVO

17.027.209,36

17.027.209,36

16.971.856,19

16.313.627,64

16.313.627,64

99,67

95,81

95,81

653.957,48

55.353,17

Total:

71.733.930,73

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

Total:

99,60

95,82

95,66

4.253.938,46

289.320,64

963.285,48

884.883,02

884.883,02

99,74

91,62

91,62

135.510,12

2.520,83

12.942.093,33

12.942.093,33

12.941.527,15

10.694.072,41

9.803.482,24

100,00

82,63

75,75

1.910.868,26

566,18

120.590,82

120.590,82

115.311,84

115.311,84

115.311,84

95,62

95,62

95,62

28.533,29

5.278,98
8.365,99

99,94

83,36

77,01

2.074.911,67

92475,6000

92475,6000

86330,6000

68911,000

68911,000

93,36

74,52

74,52

37.631,99

6.145,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

295.899,32

295.899,32

288.632,79

273.646,19

270.036,29

97,54

92,48

91,26

69.368,30

7.266,53

403

SERVICIOS NO PERSONALES
ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

11.694.267,27

68.619.284,25

GASTOS DE PERSONAL

404

14.020.124,47

68.735.415,94

965.806,31

14.028.490,46

71.444.610,09

17.405,00

965.806,31

14.028.490,46

71.733.930,73

103.020,67

401

Total:
SECRETARIA

PROGRAMADO

31.367.099,65

DIRECCION DE

RECTORADO

EJECUTADO

PRESUPUESTO

10.803.677,10

590.466,52

590.466,52

569.674,21

527.317,14

519.695,09

96,48

89,31

88,01

294.881,57

20.792,31

2.874.153,51

2.874.153,51

2.864.482,61

2.862.669,11

2.862.669,11

99,66

99,60

99,60

2.072.061,11

9.670,90

29000,000

29000,000

27.998,96

27.998,96

27.415,96

96,55

96,55

94,54

5.413,34

1.001,04

3.881.994,95

3.881.994,95

3.837.119,17

3.760.542,40

3.748.727,45

98,84

96,87

96,57

2.479.356,31
-

44.875,78

401

GASTOS DE PERSONAL

580546,000

580546,000

580546,000

563335,5000

563335,5000

100,00

97,04

97,04

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

110.694,21

110.694,21

109.336,76

80058,1000

80058,1000

98,77

72,32

72,32

31.456,46

1.357,45

403

SERVICIOS NO PERSONALES

95642,5000

95642,5000

91.168,12

91.168,12

91.168,12

95,32

95,32

95,32

50.713,29

4.474,38

404

ACTIVOS REALES

22.098,52

22.098,52

21.901,97

17.551,45

17.551,45

99,11

79,42

79,42

3.354,30

196,55

407

TRANSF. Y DONACIONES

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

100,00

100,00

100,00

250,00

Total:

809.981,23

809.981,23

803.952,85

753.113,17

753.113,17

99,26

92,98

92,98

85.774,05

6.028,38
13.914,38

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

2.358.158,31

2.358.158,31

2.344.243,93

2.333.443,71

2.331.104,17

99,41

98,95

98,85

688.459,36

ACADEMICO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

468.322,22

468.322,22

442.520,72

359.640,41

359.640,41

94,49

76,79

76,79

99.915,29

25.801,50

403

SERVICIOS NO PERSONALES

579.661,34

579.661,34

564.815,97

564.815,97

562.315,87

97,44

97,44

97,01

218.537,12

14.845,37

302.589,45

302.589,45

299339,7000

299339,7000

299339,7000

98,93

98,93

98,93

55.327,70

3.249,75

1.114.278,75

1.114.278,75

1.112.245,09

1107198,5000

1.105.460,92

99,82

99,36

99,21

491.046,33

2.033,66
59.844,66

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

Total:

4.823.010,07

VICERRECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSF. Y DONACIONES

411

DISMINUCION DEL PASIVO

Total:

TOTAL GENERAL

98,76

96,71

96,58

1.553.285,80

4.834.952,35

4.834.952,35

4.834.551,36

4.764.518,06

4.568.110,46

99,99

98,54

94,48

626.140,66

400,99

61746,3000

61746,3000

45.089,69

45.089,69

44.464,19

73,02

73,02

72,01

31.842,68

16.656,61

1.202.525,03

1.202.525,03

1.189.341,69

1.189.341,69

1.189.341,69

98,90

98,90

98,90

131.861,27

13.183,34

157.834,81

157.834,81

149.691,21

149.691,21

149.691,21

94,84

94,84

94,84

104.145,77

8.143,60

14.534.810,29

14.534.810,29

14.479.749,67

14.334.690,27

14.331.231,49

99,62

98,62

98,60

266.667,47

55.060,62

163.201,08

308.705,82

4.823.010,07

308.705,82

4.763.165,41

306.920,04

4.664.438,29

203482,2000

4.657.861,07

99,42

65,91

52,87

152.693,73

1.785,78

21.100.574,60

21.100.574,60

21.005.343,66

20.686.813,12

20.446.040,12

99,55

98,04

96,90

1.313.351,58

95.230,94

181.953.254,59

181.953.254,59

180.348.995,75

170.274.380,37

168.873.772,34

99,12

93,58

92,81

20.029.595,27

1.604.258,84

CODIGO DEL ENTE : A0092


DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ADSCRIPCION:
PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA (1)

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: (2)

CUADRO N 4

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE


(Millones de Bolvares)
PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA (2)

PARTIDA

DENOMINACION

ACCION (1)
AC001

AC002

DIRECCION DE RECURSOS HUMANO

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO

ANUAL

PRESUPUESTARIAS

MODIFICADO

9.284.566,00

22.082.533,65

31.367.099,65

EJECUTADO
COMPROMETIDO
31.264.078,98

CAUSADO

PAGADO

29.261.698,67

29.259.933,22

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

99,67

93,29

93,28

0,00

0,00

0,00

93,36

74,52

74,52

401

GASTOS DE PERSONAL

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

RECTORADO

401

GASTOS DE PERSONAL

VICERRECTORADO ACADEMICO

401

GASTOS DE PERSONAL

100.000,00

205.446,00

305.446,00

304.400,73

304.400,73

304.400,73

99,66

99,66

99,66

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

401

GASTOS DE PERSONAL

2.861.825,00

1.973.127,35

4.834.952,35

4.834.551,36

4.764.518,06

4.568.110,46

99,99

98,54

94,48

12.323.391,00

24.276.582,60

36.599.973,60

36.489.361,67

34.399.528,46

34.201.355,41

99,70

93,99

93,45

DIRECCION DE FINANZAS

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

26.200,00

208.110,06

234.310,06

229.521,34

229.521,34

229.521,34

97,96

97,96

97,96

403

SERVICIOS NO PERSONALES

21.300,00

18.300,00

15.463,27

14.258,53

14.258,53

84,50

77,92

77,92

404

ACTIVOS REALES

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

100,00

100,00

100,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

99.650,00

69.140,62

168.790,62

126.789,64

120.133,63

120.133,63

75,12

71,17

71,17

403

SERVICIOS NO PERSONALES

201.947,00

24.861,69

226.808,69

155.267,87

154.999,93

152.197,43

68,46

68,34

67,10

404

ACTIVOS REALES

20.645,00

20.645,00

3.240,00

3.240,00

3.240,00

15,69

15,69

15,69

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

100,00

100,00

95,81

DIRECCION DE RECURSOS HUMANO

DIRECCION DE SERVICIOS

SECRETARIA

VICERRECTORADO ACADEMICO

77.000,00

2.500,00

15.475,60

(3.000,00)
-

92.475,60

86.330,60

68.911,00

68.911,00

411

COMPROMISOS AOS ANTERIORES

17.027.209,36

17.027.209,36

16.971.856,19

16.313.627,64

16.313.627,64

99,67

95,81

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

189.000,00

776.806,31

965.806,31

963.285,48

884.883,02

884.883,02

99,74

91,62

91,62

403

SERVICIOS NO PERSONALES

4.369.446,00

4.580.873,84

8.950.319,84

8.949.753,66

6.702.298,92

6.395.887,59

99,99

74,88

71,46

404

ACTIVOS REALES

76.903,00

43.687,82

120.590,82

115.311,84

115.311,84

115.311,84

95,62

95,62

95,62

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

107.098,00

188.801,32

295.899,32

288.632,79

273.646,19

270.036,29

97,54

92,48

91,26

403

SERVICIOS NO PERSONALES

379.936,00

210.530,52

590.466,52

569.674,21

527.317,14

519.695,09

96,48

89,31

88,01

404

ACTIVOS REALES

167.077,00

1.097.755,47

1.264.832,47

1.255.161,57

1.253.348,82

1.253.348,82

99,24

99,09

99,09

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

24.000,00

5.000,00

29.000,00

27.998,96

27.998,96

27.415,96

96,55

96,55

94,54

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

67.950,00

31.724,24

99.674,24

98.462,45

72.183,79

72.183,79

98,78

72,42

72,42

403

SERVICIOS NO PERSONALES

78.266,00

17.376,50

95.642,50

91.168,12

91.168,12

91.168,12

95,32

95,32

95,32

404

ACTIVOS REALES

15.384,00

4.350,52

19.734,52

19.555,61

15.205,09

15.205,09

99,09

77,05

77,05

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

401

GASTOS DE PERSONAL

41.900,00

41.900,00

41.900,00

41.900,00

41.900,00

0,00

0,00

0,00

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

76.594,00

372.815,56

449.409,56

425.254,33

342.374,02

342.374,02

94,63

76,18

76,18

403

SERVICIOS NO PERSONALES

116.952,00

436.809,34

553.761,34

538.942,72

538.942,72

536.442,62

97,32

97,32

96,87

404

ACTIVOS REALES

72.425,00

230.164,45

302.589,45

299.339,70

299.339,70

299.339,70

98,93

98,93

98,93
98,68

1.000,00
-

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

404.385,00

223.752,75

628.137,75

626.104,09

621.057,50

619.849,82

99,68

98,87

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

86.496,00

(24.749,70)

61.746,30

45.089,69

45.089,69

44.464,19

73,02

73,02

72,01

403

SERVICIOS NO PERSONALES

728.518,00

474.007,03

1.202.525,03

1.189.341,69

1.189.341,69

1.189.341,69

98,90

98,90

98,90

404

ACTIVOS REALES

137.500,00

20.334,81

157.834,81

149.691,21

149.691,21

149.691,21

94,84

94,84

94,84

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

15.000,00

13.035,00

28.035,00

27.955,00

27.955,00

27.955,00

99,71

99,71

99,71

411

COMPROMISOS AOS ANTERIORES

308.705,82

308.705,82

306.920,04

203.482,20

163.201,08

99,42

65,91

52,87

7.465.527,00

26.403.648,33

33.869.175,33

33.538.181,47

30.264.816,69

29.899.173,51

99,02

89,36

88,28

DIRECCION DE RECURSOS HUMANO

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

11.536.040,00

11.384.337,41

22.920.377,41

22.920.377,41

22.878.716,07

22.767.152,33

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

6.866.623,00

7.640.152,29

14.506.775,29

14.451.794,67

14.306.735,27

14.303.276,49

99,62

98,62

98,60

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

AC003

PRESUPUESTO

CODIGO DEL ENTE : A0092


DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ADSCRIPCION:
PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA (1)

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: (2)

CUADRO N 4

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE


(Millones de Bolvares)
PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA (2)

PARTIDA

DENOMINACION

ACCION (1)

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO

ANUAL

PRESUPUESTARIAS

MODIFICADO

18.402.663,00
PR001

PR002

PR003

PR004

PR005

DECANTO DE DOCENCIA

DECANATO DE DOCENCIA

DECANATO DE POST - GRADO

DECANATO DE INVESTIGACION

DECANATO DE DESARROLLO

DECANATO DE EXTENSION

PR006

EJECUTADO
COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO
99,05

19.024.489,70

37.427.152,70

37.372.172,08

37.185.451,34

37.070.428,82

99,85

99,35

403.000,00

403.000,00

403.000,00

248.164,95

248.164,95

100,00

61,58

61,58

295.012,57

308.112,57

308.112,57

306.809,45

306.809,45

100,00

99,58

99,58

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

13.100,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

38.000,00

22.500,00

60.500,00

59.981,47

58.294,00

58.215,97

404

ACTIVOS REALES

97.900,00

625.487,43

723.387,43

721.662,97

721.038,67

721.038,67

99,76

99,68

99,68

149.000,00

1.346.000,00

1.495.000,00

1.492.757,01

1.334.307,07

1.334.229,04

99,85

89,25

89,25

15.446.857,00

13.805.776,15

29.252.633,15

29.252.627,14

28.635.537,15

28.635.537,15

100,00

97,89

97,89

43.900,22

42.981,13

42.373,66

42.373,66

97,91

96,52

96,52

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

52.483,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

170.555,00

103.827,92

274.382,92

271.511,62

271.511,62

271.003,15

98,95

98,95

98,77

404

ACTIVOS REALES

46.003,00

84.151,85

130.154,85

127.863,38

126.195,27

126.195,27

98,24

96,96

96,96

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

300,00

200,00

200,00

200,00

66,67

66,67

66,67

300,00

(8.582,78)

15.716.198,00

13.985.173,14

29.701.371,14

29.695.183,27

29.075.817,70

29.075.309,23

99,98

97,89

97,89

401

GASTOS DE PERSONAL

1.372.396,00

284.290,92

1.656.686,92

1.381.085,51

1.362.686,10

1.362.686,10

83,36

82,25

82,25

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

101.230,00

39.170,08

140.400,08

112.123,01

112.123,01

112.123,01

79,86

79,86

79,86

403

SERVICIOS NO PERSONALES

468.442,00

(58.992,93)

409.449,07

306.176,68

306.176,68

306.176,68

74,78

74,78

74,78

404

ACTIVOS REALES

311.468,00

146.589,09

458.057,09

294.122,79

294.122,79

294.122,79

64,21

64,21

64,21

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

31.000,00

24.520,00

24.520,00

24.520,00

79,10

79,10

79,10

31.000,00

2.284.536,00

411.057,16

2.695.593,16

2.118.027,99

2.099.628,58

2.099.628,58

78,57

77,89

77,89

1.746.715,00

1.403.093,57

401

GASTOS DE PERSONAL

3.149.808,57

3.145.355,75

3.107.649,53

3.107.189,53

99,86

98,66

98,65

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

288.776,00

(59.998,07)

228.777,93

167.735,20

167.735,20

167.735,20

73,32

73,32

73,32

403

SERVICIOS NO PERSONALES

316.047,00

117.262,10

433.309,10

399.028,63

398.688,63

322.649,57

92,09

92,01

74,46

404

ACTIVOS REALES

324.920,00

50.631,45

375.551,45

333.023,29

329.556,65

329.556,65

88,68

87,75

87,75

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

58.832,00

53.918,00

53.918,00

13.915,40

91,65

91,65

23,65

58.832,00

2.735.290,00

1.510.989,05

4.246.279,05

4.099.060,87

4.057.548,01

3.941.046,35

96,53

95,56

92,81
97,13

401

GASTOS DE PERSONAL

231.791,00

283.918,65

515.709,65

515.299,65

500.922,05

500.922,05

99,92

97,13

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

108.736,00

83.591,77

192.327,77

187.173,64

180.086,44

180.086,44

97,32

93,64

93,64

403

SERVICIOS NO PERSONALES

22.000,00

91.289,77

113.289,77

112.763,77

104.524,73

104.524,73

99,54

92,26

92,26

404

ACTIVOS REALES

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

7.253,00

7.000,47

7.000,47

7.000,47

96,52

96,52

96,52

52.000,00

7.253,00

72.636,28

124.636,28

123.245,20

123.184,68

123.184,68

98,88

98,84

98,84

401

GASTOS DE PERSONAL

1.529.430,00

1.645.157,81

3.174.587,81

3.161.134,77

3.135.500,35

3.135.500,35

99,58

98,77

98,77

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

463.045,00

7.580,07

470.625,07

399.577,51

399.577,51

399.577,51

84,90

84,90

84,90

403

SERVICIOS NO PERSONALES

312.046,00

178.588,97

490.634,97

374.167,69

374.167,69

374.167,69

76,26

76,26

76,26

404

ACTIVOS REALES

61.482,00

147.562,88

209.044,88

123.310,16

123.310,16

123.310,16

58,99

58,99

58,99

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

67.091,35

59.920,92

59.920,92

59.920,92

89,31

89,31

89,31

2.959.515,00

171.732,00

2.405.685,55

(104.640,65)

5.365.200,55

5.063.593,78

5.008.195,00

5.008.195,00

94,38

93,35

93,35
97,43

DECANATO DE DESARROLLO

401

GASTOS DE PERSONAL

1.192.858,00

1.267.572,26

2.460.430,26

2.457.364,51

2.405.691,30

2.397.081,30

99,88

97,78

ESTUDIANTIL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

94.500,00

242.857,81

337.357,81

334.819,44

215.851,60

215.851,60

99,25

63,98

63,98

403

SERVICIOS NO PERSONALES

3.122.007,00

3.277.340,13

6.399.347,13

6.392.040,72

6.174.292,83

6.173.512,58

99,89

96,48

96,47

CODIGO DEL ENTE : A0092


DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ORGANO DE ADSCRIPCION:
PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA (1)

31/12/2008

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: (2)

CUADRO N 4

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE


(Millones de Bolvares)
PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA (2)

PARTIDA

DENOMINACION

ACCION (1)
404

ACTIVOS REALES

405

ACTIVOS FINANCIEROS

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

401

GASTOS DE PERSONAL

403

SERVICIOS NO PERSONALES

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

DIRECCION DE SERVICIOS

403

SERVICIOS NO PERSONALES

SECRETARIA

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

404

ACTIVOS REALES

401

GASTOS DE PERSONAL

DECANATO DE DOCENCIA

VICERRECTORADO ACADEMICO
PR007

DECANATO DE DOCENCIA

DIRECCION DE BIBLIOTECA

VICERRECTORADO ACADEMICO

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO

ANUAL

PRESUPUESTARIAS

MODIFICADO

23.000,00
6.000,00

840.340,77
-

EJECUTADO
COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO

COMPROMETIDO

CAUSADO

PAGADO
69,33

863.340,77

862.179,34

605.304,90

598.536,00

99,87

70,11

6.000,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

87,50

87,50

87,50

2.671.345,61

2.602.945,61

2.601.589,22

99,91

97,36

97,30
86,79

1.421.073,00

1.252.578,90

2.673.651,90

231.224,00

242.900,00

474.124,00

474.124,00

411.504,00

411.504,00

100,00

86,79

45.000,00

64.500,00

109.500,00

107.664,49

101.050,99

100.933,69

98,32

92,28

92,18

220.000,00

(34.500,00)

185.500,00

185.500,00

158.291,10

158.291,10

100,00

85,33

85,33

1.474.647,00

2.517.126,49

3.991.773,49

3.991.773,49

3.991.773,49

3.407.594,65

100,00

100,00

85,37

289.531,00

291.015,00

580.546,00

580.546,00

563.335,50

563.335,50

100,00

97,04

97,04

11.720,00

(700,03)

11.019,97

10.874,31

7.874,31

7.874,31

98,68

71,45

71,45

2.364,00

2.364,00

2.346,36

2.346,36

2.346,36

99,25

99,25

99,25

85.351,00

83.332,00

168.683,00

168.683,00

158.486,86

158.486,86

100,00

93,96

93,96

8.219.275,00

10.044.363,33

18.263.638,33

18.244.511,27

17.403.998,85

16.802.187,17

99,90

95,29

92,00

401

GASTOS DE PERSONAL

964.644,00

1.084.874,00

2.049.518,00

2.049.518,00

2.021.583,26

2.021.583,26

100,00

98,64

98,64

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

141.994,00

11.448,18

153.442,18

146.794,53

142.360,64

142.360,64

95,67

92,78

92,78

403

SERVICIOS NO PERSONALES

13.139,00

4.810,10

17.949,10

17.573,55

17.520,16

17.520,16

97,91

97,61

97,61

404

ACTIVOS REALES

15.110,41

15.110,41

15.110,41

15.109,42

15.109,42

100,00

99,99

99,99

683.956,00

1.348.023,00

1.348.023,00

1.347.320,18

1.347.320,18

100,00

99,95

99,95

10.907,01

8.413,99

8.413,99

8.413,99

77,14

77,14

77,14

60.000,00

53.174,85

53.174,85

53.174,85

88,62

88,62

88,62

664.067,00

401

GASTOS DE PERSONAL

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

16.200,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

60.000,00

404

ACTIVOS REALES

401

GASTOS DE PERSONAL

(5.292,99)

124.935,00

140.000,00

264.935,00

242.094,11

154.065,41

154.065,41

91,38

58,15

58,15

1.157.215,00

684.914,31

1.842.129,31

1.829.260,20

1.828.656,12

1.826.316,58

99,30

99,27

99,14
91,30

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

27.300,00

403

SERVICIOS NO PERSONALES

25.900,00

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

(8.387,34)

18.912,66

17.266,39

17.266,39

17.266,39

91,30

91,30

25.900,00

25.873,25

25.873,25

25.873,25

99,90

99,90

99,90

100,00

100,00

99,89

456.141,00

30.000,00

486.141,00

486.141,00

486.141,00

485.611,10

3.651.535,00

2.641.432,67

6.292.967,67

6.239.243,28

6.117.484,67

6.114.615,23

99,15

97,21

97,17

1.609.321,04

1.609.321,04

1.609.321,04

1.609.320,29

1.609.320,29

100,00

100,00

100,00
100,00

PR009

RECTORADO

404

ACTIVOS REALES

1.609.321,04

1.609.321,04

1.609.321,04

1.609.320,29

1.609.320,29

100,00

100,00

PR010

DECANATO DE INVESTIGACION

401

GASTOS DE PERSONAL

147.777,31

147.777,31

147.777,31

54.401,50

54.401,50

100,00

36,81

36,81

402

MATERIALES Y SUMINISTROS

299.115,28

299.115,28

299.115,28

102.869,60

102.869,60

100,00

34,39

34,39

403

SERVICIOS NO PERSONALES

659.292,63

659.292,63

659.292,63

263.331,77

263.331,77

100,00

39,94

39,94

404

ACTIVOS REALES

3.270.896,80

3.270.896,80

3.270.896,80

1.287.180,84

1.287.180,84

407

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

73.906.930,00
DPTO. PRESUPUESTO
TSU ADRIANA ESCALANTE

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

100,00

100,00

4.387.582,02
108.046.324,59

4.387.582,02
181.953.254,59

4.387.582,02
180.348.995,75

1.718.283,71
170.274.380,37

1.718.283,71
168.873.772,34

100,00

39,16

39,16

99,12

93,58

92,81

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
AO

2008

EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

PARTIDA

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

CONSOLIDADO

PAGADO

401

37.235.470

46.630.061

83.865.531

420.470

83.445.061

80.222.867

80.013.285

402

1.972.072

2.518.463

4.490.535

278.512

4.212.023

3.671.173

3.666.938

403

11.964.148

12.719.004

24.683.152

402.518

24.280.634

21.358.708

20.377.670

404

1.471.114

8.347.030

9.818.144

364.413

9.453.731

7.113.188

7.106.419

405

6.000

6.000

750

5.250

5.250

5.250

407

21.258.126

20.495.852

41.753.978

80.457

41.673.521

41.386.084

41.227.382

17.335.915

17.335.915

57.139

17.278.776

16.517.110

16.476.829

108.046.325

181.953.255

1.604.259

180.348.996

170.274.380

168.873.772

411

73.906.930

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
AO

2008

EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

PARTIDA

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

INGRESOS DEL
EJECUTIVO

PAGADO

401

34.884.927

45.314.244

80.199.171

127.272

80.071.899

76.947.657

76.786.151

402

1.457.989

1.382.228

2.840.217

122.633

2.717.584

2.467.779

2.466.787

403

11.233.369

10.503.525

21.736.894

158.994

21.577.900

19.128.117

18.177.672

404

1.210.105

3.851.882

5.061.987

100.443

4.961.544

4.609.067

4.602.298

405

6.000

6.000

750

5.250

5.250

5.250

407

20.710.394

20.743.479

41.453.873

63.773

41.390.100

41.107.710

40.950.428

16.962.327

16.962.327

55.353

16.906.974

16.248.745

16.248.745

98.757.684,32

168.260.468,32

629.217,66

167.631.250,66

160.514.324,93

159.237.330,89

411

69.502.784,00

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


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EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

PARTIDA

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

INGRESOS
PROPIOS

PAGADO

401

1.709.432

414.233

2.123.665

290.216

1.833.449

1.828.873

1.813.713

402

479.083

288.204

767.287

104.676

662.611

653.715

653.715

403

705.879

599.822

1.305.701

225.486

1.080.214

1.035.465

1.006.478

404

241.009

543.673

784.682

258.159

526.523

526.523

526.523

407

547.732

(276.162)

271.570

15.684

255.886

250.839

249.932

62.123

62.123

62.123

62.123

62.123

1.631.892

5.315.027

4.420.806

4.357.539

4.312.483

411

3.683.135

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


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894.221

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EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

PARTIDA

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

OTROS
INGRESOS

PAGADO

401

641.111

901.584

1.542.695

2.982

1.539.713

1.446.337

1.413.421

402

35.000

848.031

883.031

51.204

831.827

549.679

546.436

403

24.900

1.615.658

1.640.558

18.038

1.622.520

1.195.126

1.193.520

404

20.000

3.951.475

3.971.475

5.810

3.965.664

1.977.598

1.977.598

407

28.535

28.535

1.000

27.535

27.535

27.023

411

311.466

311.466

1.786

309.680

206.242

165.961

7.656.748

8.377.759

80.820

8.296.939

5.402.517

5.323.958

721.011

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EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

ACCION Y/

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

PROYECTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

CONSOLIDADO

PAGADO

AC001

12.323.391

24.276.583

36.599.974

110.612

36.489.362

34.399.528

34.201.355

AC002

7.465.527

26.403.648

33.869.175

330.994

33.538.181

30.264.817

29.899.174

AC003

18.402.663

19.024.490

37.427.153

54.981

37.372.172

37.185.451

37.070.429

Total:

38.191.581

69.704.721

107.896.302

496.587

107.399.715

101.849.796

101.170.958

PR001

149.000

1.346.000

1.495.000

2.243

1.492.757

1.334.307

1.334.229

PR002

15.716.198

13.985.173

29.701.371

6.187

29.695.184

29.075.817

29.075.309

PR003

2.284.536

411.057

2.695.593

577.565

2.118.028

2.099.629

2.099.629

PR004

2.735.290

1.510.989

4.246.279

147.218

4.099.061

4.057.548

3.941.046

PR005

2.959.515

2.405.686

5.365.201

301.607

5.063.594

5.008.195

5.008.195

PR006

8.219.275

10.044.363

18.263.638

19.127

18.244.511

17.403.999

16.802.187

PR007

3.651.535

2.641.433

6.292.968

53.725

6.239.243

6.117.485

6.114.615

PR009

1.609.321

1.609.321

1.609.321

1.609.320

1.609.320

PR010

4.387.582

4.387.582

4.387.582

1.718.284

1.718.284

35.715.349

38.341.604

74.056.953

1.107.672

72.949.281

68.424.584

67.702.814

73.906.930

108.046.325

181.953.255

1.604.259

180.348.996

170.274.380

168.873.772

Total:

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


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AO

2008

EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

ACCION Y/

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

PROYECTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

INGRESOS DEL
EJECUTIVO

PAGADO

AC001

11.682.280

23.220.561

34.902.841

109.294

34.793.547

32.708.289

32.549.583

AC002

7.091.427

23.386.607

30.478.034

231.219

30.246.815

27.245.895

26.926.811

AC003

18.402.663

19.024.490

37.427.153

54.981

37.372.172

37.185.451

37.070.429

Total:

37.176.370

65.631.658

102.808.028

395.494

102.412.534

97.139.635

96.546.823

PR001

149.000

1.320.000

1.469.000

2.237

1.466.763

1.308.313

1.308.313

PR002

15.716.198

13.965.040

29.681.238

3.959

29.677.279

29.057.913

29.057.402

PR003

368.013

292.874

660.887

8.551

652.336

633.936

633.936

PR004

2.726.290

1.332.046

4.058.336

130.740

3.927.596

3.886.424

3.798.823

PR005

1.548.103

2.077.377

3.625.480

30.455

3.595.025

3.539.627

3.539.627

PR006

8.169.275

9.924.084

18.093.359

5.131

18.088.228

17.254.312

16.661.111

PR007

3.649.535

2.605.284

6.254.819

52.650

6.202.169

6.084.844

6.081.975

1.609.321

1.609.321

1.609.321

1.609.320

1.609.320

32.326.414

33.126.026

65.452.440

233.723

65.218.717

63.374.689

62.690.507

69.502.784

98.757.684

168.260.468

629.217

167.631.251

160.514.324

159.237.330

PR009
Total:

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


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AO

2008

EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

ACCION Y/

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

PROYECTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

AC001

COMPROMETIDO

CAUSADO

INGRESOS
PROPIOS

PAGADO

363.115

363.115

1.161

361.954

357.378

342.218

AC002

352.200

734.949

1.087.149

45.047

1.042.102

989.040

988.123

Total:

352.200

1.098.064

1.450.264

46.208

1.404.056

1.346.418

1.330.341

26.000

26.000

25.994

25.994

25.916

PR001

PR003

1.916.523

118.184

2.034.707

569.015

1.465.692

1.465.692

1.465.692

PR004

9.000

33.260

42.260

3.360

38.900

38.900

10.000

PR005

1.403.412

297.759

1.701.171

269.996

1.431.175

1.431.175

1.431.175

PR006

24.879

24.879

4.564

20.315

16.718

16.718

PR007

2.000

33.747

35.747

1.073

34.674

32.641

32.641

Total:

3.330.935

533.829

3.864.764

848.014

3.016.750

3.011.120

2.982.142

3.683.135

1.631.893

5.315.028

894.222

4.420.806

4.357.538

4.312.483

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
AO

2008

EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTALES POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS


(Millones de Bolvares)
FUENTE:

ACCION Y/

CREDITO

MODIFICACIONES

CREDITO

PRESUPUESTO

PROYECTO

INICIAL

AL PRESUPUESTO

MODIFICADO

DISPONIBLE

COMPROMETIDO

CAUSADO

OTROS
INGRESOS

PAGADO

AC001

641.111

692.907

1.334.018

157

1.333.861

1.333.861

1.309.554

AC002

21.900

2.282.093

2.303.993

54.729

2.249.264

2.029.882

1.984.240

Total:

663.011

2.975.000

3.638.011

54.886

3.583.125

3.363.743

3.293.794

PR002

20.133

20.133

2.228

17.905

17.905

17.905

PR004

145.683

145.683

13.119

132.564

132.224

132.224

PR005

8.000

30.549

38.549

1.156

37.393

37.393

37.393

PR006

50.000

95.400

145.400

9.431

135.969

132.969

124.359

PR007

2.401

2.401

2.401

PR010

4.387.582

4.387.582

4.387.582

1.718.284

1.718.284

Total:

58.000

4.681.748

4.739.748

25.934

4.713.814

2.038.775

2.030.165

721.011

7.656.748

8.377.759

80.820

8.296.939

5.402.518

5.323.959

FUENTE: Sistema de Informacin Financiera (SIAF)


AE/.-

UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

CUENTA
DE RENTA

MEMORIA Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2008

MEMORIA Y CUENTA 2008

2.2 CUENTA DE INGRESOS


ESTIMACION DE INGRESOS
La Universidad Nacional Experimental del Tchira, para el ao fiscal 2008
estim una asignacin inicial de Bolvares CIENTO SESENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 78/100 (Bs. 168.486.233,78), de los cuales el
ejecutivo nacional aprob por asignacin ordinaria bolvares SETENTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
CON 00/100 (Bs. 73.906.930,00,00) y los ingresos por las diferentes
fuentes financieras: Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias Bs. de
NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
TRECIENTOS TRES CON 78/100
(Bs. 94.579.303,78), los cuales se
incorporaron al Presupuesto de la institucin mediante las reformulaciones
presupuestarias aprobadas en Consejo Universitario. (Ver Anexo-1).
GRAFICO 52
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO AO 2008

44%
56%

Reformulaciones

Estimados Ordinario.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento de la Universidad del ejercicio Fiscal 2008,
clasifican de acuerdo a la siguiente estructura:
2.1- Ingresos Propios
2.2- Otros Ingresos
2.3- Aporte Fiscal Transferencias:
2.3.1 Ordinario
2.3.2 Extraordinario

se

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

113

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 53
FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN BOLIVARES Y EN TERMINOS
PORCENTUALES ACUMULADOS AO 2008

100000000

97

93

100

88485879

100
90
80

69502796

70
51

60
50
40
30
20

6001657.04
4792467.56

10
0

0
Fiscal Extra. Fiscal Ord.

Otros
Ingresos

Ingresos
Propios

Ingresos Propios
Son los ingresos generados por recursos propios de la Institucin,
alcanzando un total de Bs. 4.792.467,56, lo que representa
aproximadamente un 3% del total anual para el perodo 2008; proveniente
de:
Vicerrectorado Acadmico: Inscripciones de curso propedutico Bs.
229.855,10, curso intensivo Bs. 188.700,79 y Examen de Admisin
Bs. 354.589,50.
Decanato de Postgrado: Ingresos generados por curso de Postgrado
Bs. 1.871.599,00.
Decanato de Extensin: Ingresos por cursos de Extensin Bs.
2.017.765,78 e ingresos percibidos por los fondos pequeos del
Decanato de Extensin Bs. 68.566,91.
Ingresos de la sala OPSU Bs.2.194, 09 e Ingresos por el Fondo
Editorial Bs. 59.196,39.

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114

MEMORIA Y CUENTA 2008

GRAFICO 54
INGRESOS PROPIOS EN BOLIVARES Y EN TERMINOS
PORCENTUALES ACUMULADOS

99

2500000
2086333

100

82

100
90
80

1871599

70
60
43

50
40

773145

30
20
61390
0

10
0

Dec. de
Extensin

Dec. de
Postgrado

Vr.
Acadmico

Otros

Otros Ingresos
Por la Fuente de Financiamiento de Otros Ingresos la Institucin recaud:

Aranceles Universitarios de servicios dados a los estudiantes dentro


del recinto Universitario, los ingresos percibidos por rendimiento de
intereses en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y de colocaciones
en plazo fijo, los ingresos por primas de seguro HCM de aportes del
personal Docente, Administrativo y Obrero.

Los Ingresos de Proyectos de ley de Ciencia y Tecnologa por


aportes de las grandes Empresas ascendieron en el ao 2008 a un
total de Bs 3.447.623,14.

El total percibido del 2008 por la Fuente de Financiamiento de otros ingresos


fue Bs. 6.001.657,04 representando aproximadamente el 4% del total anual.
Aporte Fiscal
Aporte Fiscal Ordinario
Los ingresos percibidos de la asignacin ordinaria de Ejecutivo Nacional,
para el financiamiento de los gastos de funcionamiento y los gastos de
personal de la Universidad Nacional Experimental del Tchira recibidos en
su totalidad al 31-12-2008, segn se muestra a continuacin:

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

115

MEMORIA Y CUENTA 2008

TABLA 33
APORTE FISCAL ORDINARIO
ACCION

DENOMINACION

TRANSFERENCIAS

AC001
AC002

DIRECCION Y COORDINACIN GASTOS DE PERSONAL


GESTION ADMINISTRATIVA

11.680.819,22
7.093.253,69

AC003

PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

18.402.309,09

MONTO TOTAL

37.176.382,00

PROYECTOS
PROYECT

DENOMINACION

TRANSFERENCIAS
148.701,50
15.717.102,49
368.521,12
2.725.116,70
1.548.435,23

PR006
PR007

FORMAC.PREGRADO CARRERAS CORTAS


FORMACION PREGRADO CARRERAS LARGAS
FORMACION DE POSTGRADO
GENERACION,DIVULGACION Y APLICACIN CONOCIMIENTO
INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD
CAPTACION PERMANENCIA Y FORMAC.INTEGRAL
ESTUDIANTE
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION CIENTIF

PR009

OPSU DESARROLLO FISICO

PR001
PR002
PR003
PR004
PR005

8.168.884,82
3.649.652,14
0,00

MONTO TOTAL
TOTAL

32.326.414,00

69.502.796,00

Aporte Fiscal Extraordinario


Son los Ingresos adicionales percibidos del Ejecutivo Nacional en el ao
2008, los cuales se incluyeron en el presupuesto de la Universidad a travs
de las Reformulaciones Presupuestarias, las Asignaciones que llegaron
fueron por los siguientes conceptos:
TABLA 34
APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO DEL EJECUTIVO NACIONAL
MESES
ENERO A DICIEMBRE 2008
ENERO
ACTACONVENIO 2007
AO 2007
FEBRERO

CONCEPTO
AUMENTO SALARIAL
COMEDOR UNET
NORMAS HOMOLOGACION 2004-2005
INSUFICIENCIAS NOMINAS
MESAS COMEDOR LA TUQUERENA

DEUDAS DE HOMOLOGACION 2006-2007

MONTO
34.854.254,00
101.913,26
121.076,36
112.901,41
99.258,58
13.741.048,00

ENERO A OCTUBRE

FIDEICOMISO

7.049.719,00

BECAS ESTUDIANTES

HOMOLOGACION

1.246.335,60

APORTE FEDERATIVO

HOMOLOGACION 2006-2007

1.051.336,00

PREVISION SOCIAL

ADMINISTRATIVOS

BONO ALIMENTACION

DOCENTE ADMINISTRATIVO MEDIO TIEMPO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

135.687,58
21.185,00

116

MEMORIA Y CUENTA 2008

MESES
JUNIO
INSUFICIENCIAS NOMINA
2007
AYUDA ECONOMICA
AYUDA ECONOMICA
PERSONAL
SALARIO MINIMO
INCREMENTO
SEPTIEM Y OCTUBRE
TERCERA PORCION DIC.2008
OCTUBRE
INTENSIVO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
PRESTACIONES
DIFEREN.NO CANCELADAS
CONVENIO UNET-OPSU
BONO DOCTOR
PRIMA POR HOGAR

CONCEPTO

MONTO

INSUFICIENCIA

1.000.000,00

POR RENDICIONES
JUEGOS PROFESORES
GASTOS DE PERS.CARRER.CORTAS
AGOSTO

1.258.202,50
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

SALARIAL
INSUFICIENCIAS 2008
INSUFICIENCIAS 2008
PREPARATIVOS JUVINES 2008
CUBRIR GASTOS DE CURSO INTENSIVO
AUMENT.SALARIAL2008-2009
DOTACION LIBROS BIBLIOTECA
PEA PEREIRA Y LOPEZ PEREZ
NORMAS DE HOMOLOGACION 1998-1999
FORMACION DE DOCTORES
NORMAS DE HOMOLOGACION 2004-2007
ADMINISTRATIVOS Y OBREROS
2DA ETAPA CONSOLI. ESCUELA LA
NOVIEMBRE
TUQUERENA
TOTAL ASIGNACION EJECUTIVO CREDITO ADICIONAL BsF

71.404,00
7.389.722,00
2.694.861,00
165.766,21
425.274,08
8.611.575,13
140.000,00
323.124,50
3.592,97
12.842,31
270.147,00
4.242.147,00
949.735,56
88.193.109,05

De Gobiernos Estadales
Se recibi aporte de la Alcalda del Municipio Juregui para subsidio de la
comunidad estudiantil Bs. 5.000,00.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
Se recibi aporte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Bs. 210.000,00
para la cancelacin de Seguro HCM del personal Docente, Administrativo y
Obrero.
Convenio UNET-FONACIT
Se nos transfirieron recursos de FONACIT de Bs. 77.770,30 para el proyecto
Grupo de Investigacin Arquitectura y Sociedad GIAS.

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117

MEMORIA Y CUENTA 2008

CONCLUSIONES
El Ejecutivo Nacional aport mediante las asignaciones ordinarias por
acciones Centralizadas y Proyectos, un total de Bs. 69.502.796,00 para los
gastos normales de Personal y funcionamiento de la institucin; por crdito
adicional se recibieron 88.485.879,35 donde se incluy el aumento salarial
normas de homologacin 2008-2009, quedando pendiente el aporte de
Fideicomiso de los meses de Noviembre y Diciembre 2008 por parte de
Gobierno Central. El total percibido por la Fuente Financiamiento de Ingresos
por Transferencias representa para la Universidad aproximadamente un
93% del total Anual percibido.
Los Ingresos Propios ms representativos son los generados del Decanato
de Extensin 43% y los del Decanato de Postgrado 39%. En extensin se
alcanz la cifra de Bs. 2.086.332,69, donde este Decanato super la
expectativa de su asignacin inicial presupuestada generando un excedente
de Bs. 773.270,78 de ingresos que fueron incluidos en reformulaciones
presupuestarias. En Postgrado se gener Ingresos propios por Bs.
1.871.599,00, la fuente de Ingresos propios representaron alrededor del 3%
de total de ingresos anuales percibidos.
Por la fuente de financiamiento de Otros Ingresos se percibieron total de Bs.
6.001.657,04 donde los ingresos ms resaltantes percibidos de esta fuente
fueron los ingresos de HCM por Bs. 962.613,41 y los Ingresos por los
Proyectos de Ley de Ciencia y Tecnologa provenientes de aportes de
Grandes Empresas de Bs. 3.447.623,14, esta fuente de Financiamiento
represent para el ao 2008 aproximadamente el 4% del total percibido
anual.
Los Ingresos percibidos para el ao 2008 por las diferentes fuentes
financieras de Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias para el
ao 2008 fueron de un total de Bs. 168.782.799,95

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

118

INFORMACIN MENSUAL DE INGRESOS


(Miles de Bolvares)
1. DENOMINACIN DEL ENTE:

FECHA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

31 12 2008

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: EJECUTIVO NACIONAL, INGRESOS DE LA UNET


3. PRESUPUESTO: EJERCICIO FISCAL 2008

5. MONTO
RECAUDADO
4.

ENERO

DEVENGADO

MESES

TRANSFERENCIAS

0,00

OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS

ABRIL

TRANSFERENCIAS

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM.

OCTUBRE

NOVIEMB.

DICIEMBRE

258,00

OTROS INGRESOS

140,00

TRANSFERENCIAS

13.434,00
375,00

OTROS INGRESOS

1.469,00

TRANSFERENCIAS

6.864,00

INGRESOS PROPIOS

730,00

OTROS INGRESOS

202,00

TRANSFERENCIAS

7.321,00

425,00

OTROS INGRESOS

284,00

TRANSFERENCIAS

12.431,00

INGRESOS PROPIOS

287,00

OTROS INGRESOS

437,00

TRANSFERENCIAS

8.237,00

INGRESOS PROPIOS

203,00

OTROS INGRESOS

183,00

TRANSFERENCIAS

8.161,00

INGRESOS PROPIOS

561,00

OTROS INGRESOS

202,00

TRANSFERENCIAS

15.734,00

INGRESOS PROPIOS

797,00

OTROS INGRESOS

341,00

TRANSFERENCIAS

393,00
23.571,00

475,00

OTROS INGRESOS

982,00

TRANSFERENCIAS

22.160,00

INGRESOS PROPIOS

289,00

OTROS INGRESOS

369,00
168.783,00

258,00
140,00
13.434,00

375,00
1.469,00
6.864,00

FORMA: 4

1.469,00
6.864,00

730,00

730,00
202,00
13.119,00

202,00
13.119,00

425,00

425,00
284,00
12.431,00

284,00
12.431,00

287,00

287,00
437,00
8.237,00

437,00
8.237,00

203,00

203,00
183,00
8.161,00

183,00
8.161,00

561,00

561,00
202,00
15.734,00

202,00
15.734,00

797,00

797,00
341,00
20.881,00

341,00
20.881,00

475,00

475,00
982,00
22.160,00

982,00
22.160,00

289,00

289,00

157.989,00

369,00

369,00

6.001,00

168.783,00

FIRMAS AUTORIZADAS

RECTOR

140,00
13.434,00

375,00

4.793,00

1.183,00
23.571,00

258,00

20.881,00

INGRESOS PROPIOS

209,00
7.321,00

1.183,00

13.119,00

INGRESOS PROPIOS

.6 TOTAL
7.

0,00

393,00

23.571,00

INGRESOS PROPIOS

TOTAL
6.076,00

209,00

1.183,00

INGRESOS PROPIOS
MAYO

6.076,00

7.321,00
393,00

OTROS
INGRESOS

0,00

209,00

INGRESOS PROPIOS
MARZO

TRANSFERENCIAS

6.076,00

INGRESOS PROPIOS
FEBRERO

RECURSOS
PROPIOS

JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DPTO. DE TESORERIA

INFORMACIN CONSOLIDADA DE INGRESOS


(Miles de Bolvares)
1. DENOMINACIN DEL ENTE:

FECHA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

31 12 2008

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: EJECUTIVO NACIONAL, INGRESOS DE LA UNET


3. PRESUPUESTO: EJERCICIO FISCAL 2008

5. MONTO
RECAUDADO
4.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TRANSFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS
OTROS INGRESOS

.6 TOTAL
7.

DEVENGADO

RECURSOS
PROPIOS

157.989,00
4.793,00
6.001,00

4.793,00

168.783,00

4.793,00

TRANSFERENCIAS

OTROS
INGRESOS

157.989,00

157.989,00

6.001,00

157.989,00
4.793,00
6.001,00

6.001,00

168.783,00

FIRMAS AUTORIZADAS

RECTOR

FORMA: 4

TOTAL

JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

1.- Saldos Disponibles ao 2007 de la Unidad de


Proyectos Especiales (LOCTI)

2.- Compromisos no Causados al termino del


Ejercicio Fiscal, Carreras Cortas ao 2007

3.- Compromisos no causados Modificaciones


Presupuestarias ao 2007 Aprobado por Consejo
Universitario

4.Compromisos Validamente Adquiridos por


Presupuesto Ordinario y Otras Fuentes De
Financiamiento ao 2007

Monto Bs.F.

934.828,13

700.000,00

1.124.627,78

4.464.885,18

5.-Insuficiencias OPSU Ao 2007


3.052.449,31

Total Modificacion # 01 I TRIMESTRE

Destino de la Modificacion
1. Inclusin en el Presupuesto 2008 de los
recursos disponibles de los Proyecto
Especiales LOCTI: (ANEXO1)

2. Inclusin en el Presupuesto 2008 de los


recursos Comprometidos y no causados
Ao 2007 para el Funcionamiento de las
Carreras Cortas UNET: (Anexo2)

3. Inclusin en el Presupuesto Ao 2008 de


los
Compromisos no causado por
Modificaciones Presupuestarias aprobado
en Consejo Universitario, por Fuentes de
Financiamiento: (ANEXO3)

4. Inclusin en el Presupuesto Ao 2008


de
los
Compromisos
Vlidamente
Adquiridos por Presupuesto Ordinario
UNET y Otras Fuente De Financiamiento
(ANEXO4)

5.Saldos Pendientes Insuficiencias OPSU


ao 2007: (ANEXO5)

10.276.790,40

Monto Bs.

1.124.627,78

15/01/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Ordinaria No.01/2008 de
fecha 11/01/2008

Transferencia
Otros Ingresos

11/02/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.05/2008 de
fecha 08/02/2008

4.464.885,18

3.052.449,31

10.276.790,40
1. Aporte para el Convenio Proyecto UNETFONACIT GIAS

5.651,02

2.- Recursos Transferidos del Convenio UNETFONACIT

77.770,30

2. Recursos para el Proyecto Grupo de


Investigacin, Arquitectura y Sociedad GIAS
Convenio UNET-FONACIT

77.770,30

3.- Aporte de la Empresa Autos Torovega

80.000,00

3. Aporte para el Proyecto Estudio de


Propiedades Mecnicas y Caractersticas
Microestructurales
mediante
Mtodos
Ultrasnicos Caso: Fundicin Gris

80.000,00

4.- Transferencia de la OPSU

101.913,26

4. Valuacin nica de la Obra Remodelacin


del rea de la Cocina del Comedor Campus
Paramillo UNET

101.913,26

265.334,58

Transferencia
Otros Ingresos
Ingresos Propios

700.000,00

5.651,02

Total Modificacion # 02 I TRIMESTRE

FECHA DE CARGA

934.828,13

1.- Intereses ganados de colocaciones bancarias


ao 2007

OBSERVACION

Fuente de
Financiamiento

265.334,58

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

1.-Ingresos percibidos aporte de la Distribuidora


Oficina CA

119.950,55

1.- Proyecto LOCTI Promocin y Difusin de


Las Abejas, de sus Productos y de la Apicultura
de los Medios Rurales y Suburbanos

119.950,55

Transferencia
Otros Ingresos

3
2.-Compromisos vlidamente adquiridos ao
2007 (Insuficiencia OPSU)

52.445,57

2. - Adquisicin de Video Beam para la


Academia, ya que el proveedor no aseguro la
entrega en su debido momento razn por la cual
se anulo la orden de compra y siendo
compromisos de insuficiencia OPSU

172.396,12

Total Modificacion # 03 I TRIMESTRE

1-. Ingresos percibidos durante el ao 2007


por el Decanato de Extensin

2.- Ingresos percibidos durante el ao 2007


por el Decanato de Postgrado

52.445,57

4. Compromisos Aos Anteriores 2006

nivel

de

18/02/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.07/2008 de
fecha 15/02/2008

14/03/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.09/2008 de
fecha 27/02/2008

Transferencia
Otros Ingresos

172.396,12

74.146,91

1.- Disponibilidad Financiera Saldo de Caja del


Decanato de Extensin Distribuido en : a)
Aporte para Carreras Cortas Bs. F 6.000,00 b)
Gastos Funcionamiento del Decanato de
Extensin Bs. F 21.181,11 c) Compromisos
Pendientes con SIRCA Bs. F 46.965,80

74.146,91

400.681,42

2.- Disponibilidad Financiera Saldo de Caja


Decanato de Postgrado: a) Aporte para
Carreras Cortas Bs. F 20.000 b) Aporte para la
Adquisicin de una Camioneta para el
Rectorado Bs. F 40.000,00 c) Aporte para las
plizas de seguros de los vehculos adquirir por
el Decanato de Postgrado Bs. F 8.000,00 d)
Gastos de Funcionamiento del Decanato de
Postgrado Bs. F 332.681,42

400.681,42

Transferencia
Otros Ingresos
Ingresos Propios

3.- Excedentes Financieros a


Ingresos percibidos por la UNET

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

1.223.830,77

3.- Distribuir el Saldo de Caja Institucional


aprobado segn acta por el Equipo de
Autoridades de la UNET

1.223.830,77

178.515,86

4. Cubrir los compromisos adquiridos en el ao


2006 para: a) Carreras Cortas Bs. F 1.384,38
b) Homologaciones Bs. F 40.402,06 c) Premio a
la Excelencia Bs. F 11.800,00 d) Contratos
Direccin de Servicios Bs. F 105.102,69 e)
Convenio UNET FONACIT (Flix Moreno) Bs. F
13.320,76 f) Convenio UNET FONACIT
(Lourdes Ovalles) Bs. F 7.234,37 g) Cubrir
Insuficiencias
ao
2006
Direccin
de
Recursos Humanos Bs. F 11.071,60

178.515,86

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

5.- Apartado Financiero

6.- Reintegro
ASOVAC

de

Recursos

277.909,97

Asignados

para

7.- Reintegro de los recursos asignados para la


asistencia al Congreso Gerencia Pblica 2007

8.- Recursos Transferidos de la OPSU

9.- Compromisos Vlidamente Adquiridos ao


2007: Direccin de Recursos Humanos;
Direccin de Servicios; Decanato de Desarrollo
Estudiantil

10.- Disponibilidades en las partidas de Personal


Ao 2007

Destino de la Modificacion
5. Para Cubrir Compromisos de HCM, Normas
de Homologacin Personal
Administrativo y
Crdito Educativo
Viticos para
de ASOVAC

Monto Bs.

6.- Alimentar la partida de


Conferencistas del Evento
(Proyectos Especiales)

1.744,00

7. Incrementar la Partida de Capacitacin y


Adiestramiento por reintegro de los recursos
2007 (Proyectos Especiales)

1.744,00

1.741.235,00

8. Cancelacin Normas de Homologacin


2004-2007 correspondiente al mes de Enero
2008
para
el
Personal
Docente,
Administrativo y Obrero

1.741.235,00

765.286,30

10.- Cubrir Compromisos de 30 Cargos


Administrativos ao 2007 Bs. F 508.601,61 y
16 Cargos Acadmicos Bs. F 256.684,69

FECHA DE CARGA

Transferencia
Otros Ingresos
Ingresos Propios

14/03/2008

277.909,97

3.386,88

9. Cumplir con los compromisos vlidamente


adquiridos ao 2007 de: a) Direccin de
Recursos Humanos por los recursos asignados
OPSU para diversos compromisos en el
ejercicio fiscal 2007 con el personal de la
Institucin Bs. F 11.175,80 b) Direccin de
165.082,23
Servicios para cubrir el Servicio de Telfonos de
la Institucin Bs. F 148.842,11 c) Decanato de
Desarrollo Estudiantil por omisin de monto
insuficiencias OPSU para el servicios de
alimentacin contrato de Sirca-Comedor Bs. F
5.064,32

OBSERVACION

Fuente de
Financiamiento

3.386,88

165.082,23

765.286,30

11.- Adquisicin de Activos Reales para el


Decanato de Extensin cuya mercanca no fue
despachada en el ao 2007

11.- Compra de Activos Reales Decanato de


10.048,32 Extensin ya que dicho proceso fue anulado en
el ao 2007

10.048,32

12.- Depsitos en Transito del Banco Mercantil


No 10632402 No Deposito 12000595199

12 .- Cancelacin del Compromiso Adquirido


Nomina correspondiente al pago Especial del
Personal Docente, Administrativo, Obrero y
112.901,41
Servicios Especiales quienes laboraron durante
el Receso Vacacional de los meses de
Diciembre 2007 a Enero 2008

112.901,41

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.09/2008 de
fecha 27/02/2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

13.- Consolidacion de la Escuela Desarrollo


Agrario Escuela La Tuquerena

458.413,64

Transferencia

14.- Recursos Transferidos de la OPSU

99.258,58

14-. Ampliacion Obra Comedor Universitario


Hacienda Tuquerena

99.258,58

Transferencia

15.- Recursos 10% Unet Decanato de Postgrado

37.152,19

15-. Distribuido para: a) Complemento


adquisicion camioneta Rectorado 30.000
b) Poliza seguro vehiculo camioneta rectorado
7.152,19

37.152,19

Ingresos Propios

Total Modificacion # 04 I TRIMESTRE


1.- Recursos transferidos del Ejecutivo Nacional

Destino de la Modificacion

458.413,64

13.- Recursos Transferidos de la OPSU

Monto Bs.F.

TRASPASO: Realizacin de compras masivas


segn
Lineamientos
del
Vicerrectorado
Administrativo por parte de los ejecutores por
las fuentes Normas CNU y Transferencia:
1.-Rectorado por Norma CNU Bs.F.25.462,08
2.-Vicerrectorado Acadmico por Transferencia
Bs.F.11.387,34
3.-Vicerrectorado
Administrativo
por
Transferencia Bs.F. 30.378,18
4.-Secretaria por Transferencia Bs.F.12.254,45
5.-Decanato de Extensin por Norma CNU Bs.F.
19.015,95
6.-Decanato de Investigacin por Norma CNU
Bs.F. 80.838,76
7.-Decanato de Docencia por Norma CNU Bs.F.
11.582,78
8.-Direccin de Recursos Humanos por
Trasferencia Bs.F. 4.859,38
9.-Direccin de Servicios por Transferencia
Bs.F. 4.038,16
10.-Direccin de Biblioteca por Norma CNU Bs.F.
5.292,99
Total por Norma CNU Bs.F.142.192,56
Total Por Transferencia Bs.F. 62.917.50

5.549.593,48
13.741.048,00

TRASPASO: Se transfieren los recursos de las


Unidades Ejecutoras a la Direccin de Finanzas
con el fin de que se puedan efectuar las
compras masivas del ao 2008 a travs de la
Direccin de Finanzas tal como lo establecen los
lineamientos del Vicerrectorado Administrativo:
1.-Direccin de Finanzas por Transferencia
205.110,06
Bs.F.62.917,50
2.-Direccin de Finanzas por Norma CNU
Bs.F.142.192,56
Total por Norma CNU Bs.F.142.192,56
Total Por Transferencia Bs.F. 62.917.50

13.741.048,00

205.110,06

13.741.048,00

13.741.048,00

TOTAL MODIFICACIONES DEL I TRIMESTRE

30.005.162,58

30.005.162,58

1.- Marco del Programa Formacin de Doctores:


7.902,96
Fanny Rodrguez y Jos Andrickson

6
2.- Aporte de la Empresa Cadipro Milk (Nestle de
Venezuela)

1.000.000,00

14/03/2008

Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria 09/2008 del
27/02/2008

24/03/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.16/2008 de
fecha 14/03/2008

17/04/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.20/2008 de
fecha 09/04/2008

5.549.593,48
1.- Cancelacin de la deuda por concepto
Normas de Homologacin 2006-2007

Total Modificacion # 05 I TRIMESTRE

1.- Ingresos Provenientes Convenio UNETOPSU

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

2.- Proyecto Construccin, equipamiento y


puesta en
funcionamiento de un
Laboratorio de Anlisis de leche cruda para
un sistema de pago por calidad

7.902,96

1.000.000,00

Transferencia

Transferencia
Norma CNU

Transferencia

Otros Ingresos

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

3.- Ingresos Provenientes del Examen de


Admisin

Monto Bs.F.

104.120,00

Destino de la Modificacion
3.- Gastos relacionados con la aplicacin
del Examen y Admisin
4.-

4.- Aporte de la Empresa Sergio Moreno C.A

Monto Bs.

Proyecto

Sistema

Servicios
Mediana
empresa del estado Tchira (Sipyme)

Fuente de
Financiamiento

104.120,00

Ingresos propios

15.740,00

Otros Ingresos

5.-

Para

la

17/04/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.20/2008 de
fecha 09/04/2008

de

15.740,00 Integrales para la Pequea y

6
5.- Transferencia del Ejecutivo Nacional

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

cancelacin

de

17/04/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.20/2008 de
fecha 09/04/2008

28/04/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.23/2008 de
fecha 25/04/2008

09/05/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.25/2008 de
fecha 30/04/2008

das

1.423.608,00 correspondientes a Prestaciones Sociales

1.423.608,00

Transferencia

del Nuevo Rgimen Mes de Enero 2008


Total Modificacion # 06 II TRIMESTRE

1.- Recursos Asignados por la OPSU

2.- Recursos Transferidos por la OPSU

2.551.370,96

2.551.370,96

19.153.580,00

1.- Cancelacin Normas Homologacin


2004-2007 de los Meses de Febrero a
Diciembre del ao 2008 del Personal
Docente, Administrativo y Obrero

19.153.580,00

Transferencia

121.076,35

2.- Cancelacin de los Beneficios


derivados del Acta Convenio por Normas
de Homologacin 2004-2005 al Personal
Docente y Administrativo de la UNET

121.076,35

Transferencia

7
3.- Ingresos Obtenidos por la realizacin
del II Taller Andino de Caos y
Complejidad
(Decanato
de
Investigacin)

4.- Aporte de la OPSU

Total Modificacion # 07 II TRIMESTRE

1.500,00

3.- Alimentar la Partida Alimentos y


Bebidas necesarios para cubrir gastos del
II Taller Andino de Caos y Complejidad
(Decanato de Investigacin)

1.500,00

Otros Ingresos

1.307.501,00

4.- Cancelacin de Insuficiencias de


Prestaciones Sociales del Nuevo Rgimen
(5 das por cada mes y da adicional)
insuficiencias ao 2007 personal Docente,
Administrativo y Obrero

1.307.501,00

Transferencia

20.583.657,35

20.583.657,35

1.- Aporte de la Empresa Sirca y Neydeca

8.106,20

1.- Para el Proyecto Calidad y


Productividad en la Docencia Universitaria

8.106,20

2.- Aporte de la Empresa Garzn C.A

2.- Para el Proyecto Diseo, Evaluacin y


4.000,00 Mejoramiento de Procesos de Empresas
de Manufactura

4.000,00

3.- Aporte de la Empresa Socominter S.A

3.- Para el Proyecto


15.000,00 Formacin
Acadmica
Competencias

4.- Aporte de la Empresa Moda Nova C.A y


Sergio Moreno C.A

12.249,00

Propuesta
Basada

de
en

4.- Para el Proyecto Quinta Edicin del


Premio Ideas UNET

Otros Ingresos

15.000,00

12.249,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

5.- Aporte de la Empresa Formacol

29.487,03

5.- Para el Proyecto Soluciones en


Tecnologa de Informacin Basadas en la
Arquitectura orientada a Servicios con el
uso del Software Libre

29.487,03

6.- Aporte de la Empresa Distribuidora de


Insumos Agrcolas C.A

6.- Para el Proyecto Desarrollo y


30.000,00 Optimizacin del Laboratorio Nacional
Bioambiental UNET

30.000,00

7.- Para el Proyecto Creacin de un Centro


de Transferencia Tecnolgica y de
Informacin para Fortalecer a la pequea y
mediana industria

120.950,37

8.- Aporte de la Empresa Surtimedica


Chacn C.A

8.- Para el Proyecto Determinacin de la


susceptibilidad de agentes antimicrobianos
13.720,76 de bacterias causantes de mastitis y
eficiencia de desinfectantes de pezones
en rebaos

13.720,76

9.- Recursos Transferidos del Ejecutivo


Nacional

9.- Cancelacin de Homologacin de


413.919,60 Becas para los estudiantes 2008 de 4
meses de Febrero a Mayo

413.919,60

7.- Aporte de las Empresas Garzn C.A,


Rozo
y
Asociados,
Agroindustrial
Metalrgica

Total Modificacion # 08 II TRIMESTRE

120.950,37

647.432,96

Fuente de
Financiamiento

Otros Ingresos
09/05/2008

1-. Recursos Transferidos del Ejecutivo Nacional

135.687,58

2-. Recursos Transferidos del Ejecutivo Nacional

473.125,00

2-. Cancelacin de estimaciones prestaciones


sociales nuevo regimen personal Docente,
Administrativo y Obrero mes de Marzo 2008

473.125,00

3-. Recursos Transferidos del Ejecutivo Nacional

515.756,00

3-. Cancelacin Aportes Federativos al Personal


Docente, Administrativo y Obrero por Normas de
Homologacin 2006-2007 ao 2008

515.756,00

Transferencia

Social

Personal

135.687,58

4-. Cancelacin Aportes Federativos al Personal


Docente, Administrativo y Obrero por Normas de
Homologacin 2004-2005 ao 2008

535.580,00

Transferencia

4-. Recursos Transferidos del Ejecutivo Nacional

535.580,00

5-. Aporte de la empresa INDUPENCIA DIAZ CA

19.855,00

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.25/2008 de
fecha 30/04/2008

647.432,96
1-. Cancelacin Previsin
Administrativo ao 2008

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

5-. Para el Proyecto Estudio de Propiedades


Mecnicas y caractersticas microestructurales
mediante mtodos ultrasnicos caso fundacin
gris

22/05/2008
Aprobado en Resolucion del
Consejo Universitario
Extraordinaria No 028/2008
de fecha 22 de mayo de 2008

19.855,00
Otros Ingresos

22/05/2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion
6-. Aporte de la Empresa Socominter SA
7-. Aporte de la Alcalda del Municipio Jauregui
subsidio ao 2008

8-. Y 9-. Intereses ganados en plazo fijos y


cuentas corrientes y alquiler Torre Movilnet

TRASPASO 1.- 10% Excedente Decanato


de Postgrado Bs. F 13.410,91 y 20%
Excendente Decanato de Extensn Bs. F
48.711,60
Total Modificacion # 09 II TRIMESTRE

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

83.156,75

6-. Financiar el Proyecto Simulacin a los


Procesos de Manufactura

83.156,75

5.000,00

7-. Proporcionar Alimentos y Bebidas a los


estudiantes de TSU en Agropecuaria

5.000,00

197.162,90

62.122,51

7.679,80

17.605,90

17.605,90

3.-Para el Proyecto Contaminacin por


Plaguicidas
rganos Fosforados en
Hortalizas y Aguas del Municipio Jos
Mara Vargas

25.989,25

25.989,25

4.- Gastos necesarios para la Estacin


Pisccola

78.647,29

5.- Para el Proyecto Creacin e Instalacin


del Laboratorio Anlisis Emisiones y
tratamiento de contaminantes

100.757,00

6.- Para el Proyecto Diagnostico de las


principales causas de fallos en elementos
sometidos en temperaturas elevadas

6.- Aporte de la empresa Socominter SA

Otros Ingresos

22/05/2008
Aprobado en Resolucion del
Consejo Universitario
Extraordinaria No 028/2008
de fecha 22 de mayo de 2008

Ingresos Propios

22/05/2008

1.965.323,23

2.- Para el Proyecto Equipamiento de un


Laboratorio
para
la
investigacin
acadmica y la asesora empresarial en
cuanto al mejoramiento y diseo de
sistemas de trabajo

4.-Ingresos Percibidos por la Administracin

5.- Aporte de las empresas Comercial


Hermanos Mrquez C.A, Maderera San
Vicente C.A y Sirca

62.122,51

1.- Convenio UNET-OPSU Formacin de


Doctores Prof. Jorge Torres

3.- Aporte de la empresa Limpieza y


Recoleccin de basura CA

FECHA DE CARGA

197.162,90

4.939,35

2.- Aporte de la empresa Plastimet de


Venezuela

de la Estacin Pisccola

TRASPASO 1.- Cancelacin de parte de la


deuda ao 2005 con la empresa CANTV

1.965.323,23

1.- Transferencia de Recursos a la Unet

10

8-. Y 9 a) Acondicionamiento de la Unidad


Medica Estudiantil Bs. F 41.200
b)
Cancelacin de parte de la deuda ao 2005 con
la
empresa
CANTV
Bs.F
68.067,45
C)Cancelacin de parte del Suministro de Agua
Mineral Bs.F 4.000,00
d) Reparacin aguas
negras y aguas blancas Bs. F 20.000,00
e)
Viaticos y Pasajes fuera del pais por parte del
Rectorado (viaje a Chile) Bs. F 11.000,00
f)Alquileres Instalaciones IUJEL Bs.F 40.000,00
g)Cubrir gastos de pasajes fuera del pais para
rectorado y Secretaria Bs. F 12.895,45

OBSERVACION

Fuente de
Financiamiento

4.939,35
Transferencia

7.679,80

11/06/2008
Otros Ingresos

78.647,29

100.757,00

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.31/2008 de
fecha 10/06/2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

10

10

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

473.125,00

7.- Cancelar Prestaciones Sociales Nuevo


Rgimen (Fideicomiso) Personal Docente,
Administrativo y Obrero del mes de Abril
2008

1.423.608,00

8.- Cancelar Prestaciones Sociales Nuevo


Rgimen (Fideicomiso) Personal Docente,
Administrativo y Obrero del mes de
Febrero 2008

7.- Recursos Asignados por la OPSU

8.- Aporte del Ejecutivo Nacional

Monto Bs.

473.125,00

Transferencia

11/06/2008

1.423.608,00

Transferencia

11/06/2008

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.31/2008 de
fecha 10/06/2008

Otros Ingresos

01/07/2008

Transferencias

01/07/2008

2.132.351,59

2.132.351,59

TOTAL MODIFICACIONES DEL II TRIMESTRE

27.880.136,09

27.880.136,09

SUB TOTAL GENERAL TRIMESTRES I Y II

57.885.298,67

57.885.298,67

1.- Aporte de la empresa Solo Ceramica La


Grande C.A (LOCTI)

33.473,40

1.-Para el Proyecto Creacin del Centro de


Formacin en Electronica Industrial de la UNET

33.473,40

2.- Aporte de la empresa Solo Ceramica C.A


(LOCTI)

86.182,98

2.-Para el Proyecto Creacin del Centro de


Formacin en Electronica Industrial de la UNET

86.182,98

3.- Aporte de la empresa Plastimet de Venezuela


C.A (LOCTI)

10.000,00

3.-Para el Proyecto Creacin del Centro de


Formacin en Electronica Industrial de la UNET

10.000,00

4.- Aporte de la empresa Rozo y Asociados


(LOCTI)

10.000,00

4.-Para el Proyecto Creacin del Centro de


Formacin en Electronica Industrial de la UNET

10.000,00

5.- Aporte de la empresa Rozo y Asociados


(LOCTI)

15.000,00

5.- Para el Proyecto Desarrollo de Grupos


Interdisciplinarios para Asesorar a las empresas
publicas y privadas, Gobernaciones y Alcaldas
acerca del Uso del Software

15.000,00

6.- Aporte de la Empresa Fabrica de Bocadillos


Roa Ardila C.A (LOCTI)

20.773,69

6. Para el Proyecto mejora Gentica de Rebaos


Bos Incus a traves del uso de multiovulacion y
transferencia de Embriones

20.773,69

7.- Aporte de las Empresa Alimentos Frescos


del Campo C.A (LOCTI)

24.203,02

7. Para el Proyecto mejora Gentica de Rebaos


Bos Incus a traves del uso de multiovulacion y
transferencia de Embriones

24.203,02

8.- Aporte de la Empresa Lacteos La Quesera


C.A (LOCTI)

17.837,24

8. Para el Proyecto mejora Gentica de Rebaos


Bos Incus a traves del uso de multiovulacion y
transferencia de Embriones

17.837,24

TRASPASO:
Disminucin
de
partidas
presupuestarias
correspondiente
a
excedentes varios

350.000,00

Total Modificacion # 11 III TRIMESTRE

217.470,33

TRASPASO: Alimentar las Partidas de Becas


Docentes en el Ps y en el Extranjero

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.31/2008 de
fecha 10/06/2008

Total Modificacion # 10 II TRIMESTRE

11

Fuente de
Financiamiento

350.000,00

217.470,33

Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario No 036/2008
de fecha 01/07/2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

1.- Aporte del Ejecutivo Nacional

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

1.000.000,00

1.- Cubrir Insuficiencias de HCM Bs. 80.000,00 y


Contrato de Transporte UNET y Limpieza y
Mantenimiento Bs. 920.000,00

1.000.000,00

Transferencia

39.600,00

Ingresos propios

153.000,00

Otros Ingresos

23.072,29

Otros Ingresos

12
2.- Ingresos percibidos Curso Propedeutico lapso
2008-1

3.- Aporte de la empresa Garzon C.A (LOCTI)

39.600,00

153.000,00

2.- Alimentar
Academico

partidas

del

Vicerrectorado

3.- Para el Proyecto Desarrollo Plan Nacional de


Alfabetizacion Tecnologica para los Consejos
Comunales del Estado Tchira

4.- Aporte de las empresas Distribuidora de


Insumos Agricolas y Casa Charcuteria Alemana
(LOCTI)

23.072,29

5.- Aporte de las empresasNucleo C.A, Rozo y


Asociados y Carrocerias Urea (LOCTI)

304.569,48

5.- Para el Proyecto Plan de Consolidacin de la


actividad
investigadora,
divulgativa
de
promocion y formacion del recursos humano

304.569,48

Otros Ingresos

6.- Aportes empresa Casa Charcutera Alemana


C.A

10.000,00

6.- Para el Proyecto Dotacion y Acreditacion del


Laboratorio de la Industria de la Carne UNET
por parte del Sencamer

10.000,00

Otros Ingresos

7.- Ingresos percibidos por Programa de Cacao


Criollo

3.165,00

7.- Para alimentar partidas del Decanato de


Investigacin

3.165,00

Otros Ingresos

8.- Aporte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones


a la Institucin

210.000,00

210.000,00

Otros Ingresos

1.000.000,00

Transferencia

157.388,88

Otros Ingresos

4.- Para el Proyecto Dotacion y Acreditacion del


Laboratorio de Microbiologia UNET por parte del
Sencamer

8.- Alimentar partidas de HCM

12
9.- Aporte del Ejecutivo Nacional

10.- Ingresos por colocaciones bancarias mes de


Junio

1.000.000,00

157.388,88

9.- Cubrir Insuficiencias: a) HCM Bs. 150.000


b) Servicio Alimentacion Bs. 400.000,00
c) Transporte Universitario Bs. 350.000,00
d) Servicio de Vigilancia Bs. 100.000,00

10.- Cubrir insuficiencia rectorado, secretaria,


alquileres del Iujel, agua mineral, prensa
nacional y regional, aseo urbano, mantenimiento
plomeria baos, compra hidroneumatico 11 y 12,
reparacion aguas negras y blancas y
mantenimiento transporte

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

09/07/2008

Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario 040/2008 de
fecha 09/07/2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

OBSERVACION

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

FECHA DE CARGA

162.059,07

Ingresos propios

39.638,00

Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario 040/2008 de
fecha 09/07/2008

18/07/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 043/2008
de fecha 16/07/2008

23/07/2008

Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 047/2008 de
fecha 23/07/2008

04/08/2008

Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 049/2008 de
fecha 01/08/2008

TRASPASO: Cubrir Insuficiencias HCM Bs.


41.397,67

b)Condecoraciones y

Ofrendas Bs. 20.000,00


c) Productos seguridad em el trabajo Bs.
TRASPASO: 20% Fondo
Postgrado y Extensin

Decanato

de

162.059,07

3.747,42

d)

Servicios Medicos Odontologicos y


Servicios Sanidad Bs. 8.103,00
e) Viaticos Vicerrectorado Administrativo Bs.
10.000,00

f) Alquileres

Instalaciones IUJEL Bs. 78.810,98

Total Modificacion # 12 III TRIMESTRE

2.900.795,65

2.900.795,65
1.- Para cubrir Cancelacin del Bono

1.- Aporte del Ejecutivo Nacional

5.710.989,00

13
2.- Ingresos Percibidos por Indemnizacin de
Seguros

1.996.392,93

Construccin, Equipamiento y Puesta en

empresa

Transferencia

Otros Ingresos

Funcionamiento de un Laboratorio de
12.589,50 Analisis de Leche

14

Otros Ingresos

5.716.122,29

1.- Consolidacin Segunda Etapa Escuela


de Desarrollo Agrario Hacienda la
1.996.392,93 Tuquerena
2.- Aporte al Proyecto Especial LOCTI:

1.- Aporte OPSU Desarrollo Fsico


2.- Aporte de la empresa
Quesolandia, S.A (LOCTI)

5.133,29
5.133,29 hurtados del Dpto. Ing.Ambiental
5.716.122,29

Total Modificacion # 13 III TRIMESTRE

Transferencia

5.710.989,00 Vacacional por Normas de homologacin


Adquisicin Equipos de Computacin

12.589,50

3.- Aporte de la empresa Garzn C.A.


Otros Ingresos

3.- Aporte para el Proyecto: Formacin de

(LOCTI)

53.200,60 Miembro efectivos en equipos de trabajo


4.- Cancelacin Bono Alimentacin Meses

53.200,60

Abril y Mayo 2008 Personal Medio Tiempo


4.- Aporte del Ejecutivo Nacional
Total Modificacion # 14 III TRIMESTRE

9.542,00 Completo y Tiempo Convencional

9.542,00

2.071.725,03

Transferencia

2.071.725,03
1.- al 4.- Distribuidos en:

a)

Adquisicin de Vehiculo para el Rectorado


74.000,00

b)

Compra de materiales para la instalacin

Otros Ingresos

Aire Acondicionado de la Unidad Medica


1.- Ingresos Percibidos por Intereses Plazo
Fijo

Estudiantil 3.585,00
157.763,77

c) Acometida del

Comedor Universitario 5.475,34

83.060,34

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

OBSERVACION

Fuente de
Financiamiento

FECHA DE CARGA

Otros Ingresos

04/08/2008

Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 049/2008 de
fecha 01/08/2008

04/08/2008

Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 049/2008 de
fecha 01/08/2008

06/08/2008

APROBADA EN RESOLUCION
DE CONSEJO UNVERSITARIO
EXTRAORDINARIO No.051/2008
DE FECHA 05/08/2008

d) Materiales para trabajos de electricidad


12.524,00

e)

Adquisicion de laminas de vidrio para ser


instaladas en Control de Estudios y la
Direccion de Recursos Humanos 5.988,80
15

f) Compra de Materiales para Acometida


2.- Ingresos por Alquileres

3.- Intereses
Corrientes

Ganados

14.512,83

en

Cuentas
11.537,11

4.- Otros Ingresos por Aranceles Diversos


5.- Recursos Transferidos del Ejecutivo

del bloque B 25.415,10


g) Comedor Unet de las extensiones de
Pregonero, El Pial y la Grita 36.152,28
h) Adquisicion de Seguros para Vehiculo
12.000,00
i)
Pago de Clinicas Personal Administrativo
26.163,98
j) Cubrir Viaticos Personal Docente
(Programa
de
Pasantes) 15.000,00
k) Cancelacin de examenes medicos
realizados al personal por aplicacin de
Lopcimat 10.512,00

43.927,90

74.316,26

25.512,00

43.002,79
5.- Cancelacin estimacion de Prestaciones
Sociales nuevo regimen correspondiente al mes
de Junio 2008 Personal Docente, Administrativo

15

324.792,00
6.- Ingresos percibidos por las IV Jornadas
17.850,00

de Ingenieria Electrnica
Total Modificacion # 15 III TRIMESTRE
1.- Ingresos percibidos por alquiler Auditorio
Principal
2.- Recursos generados por la Estacin
Pisccola

y Obrero Unet
6.- Cubrir Gastos de las
Ingenieria Electrnica

569.458,50

2.500,00

324.792,00

Transferencia

17.850,00

Otros Ingresos

IV Jornadas de

569.458,50
1.- Adquisicion de cauchos para el camion
asigando a la Direccion de servicios

2.500,00

Otros Ingresos

2.- Cubrir administracion de la estacion Pisccola

4.122,08

4.122,08
3.-

Cancelacion

Homologacion

insuficiencia

2006-2007

por

por

Normas

incremento

salarial al personal docente, administrativo y

3.- Recursos trasferidos de la OPSU

4.886,00

16

obrero correspondiente al mes de agosto 2007


4.- Cubrir insuficiencias por Normas de

4.886,00

Homologacion ao 2004-2007 del mes de julio

4.- Aporte del Ejecutivo Nacional

206.999,00

5.- Transferencia de la OPSU


6.- Recursos transferidos del Ejecutivo

132.575,00

Nacional
7.Ingresos
Tuquerena

324.792,00
percibidos

personal Unet
5.- Cubrir insuficiencias por Normas de
Homologacion ao 2004-2007 del meses de
Agosto y Septiembre personal Unet

206.999,00

Transferencia

132.575,00

6.- Cancelacin prestaciones sociales nuevo

Hacienda
11.439,00

regimen mes de mayo 2008 personal Unet


7.- Proyecto de cultivos protegidos Unet en la
Hacienda La Tuquerena

324.792,00
11.439,00

Ingresos propios

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

16

8.- Ingresos percibidos por examen de admision


2008 II

200.547,50

8.- Incrementar partidas del Vicerrectorado


Academico

Monto Bs.

17

887.860,58

1.- Recursos recibidos de la OPSU

100.000,00

2.- Transferencia del Ejecutivo Nacional

1.000.000,00

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

06/08/2008
200.547,50

Total Modificacion # 16 III TRIMESTRE

Fuente de
Financiamiento

Ingresos propios

APROBADA EN RESOLUCION
DE CONSEJO UNVERSITARIO
EXTRAORDINARIO No.051/2008
DE FECHA 05/08/2008

887.860,58
1.- Ayuda economica para realizacion de los
Juegos Nacionales de Profesores Universitarios
noviembre 2008
2.- Ayuda economica Gastos de Personal de la

Aprobado
100.000,00

Transferencia

06/08/2008

Total Modificacion # 17 III TRIMESTRE

1.100.000,00

1.100.000,00

TOTAL MODIFICACIONES DEL III TRIMESTRE

13.463.432,38

13.463.432,38

SUB TOTAL GENERAL TRIMESTRES I,II Y III

71.348.731,05

en

Resolucion
Universitario

Extraordinario No 052/2008
de fecha 05/08/2008

1.000.000,00

Institucin

Consejo

71.348.731,05
TRASPASO: Alimentar partidas del HCM Bs.
75.778,50

b)viaticos personal Doc Bs.

15.000,00

c)

Materiales electricos Bs. 18.640,28

08/08/2008

Aprobado en Resolucion
Consejo
Universitario
Extraordinario No 053/2008
de fecha 08/08/2008

02/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 60/2008 de
fecha 01/10/2008

d) Herramientas Menores Cuchilleria Bs.

18

TRASPASO:
Extensin

20%

Fondo

Decanato

de

126.541,64

4.224,00

e) Productos

126.541,64

Ingresos propios

Primarios y Hierro Bs. 7.568,86


f) Piedra, Arcilla, Arena y Tierra Bs. 1.050,00
g)Cem,ento, cal y yeso Bs. 2.880,00 H) Otros
Productos minerales no metalicos Bs.
1.400,00

Total Modificacion # 18 IV TRIMESTRE


1.- Recursos Generados por el Fondo
Editorial

2.- Aporte de la Gran Empresa Importadora


de Productos Industriales C.A. (Locti)

19

3.- Aporte de la Gran Empresa Importadora


de Productos Industriales C.A. (Locti)
Institucin por la Administracin de la
Estacin Pisccola mes de Mayo 2008
5.- Transferencia de Recursos por parte de

la OPSU
6.- Ingresos

percibidos

del

Ejecutivo

0,00

0,00

1.- Realizar nuevas Publicaciones y


33.319,53 Reimpresiones del Fondo Editorial
2.- Para el Proyecto Fortalecimiento del
Programa de Investigacin en Simulacin
Computacional Aplicada a Termo fluidos y
92.861,06 Estructuras (Locti)
3.- Para el Proyecto Reacondicionamiento
y Mejoras del Laboratorio de
Turbomquinas de la Unet (Locti)
13.000,00
4.- Adquisicin de Materiales Estacin
1.655,44 Pisccola
5.- Cancelacin de Estimacin de
Prestaciones Sociales nuevo rgimen mes
324.792,00 de Julio 2008 personal Unet
6.- Cancelacin Diferencia por remanente

33.319,53

Ingresos propios

92.861,06

Otros Ingresos

13.000,00

Otros Ingresos

1.655,44

Ingresos propios

324.792,00

Transferencia

105.000,00

Transferencia

de Normas Homologacin 2004-2007 de


Nacional

105.000,00 los meses de Julio a Septiembre ao 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

7.- Recursos Percibidos por Intereses en


Cuentas Corrientes y Plazo fijo

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

Distribuidos en los siguientes rubros:


a) Cancelacin Alquiler IUJEL mes de
Octubre

b)

Construccin Caseta Internet Zona Norte


c) Reparacin Vehculos Rsticos d)
Elaboracin de Cortinas del Teatro
e) Suministro Tableros Elctricos f)
Reparacin Sistema de Aguas
BlancasEdif.B

19

g)

02/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 60/2008 de
fecha 01/10/2008

10/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo
Universitario
Extraordinario No 63/2008 de
fecha 10/10/2008

15/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 65/2008 de
fecha 14/10/2008 y corregida
el la resolucion No 66/2008
de fecha 21/10/2008

Adquisicin de Sillas y Mesas para Aulas


h) Suministros e Instalacin de Balastros y
tubos fluorescentes
i) Adquisicin de Suministros para Aulas
j) PISUNET

k)
198.557,86

198.557,86 Compra de Material Deportivo


TRASPASO: Excedentes provenientes del
Presupuesto de Personal

Total Modificacion # 19 IV TRIMESTRE


1-.
Recursos
generados
por

465.000,00

TRASPASO: Cubrir Insuficiencias del Plan


de Salud Integral del Personal Unet
(PISUNET)

769.185,89

Otros Ingresos

465.000,00
Transferencia
769.185,89

la

administracion de la estacion piscicola en el


mes de junio 2008
2-. Ingresos percibidos por el Ejecutivo
Nacional

7.252,40

1-. Cubrir gastos de la Estacion Piscicola


2-.
Cubrir
Insuficiencias
Normas

7.252,40

Otros Ingresos

Homologacion 2006-2007 de los meses de


septiembre a diciembre 2007 y 2004-2006

20

octubre y noviembre y enero, febrero y


606.930,00

mayo 2008

606.930,00

Transferencia

100.000,00

Transferencia

TRASPASO: cubrir gastos juegos


TRASPASO: aprobado anteriormente en
resolucion consejo universitario 52/2008

profesorales ahora centralizadas en el

100.000,00
Total Modificacion # 20 IV TRIMESTRE
1-. Ingreos percibidos por excedentes de
primas de HCM del personal docente,
administrativo y obrero mes de octubre
2008
2-. Deposito recibido de Banesco seguros
por indemnizacion computador portatil del
21
Vicerrectorado administrativo

Rectorado a traves de memo R7629/2008

614.182,40

614.182,40
1-. Alimentar la partida aporte patronal
seguro de vida accidentes personales HCM

117.232,41

3.129,00

y gastos funerarios adm


2-.
Para
alimentar

117.232,41
partidas

Vicerrectorado Administrativo

del
3.129,00

Otros Ingresos

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion
3-.

3-. Transferencia de Recursos por parte de


la OPSU

4-. Transferencia de Recursos por parte de


la OPSU

Departamento

de

Tesorera

TRASPASO: Aporte de Unidades Ejecutoras:


Vicerrectorado
Acadmico,
Vicerrectorado
Administrativo, Decanato de investigacin,
Decanato de desarrollo Estudiantil

Total Modificacion # 21 IV TRIMESTRE


1-. Ingresos percibidos por la venta de

de agosto 2008 personal Unet


4-. Cancelacin de Estimacin

Academico

49.800,00

5.200,00

6-. Aporte para la adquisicin de marmita


de vapor de 80 galones, para el Comedor
Universitario UNET

Aprobado en Resolucion de
Consejo
Universitario
Extraordinario No 67/2008 de
fecha 28/10/2008

30/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo
Universitario
Extraordinario No 68/2008 de
fecha 28/10/2008

Ingresos Propios
Otros Ingresos

5.200,00
Transferencias

TRASPASO: Aporte para la adquisicinde

marmita
devaporde80galones,parael
86.800,00 ComedorUniversitarioUNET
824.945,41

Otros Ingresos
86.800,00

Administracion de la Estacion Piscicola

10.610,81

3-. Aporte del Ejecutivo


4-. Transferencia de Recursos por parte de

49.469,00

la OPSU

325.228,00

Ingresos Propios

de la

Unidad Academica La Primavera


2-. Cubrir Gastos de la Estacion Piscicola

7.400,36
Otros Ingresos
10.610,81

3-. Cancelacion insuficiencia por ajuste


homologacion 2004-2007 meses de marzo
y abril
4-. Cancelacion insuficiencia por ajuste

49.469,00

homologacion 2004-2007 Dic 2007

325.228,00

1-. Cancelacion Bono alimentacion

392.708,17
1.575.405,14

392.708,17

4.405.012,42

Normas CNU

824.945,41
1-. Adquisicion de una picadora para el

7.400,36

1-. Ingresos percibidos del Ejecutivo


Nacional por credito adicional para
insuficiencias

29/10/2008

Transferencia

49.800,00

Cancelacin de Jubilados Activos aos


2007
(Deuda por ajuste de homologacin 20042007)
23

15/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 65/2008 de
fecha 14/10/2008 y corregida
el la resolucion No 66/2008
de fecha 21/10/2008

324.792,00
de

324.792,00

productos Unidad Academica La Primavera


2-.
Recursos
generados
por
la

Total Modificacion # 22 IV TRIMESTRE

15/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 65/2008 de
fecha 14/10/2008 y corregida
el la resolucion No 66/2008

Transferencia

de septiembre 2008 personal Unet


5-. Incrementar partidas del Vicerrectorado

mantenimiento y funcionamiento

22

de

324.792,00

(Aranceles

Institucionales)

Estimacin

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

Prestaciones Sociales nuevo regimen mes

5-. Ingresos percibidos por examen de


21

de

Fuente de
Financiamiento

Prestaciones Sociales nuevo regimen mes


324.792,00

Admisin Ingeniera Civil Lapso 2008 III


6-.
Certificacin
de
Ingresos
por

Cancelacin

Monto Bs.

Servicios especiales administrativo y


obrero ao 2007 (Deuda por ajuste de
sueldo mnimo ao 2007)
Servicios especiales administrativo y
obrero ao 2008 (correspondiente a
insuficiencia por ajuste de sueldo mnimo
ao 2008 y nivelacin de sueldos servicios
especiales)

Transferencias

56.311,02

Transferencia
1.171.035,97

1.602.260,29

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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion
Docentes libres y profesores interinos ao
2007 (Deuda por ajuste de homologacin
2004-2007)
Becario de Investigacin y Acadmicos ao
2007 (deuda por ajuste de homologacin
2004-2007)
Docentes libres y profesores interinos y
jubilados activos ao 2006.3 (Deuda por
ajuste de homologacin 2004-2007)
Cancelacin Clnicas y pagos extras
PISUNET
Cancelacin Contrato Servicio de Limpieza
y Mantenimiento

1-. Ingresos percibidos del Ejecutivo


Nacional por credito adicional para
insuficiencias

6.679.569,58

23

Cancelacin del Servicio de Transporte


Universitario
Cancelacin del Servicio de Vigilancia
Cancelacin Servicio de Electricidad

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

140.989,24

75.776,92

138.572,00
424.834,86
706.112,86

1.400.000,00
919.234,00
64.234,00

Transferencia

30/10/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 68/2008 de
fecha 28/10/2008

21.565,70
Suministro de Agua Potable
Cancelacin del Servicio

Telefnico

278.000,00

(CANTV)
Condominio Lisbey
Cancelacin del Servicio de Aseo Urbano
Servicio Comedor Estudiantil Paramillo y
Tuquerena
Comedor Pradera y Pial

2-. Aporte del Ejecutivo

Total Modificacion # 23 IV TRIMESTRE

24

832.416,00

11.916.998,00

1-. Transferencia de la OPSU


1.228.754,00
Total Modificacion # 24 IV TRIMESTRE

Mantenimiento de Transporte
2-. Cancelacin de Complemento por
Homologacin de Becas para Estudiantes
de Educacin Superior correspondiente al
periodo Junio-Septiembre 2008

1.228.754,00

42.000,00
16.350,00
2.000.000,00
151.900,00
300.000,00

832.416,00

11.916.998,00
1-. Cancelacin Homologacin 2008-2009

Aprobado en Resolucion de

Octubre 2008 Personal Docente,

Consejo

Administrativo, Obrero y Servicios

Extraordinario No 69/2008 de

Especiales

1.228.754,00
1.228.754,00

Transferencias

31/10/2008

fecha 31/10/2008

Universitario

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

1.- Ingresos percibidos por el Decanato de


Extensin por Ingresos Propios

114.705,26

Destino de la Modificacion
1. Para alimentar partidas por Ingresos
Propios de las siguientes Dependencias: a.Vicerrectorado Acadmico
AC0020601 Otros Serv.No Pers. 40.000,00
b.- Vicerrectorado Administrativo
AC0010701 Aporte Seg. Vida Accid.Pers.
HCM
Adm.
6.587,33
c.- Direccin de Recursos Humanos
AC0021502 Otros Activos Reales 1.822,26
AC0021502 Serv.Medic.Odontolog. Otros
Serv.Sanidad
7.646,69
d.- Direccin de Servicios
AC0022101 Otros Serv No Pers Bs.F.
58.348,98 AC0022101 Agua Mineral Bs.F.
20.300,00
AC0022101
Materiales
Elctricos Bs.F. 20.000,00

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

114.705,26

Ingresos propios

25

2.- Ingresos percibidos por Intereses Plazos


Fijos por Otros Ingresos

95.277,78

3.- Ingresos percibidos como excedentes


Decanato de Extensin

442.120,77

TRASPASO: El Origen del Traspaso se


debe a: 1.- Ingresos percibidos 20%
Decanato de Postgrado Bs.F. -55.582,74

Total Modificacion # 25 IV TRIMESTRE


1.- Ingresos obtenidos por la realizacin del
II Congreso Internacional Transdiciplinario
de Investigacin en Ciencias Sociales y
Humansticas

-55.582,74

2.- Para alimentar partidas por Fuente


Otros
Ingresos
del
Vicerrectorado
Administrativo: AC0022201 Seguros de
Vehculos Bs.F. 72.180,76 AC0010701
Aporte Seg. Vida Accid.Pers. HCM Doc
Bs.F. 14.842,17 AC0010701 Aporte Seg.
Vida Accid.Pers. HCM Adm
Bs.F.
8.254,85
3.- Incremento de diferentes partidas para
el
normal
funcionamiento
de
la
Coordinacin de Formacin Permanente
del Decanato
TRASPASO: El Destino del Traspaso es:
1.- Alimentar la partida de Direccin de
Recursos Humanos AC0021502 Bs.F.
15.582,74 2.- Alimentar la partida de
Vicerrectorado Acadmico AC0020602
Bs.F. 40.000,00

652.103,81

18.650, 00

26
2.- Ingresos no alcanzados Curso Intensivo -

165.335,81

3.- Transferencia de la OPSU

165.766,21

95.277,78

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

18/11/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008

18/11/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008

Otros Ingresos

442.120,77

55.582,74

Ingresos propios

652.103,81
1.- Cubrir los gastos ocasionados por el II
Congreso Internacional Transdiciplinario de
Investigacin en Ciencias Sociales y
Humansticas
2.- Modificacin Negativa en las partidas
del Curso
Intensivo por ajustes en
Ingresos no percibidos
3.- Cancelacin de Gastos Preparatorios
de los JUVINES

18.650, 00

Ingresos propios

165.335,81 Ingresos propios

165.766,21

Transferencia

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

26

4.- Ingresos percibidos por la Unidad


Acadmica La Primavera

Monto Bs.F.

Total Modificacion # 26 IV TRIMESTRE

553,00

Destino de la Modificacion

4.- Cancelacin del Servicio de Agua


Unidad Acadmica La Primavera

19.633,40

1.- 1.- Ingresos percibidos por el Ejecutivo


Nacional

425.274,08

2.- Excedentes percibidos por la Direccin


de Servicios Generales por fotocopias,
alquiler teatro principal y auditorios
biblioteca

11.100,00

3.- Aporte de la Gran Empresa


Comercializadora Glasdiferr C.A (Locti)

50.000,00

Monto Bs.

553,00

Fuente de
Financiamiento

Ingresos propios

5.- Aporte de la Gran Empresa Quesolandia


C.A (Locti)

TRASPASO:1.- El Origen del Traspaso se


debe a: 1.- Partidas Inicialmente creadas en
el Presupuesto Fiscal Ao 2008 Curso
Intensivo 2008-2
Total Modificacion # 27 IV TRIMESTRE
1.-Recursos
generados
por
Administracin de la Estacin Psicicola
2.- Deposito recibido de Sirca

186.792,75

715.182,79

-170.063,27

425.274,08

2.- Cubrir Insuficiencias de la Direccin de


Servicios

11.100,00

Otros Ingresos

50.000,00

Otros Ingresos

3.- Para el Proyecto Plan de Consolidacin


de la Actividad Investigadora, Divulgativa
de Promocin, Formacin del Recurso
Humano y Dotacin Decanato de
Investigacin (Locti)

16.564,67

5.- Para el Proyecto construccin,


equipamiento y puesta en funcionamiento
laboratorio de anlisis de leche cruda, para
un sistema de pago por calidad
TRASPASO: 1.- El Destino del Traspaso
es:1.Redistribucin
de
Partidas
ajustndolas al Gasto Real Curso Intensivo
2008-2

140.000,00

4.- Aporte de la OPSU


323.124,50

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008

18/11/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008

28/11/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No74/2008 de
fecha 27/11/2008

Transferencia

186.792,75

Otros Ingresos

715.182,79

Otros Ingresos

170.063,27

Ingresos propios

1.388.349,62
1.- Cubrir gastos de la Administracin de la
Estacin Pisccola mes de Agosto 2008

2.- Cubrir gastos de la Administracin de la


Estacin Pisccola mes de Septiembre
17.882,88 2008

3.- Transferencia de la OPSU


28

4.- Incremento en la partida HCM y Gastos


Funerarios personal

1.388.349,62
la

18/11/2008

19.633,40
1.- Cubrir gastos del Curso Intensivo 20082

27
4.- Excedentes de Ingresos percibidos por
primas de seguro HCM personal Unet

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

3.- Satisfacer las necesidades de material


Bibliogrfico de la Biblioteca Unet
4.- Cancelacin diferencias no canceladas
a los beneficiarios de las Universidades
Nacionales por concepto de Intereses

16.564,67
Otros Ingresos

17.882,88

140.000,00
Transferencia

323.124,50

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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

5.- Ingresos percibidos por el Ejecutivo


Nacional

28

6.- Transferencia del Ejecutivo

Total Modificacion # 28 IV TRIMESTRE


1.- Ingresos por Excedentes de Ingresos
Propios Curso Formacin Permanente
29
2.- Transferencia de la OPSU

3.- Ingresos Curso Propedutico


Total Modificacion # 29 IV TRIMESTRE

1-. Ingresos por colocaciones bancarias


Unet

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

5.Cancelacin
estimacin
de
Prestaciones Sociales del nuevo rgimen
correspondiente al mes de Octubre 2008
para el Personal Docente, Administrativo y
324.792,00 Obrero
6.- Cancelacin de las tres terceras partes
del Bono de Fin de ao Homologacin
7.651.293,00 2004-2007 al personal Unet
8.473.657,05

1.- Incremento de las partidas para el


normal funcionamiento de la Coordinacin
de Formacin Permanente del Decanato
117.321,40 de Extensin
2.-Cancelacin Bono Alimentacin para el
personal docente y administrativo a medio
17.493,00 tiempo y tiempo convencional

190.300,00 3.- Gastos Curso Propedutico


325.114,40
1.- y 2.- Distribucin de los ingresos de la
siguiente manera:
a)
Vlvulas y tuberas (Ing. Ambiental) b)
Adquisicin de mobiliario y equipos de
oficina (Ing. Civil)
c)
Reparacin del sistema de Hidroneumtico
d) Aviso de Prensa (Vicerrectorado
Acadmico)
e) Material para 10.000 carnets de
estudiantes
f)
Papel para notas certificadas
g) Adquisicin de Equipo de Computacin
93.680,56 para Secretaria

Monto Bs.

Fuente de
Financiamiento

Transferencia

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

28/11/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No74/2008 de
fecha 27/11/2008

28/11/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No74/2008 de
fecha 27/11/2008

05/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No77/2008 de
fecha 03/12/2008

11/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008

324.792,00

Transferencia
7.651.293,00
8.473.657,05
Ingresos propios
117.321,40
Transferencias
17.493,00
190.300,00

Ingresos propios

325.114,40

Otros Ingresos

93.680,56

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VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion

Monto Bs.F.

30

2.- Ingresos percibidos no incluidos en el


Presupuesto Inicial de la Unet por
diferentes rubros

3.- Excedentes del 20% Ingresos Propios


Decanato de Extensin a favor de la Unet
4.- Ingresos obtenidos por venta de
productos y servicios prestados por las
unidades de investigacin
5.- Ingresos percibidos del Proyecto de

142.370,27

Destino de la Modificacion

Monto Bs.

h) Abono a la compra de Peridico


i) Pago de Deuda con Clnicas (Pisunet)
j) Construccin de Deposito de Basura
k) Reparacin de espacios ubicados en la
parte baja del comedor
l) Incremento de la partida de Alimentos y
Bebidas del Rectorado
ll) Incremento en la partida Otras
Transferencias del Rectorado
m) Aporte para los Gastos de Actos de
Grado
n)
Incremento en la partida de Viticos
personal Docente de Secretaria
) Incremento en la partida de Viticos
personal Docente del Vicerrectorado
Academico

142.370,27

29.330,35

850,00 Laboratorios de Apicultura y Catlisis


5.- Dar apoyo al Proyecto Cultivos

850,00

Ingresos propios

Total Modificacion # 30 IV TRIMESTRE


1.- Ingresos percibidos por el Ejecutivo

292.931,18

3.- Transferencia del Ejecutivo Nacional


Total Modificacion # 32 IV TRIMESTRE

33

1.- Transferencia de la Opsu


2.Aporte
del
Ejecutivo
Nacional
excedentes incremento salarial por nomas
homologacin 2004-2007 personal Unet
meses de octubre y noviembre 2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008

11/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008

11/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008

15/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 82/2008 de
fecha 13/12/2008

18/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 83/2008 de
fecha 18/12/2008

21/12/2008

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 87/2008 de
fecha 20/12/2008

Ingresos propios

292.931,18
1.- Cancelacin de la prima por hogar al
personal

Total Modificacion # 31 IV TRIMESTRE


1.- Excedentes de Ingresos percibidos por
venta de materiales de Instruccin
2.- Excedentes percibidos por servicio de
32
comedor

26.700,00

26.700,00 Protegidos

31
Nacional

11/12/2008

Otros Ingresos

30
Cultivos Protegidos

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

Otros ingresos

3.- Pago de Deuda con Clnicas (Pisunet)


4.- Compra de Insumos para los

29.330,35

Fuente de
Financiamiento

administrativo

obrero

4.242.147,00 pensionado
4.242.147,00

4.242.147,00

Transferencia

4.242.147,00

5.500,00 1.- Cancelacin deuda cafetn


2.- Pago honorarios profesionales a
11.000,00 mdicos especialistas
3.- Pago de complemento por homolog.de
becas 2008 correspondiente a los meses
444.808,00 de octubre, noviembre y diciembre
461.308,00

5.500,00
11.000,00

Otros Ingresos

444.808,00

Transferencia

461.308,00

1.- Cancelacin Nuevos Doctores y


Normas Homologacin 2004-2007
270.147,00 incremento salarial Bono Doctor

270.147,00
Transferencia

2.- aporte para HCM personal docente y


administrativo
70.000,00

70.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AO 2008


No.
Modificacion

Origen de la Modificacion
3.- Ingresos percibidos Estacin Pisccola
mes de septiembre

33

4.- Aporte de la Gran empresa distribuidora


de insumos Agrcolas (Locti)
Total Modificacion # 33 IV TRIMESTRE

Monto Bs.F.

Destino de la Modificacion

3.- Cubrir gastos de administracin


377,71 Estacin Pisccola
4.- Aporte para el proyecto Desarrollo y
optimizacin del laboratorio nacional
Bioambiental de la Unet
45.771,31
386.296,02

Monto Bs.

377,71

Fuente de
Financiamiento

OBSERVACION
FECHA DE CARGA

Otros Ingresos

Otros Ingresos

Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 87/2008 de
fecha 20/12/2008

Transferencia

Aprobado en resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario No 006/2009
de fecha 17/02/2009

21/12/2008
45.771,31
386.296,02

1.- Cancelacion aumento del 30% sueldo


34

del personal de los meses de noviembre y


1.- Transferencia de la Opsu
Total Modificacion # 34 IV TRIMESTRE

35

1.- Transferencia de la Opsu

Total Modificacion # 35 IV TRIMESTRE

36

1. Ajustes para eliminar las cuentas a nivel


de Ingresos que no alcanzaron recaudar y/o
superar loprogramado y en las partidas que
tenian disponibilidades presupuestarias sin
disponibilidad financiera

6.156.370,00 diciembre y bono de fin de ao

6.156.370,00

6.156.370,00

6.156.370,00

a) Cancelacion Insuficiencia en el costo del


mes de octubre por incremento salarial del
30% (51.586)
b) Cancelacion
del mes de diciembre por incremento
salarial del 30% (complemento) personal
Unet (134.890) c) Cancelacion gastos
vigentes 2da porcion salario minimo
(63.038)
d) Financiar costo del
incremento salario minimo mes agosto
2008 (71.404)
e) Cancelacion
normas homologacion 2004-2007 que
incluye insuficiencias por rendiciones
mensuales correspondiente al incremento
salarial para el personal (422.152)
f) Cancelacion de diferencias no
canceladas a los beneficiarios de las
universidades nacionales por normas
746.662,97 homologacion 1998-1999 (3.592,97)
746.662,97

-2.193.753,77

20/02/2009

746.662,97

Aprobado en resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario No 007/2009
de fecha 17/02/2009

Transferencia

746.662,97

1.Equilibrar el presupuesto
ingresos y gastos

a nivel de
-2.046.657,37

Transferencia

-146.816,40

Ingresos propios

-280,00

Otros Ingresos

Total Modificacion # 36 IV TRIMESTRE

-2.193.753,77

-2.193.753,77

TOTAL MODIFICACIONES IV TRIMESTRE

36.083.411,15

36.083.411,15

TOTAL GENERAL MODIFICACIONES DEL AO 2008

108.046.324,60

108.046.324,60

Pendiente por aprobar

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PR0010102

PROYECTO/ACCI
ON
CENTRALIZADA

PARTID.
AUMENT.

MONTO TOTAL Bs.

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS
CORTAS

402990100

32.012,57

PARTIDA
DISMIN.

MONTO TOTAL Bs.

404020100

32.012,57

TOTALES Bs.F.

32.012,57

FECHA DE
CARGA

TIPO DE
TRASPASO

OBSERVACION

14/10/2008

C.U. No.063/2008
de fecha 10/10/2008

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
CARRERAS
TECNICAS
SEMIPRESSENCIALES

todos

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS
CORTAS

404990100

5.500,00 40309010001

5.500,00

5.550,00

09/12/2008

C.U. No.78/2008 de
fecha 09/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


DE GASTOS DE CTS.

1,00

19

DECANATO DE
DOCENCIA

PR0060701

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

40309010001

34.500,00 40701019910

34.500,00

34.500,00

72.012,57

72.012,57

72.062,57

2.120,31

2.120,31

11/12/2008

C.U. No.80/2008 de
fecha 11/12/2008

TRASPASO CUBRIR INSUFICIENCIA


TUTORIAS ACADEMICAS DE LOS
PASANTES SEGN MEMO C.E.I.
164/2008

1,00
DECANATO DE DOCENCIA TOTAL TRASPASOS

14

DIRECCION DE
SERVICIOS

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022104

AC0022104

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

4020403000

402040300

2.120,31

5.475,00

403990102

403990102

5.475,00

5.475,00

24/03/2008

05/08/2008

C.U. No15/2008 de
fecha 14/03/2008

C.U. No49/2008 de
fecha 01/08/2008

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


CAUCHOS
PARA
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

1,00

TRASPASO
ADQUISICION
DE
CAUCHOS PARA CAMION IVECO
UNIDAD 42 ASIGNADO A LA
DIRECCION DE SERVICIODS

1,00

18

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

404090100

6.080,00

402060800

6.080,00

6.080,00

22/09/2008

C.U. No057/2008
de fecha 19/09/2008

TRASPASO PARA ADQUIRIR SILLAS


ELABORADAS
SEGN
MEMO
DS/258-2008

C.U. No 64/2008 de
fecha 10/10/2008

TRASPASO
PARA
CONSTRUIR
CASETA
DE
TELECOMUNICACIONES EN
EL
JARDIN BOTANICO

C.U. No 86/2008 de
fecha 19/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DE LA INSUFICIENCIA DE SERVICIO
DE
LIMPIEZA
MANNT.
MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2008,
ABONO DEUDE CANTV, PAGO DE
DEUDA
PRESNSA
ESCRITA
NACIONAL
Y
REGIONAL
E
INSTALACION DE PAPEL AHUMADO
EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

1,00

21

31

DIRECCION DE
SERVICIOS

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

AC0022101

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

402101100
402070400
402079900

403.99.01.05
403.99.01.02
403.12.01.00
402.05.04.00.01

3.939,79
735,00
800,00

404020100

230.233,46
177.645,31
403.07.02.00.00
13.009,39
21.840,00

5.474,79

442.728,16

5.474,79

442.728,16

09/10/2008

12/01/2009

1,00

DIRECCION DE SERVICIOS TOTAL TRASPASOS

DIRECCION DE
FINANZAS

AC002201

GESTION
ADMINISTRATIVA

63.685,64

4029901000

3.000,00 40309010001

63.685,64

19.150,10

3.000,00

3.000,00

03/06/2008

C.U. No.34/2008 de
fecha 27/06/2008

TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
PARTIDA DE VIATICOS Y PASAJES
PER.DOC E INVEST

1,00
DIRECCION DE FINANZAS TOTAL TRASPASOS

47

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0101901

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

3.000,00

403070200
40309010099
40309020001

15.694,83
4.500,00
6.000,00

3.000,00

403109900
402010100

25.782,00
412,83

3.000,00

26.194,83

10/07/2008

C.U. No.40/2008 de
fecha 09/07/2008

TRASPASO DE PARTIDAS PARA


OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA
IMPRENTA Y REPRODUCCION

1,00

42

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0101101

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

403100700
403090100

341,25
6,871,75

40107010005

7.213,00

7.213,00

40107010001

402010100
403030300
403070200
7.222,77
40309010099
40309020001
403100700

300,00
410,77
300,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

7.222,77

7.300,00 40309010099

7.300,00

7.300,00

01/07/2008

C.U. No.36/2008 de
fecha 01/07/2008

TRASPASO DE PARTIDAS PARA


CUMPLIR CON EL PR0101101 LOCTI

1,00

44

43

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0100501

PR0102101

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

40107010005

01/07/2008

C.U. No.36/2008 de
fecha 01/07/2008

TRASPASO DE PARTIDAS PARA


CUMPLIR CON EL PR010501 LOCTI

1,00

01/07/2008

C.U. No.36/2008 de
fecha 01/07/2008

TRASPASO DE PARTIDAS PARA


CUMPLIR CON EL PR0102101 LOCTI

1,00

39

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

4040902

6.550,00

40210070001
40210110000

1.000,00
5.550,00

6.550,00

30/06/2008

C.U. No.34/2008 de
fecha 27/06/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA
DE
PARTIDA
EQUIPOS DE COMPUTACION

1,00

69

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0102001

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

404070100

198.000,00

402081000
403060100

98.000,00
100.000,00

198.000,00

10/11/2008

C.U. No.71/2008 de
fecha 04/11/2008

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


EQUIPOS
CIENTIFICOS
NECESARIOS PARA LAEJECUCION
DEL PROYECTO PR0102001

1,00

63

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0102101

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

402100800
402100100

1.100,00
400,00

404090200
404070200

403170100

401.01.18.00.99
401.01.19.02.10
9.340,85
403.09.02.00.01
404.09.02.00.00

1.100,00
400,00

1.500,00

10/10/2008

C.U. No.64/2008 de
fecha 10/10/2008

TRASPASO PARA MATERIALES DE


COMPUTACION NECESARIAS PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

1,00

77

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0102201

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

3.000,00
2.000,00
3.106,20
1.234,26

9.340,85

05/12/2008

C.U. No.77/2008 de
fecha 03/12/2008

TRASPASO
PARA
EJECUTAR EL PROYECTO

PODER

1,00

91

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

403170100

3.300,00

402060100

3.300,00

3.300,00

18/12/2008

C.U. No.83/2008 de
fecha 18/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
PSICOLA

1,00

90

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

403170100

2.900,00

402010300
402080200
402101200

700,00
1.300,00
900,00

2.900,00

18/12/2008

C.U. No.83/2008 de
fecha 18/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
PSICOLA

1,00
DECANATO DE INVESTIGACION TOTAL TRASPASOS

13

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

481.090,52

403119900
404990100
404099900

14.119,43
8.500,00
13.000,00

481.090,52

402100300

35.619,43

269.521,45

35.619,43

27/06/2008

C.U.No,34/2008 de
fecha 27/06/2008

TRASPASO
SE
DEBE
A
REPARACION DE LAS MAQUINAS
DE LAS MARMITAAS Y HORNO DEL
COMEDOR

1,00

14

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

402101100
403990102
4040999

5.500,00
4.500,00
8.000,00

402100300

18.000,00

18.000,00

19/06/2008

C.U.No,34/2008 de
fecha 27/06/2008

TRASPASO PARA INSTALACION


ACOMETIDA ELECTRICA `PARA EL
COMEDOR

1,00

17

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0050302

INTERCAMBIO
DEL
CONOCIMIENTO
CON LA
SOCIEDAD

40101180099

8.000,00

404990100

8.000,00

8.000,00

14/10/2008

C.U.No.65/2008 de
fecha 14/10/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL

1,00

16

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

40101180099

12.000,00

403109900

12.000,00

12.000,00

14/10/2008

C.U.No.65/2008 de
fecha 14/10/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL

1,00

11

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

402070400

270,00 40309010005

270,00

270,00

11/12/2008

C.U.No.81/2008 de
fecha 11/12/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
REQUISITOS
REGLAMENTARIOS
COMPETENCIAS PREPARATORIOS
JUVINES 2009

1,00

14

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0050302

INTERCAMBIO
DEL
CONOCIMIENTO
CON LA
SOCIEDAD

402060400

2.527,00

40309010005
40309010001

1.198,00
1.329,00

2.527,00

11/12/2008

C.U.No.81/2008 de
fecha 11/12/2008

TRASPASO
PARA
ATENCION
MEDICA
DE
LOS
ATLETAS
PARTICIPANTES COMPETENCIAS
PREPARATORIOS JUVINES 2009

1,00

15

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0050301

INTERCAMBIO
DEL
CONOCIMIENTO
CON LA
SOCIEDAD

402060400

1.300,00 40309010005

1.300,00

1.300,00

11/12/2008

C.U.No.81/2008 de
fecha 11/12/2008

TRASPASO
PARA
ATENCION
MEDICA
DE
LOS
ATLETAS
PARTICIPANTES COMPETENCIAS
PREPARATORIOS JUVINES 2009

1,00
DECANATO DESARROLLO ESTUDIANTIL TOTAL TRASPASOS

46

VICERRECTORADO
ACADEMICO

AC0020701

GESTION
ADMINISTRATIVA

40309010001

472.519,93

1.033,02

472.519,93

4020101
403070100
40306010

300,00
583,49
149,53

77.716,43

1.033,02

09/12/2008

C.U.No.78/2008 de
fecha 09/12/2008

TRASPASO RECURSOS MOTIVADO


AL CIERRE DEL EJERCICIO

1,00
VICERRECTORADO ACADEMICO TOTAL TRASPASOS

35

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

AC0020801

GESTION
ADMINISTRATIVA

32.938,00

403170100

4.380,77

32.938,00

402010100

4.380,77

1.033,02

4.380,77

11/12/2008

C.U.No.80/2008 de
fecha 11/12/2008

TRASPASO
ENTRE
PARTIDAS
PARA CUBRIR GASTOS DEL VICE
ADM.

1,00
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO TOTAL TRASPASOS

54.615,21

TOTAL TRASPASOS AO 2008 (INTERNOS /CONSEJO UNIVERSITARIO) Bs 2.620.713,22

54.615,21

2.620.713,22

4.380,77

446.864,34

27,00
27,00

27,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

PR0020201

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS LARGAS

FORMACION DE
PROFESIONALES EN LAS
AREAS ING. ARQ.
YTECNOLOGIA

FORMACION DE
PROFESIONALES EN LAS
AREAS ING. ARQ.
YTECNOLOGIA

PR0060701

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

ASESORIA ACADEMICA

ASESORIA ACADEMICA

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

PR0070101

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA

LABORATORIO Y
BIOTERIOS

LABORATORIO Y
BIOTERIOS

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

PR0070101

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA

PR0070101

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA

LABORATORIO Y
BIOTERIOS

LABORATORIO Y
BIOTERIOS

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

FUENTE
FINANC.

CNU

TRANSF.

TRANSF.

CNU

PARTID. AUMENT.

402100500

40701019999

404990100

40299010000

MONTO TOTAL Bs.

11.641,00

5.000,00

5.824,93

900,00

PARTIDA DISMIN.

402990100

40701019910

404020100

402069900

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

11.641,00

5.000,00

5.824,93

900,00

11.641,00

5.000,00

5.824,93

900,00

FECHA DE
CARGA

14/02/2008

10/04/2008

02/10/2008

09/10/2008

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA


MASIVAS
DE
ARTICULOS
DE
OFICINA
Y
MATERIAL
DE
INSTRUCCIN
PARA
LOS
DEPARTAMENTOS ACADEMICOS Y
PERSONAL DOCENTE.

todos

INTERNO

PARA CUBRIR GASTOS CONVENIO


UNET-FUNDEL

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
CARRERAS
TECNICAS
SEMOPRESENCIALES

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
EL DESARROLLO DE PRACTICAS
DOCENTES

INTERNO

TRASPASO PARA AFRONTAR LOS


GASTOS DE ACTIVOS REALES EN LA
INSTALACION DEL ESTUDIO DE
UNET - TV

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS DE GASTOS DE
ALIMENTACION A PERSONAL DE
CTS.

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
EL DESARROLLO DE PRACTICAS
DOCENTES

INTERNO

TRASPASO
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
DE
ARREGLOS
Y
MODIFICACIONES A EQUIPOS DE
LOS LABORATORIOS ACADEMICOS

C.U.

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
CARRERAS
TECNICAS
SEMIPRESSENCIALES

C.U.

Innternos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

TRANSF.

404990100

28.200,00

404020100

28.200,00

28.200,00

28/11/2008

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

TRANSF.

40104030001
40104020005

15.000,00
15.000,00

40101180099

30.000,00

30.000,00

28/11/2008

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

LABORATORIO Y
BIOTERIOS

LABORATORIO Y
BIOTERIOS

TRANSF.

402990100

3.383,31

4020601000

3.383,31

3.383,31

09/10/2008

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

CNU

40399010200

1.373,00

403040200

1.373,00

1.373,00

09/10/2008

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

TRANSF.

402990100

32.012,57

404020100

32.012,57

32.012,57

14/10/2008

1,00

DECANATO DE
DOCENCIA

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

TRANSF.

403109900

3.500,00

40309010099

3.500,00

3.500,00

09/12/2008

INTERNO

1,00

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


DE GASTOS DE CTS.
1,00

19

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

PR0060701

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

ASESORIA ACADEMICA

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

ASESORIA ACADEMICA

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

404990100

40309010001

403990100

5.500,00

34.500,00

246,33

40309010001

40701019910

40309010001

5.500,00

34.500,00

246,33

5.550,00

34.500,00

246,33

09/12/2008

11/12/2008

19/12/2008

1,00

C.U. No.78/2008 de TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


fecha 09/12/2008
DE GASTOS DE CTS.
1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO CUBRIR INSUFICIENCIA


C.U. No.80/2008 de TUTORIAS ACADEMICAS DE LOS
PASANTES SEGN MEMO C.E.I.
fecha 11/12/2008
164/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

10

11

12

DEPENDENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

DECANATO DE
DOCENCIA

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

PR0010102

FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS

PR0010102

PR0010102

PR0010102

PR0010102

FUENTE
FINANC.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

PARTID. AUMENT.

403990100

403990100

402990100

404990100

403990100

403990100

DECANATO DE DOCENCIA TOTAL TRASPASOS

DIRECCION DE
SERVICIOS

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

AC0022104

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS

MONTO TOTAL Bs.

688,00

813,15

29,94

156,36

48,49

500,00

PARTIDA DISMIN.

40311070200

688,00

403109900

813,15

402010100

29,94

404020100

156,36

403119900

48,49

40309010099

161.834,81

TRANSF.

TRANSF.

402990100

4020403000

8.200,00

2.120,31

402080400

403990102

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA

TRANSF.

402080100

10.810,54

402050000
402060800
402060300

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA

TRANSF.

402029900

4.350,00

402020500

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022104

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA

14

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022104

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS

18

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA

TRANSF.

21

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022103

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA

402101100
402070400
TRANSF.
402079900

3.939,79
735,00
800,00

404020100

28

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022104

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS

TRANSF.

3.760,00

403110200
403110300
403110500
40311070100

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

403110200

402080300

402040300

404090100

40399010300

6.200,00

10.000,00

5.475,00

6.080,00

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

40399010200

8.200,00

8.200,00

2.120,31

19/12/2008

19/12/2008

19/12/2008

19/12/2008

19/12/2008

19/12/2008

22/02/2008

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS

todos

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS DE GASTOS CTS

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS

INTERNO

TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS

INTERNO

TRASPASO
PARA
ADQUIRIR
MATERIAL UTILIZADOS
EN LA
REMODELACION DE CONTROL DE
ESTUDIOS

24/03/2008

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


C.U. No15/2008 de
CAUCHOS PARA VICERRECTORADO
fecha 14/03/2008
ADMINISTRATIVO

5.749,55
3.896,00

10.810,54

11/03/2008

INTERNO

TRASPASO PARA REMODELACION


DEL
PRESCOLAR
UNET
Y
INSTALACION
DE
CERCA
PERIMETRAL ENTRADA PUERTA C

4.350,00

4.350,00

22/04/2008

INTERNO

TRASPASO
COMPLETAR
MATERIAL

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
MANTENIMIENTO PRVENTIVO A LA
UNIDAD No.42

INTERNO

TRASPASO PARA ALIMENTAR DE


HERRAMIENTAS
MENORES
CUCHILLERIA Y ART.GENERAL Y
FEERETERIA

6.080,00

2.165,90
666,50

48,49

164.367,08

5.475,00

402060800

156,36

164.317,08

10.000,00

403990102

29,94

500,00

6.200,00

402060800

813,15

500,00

2.120,31

1.164,99

688,00

FECHA DE
CARGA

6.200,00

10.000,00

5.475,00

6.080,00

19/05/2008

19/05/2008

05/08/2008

22/09/2008

TRASPASO PARA ADQUIRIR SILLAS


C.U. No057/2008 de
ELABORADAS SEGN MEMO DS/258fecha 19/09/2008
2008

TRASPASO
PARA
CONSTRUIR
C.U. No 64/2008 de
CASETA DE TELECOMUNICACIONES
fecha 10/10/2008
EN EL JARDIN BOTANICO

5.474,79

09/10/2008

500,00
427,60

3.760,00

09/12/2008

INTERNO

Innternos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

NECESARIO
PARA
LA COMPRA DEL

TRASPASO
ADQUISICION
DE
C.U. No49/2008 de CAUCHOS PARA CAMION IVECO
UNIDAD 42 ASIGNADO
A LA
fecha 01/08/2008
DIRECCION DE SERVICIODS

5.474,79

C.U.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO
PARA
CANCELAR
CONSUMO DE AGUA MINERAL NOV
Y DIC 2008
1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

FUENTE
FINANC.

PARTID. AUMENT.

27

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022101

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

SERVICIOS GENERALES

TRANSF.

402100600
402100500

MONTO TOTAL Bs.

515,00

700,00

PARTIDA DISMIN.

402060600

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

1.215,00

1.215,00

FECHA DE
CARGA

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

03/12/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA PRESENTADA

todos

C.U.

1,00

31

DIRECCION DE
SERVICIOS

AC0022101

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE SERVICIOS

SERVICIOS GENERALES

TRANSF.

403.99.01.05
403.99.01.02
403.12.01.00
402.05.04.00.01

230.233,46
177.645,31 13.009,39
21.840,00

403.07.02.00.00

442.728,16

442.728,16

63.685,64

506.413,80

3.000,00

3.000,00

12/01/2009

Innternos

1,00

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE DE


LA INSUFICIENCIA DE SERVICIO DE
LIMPIEZA MANNT. MES OCTUBRE
C.U. No 86/2008 de NOVIEMBRE 2008, ABONO DEUDE
CANTV, PAGO DE DEUDA PRESNSA
fecha 19/12/2008
ESCRITA NACIONAL Y REGIONAL E
INSTALACION DE PAPEL AHUMADO
EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
1,00

DIRECCION DE SERVICIOS TOTAL TRASPASOS

63.685,64

PR0030101

FORMACION DE
POSTGRADO

GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO

GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO

DECANATO DE
POSTAGRADO

PR0030101

FORMACION DE
POSTGRADO

GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO

GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO

CNU

404990100

3.000,00

DECANATO DE
POSTAGRADO

PR0030301

FORMACION DE
POSTGRADO

FORMACION DE MAGISTER

FORMACION DE
MAGISTER

INGRESOS
PROPIOS

402010100
402990100

3.500,00
15.930,00

DECANATO DE
POSTAGRADO

PR0030101

FORMACION DE
POSTGRADO

GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO

GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO

INGRESOS
PROPIOS

DECANATO DE
POSTAGRADO

CNU

40407010000

403070200

DECANATO DE POSTGRADO TOTAL TRASPASOS

DIRECCION DE
FINANZAS

AC002201

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

3.000,00

600,00

404090200

4029901000

3.000,00

INTERNO

TRASPASO COMPRA DE BALANZAS


SEGN MEMO VRAC 698/2008

404070100

3.000,00

3.000,00

29/05/2008

INTERNO

TRASPASO COMPRA DE BALANZAS


SEGN MEMO VRAC 698/2008

40203990001

19.430,00

19.430,00

08/12/2008

INTERNO

TRASPASO PARA COMPRA DE


MATERIALES
PARA
EL
LABORATORIO DE ING. AMBIENTAL
Y DECANATO DE POSTGRADO

INTERNO

TRASPASO
No.1532

40399010200

26.030,00

TRANSF.

06/05/2008

600,00

26.030,00

40309010001

3.000,00

600,00

17/12/2008

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PARA LAREQUISICION

26.030,00

3.000,00

03/06/2008

TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
C.U. No.34/2008 de
PARTIDA DE VIATICOS Y PASAJES
fecha 27/06/2008
PER.DOC E INVEST
1,00

DIRECCION DE
FINANZAS

AC0022001

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS

TRANSF.

402050300

DIRECCION DE FINANZAS TOTAL TRASPASOS

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

14

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

17

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

AC0010601

DIRECCION Y
COORDINACION DE
GASTOS DE
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

FIDEICOMISO PERSONAL
UNET

AC0021403

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS

AC0010601

DIRECCION Y
COORDINACION DE
GASTOS DE
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

AC0010314

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

5.300,00

402100500

8.300,00

FIDEICOMISO PERSONAL
UNET

DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

TRANSF.

TRANSF.

40108010105

292.910,88

402100800

5.300,00

8.300,00

40108010101

40399010200

292.910,88

1.400,00

5.300,00

08/12/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
REMANENTE
DE
MASIVAS AO 2008

1,00

1,00

1,00

1,00

8.300,00

292.910,88

1.400,00

01/04/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CORREGIR
ERROR INVOLUNTARIO EN LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
01/2008 EN
LA
PARTIDA
DE
PRESTACIONES SOCIALES DOC Y
ADM

13/05/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
C.U. No26/2008 de NECESIDADES DE INSUMOS DE LA
fecha 13/05/2008
DIRECCION EN EL AREA DE
INFORMATICA

14/05/2008

INTERNO

TRASPASO CREACION DE PARTIDA


PRESUPUESTARIA
SEGN
CONSEJO UNIVERSITARIO 012/2007
DE FECHA 15/3/2007

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
INTERESES POR PRESTACIONES
SOCIALES PERSONAL JUBILADO Y
CONTRATADO RETIRADO

1,00

21

24

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

AC0021403

GESTION
ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PERSONAL
UNET

DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS

FIDEICOMISO PERSONAL
UNET

DEPARTAMENTO
LABORAL

DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

40108010106

40108010205
40108010106

40309010005

169.000,00

45.000,00
500,00

3.000,00

40108010105

40108010000

40309010001

169.000,00

45.500,00

3.000,00

1,00

CUBRIR
COMPRAS

169.000,00

45.500,00

3.000,00

20/05/2008

09/06/2008

INTERNO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO
PARA
CUBRIR
TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR
INVITACION DE LA UNIV. DEL ZULIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

41

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

44

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

54

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

60

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

117

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

90

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

128

DIRECCCION DE
RECURSOS
HUMANOS

127

DIRECCCION DE
RECURSOS
HUMANOS

129

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

AC0010314

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

AC0010314

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

AC0010314

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

AC0010314

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

AC0030103

ASIGNACION Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PARA
PREVISION Y
GASTOS DE LOS
PROTECCION SOCIAL
PENSIONADOS Y
JUBILADOS

AC0010314

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

AC0030102

SUB-ACCION

DEPARTAMENTO
LABORAL

DEPARTAMENTO
LABORAL

DEPARTAMENTO
LABORAL

DEPARTAMENTO
LABORAL

PERSONAL OBRERO Y
JUBILADO

DEPARTAMENTO
LABORAL

ASIGNACION Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PARA
PERSONAL ADM
PREVISION Y
GASTOS DE LOS
JUBILADO Y PENSIONADO
PROTECCION SOCIAL
PENSIONADOS Y
JUBILADOS

AC0030101

ASIGNACION Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PARA
PERSONAL ADM
PREVISION Y
GASTOS DE LOS
JUBILADO Y PENSIONADO
PROTECCION SOCIAL
PENSIONADOS Y
JUBILADOS

AC0010313

DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

FUENTE
FINANC.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

PARTID. AUMENT.

40108010205

40108010101

40108010106

40108010101

407.01.01.75.08.11

40108010106

40701015600

4070101750111

40102010100010100

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOTAL TRASPASOS

11

10

12

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

PR0101001

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PROGRAMA DE ATENCION
INTEGRAL PARA JOVENES Y
ADULTOS DE EDUCACION
ESPECIAL

PROGRAMA DE ATENCION
INTEGRAL PARA JOVENES Y
ADULTOS DE EDUCACION
ESPECIAL

PR0100901

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

TALLERES ECOLOGICOS EN LA
INTERPRETACION DE LA
NATURALEZA

PR0100401

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

SISTEMA MULTIPLATAFORMA
SISTEMA MULTIPLATAFORMA
PARA LA VALORACION
PARA LA VALORACION
AUTOMATICA DE LA FUNCION
AUTOMATICA DE LA FUNCION
CARDIOVASCULAR A PARTIR DE CARDIOVASCULAR A PARTIR DE
IMGENES CARDIACAS
IMGENES CARDIACAS
TRIDIMENCIONALES
TRIDIMENCIONALES

TALLERES ECOLOGICOS EN LA
INTERPRETACION DE LA
NATURALEZA

MONTO TOTAL Bs.

12.348,69

2.547,11

18.751,82

1.690,80

8.500,00

PARTIDA DISMIN.

4010801000

2.547,11

40108011000

18.751,82

40108010000

1.690,80

407.01.01.16.58.00.03

401080100

411.049,00

40701010105010204
40701010105010304
40701010105030204
40701010205020203
40701010205040203
40701010208000203
40701010905000004
40701011299000004
40701011628000003
40701011638000003
40701011655000003
40701011658000003
40701015600050100
40701015600050400
40701015600050800

39.684,00

12.348,69

4010801000

104.662,40

10.726,81

MONTO TOTAL Bs.

8.500,00

104.662,40

2.000,00
35.259,00

10.000,00
405,00
60.000,00
45.000,00

10.723,81

39.684,00

1.121.768,51

40201020000
40206040000
40201030000
40299010000
403070100

OTROS
INGRESOS

402990100
4030901009900
403070010000
40403030000
4010118009900

1.160,00
1.418,50
700.00
1.218,83
1.250,00

4020504000100
40206040000
40210010000
40210040000
40210080000
40399010200

OTROS
INGRESOS

40205040001

464,4

402100800

18.751,82

1.690,80

8.500,00

104.662,40

01/08/2008

01/10/2008

14/10/2008

28/11/2008

07/11/2008

OBSERVACION

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
COMPROMISOS
POR
PRESTACIONES SOCIALES PERS.
DOC, ADM Y OBR.

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
COMPROMISOS
POR
PRESTACIONES SOCIALES PERS.
DOC

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
INTERESES POR PRESTACIONES
SOCIALES
PERSONAL
CONTRATADO
SERVICIOS
ESPECIALES

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
PRESTACIONES
SOCIALES
PERSONAL
DOCENTE
MES
OCTUBRE 2008

INTERNO

TRASPASO PARA UN APORTE Y


COLABORACION
PARA
LA
REALIZACION DEL EVENTO FIESTA
FIN DE AO DE LOS HIJOS
TRABAJADORES UNET

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


IMPREVISTOS
DEL
PERSONAL
CONTRATADO O FIJO

todos

C.U.

Innternos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

411.049,00

17/12/2008

INTERNO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA DE PRIMA POR
HIJOS PERSONAL ADM 2008

120.000,00
15.000,00

1.121.768,51
1.854,95
1.300,00
5.377,60
1.000,00
4.526,26
170,87

2.547,11

22/07/2008

TIPO DE TRASPASO

4.000,00
62.000,00

40196010005

4030901009900
4020504000100
40310990000
402100800
40399010200
404990100

12.348,69

FECHA DE
CARGA

45.000,00
5.000,00
6.000,00
600,00
785,00

4070101750113

OTROS
INGRESOS

TOTALES Bs.F.

900,00
2.317,12

500,00
190,00
136,83

464,4

1.400,00
3.873,58
5.738,98

140,50
180,00
4.600,00

10.723,81

39.684,00

15/12/2008

12/12/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
CLAUSULAS 112 AO 2008 Y 114, 111
MESES OCT.NOV.DIC. 2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CANCELAR
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIS
NOMINA BONO DOCTOR 2004/2007
CORRESPONDIENTE AL 2008

1.121.768,51

14.229,68

5.747,33

464,4

14/04/2008

14/04/2008

28/03/2008

C.U. No.19/2008 de TRASPASO SOLICITADO


POR EL
fecha 09/04/2008
RESPONSABLE DEL PROYECTO

1,00

1,00

1,00

1,00

C.U. No.19/2008 de TRASPASO SOLICITADO


POR EL
fecha 09/04/2008
RESPONSABLE DEL PROYECTO

INTERNO

TRASPASO DEBIDO AL AUMENTO


DEL
COSTO
DEL
MATERIAL
BIBLIOGRAFICO REQUERIDO POR
EL PROYECTO
1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

13

14

15

16

DEPENDENCIA

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

27

DECANATO DE
INVESTIGACION

31

DECANATO DE
INVESTIGACION

48

DECANATO DE
INVESTIGACION

51

DECANATO DE
INVESTIGACION

52

47

42

44

43

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

39

DECANATO DE
INVESTIGACION

40

DECANATO DE
INVESTIGACION

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

PR0100801

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS

ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS

PR0101501

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

MANUAL PRACTICO PARA EL


PRODUCTOR FRUTICOLA

MANUAL PRACTICO PARA EL


PRODUCTOR FRUTICOLA

PR0040101

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

PR0101601

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

SIMULACION DE PROCESOS DE
MANUFACTURA Y SEVICIOS

SIMULACION DE PROCESOS DE
MANUFACTURA Y SEVICIOS

PR0040101

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0100601

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

CREACION DE UN CENTRO DE
TRANSFERENCIA
CREACION DE UN CENTRO DE
TECNOLOGICA Y DE
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
INFORMACION PARA
Y DE INFORMACION PARA
FORTALECER A LA PEQUEA Y FORTALECER A LA PEQUEA Y
MEDIANA INDUSTRIAL
MEDIANA INDUSTRIAL NACIONAL
NACIONAL

PR0100801

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PR0100201

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PR0101901

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

TRANSF.

OTROS
INGRESOS

OTROS
INGRESOS

PROFRAMA CONVENCION
PROFRAMA CONVENCION ANUAL
ANUAL DE LA ASOCIACION
DE LA ASOCIACION
VENEZOLANA PARA EL AVANCE VENEZOLANA PARA EL AVANCE
DE LA CIENCIA
DE LA CIENCIA

PR0100501

PR0040101

CNU

FONDO EDITORIAL UNET

ESTRATEGIAS DE GESTION
ESTRATEGIAS DE GESTION
APLICABLES EN LAS
APLICABLES EN LAS
UNIVERSIDADES VENEZOLANAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS
PARA LA FORMACION DE
PARA LA FORMACION DE
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRENDEDORES
EMPRENDEDORES

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

OTROS
INGRESOS

FONDO EDITORIAL UNET

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PR0040201

CNU

OTROS
INGRESOS

ESTUDIO DE NECESIDADES DE
FORMACION PROFESIONAL EN
EL ESTADO TACHIRA

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

OTROS
INGRESOS

ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

OTROS
INGRESOS

ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS

PR0101101

PR0102101

FUENTE
FINANC.

LA UNET HACIA EL AO 2025


PORSPECTIVA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

ESTUDIO DE NECESIDADES DE
FORMACION PROFESIONAL EN
EL ESTADO TACHIRA

LA UNET HACIA EL AO 2025


PORSPECTIVA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

PARTID. AUMENT.

MONTO TOTAL Bs.

404120400

11.500,00

403070200

1.200,00

404990100

4030901009900
4031007000000

500,00

6.000,00

40107010001

40205040001

40499010000

404120400

404120400

OTROS 403070200
40309010099 15.694,83
INGRESOS
40309020001

OTROS
INGRESOS

OTROS
INGRESOS

OTROS
INGRESOS

CNU

CNU

40107010005

40107010001

40107010005

4040902

40107010001

12.000,00

7.950,00

1.500,00

2.568,40

46.851,26

4.000,00

PARTIDA DISMIN.

404990100

6.000,00

4.950,00

40210070001

46.851,26

404990100

4.000,00

402010100

7.222,77

25.782,00

341,25

300,00

2.000,00

40309010099

40210070001
40210110000

40101190310

3.000,00

2.568,40

404990100

402010100
403030300
403070200
40309010099
40309020001
403100700

12.000,00

1.500,00

40402010000

403100700
403090100

4.765,00

500,00

4030902000100
4039901020000

7.213,00

6.550,00

1.200,00

40401019900

4.500,00
403109900
6.000,00

7.300,00

11.500,00

40309010005

40101190901
40107010005

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

1.000,00

412,83

6,871,75

11.500,00

1.200,00

500,00

18.000,00

7.950,00

1.500,00

2.568,40

46.851,26

4.000,00

26.194,83

7.213,00

410,77
300,00
2.000,00
2.000,00
212,00

7.222,77

7.300,00

7.300,00

5.550,00

4.765,00

6.550,00

4.765,00

FECHA DE
CARGA

24/03/2008

28/03/2008

02/04/2008

17/04/2008

06/05/2008

20/05/2008

10/07/2008

10/07/2008

11/07/2008

10/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

INTERNO

TRASPASO PARA LA ADQUISICION


DE
SOFTWARE
PARA
LA
EJECUCION
DEL
PROYECTO
ESPECIAL INDICADO

INTERNO

TRASPASO DEBIDO AL AUMENTO


DEL COSTO DEL MATERIAL Y LA
IMPRESIN DE MANUALES PARA EL
PRODUCTOR
FRUTICOLA
REQUERIDO POR EL PROYECTO

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR FONDOS


DE
INCREMENTOS
PRESUPUESTARIOS
EN
LOS
PROCESOS DE COMPRAS QUE SE
EJECUTAN EN LA ACTUALIDAD

todos

INTERNO

TRASPASO MOTIVADO A PAGOS


QUE
DEBEN
EFECTUAR
LOS
FACILITADORES

INTERNO

TRASPASO CUBRIR INSUFICIENCIA


EN LA PARTIDA DE CAPACITACION
DE PERSONAL DOCENTE

INTERNO

TRASPASO PARA EFECTUAR EL


PROCESO
DE
COMPRAS
DE
MATERIAL REQUERIDO

INTERNO

TRASPASO
PARA
PARTIDAS PR0100601

ALIMENTAR

INTERNO

TRASPASO
PARA
PARTIDAS PR0100801

ALIMENTAR

INTERNO

C.U.

Innternos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
PARTIDAS DEL PR0100201

TRASPASO DE PARTIDAS PARA


C.U. No.40/2008 de OPTIMIZAR LA EJECUCION DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA
fecha 09/07/2008
IMPRENTA Y REPRODUCCION
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

C.U. No.36/2008 de TRASPASO DE PARTIDAS PARA


fecha 01/07/2008
CUMPLIR CON EL PR0101101 LOCTI

C.U. No.36/2008 de TRASPASO DE PARTIDAS PARA


fecha 01/07/2008
CUMPLIR CON EL PR010501 LOCTI

01/07/2008

C.U. No.36/2008 de TRASPASO DE PARTIDAS PARA


fecha 01/07/2008
CUMPLIR CON EL PR0102101 LOCTI

30/06/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
C.U. No.34/2008 de
INSUFICIENCIA
DE
PARTIDA
fecha 27/06/2008
EQUIPOS DE COMPUTACION

18/06/2008

TRASPASO CUBRIR INSUFICIENCIA


PARTIDA
CAPACITACION
Y
ADIESTRAMIENTO PERSONAL DOC.

INTERNO

1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

69

81

73

DEPENDENCIA

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

63

DECANATO DE
INVESTIGACION

71

DECANATO DE
INVESTIGACION

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

FUENTE
FINANC.

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

PR0102001

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
LABORATORIO DE ANALISIS
LECHE CRUDA PARA UN
SISTEMA DE PAGO POR
CALIDAD

CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
LABORATORIO DE ANALISIS
LECHE CRUDA PARA UN
SISTEMA DE PAGO POR
CALIDAD

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0104301

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

FORTALECIMIENTO DEL
FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACION PROGRAMA DE INVESTIGACION
EN SIMULACION
EN SIMULACION
COMPUTACIONAL APLICADA A
COMPUTACIONAL APLICADA A
TERMOFLUIDOS Y
TERMOFLUIDOS Y
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS

PR0070101

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA

LABORATORIOS Y BIOTERIOS

LABORATORIOS Y BIOTERIOS

PR0102101

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

LA UNET HACIA EL AO 2025


PORSPECTIVA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

LA UNET HACIA EL AO 2025


PORSPECTIVA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

OTROS
INGRESOS

PR0103701

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION

PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION

OTROS
404090100
INGRESOS

PR0102201

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0040101

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

PR0103701

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION

PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

OTROS
INGRESOS

PARTID. AUMENT.

404070100

MONTO TOTAL Bs.

198.000,00

PARTIDA DISMIN.

402081000
403060100

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

98.000,00 100.000,00

198.000,00

FECHA DE
CARGA

10/11/2008

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

C.U.

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


EQUIPOS
CIENTIFICOS
NECESARIOS PARA LAEJECUCION
DEL PROYECTO PR0102001

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


DE AGASAJO PERSONAL INVITADO
CONFERIMIENTO
DEL
PREMIO
ESTIMULO AL INVESTIGADOR

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


MOBILIARIO NECESARIO PARA ESTE
PROYECTO

INTERNO

TRASPASO
PARA
REALIZAR
ARREGLOS,
INSTALACION,
RESTAURACION REMODELACION Y
PINTURA
A
GABINETES
DE
LABORATORIOS Y BIOTERIOS

todos

1,00

CNU

OTROS
INGRESOS

TRANSF.

402010100

404090100

403990102

402100800
402100100

2.500,00

9.000,00

3.397,00

402100800
402070200

1.800,00

404090200

9.000,00

403119900

1.100,00
400,00

404090200
404070200

4.300,00
2.600,00

404120400
404070100

9.340,85

401.01.18.00.99
401.01.19.02.10
403.09.02.00.01
404.09.02.00.00

700,00

3.397,00

1.100,00
400,00

2.500,00

9.000,00

3.397,00

1.500,00

01/12/2008

12/11/2008

12/11/2008

10/10/2008

C.U.

Innternos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO PARA MATERIALES DE


C.U. No.64/2008 de
COMPUTACION NECESARIAS PARA
fecha 10/10/2008
LA EJECUCION DEL PROYECTO
1,00

77

DECANATO DE
INVESTIGACION

82

DECANATO DE
INVESTIGACION

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

404090200

4.300,00

2.600,00

6.900,00

07/11/2008

INTERNO

TRASPASO PARA EJECUTAR


PROYECTO PR0103701

EL

1,00

OTROS
INGRESOS

403170100

3.000,00
3.106,20

2.000,00
1.234,26

9.340,85

05/12/2008

C.U.

TRASPASO PARA PODER EJECUTAR


EL PROYECTO

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS PARA ADQUISICION DE
ACTIVOS

INTERNO

TRASPASO PARA REALIZACION DE


ADQUISICION MATERIAL QUE SERA
OTORGADO A LOS PERIODISTAS EN
EL DESAYUNO OFRECIDO POR LA
INSTITUCION

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA EN LA PARTIDA DE
EQUIPOS DE COMPUTACION

1,00

83

85

84

78

79

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

91

DECANATO DE
INVESTIGACION

86

DECANATO DE
INVESTIGACION

CNU

CNU

CNU

CNU

OTROS
INGRESOS

CNU

OTROS
INGRESOS

CNU

404090100

402990100

404090200

40101190901

404990100

40399010200

403170100

403170100

3.500,00

3.000,00

16.796,00

2.200,00

404120400

402010300
402070200

3.500,00

2.000,00

404070100

16.796,00

40107010001

2.500,00

404090200

10.000,00

403070200
403040200
40309010005
40309010010

1.000,00

2.200,00

2.500,00

2.000,00
1.600,00

4.100,00
2.300,00

3.300,00

402060100

3.300,00

7.000,00

40309010010
40401019900

3.000,00
4.000,00

3.500,00

3.000,00

16.796,00

2.200,00

2.500,00

10.000,00

3.300,00

7.000,00

05/12/2008

05/12/2008

05/12/2008

05/12/2008

04/12/2008

09/12/2008

INTERNO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO
PARA
CUBRIR
COMPLEMENTO DE LA NOMINA DEL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


INTERFACE

INTERNO

TRASPASO
SOLICITUD
REQUERIDA
MATERIALES

PARA
DE
EN

REALIZAR
SERVICIOS
EL
LAB.

18/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


C.U. No.83/2008 de
DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
fecha 18/12/2008
PSICOLA

18/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


C.U. No.83/2008 de
DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
fecha 18/12/2008
PSICOLA

1,00

1,00

1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

90

DEPENDENCIA

DECANATO DE
INVESTIGACION

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

PR0040101

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

PR0040101

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

PR0040201

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

PR0040101

GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

FUENTE
FINANC.

CNU

PARTID. AUMENT.

403170100

MONTO TOTAL Bs.

2.900,00

PARTIDA DISMIN.

MONTO TOTAL Bs.

700,00
1.300,00
900,00

402010300
402080200
402101200

TOTALES Bs.F.

2.900,00

FECHA DE
CARGA

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION
todos

18/12/2008

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


C.U. No.83/2008 de
DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
fecha 18/12/2008
PSICOLA

15/12/2008

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
PSICOLA

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
PSICOLA

1,00

88

89

87

93

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

DECANATO DE
INVESTIGACION

INVESTIGACION EN AREAS DEL INVESTIGACION EN AREAS DEL


CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC, CONOCIMIENTO ING, ARQ, TEC,
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
Y CCIENCIAS DEL AGRO Y DEL
MAR
MAR

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION

CNU

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

403170100

403170100

403170100

403170100

DECANATO DE INVESTIGACION TOTAL TRASPASOS

6.000,00

5.000,00

6.000,00

10.000,00

40309010001
40307030000

5.000,00
1.000,00

403070200

40309010001
40309010010

5.000,00

5.000,00

4030702000

1.000,00

10.000,00

481.090,52

481.090,52

04/06/1916

5.000,00

6.000,00

10.000,00

15/12/2008

15/12/2008

16/12/2008

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
PSICOLA

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR PARTE


DEL PAGO DE LA ADMINISTRACION
PSICOLA

RECTORADO

AC0020401

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

TRANSF.

404990100

30.000,00

404020100

30.000,00

30.000,00

14/03/2008

INTERNO

TRASPASO PARA ADQUISICION DE


BIENES
EN
EL
MARCO DEL
PROYECTO DE CREACION DEL
DATACENTER DEL CETI.

13

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

TRANSF.

402990100

2.500,00

40203990001

2.500,00

2.500,00

25/07/2008

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


DEL RECTORADO

18

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

TRANSF.

404040100

7.500,00

404090200

7.500,00

7.500,00

08/08/2008

INTERNO

TRASPASO PARA ADQUISICION DE


VEHICULO PARA RECTORADO

18

RECTORADO

AC0021901

GESTION
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE PLANTA FISICA

UNIDAD DE PLANTA
FISICA

CNU

404020100

15.633,00

404140200

15.633,00

15.633,00

02/10/2008

INTERNO

TRASPASO PARA CULMINACION DE


UNIDAD DE PLANTA FISICA
TRASPASO
RECURSOS
PROVINIENTES
DE
LA
DISTRIBUCION DEL SALDO 2007
PARA
CUBRIR
DIFERENTES
NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD
SOLICITUDES ANEXAS

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

OTROS
INGRESOS

404990100

35.333,00

403070400
40309010005
403010100

20

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

TRANSF.

402010100

10.000,00

40203990100

22

24

RECTORADO

RECTORADO

OTROS
INGRESOS

3.333,00

2.000,00
30.000,00

35.333,00

10/10/2008

C.U.

10.000,00

10.000,00

10/10/2008

INTERNO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

AC0021101

GESTION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

DIRECCION DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

CETI

CETI

TRANSF.

40399010200

3.600,00

403119900

3.600,00

3.600,00

TRANSF.

404990100

40399010200

18.333,00

5.000,00

403070400

403070200

18.333,00

5.000,00

18.333,00

5.000,00

TRASPASO
DIFERENTES
UNIVERSIDAD

PARA
GASTOS

C.U

TRASPASO
RECURSOS
PROVINIENTES
DE
LA
DISTRIBUCION DEL SALDO 2007
PARA
CUBRIR
DIFERENTES
NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD
SOLICITUDES ANEXAS

INTERNO

TRASPASO CUBRIR NECESIDADES


LABORATORIOS UNET Y GASTOS
DE RECTORADO

19/11/2008

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


DE SERVICIOS CONTRATADOS POR
EL CETI

10/10/2008

22/10/2008

26

RECTORADO

AC0020401

29

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

TRANSF.

404990100

6.697,00

404090100

6.697,00

6.697,00

28/11/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
ADQUISICION
DE
EQUIPOS
REQUERIDOS
PARA
INTERCONEXION ZONA NORTE

31

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

TRANSF.

40309010099

2.416,00

40309010010

2.416,00

2.416,00

28/11/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
SERVICIOS CONTRATADOS POR EL
RECTORADO Y SUS DEPENDENCIAS

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
NECESIDADES DEL RECTORADO
DEPENDENCIAS
ADSCRITAS
Y
COORDINACION DE LABORATORIOS
Y PROYECTOS

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
NECESIDADES DEL RECTORADO
DEPENDENCIAS
ADSCRITAS
Y
COORDINACION DE LABORATORIOS
Y PROYECTOS

35

RECTORADO

RECTORADO

AC0020501

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

PLANIFICACION
INSTITUCIONAL

RECTORADO

PLANIFICACION
INSTITUCIONAL

RECTORADO

TRANSF.

CNU

403990102

402990100

2.876,00

2.800,00

40309010005

402100500

2.876,00

2.800,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.876,00

2.800,00

28/11/2008

28/11/2008

1,00

1,00

CUBRIR
DE
LA

GESTION
ADMINISTRATIVA

34

Innternos

482.590,52

19

C.U.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

FUENTE
FINANC.

PARTID. AUMENT.

30

RECTORADO

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

RECTORADO

CNU

404990100

21

33

40

39

RECTORADO

RECTORADO

RECTORADO

RECTORADO

AC0020101

AC0021001

AC0020101

AC0020101

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION
ADMINISTRATIVA

RECTORADO

AUDITORIA INTERNA

RECTORADO

AUDITORIA INTERNA

RECTORADO

RECTORADO

RECTORADO

RECTORADO

OTROS
INGRESOS

TRANSF.

CNU

TRANSF.

404990100

40399010200

403990101
40307020000
403990102

403990101

RECTORADO TOTAL TRASPASOS

DECANATO DE
EXTENSION

DECANATO DE
EXTENSION

DECANATO DE
EXTENSION

PR0050403

INTERCAMBIO DEL
CONOCIMIENTO CON
LA SOCIEDAD

PR0050501

INTERCAMBIO DEL
CONOCIMIENTO CON
LA SOCIEDAD

PR0050501

INTERCAMBIO DEL
CONOCIMIENTO CON
LA SOCIEDAD

DIVULGACION Y
DESARROLLO CULTURAL

FORMACION DE
EXTENSION

FORMACION DE
EXTENSION

DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

4.328,00

18.334,00

1.600,00

2.503,70
5.000,00
5.000,00

996,30

PARTIDA DISMIN.

404090200

403070400

40309010005

403010100

403010100

180.450,00
ORGANIZAR FESTIVALES,
CONCURSOS Y EN
CUENTROS REGIONALES
DE TEATRO

CNU

CURSOS DE EXTENSION INGRESOS


EN DIFERENTES AREAS PROPIOS

CURSOS DE EXTENSION INGRESOS


EN DIFERENTES AREAS PROPIOS

404990100

404990100

403070400

DECANATO DE EXTENSION TOTAL TRASPASOS

MONTO TOTAL Bs.

1.938,60

2.000,00

10.000,00

TRANSF.

40499010000
40299010000
40210030000

76.686,26
17.440,00
134.919,23

4.328,00

18.334,00

1.600,00

12.503,70

996,30

180.450,00

404090100

40701019999

40399010200

13.938,60

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

1.938,60

2.000,00

10.000,00

13.938,60

40409990000

229.045,49

4.328,00

18.334,00

1.600,00

12.503,70

996,30

FECHA DE
CARGA

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

28/11/2008

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
ADQUISICION
DE
EQUIPOS
REQUERIDOS
PARA
INTERCONEXION ZONA NORTE

1,00

C.U.

TRASPASO
RECURSOS
PROVINIENTES
DE
LA
DISTRIBUCION DEL SALDO 2007
PARA
CUBRIR
DIFERENTES
NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD
SOLICITUDES ANEXAS

1,00

INTERNO

TRASPASO
PARA
CUBRIR
NECESIDADES DEL RECTORADO
DEPENDENCIAS
ADSCRITAS
Y
COORDINACION DE LABORATORIOS
Y PROYECTOS

10/10/2008

28/11/2008

11/12/2008

11/12/2008

todos

INTERNO

INTERNO

DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

13

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

TRANSF.

PR0050301

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
TRANSF.
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

PR0050301

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

PR0060107

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

CNU

402100300

40203020010

40206020000

TRANSF.

40399010600

TRANSF.

403119900
404990100
404099900

138.618,01

15.000,00

400,00

5.000,00

14.119,43
8.500,00
13.000,00

402100400

402100100

402010300

40399010100

402100300

138.618,01

15.000,00

400,00

5.000,00

35.619,43

Innternos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO CUBRIR CONTRATOS


POR LA UNIVERSIDAD

TRASPASO CUBRIR CONTRATOS


POR LA UNIVERSIDAD

180.450,00

1.938,60

2.000,00

10.000,00

07/05/2008

INTERNO

TRASPASO PARA ADQUIRIR UN


VIDEO
BEAM
PARA
LAS
DIFERENTES
AGRUPACIONES
SOCIOCULTURALES SEGN MEMO
299/08

14/05/2008

TRASPASO PARA DAR APOYO


C.U.No.27/2008 de ECONOMICO PARA LA ADQUISICION
DE
BALANZAS
PARA
fecha 14/05/2008
LAB.BIOQUIMICA

06/06/2008

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


DE AVISOS PUBLICITARIO DEL
CUSROS DE EXTENSION LAPSO
2008-2 2008-3

INTERNO

1,00

1,00

1,00

1,00

13.938,60

229.045,49

07/03/2008

TRASPASO PARA LA DOTACION DE


C.U. No.11/2008 de
EQUIPOS
DEL
AREA
DEL
fecha 04/03/2008
COMEDOR UNET
1,00

C.U.

138.618,01

15.000,00

400,00

5.000,00

35.619,43

14/02/2008

21/04/2008

05/05/2008

02/05/2008

27/06/2008

INTERNO

TRASPASO PARA LA DOTACION DE


EQUIPOS
DEL
AREA
DEL
COMEDOR UNET

INTERNO

TRASPASO
POR INSUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA
DADO
EL
DESARROLLO
DE
INTERCARRERAS

INTERNO

TRASPASO POR INSUFICIENCIA EN


PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA
OLOS JUVINES 2009

INTERNO

TRASPASO PARA CREAR PARTIDA


PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO
DEALIMENTACION
LAPSOS
INTERSEMESTRALES

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO SE DEBE A REPARACION


LAS
MAQUINAS
DE
LAS
C.U.No,34/2008 de DE
MARMITAAS
Y
HORNO
DEL
fecha 27/06/2008
COMEDOR
1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

14

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

17

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

16

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

10

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PR0050302

PR0050301

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

SUB-ACCION

CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009

FUENTE
FINANC.

TRANSF.

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
TRANSF.
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0060105

CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

PR0050302

ACCION ESPECIFICA

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

ATENCION
BIOPSICOSOCIAL

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009

OTROS
INGRESOS

OTROS
INGRESOS

TRANSF.

TRANSF.

PARTID. AUMENT.

40309020099

40309010001

402101100
403990102
4040999

40101180099

40101180099

403990102

MONTO TOTAL Bs.

3.000,00

2.000,00

5.500,00
4.500,00
8.000,00

8.000,00

12.000,00

1.740,00

PARTIDA DISMIN.

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

40309010005

3.000,00

40309010005

2.000,00

402100300

18.000,00

404990100

8.000,00

403109900

12.000,00

40309010005

1.740,00

18/03/1908

2.000,00

18.000,00

8.000,00

12.000,00

1.740,00

FECHA DE
CARGA

28/11/2007

11/11/2008

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

INTERNO

TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
PARTIDA DE OTROS VIATICOS Y
PASAJES DENTRO DEL PAIS

todos

INTERNO

1,00

1,00

1,00

1,00

TRASPASO
PARA
INSTALACION
C.U.No,34/2008 de
ACOMETIDA ELECTRICA `PARA EL
fecha 27/06/2008
COMEDOR

14/10/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
C.U.No.65/2008 de
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
fecha 14/10/2008
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL

14/10/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
C.U.No.65/2008 de
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
fecha 14/10/2008
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL

09/08/2008

TRASPASO PARA EL PAGO DE


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
JUVINES 2009

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

11

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

14

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

15

DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

PR0050302

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009

CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009

TRANSF.

PR0050302

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

PR0050301

INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
TRANSF.
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD

TRANSF.

402070400

402060400

402060400

DECANATO DESARROLLO ESTUDIANTIL TOTAL TRASPASOS

270,00

2.527,00

1.300,00

40309010005

40309010005
40309010001

40309010005

472.519,93

270,00

1.198,00

1.329,00

1.300,00

472.519,93

270,00

2.527,00

1.300,00

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

NORMA
CNU

27

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

AC0020601

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

NORMA
CNU

404120400

5.000,00

4049901000

5.000,00

5.000,00

33

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

AC0020601

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

INGRESOS
PROPIOS

404090200

5.000,00

404990100

5.000,00

5.000,00

35

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

AC0020601

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

34

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

37

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

AC0020601

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

AC0020601

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

TRANSF.

CNU

TRANSF.

404120400

404090200

404090200

404090200

5.000,00

5.781,12

6.617,82

678,06

4049901000

404990100

404990100

404070200

5.000,00

5.781,12

6.617,82

678,06

11/12/2008

TRASPASO
PARA
CUBRIR
REGLAMENTARIOS
C.U.No.81/2008 de REQUISITOS
COMPETENCIAS PREPARATORIOS
fecha 11/12/2008
JUVINES 2009

11/12/2008

TRASPASO
PARA
ATENCION
DE
LOS
ATLETAS
C.U.No.81/2008 de MEDICA
PARTICIPANTES
COMPETENCIAS
fecha 11/12/2008
PREPARATORIOS JUVINES 2009

11/12/2008

TRASPASO
PARA
ATENCION
C.U.No.81/2008 de MEDICA
DE
LOS
ATLETAS
fecha 11/12/2008
PARTICIPANTES
COMPETENCIAS
PREPARATORIOS JUVINES 2009

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

472.519,93

AC0020601

28

Innternos

TRASPASO PARA EL DESARROLLO


DE
INTERCARRERAS
UNET
Y
CLASIFICATORIOS JUVINES 2009

19/06/2008

INTERNO

C.U.

5.000,00

5.781,12

6.617,82

678,06

INTERNO

TRASPASO
PROGRTAMA
ALEACIONES

PARA
ADQUIRIR
ANALITICO
PARA

23/07/2008

INTERNO

TRASPASO
PROGRTAMA
ALEACIONES

PARA
ADQUIRIR
ANALITICO
PARA

13/10/2008

INTERNO

TRASPASO PARA COMPRA


EQUIPOS PARA LA ACADEMIA

DE

INTERNO

TRASPASO PARA COMPRA


EQUIPOS PARA ACADEMIA

DE

30/07/2008

10/10/2008

13/10/2008

13/10/2008

INTERNO

TRASPASO PARA COMPRA


EQUIPOS PARA ACADEMIA

DE

INTERNO

TRASPASO PARA COMPRA


EQUIPOS PARA ACADEMIA

DE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS POR EJECUTOR AO 2008


N
TRASPASO

DEPENDENCIA

43

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

46

VICERRECTORAD
O ACADEMICO

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA

ACCION ESPECIFICA

SUB-ACCION

AC0020601

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

VICERRECTORADO
ACADEMICO

AC0020701

GESTION
ADMINISTRATIVA

FUENTE
FINANC.

TRANSF.

PARTID. AUMENT.

40309010001

MONTO TOTAL Bs.

3.827,98

PARTIDA DISMIN.

40309020001
4031701000
40399010100

2.267.42

FECHA DE
CARGA

TOTALES Bs.F.

MONTO TOTAL Bs.

916,20
644,36

3.827,98

02/12/2008

TIPO DE TRASPASO

OBSERVACION

INTERNO

TRASPASO PARA CUMPLIR CON


COMPROMISOS ADQUIRIDOS A LA
FECHA

todos

C.U.

1,00

COMISIONES TECNICAS

COMISIONES TECNICAS

TRANSF.

40309010001

1.033,02

4020101

403070100
40306010
583,49

300,00
149,53

1.033,02

09/12/2008

16

17

18

20

19

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

AC0021201

GESTION
ADMINISTRATIVA

AC0021201

GESTION
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

AC0021301

GESTION
ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE
ASUNTOS
SECRETARIALES

COORDINACION DE
ASUNTOS
SECRETARIALES

AC0021201

GESTION
ADMINISTRATIVA

AC0021201

GESTION
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

32.938,00

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

404050100

402100500

40210050000
40205030000

404090100

TRANSF. 403060100

403070200

SECRETARIA TOTAL TRASPASOS

442

250,00

500,00
500,00

800,00

500,00
500,00

32.938,00

404090200

402050100

4029901000

404090200

40309020001

3.492,00

442

250,00

1.000,00

800,00

1.000,00

3.492,00

1,00

C.U.No.78/2008 de TRASPASO RECURSOS MOTIVADO


fecha 09/12/2008
AL CIERRE DEL EJERCICIO
1,00

VICERRECTORADO ACADEMICO TOTAL TRASPASOS

Innternos

1,00

32.938,00

442,00

250,00

1.000,00

800,00

1.000,00

30/06/2008

01/07/2008

07/09/2258

13/10/2008

15/10/2008

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


EQUIPOS
DE
TELECOMUNICACIONES

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


SECREATRIA

INTERNO

TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS


CON PAPELERIA Y UTILES DE
OFICINA

INTERNO

TRASPASO PARA LA COMPRA DE


ESCRITORIO

INTERNO

TRASPASO CUBRIR COMPROMISOS


ADQUIRIDOS CON LOS ENVIOS DE
CORRESPONDENCIA
Y
CANCELACION DE TITULOS ACTOS
GRADO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.492,00

COORD.ASUNTOS
SECRETARIALES

COORD.ASUNTOS SECRETARIALES TOTAL TRASPASO

34

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

33

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

33

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

35

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

32

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

AC0021701

GESTION
ADMINISTRATIVA

CENTRO DE
COMPUTACION

AC0020801

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

AC0021702

GESTION
ADMINISTRATIVA

CENTRO DE
COMPUTACION

AC0022201

GESTION
ADMINISTRATIVA

SEGUROS

AC0022401

GESTION
ADMINISTRATIVA

ADQUISICIONES
CENTRALIZADAS

34

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

AC0022201

GESTION
ADMINISTRATIVA

SEGUROS

35

VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO

AC0020801

GESTION
ADMINISTRATIVA

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO Y
PERFECTIVO SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
TRANSF.
FINANCIEROS DE
RECURSOD HUMANOS Y
ACADEMICOS

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

TRANSF.

403170100

403170100

8.362,89

403110702

10.570,85

4030703
4030704

8362,89

10.570,85

8.362,89

10.570,85

02/12/2008

02/12/2008

INTERNO

TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.

INTERNO

TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.

DISEO E IMPLANTACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGIA DE LA
TRANSF.
INFORMACION PARA EL
DESARROLLO DE LA
EXTRANET

403170100

9.900,00

40399010200

9.900,00

9.900,00

11/11/2008

INTERNO

TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.

SEGUROS DE PERSONAS
OTROS
Y PATRIMONIALES
INGRESOS

403170100

8.770,70

40308010200

8.770,70

8.770,70

11/11/2008

INTERNO

TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.

INTERNO

TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.

INTERNO

TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.

ADQUISICIONES
CENTRALIZADAS

TRANSF.

SEGUROS DE PERSONAS
OTROS
Y PATRIMONIALES
INGRESOS

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO TOTAL TRASPASOS

TRANSF.

404090200

1.830,00

404990100

1.830,00

1.830,00

11/11/2008

403170100

10.800,00

40308010100

10.800,00

10.800,00

11/11/2008

403170100

4.380,77

402010100

4.380,77

4.380,77

11/12/2008

54.615,21

54.615,21

C.U.No.80/2008 de TRASPASO ENTRE PARTIDAS PARA


fecha 11/12/2008
CUBRIR GASTOS DEL VICE ADM.
1,00

1,00

145,00

35,00

54.615,21

DIRECCION DE
BIBLIOTECA

DIRECCION DE BIBLIOTECA TOTAL TRASPASO

TOTAL TRASPASOS AO 2008 (INTERNOS /CONSEJO UNIVERSITARIO) Bs.

2.620.713,22

2.620.713,22

3.067.423,65

103,00

MEMORIA Y CUENTA 2008

2.3 ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA - UNET

119

CUADRO 5
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLVARES FUERTES)
2008
1.

Ingresos Corrientes

a. Transferencias y Donaciones Corrientes


- Del Sector Privado (Detallar Cdigo y Denominacin)

2007
168.783

166.220

2.563

157.989

159.736

-1.747

21

-21

157.989
156.532
1.452

21
159.714
157.357
1.647

-21
-1.726
-825
-196

700
10

-700
-5

9.684

6.308

3.375

9.684

6.308

3.375

1.110

176

934

1.019
951

171
124

848
827

68

47

21

91

87

149.601
107.784
82.728
3.560
21.495

109.246
77.624
62.628
2.568
12.428

40.355
30.160
20.101
992
9.067

1.765
1.663
15

1.314
1.293
15

370
0

87

81

40.053
40.053
39.177

30.308
30.308
29.213

9.745
9.745
9.965

876

1.096

-220

19.181

56.974

-37.792

Empresas privadas
- Del Sector Pblico
De la Repblica
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
Del Poder Estada
Del Poder Municipa
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
- Ingresos no Tributarios (Detallar Cdigo y Denominacin)
c. Otros Ingresos Corrientes

DIFERENCIAS

- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social


- Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depositos a la vista
Intereses de Ttulos y Valores
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Cdigo y Denominacin)
2.

Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
- Variacin de Inventarios
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercanca
Inventario de Materiales y Suministro
Inventario de Semovientes
Otros Gastos
Depreciacin
Amortizacin
Intereses por Operaciones Financieras
Prdida por Cuentas Incobrables
Prdidas Ajenas a la Operacin

451

Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones


b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector Pblico
Otras Transferencias Corrientes Diversas
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
3.

Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )

FORMA: 5

JOSE VICENTE SANCHEZ FRANK


RECTOR

DORIS STELLA AVENDAO GELVEZ


VICERRECTORA ADMINISTRATIVO

JORGE ANTONIO DUQUE DUQUE


DIRECTOR DE FINANZAS

MARIA ZULAY LOBO DE HERNANDEZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO 6
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
BALANCE GENERAL
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLVARES FUERTES)

2008
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Pblicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
Menos Previsin para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MES)
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversin Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Pblico
- Activos Intangibles
Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Depsitos Dados en Garanta)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Deuda Pblica a Corto Plazo
- Proveedores
- Gastos de Personal
- Retenciones Laborales
- Aportes Patronales
- Otras Deudas por Pagar
- Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisin para despidos
Reservas tcnicas
Provisin para prdida de inventario
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo

2007

DIFERENCIAS

44.506

38.313

6.193

23.095
16.058
4
2.030
14.024

21.977
17.923
3
1.609
16.310

1.118
-1.865
1
421
-2.287

6.971
43

3.978
79

2.993
-37

6.134

3.846

2.288

428
358
4
4

45

383
358
4
-3

66

76

-10

66

76

-10

21.411
635

16.336
664

5.075
-29

294

294

341
27.864
-7.236
20.628

370
20.922
-5.326
15.596

-29
6.942
-1.910
5.032

220
-72
148

133
-57
76

87
-15
72

10.396
10.396
10.396
17
970
3.619
2.419
3.205

8.226
8.226
8.226
29
537
2.073
2.154
3.315

2.170
2.170
2.170
-13
433
1.546
265
-109

166

118

48

CUADRO 6
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
BALANCE GENERAL
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLVARES FUERTES)

2008
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR
PRIVADO (DETALLAR)
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Supervit por Donacin
- Ajustes de ejercicios anteriores

PASIVO + PATRIMONIO

2007

DIFERENCIAS

34.110

30.087

4.023

34.110
30.423
19.181

30.087
17.772
56.974

4.023
12.651
-37.792

-15.495

-44.659

29.164

44.506

38.313

6.193

FORMA: 6

JOSE VICENTE SANCHEZ FRANK

DORIS STELLA AVENDAO GELVEZ

RECTOR

VICERRECTORA ADMINISTRATIVO

JORGE ANTONIO DUQUE DUQUE

MARIA ZULAY LOBO DE HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO 7

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AO TERMINADO AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES FUERTES)

2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortizacion de Prepagados y provision
Depreciacion
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

2007

4.023

12.315

1.678

1.308

-37
1.777
-10

29
452
-11

-34
-29
-2.204

-179
8
1.077

5.164

14.999

-7.029

-4.383

-7.029

-4.383

17.923
16.058

17.923

7.307

FORMA: 7

JOSE VICENTE SANCHEZ FRANK


RECTOR

DORIS STELLA AVENDAO GELVEZ


VICERRECTORA ADMINISTRATIVO

JORGE ANTONIO DUQUE DUQUE


DIRECTOR DE FINANZAS

MARIA ZULAY LOBO DE HERNANDEZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAUDRO 8

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO


Al 31 de diciembre del 2008
(Miles de Bolvares Fuertes)

SALDO al 31 de diciembre de 2007

Resultados acumulados
12.315

Total Patrimonio
30.087

Resultado del perodo

4.023

34.110

SALDO al 31 de diciembre de 2008

4.023

34.110

FORMA:8

JOSE VICENTE SANCHEZ FRANK


RECTOR

DORIS STELLA AVENDAO GELVEZ


VICERRECTORA ADMINISTRATIVO

JORGE ANTONIO DUQUE DUQUE


DIRECTOR DE FINANZAS

MARIA ZULAY LOBO DE HERNANDEZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

PARTE III
ANEXOS
ESTADISTICOS

MEMORIA Y CUENTA EJERCICIO FISCAL 2008

RESUMEN MATRCULA DE PREGRADO


CLASIFICADOS POR CARRERA Y MENCIN
(1) ENTE:UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 1
CARRERAS

AO 2007

AO 2008

(2)

(3)

(4)

INGENIERIA INDUSTRIAL

1.782

1.773

593

621

1.587

1.517

ARQUITECTURA

822

728

INGENIERIA ELECTRONICA

945

937

INGENIERIA PRODUCCION ANIMAL

714

745

1.063

1.107

INGENIERIA AMBIENTAL

614

745

LICENCIATURA EN MUSICA

154

222

TEC. EN PRODUCCION AGROPECUARIA

254

357

TEC.SUPERIOR EN ELECTROTECNIA

341

569

TEC.SUPERIOR EN INSPECCION SANITARIA

117

118

TEC.SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

113

350

70

76

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

71

TEC. SUPERIOR EN CITOTECNOLOGIA

INGENIERIA CIVIL

99

9.169

10.042

INGENIERIA AGRONOMICA
INGENIERIA MECANICA

INGENIERIA INFORMATICA

TEC.SUPERIOR EN INFORMACION DE LA SALUD

(6) TOTAL
ANEXO 1
NOTA: INCLUIR LOS NUEVOS INSCRITOS

RESUMEN NUEVOS INSCRITOS DE PREGRADO


CLASIFICADOS POR CARRERA Y MENCIN
(1) ENTE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 2
CARRERAS

AO 2007

AO 2008

(2)

(3)

(4)

INGENIERIA INDUSTRIAL

308

339

89

160

INGENIERIA MECANICA

253

263

ARQUITECTURA

125

127

INGENIERIA ELECTRONICA

185

184

INGENIERIA PRODUCCION ANIMAL

166

160

INGENIERIA INFORMATICA

248

259

INGENIERIA AMBIENTAL

176

183

85

89

TEC. EN PRODUCCION AGROPECUARIA

191

183

TEC.SUPERIOR EN ELECTROTECNIA

227

271

41

22

113

260

70

21

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

71

TEC. SUPERIOR EN CITOTECNOLOGIA

INGENIERIA CIVIL

99

2.277

2.698

INGENIERIA AGRONOMICA

LICENCIATURA EN MUSICA

TEC.SUPERIOR EN INSPECCION SANITARIA


TEC.SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
TEC.SUPERIOR EN INFORMACION DE LA SALUD

(6) TOTAL
ANEXO 2

RESUMEN MATRCULA DE POSTGRADO


CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO
(1) ENTE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 3

AREA DE CONOCIMIENTO

AO 2007

AO 2008

(2)

(3)

(4)

CIENCIAS SOCIALES

20

24

MS.EN MATEMATICA MENCION MATEMATICA

20

24

147

228

MS.EN ENSEANZA DE LAS CIENCIAS BASICAS

50

67

MS.GERENCIA EDUCATIVA

97

122

39

105

121

ESP.ESTUDIO Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

38

38

MS.EN PRODUCCION VEGETAL

36

40

MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS AGRICOLAS

31

43

CIENCIAS DE LA EDUCACION

DOCTORADO EN CIENCIAS EDUCATIVAS

CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR


ESP.TEC. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

MS.EN PRODUCCION ANIMAL

CIENCIAS DE LA SALUD

48

125

ESP.EN MEDICINA FAMILIAR

ESP.EN ORIENTACION FAMILIAR

67

MS.EN ADMINSTRACION DE INSTITUCIONES DE SALUD

CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES


ESP.EN GERENCIA PUBLICA
MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION FINANZAS
MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION INDUSTRIA
MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION MERCADEO
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

46

56

437

697

88

71

125

209

42

210

182

207

62

200

ESP.TEC. EN TELECOMUNICACIONES

ESP.TEC.EN TELEINFORMATICA

16

ESP.EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION

31

MS.EN INGENIERIA MECANICA

14

MS.EN INGENIERIA ELECTRONICA


MS.EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MS.EN ARQUITECTURA, CIUDAD E IDENTIDAD

38

35

52

37

11

TOTAL ESPECIALIZACIN

128

233

TOTAL MAESTRA

691

1.123

MS. EN INGENIERIA INDUSTRIAL

TOTAL DOCTORADO

(6) TOTAL

39

819

1.395

RESUMEN NUEVOS INSCRITOS DE POSTGRADO


CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO
(1) ENTE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 4

AREA DE CONOCIMIENTO

AO 2007

AO 2008

(2)

(3)

(4)

CIENCIAS SOCIALES

16

MS.EN MATEMATICA MENCION MATEMATICA

16

CIENCIAS DE LA EDUCACION

74

72

25

MS.GERENCIA EDUCATIVA

35

47

DOCTORADO EN CIENCIAS EDUCATIVAS

39

CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR

45

32

ESP.TEC. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

ESP.ESTUDIO Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

MS.EN PRODUCCION VEGETAL

15

10

MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS AGRICOLAS

13

22

MS.EN ENSEANZA DE LAS CIENCIAS BASICAS

CIENCIAS DE LA SALUD

35

35

ESP.EN MEDICINA FAMILIAR

20

20

MS.EN PRODUCCION ANIMAL

ESP.EN ORIENTACION FAMILIAR

15

15

192

157

ESP.EN GERENCIA PUBLICA

28

14

MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION FINANZAS

78

59

MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION INDUSTRIA

21

28

MS.EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION MERCADEO

65

56

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

69

118

MS.EN ADMINSTRACION DE INSTITUCIONES DE SALUD

CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

ESP.TEC. EN TELECOMUNICACIONES

26

54

21

MS.EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

19

MS.EN ARQUITECTURA, CIUDAD E IDENTIDAD

28

MS. EN INGENIERIA INDUSTRIAL

ESP.TEC.EN TELEINFORMATICA
ESP.EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION
MS.EN INGENIERIA MECANICA
MS.EN INGENIERIA ELECTRONICA

TOTAL ESPECIALIZACIN

109

97

TOTAL MAESTRA

283

317

39

431

414

TOTAL DOCTORADO

(6) TOTAL
ANEXO 5

RESUMEN EGRESADOS DE PREGRADO


CLASIFICADOS POR CARRERA Y MENCION
(1) ENTE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 5
CARRERAS

AO 2007

AO 2008

(2)

(3)

(4)

302

145

65

29

INGENIERIA MECANICA

275

155

ARQUITECTURA

194

184

INGENIERIA ELECTRONICA

111

72

37

155

147

107

1.131

847

INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERIA AGRONOMICA

INGENIERIA PRODUCCION ANIMAL


INGENIERIA INFORMATICA
(6) TOTAL
ANEXO 3

RESUMEN EGRESADOS DE POSTGRADO


CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO
(1) ENTE
ANEXO 6

AREA DE CONOCIMIENTO

AO 2007

AO 2008

(2)

(3)

(4)

MAESTRIAS

93

72

ADMINISTRACION EN INSTITUCIONES DE SALUD

17

12

ENSEANZA DE LAS CIENCIAS BASICAS MENCION QUIMICA

GERENCIA DE EMPRESAS AGRICOLAS

15

14

18

13

17

12

INGENIERIA ELECTRONICA

GERENCIA EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

INGENIERIA INDUSTRIAL

INGENIERIA MECANICA

MATEMATICA - EDUCACION MATEMATICA

PRODUCCION VEGETAL

ESPECIALIZACIONES

52

24

ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

10

16

GERENCIA PUBLICA

42

MEDICINA FAMILIAR

ESPECIALIZACIONES TECNICAS

TECNICO SUPERIOR EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

TECNICO SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONES

TECNICO SUPERIOR EN TELEINFORMATICA

145

96

GERENCIA DE EMPRESAS MENCION FINANZAS


GERENCIA DE EMPRESAS MENCION INDUSTRIA
GERENCIA DE EMPRESAS MENCION MERCADEO
GERENCIA DE EMPRESAS MENCION MATEMATICA
GERENCIA EDUCATIVA

(6) TOTAL
ANEXO 7

AYUDAS DIRECTAS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES


(1) ENTE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 8
AYUDAS DIRECTAS
CONCEPTOS

BECAS EN EFECTIVO (*)

AO 2007
N DE
BENEFICIARIOS

(2) RECURSOS ASIGNADOS


AO 2008

BOLVARES

N DE
BENEFICIARIOS

BOLVARES

12.888

1.335.840,00

16.874

29.586.580,00

PREPARADURIAS

349

231.840,00

347

381.465,00

PASANTIAS

648

390.256,00

721

330.224,00

AYUDANTAS

415

130.000,00

469

367.742,00

CRDITOS EDUCATIVOS

219

20.000,00

67

5.250,00

AYUDAS EVENTUALES Y
EXTRAORDINARIAS

120

45.000,00

192

31.267,67

14.639,00

2.152.936,00

18.670,00

30.702.528,67

(3) TOTAL AYUDAS DIRECTAS


(*) Debe coincidir Forma 1910

SERVICIOS ESTUDIANTILES

CONCEPTOS

N DE
BENEFICIARIOS
COMEDOR

(4) RECURSOS ASIGNADOS


AO 2008
N DE
BOLVARES
BENEFICIARIOS
BOLVARES

AO 2007

247.800

4.039.750,66

625.220

5.653.410,95

2.472

2.044.647,22

461.094

5.260.630,04

SERVICIOS MDICOS

18.402

95.000,00

27.940

89.139,35

MEDICINAS Y MATERIALES
MDICO QUIRRGICOS Y
DENTALES

18.402

73.000,00

27.940

8.000,00

108

11.400,00

56

5.600,00

287.184

6.263.797,88

1.142.250

11.016.780,34

TRANSPORTE

OTROS BENEFICIOS
(ESPECIFICAR)
(5) TOTAL SERVICIOS
ESTUDIANTILES
ANEXO 8

ASIGNACIN PRESUPUESTARIA PARA BECAS Y OTROS BENEFICIOS


(1) ENTE UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ANEXO 9

TIPO DE BECA
(2)

N DE BECAS
OTORGADAS
(3)

AO 2007
ASIGNACIN EN
BOLVARES
(4)

N DE BECAS
OTORGADAS
(3)

AO 2008
ASIGNACIN EN
BOLVARES
(4)

A. ESTUDIANTES
BECAS ESTUDIO
BECAS TRABAJO
BECAS AYUDAS DEPORTIVAS
BECAS TRABAJO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
BECAS ESTUDIO ALTO RENDIMIENTO
B. EMPLEADOS (BECA ESTUDIO)
C. PROFESORES (BECA ESTUDIO)
D. AO SABATICO

60

48.217.792,00

112

51.651,57

120

1.157.929,73

115

1.519.819,31

30.106,17

39.515,30

185,00

49.405.827,90

234,00

1.610.986,18

E. ALTO RENDIMIENTO
F. OTROS (ESPECIFICAR)

(5) TOTAL
ANEXO 9

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