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Ejemplos de Dictamen

DICTAMEN LIMPIO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital
Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos
que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditora consiste en el examen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los
estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su
conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para
sustentar mi opinin.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31
de diciembre de 2014 y 2013 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en
el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que
terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.

FECHA ____________________

FIRMA ____________________

DICTAMEN CON SALVEDADES

SALVEDADES POR DESVIACIONES EN LA APLICACIN DE LAS NORMAS DE


INFORMACION FINANCIERA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital
Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos
que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditora consiste en el examen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los
estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su
conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para
sustentar mi opinin.
Segn se explica en la Nota a los estados financieros, la estimacin para cuentas
incobrables al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no incluyen saldos que se consideran
de dudosa recuperacin por $XXXX y $XXXX, respectivamente.
En mi opinin, excepto porque la estimacin para cuentas incobrables es insuficiente,
como se describe en el prrafo anterior, los estados financieros antes mencionados
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situacin financiera
de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los resultados de sus
operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin
financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
normas de informacin financiera.

FECHA ____________________

FIRMA ____________________

DICTAMEN CON SALVEDADES

SALVEDADES POR LIMITACIONES EN EL ALCANCE DEL EXAMEN PRACTICADO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital
Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos
que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mis exmenes fueron
realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin
Financiera. La auditora consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los
estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes
proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Debido a que fui contratado como auditor de la compaa en fecha posterior al cierre
del ejercicio, no presenci los inventarios fsicos y, debido a la naturaleza de los
registros contables, no pude satisfacerme, a travs de otros procedimientos de
auditora, del importe de los inventarios y del costo de ventas del ejercicio.
En mi opinin, excepto por los efectos de los ajustes que pudiese haber determinado
si hubiera presenciado los inventarios fsicos, los estados financieros antes
mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la
situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los
resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en
la situacin financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad
con las normas de informacin financiera.

FECHA ____________________

FIRMA ____________________

DICTAMEN NEGATIVO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital
Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos
que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditora consiste en el examen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los
estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su
conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para
sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X, en los estados financieros de la compaa no se
reconocen los efectos de la inflacin conforme lo requieren las normas de informacin
financiera, considerndose que dichos efectos son importantes en atencin al monto y
antigedad de los activos no monetarios, de la inversin de los accionistas y de la
posicin monetaria promedio mantenida durante ambos ejercicios.
En mi opinin, debido a la importancia que tiene la falta de reconocimiento de los
efectos de la inflacin de la informacin financiera, segn se explica en el prrafo
anterior, los estados financieros adjuntos no presentan la situacin financiera de la
Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ni el resultado de sus
operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin
financiera, por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
normas de informacin financiera.

FECHA ____________________

FIRMA ____________________

DICTAMEN CON ABSTENCION DE OPINION

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


Fui contratado para examinar el Estado de Situacin Financiera de la Compaa X,
S.A., al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los Estados de Resultados, de Variaciones
en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por
los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mi examen fuero
realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin
Financiera. La auditora consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin de los
estados financieros tomados en su conjunto.
Mi examen revel que el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y
2013, que ascienden a $XXXX y que representan un % de los activos totales,
requieren de una depuracin integral, por lo que no pude cerciorarme de su
razonabilidad.
Debido a la limitacin en el alcance de mi trabajo, que se menciona en el prrafo
anterior, y en vista de la importancia de los efectos que pudiera tener la depuracin
integral de las cuentas antes mencionadas, me abstengo de expresar una opinin
sobre los estados financieros de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2014 y
2013 y por el ao terminado en esa fecha, considerados en su conjunto.

FECHA ____________________

FIRMA ____________________

DICTAMEN
CONTINGENCIA CUANTIFICADA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.


He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital
Contable y de Cambios en la Situacin Financiera que le son relativos por los aos
que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal
manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
no contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las
Normas de Informacin Financiera. La auditora consiste en el examen, con base en
pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los
estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su
conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para
sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X a los estados financieros, la compaa fue
demandada por un cliente que considera que ciertos equipos que le vendi, por
$XXXXXX, no renen las caractersticas especificadas, y reclaman la devolucin del
importe sealado y el pago de daos y perjuicios por $XXXXXX. La compaa est en
proceso de demostrar al cliente que los equipos cumplan con todos sus
requerimientos tcnicos; sin embargo, a la fecha de este informe, la administracin de
la compaa y de sus asesores legales no est en posicin de determinar el resultado
final de este asunto.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31
de diciembre de 2014 y 2013 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en
el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que
terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.

FECHA ____________________

FIRMA ____________________

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