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Pachuca, Hidalgo.

, a 25 de Enero del 2015


AL CONTRIBUYENTE
ARIEL SAENZ HERNANDEZ
He auditado los Estados Financieros adjuntos del contribuyente ARIEL SAENZ
HERNANDEZ; que comprenden el estado de situacin financiera al 31 de Diciembre de
2014 y el Estado de Resultados, as como un resumen de las polticas contables
significativas y otra informacin explicativa.
El contribuyente es responsable de la preparacin y presentacin razonable de
los Estados Financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Informacin
Financiera Mexicanas, y el Control Interno que considere necesario para permitir la
preparacin de estados financieros libres de desviacin material, debido a fraude o error.
Mi responsabilidad es expresar una opinin sobre los estados financieros adjuntos
basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las normas
internacionales de auditoria. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de
tica, as como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros estn libres de desviacin material.
Una auditoria conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la informacin relevada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacin de
los riesgos de desviacin material en los estados financieros debido a fraude o error. Al
efectuar dichas evaluaciones de riesgos, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparacin y presentacin razonable por parte del contribuyente de los
estados financieros, con el fin de disear los procedimientos de auditoria que sean
adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinin
sobre la eficacia del control interno del contribuyente. Una auditoria tambin incluye la
avaluacin de lo adecuado de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la administracin, as como la evaluacin de la
presentacin de los estados financieros en su conjunto.
Considero que la evidencia de la auditoria que he obtenido en mi auditoria
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinin de auditoria.
En mi opinin los estados financieros representan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situacin financiera y los resultados de ARIEL SAENZ
HERNANDEZ, al 31 de diciembre del 2014, as como sus correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas de Informacin Financiera
Mexicanas.
C.P.C. Myrna Roci Moncada Mahuem
Cedula Profesional 1944439
Reg. A.G.F.F.13031

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