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TTULODELPROYECTO

PLAN ESTRATEGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA


PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO
Tesis de maestra presentada por
Omar Gaona Tapia.

Para obtener el Grado de:


Magster en Administracin de Empresas
Mencin Especial: Telecomunicaciones

Ante la
Facultad de Ciencias Administrativas
Universidad de Guayaquil

ANTECEDENTESDELPROYECTO
Nuevos Mtodos para Distribuir Internet.
Crecimiento de las redes Cobre.
Muchos Gastos Operativos y mantenimiento.
Los WISP (Wireless Internet Service Provider) estn siendo
utilizadas en muchas partes del mundo para proveer a :
Compaas, Escuelas, Universidades y Zonas Rurales de
difcil acceso.

PLANTEAMIENTODELPROBLEMA.

Los Municipios y Ciudadelas Regeneradas.


Gran inversin en infraestructura en tendido grandes
redes de Cobre subterrneas y areas tradicionales.
Servicio y la Disponibilidad.
El Costo y La Velocidad del Servicio.

HIPTESIS
La aplicacin de nuevas formas de proveer internet
mediante el uso de tecnologa inalmbrica y poder dar
otros servicios es muy positivo, ya que la demanda de
internet es cada da mas creciente a todo Nivel Social,
llegando a lugares donde antes era imposible llegar
con redes tradicionales de Cobre y a menores Costos.

ANLISIS SITUACIONAL
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES.

ConocimientoTcnico
GestinAdministrativa.
Internetabajocosto.
Internetinalmbrico,sincables
VelocidadesReales.
RecursoHumano

OrdenanzasMunicipales.
ndicedelincuencial.
Garantizarladisponibilidad
Herramientastecnolgicas.
Aplicableadiferentesnecesidades.

DEBILIDADES
RRHHnocapacitado.
Capitalinicial.
Temamuytcnico.
Tecnologadesconocida.
MantenerInventario.
Inventariofrgil.

AMENAZAS
Altatasadeinters.
Altocostodelosinventarios.
Competenciaexperimentada.
RecesinGlobal.
Equiposimportados.

ANLISISSITUACIONAL
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA IE
PUNTAJES DE VALOR TOTALES DE LA MATRIZ EFI

CRECER Y CONSTRUIR

SLIDO

DBIL

PROMEDIO

2.5
4
ALTO

3.1
MEDIO

4
I

II b

III

IV

VI

VII

VIII

IX

PUNTAJES DE
VALOR TOTALES
DE LA MATRIZ
EFE
2
BAJO
1

OBJETIVOSESTRATGICOS
Implementar empresa de servicio con varias
aplicaciones para los clientes .
Acercamiento con el Gobierno Central.
Capacitacin del personal en esta nueva tecnologa.
Alquiler de bodegas amplias.
Contratar empleados de la competencia.
Tener una base de datos actualizada de clientes.
Aseguramiento de inventarios contra todo riesgo.
Plan de capacitacin interno y peridico.

MISIN.
Somos una empresa que provee servicios de internet de
banda ancha a empresas grandes, pequeas y al mercado
residencial. Nuestro servicio est orientado a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes con tecnologa de punta,
con una organizacin moderna, dinmica y creativa con
buenos productos y un excelente servicio.
VISIN.
FASTCOM Internet Inalmbrico quiere ser una empresa
reconocida que trabaja profesionalmente para conseguir que
el internet est presente en cada hogar y organizacin, como
una herramienta para su progreso y satisfaccin, que brinde
soluciones de calidad y valor superior.

ESTUDIODELMERCADO
Encuestas realizadas en ciudadelas privadas y en
lugares perifricos del Norte de la Ciudad de Guayaquil.
Los encuestados pertenecen a diferentes clases
sociales.
Los encuestados son profesionales y estudiantes.

INFORMEDELANLISISDEDATOS

El 95.3% de encuestados deseara tener en su empresa o residencia una solucin de internet de banda ancha
inalmbrico.
El 76% de los encuestados no conoce a las empresas que dan este tipo de solucin.
El 86% prefiere aplicar una solucin inalmbrica el otro 35 % prefiere otro tipo de solucin.
El 100 % de los encuestados da mucha importancia al Servicio .

PRODUCTO

PLAZA

InternetInalmbricodeBanda
Ancha.

Empresas,Residencias,Escuelas,
UniversidadesYOrganizaciones
GubernamentalesyProyectosde
intersSocial.

PROMOCIN

PRECIO

Nosharemosconocercon
publicidaddebocaenboca,Hojas
Volantes,PginaWeb,Trpticos,
publicacionesenrevistas
tecnolgicas.Ofrecerdemos.

Elprecioserelmejordelmercado,
setendr3tiposdeplanesdeacuerdo
alaVelocidadRequerida.

ESTUDIOTECNICO
ISP WIRELESS

ESTUDIOTCNICO
ElProducto.
Kit Wimax
Antena Tx, Antena Rx , IDU

ESTUDIOTCNICO
DIAGRAMA DE UN SISTEMA DE BANDA ANCHA
INALAMBRICO

ESTUDIOECONMICO
PARMETROS DEL PROYECTO
Ao de comienzo: 2011
Periodos a calcular: 5 aos
Tasa de descuento (% anual) 15,5 %
Valor residual del Proyecto: 0

INVERSINFIJAEINTANGIBLES
INVERSION FIJA
Terreno
Equipo y maquinaria
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Obras civiles (edificaciones)
Sub-total
Imprevistos (5% del sub-total)
TOTAL

INVERSION EN INTANGIBLES

Monto (U.S. Dlares)


0
256.957
6.800
36.000
5.000
304.757
15.238
319.995

Monto (U.S. Dlares)

Estudio de pre-inversin

1.000

Gastos de gestin

4.000

Gastos de organizacin y constitucin

1.000

Sub-total

6.000

Imprevistos (5% del sub-total)


TOTAL

300
6.300

INVERSIONENCAPITALDETRABAJO
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

Monto (U.S. Dlares)

Sueldos y salarios

14.800

Materia prima e insumos

Desembolsos diversos

900

Sub-total

15.700

Imprevistos (5% del sub-total)

785

TOTAL

16.485

INVERSION TOTAL
INVERSIN TOTAL
Inversin Fija
Inversin en Intangibles
Inversin en Capital de Trabajo
TOTAL

Monto (U.S. Dlares)


319.995
6.300
16.485
342.780

CLASIFICACIONDECOSTOSAO2011
COSTOS FIJOS

Monto anual (U.S. $)

Depreciacin del activo fijo

60.101

Mano de obra indirecta

177.000

Desembolsos diversos

10.800

Imprevistos (5%)

12.395

TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
Materia prima e insumos
Mano de obra directa
Imprevistos (5%)
TOTAL COSTOS VARIABLES

260.296

Monto anual (U.S. $)


0
72.000
3.600
75.600

Nota: Se consideran 15 sueldos al ao para la mano de obra directa e indirecta.

PROYECCINDEINGRESOS,COSTOSYBENEFICIOS
DEMANDA A CUBRIR

INGRESOS

COSTOS

COSTOS

COSTOS

BENEFICIOS

AO

POR EL PROYECTO

PROYECTADOS

FIJOS (*)

VARIABLES(**)

2011

358350

358.350

260.296

75.600

335.896

22.454

2012

402790

402.790

260.296

84.975

345.272

57.518

2013

410000

410.000

260.296

86.496

346.793

63.207

2014

480450

480.450

260.296

101.359

361.656

118.794

2015

494925

494.925

260.296

104.413

364.709

130.216

TOTALES (***) PROYECTADOS

COSTODECAPITAL
FUENTES

INVERSIN

FINANCIAMIENTO (%)

TASA (%)

CCPP (%)

Capital propio

205.668

60

15,50

9,30

Banco X

137.112

40

12,00

4,80

TOTAL

342.780

100

14,10

FLUJODECAJADELPROYECTO
DETALLE

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

Ingresos por Ventas

358.350

402.790

410.000

480.450

494.925

358.350

402.790

410.000

480.450

494.925

75.600

84.975

86.496

101.359

104.413

197.190

197.190

197.190

197.190

197.190

63.106

63.106

63.106

63.106

63.106

1.260

1.260

1.260

1.260

1.260

337.156

346.532

348.053

362.916

365.969

21.194

56.258

61.947

117.534

128.956

5.298

14.065

15.487

29.384

32.239

Utilidad neta

15.895

42.194

46.460

88.151

96.717

Depreciacin

63.106

63.106

63.106

63.106

63.106

1.260

1.260

1.260

1.260

1.260

80.262

106.560

110.827

152.517

161.083

Otras ventas

Ingresos Totales

Costos variables
Costos fijos (*)
Depreciacin
Amortizacin Intang.

Egresos Totales
Utilidad antes Imp.

Impuestos

Amortizacin Intang.
Inversin inicial (**)

326.295

Inversin de reemplazo
Inversin capital trabajo

16.485

Valor residual

Flujo de Caja

1
262518

(342.780)

2
155598

3
45131

4
107388

5
268469

PARMETROS
El proyecto es rentable tambin para el inversionista.
Inversionista

Proyecto
INDICADORES ECONMICOS
VANE
TIRE

INDICADORES ECONMICOS

42.496

VANF

133.647

20%

TIRF

37%

RESULTADOSDELOS3ESCENARIOS
ESCENARIO1:Cadadeventasanualesenun20%,se
mantienenlosimpuestosal25%.

ESCENARIO2:Losimpuestossubendel25%al40%,se
mantieneelvolumendeventasanuales.

ESCENARIO3:Lasventasbajanun10%,semantienen
losimpuestosen25%.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ( EIA)


COMPONENTES AMBIENTALES
COMPONENTES FISICOS:
AGUA
SUELOS
ATMOSFERA-POLVO
RUIDO
PAISAJE
RESIDUOS
COMPONENTES BIOTICO:
FLORA
FAUNA
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICOS:
SALUD
EMPLEO
PERCEPCION MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS BASICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PMA


Desde el punto de vista ambiental, la construccin y operacin de
estaciones de estacin es de bajo impacto, donde las afectaciones
que pueden ocurrir sobre el entorno solo son temporales en el
proceso de construccin, son de bajo nivel ocupacional, no inciden
negativamente en la economa de los centros poblacionales
involucrados con el proyecto.
En lo que respecta a la emisin de ondas electromagnticas, los
niveles de radiacin electromagntica medidos en este tipo de
instalaciones son muy inferiores a los lmites poblacionales
establecidos por la legislacin ecuatoriana.
Es por lo indicado en el proyecto que la instalacin de la estacin
es tcnica y ambientalmente factible.

Proyecto viable con TIR del 20% y un 37% para el


inversionista.
Tiempo de recuperacin de la inversin es de
aproximadamente 5 aos.
El proyecto es susceptible a la variacin en las ventas.
El proyecto sigue siendo rentable ante una variacin en
los impuestos del 25% al 40%, .

Realizar una buena labor interna de ventas.


Contar con un buen grupo de tcnicos instaladores.
Se debe realizar una visita tcnica a cada sitio y luego
cotizar, se debe armar Kits de instalacin de acuerdo a
necesidad del cliente.
Tener siempre actualizados los precios .