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Mdulo: II

Unidad: II

Semana: IV

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL


Mg.Ing Epifanio Alberto Alejos Cirilo
e_alejos@doc.uap.edu.pe

IDENTIFICACIN DE PELIGROS EVALUACIN Y


CONTROL DE RIESGOS

ORIENTACIONES
Para que usted pueda lograr los objetivos de
cada semana ponga en practica las siguientes
recomendaciones:
1. Estudiar las ayudas que el profesor entrega.
2. Realizar las actividades que al final sugiere.
3. Cualquier duda consulte, no se la guarde.

Contenido Temtico
1. Evaluacin de Riesgos
2. Tipos de Evaluaciones
3. Evaluacin general de riesgos
4. Anlisis de riesgos
5. Identificacin de peligros
6. Estimacin, Severidad y Probabilidad
7. Matriz de niveles de riesgo
8. Plan de control de riesgos
9. Formatos de Evaluacin de riesgos
10.Mtodo de anlisis de riesgos.

1. EVALUACIN DE RIESGOS
Proceso mediante el cual se establece la probabilidad
y la gravedad de que los peligros

identificados se

manifiesten, obtenindose la Informacin necesaria para


que la empresa est en condiciones de tomar una decisin
apropiada sobre la oportunidad y el
preventivas que deben adoptarse.

tipo de acciones

EVALUACIN DE RIESGOS
Base

Gestin de
Riesgo

Gestin
Activa

Seguridad y
Salud

EVALUACIN DE RIESGOS

Proceso

Riesgos

Informacin

Decisin

Medidas
Preventivas

Es segura la situacin de trabajo analizada?

ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS

1. Anlisis del riesgo


Se identifica el peligro
Se estima el riesgo: valoracin Probabilidad Consecuencia
Orden de magnitud del riesgo.
2. Valoracin del riesgo
Con el valor del riesgo obtenido, y comparndolo con el
valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestin.

VALORACIN DE GRAVEDAD Y PROBABILIDAD

Zona de Riesgo
no aceptable

Gravedad
Zona de Riesgo
aceptable

Probabilidad

PROCESO DE EVALUACIN DEL RIESGO


1. Controlar el riesgo.
2. Eval. del riesgo + Control del riesgo
riesgo.

Gestin del

3. Medidas preventivas:
- Eliminar o reducir el riesgo: Prevencin - Proteccin e
informacin
- Controlar: organizacin - mtodos de trabajo - salud de
los trabajadores.

PROCESO DE EVALUACIN DEL RIESGO

Evaluacin
del Riesgo

Reducir el Riesgo
Controlarlo

Gestin de
Riesgo
Control
del Riesgo

Si el Riesgo es
no Tolerable

PROCESO DE EVALUACIN DEL RIESGO


4. Evaluacin inicial de riesgos:
Las condiciones de trabajo existentes o previstas
La Sensibilidad del trabajador
5. Evaluacin del puesto de trabajo:

La eleccin de equipos, sustancias qumicas e


introduccin de nuevas tecnologas
El cambio en las condiciones de trabajo
La incorporacin de un trabajador sensible

PROCESO DE EVALUACIN DEL RIESGO


6. Revisin peridica de la programacin, empresatrabajador
7. Finalmente ha de quedar documentada de acuerdo a
la necesidad de tomar una medida preventiva:

Identificacin del puesto de trabajo


El riesgo o riesgos existentes
La relacin de trabajadores afectados
Resultado de la evaluacin y medidas preventivas
Criterios, procedimientos, mtodos y anlisis

Proceso de Evaluacin de Riesgos

Anlisis del Riesgo

Valoracin
del Riesgo
Riesgo tolerable

NO
Control del Riesgo

SI
Riesgo
controlado

Gestin del Riesgo

Estimacin
del Riesgo

Evaluacin del Riesgo

Identificacin
del Peligro

2. TIPOS DE EVALUACIONES
Evaluacin de riesgos segn la legislacin especfica.
Evaluacin de riesgos que estn establecidas en normas
internacionales o nacionales.
Evaluacin de riesgos por mtodos especializados.
Evaluacin general de riesgos.

3. EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS


1. Clasificacin de las Actividades de Trabajo.
2. Anlisis de los Riesgos.

3. Valoracin de riesgos: decidir si los riesgos son


tolerables.
4. Formular un Plan de Control de Riesgos.
5. Revisar el Plan.

5. Anlisis de Riesgos
1. Identificacin de peligros
2. Estimacin del riesgo
3. Severidad del dao
4. Probabilidad de que ocurra el dao

5. Identificacin de Peligros
Herramienta del sistema de gestin, que permite conocer
en los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que
pueden causar lesiones y enfermedades a las personas, as
como otros daos.

Identificacin de Peligros
a. Existe una fuente de dao ?.
b. Quin (o qu) puede ser daado ?.
c. Cmo puede ocurrir el dao ?.
Categorizacin por temas:
Mecnicos
Elctricos
Radiacin
Sustancias
Incendios
Explosiones, etc.

6. Estimacin del Riesgo


Para cada peligro detectado:

Estimarse el riesgo
Determinar la potencial
severidad del dao
(consecuencias)
Probabilidad de que ocurra
el hecho.

Severidad del Dao : Consecuencia


Para determinar la potencial severidad del
dao, debe considerarse:
Partes del cuerpo que se
vern afectadas
Naturaleza del dao:
- Ligeramente daino
- Daino
- Extremadamente daino.

SEVERIDAD O CONSECUENCIA
Ligeramente
Daino

Daino

Extremadamente
Daino

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes


o magulladuras, irritacin de los ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,
disconfort.

Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores


Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma,
Trastornos msculo-esquelticos.
Lesin con incapacidad permanente: amputaciones,
fracturas mayores, muerte.
Dao a la salud irreversible: intoxicacin, lesiones
mltiples, lesiones fetales.

Probabilidad de que ocurra el Dao


Alta

El dao ocurrir siempre o casi siempre

Media

El dao ocurrir en algunas ocasiones

Baja

El dao ocurrir raras veces

Nivel de Exposicin

Espordicamente

- Alguna vez en su jornada laboral y con periodo


corto de tiempo
- Al menos una vez al ao

Eventualmente

- Varias veces en su jornada laboral, aunque sea


con tiempos cortos
- Al menos una vez al mes

Permanentemente

- Continuamente o varias veces en su jornada


laboral con tiempo prolongado
- Al menos una vez al da

R=PxC
Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

7.

NIVELES O MATRIZ DE RIESGOS


C O N S E C U E N C I A
DAO LIGERO
(DL)

PROBABILIDAD

BAJA
(B)

TRIVIAL

MEDIA
(M)

TOLERABLE
( TO )

ALTA
(A)

DAINO
(D)

TOLERABLE
( T0 )

(T)

MODERADO
( MO )

MODERADO
( MO )

IMPORTANTE
(I)

DAO EXTREMO
(DE)

MODERADO

( MO )

IMPORTANTE
(I)

INTOLERABLE
( IN )

NIVELES O MATRIZ DE RIESGOS


C O N S E C U E N C I A

(MTPE)

DAO LIGERO
(DL)

BAJA
(B)

PROBABILIDAD

MEDIA
(M)

ALTA
(A)

TRIVIAL

(T)

DAINO
(D)

TOLERABLE
( T0 ) 5-8

DAO EXTREMO
(DE)

MODERADO
( MO ) 9-16

TOLERABLE
( TO ) 5 - 8

MODERADO
( MO ) 9 -16

MODERADO
( MO ) 9 - 16

IMPORTANTE
( I ) 17 - 24

IMPORTANTE
( I ) 17 -24

INTOLERABLE
( IN ) 25 -36

VALORACIN DE RIESGOS: Decidir si los riesgos son tolerables


RIESGO
Trivial
(T)
Tolerable
(TO)

ACCIN Y TEMPORIZACIN
No se requiere accin especifica

-No se necesita mejorar la accin preventiva


-Considerar soluciones o mejoras
-Comprobaciones peridicas para mantener la eficacia
Moderado -Esfuerzo para reducir el riesgo (inversin)
(MO)
-Implantar medidas en periodo determinado
-Determinar necesidad de mejora de medidas de control
Importante -No debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo
(I)
-Precisa de recursos considerables para controlar el riesgo
-Problema debe remediarse en tiempo inferior al R.moderado
Intolerable -No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo
(IN)
-Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo

VALORACIN DE RIESGOS: Decidir si los riesgos son tolerables


RIESGO
Trivial
(T) 4
Tolerable
(TO)
5-8
Moderado
(MO)
9 - 16

ACCIN Y TEMPORIZACIN
No se requiere accin especifica

-No se necesita mejorar la accin preventiva


-Considerar soluciones o mejoras
-Comprobaciones peridicas para mantener la eficacia
-Esfuerzo para reducir el riesgo (inversin)
-Implantar medidas en periodo determinado
-Determinar necesidad de mejora de medidas de control
Importante -No debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo
(I)
-Precisa de recursos considerables para controlar el riesgo
17-24
-Problema debe remediarse en tiempo inferior al R.moderado
Intolerable -No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo
(IN)25-36 -Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo
(MTPE)

8. Plan de Control de Riesgos


Los mtodos de control deben escogerse teniendo
en cuenta los siguientes principios:
Combatir los riesgos en su origen
Atencin al puesto de trabajo, eleccin de los equipos,
mtodos de trabajo y de produccin.

Tener en cuenta la evolucin de la tcnica.

Plan de Control de Riesgos


Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o
ningn peligro
Adoptar las medidas que antepongan la proteccin
colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Revisin del Plan


1. El plan de actuacin debe revisarse antes de su
implantacin, considerando lo siguiente:
Si los nuevos sistemas de control de riesgos
conducirn a niveles de riesgo aceptables.
Si los nuevos sistemas de control han generado
nuevos peligros.
La opinin de los trabajadores afectados sobre la
necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de
control.

Revisin del Plan


2. La evaluacin de riesgos debe ser, un

proceso continuo sujeto a una revisin


continua y modificarse si es preciso.

9.FORMATO: EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS


Evaluacin de Riesgos
Localizacin
Puesto Trabajo
N Trabajadores
Realizada por
Peligro
Identificado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:
:
:
:

Hoja 1 de 2
Evaluacin:
Inicial
Peridica
(Adjuntar Relacin Nominal)
Fecha Evaluacin

Probabilidad
B
M
A

Consecuencia
DL

Estimacin Riesgo
DE

T TO M

I IN

FORMATO: RIESGOS ESTIMADOS M-I-IN


Medidas
Peligro Control
N

Procedimiento
de Trabajo

Informacin

Riesgo
Controlado ?
SI
NO

FORMATO: RIESGO NO CONTROLADO


Evaluacin de Riesgos
Plan de Accin
Peligro
N

Accin
Responsable
Requerida

Evaluacin realizada por:


Plan de Accin realizado por:
Fecha Prox.. Evaluacin:

Hoja 1 de 2
Fecha
Finalizacin

Comprobacin
Eficacia de la Accin
(Firma y Fecha)

Firma
Firma

Fecha
Fecha

SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO / SUB PROCESO / LUGAR: ...........................................................................................................


ACTIVIDAD DE TRABAJO: ..............................................................................................................................

RIESGO SIGNIFICATIVO

DL N 42-F

NIVEL DEL RIESGO

Golpes,
fracturas

PROBABILIDAD X
SSEVERIDAD

Pisos
resbaladizos

NDICE DE SEVERIDAD

Inspeccin de
etiquetado

NDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

REQUISITO
LEGAL

NDICE DE EXPOSICIN AL
RIESGO (D)

RIESGO

NDICE DE CAPACITACION
(C)

PELIGRO

NDICE DE
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

TAREA

NDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE
CONTROL

16

No

Programa de
limpieza

PROBABILIDAD

INDICE

PERSONAS
EXPUESTAS
De 3

De 12

Ms de 12

PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES

ESPOSICIN AL
RIESGO
Al menos una vez al ao
(S)

CAPACITACIN

Existen son
satisfactorios y
suficientes

Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene.

Existen parcialmente y
no son satisfactorios o
suficientes.

Personal parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control.

No existen

Personal no entrenado,
no conoce el peligro, no
toma acciones de
control.

Espordicamente (SO)
Al menos una vez al
mes (S)
Eventualmente (SO)
Al menos una vez al da
(S)
Permanentemente (SO)

SEVERIDAD
(Consecuencia)
Lesin sin incapacidad
(S)
Disconfort / Incomodidad
(SO)
Lesin con incapacidad
temporal (S)
Dao a la salud
reversible
Lesin con incapacidad
permanente (S)

ESTIMACIN DEL NIVEL RIESGO

GRADO DE
RIESGO

PUNTAJE

Trivial (T)

Tolerable (TO)

De 8

Moderado (M)

De 16

Importante (IM)

De 24

Intolerable (IT)

De 36

Dao a la salud
irreversible

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS


NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad X N. de Consecuencias

10. Mtodos de Anlisis de Riesgos

GENERALES
METODOS
ESPECIFICOS

Mtodos Generales: Cualitativos


Qu sucedera si?

Anlisis de modos de fallos , efectos y


consecuencias (AMFEC)
Anlisis funcional de operabilidad (AFO):
(HAZOP-HAZAN)
rbol de fallos

Diagrama de sucesos

Mtodos Especficos: Cuantitativos

ndice Mond

: Toxicidad de los productos

ndice Dow

: Lib. de energa, reacciones qumicas

Riesgo intrnseco de incendio


Gustav Purt

: Incendio de riesgo mediano

Gretner

: Evaluacin de riesgo de incendio

Mtodos Especficos
Probit

: Estadsticas de fenmenos fsicos (accidentes)

Anlisis de fiabilidad humana : Riesgo nuclear

Mosler : Importancia, magnitud, extensin, probab., vulnerab.


Giro

: Probabilidad, severidad, vulnerab., aceptabilidad

HAZOP : Desviaciones de los diseos, procesos y


consecuencias

Conclusin
De una correcta Evaluacin de Riesgos
depender la eliminacin y/o control
de estos, as como el control de accidentes
y prdidas en la empresa.

GRACIAS

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