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RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................... 3
A. Nombre del proyecto.................................................................................................. 3
B. Objetivo del proyecto................................................................................................. 3
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.....................................3
D. Descripcin tcnica del proyecto...............................................................................5
E. Costos del proyecto................................................................................................... 7
F. Beneficios del proyecto............................................................................................... 7
G. Resultados de la evaluacin social............................................................................7
H. Sostenibilidad del PIP................................................................................................8
I. Impacto ambiental....................................................................................................... 9
J. Conclusiones y Recomendaciones............................................................................12
K. Marco Lgico............................................................................................................ 14
I.
ASPECTOS GENERALES................................................................................................15
1.1 Nombre del Proyecto............................................................................................... 15
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.............................................................................17
1.3 Participacin de los beneficiarios y de las Autoridades locales...............................17
1.4 Marco de Referencia...............................................................................................18
II. IDENTIFICACIN.............................................................................................................. 23
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual..........................................................................23
2.2 Definicin del Problema y sus causas.....................................................................51
2.3 Objetivo del Proyecto.............................................................................................. 56
2.4 Alternativas de Solucin..........................................................................................60
III. FORMULACIN................................................................................................................. 66
3.1 Horizonte de evaluacin......................................................................................... 66
3.2. Anlisis de demanda.............................................................................................. 67
3.3. Anlisis de la oferta................................................................................................69
3.4. Balance Oferta - Demanda.....................................................................................70
3.5 Costos.................................................................................................................... 73
3.6 Beneficios............................................................................................................... 75
IV. EVALUACIN.................................................................................................................... 78
4.1 Evaluacin Social................................................................................................... 78
4.2 Anlisis de sensibilidad...........................................................................................79
4.3 Sostenibilidad......................................................................................................... 80
4.4 Impacto Ambiental.................................................................................................. 83
4.5 Seleccin de alternativas........................................................................................ 86
4.6 Matriz del marco Lgico Para la Alternativa Seleccionada.....................................87
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................88
4.1 Conclusiones y Recomendaciones.........................................................................89
VI. ANEXOS............................................................................................................................ 90
5.1 Formato SNIP - 03.................................................................................................... 0
5.2 Cuadros y Presupuestos......................................................................................... 0
5.3 Anlisis de Costo Unitario......................................................................................... 0
5.4 Fotografas............................................................................................................... 0
5.5 Documentos Sustentatorios.....................................................................................0
5.6 Planos...................................................................................................................... 0
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
Implementacin de un programa de
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (lt/seg)
Balance Oferta
Demanda (lt/Seg)
Lnea de Aduccin
Oferta (lt/seg)
Balance Oferta
Demanda (lt/Seg)
Demanda
Demanda
Sin
Con
Sin
Con
Sin
Con
Sin
Con
Mxima
Mxima
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Diaria
Horaria
0.80
0.72
0
-0.08
-0.80
1.53
0.8
3.3
-0.73
1.77
1.41
0.72
1.72
-0.69
0.31
2.71
0.8
3.3
-1.91
0.59
1.42
0.72
1.72
-0.70
0.30
2.72
0.8
3.3
-1.92
0.58
1.42
0.72
1.72
-0.70
0.30
2.73
0.8
3.3
-1.93
0.57
1.43
0.72
1.72
-0.71
0.29
2.74
0.8
3.3
-1.94
0.56
1.43
0.72
1.72
-0.71
0.29
2.75
0.8
3.3
-1.95
0.55
1.50
0.72
1.72
-0.78
0.22
2.88
0.8
3.3
-2.08
0.42
1.50
0.72
1.72
-0.78
0.22
2.89
0.8
3.3
-2.09
0.41
1.51
0.72
1.72
-0.79
0.21
2.90
0.8
3.3
-2.10
0.40
1.52
0.72
1.72
-0.80
0.20
2.92
0.8
3.3
-2.12
0.38
1.59
0.72
1.72
-0.87
0.13
3.05
0.8
3.3
-2.25
0.25
1.59
0.72
1.72
-0.87
0.13
3.07
0.8
3.3
-2.27
0.23
1.60
0.72
1.72
-0.88
0.12
3.08
0.8
3.3
-2.28
0.22
1.61
0.72
1.72
-0.89
0.11
3.10
0.8
3.3
-2.30
0.20
1.62
0.72
1.72
-0.90
0.10
3.11
0.8
3.3
-2.31
0.19
1.69
0.72
1.72
-0.97
0.03
3.26
0.8
3.3
-2.46
0.04
1.70
0.72
1.72
-0.98
0.02
3.28
0.8
3.3
-2.48
0.02
1.71
0.72
1.72
-0.99
0.01
3.30
0.8
3.3
-2.50
0.00
1.72
0.72
1.72
-1.00
0.00
3.32
0.8
3.3
-2.52
-0.02
1.74
0.72
1.72
-1.02
-0.02
3.34
0.8
3.3
-2.54
-0.04
1.73
0.72
1.72
-1.01
-0.01
3.33
0.8
3.3
-2.53
-0.03
SERVICIO DE DESAGUE.
Actualmente, el servicio de desage, es cero, la deposicin de las excretas, se realizan
en letrinas en situacin de colapso. Los clculos justificatorios del balance de oferta y
demanda del sistema de Alcantarillado, se muestran en el presente cuadro:
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA 01
1.0
1.2
1.3
lnea de conduccin,
aduccin y distribucin.
Lnea De Conduccin Principal
La lnea de conduccin principal est constituida por una Tubera de PVC UF /
ISO 4422 DN=110MM con una extensin de 1100.00 ml y luego continua a lo
largo de las comunidades con una TUB PVC UF / ISO 4422 DN=90mm con
una extensin de 380 ml. Esta lnea de aduccin distribuye agua al Centro
Poblado de Natividad.
2.0
3.0
4.0
E.
Conformacin de la JASS.
Poblaci
n servida
conexion
es (hab)
50
436
443
Total de
beneficio
s (S/.)
G.
10
15
20
451
460
575
664
726
391,150.07
Alternativas
1
2
S/. 353,275.34
S/. 208,747.00
13.64%
12.46%
G. 2. Sistema de Alcantarillado
ICE TOTAL
ALTERNATIVA
1
2
S/. 2,672.12/hab. benef. S/. 2,938.65/hab. benef.
Variaciones porcentuales
en la variable 1
(+) 5 % de Costos
(-) 5% de Beneficios
(+) 10% Costos
(-) 10% de Beneficios
(+) 20 % Costos
(-) 20% de Beneficios
H.
VAN a precios
Sociales
S/. 153,570.09
TIR a precios
Sociales
12.12%
-S/. 46,135.17
10.67%
-S/. 358,505.01
8.48%
5,226.84
5,320.93
5,416.70
5,514.20
5,613.46
6,071.66
6,180.95
6,292.20
6,405.46
6,904.34
7,028.62
7,155.13
7,283.92
7,415.03
7,967.87
8,111.29
8,257.29
8,405.92
8,557.23
8,711.26
Costo de
OyM
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
53,508.82
53,414.73
53,318.96
53,221.46
53,122.20
52,664.00
52,554.71
52,443.46
52,330.20
51,831.32
51,707.04
51,580.53
51,451.74
51,320.63
50,767.79
50,624.37
50,478.37
50,329.74
50,178.43
50,024.40
Aporte
mensual
del
municipio
en S/.
4,459.07
4,451.23
4,443.25
4,435.12
4,426.85
4,388.67
4,379.56
4,370.29
4,360.85
4,319.28
4,308.92
4,298.38
4,287.64
4,276.72
4,230.65
4,218.70
4,206.53
4,194.14
4,181.54
4,168.70
IMPACTO AMBIENTAL
Durante la fase de
operacin
I.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Total
Monto de
Aporte del
Municipio
S/./ao.
Peligros para la salud durante la operacin de Dar seguridad que los procesos de
tratamiento sean adecuados, sin dar
los equipo.
trascendencias en la salud Pblica.
Riesgos de salud para el operador y la poblacin Dar charlas de capacitacin a los
operadores en cuanto al manejo adecuado
cercana por la mala operacin de sistemas de
de la planta de tratamiento.
Desinfeccin
Degradacin de la calidad del agua, por los Se deber hacer los tratamientos
correspondientes de acuerdo a las Normas
procesos de tratamiento de las aguas servidas.
que exige.
ORGANIZACIN Y GESTION
Diagnostico de la gestin administrativa.
- El JASS funciona relativamente, contando con documentos legales como: Resolucin
de Alcalda de su reconocimiento, Libro de Actas, Padrn de usuarios, Estatutos, y no
cuentan con su Reglamento.
- La entidad responsable de la operacin y funcionamiento es la Municipalidad Distrital
de Pichari, con un trabajador asignado, no existe administracin y/o a cargo de la
fianza, porque no se efecta ningn cobro a los usuarios, no se cuenta con ningn
sistema contable. Las reuniones son espordicas de los miembros de JASS, y no
existe desarrollo de campaas de educacin sanitaria.
Diagnostico de la gestin de la operacin y mantenimiento.
No se cuenta con una organizacin del rea de operacin y mantenimiento, el personal
designado por la Municipalidad Distrital de Pichari se encuentra relativamente capacitado
en la operacin y funcionamiento del Sistema de Agua Potable, existe un nico personal a
cargo del mantenimiento y operacin del Sistema de Agua Potable, no cuentan con ningn
manual de operacin y mantenimiento, por lo mismo las acciones de mantenimiento son
eventuales. Asimismo las herramientas son insuficientes, y no se cuenta con stock de
repuestos, y la compra de repuestos est a cargo de la Municipalidad Distrital de Pichari,
de acuerdo a las necesidades y circunstancias.
OPERATIVIDAD DEL SERVICIO
COMPONENTES
Captacin
Reservorios
Cajas de Distribucin
PROCEDIMIENTOS
Verificacin de funcionamiento
Verificacin de funcionamiento
Operacin
de
llenado
y
descarga
Verificacin de funcionamiento
FRECUENCIA
Eventual
Eventual
Eventual
10
PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE PRODUCTOS
ALTERNATIVA N 01
NOMBRE DEL
PROYECTO:
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR II DEL CENTRO POBLADO DE
NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION - CUSCO
Nro.
SUBPRODUCTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ESTUDIOS
Expediente tcnico
Agua: 1. Adecuada cobertura y calidad de agua potable para la poblacin.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REFORESTACION DE TALUDES
EVENTOS DE CAPACITACION
CONFORMACION DE COMITES
11
J.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La alternativa seleccionada ALTERNATIVA 01, con una inversin total de proyecto
asciende a S/. 2150,756.70 nuevos soles a precios privados y a precios Sociales
asciende a S/. 1740,813.45 que propone:
El MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE se debe
realizar en los sectores de: Natividad y Natividad II, consistentes en:
La lnea de conduccin principal est constituida por una Tubera PVC UF / ISO
4422 DN=110MM una extensin de 1100.00 ml y luego continua a lo largo de las
comunidades con una TUB PVC UF / ISO 4422 DN=90mm con una extensin de
380 ml. Esta lnea de conduccin distribuye agua a las comunidades de Natividad y
Natividad II.
El sistema de tratamiento para tratar el agua es mediante un RESERVORIO segn los
estudios de agua realizados. El reservorio planteado obedece a un anlisis realizado en
el campo y en el trabajo de clculos, que el volumen del reservorio abastecer
adecuadamente a la poblacin cuando se realice su conexin a la nueva lnea de
conduccin de agua potable.
La Construccin del Servicio de Desage, se debe realizar en el sector de Natividad II
etapa y se ampliara en el centro poblado de Natividad, por tener mayor poblacin,
consistentes en:
Instalacin y tendido de red: 5,442.61 m. l. de red colectora con tuberas de 6 .
500.00 m.l de red emisor con tuberas de 8 ; Construccin de: 135 buzones; 193
Conexiones domiciliares;
1,218.00 ml.
Es sistema de alcantarillado sanitario cuenta con una red de colectores y un emisor que
desembocan a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales compuesta por laguna
de oxidacin, que permite un tratamiento adecuado para el desage. Se ha tomado en
cuenta la ubicacin alejada de la poblacin de Natividad, la direccin principal de los
vientos en la zona y la evacuacin final del agua tratada a una quebrada seca que no
afectara a ningn cultivo cercano.
Educacin sanitaria, consistente en:
Impartir Charlas sobre salubridad, mediante cursos de capacitacin, e impartir Charlas
sobre salubridad, mediante cursos de capacitacin.
En la evaluacin econmica a precios Sociales del proyecto el valor actual neto (VAN) nos
dan un valor de S/. 353,275.34
12
Nuevos soles y una tasa interna de retorno (TIR) de 13.64%. Estos indicadores de
rentabilidad econmica nos indican que el proyecto es rentable en trminos econmicos.
El horizonte de planteamiento del presente proyecto se estima en 20 aos, con tasa de
crecimiento de la poblacin de 1.8% y una densidad de poblacional promedio de 5
habitantes por vivienda (segn los datos emitidos por INEI).
Con el abastecimiento de agua potable y la evacuacin de las aguas servidas, se estn
brindando a la poblacin las condiciones de salubridad, por contar con una poblacin sana
con deseos de superacin.
Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados del proyecto ascienden a
S/. 58,735.66 nuevos soles para Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Desde el punto de vista social la ejecucin del presente proyecto es prioritaria ya que
eleva el nivel de vida de la poblacin beneficiada, al tener servicio eficiente y continuo de
agua potable.
Se concluye que el Impacto Ambiental es No Significativo (temporal y leve).
RECOMENDACIONES
la JASS sea
Se recomienda la aprobacin del perfil del Proyecto de Inversin Pblica a nivel definitivo
y se autorice la elaboracin del Estudio Definitivo del proyecto y Continuar con el proceso
de vida del proyecto a fin de que se realicen los estudios a detalles y llegar en un corto
plazo a la ejecucin de las obras.
Se recomienda realizar los estudios de impacto ambiental con el fin de formular planes de
control y mitigacin ambiental a fin de reducir los impactos negativos.
Se recomienda que es necesario realizar este proyecto: Por ser prioritario para mejorar las
condiciones de salubridad de los habitantes del Distrito de Pichari.
13
K.
ACCIONES
COMPONENTE
PROPSITO
FIN
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
.- Mapa de pobreza, censos INEI.
.- Informacin del ASIS
CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA Al ao 5: el 70% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su
.- Realizacin de encuestas.
POBLACIN DE NATIVIDAD
calidad de vida.
.- Informacin UGEL Cusco.
.- Evaluacin de impacto.
DISMINUCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTOM INTESTINALES (DIARREICAS Y PARASITOSIS) Reducir la incidencia de las enfermedades gastro intestinales, como consecuencia Reporte anual del Puesto de Salud
ASOCIADAS
AL
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA, de la de salubridad actual, en un 50 %, entre la poblacin infantil.
Natividad
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS
Agua: 1. Adecuada cobertura y calidad de agua potable para la
poblacin.
Desage: 2. Existe la infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas
SUPUESTOS
Autoabastecimiento.
Los ingresos
econmicos de la
poblacin se
mantienen.
Los beneficiarios
aportan,
oportunamente sus
compromisos para la
operacin y
mantenimiento del
proyecto, durante el
horizonte de la misma.
Participacin del
gobierno local y de la
poblacin beneficiario,
en la difusin de
adecuados hbitos de
higiene, valorizacin
del agua y del
proyecto en general.
14
Conformacin de la JASS.
s/. 4,000.00
15
I. ASPECTOS GENERALES
Los servicios de saneamiento constituyen una necesidad prioritaria de toda poblacin, para
fomentar un ambiente de salubridad y libre de contaminaciones que afecten la salud de los
pobladores.
En el proyecto durante la etapa de ejecucin o construccin, la poblacin se beneficiar
obteniendo ocupacin laboral en forma directa (trabajo de peones, etc.) e indirectamente
(formacin de pensiones, alojamiento, etc.), brindando ingresos a los mismos.
Para el desarrollo del presente perfil tcnico
: Cusco.
Departamento
: Cusco
Provincia
: Convencin
Distrito
: Pichari.
Ubicacin geogrfica.
Longitud Oeste
: 73 49' 30"
Latitud Sur
: 12 13' 00"
Altitud
: 550 m.s.n.m.
Delimitacin
Por el norte
16
b) rea de influencia
Dentro del rea de influencia del PIP (Proyecto de Inversin Pblica) se ha
considerado a las comunidades de Natividad y Natividad II del distrito de Pichari.
Beneficiarios Potenciales.
Los beneficiarios directos del PIP alcanzan los 1296 habitantes directamente y 5068
habitantes indirectamente.
MACRO LOCALIZACIN
(Fig. N 01)
17
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS
I.3.1
Recojo de informacin.
18
deterioro a travs de los aos de uso que se tiene. Plantendose de esta manera
la incorporacin en este perfil para la construccin de un Sistema de Alcantarillado
la cual disminuya las enfermedades que estn atacando a la poblacin y como
complemento el consumo de agua no potabilizada, que se suman a la emisin de
los gases nocivos que generan las letrinas por inadecuado mantenimiento y aos
de uso.
Por ello los beneficiarios directos y autoridades locales de la zona de influencia
del Proyecto se pronuncian sobre la necesidad del proyecto para esta zona que se
encuentra en extrema pobreza, comprometindose mediante una Acta, el
compromiso formal
garantizar la
MARCO DE REFERENCIA.
La ONU Objetivos de Desarrollo En la Declaracin del Milenio del 2000 (resolucin
55/2 de la Asamblea General), los dirigentes de todo el mundo plasmaron una
visin nueva para la Humanidad. Los dirigentes se comprometieron a no escatimar
esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y nios, de las
condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema. Debemos
entender que est en juego la confianza del mundo y que se corre el peligro de
que las esperanzas de muchos pases en desarrollo queden irremediablemente
frustradas si esta campaa contra la pobreza, la mayor de la historia, resulta
insuficiente para acabar con la situacin de siempre. Estamos bien encaminados
para que en 2015 se pueda decir que no se ha escatimado esfuerzo alguno?
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los gneros y el empoderamiento de la
mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los nios menores de 5 aos.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
19
20
21
Eje Temtico
Dentro de este marco el Gobierno Local tiene total inferencia y campo de accin
en el sector Agrario, infraestructura, saneamiento, etc.
Motivos que generan el desarrollo del proyecto dentro de la zona de
influencia.
22
el
dos ltimas
dcadas.
2. Los habitantes del distrito de Pichari, se dedican a la agricultura como actividad
fundamental, base de su sustento econmico, solo un pequeo porcentaje se
dedica al comercio o migran a las ciudades a buscar un empleo temporal.
3. El proyecto Solicitado ser implementado dentro de la zona Rural del distrito de
Pichari.
4. Con la esperanza de lograr el tan ansiado proyecto las autoridades de la
Municipalidad, tanto
proyecto por ser una necesidad urgente que atender, solicitando la revisin y la
viabilizacin del perfil al OPI de Pichari, para posibilitar su financiamiento por
parte de la Municipalidad Distrital de Pichari.
23
II. IDENTIFICACIN
2.1.0.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El centro poblado de Natividad pertenece al Distrito de Pichari, de la Provincia de
Convencin del Departamento de Cusco.
Se ubica a una altitud de 500 - 550 m.s.n.m. e hidrogrficamente se encuentra en la
selva.
El proyecto a ejecutarse se localiza en la Regin de la Selva y est
constituido
24
monte, entre otros; entre las aves se tiene: el gaviln, cerncalo, palomas, zorzal,
gorrin, entre otros.
Vas de Acceso
Va Area
Mediante vuelos de avionetas desde la ciudad de Lima y otras ciudades del pas, hasta
el aeropuerto de Santa Teresita - Kimbiri, el viaje dura aproximadamente una hora.
Va Terrestre
A travs de la carretera departamental de la ciudad de Huamanga hasta el distrito de
Ayna San Francisco, para luego llegar al distrito de Pichari pasando por el Puente
Metlico San Francisco, dicha va se encuentra a nivel de afirmado, pudiendo tener
acceso camiones tipo plataforma debido a los trabajos de ensanchamiento de va que
realiz el Proyecto del Gas de Camisea en los ltimos meses, la longitud aproximada
de la ciudad de Huamanga al distrito de Pichari es de 204 km., el viaje en camioneta
rural tipo combi, dura aproximadamente seis horas.
Temperatura
Las temperaturas medias de junio a julio oscilan entre los 24 a 25 C., las ms
elevadas medias corresponden a la primavera y verano que oscilan de 26 a 27 C., las
mximas medias alcanzan de 28 a 30 C.
Caractersticas Climticas
Las condiciones climatolgicas en el distrito de Pichari varan por la inclinacin u
oblicuidad de la regin respecto a la zona, resultan del conjunto de condiciones
atmosfricas, temperatura, vientos, lluvias que distinguen al distrito y depende ms de
la cantidad de calor y lluvia que recibe. El clima es rector de la naturaleza pues
condiciona las producciones agrcolas y ganadera de nuestra zona. Se distingue varios
climas como:
Clima de Sbana
Corresponde a las orillas del Ro Apurmac cuyas temperaturas son superiores a los
18 C. y la lluvia est por encima de 790 mm.
Clima de Ceja de Selva
Ceja Alta
Con excesivas precipitaciones ocupa las partes ms altas de las cordilleras entre los
3,000 y 3,500 m.s.n.m., que se caracteriza por lluvias fuertes, alta humedad y
neblina en forma persistente. Las temperaturas oscilan entre 6 y 12 C; las bajas
temperatura y la poca evaporacin hacen que las lluvias sean ms efectivas; en
zona inapropiada para la agricultura por las pendientes del terreno y la alta
humedad.
Ceja muy Hmeda
Entre los 700 y 2,700 m.s.n.m., las lluvias se caracterizan por ser torrenciales es
menos hmeda por la evaporacin.
25
Ceja Hmeda
Entre los 350 y 700 m.s.n.m., las lluvias oscilan entre los 1,000 y 2,000 mm. Cuyas
temperaturas oscilan entre los 16 a 24 C.
Organizaciones comunitarias existentes:
La organizacin de las localidades de Natividad, se tiene los CODECOS, que se renen
mensualmente, Comunidad Campesina que se renen semanalmente, Comit de Vaso de
Leche
Cuadro N 2
EDUCACIN INICIAL Y PRONOEIs DEL DISTRITO DE PICHARI 2005
TOTAL
N
PRONOEIs
COMUNIDAD
TOTAL
POBLADO
ALUMNOS
H
1 PIMPOLLITOS
PICHARI BAJA
20
10
2 QUISTO ALTO
QUISTO ALTO
28
17
10
11
3 ESTRELLITAS
MANTARO
23
15
4 SOL NACIENTE
NATIVIDAD
17
5 PAGO LIBERTAD
PAGO LIBERTAD
19
12
20
14
7 TARANCATO
TARANCATO
20
12
8 VIRGEN GUADALOPE
SECTOR TERESA
28
16
12
9 OTARI NATIVO
OTARI NATIVO
12
10 QUISTO VALLE
QUISTO VALLE
20
12
11 MEENI
SANKIROSHI
19
13
12 LOS ANGELITOS
CATARATA
31
14
17
13 OMAYA
OMAYA
18
14 SAN CRISTBAL
SAN CRISTBAL
23
12
11
15 MIMIRINI
MIMIRINI
TOTAL
18
10
316
160
156
26
C.E.
LUGAR
INICIAL 335
PICHARI
INICIAL 387
117
57
60
CCATUN RUMI
48
22
26
Puerto Mayo
Puerto Mayo
37
18
19
Quisto Alto
Quisto Alto
29
16
13
Mantaro
Mantaro
TOTAL
52
28
24
283
141
142
Cuadro N 3
EDUCACION PRIMARIA DE MENORES DEL DISTRITO DE PICHARI 2005.
TOTAL
COD. MOD.
CENTRO
EDUCATIVO
COMUNIDAD
TOTAL
ALUMNOS
H
935551
38317
QUISTO ALTO
63
30
33
935585
38392
PICHARI BAJA
90
45
45
933044
38568
OTARI CAMPAS
55
33
22
935676
B. Herrera
PUERTO MAYO
86
42
44
935767
38632
OMAYA
60
26
34
935791
38633
SECTOR MANTARO
166
82
84
935940
38709
SECTOR TERESA
99
54
45
933101
38755
NATIVIDAD
88
49
39
935353
38776
83
48
35
935411
38820-B
SHANKIRWATO
21
10
11
935478
38824
TARANCATO
53
22
31
935502
38829
PAGO LIBERTAD
26
18
935536
38831
QUISTO VALLE
28
14
14
935569
38838
CCATUN RUMI
318
174
144
935684
38873
PUEBLO LIBRE
40
20
20
935809
38916
VILLA VISTA
34
20
14
935866
38942
SAN CRISTOBAL
70
39
31
935890
38943
GRAN SHINUNGARI
64
34
30
935957
38968
QUISTO CENTRAL
53
32
21
932699
38987
MIMIRINI
31
14
17
933309
38990-A
MARAVILLA
316
159
157
932533
38990-B
SANKIROSHI
59
28
31
1061613
501345
CATARATA
95
47
48
1200682
501389
QUINQUIVIRI
18
11
501387
CUVIRIARI
33
16
17
501390
SANTOSHARI
48
23
25
2097
1076
1021
1200971
TOTAL
C.E.
LUGAR
CEGECOM
PITIRINKENI
25
10
15
CEGECOM
NOGALPAMPA
25
12
13
CEGECOM
SANTA INES
20
12
CEGECOM
OYAVERI
26
15
11
96
45
51
TOTAL
FUENTE: rea de Desarrollo Educativo (ADE) Kimbiri del ao 2005.
27
Cuadro N 4
EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES DEL DISTRITO DE PICHARI 2005
TOTAL
CENTRO
EDUCATIVO
COD.
MOD.
COMUNIDAD
TOTAL
ALUMNOS
H
LA VICTORIA
PICHARI
470
241
229
CESAR VALLEJO
CCATUN RUMI
198
130
68
BARTOLOME HERRERA
PUERTO MAYO
112
66
46
38633
MANTARO
54
25
29
834
462
372
TOTAL
PARTICULARES MENORES
COD.
CENTRO
MOD.
EDUCATIVO
COMUNIDAD
TOTAL
TOTAL
H
PEDRO PAULETH
PICHARI
27
18
38990-A MARAVILLA
PICHARI
19
12
46
30
16
TOTAL
PARTICULARES ADULTOS PRIMARIA
COD.
MOD.
CENTRO
EDUCATIVO
VISIN JUVENIL
COMUNIDAD
TOTAL
TOTAL
H
PICHARI
TOTAL
13
13
CENTRO
EDUCATIVO
COMUNIDAD
TOTAL
TOTAL
H
VISIN JUVENIL
PICHARI
172
109
PEDRO PAULETH
PICHARI
17
16
189
125
64
TOTAL
63
Servicios de Salud
El servicio de atencin de Salud en el distrito de Pichari, lo desarrolla la cabecera de la
Micro Red Kimbiri, el distrito de Pichari cuenta con un Centro de Salud en Pichari y seis
puestos de salud ubicados en Omaya, Otari, Puerto Mayo, Mantaro, Natividad y Quisto
Central, estas dos ltimas sin resolucin ministerial; contando en cada uno de ellos, con
profesionales, tcnicos y promotores comunales en los programas de EDA, IRA y primeros
auxilios, lo cual carece de capacitacin constante.
A travs de los Puestos de Salud, se brindan servicios de atencin primaria, emergencias,
y consultas obsttricas, para ello se cuenta con profesionales asignados de manera
permanente, en caso de necesidad de atencin especializada, los pacientes son derivados
al Centro de Salud de Pichari y si el caso requiere de mayor atencin, como por ejemplo
en cirugas de alto riesgo son evacuados al Hospital Regional de Ayacucho.
Segn estadsticas 2004 de Micro Red Kimbiri, se ha podido comprobar que el problema
de Salud es alarmante, como el caso tpico y permanente de la alta tasa de mortalidad
infantil que es de 17.3 %. Entre las principales causas de morbilidad infantil tenemos las
28
CAPITULOS
TOTAL
IX, ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
X, ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
XIV. ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO.
XX. CAUSA EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD,
TOTAL
10
1
7
1
1
GRUPO ETAREO
< 5
20_64
65+
2
3
5
1
2
1
4
1
1
Cuadro N 6
INDICADORES DE PROCESOS Y/O RESULTADOS
29
AOS
DISTRITOS
PICHARI
PICHARI
PICHARI
PICHARI
2001
N
%
N
413 16.4 170
%
5.6
2002
-.-
-.-
-.-
-.-
N
10
5
-.-
14.8
32.6
23
2003
%
4.8
2004
%
6.0
N
422
%
19.4
-.-
N
16
9
10
1.0
0.8
68.5
20.9
11
31.8
PICHARI
PICHARI
3
7.4
7
25.4
7
20.8
7
20.9
6
17.3
358 183. 301 158.0 380 175.6 398 143.1 413 190.5
7
443 87.3 438 92.0 452 94.0 162 93.0 400 95.9
429 85.4 438 91.0 377 86.0 466 94.5 388 91.2
PICHARI
325
74.0
409
82.0
70
116.6
PICHARI
888
462
92.5
400
95.9
PICHARI
19.3
527
28.0
677 42.28
PICHARI
MORTALIDAD GENERAL
Total de fallecidos x 1000
Poblacin
Fuente: MICRO RED KIMBIRI
2000
PICHARI
62.5
15.1
255
331
293
0.0
299.4
289.0
26 1.30
23
1.14
23
1.36
30
1.70
23
1.30
Cuadro N 7
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
CENTRO DE SALUD PICHARI AO 2004
Grfico N 01
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
CENTRO DE SALUD PICHARI AO 2004
30
Grfico N 02
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD
CENTRO DE SALUD PICHARI AO 2004
Segn el MAPA N 04 se puede notar que los puestos de salud no se encuentran en las
comunidades, solamente son 04 Puestos de Salud y 01 Centro de Salud que no abarca a
la poblacin en general del distrito. Como se puede notar Cuadro N 29 la existencia del
personal del Centro de Salud de Pichari.
Cuadro N 8
31
Depart
amento
de
Junin
Departamento de Cusco
N
E
ANEXO NATIVIDAD
P.S. MANTARO
ANEXO QUISTO
S
DISTRITO
PICHARI
OTARI
C.S. PICHARI
DISTRITO
KIMBIRI
P.S. OMAYA
MICRO
RED
KIMBIRI P.S. KIMBIRI ALTO
C.S. KIMBIRI
Departamento
de Ayacucho
P.S. SAMANIATO
P.S. UNION
ROSALES
ANEXO ANGELES
P.S. MAPITUANRI
P.S. LOBO
P.S. CHIRUMPIARI
Servicios de Saneamiento
Agua Potable
En el mbito del distrito de Pichari la poblacin cuenta con algn tipo de abastecimiento de
agua, pero sin el tratamiento adecuado de Potabilizacin. En el distrito de Pichari, el 85%
de las viviendas cuentan con la instalacin de una red de conexin domiciliaria, y en el
resto de los Pagos y Comunidades Nativas el 61% cuentan con servicio de agua potable
32
Desage
El 80% de las viviendas de la capital distrital cuentan con conexin domiciliaria de
desage, el 20% restante no cuenta con este servicio y estn a la espera de la ampliacin
de la construccin de las conexiones domiciliaras, y las redes colectoras del sistema de
alcantarillado de la capital del distrito, a la fecha las aguas servidas se encuentra en etapa
final de construccin, con la planta de tratamiento de aguas servidas se controlar la
contaminacin de las enfermedades infecto contagiosas para favorecer a los pobladores
como tambin la flora y fauna de todo el valle de Apurmac y Ene.
En todo el mbito del distrito solo existe diez sistemas de alcantarillado ubicado en la
capital del distrito, Catarata, Omaya, Libertad, Otari San Martn, Quisto Central, Mantaro,
Teresa, Quisto Valle y Puerto Mayo; otro sistema de desage ubicado en la comunidad de
33
Tirincavini que actualmente se viene construyendo, sin embargo para el ao 2006, segn
el presupuesto del ao 2005, se priorizaron tambin las obras de alcantarillado de
Catarata y Otari San Martn; donde tambin se ejecutarn en su momento llegado, como
tambin en estos ltimos aos se han instalado letrinas domiciliarias en diferentes Pagos,
que a la fecha se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento.
Definitivamente la poblacin necesita la pronta construccin de sistemas adecuados de
saneamiento bsico, desage y otros, teniendo en cuenta condiciones exigentes de
conservacin del medio ambiente.
Antecedentes Demogrficos
Poblacin y Densidad
La poblacin actual del distrito de Pichari es de 15,807.00 habitantes segn los datos
preliminares del censo 2007, esta poblacin se distribuye a lo largo del distrito en 72
comunidades, constituidos por Centros Poblados, Comunidades Colonos y/o pagos y
Comunidades Nativas, el 20% de la poblacin se concentra en la capital del distrito, siendo
las Comunidades ms importantes Mantaro, Puerto Mayo, Gran Shinungari, Quinquiviri,
Ccatunrumi, Omaya, Catarata, Otari San Martn, Otari Nativo, Quisto Central, Tirincavini,
Quisto Valle, Teresa, Porvenir, Natividad, entre otros.
El 53.74% de la poblacin son varones y el 46.26% de la poblacin son mujeres segn los
datos preliminares del censo 2007, Ver Cuadro N 01 y que el porcentaje mayor son los
varones, como tambin podemos Ver Cuadro N 02 la existencia de los nios entre los 0 a
10 aos de edad representa el 31.7% de la poblacin entre nios y nias, y los mayores
de 50 aos de edad slo representa el 7% de la poblacin total, como tambin segn la
identificacin de los proyectos en los talleres realizados durante el proceso de desarrollo
del PDC lo que ms resalta es la educacin y desarrollo de capacidades que se debe de
trabajar con respecto a este sector porque hay nios en edad escolar.
Cuadro N 01
POBLACIN DEL DISTRITO DE PICHARI
SEGN EL CENSO 2007
Categoras
Hombre
Mujer
Total
Poblacin
8495
7312
15,807
%
53.74
46.26
100.00
Acumulado %
53.74
100.00
100.00
34
Estructura Poblacional
Aproximadamente el 65% de los pobladores son del lugar, el 20 % de las personas son de
la provincia de Huanta y el otro 15% de otras provincias de Cangallo, Huamanga, La Mar,
Vilcas Huamn, Vctor Fajardo y otros lugares.
En este sentido la permanencia de las personas es permanente a excepcin de un
porcentaje de personas que permanecen temporalmente y representa la mano de obra
asalariada que trabajan en las labores agrcolas en periodo de siembra y cosecha que
provienen de Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas y otros.
La poblacin del distrito de Pichari cuenta con mayor nmero de varones tanto en el nivel
urbano como en la zona rural, el fenmeno de la migracin de hombres y mujeres en los
ltimos aos de violencia, se viene superando gracias a los programas sociales, lo cual ha
motivado el incremento de la poblacin, como tambin la Municipalidad distrital de Pichari
est apoyando mucho a la poblacin en su conjunto.
Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
La PEA est constituida por el sector agropecuario, y constituye la fuente de ingresos
monetarios y da ocupacin al 70% de la poblacin total y el 85% de la PEA total.
Con los incrementos presupuestales por la fuente de financiamiento de CANON,
SOBRECANON Y REGALAS (Canon Gasfero), las aspiraciones de la Municipalidad se
dirigirse fundamentalmente a la actividad econmica, agropecuaria y comercio que se
encuentra sumamente incipiente dedicado para el auto sostenimiento.
Muy a pesar del esfuerzo desplegado por las Autoridades principales de la Base Distrital,
Instituciones Pblicas, Privadas y Organismos No Gubernamentales; la agricultura an se
encuentra rezagada y estancada. Por lo que es muy importante tener en cuenta lo
siguiente:
Investigacin y rentabilidad del mercado para la compra y venta de los productos sin
intermediarios.
35
Esta actividad da ocupacin a las personas de todo el distrito de Pichari. Los principales
cultivos que siembran y cosechan son: caf, pltano, cacao, pia, ctricos maz, entre
otros; Se complementa con las crianzas de ganado vacuno, porcino, caprino y animales
menores.
El sector servicios da ocupacin a las personas de todo el distrito de Pichari. En este
sector est ubicada la empleocracia de los sectores de comercio, educacin,
administracin pblica, transportes y diversos servicios tales como
construccin,
Cuadro N 03
ACTIVIDADES POTENCIALES DE LA PEA AGRCOLA
Zona Alta
CAF
PLATANO
BARBASCO
PIA
MAIZ
FRIJOL
CACAO
KION
PALTOS
Zona Media
PLATANO
PIA
CTRICOS
PALMITO
BARBASCO
MARACUYA
COCONA
KION
CAF
Zona Baja
TANGELO
Llamn SUTIL
MANDARINA
TORONJA
MANI
SOYA
PLATANO
PITUS
Cuadro N 04
FORESTALES
Zona Alta
Zona Media
Zona Baja
TORNILLO
PLANTAS ORNAMENTALES
CAOBA
PLANTAS MEDECINALES
NOGAL
ORQUIDEARIOS
ROBLE AMARILLO
MADERAS
FUENTE: (Fuente: Diagnstico de Pichari 2003)
Cuadro N 05
36
PECUARIA
Zona Alta
PORCINO
GALLINA
ABEJAS
CUY.
CAMARONES
Zona Media
PORCINO
GALLINA
VACUNO-MEJORADO
CUY
VACUNO
CAPRINO
Zona Baja
GRANJA-AVICOLA
PISCIGRANJA
VACUNO-MEJORADO
GRANJA-PORCINO
CAMARONES
ZOOCRIADERO
LAGARTO
Cuadro N 06
NO AGROPECUARIA
Zona Alta
Zona Media
ECOTURISMO
INDUSTRIA-COCA
CARPINTERA
CARPINTERA
ECOTURISMO
TIENDAS
CARPINTERA
INDUSTRIA-HARINA
Zona Baja
TALLER
METALMECNICA
PISCICUL TURA
ESTABLO-VACUNOS
FABRICA
LADRILLO-TEJAS
FUENTE: (Fuente: Diagnstico de Pichari 2003).
37
Cuadro N 18
CONDICIN DE OCUPACIN DE LA VIVIENDA
Categoras
Ocupada, con personas presentes
Ocupada, con personas ausentes
Desocupada, en Alquiler
Desocupada, en construccin
reparacin
Otro
Total
Poblacin
%
3421
75,60
56
1,24
22
0,49
121
905
4,525
Acumulado %
75,60
76,84
77,33
2,67
80,00
20,00 0 100,00
100,00 100,00
En este caso se puede especificar sobre los 3,421 casos de vivienda son ocupadas donde
las familias viven en la actualidad, que equivale entre 75 y 97.81% de las viviendas segn
los datos preliminares del censo 2005, que las viviendas son una de las fortalezas del
distrito. Ver Cuadro N 18 y 19
Cuadro N 19
LA VIVIENDA QUE OCUPA ES
Categoras
Donde viven permanentemente
De Uso Ocasional
Total
Poblacin %
Acumulado %
3392 97,81
97,81
76
2,19
100,00
3468 100,00
100,00
38
Las viviendas son totalmente propias con caso de 79.83% de las comunidades tal como
se ve Cuadro N 20, pero estas viviendas todava no son saneadas legalmente, esto
permite que del Proyecto Especial Titulacin de Tierras (PETT) debe de empadronar a
todos de las comunidades.
Cuadro N 20
SU VIVIENDA ES
Categoras
Poblacin %
Acumulado %
Alquilada
243
7,26
7,26
Propia, pagndola a plazos
77
2,30
9,56
Propia, totalmente pagada
2671 79,83
89,39
Propia, por invasin
197
5,89
95,28
Cedida por el centro trabajo
101
3,02
98,30
Cedida por otro hogar o institucin
19
0,57
98,86
Otro
38
1,14
100,00
Total
3346 100,00
100,00
Fuente: INEI Datos preliminares del Censo 2005
Cuadro N 21
TIPO DE ALUMBRADO
Categoras
Electricidad
Kerosene (mechero /
lamparn)
Petrleo / gas (lmpara)
Vela
Generador
Otro
No tiene
Total
Poblacin %
Acumulado %
965
28,97
28,97
10
3
2241
42
40
30
3331
0,30
0,09
67,28
1,26
1,20
0,90
100,00
29,27
29,36
96,64
97,90
99,10
100,00
100,00
Las familias utilizan el tipo de alumbrado en su mayor porcentaje la Vela que es el 67.28%
segn el Cuadro N 21, esto permite que se debe de trabajar mucho en la instalacin de
electrificacin segn la Identificacin de Proyectos.
2.1.1: Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
Las causas que originaron el proyecto analizado se encuentra fundado en los
siguientes aspectos:
El elevado ndice de enfermedades de origen hdrico en la poblacin.
Las deficientes condiciones de la prestacin del servicio de agua potable en la
localidad, tales como, abastecimiento con agua superficial de mala calidad, sin el
tratamiento respectivo, baja cobertura y discontinuidad (por horas) del servicio y la
existencia de sectores con baja presin de agua.
La baja cobertura del servicio de saneamiento y el deficiente servicio de recoleccin
de aguas residuales, como consecuencia del mal estado de conservacin de la
39
40
41
El Centro Poblado de Natividad limita por el Norte con la comunidad de Shirotiari, por el
Sur con la comunidad de Cuviriari y Kuviriari, por el este con el Rio Mantaro y por el Oeste
con la comunidad de Shirotiari. Centro Poblado de Natividad se ubica a 510 m.s.n.m. de
altitud, presenta un clima Correspondiente a las orillas del Ro Apurmac cuyas
temperaturas son superiores a los 18 C. y la lluvia est por encima de 790 mm., sobre
todo entre los meses de Enero a Abril. Las temperaturas medias de junio a julio oscilan
entre los 24 a 25 C., las ms elevadas medias corresponden a la primavera y verano
que oscilan de 26 a 27 C., las mximas medias alcanzan de 28 a 30 C.
2.1.3
TOTAL
498
513
521
529
42
Higiene
En relacin a los hbitos de higiene para asearse las manos, una proporcin opina
que debera de realizarse despus de ir al bao, antes de comer, antes de cocinar,
a la hora de levantarse y en lo ocasin en que se ensucie.
iii.
Saneamiento Bsico
La poblacin no conectada al sistema de agua potable, se abastece acarreando
agua de quebradas cercanas a sus viviendas. Los encargados de acarrear el
agua, son los padres y los hijos mayores, quienes se demoran 12 minutos por
viaje y realizan 6 viajes por da cargando 16 It/por viaje.
La poblacin tiene una opinin desfavorable en relacin a la calidad del agua, as
por ejemplo, la mayora de los encuestados manifiesta que el agua les causa
enfermedades (90.0%). Las enfermedades ms comunes son las infecciones, las
diarreas, la parasitosis entre otros, siendo tratadas en su mayora en forma casera
y acercndose al Puesto de salud. En cuanto al servicio de alcantarillado, solo el
70% de la poblacin est conectada, el resto utiliza letrinas o hace sus
necesidades a campo abierto.
La opinin de los especialistas coinciden en sealar que los problemas de
infecciones en el estmago, las enfermedades del estomago, las enfermedades
infecciosas y parasitarias son el reflejo de la mala calidad de los servicios de agua
potable y saneamiento. Estas enfermedades representan el 17.30% de la
morbilidad del distrito, Ver Cuadro N 2-3.
En cuanto a las organizaciones que realizan actividades de educacin o salud, el
80.0% conoce de alguna organizacin e identifica como tales al centro de salud,
escuelas, municipalidad y comit vecinal.
Cuadro N 2-3
INDICADORES DE PROCESO
Y/O RESULTADO
AOS
DISTRITOS
Prevalencia de Desnutricin
PICHARI
crnica en menores de 05 aos
de edad.
Prevalencia de Desnutricin
PICHARI
Aguda en menores de 02 aos
de edad.
MORTALIDAD DE NIOS < 5 AOS
Nios < 5 aos fallecidos x 1000 PICHARI
MORTALIDAD INFANTIL
Nios < 1 aos fallecidos x 1000
PICHARI
2000
2001
N % N
413 16.4 17
0
2002
2003
2004
%
5.6
N
10
5
%
4.8
N
16
9
%
6.0
-.-
-.
-
-.-
10
1.0
0.8
68.5
20.9
11
31.8
20.9
17.3
-.-
-.-
-.-
14.8
32.6 23
7.4
25.4
20.8
N
%
422 19.4
358 183. 301 158.0 380 175.6 398 143.1 413 190.5
7
443 87.3 438 92.0 452 94.0 162 93.0 400 95.9
43
Cobertura de antisarampionosa
en nio de 1ao de edad x 100
Cobertura antiamarilica en nio de
1ao x 100
Cobertura de DPT/PENTA en < de
1ao x 100
Malaria por Plasmodium Vivax
PICHARI
429 85.4 438 91.0 377 86.0 466 94.5 388 91.2
PICHARI
PICHARI
443 87.0 773 888.2 459 888 462 92.5 400 95.9
PICHARI
257 16.3 259 15.1 255 19.3 527 28.0 677 42.28
70 116.6
1 331
293
PICHARI
26 1.30
23
1.14
23
0.0
1 299.4
1 289.0
MORTALIDAD GENERAL
Total de fallecidos x 1000
1.36 30
1.70
23
1.30
Poblacin
han
logrado
establecer
44
45
hectrea y campaa de los principales productos es muy bajo por la negativa presencia
de tcnicos especializados en agricultura.
La siembra de estos productos se realiza mayormente con tecnologa tradicional,
empleando mano de obra para apertura de terrenos en pocas de invierno en los
meses de mayo a septiembre, para luego instalar cultivos temporales como la yuca,
maz, frjol, man, arroz y soya que sirven para el sostn alimentara de autoconsumo,
despus de la cosecha de estos
cultivos temporales se apertura
terrenos para cultivos semi
permanentes y permanentes
como es el caso de cacao, caf,
pltano, palmito y/o otros. El
70% de los agricultores son
minifundistas, no cuentan con
suficiente terreno, el cual
demuestra la extrema pobreza.
El 80% de los terrenos de
cultivo
tienen
manejo
inadecuado, adems del uso y aprovechamiento para cultivos ilcitos, el cual est
afectando la ecologa ambiental.
Por otro lado, se debe de priorizar la instalacin de cultivos tecnificados de frutales,
pltano, pia, ctricos, palto, papayo, palmito y/o otros, y a la vez se debe de organizar
grupos o asociaciones por cada cultivo; con el objeto de comprar y almacenar para
luego seleccionar productos de calidad y enviar al mercado debidamente sellado,
igualmente se debe incentivar la plantacin de cultivos de pan llevar como: maz, frjol,
ajonjol, man, arroz; buscando mercado para cada uno de estos cultivos.
De la misma manera, se debe de fortalecer, fomentar y motivar la creacin de
pequeos y medianas empresas o asociaciones pero en diferentes cultivos,
agrupndolos en una sola asociacin general.
Solo el 10% de los agricultores tienen acceso al conocimiento de los mercados y los
precios, siendo la razn fundamental para la existencia de la pobreza en la zona. Es
actualmente una estrategia a la que se da un impulso masivo gracias a las
oportunidades que pueden proporcionar las nuevas tecnologas de la informacin para
contribuir a llevar los conocimientos hasta las comunidades agrcolas ms alejadas del
distrito.
Cuadro N 12
CULTIVOS MS IMPORTANTES EL DISTRITO DE PICHARI
COSECHA
has
RENDIMIENTO
TM/ha
PRODUCCIN
TM
PRECIO
CHACRA
S/kg
PASTO ELEFANTE
43,83
263
0.14
COCOTERO
10
60
0.78
LIMON SOLTIL
5,4
27
0.81
MANDARINA
10
80
0.54
MANGO
7,14
50
0.55
CULTIVOS
46
MARACUYA
0.8
MARAON
0.5
NARANJO
35
6,26
219
0.49
PACAY
6,6
33
0.48
PALTO
15
6,8
102
0.76
TORONJA
8,5
17
0.7
LIMON DULCE
14
6,64
93
0.49
TANGELO
14
84
0.77
PALMITO
10
20
0.54
ACHIOTE
125
0,73
91
1.44
CACAO
3580
0,64
2299
3.59
CAF
1820
0,61
1111
2.72
ARROZ CASCARA
140
1,96
274
0.82
127
1,49
179,07
0.6
YUCA
138
7,83
1081
0.4
11
0,82
PAPAYA
29
7,69
223
0.49
PIA
65
18
1170
0.54
PLATANO
145
7,77
1127
0.32
CAA DE AZUCAR
29
116
0.11
AJONJOL
35
35
2.53
PALILO O CURCUNA
2,5
10
1.17
Como se puede ver Cuadro N 12 los rendimientos de cultivo por hectrea son bajos, al
igual que los precios no cubren los costos de produccin.
De las entrevistas realizadas, se concluye que el promedio de familias por vivienda
es de 1.5 mientras que los miembros de la familia son en promedio 4.98, de los
cuales trabajan 1.7 miembros.
La poblacin tiene un ingreso familiar anual de 5/. 4,111.8, con un ingreso per cpita
de 5/ 98.28 mensuales y familiar de 5/. 343.6 mensuales, que les permiten subsistir,
los cuales son complementados con actividades principalmente en la agricultura. La
produccin agrcola es destinada al autoconsumo, y una mnima cantidad se
comercializa localmente.
Los gastos promedios familiares ascienden a 5/. 2,622.1 anuales, obtenindose un
gasto per cpita de 5/. 62.5 y un gasto familiar de 5/. 219.0.
g. Predisposicin al pago de tarifas de servicio.
47
48
La localidad de Natividad cuenta con un cobertura del 9% del servicio de agua potable, con
un abastecimiento promedio de 8 horas/ da de servicio en las zonas bajas y de 4 horas /da en
las zonas altas. En algunos barrios la presin del agua es menor a 10 metros columna
de agua.
De los entrevistados que cuentan con conexin domiciliaria, el 40.0% almacena el agua en
bidones y baldes y el 60.0% no almacena el agua (tienen servicio las 8 horas del da). El 33%
de los entrevistados manifiesta que la calidad del agua es mala, el 61% opina que es regular
y el 6% piensa que es buena. de otro lado, el 31.0% de los entrevistados opina que es
insuficiente el agua que les llega, mientras el 69.0 % opina que es suficiente. En cuanto a la
presin del agua, el 20% de los entrevistados opina que es mala, el 72% opina que es regular
y el 8.0% piensa que es buena.
El 40.0% de los entrevistados manifiesta que el agua que llega es turbia por das, el 36%
opina que el agua llega limpia todo el ao y el 24% que llega turbia por meses. El 64% hierve
el agua antes de usarla, el 32% no le da ningn tratamiento y el 4% utiliza otros mtodos.
49
2.1.5.
La caseta de vlvulas es una construccin contigua al reservorio con muros de concreto armado
y techo aligerado.
Diagnostico situacional del servicio de Saneamiento.
el
medio
ambiente.
Esta
instaladas
en
algunos
50
PROCEDIMIENTOS
Verificacin de funcionamiento
Verificacin de funcionamiento Operacin de
llenado y descarga
FRECUENCIA
Eventual
Eventual
51
Cajas de Distribucin
Verificacin de funcionamiento
Eventual
2.2.0
2.2.1
2.2.2
52
Este
problema
2.2.4
Causas Indirectas
53
2.2.5
RBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES GASTRO
INTESTINALES (DIARREICAS, PARASITOSIS Y
DIGESTIVAS)
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de mala
calidad
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada Captacin, lnea de
Conduccin, lnea de aduccin y
carencia de desinfeccin del agua.
2.2.6
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin
sanitaria de excretas.
CAUSA DIRECTA
Inadecuado Hbitos y prcticas
de higiene.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
para disposicin sanitaria de
excretas
CAUSA INDIRECTA
Escasa educacin
sanitaria.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de entidad
encargada de la gestin
de servicio (JASS).
2.2.7
2.2.8
Incremento de la malnutricin
54
Efectos indirectos
Efecto Final
2.2.9
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de morbilidad de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de la Malnutricin
PROBLEMA CENTRAL
ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES GASTRO
INTESTINALES (DIARREICAS, PARASITOSIS Y
DIGESTIVAS)
55
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de morbilidad de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de la Malnutricin
PROBLEMA CENTRAL
ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES GASTRO
INTESTINALES (DIARREICAS, PARASITOSIS Y
DIGESTIVAS)
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de mala
calidad
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada Captacin, lnea de
Conduccin, lnea de aduccin y
carencia de desinfeccin del agua.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin
sanitaria de excretas.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
para disposicin sanitaria de
excretas
CAUSA DIRECTA
Inadecuado Hbitos y prcticas
de higiene.
CAUSA INDIRECTA
Escasa educacin
sanitaria.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de entidad
encargada de la gestin
de servicio (JASS).
56
2.3.0
ANALISIS DE OBJETIVOS:
2.3.1
LOS
CASOS
DE
ENFERMEDADES
GASTRO
INTESTINALES
OBJETIVO GENERAL
ALTOS NDICES DE
ENFERMEDADES GASTRO
INTESTINALES (DIARREICAS,
PARASITOSIS Y DIGESTIVAS).
Objetivos Especficos.
Mejorar y Rehabilitar el servicio de abastecimiento de Agua Potable existente de las
comunidades del sector: Natividad y Natividad II, interconectando los sistemas de
abastecimiento de agua existente, construccin de un nuevo reservorio, cajas de
captacin, cmaras de reparticin, ms el cambio del sistema de conduccin, la
ampliacin del sistema de distribucin e incremento de produccin potable, como las
conexiones domiciliarias.
Construccin de un reservorio de Almacenamiento, para la regulacin del caudal de
demanda por la Poblacin beneficiaria.
Implementar un adecuado sistema de recoleccin y tratamiento de las aguas servidas,
mediante la construccin de un sistema de redes de Alcantarillado y su correspondiente
planta de tratamiento, debiendo ser estas de una tecnologa acorde a la realidad y
caractersticas de la zona.
Mejorar la organizacin de la unidad de gestin de los servicios de agua potable y
Alcantarillado en la Municipalidad de Pichari, capacitando a un personal que se har
cargo de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema.
57
rbol de Medios
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTRO INTESTINALES (DIARREICAS,
PARASITOSIS Y DIGESTIVAS)
MEDIO FUNDAMENTAL
DEL 1ER NIVEL
Consumo de agua de
buena calidad
Para la poblacin.
2.3.2
MEDIO FUNDAMENTAL
DEL 1ER NIVEL
Adecuada disposicin
sanitaria de excretas.
PROBLEMA (Efectos)
OBJETIVO (Fines)
58
Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Fin de 2do Nivel
Disminucin en los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Fin de 1er Nivel
Reduccin de la morbilidad infantil.
Reducir la malnutricin.
RBOL DE FINES
FIN LTIMO
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTRO INTESTINALES (DIARREICAS,
PARASITOSIS Y DIGESTIVAS)
59
2.3.3
FIN LTIMO
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTRO INTESTINALES (DIARREICAS,
PARASITOSIS Y DIGESTIVAS)
MEDIO FUNDAMENTAL
DEL 1ER NIVEL
Adecuada disposicin
sanitaria de excretas.
60
2.4.0
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Planeamiento de acciones
Medio fundamental de 2 nivel 1: Adecuada Captacin, lnea de Conduccin, lnea de aduccin y
se realiza la desinfeccin del agua.
ACCION 1.a: Construccin de una nueva captacin.
ACCION 1.b: Construccin de nuevos reservorios.
ACCION 1.c: Mejoramiento, Rehabilitacin y Construccin de la lnea de conduccin, aduccin y
distribucin.
Medio fundamental de 2 nivel 2: Existe la infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.
ACCION 2.a: Construccin de redes de alcantarillado con conexiones domiciliarias.
61
ACCION 2.b: Construccin de una planta de tratamiento compuesta por tanque Imhoff y Cerco
Perimtrico.
ACCION 2.c: Construccin de una planta de tratamiento compuesta por Laguna de Oxidacin y
Cerco Perimtrico.
Medio fundamental de 2 nivel 3: Mejora de los niveles de educacin sanitaria.
ACCION 3.a: Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin, sobre el valor del agua.
ACCION 3.b: Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene y mitigacin ambiental.
Medio fundamental de 2 nivel 4: Existe una entidad encargada de la gestin del servicio (JASS).
ACCION 4.a: Capacitacin del personal a cargo de la operacin de servicios.
ACCION 4.b: Conformacin de la JASS.
2.4.4
Las acciones 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a 2.b, 3.a, 4.a y 4.b son complementarios.
Las acciones 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a 2.c, 3.a, 4.a y 4.b son complementarios.
62
MEDIO FUNDAMENTAL
DEL 1ER NIVEL
Adecuada disposicin
sanitaria de excretas.
ACCION 1.a
Construccin de una nueva captacin.
ACCION 2.a
Construccin de redes de alcantarillado con
conexiones domiciliarias.
ACCION 1.b
Construccin de un nuevo reservorio
ACCION 2.b
Construccin de una planta de tratamiento
compuesta por tanque Imhoff y Cerco
Perimtrico.
ACCION 1.c
Mejoramiento Rehabilitacin y
Construccin de la lnea de
conduccin, aduccin y distribucin.
ACCION 1.d
Construccin de una planta de
tratamiento de agua potable.
ACCION 2.c
Construccin de una planta de tratamiento
compuesta por Laguna de Oxidacin y
Cerco Perimtrico.
ACCION 3.a
Campaa de capacitacin dirigida
a la poblacin, sobre el valor del
agua.
ACCION 4.a
Capacitacin del personal a cargo
de la operacin de servicios.
ACCION 3.b
Implementacin de un programa
de educacin sanitaria sobre
adecuadas practicas de higiene y
mitigacin ambiental.
ACCION 4.b
Conformacin de la JASS.
ALTERNATIVA 01
1.0
1.2
1.3
lnea de conduccin,
aduccin y distribucin.
Lnea De Conduccin Principal
La lnea de conduccin principal est constituida por una Tubera de PVC UF /
ISO 4422 DN=110MM con una extensin de 1100.00 ml y luego continua a lo
largo de las comunidades con una TUB PVC UF / ISO 4422 DN=90mm con
una extensin de 380 ml. Esta lnea de aduccin distribuye agua al Centro
Poblado de Natividad.
2.0
3.0
4.0
Conformacin de la JASS.
ALTERNATIVA 02
1.0
lnea de conduccin,
3.0
Cmara de rejas.
Tanque imhoff.
Lecho de secados.
Filtro biolgico
4.0
Conformacin de la JASS.
III.
FORMULACIN
En el presente capitulo se establecer la demanda que atender el proyecto; sobre la base de esta
se definirn los recursos necesarios para la inversin y operacin, as como los respectivos
presupuestos, para cada una de las alternativas en anlisis.
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de vida del proyecto esta en funcin de su vida econmica del proyecto y de
la vida til del activo principal, que para nuestro caso, son estructuras hidrulicas, que por
norma tienen una vida de uso de 20 aos, sin embargo para el presente anlisis, de
acuerdo a la normas y sugerencias del SNIP (Sistema Nacional de Inversin Publica),
respecto a los proyectos de saneamiento bsico, se utilizara el tiempo de 20 aos para el
horizonte de planeamiento de costos y beneficios del proyecto.
En el cual se planifica la operatividad del proyecto y su mantenimiento en condiciones
ptimas para llevar a cabo el Mejoramiento y la Rehabilitacin del Sistema de Agua
Potable existente de las comunidades del sector: Natividad y Natividad II., asimismo la
construccin del Servicio de Desage.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
de una inversin
El horizonte de evaluacin
a. Horizonte de planeamiento o de estudio.
econmicos
CUADRO N 18
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA
Demanda de Produccin
de Agua
L/S
Domestico
4200.00
36587.90
37246.48
37916.92
38599.43
39294.22
42501.61
43266.63
44045.43
44838.25
48330.36
49200.31
50085.91
50987.46
51905.23
55775.06
56779.01
57801.03
58841.45
59900.59
60978.80
Comercial
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
4666.67
Total
l/s
Estatal
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
Total
23866.67
56254.57
56913.15
57583.59
58266.09
58960.88
62168.27
62933.30
63712.10
64504.92
67997.03
68866.97
69752.58
70654.13
71571.90
75441.72
76445.67
77467.70
78508.11
79567.26
80645.47
0.28
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.72
0.73
0.74
0.75
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.87
0.88
0.90
0.91
0.92
0.93
Perdida
de Agua
55%
40%
40%
39%
39%
38%
38%
37%
37%
36%
36%
35%
35%
34%
34%
33%
33%
32%
32%
31%
30%
L/S
Litro/da
M3/ao
0.61
1.09
1.09
1.09
1.10
1.10
1.15
1.16
1.16
1.17
1.22
1.23
1.23
1.24
1.25
1.30
1.31
1.32
1.33
1.33
1.33
53037.04
93757.61
94071.32
94399.32
94741.61
95098.20
99469.24
99894.13
100334.02
100788.93
105421.75
105949.19
106492.49
107051.70
107626.92
112599.59
113252.85
113923.08
114610.39
115314.87
115207.82
17290.07
30564.98
30667.25
30774.18
30885.77
31002.01
32426.97
32565.49
32708.89
32857.19
34367.49
34539.44
34716.55
34898.86
35086.37
36707.47
36920.43
37138.92
37362.99
37592.65
37557.75
La dotacin por habitante se ha tomado de acuerdo a las normas de MINSA, que establece
para las poblaciones de selva en un rango de 150 litros/da/habitante.
De acuerdo a la tabla anterior, se puede ver que debe de captar 1.00 a 1.50 lps, para satisfacer
las Demanda de agua durante el horizonte del proyecto.
DEMANDA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
La demanda del sistema de alcantarillado, se justifica y el resumen se presenta en el cuadro
N 19.
CUADRO N 19
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Cobertura
Poblacin
Viviendas
Evacuacin
con
N de
Per cpita
Ao Poblacin
Servida
Servidas
Conexiones
Miembros/fam.
(Lt/Hab/d)
(hab.)
(Unidades)
(%)
0
535
70%
374
5
75
80
1
544
75%
408
5
82
80
2
554
76%
421
5
84
80
3
564
77%
434
5
87
80
4
574
78%
448
5
90
80
5
585
79%
462
5
92
80
6
595
80%
476
5
95
80
7
606
81%
491
5
98
80
8
617
82%
506
5
101
80
9
628
83%
521
5
104
80
10
639
84%
537
5
107
80
11
651
85%
553
5
111
80
12
663
86%
570
5
114
80
13
674
87%
587
5
117
80
14
687
88%
604
5
121
80
15
699
89%
622
5
124
80
16
712
90%
640
5
128
80
17
724
91%
659
5
132
80
18
737
92%
678
5
136
80
19
751
93%
698
5
140
80
20
764
95%
726
5
145
80
(Fuente: Elaboracin propia)
La oferta actual est dada para el caudal existente en la fuente de agua, en los puntos de captacin,
siendo posible captar ms de 1.0 lts/seg.
CUADRO N 20
ANALISIS DE LA OFERTA SIN Y CON PROYECTO.
CUADRO N 03-6
PERIODO OPTIMO DE DISEO
Sistema
Componente
Capacidad de Diseo
con Proyecto (l/s)
Capacidad de Diseo
Incremental (l/s)
18
17
1.72
3.30
1.00
2.50
Lnea de Conduccin
Lnea de Aduccin
Agua Potable
A
Sistema
Captacin
Actual (*)
Periodo Optimo de
Diseo (Ao)
OFERTA DE
AGUA SIN
PROYECTO
L/seg
0.72
L/da
M3/ao
62208
22705.92
B
Sistema
Captacin
Actual (**)
Captacin
Adicional
total
22,705.92
OFERTA DE
AGUA CON
PROYECTO
L/seg
m3/ao
L/da
0.72
M3/ao
62,208.00
22,705.92
1.00
86,400.00
31,536.00
1.72
148,608.00
54,241.92
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sin
Proyecto
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
Con
Proyecto
0
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
16
17
18
19
20
1.70
1.71
1.72
1.74
1.73
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
Lnea de Aduccin
Balance Oferta
Demanda (lt/Seg)
Sin
Con
Proyecto
Proyecto
-0.08
-0.80
-0.69
0.31
-0.70
0.30
-0.70
0.30
-0.71
0.29
-0.71
0.29
-0.78
0.22
-0.78
0.22
-0.79
0.21
-0.80
0.20
-0.87
0.13
-0.87
0.13
-0.88
0.12
-0.89
0.11
-0.90
0.10
-0.97
0.03
-0.98
-0.99
-1.00
-1.02
-1.01
0.02
0.01
0.00
-0.02
-0.01
Oferta (lt/seg)
Demanda
Mxima
Horaria
1.53
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.88
2.89
2.90
2.92
3.05
3.07
3.08
3.10
3.11
3.26
Sin
Proyecto
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Con
Proyecto
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.28
3.30
3.32
3.34
3.33
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
Balance Oferta
Demanda (lt/Seg)
Sin
Con
Proyecto
Proyecto
-0.73
1.77
-1.91
0.59
-1.92
0.58
-1.93
0.57
-1.94
0.56
-1.95
0.55
-2.08
0.42
-2.09
0.41
-2.10
0.40
-2.12
0.38
-2.25
0.25
-2.27
0.23
-2.28
0.22
-2.30
0.20
-2.31
0.19
-2.46
0.04
-2.48
-2.50
-2.52
-2.54
-2.53
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.03
Considerando que algunas de las redes estn obsoletas por la antigedad de su construccin y
que en el proyecto se debe considerar cambios de las redes de distribucin existentes, entonces
no se toma en cuenta las redes como oferta a las conexiones domiciliaras actuales se muestra y
se puede visualizar en la Fig. N 03.
FIGURA N 03
SERVICIO DE DESAGUE.
Actualmente, el servicio de Alcantarillado, es cero, la deposicin de las excretas, se realizan en
letrinas en situacin de colapso. Los clculos justificatorios del balance de oferta y demanda del
sistema de Alcantarillado, se muestran en el presente Cuadro N 21.
CUADRO N 21
0.90
0.72
1.20
-0.18
0.30
0.50
0.60
0.68
0.10
0.18
0.92
0.72
1.20
-0.20
0.28
0.51
0.60
0.68
0.09
0.17
0.94
0.72
1.20
-0.22
0.26
0.52
0.60
0.68
0.08
0.16
0.96
0.72
1.20
-0.24
0.24
0.53
0.60
0.68
0.07
0.15
0.98
0.72
1.20
-0.26
0.22
0.54
0.60
0.68
0.06
0.14
1.00
0.72
1.20
-0.28
0.20
0.55
0.60
0.68
0.05
0.13
1.02
0.72
1.20
-0.30
0.18
0.57
0.60
0.68
0.03
0.11
1.04
0.72
1.20
-0.32
0.16
0.58
0.60
0.68
0.02
0.10
1.06
0.72
1.20
-0.34
0.14
0.59
0.60
0.68
0.01
0.09
10
1.08
0.72
1.20
-0.36
0.12
0.60
0.60
0.68
0.00
0.08
11
1.11
0.72
1.20
-0.39
0.09
0.61
0.60
0.68
-0.01
0.07
12
1.13
0.72
1.20
-0.41
0.07
0.63
0.60
0.68
-0.03
0.05
13
1.15
0.72
1.20
-0.43
0.05
0.64
0.60
0.68
-0.04
0.04
14
1.18
0.72
1.20
-0.46
0.02
0.65
0.60
0.68
-0.05
0.03
15
1.20
0.72
1.20
-0.48
0.00
0.67
0.60
0.68
-0.07
0.01
16
1.23
0.72
1.20
-0.51
-0.03
0.68
0.60
0.68
-0.08
0.00
17
1.25
0.72
1.20
-0.53
-0.05
0.70
0.60
0.68
-0.10
-0.02
18
1.28
0.72
1.20
-0.56
-0.08
0.71
0.60
0.68
-0.11
-0.03
19
1.31
0.72
1.20
-0.59
-0.11
0.73
0.60
0.68
-0.13
-0.05
20
1.35
0.72
1.20
-0.63
-0.15
0.75
0.60
0.68
-0.15
-0.07
3.5.0 COSTOS
3.5.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Actualmente los costos de operacin y mantenimiento del servicio de Agua Potable vienen
CUADRO N 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
DEL AGUA POTABLE, SIN PROYECTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
PROYECTO:
DISTRITO
1.00
2.00
3.00
4.00
II.
1.00
2.00
: CUSCO
: PICHARI
RUBRO PRINCIPAL
I.
: CONVENCION
UNIDAD
COSTO DE OPERACIN
Mano de obra
Insumos Qumicos
Gastos Administrativos y Ventas
Otros Costos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de Obra Calificada
Materiales, Repuestos, etc.
CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
0.00
1.00
1.00
3,600.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
3,600.00
0.00
1,000.00
1,500.00
Glb
Glb
0.00
1.00
2,000.00
500.00
0.00
500.00
TOTAL S/.
S/. 6,600.00
CUADRO N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
DEL AGUA POTABLE, CON PROYECTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
PROYECTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
PROV
:
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR II DEL CENTRO POBLADO
DE NATIVIDAD DEL DISTRITO DE PICHARI LA CONVENCION
REGIN
- CUSCO
DISTRITO
: PICHARI
RUBRO PRINCIPAL
I.
1.00
2.00
3.00
4.00
II.
1.00
2.00
UNIDAD CANTIDAD
COSTO DE OPERACIN
Mano de obra
Insumos Qumicos
Gastos Administrativos y Ventas
Otros Costos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de Obra Calificada
Materiales, Repuestos, etc.
: CONVENCION
: CUSCO
P.U.
SUB TOTAL
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
7,200.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
7,200.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
Glb
Glb
1.00 8,400.00
1.00 1,000.00
8,400.00
1,000.00
S/.
20,600.00
TOTAL S/.
3.5.2 COSTOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
PP
PS
S/. 454,372.67
S/. 364,176.44
S/. 1,428,444.03
S/. 1,133,166.51
S/. 32,890.00
S/. 35,050.00
S/. 200,000.00
S/. 2,150,756.70
COMPONENTES
ITEM
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
TOTAL
S/. 2,331,551.12
COMPONENTES
ITEM
1
2
3
4
5
ALTERNATIVA 02
PP
PS
S/. 454,372.67
S/. 364,176.44
S/. 1,609,238.44 S/. 1,277,694.85
S/. 32,890.00
S/. 29,575.00
S/. 35,050.00
S/. 31,895.50
S/. 200,000.00
S/. 182,000.00
COMPONENTES
ITEM
S/. 29,575.00
S/. 31,895.50
S/. 182,000.00
S/. 1,740,813.45
S/. 1,885,341.79
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
S/. 454,372.67
S/. 454,372.67
S/. 1,428,444.03
S/. 1,609,238.44
S/. 32,890.00
S/. 32,890.00
S/. 35,050.00
S/. 35,050.00
S/. 200,000.00
S/. 200,000.00
S/. 2,150,756.70
S/. 2,331,551.12
3.6.0 BENEFICIOS
Este captulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la
ptima asignacin de los recursos y si es rentable para la sociedad, vale decir la evaluacin
social.
3.6.1
pblico, los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio, medido
por la
CUADRO N 25
Estimacin de los beneficios, mediante liberacin de los Recursos, por los nuevos usuarios
S/. 80.35
/Familia/mes
S/. 160.70
/Familia/mes
CUADRO N 26
Estimacin de los beneficios generados por los antiguos usuarios del proyecto .
12 m3/mes/conex.
la mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo sin proyecto de 13
m3/mes es:
11 = 12 - 0.62 P => P = S/. 1.61 /m3
IV EVALUACION
4.1.0
EVALUACION SOCIAL
4.1.2
10
15
20
50
436
443
451
460
575
664
726
223,162.26
227,698.12
232,315.63
237,016.25
304,036.26
355,310.22
Alternativas
1
2
S/. 353,275.34
S/. 208,747.00
13.64%
12.46%
Servicio de Alcantarillado
Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo
elevados costos, a nivel de perfil se aplica el Mtodo Costo- Efectividad. Este mtodo
consiste en expresar los costos de c/u, de las alternativas del proyecto en trminos de una
cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto.
391,150.07
ICE TOTAL
4.2.0
ALTERNATIVA
1
2
S/. 2,672.12/hab. Benef. S/. 2,938.65/hab. Benef.
sus beneficios
VAN a precios
Sociales
S/. 153,570.09
TIR a precios
Sociales
12.12%
-S/. 46,135.17
10.67%
-S/. 358,505.01
8.48%
ALTERNATIVA O2
CUADRO N 30
VAN a precios
Sociales
(+) 5 % de Costos
(-) 5% de Beneficios
(+) 10% Costos
(-) 10% de Beneficios
(+) 20 % Costos
(-) 20% de Beneficios
4.3.0
TIR a precios
Sociales
S/. 1,815.33
11.01%
-S/. 205,116.34
9.63%
-S/. 524,712.60
7.53%
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Los beneficiarios, autoridades de Natividad en una asamblea acordaron, que se debe
pagar una tarifa por el servicio prestado, de esta manera cubrir los gastos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y Alcantarillado. El monto de la tarifa a pagar
mensualmente es de S/ 5.00 (Cinco nuevos soles). Monto que anualmente no cumple con
cubrir los gastos de operacin y mantenimiento, quedando el compromiso de parte de la
municipalidad de asumir el monto faltante para poder garantizar la sostenibilidad del
proyecto. Los montos se muestran en el Cuadro N 32. Este monto recaudado deber
cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
CUADRO N 32
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Poblaciones
servidas con
conexiones
(Hab)
Compromiso de
pago de
S/./ao/conec.
87
89
90
92
94
101
103
105
107
115
117
119
121
124
133
135
138
140
143
145
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Total
5,226.84
5,320.93
5,416.70
5,514.20
5,613.46
6,071.66
6,180.95
6,292.20
6,405.46
6,904.34
7,028.62
7,155.13
7,283.92
7,415.03
7,967.87
8,111.29
8,257.29
8,405.92
8,557.23
8,711.26
Costo de
OyM
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
58,735.66
Monto de
Aporte del
Municipio
S/. /ao.
53,508.82
53,414.73
53,318.96
53,221.46
53,122.20
52,664.00
52,554.71
52,443.46
52,330.20
51,831.32
51,707.04
51,580.53
51,451.74
51,320.63
50,767.79
50,624.37
50,478.37
50,329.74
50,178.43
50,024.40
Aporte
mensual del
municipio en
S/.
4,459.07
4,451.23
4,443.25
4,435.12
4,426.85
4,388.67
4,379.56
4,370.29
4,360.85
4,319.28
4,308.92
4,298.38
4,287.64
4,276.72
4,230.65
4,218.70
4,206.53
4,194.14
4,181.54
4,168.70
sostenibilidad al proyecto durante el horizonte, como la suma aportada por los beneficiarios
es insuficiente, el municipio aportar la diferencia, que ao a ao va reducindose
Como se muestra en el cuadro de sostenibilidad.
.- Para la capacitacin de los beneficiarios a incorporarse al nuevo proyecto, el
Municipio de Pichari cuenta con suficiente capacidad de poderlas implementar
buscando las alianzas estratgicas o convenios con instituciones de competencia.
.- La Capacidad de los pobladores, de pagar los S/.5.00 mensuales, es factible (Acta de
Comp.)
CRONOGRAMA DE PRODUCTOS
ALTERNATIVA N 01
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
Nro.
SUBPRODUCTO
ESTUDIOS
Expediente tcnico
Agua: 1. Adecuada cobertura y calidad de agua potable para la poblacin.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REFORESTACION DE TALUDES
EVENTOS DE CAPACITACION
CONFORMACION DE COMITES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.3.3
ORGANIZACIN Y GESTION
Diagnostico de la gestin administrativa.
- El JASS funciona relativamente, contando con documentos legales como: Resolucin
de Alcalda de su reconocimiento, Libro de Actas, Padrn de usuarios, Estatutos, y no
cuentan con su Reglamento.
- La entidad responsable de la operacin y funcionamiento es la Municipalidad del
centro poblado de Natividad, con un trabajador asignado, no existe administracin y/o
a cargo de la fianza, porque no se efecta ningn cobro a los usuarios, no se cuenta
con ningn sistema contable. Las reuniones son espordicas de los miembros de
JASS, y no existe desarrollo de campaas de educacin sanitaria.
Diagnostico de la gestin de la operacin y mantenimiento.
No se cuenta con una organizacin del rea de operacin y mantenimiento, el personal
designado por la Municipalidad del centro poblado se encuentra relativamente capacitado
en la operacin y funcionamiento del Sistema de Agua Potable, existe un nico personal a
cargo del mantenimiento y operacin del Sistema de Agua Potable, no cuentan con ningn
manual de operacin y mantenimiento, por lo mismo las acciones de mantenimiento son
eventuales. Asimismo las herramientas son insuficientes, y no se cuenta con stock de
repuestos, y la compra de repuestos est a cargo de la Municipalidad Distrital de Pichari,
de acuerdo a las necesidades y circunstancias.
CUADRO N 33
OPERATIVIDAD DEL SERVICIO
COMPONENTES
Captacin
Reservorios
Cajas de Distribucin
PROCEDIMIENTOS
Verificacin de funcionamiento
Verificacin de funcionamiento
Operacin
de
llenado
y
descarga
Verificacin de funcionamiento
FRECUENCIA
Eventual
Eventual
Eventual
IMPACTO AMBIENTAL
GENERALIDADES
La identificacin de impactos es principalmente la labor tendiente a detectar cules de las
actividades asociadas al proyecto en su fase de construccin, operacin y mantenimiento,
producen alteraciones a las caractersticas de los factores, componentes y tributos
ambientales, los cuales son especficos.
CUADRO N 34
Resumes de los posibles impactos y las medidas de mitigacin.
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Accidentes laborales durante la ejecucin del proyecto.
Exigir el cumplimiento de la Normas de Seguridad
Molestias a la Salud Publica por la Produccin de polvo y Inspeccin permanente de los Responsables de la
residuos en el mbito del Proyecto.
Peligros para la salud durante la operacin de los Dar seguridad que los procesos de tratamiento
equipo.
Pblica.
Riesgos de salud para el operador y la poblacin cercana Dar charlas de capacitacin a los operadores en
por la mala operacin de sistemas de Desinfeccin
tratamiento.
Se deber hacer los tratamientos correspondientes
DISTRITO
PROV
: CONVENCION
REGIN
: CUSCO
: PICHARI
1.00
RUBRO PRINCIPAL
REFORESTACION DE TALUDES
2.00
CONFORMACION DE COMITES
3.00
4.00
CANTIDAD
1.00
P.U.
5,000.00
GLB
1.00
6,000.00
6,000.00
EVENTOS DE CAPACITACION
GLB
1.00
10,000.00
10,000.00
RIESGOS DE SALUD
GLB
1.00
5,000.00
5,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 15%
SUB TOTAL
SUPERVISIN (10%)
COSTO TOTAL
UNIDAD
und
SUB TOTAL
5,000.00
26,000.00
3,900.00
29,900.00
2,990.00
32,890.00
4.5.0
SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
Luego de una evaluacin y el comportamiento de las alternativas, despus de ser
sometido a las distintas evaluaciones tanto econmicos, sociales y ambientales, donde se
llega a priorizar la alternativa ms viable. En resumen se muestran en los siguientes
Cuadros .N 36, 37 y 38.
SISTEMA DE AGUA POTABLE.
CUADRO N 36
Comparacin de los Indicadores Econmicos.
INDICADORES
Indicador de Rentabilidad (VANS) (Soles)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Alternativas
1
2
S/. 353,275.34
S/. 208,747.00
13.64%
12.46%
Quedando preseleccionada la alternativa 01. Debido a: VAN de Alt. 01 > VAN Alt. 02
SERVICIO DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUA SERVIDAS
CUADRO N 37
Comparacin de los ICE de cada alternativa.
ALTERNATIVA
1
2
S/. 2,672.12/hab. Benef. S/. 2,938.65/hab. Benef.
ICE TOTAL
4.6.0
COMPONENTE
OPROPSIT
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIN
.- Mapa de pobreza, censos INEI.
.- Informacin del ASIS
CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA Al ao 5: el 70% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su
.- Realizacin de encuestas.
POBLACIN DE NATIVIDAD
calidad de vida.
.- Informacin UGEL Cusco.
.- Evaluacin de impacto.
DISMINUCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTOM INTESTINALES (DIARREICAS Y PARASITOSIS) Reducir la incidencia de las enfermedades gastro intestinales, como Reporte anual del Puesto de Salud
ASOCIADAS
AL
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA, consecuencia de la de salubridad actual, en un 50 %, entre la poblacin infantil.
Natividad
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS
Agua: 1. Adecuada cobertura y calidad de agua potable para la
poblacin.
Desage: 2. Existe la infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas
Mejora de la gestin de los servicio y de la educacin Sanitaria.
Existe una entidad encargada de la gestin del servicio (JASS).
ACCIONES
INDICADORES
s/. 10,000.00
s/. 5,000.00
s/. 2,000.00
SUPUESTOS
Autoabastecimiento.
Los ingresos
econmicos de la
poblacin se
mantienen.
Los beneficiarios
aportan,
oportunamente sus
compromisos para la
operacin y
mantenimiento del
proyecto, durante el
horizonte de la misma.
Participacin del
gobierno local y de la
poblacin beneficiario,
en la difusin de
adecuados hbitos de
higiene, valorizacin
del agua y del
proyecto en general.
Conformacin de la JASS.
s/. 4,000.00
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La alternativa seleccionada ALTERNATIVA 01, con una inversin total de proyecto
asciende a S/. 2150,756.70 nuevos soles a precios privados y a precios Sociales
asciende a S/. 1740,813.45 que propone:
El MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE se debe
realizar en los sectores de: Natividad y Natividad II, consistentes en:
La lnea de conduccin principal est constituida por una Tubera PVC UF / ISO
4422 DN=110MM una extensin de 1100.00 ml y luego continua a lo largo de las
comunidades con una TUB PVC UF / ISO 4422 DN=90mm con una extensin de
380 ml. Esta lnea de conduccin distribuye agua a las comunidades de Natividad y
Natividad II.
El sistema de tratamiento para tratar el agua es mediante un RESERVORIO segn los
estudios de agua realizados. El reservorio planteado obedece a un anlisis realizado en
el campo y en el trabajo de clculos, que el volumen del reservorio abastecer
adecuadamente a la poblacin cuando se realice su conexin a la nueva lnea de
conduccin de agua potable.
La Construccin del Servicio de Desage, se debe realizar en el sector de Natividad II
etapa y se ampliara en el centro poblado de Natividad, por tener mayor poblacin,
consistentes en:
Instalacin y tendido de red: 5,442.61 m. l. de red colectora con tuberas de 6 .
500.00 m.l de red emisor con tuberas de 8 ; Construccin de: 135 buzones; 193
Conexiones domiciliares;
1,218.00 ml.
Es sistema de alcantarillado sanitario cuenta con una red de colectores y un emisor que
desembocan a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales compuesta por laguna
de oxidacin, que permite un tratamiento adecuado para el desage. Se ha tomado en
cuenta la ubicacin alejada de la poblacin de Natividad, la direccin principal de los
vientos en la zona y la evacuacin final del agua tratada a una quebrada seca que no
afectara a ningn cultivo cercano.
Educacin sanitaria, consistente en:
Impartir Charlas sobre salubridad, mediante cursos de capacitacin, e impartir Charlas
sobre salubridad, mediante cursos de capacitacin.
En la evaluacin econmica a precios Sociales del proyecto el valor actual neto (VAN) nos
dan un valor de S/. 353,275.34
90
Nuevos soles y una tasa interna de retorno (TIR) de 13.64%. Estos indicadores de
rentabilidad econmica nos indican que el proyecto es rentable en trminos econmicos.
El horizonte de planteamiento del presente proyecto se estima en 20 aos, con tasa de
crecimiento de la poblacin de 1.8% y una densidad de poblacional promedio de 5
habitantes por vivienda (segn los datos emitidos por INEI).
Con el abastecimiento de agua potable y la evacuacin de las aguas servidas, se estn
brindando a la poblacin las condiciones de salubridad, por contar con una poblacin sana
con deseos de superacin.
Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados del proyecto ascienden a
S/. 58,735.66 nuevos soles para Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
Desde el punto de vista social la ejecucin del presente proyecto es prioritaria ya que
eleva el nivel de vida de la poblacin beneficiada, al tener servicio eficiente y continuo de
agua potable.
Se concluye que el Impacto Ambiental es No Significativo (temporal y leve).
RECOMENDACIONES
la JASS sea
Se recomienda la aprobacin del perfil del Proyecto de Inversin Pblica a nivel definitivo
y se autorice la elaboracin del Estudio Definitivo del proyecto y Continuar con el proceso
de vida del proyecto a fin de que se realicen los estudios a detalles y llegar en un corto
plazo a la ejecucin de las obras.
Se recomienda realizar los estudios de impacto ambiental con el fin de formular planes de
control y mitigacin ambiental a fin de reducir los impactos negativos.
Se recomienda que es necesario realizar este proyecto: Por ser prioritario para mejorar las
condiciones de salubridad de los habitantes del Distrito de Picha.
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