AL CONTRIBUYENTE ARIEL SAENZ HERNANDEZ He auditado los Estados Financieros adjuntos del contribuyente ARIEL SAENZ HERNANDEZ; que comprenden el estado de situacin financiera al 31 de Diciembre de 2014 y el Estado de Resultados, as como un resumen de las polticas contables significativas y otra informacin explicativa. El contribuyente es responsable de la preparacin y presentacin razonable de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Informacin Financiera Mexicanas, y el Control Interno que considere necesario para permitir la preparacin de estados financieros libres de desviacin material, debido a fraude o error. Mi responsabilidad es expresar una opinin sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de tica, as como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estn libres de desviacin material. Una auditoria conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la informacin relevada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacin de los riesgos de desviacin material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones de riesgos, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacin y presentacin razonable por parte del contribuyente de los estados financieros, con el fin de disear los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinin sobre la eficacia del control interno del contribuyente. Una auditoria tambin incluye la avaluacin de lo adecuado de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administracin, as como la evaluacin de la presentacin de los estados financieros en su conjunto. Considero que la evidencia de la auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinin de auditoria. En mi opinin los estados financieros representan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situacin financiera y los resultados de ARIEL SAENZ HERNANDEZ, al 31 de diciembre del 2014, as como sus correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas de Informacin Financiera Mexicanas. C.P.C. Myrna Roci Moncada Mahuem Cedula Profesional 1944439 Reg. A.G.F.F.13031