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Unidad: II
Semana: IV
ORIENTACIONES
Para que usted pueda lograr los objetivos de
cada semana ponga en practica las siguientes
recomendaciones:
1. Estudiar las ayudas que el profesor entrega.
2. Realizar las actividades que al final sugiere.
3. Cualquier duda consulte, no se la guarde.
Contenido Temtico
1. Evaluacin de Riesgos
2. Tipos de Evaluaciones
3. Evaluacin general de riesgos
4. Anlisis de riesgos
5. Identificacin de peligros
6. Estimacin, Severidad y Probabilidad
7. Matriz de niveles de riesgo
8. Plan de control de riesgos
9. Formatos de Evaluacin de riesgos
10.Mtodo de anlisis de riesgos.
1. EVALUACIN DE RIESGOS
Proceso mediante el cual se establece la probabilidad
y la gravedad de que los peligros
identificados se
tipo de acciones
EVALUACIN DE RIESGOS
Base
Gestin de
Riesgo
Gestin
Activa
Seguridad y
Salud
EVALUACIN DE RIESGOS
Proceso
Riesgos
Informacin
Decisin
Medidas
Preventivas
Zona de Riesgo
no aceptable
Gravedad
Zona de Riesgo
aceptable
Probabilidad
Gestin del
3. Medidas preventivas:
- Eliminar o reducir el riesgo: Prevencin - Proteccin e
informacin
- Controlar: organizacin - mtodos de trabajo - salud de
los trabajadores.
Evaluacin
del Riesgo
Reducir el Riesgo
Controlarlo
Gestin de
Riesgo
Control
del Riesgo
Si el Riesgo es
no Tolerable
Valoracin
del Riesgo
Riesgo tolerable
NO
Control del Riesgo
SI
Riesgo
controlado
Estimacin
del Riesgo
Identificacin
del Peligro
2. TIPOS DE EVALUACIONES
Evaluacin de riesgos segn la legislacin especfica.
Evaluacin de riesgos que estn establecidas en normas
internacionales o nacionales.
Evaluacin de riesgos por mtodos especializados.
Evaluacin general de riesgos.
5. Anlisis de Riesgos
1. Identificacin de peligros
2. Estimacin del riesgo
3. Severidad del dao
4. Probabilidad de que ocurra el dao
5. Identificacin de Peligros
Herramienta del sistema de gestin, que permite conocer
en los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que
pueden causar lesiones y enfermedades a las personas, as
como otros daos.
Identificacin de Peligros
a. Existe una fuente de dao ?.
b. Quin (o qu) puede ser daado ?.
c. Cmo puede ocurrir el dao ?.
Categorizacin por temas:
Mecnicos
Elctricos
Radiacin
Sustancias
Incendios
Explosiones, etc.
Estimarse el riesgo
Determinar la potencial
severidad del dao
(consecuencias)
Probabilidad de que ocurra
el hecho.
SEVERIDAD O CONSECUENCIA
Ligeramente
Daino
Daino
Extremadamente
Daino
Media
Baja
Nivel de Exposicin
Espordicamente
Eventualmente
Permanentemente
R=PxC
Riesgo = Probabilidad x Consecuencia
7.
PROBABILIDAD
BAJA
(B)
TRIVIAL
MEDIA
(M)
TOLERABLE
( TO )
ALTA
(A)
DAINO
(D)
TOLERABLE
( T0 )
(T)
MODERADO
( MO )
MODERADO
( MO )
IMPORTANTE
(I)
DAO EXTREMO
(DE)
MODERADO
( MO )
IMPORTANTE
(I)
INTOLERABLE
( IN )
(MTPE)
DAO LIGERO
(DL)
BAJA
(B)
PROBABILIDAD
MEDIA
(M)
ALTA
(A)
TRIVIAL
(T)
DAINO
(D)
TOLERABLE
( T0 ) 5-8
DAO EXTREMO
(DE)
MODERADO
( MO ) 9-16
TOLERABLE
( TO ) 5 - 8
MODERADO
( MO ) 9 -16
MODERADO
( MO ) 9 - 16
IMPORTANTE
( I ) 17 - 24
IMPORTANTE
( I ) 17 -24
INTOLERABLE
( IN ) 25 -36
ACCIN Y TEMPORIZACIN
No se requiere accin especifica
ACCIN Y TEMPORIZACIN
No se requiere accin especifica
:
:
:
:
Hoja 1 de 2
Evaluacin:
Inicial
Peridica
(Adjuntar Relacin Nominal)
Fecha Evaluacin
Probabilidad
B
M
A
Consecuencia
DL
Estimacin Riesgo
DE
T TO M
I IN
Procedimiento
de Trabajo
Informacin
Riesgo
Controlado ?
SI
NO
Accin
Responsable
Requerida
Hoja 1 de 2
Fecha
Finalizacin
Comprobacin
Eficacia de la Accin
(Firma y Fecha)
Firma
Firma
Fecha
Fecha
RIESGO SIGNIFICATIVO
DL N 42-F
Golpes,
fracturas
PROBABILIDAD X
SSEVERIDAD
Pisos
resbaladizos
NDICE DE SEVERIDAD
Inspeccin de
etiquetado
NDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)
REQUISITO
LEGAL
NDICE DE EXPOSICIN AL
RIESGO (D)
RIESGO
NDICE DE CAPACITACION
(C)
PELIGRO
NDICE DE
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)
TAREA
NDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROBABILIDAD
MEDIDAS DE
CONTROL
16
No
Programa de
limpieza
PROBABILIDAD
INDICE
PERSONAS
EXPUESTAS
De 3
De 12
Ms de 12
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES
ESPOSICIN AL
RIESGO
Al menos una vez al ao
(S)
CAPACITACIN
Existen son
satisfactorios y
suficientes
Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene.
Existen parcialmente y
no son satisfactorios o
suficientes.
Personal parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control.
No existen
Personal no entrenado,
no conoce el peligro, no
toma acciones de
control.
Espordicamente (SO)
Al menos una vez al
mes (S)
Eventualmente (SO)
Al menos una vez al da
(S)
Permanentemente (SO)
SEVERIDAD
(Consecuencia)
Lesin sin incapacidad
(S)
Disconfort / Incomodidad
(SO)
Lesin con incapacidad
temporal (S)
Dao a la salud
reversible
Lesin con incapacidad
permanente (S)
GRADO DE
RIESGO
PUNTAJE
Trivial (T)
Tolerable (TO)
De 8
Moderado (M)
De 16
Importante (IM)
De 24
Intolerable (IT)
De 36
Dao a la salud
irreversible
GENERALES
METODOS
ESPECIFICOS
Diagrama de sucesos
ndice Mond
ndice Dow
Gretner
Mtodos Especficos
Probit
Conclusin
De una correcta Evaluacin de Riesgos
depender la eliminacin y/o control
de estos, as como el control de accidentes
y prdidas en la empresa.
GRACIAS