Sie sind auf Seite 1von 96

SISTEMA DE GESTIN EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

INDICE
Propsito y Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


1 de 99

Responsabilidades para la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ttulo I
Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ttulo II
Diagnstico de Peligros y Riesgo

10

Diagnstico Legal

10

Programa de Prevencin de Riesgos

11

Procedimiento de Investigacin de Accidentes

11

Plan de Emergencia

12

Ttulo III
Verificacin del Desempeo de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

15

Anexo I
Identificacin de peligros y riesgos
Glosario

21
25

Anexo II
Diagnostico legal Ley 16744
D.S. N 40
D.S. N 18
D.S. N 594

27
29
29
30

Anexo III
Programa de prevencin de riesgos

35

Anexo IV
Inspecciones de prevencin

44

Anexo V
Procedimiento de investigacin de accidente
Formato investigacin de accidente

55
65

Anexo VI
Procedimiento de emergencia
Flujograma de emergencia

69
81

Anexo VII
Verificacin del desempeo SGSST

82

INTRODUCCION

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


2 de 99

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevencin de


las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la proteccin y promocin de
la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente
de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promocin y el mantenimiento del ms alto
grado de salud fsica y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones.
En este contexto, la anticipacin, el reconocimiento, la evaluacin y el control de los
peligros que surgen en lugar de trabajo o dimanantes del mismo y que pudieran poner en
peligro la salud y el bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales del
proceso que rige la evaluacin y gestin de los riesgos. Tambin se deberan tener en
cuenta los posibles efectos en las comunidades vecinas y en el medio ambiente general.
El proceso bsico de aprendizaje sobre la reduccin de los peligros y los riesgos es el
origen de los principios ms complejos por los que se rige la SST en la actualidad. Hoy
por hoy, el hecho de que sea imperativo controlar una industrializacin galopante y su
necesidad de fuentes de energa sumamente e inherentemente peligrosas, como la
utilizacin de la energa nuclear, los sistemas de transporte y unas tecnologas cada vez
ms complejas, ha conducido a la elaboracin de unos mtodos mucho ms complejos de
gestin y evaluacin de los riesgos.
En todos los mbitos de la actividad humana, es preciso hallar un equilibrio entre los
beneficios y los costos que supone la asuncin de riesgos. En el caso de la SST, este
complejo equilibrio est influido por muchos factores, como el rpido progreso cientfico
y tecnolgico, la gran diversidad del mundo del trabajo y su continua evolucin, y la
economa. El hecho de que la aplicacin de los principios de SST conlleve la movilizacin
de todas las disciplinas sociales y cientficas es una medida clara de la complejidad de este
mbito.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


3 de 99

1.1

PROPSITO

El propsito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema


de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa DAVID
BAHAMONDES ARANEDA (en adelante DBA) y su forma de aplicacin.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


4 de 99

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de DBA, ha sido


elaborado para cumplir con especificaciones de la autoridad, permitiendo
establecer las actividades necesarias para la proteccin de la seguridad y la salud
de todos los trabajadores.
1.2

ALCANCE

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable en todas


las reas y actividades de DBA.
1.3

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

Razn Social:
Giro:
Domicilio Legal:
Rut:

1.4

CONSTRUCTORA DBA LTDA.


CONSTRUCCIONES
PRAT 225 ,LAJA
76300870-3

RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD


EN EL TRABAJO

La estructura bsica para la gestin, est dada por el nombramiento de un representante


de la gerencia, el establecimiento de sus responsabilidades y las de todas las personas
que componen la empresa.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


5 de 99

La Gerencia General ha nombrado como su representante a:


PAZ GABRIELA BAHAMONDES BUSTOS

Las Responsabilidades se han definido de la siguiente manera:


Gerencia General:
Aprueba la Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa de
Prevencin de Riesgos.
Asigna los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisa el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
y autoriza acciones correctivas y otras en pro de la mejora de la gestin.
Representante de la Gerencia:
Es el responsable del correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mantener informado al Gerente General sobre su desarrollo.
Planificar y programar anualmente las actividades del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Coordinar con el asesor de prevencin de riesgos, los requerimientos para
la operacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Obtener recursos para apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar

todas

las

coordinaciones

necesarias

para

el

correcto

funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el


Trabajo.
Supervisin:

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


6 de 99

Otorgar todas las facilidades para la realizacin de las actividades del


Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en su rea.
Aplicar y hacer aplicar todas las medidas de seguridad en el trabajo
Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el
Representante de la Gerencia.
Trabajadores:
Cumplir las medidas de seguridad establecidas en la empresa.
Participar en las actividades de capacitacin de seguridad y salud en el
trabajo.
Utilizar y cuidar los elementos de proteccin personal.
Utilizar los dispositivos de seguridad (protecciones de mquina y otros).
Informar a su jefe directo o representante de la gerencia, acerca de los
peligros presentes en sus actividades.
Respetar las sealizaciones de seguridad y mantener el orden y limpieza.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


7 de 99

TITULO I

POLITICA DE GESTION EN SEGURIDAD


Y SALUD EN EL TRABAJO

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


8 de 99

La Empresa Constructora DAVID BAHAMONDES ARANEDA LTDA, consciente de la


importancia que tiene la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la planificacin y
ejecucin de sus labores como empresa de prestacin de Servicios para lograr un ambiente
laboral seguro para los trabajadores, prestar un servicio ms eficiente y de calidad y
cumplir con la meta de cero accidente ha decidido trabajar para:
1
Elaborar planes de deteccin y control de los Riesgos que causan accidentes y
enfermedades profesionales.
2
Impulsar y apoyar todas las actividades relacionadas con la Seguridad industrial y Salud
Ocupacional; siendo el compromiso de la lnea de supervisin participar activamente en
cada una de ellas.
3
Dar cumplimiento a la Normativa legal vigente y a todos aquellos requisitos legales que
estn establecidos en las empresas a las cuales prestamos servicios.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


9 de 99

4
Cada persona de la organizacin es en forma individual el primer responsable de su
integridad fsica, por lo que no se podr responsabilizar a nadie del cuidado de su
Seguridad.
5
Todos los trabajadores, deben dar estricto cumplimiento a los procedimientos, normas de
trabajo y reglamentos que se emitan por el Departamento de Prevencin de Riesgos, el
Comit Paritario y/o por las Empresas en donde se preste Servicios, solo as se estar
trabajando con seguridad y calidad.
6
La Gerencia reconoce que las actividades de seguridad guan nuestra accin y que se
desarrolla a travs de Planes y Programas y que el cumplimiento de estos, pasan a formar
parte de las obligaciones de las lneas de mando, asegurando de esta forma una mejor
calidad en nuestros servicios, sin daar el medio ambiente.
7
Por ltimo, es importante mencionar que la Seguridad y Salud Ocupacional son parte
integrante de nuestro objetivo en la Prestacin de Servicios Industriales en las diferentes
empresas y que el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el cumplimiento
de la legislacin vigente, la implementacin de programas de seguridad y la promocin de
la seguridad, abren las puertas para crear una actitud positiva de parte de todos hacia la
Seguridad.

Gerente General

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


10 de 99

ANDRES BAHAMONDES BUSTOS

TITULO II

DIAGNOSTICO DE PELIGROS Y
RIESGOS
DIAGNOSTICO LEGAL
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
PLAN DE EMERGENCIA

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


11 de 99

TTULO II

2.1

DIAGNSTICO DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

La identificacin de los peligros en DBA se realiza mediante el empleo de


registros de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (ver Anexo N
1.3).
El representante de la gerencia, elige la lista de peligros mas afn a la actividad
de la empresa y procede a marcar en el casillero Aplica S o No lo que se
encuentran presentes en la empresa, luego y segn las especificaciones de
tablas de Probabilidad, Consecuencias y Nivel de Riesgo, procede a evaluar el
riesgo asociado a cada peligro presente en la empresa.
Una vez realizada la evaluacin, el representante de la gerencia marca en el
cuadro correspondiente la accin a seguir con los riesgos Importantes e
Intolerables (Ver Anexo N 1.3), lo que se seala marcando lo indicado en la

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


12 de 99

columna correspondiente del registro de Identificacin de Peligros y Evaluacin


de Riesgos.
Tanto la identificacin de peligros, como la evaluacin de riesgos, son revisadas
por el representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao.
2.2

DIAGNSTICO LEGAL

La identificacin y la verificacin del cumplimiento de las disposiciones legales de


DBA son realizadas por el representante de la gerencia, mediante el empleo de
las listas de chequeo legal, cuyas disposiciones aplican a la actividad y
caractersticas de las operaciones de la empresa.
De identificarse incumplimientos, las acciones para la regularizacin de estos,
debern ser incluidas como actividades en el formulario de programa de
prevencin de riesgos (Anexo N 3).
Las listas de chequeo aplicables se seleccionarn de entre las disponibles en el
Anexo N 2. Si alguna no se encuentra disponible, el representante de la gerencia
deber solicitarla al Asesor de Prevencin de Riesgos.
Tanto la identificacin como verificacin del cumplimiento legal, es revisada por el
representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao. Durante la revisin, el
representante de la gerencia consultar al Asesor de Prevencin de Riesgos, acerca de
nuevas disposiciones legales que pudieran ser aplicables a la empresa.
2.3

PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS

Anualmente se elabora el programa de prevencin de riesgos, el cual se entrega a


planta para su aprobacin e incluye: (Anexo N 3)
Actividades de orden y limpieza, se incluirn inspecciones y verificacin de
cumplimiento por supervisores.
Actividades de deteccin de peligro, se incluirn inspecciones preventivas
de seguridad y reuniones mensuales segn representante legal.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


13 de 99

Actividad para control de EPP, se incluirn inspecciones de uso y/o estado


y se mantedra una hoja individual de entrega de cargo.
Actividad de promocin de seguridad, incluir mantener el material
necesario para informar e estimular visualmente con respecto a la
seguridad.
El tem Investigacin de Accidentes, considera la realizacin de la
investigacin de accidentes graves y fatales, mitigando con la lnea de
mando sus causas.
En el tem Regularizacin y Cumplimiento Legal, se incluirn todas las
actividades orientadas a dar cumplimiento a las disposiciones legales.
En el tem Capacitaciones, se incluirn todas las charlas y cursos
(internos o externos), que se realizarn para dar cumplimiento a la
obligacin de dar a conocer a los trabajadores los riesgos de sus
actividades, para dar a conocer procedimientos, capacitar en la operacin
segura de equipos u otras instrucciones relativas a la seguridad y salud en
el trabajo.
De los vehculos, se incluir una inspeccin de cada vehculo que se
involucre en la faena.
En el tem Inspecciones, se incluirn todas las inspecciones realizadas a las
Instalaciones de la empresa, para detectar nuevos peligros y verificar la
aplicacin de controles sobre riesgos. Estas inspecciones se realizarn como
mnimo en forma semestral. (Anexo N 4).
El Programa de Prevencin de Riesgos, es aprobado por la Gerencia General
de la empresa.
Se mantiene registro del personal que asiste a capacitaciones.
Si la capacitacin es realizada por empresas externas, se mantiene fotocopias
de certificados o informes emitidos por la empresa que realiz la capacitacin,
en una carpeta debidamente identificada.
2.4

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


14 de 99

DBA, ha elaborado un procedimiento para la investigacin de accidentes, el que se


incluye en el Anexo N 5.

El procedimiento especifica las responsabilidades y

acciones a desarrollar para la investigacin de los accidentes, como as tambin el


formulario para registrar la informacin.
2.5

PLAN DE EMERGENCIA

DBA, ha elaborado un plan de emergencia (ver Anexo N 6)

basado en las

posibles emergencias que puede enfrentar la empresa. El plan de emergencia


especifica las acciones mnimas a adoptar para la proteccin de las personas.

TITULO III

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


15 de 99

VERIFICACIN DEL DESEMPEO


DE LA GESTIN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN ELTRABAJO

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


16 de 99

TTULO III

3.1 VERIFICACIN DEL DESEMPEO DE LA GESTIN

DE SEGURIDAD

Y SALUD
La verificacin del desempeo en seguridad y salud en el trabajo, es realizada
trimestralmente, por el representante de la gerencia, mediante el empleo de la
lista de verificacin incluida en el Anexo N 7 y la utilizacin de los antecedentes
incluidos en los formularios

de inspecciones que se elaboran de acuerdo al

programa.
3.2

ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES EN PRO DE MEJORAS DEL

DESEMPEO
Las acciones correctivas orientadas a mejorar el desempeo en seguridad y
salud en el trabajo, son incluidas en la Lista de Verificacin del Desempeo (ver
Anexo N 7.1).
Las acciones correctivas son elaboradas por el representante de la gerencia,
inmediatamente despus de la verificacin del desempeo y aprobadas por la
Gerencia General, a la brevedad de emitidas.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


17 de 99

ANEXOS

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


18 de 99

ANEXO 1: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos


ANEXO 2: Diagnstico Legal
ANEXO 3: Programa de Prevencin de Riesgos

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


19 de 99

ANEXO 4: Inspeccin de Prevencin de Riesgos


ANEXO 5: Procedimiento de Investigacin de Accidentes
ANEXO 6: Plan de Emergencia
ANEXO 7: Verificacin del Desempeo de la Gestin en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


20 de 99

ANEXO 1

Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos


Por qu identificar peligros y evaluar riesgos
Que entendemos por peligro y riesgo
Formulario de identificacin de peligros y
Evaluacin de riesgos

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


21 de 99

ANEXO 1

1.1 Por qu identificar peligros y evaluar los riesgos?

A partir de la identificacin del peligro y de la evaluacin del riesgo, se promueve


la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
La metodologa que se presenta para identificar el peligro y evaluar el riesgo, se
convierte en un instrumento para llevar a cabo una eficaz planificacin preventiva.
El presente manual provee de un mtodo simple para implementar un sistema de
gestin que conducir a resolver exigencias legales y deficiencias en los lugares
de trabajo, mediante herramientas que permitirn realizar el proceso de
evaluacin del riesgo. La estimacin o clculo de la magnitud o nivel de los
riesgos servirn de base para una actuacin eficaz.
Esta metodologa se ha organizado a partir de cuestionarios de chequeo como
guas de autoaplicacin, que ayudarn al implementador del sistema a identificar

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


22 de 99

debilidades en materias de prevencin de riesgos y a establecer medidas que las


corregirn. Es importante considerar que un sistema debe ser dinmico y no
esttico, el que estar inmerso en un proceso de mejora continua.
Es fundamental identificar el peligro y evaluar los riesgos para planificar una actuacin
preventiva eficaz, pero se debe establecer una base conceptual sobre la que se trabajar,
por este motivo a continuacin se define que se va a entender por peligro y riesgo:
PELIGRO: Caracterstica o condicin fsica de un sistema, proceso, equipo o
elemento con un potencial de dao a las personas, a las instalaciones, medio
ambiente, o a una combinacin de stos.
RIESGO: Medida del dao a las personas o prdidas econmicas de un suceso
peligroso, en trminos de probabilidad y magnitud de ese dao o prdida.
Clculo del Nivel de Riesgo.
Para calcular el Nivel de riesgo (NR) se proceder de acuerdo a las tablas que
encontrar en el anexo 1.2, por ejemplo:
De la tabla 1.2.1 se extrae el valor de P (probabilidad)= Baja
De la tabla 1.2.2 se extrae el valor de C (consecuencia)= leve
De la tabla 1.2.3 el NR = P xC = baja x leve= riesgo bajo.
Por tanto la medida a considerar para este NR ser: Debe reevaluarse el riesgo
en un perodo mximo de 1 ao. Ahora inicie su diagnstico considerando el
registro de Identificacin de peligro.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


23 de 99

1.- Formulario de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgo

APLICA
(Si/No)

PELIGRO

Sobreesfuerzo extremidades superiores


e inferiores.

SI

NR

Sobreesfuerzo del tronco


SI

ACCIN
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Capacitacin manejo
X materiales
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Capacitacin manejo
x materiales

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


24 de 99

Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica

Atropellamiento por gras horquilla en


movimiento
SI
Golpes por objetos o herramientas
(piezas de madera, fierro, otros
materiales) especificar: Martillo,
macetas, pala, picota, chuzo, llave
inglesa, llave francesa, caimn, llave
dado.
SI

Instruccin charla diaria


Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica

Instruccin charla diaria


Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica

SI

SI

Contacto con elementos cortantes


(Disco de esmerilador angular, serrucho
manual, hoja sierra, cartoneros,
serrucho elctrico, puntas de planchas) SI

Inspeccin uso EPP


Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Verificacin condiciones de
superficie Supervisor
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica

Proyeccin de partculas a los ojos

Cadas a un mismo nivel o Resbalones


(Pisos en mal estado, hmedos o con
irregularidades)

Golpes por cada de cargas


suspendidas en movimiento (elevacintraslado).
SI

Instruccin charla diaria


Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Supervisin permanente de
maniobra

P: Probabilidad
C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo
En la columna Accin, marcar aquella accin que se tomar en base al NR.

APLICA
(Si/No)

PELIGRO / RIESGO

NR

Cada de objetos almacenados


(inseguramente) en altura
SI
Cada desde altura (Superficies de
trabajo en altura sin verificacin de
estndares/ escalas, escaleras,
andamios, tarimas) especificar:
Superficies de trabajo improvisadas

ACCIN
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Instruccin de buen acopio y
x sealizacin adecuada
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
X prctica

SI

Otra medida

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


25 de 99

Contacto con elementos


incandescentes (material fundido,
planchas a alta t, puntos de equipos a
alta t)
especificar: Chispas de
esmerilador angular
SI
Incendio, derrame de sustancias
peligrosas, explosin, otra/ Situaciones
de Emergencia
Especificar:
Almacenamiento de productos sika y
pinturas.

SI

Exposicin a ruido
SI
Exposicin a polvos y otros
contaminantes qumicos
Especificar...............................

Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
B

X Inspeccin de uso EPP

Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Capacitacin de incendio y
B
L
B
x sealizacin no fumar
Se determina segn
Programa Preventivo
evaluacin.
Procedimiento, norma o
prctica
Decibeles
x Inspeccin uso EPP
Se determina segn
Programa Preventivo
evaluacin.
Procedimiento, norma o
prctica

NO

Otra medida
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica

Exposicin a otros agentes de dao


para la salud:
Especificar...............................
NO

Otra medida

P: Probabilidad
C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo
En la columna Accin, marcar aquella accin que se tomar en base al NR.

1.2.- Calculo desnivel de riesgo.

Tabla 1.2.1
P = Probabilidad
Alta

En la mayor parte de las ocasiones, el peligro se presenta.


El peligro se presenta frecuentemente durante un ao.

Media

El peligro se presenta a veces.

Baja

Es altamente improbable que el peligro se presente.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


26 de 99

Tabla 1.2.2
C = Consecuencia
Leve

Lesin o enfermedad leve, sin prdida de tiempo


Dao, prdida de calidad, produccin inferior a un valor mnimo que fije la
empresa.

Nocivo

Lesin o enfermedad con prdida de tiempo y no incapacitante


Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo entre dos valores
a definir por la empresa.

Extremadamente
Nocivo

Lesin o enfermedad incapacitante o muerte.


Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo superior al monto
mayor anterior.

Tabla 1.2.3
NR = Nivel de Riesgo
Consecuencia

Extremadamente
Nocivo

Nocivo

Leve

Alta

Riesgo intolerable

Riesgo intolerable

Riesgo importante

Media

Riesgo intolerable

Riesgo importante

Riesgo Bajo

Probabilidad

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


27 de 99

Riesgo importante

Baja

NIVEL DE RIESGO (NR)

Intolerable e
Importante

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

MEDIDAS DE CONTROL

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se elimine o


reduzca el riesgo mediante al menos, medidas transitorias, la inclusin de
actividades de control en el programa de prevencin de riesgos o el
establecimiento de procedimientos seguros de trabajo o normas de
seguridad.
Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe prohibirse la realizacin
de la actividad.

Debe reevaluarse el riesgo en un perodo mximo de 1 ao.

Bajo

Tabla 1.2.4

1.4 Glosario

PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PELIGRO
Caracterstica o condicin fsica de un sistema, proceso, equipo o
elemento con un potencial de dao a las personas, a las instalaciones,
medio ambiente, o a una combinacin de stos.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


28 de 99

RIESGO
Medida del dao a las personas o prdidas econmicas de un suceso
peligroso, en trminos de probabilidad y magnitud de ese dao o
prdida.
IDENTIFICACIN DE PELIGRO
Proceso que consiste en identificar cules son las caractersticas o
condiciones fsicas de un sistema/proceso/equipo/elemento con un
potencial de dao a las personas, a las instalaciones, medio ambiente
o a una combinacin de stos.
EVALUACIN DE RIESGOS
Desde la perspectiva de la higiene industrial, esta actividad
corresponde a un estudio de un lugar de trabajo para determinar si
existe riesgo higinico, considerando como base si el trabajador est
expuesto a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, factores del trabajo y
organizacionales, que puedan afectar negativamente la salud del
trabajador. Desde la perspectiva de la seguridad industrial, esta
actividad corresponde a un proceso de anlisis, que permite valorar el
riesgo determinando su magnitud y la accin a considerar.

ANEXO 2
PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA
29 de 99

Diagnostico Legal Ley N 16744


Decreto Supremo N 18
Decreto Supremo N 40
Decreto Supremo N 594

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


30 de 99

2.1 Formulario Sobre Desempeo en LEY N 16.744


N

ITEM

Si

No

No
Aplica

Observaciones

Existe un encargado o profesional a cargo de la x


prevencin de riesgos.

Asesor 1 vez por


semana

Existe un reglamento interno de Orden, Higiene X


y seguridad, se entrega y divulga el derecho a
saber sobre los riesgos asociados a su puesto
de trabajo.

Copia recepcin
entrega

Existe una poltica de Prevencin de Riesgos, X


informada y comprendida.

Existe un programa de prevencin de riesgos x


con objetivos, metas, plazos y responsable.

Entregado a
planta

Lleva registros con estadsticas de accidentes y x


enfermedades profesionales.

Mensual

Se han identificado los peligros.

Se han evaluado los riesgos.

Se han identificado las necesidades de x


capacitacin en prevencin de riesgos y se
cuenta con un programa de capacitacin.

Se realizan inducciones a trabajadores nuevos.

10

Sus trabajadores estn afiliados a la ACHS?

Segn necesidad

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


31 de 99

ITEM

Si

No

No
Aplica

Observaciones

11

Cumple las recomendaciones emitidas por el x


Organismo Administrador?

12

Proporciona en forma gratuita los Elementos x


de Proteccin personal a sus trabajadores?

Registro de
entrega

13

Realiza investigaciones de accidentes.

Cada vez evento

14

Cuenta con un plan de emergencia.

Flujo grama de
emergencia

ITEM

Si

No

No
Aplica

15

Cuenta con un sistema de gestin en


seguridad y salud en el trabajo (SST)?, Se
evala peridicamente el desempeo del
sistema de gestin?

16

Cuenta con los mecanismos para la adopcin


de medidas preventivas y correctivas en funcin
de los resultados obtenidos en la evaluacin
definida previamente, de manera de introducir
las mejoras que requiera en Sistemas de
Gestin de la SST?

17

La informacin vinculada al Sistema de


Gestin de la SST est respaldada por escrito, y
los documentos se mantienen, en papel o
formato electrnico, a disposicin de las
entidades fiscalizadoras?

18

Si usted es contratista o subcontratista, la X


empresa mandante o principal le proporciona un
ejemplar del Reglamento Especial para
contratista o subcontratista previo al inicio de
sus labores en la faena, obra o servicios?

19

Cmo contratista o subcontratista informa a la


empresa principal cualquier condicin que
implique riego para la seguridad y salud de los
trabajadores o la ocurrencia de cualquier X
accidente del trabajo o el diagnstico de
cualquier enfermedad profesional?

Observaciones
Empresas
mayores a 50
trabajadores
segn Ley de
subcontratacin

Reglamento
general en
prevencin de
riesgos para
trabajos de
empresas de
servicios

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


32 de 99

2.2 Formulario sobre desempeo en Decreto Supremo N 48


N
1

ITEM

Art

Los elementos de proteccin personal


contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales cumplen con
las normas y exigencias de calidad segn
D.S. 18 Artculo 1, (D.S. 594, Artculo 54)?

Totalmente

Parcial

No

No
Aplicable

2.3 Formulario Sobre Desempeo en Decreto Supremo N 40

ITEM

Art

Totalmente

La empresa mantiene al da un
Reglamento Interno de Seguridad e
Higiene en el trabajo?

14 X

Entrega gratuitamente un ejemplar del


reglamento a cada trabajador?

14 X

Las modificaciones al reglamento son


sometidas a la consideracin del
Comit Paritario o se pone en
conocimiento del personal?

15 X

El reglamento comprende como


mnimo un prembulo y cuatro
captulos destinados a disposiciones
generales, obligaciones, prohibiciones
y sanciones?

16 X

En el captulo sobre prohibiciones se


mencionan
todos
los
actos
considerados como faltas graves que
constituyan
una
negligencia
inexcusable?

19 X

Parcial

No

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


33 de 99

No
Aplicable

La empresa informa oportuna y


convenientemente
a
todos
sus
trabajadores acerca de los riesgos que
entraan sus labores, las medidas
preventivas y los mtodos de trabajo
correctos?

21 X

La empresa mantiene los equipos y


dispositivos tcnicamente necesarios
para reducir a niveles mnimos los
riesgos?

22

2.4 Formulario Sobre Desempeo en Decreto Supremo N 594


I.
N

Saneamiento Bsico
ITEM

Si

Los pavimentos y/o revestimientos de X


pisos son slidos y no resbaladizos?

Si se utilizan productos corrosivos


o
txicos, En el piso existen recubrimientos
que sean resistentes a estos productos?

Las paredes interiores, cielos y otras X


estructuras, Se mantienen en buen estado
de higiene y conservacin?

Los pisos de los lugares de trabajo y X


pasillos de trnsito, Se mantienen
despejados, permitiendo un fcil acceso y
desplazamiento?

Los pasillos y espacios entre maquinarias


y/o
equipos, Son lo suficientemente
amplios permitiendo el movimiento seguro
del personal?

No

No
Aplicable

Observacin

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


34 de 99

ITEM

Si

Si el trabajo se realiza a la intemperie, X


Existe algn tipo de proteccin para el
trabajador?

Los lugares de trabajo se encuentran en X


buenas condiciones de orden y limpieza?

No

No
Aplicable

Observacin

II. Provisin agua potable


8

Se dispone de agua potable?


En la cantidad mnima de 100 litros por
persona y por da?

Si la faena o campamento es de carcter


transitorio, Los trabajadores cuentan con
30 litros de agua por persona?

III. Servicios higinicos


10

La cantidad de artefactos es adecuada


para el nmero de trabajadores que laboran
por turno?
Trabajadores n excusados
nlavatorios- n duchas:

1 a 10 1- 1- 1
11 a 20 2- 2- 2
21 a 30 2- 2- 3
31 a 40 3- 3- 4
41 a 50- 3- 3- 5

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


35 de 99

IV. Guardarropas y comedores


11

Si la actividad requiere el cambio de ropa, X


Existe un recinto destinado a vestuario,
independiente por sexo?

12

Tiene casilleros en igual cantidad al X


nmero de sus trabajadores?

13

Si se manipulan sustancias peligrosas los


trabajadores tienen doble casillero?

14

Si se realiza colacin en el lugar de trabajo,


El comedor cuenta con lavaplatos, cocina
y mesas con sillas de material lavable?

V. Ventilacin
15

El lugar de trabajo cuenta con ventilacin


natural o mecnica o de extraccin,
dependiendo de los riesgos y de la
exposicin a agentes qumicos, fsicos o
biolgicos?

Ventilacin
Natural

VI. Condiciones de seguridad


16

Las instalaciones elctricas y de gas,


Cumplen con las Normas establecidas
por la autoridad competente (S.E.C.)?

17

Si se usan mquinas pesadas y/o gras


horquillas, el operador cuenta con
licencia clase D?

Elctrica

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


36 de 99

18

El almacenamiento de materias primas,


materiales y productos terminados se
realiza en forma ordenada y de acuerdo al
riesgo de cada producto?

VII. Prevencin y Proteccin contra incendio


Cuenta con extintores con un potencial
de extincin mnimo segn lo establecido
19
en el Dcto. 594? (revisar Artculo 46 tabla
de potenciales que se encuentra en parte
inferior de esta lista).
20

Los extintores se encuentran ubicados


en sitios de fcil acceso, sealizados,
certificados y con revisin peridica?

2 A 10 B C

VIII. Equipos de Proteccin Personal

21

La empresa provee en forma gratuita a


los trabajadores los elementos de
proteccin personal adecuados al
riesgo?

22

Los elementos de proteccin personal


cuentan con el sello de garanta de
calidad cuando corresponda?

Artculo 46, Potencial de extincin mnimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado
Superficie de cubrimiento mxima
por extintor (m2)
150
225

375
420

Potencial de
extincin
mnimo
4A
6A
10 A
20 A

Distancia mxima de
traslado del extintor
(m)
9
11
13
15

Presencia de Agentes Qumicos, Fsicos y Biolgicos en los lugares de trabajo,


marcar con una x segn corresponda.
Agentes Qumicos
Agentes Fsicos
Agentes Biolgicos
Polvos
Ruido
Virus
Humos
Iluminacin
Bacterias
Solventes
Calor/fro
Hongos
Otros, especificar:
Otros, especificar:
Otros, especificar:
Productos Sika
x

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


37 de 99

Pinturas
Nota:

1. Si la empresa emplea sustancias qumicas, se recomienda


consultar al Organismo Administrador respecto a las disposiciones
legales aplicables.
2. Se recomienda consultar al Organismo Administrador respecto la
evaluacin de riesgo de los distintos agentes y el procedimiento a
seguir.

ITEM

Si

23

Se ha realizado la evaluacin de riesgo


segn el agente al cual se encuentra X
expuesto el trabajador?

24

Si los resultados de la evaluacin se


encuentran en la proximidad o sobre los
lmites permitidos, se ha tomado
alguna accin para evitar el dao a la
salud del trabajador?

25

Los trabajadores expuestos a algn


agente fsico o qumico, se encuentran
en un programa de vigilancia mdica?

No

No Aplica

Observacin
Ficha de seguridad

ANEXO 3

PROGRAMA DE PREVENCION
PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA
38 de 99

DE
RIESGOS

Introduccin
El esfuerzo por mantener la seguridad y controlar los riesgos de operacin, estn
dirigidos a identificar y minimizar los riesgos presentes en todos los trabajos realizados
dentro de planta celulosa Arauco y Constitucin.
Es por lo anterior que se ha realizado el siguiente programa de prevencin de
riesgos por la unidad de prevencin de la empresa Constructora David Bahamondes Ltda.
1.-

Objetivos
Implementar acciones concretas en la reduccin sistemtica de los riesgos
existentes.
Orientar a todos los niveles de la organizacin de DAVID BAHAMONDES
ARANEDA., Profesionales de terreno, supervisores, capataces y trabajadores en
general, en el cumplimiento de nuestro programa.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


39 de 99

Establecer medidas preventivas que deben cumplir todos los niveles, con el
propsito de proteger y mantener un mejoramiento continuo.
2.-

Organizacin
Constructora David Bahamondes Ltda.; cuenta con un Asesor de prevencin de
Tiempo Permanente, quien debe asesorar y controlar tcnicamente, la aplicacin de
este programa con el constante apoyo de los supervisores de terreno y gerencia
general.
Para todo efecto de control del programa de prevencin de riesgo se encuentran
incluidos representante legal de David Bahamondes A., supervisores de terreno,
capataces, administradores y trabajadores en general.

3.-

Metas
Nuestra meta en el programa de prevencin esta dirigida hacia la filosofa del
Cero Accidente, lo cual nos indica que, en forma permanente, nuestros esfuerzos
deben estar dirigidos a tener cero accidentabilidad y en caso que ocurriera, tomar
todas las medidas para hacer de ste, el ltimo.

4.-

Informacin
Nuestro objetivo del manejo de este programa de prevencin de riesgos para
trabajos en celulosa Arauco y Constitucin S.A. es mantener una informacin
permanente entre planta y Constructora David Bahamondes A., de los avances y
problemas que se puedan presentar en los cumplimientos de de nuestros objetivos.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


40 de 99

Adems de mantener un registro ordenado y permanente de todas las actividades


que se generen al dar cumplimiento de este programa.
5.-

Aplicacin al Programa

En todos los trabajos que se adjudiquen en planta, Nuestra empresa cuenta con:
- Representante Legal

: Paz Gabriela Bahamondes B.

- Supervisor General

: Rodrigo Bahamondes B.

- Secretaria Administrativa

: Sonia Muos M.

- Asesor de prevencin

: Claudio Rodrguez Rifo

En estos trabajos el Asesor de prevencin trabaja 1 vez por semana o ms cuando


se estime conveniente.
La responsabilidad por la seguridad se ha delegado en el representante legal de
DAVID BAHAMONDES ARANEDA, supervisor general, supervisor de terreno,
administrativo y asesor de prevencin.
Adems del constante cumplimiento de trabajadores en general, por un trabajo
seguro.
El principal problema que puede generar un incidente o accidente es dar en el no
cumplimiento de procedimientos, prohibiciones y reglamento por parte de los
trabajadores, por lo cual se compromete la lnea de supervisin en realizar un
exhaustivo y estricto cumplimiento de estos.
6.-

Capacitacin
En Constructora David Bahamondes Ltda., el Asesor de prevencin; realizara la
capacitacin de prevencin de riesgos, en la cual se desarrollaran charlas de
induccin de hombre nuevo y derecho a saber de acuerdo al decreto supremo N 40
en su artculo 21

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


41 de 99

Actividades a desarrollar
7.-

Entrenamiento y capacitacin
Asesorar al trabajador en la correcta utilizacin de los instrumentos de proteccin
entendiendo como tales EPP y dispositivos de control de accidente y enfermedades
profesionales, para lo cual se utilizaran las siguientes medidas:

Charla de induccin hombre nuevo.


Capacitacin segn programa.
Charlas de supervisor segn tarea a realizar.
Desarrollo propio del trabajador en prevencin de riesgos.
Entrega de reglamento interno a cada trabajador.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


42 de 99

Flujograma de control de emergencia.


Procedimiento a seguir en caso de emergencia.
8.-

Deteccin y evaluacin de riesgos


Se visitaran peridicamente reas de trabajo dentro de planta.
Confeccin de inventario de riesgos crticos.
Coordinar acciones con supervisores de terreno tendientes a apoyar la gestin de
prevencin de riesgos.
Verificacin del cumplimiento de los procedimientos de trabajo.

9.-

Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los

trabajadores, de las medidas de prevencin, higiene y seguridad.


Evaluaciones para cada tem tratado de capacitacin.
Inspeccin de cumplimiento D.S. 594.
Inspeccin de mantencin de elementos de seguridad.
Observacin en el orden y aseo.
Observacin de trabajador en faena.
Inspeccin de EPP.
Inspeccin de vehculos.
Inspeccin de herramientas.
Hoja de control de riesgo.
Inspeccin de arns.
Investigacin y anlisis de accidentes que se produzcan en el terreno.
Carpeta de cargo individual entrega EPP.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


43 de 99

10.-

Norma, reglamento y disposiciones legales vigentes

Reglamento interno
Decreto supremo 594
Decreto supremo 40
Derecho a saber
Ley 16744
Decreto supremo 67

11.-

Programa

Actividades

SI NO Frecuencia
Orden y limpieza
Inspeccin orden y aseo
Cada mes
Verificar cumplimiento recomendaciones
Siempre
Deteccin de peligro
Observaciones lugares de trabajo.
Siempre
Deteccin de condiciones o actos de
Siempre

Responsable

peligro

Capataz

Reunin jefatura

Trabajadores
Jefe supervisin

Entrega EPP. Firma

1 vez mes
Proteccin personal
Cada
hoja de entrega,

Identificando epp entregado.

Supervisores
Supervisores
Supervisores
Supervisores

vez Supervisores

trabajador
nuevo y cambio
de epp.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


44 de 99

Inspeccin de mantencin elementos de

1vez por mes

Asesor

seguridad.
Identificar quienes usan Epp y quienes

Siempre

prevencin.
Supervisores

no
Conversar con los que no usan

Capataz
Cada vez que Supervisores
sea necesario
Capataz
Promocin seguridad
Cada vez que Asesor

Seleccionar temas mas necesarios

sea necesario
Prevencin
Cada vez que se Asesor

Solicitar material necesario

estime

Prevencin

conveniente
Investigacin de accidentes
Realiza investigacin de accidente
Cada vez que Supervisores
Investiga con lnea de mando las causas

sea necesario
Capataz
Cada vez que Supervisores

de cada accidente

sea necesario en Jefe supervisin


reunin

mensual
Cumplimiento de las disposiciones legales
Verificar disposiciones que se cumplen
Al inicio cada Supervisores
D.S.594

trabajo
las

adjudicado
Cada vez que Supervisores

disposiciones pendientes
Entrega reglamento interno de orden y

sea necesario
Cada
vez Supervisores

seguridad

trabajador

Verificar

cumplimiento

de

nuevo
Actividad
Charla induccin

SI NO Frecuencia
Responsable
Informacin de riesgos a trabajadores
Cada
vez Asesor

Tarea a realizar diaria

hombre nuevo
Prevencin
Cada vez que Supervisores

Dar a conocer correcto procedimiento de

sea necesario
Al inicio de Supervisores

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


45 de 99

trabajo

actividad
Vehculos de faena

Inspeccin de vehculos

Cada 6 meses

Supervisores

12.- Sobre las actividades a desarrollar en trabajos realizados en planta


celulosa Arauco y constitucin S.A.
Reglamento interno

: De acuerdo a normativas vigentes es el normativo

de orden, higiene y seguridad, que se les debe entregar a todos los trabajadores en terreno.
Compromiso y responsabilidad

: A travs de esta actividad, se compromete por

escrito la lnea de mando de Constructora David Bahamonde Ltda., a dar cumplimiento al


programa de prevencin de riesgos.
Charla induccin trabajador nuevo : A travs, de esta actividad se le da a conocer a los
trabajadores, las polticas y los riesgos laborales a que se expondrn durante los trabajos.
Manejo y registro de informacin : Aspecto fundamental, actividad que se realiza debe
ser registrada debidamente en archivadores correspondientes a trabajos realizados por
Constructora David Bahamondes Ltda.
Investigacin de accidentes

: A travs de esta tcnica se pretende conocer las

causas que originaron el accidente para evitar que este se repita.


Inventario crtico

: Son las tareas crticas en base a la

actividad

desarrollada definiendo su rango de criticidad.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


46 de 99

Plan de emergencia

: Es la preparacin ante la ocurrencia de un evento

indeseado en el terreno.

13.- Responsabilidades
Representante Legal

: Dar cumplimiento en lo establecido en el programa de

prevencin, para el control de riegos y en especial todas sus actividades.


Asesor de prevencin

: Asesorar a todo el personal de Constructora David

Bahamondes Ltda., Con respecto a la seguridad.


Supervisor de terreno

: Dar cumplimiento a lo establecido en el programa de

prevencin, para el control de riesgos y en especial todas sus actividades.


Secretaria administrativa

: Dar cumplimiento a lo establecido en el programa de

prevencin, para el control de riesgos y en especial todas sus actividades.


Trabajadores

Dar cumplimiento a lo establecido en el programa de

prevencin, para el control de riesgos y en especial con cabalidad a todo el reglamento


interno de la empresa.

14.- Evaluacin de resultados


Se realizara una evaluacin mensual de:
ndice de gravedad
ndice de frecuencia.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


47 de 99

Porcentaje de accidentabilidad.
Estadsticas de HH mensual total y por cada trabajador.
Estadsticas de nmero de trabajadores diarios en el mes.
Estadsticas de resultados de evaluacin capacitacin
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prevencionista

Supervisor

Representante Legal

Claudio Rodrguez Rifo

Rodrigo Bahamondes B.

Paz Bahamondes B.

ANEXO 4

INSPECCIONES DE PREVENCIN
Inspeccin de EPP
Inspeccin de Orden y Aseo
Observacin de trabajador en faena
Inspeccin de vehculos
Inspeccin de herramientas
Inspeccin de arns
Hoja de control de riesgos

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


48 de 99

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


49 de 99

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

44 de 99

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

45 de 99

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO


Nombre de empresa :____________________________
Observado por
:____________________________
Cargo
:____________________________
Faena terreno____ Paol____

Fecha Obs.

:____/____/____ Hora:___:___

rea Obs.- Faena:

tem

M R B E
1.-Edificacin

Accin Correctiva

1.1.-Pintura, muros y vidrios limpios


1.2.-Sistema iluminacin limpio en buenas
condiciones
1.3.-Escaleras con pasamano, limpias,
peldaos buenas condiciones, bien
iluminadas
1.4.-Plataformas limpias y bien iluminadas
1.5.-Entorno ecolgico (Jardines , prados)
1.6.-Vehculos estacionados aculatados
1.7.-Letreros indicadores y basureros

2.-Pisos
2.1.-Superficie adecuada al trabajo, segura.
2.2.-Limpios, secos, sin derrames de aceite,
sin material innecesario
2.3.-De tierra sin hoyos, libre de obstculos
2.4.-Liso y lavables

3.-Pasillos
3.1.-Estn bien demarcados
3.2.-Convergen hacia lugares de trabajo,
extintores, camillas.
3.3.-Libres de obstrucciones
3.4.-Bien iluminados

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


45 de 99

4.-Maquinarias y equipos
4.1.-Limpias, libres de materiales colgantes
4.2.-Sin goteras de lubricantes al piso
4.3.-Resguardos y protecciones en buen
estado

5.-Materiales
5.1.-Bien apilados y ordenados
correctamente
5.2.-Cargados seguros y ordenados.

6.-Herramientas
6.1.-Estn guardadas correctamente
6.2.-Limpias de aceites y grasas
6.3.-En condiciones seguras de trabajo

7.-Servicios higinicos y duchas


7.1.-Aseo con control sanitizacin y
desinfectacin
7.2.-w.c. con puerta y papelero
7.3.-Tazas sin trizadura. Con tapa y limpias
7.4.-Duchas con piso antideslizante
7.5.-Buena ventilacin

8.-Vestidores
8.1.-Piso limpio y aseado
8.2.-Guardarropas en buen estado
8.3.-Basureros
8.4.-Iluminacin adecuada
8.5.-Ventilacin adecuada

9.-Patios
9.1.-En orden, sin basuras y materiales
innecesarios
9.2.-Basureros sealizados y identificados

M: malo

R: regular B: bueno

E: excelente

Obs.: Cada observacin realizada da estricto cumplimiento al programa de


prevencin de riesgos aprobado por la empresa, identificando as el compromiso y
responsabilidad de la lnea de mando por mejorar e implementar la accin correctiva
correspondiente.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


46 de 99

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


47 de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

49
de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

50
de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

50
de 99

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


51 de 99

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


52 de 99

ANEXO 5

Procedimiento de investigacin de
accidentes
Formato de investigacin de accidentes

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


53 de 99

1.0

OBJETIVO
Este documento establece dar a conocer el formato de investigacin de accidente de
la empresa, con el objetivo de determinar las formas de ocurrencia y el por que
ocurri el hecho, verificar las causas que lo ocasionaron e indicar su correccin para
evitar que se repita, desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional y
cumplir el marco legal establecido.

2.0

ALCANCE Y APLICACIN
Este procedimiento formara parte integrante de las bases tcnicas de todos los
trabajos realizados por la empresa Constructora David Bahamondes Ltda. (En
adelante DBA)
Este procedimiento es aplicable a todas las reas y/o instalaciones de la empresa
DBA

3.0

RESPONSABILIDAD
El responsable de dar cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento, es todo
jefe, supervisor, capataz, comit paritario de higiene y seguridad, lder o toda
persona que tiene a su cargo a otros trabajadores en las distintas reas y/o
instalaciones de DBA.

4.0

DOCUMENTOS APLICABLES
No Aplica.

5.0

TERMINOLOGIA

5.1

TRABAJADOR
Toda persona que en cualquier carcter preste servicios a la empresa y por los cuales
reciba una remuneracin, cualquiera sea su naturaleza jurdica.

5.2

SUPERVISOR

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


54 de 99

La persona que tiene personal y recursos materiales a su cargo para la ejecucin de


trabajos, tales como, Gerente, jefe de planificacin, Administracin, Supervisor,
Capataz etc.
En aquellas reas y/ o instalaciones, en que no exista una estructura organizacional,
se entender por supervisor inmediato el de mayor jerarqua.

5.3

EMPRESA
La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.

5.4

INFORME DE ACCIDENTE
Evaluacin basada en antecedentes recopilados, con la finalidad de determinar sus
causas y de adoptar medidas correctivas para evitar que se repita.

5.5

ACCIDENTE DE TRABAJO
Toda lesin que una persona sufra a causa o con ocasin del trabajo y que le
produzca incapacidad o muerte.

5.6

ACCIDENTE DE TRAYECTO
Son tambin accidentes de trabajo los ocurridos en el trayecto directo de ida o
regreso, entre la habitacin y el lugar de trabajo.

5.7

CAUSAS DIRECTAS
Son la explicacin directa del accidente, Corresponden a acciones y condiciones
subestndares.

5.7.1

SUBESTANDAR
Cualquier desviacin respecto a las normas establecidas, con un nivel de prdidas
mnimas.

5.7.2

ACCIONES SUBESTANDARES
Se define como cualquier accin (cosas que hacen) o falta de accin (cosas que no
se hacen) que pueden llevar a un accidente.

5.7.3

CONDICIONES SUBESTANDARES
Se define como cualquier condicin del ambiente que puede contribuir a un
accidente.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


55 de 99

5.8

CAUSAS BASICAS.
Son el origen de las acciones y condiciones subestandares, Como los factores
personales que hacen aparecer las acciones y los factores del trabajo que originan
las condiciones.

5.9

DE LOS TIPOS DE ACCIDENTES

5.9.1

ENTRAR EN CONTACTO CON


La persona hace contacto con algn objeto o sustancia, sin necesidad que exista
fuerza.

5.9.2

APRISIONANDO
Quedar confinado en un espacio determinado con posibilidad de movimiento.

5.9.3

ATRAPAMIENTO
La persona es oprimida, aplastada o comprimida entre un objeto en movimiento y otro
estacionado, o bien entre dos objetos en movimiento.

5.9.4

CAIDA
La persona cae en el mismo o distinto nivel en el que se encuentra.

5.9.5

GOLPEADO CONTRA
Persona impacta con algn objeto violentamente y con fuerza.

5.9.6

GOLPEADO POR
Cuando una persona es tocada repentinamente y con fuerza por algn objeto en
movimiento.

5.9.7

EXPLOSION
Liberacin violenta de energa.

5.9.8

INCENDIO
Proceso de combustin de materiales.

5.9.9

SOBREESFUERZO
La persona hace un esfuerzo fsico que excede su capacidad.

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


56 de 99

5.9.10 EXPOSICION A RIESGOS FISICOS


La persona esta expuesta a: Ruidos, Radiaciones, Vibraciones, Luz.
5.9.11

EXPOSICION A RIESGOS QUIMICOS


La persona esta expuesta a: Lquidos, Humos, Polvos, Neblinas, Vapores y Gases.

5.9.12 EXPOSICION A RIESGOS BIOLOGICOS


La persona esta expuesta a: Microorganismos patgenos.
5.9.13 EJECUCION DE TAREAS EN POSICION INCORRECTA/CARGA POSTURAL
Persona que no adopta una postura adecuada en la ejecucin de una tarea.
6.0

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica.

7.0

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.1

Informe de investigacin de accidentes, desde el punto de vista de seguridad y salud


ocupacional.

7.1.1

La investigacin de accidente tiene un solo propsito, descubrir las causas que


provocaron el accidente para eliminarlas.

7.1.2

En nuestra investigacin de accidentes no hay ningn culpable, debe quedar en claro


que esta no se hace para descubrir culpables.

7.1.3

Todo personal que presta servicios a la empresa DBA. Deber adoptar una actitud
de colaboracin con la investigacin, dando el mximo posible de detalles al
respecto.

7.1.4

El encargado de realizar el hacer el informe de investigacin de accidente es el


supervisor correspondiente, ya que el es quien mejor conoce el trabajo como a los
trabajadores y es el responsable por la seguridad de su gente.

7.1.5

El supervisor que realice el informe de investigacin de accidente, para hacer en


buena forma la investigacin debe preguntarse lo siguiente:

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


57 de 99

QUIEN es el accidentado?
DONDE ocurri el accidente?
CUANDO ocurri el accidente?
COMO ocurri el accidente?
POR QUE ocurri el accidente?

7.1.6

Para contestar las preguntas planteadas, el supervisor debe recurrir a todas las
fuentes de informacin que estn a su alcance como:
- Entrevista a los testigos.
- Entrevista al lesionado.
- Verificar el sitio del accidente.
- Verificar los equipos y herramientas involucradas.
- Si persisten las dudas, reconstruccin del accidente.

7.1.7

La labor de la unidad de prevencin de riesgos, ser la de ayudar al supervisor en la


investigacin y la de facilitar los medios para llevar esta a buen termino.

7.2

Del informe de investigacin de accidente, esta orientada a conocer la forma de


realizar una investigacin.

7.2.1
El informe de investigacin de accidente esta compuesto de los siguientes tems:
(Ver anexo 5.1)
7.2.1.1 Individualizacin del accidentado
- Nombre del lesionado
- Sexo
- Edad
- Cargo
- Domicilio del lesionado
- N de casa o departamento
- Telfono
- RUT
- Comuna
- Ciudad
- Fecha de nacimiento

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


58 de 99

AFP
Isapre
Antigedad en la empresa: das-meses-aos

7.2.1.2

Informacin del accidente


- Empresa
- Seccin, faena o instalacin
- Lugar Provincia
- Comuna
- Sitio preciso
- Fecha del accidente
- Da
- Hora
- Fecha en que se informo
- Jefe directo
- Empresa mandante

7.2.1.3

Parte del cuerpo afectada


- Crneo
- Dedos
- Ojos
-

7.2.1.4

Piernas
Tronco
Pies
Cara y cuello
Partes mltiples
Brazos
Manos
Otros indicar

Naturaleza de la lesin
- Esquince
- Tec
- Quemaduras
- Atriciones o dolores
- Aplastamiento
- Erosiones

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


59 de 99

Heridas
Lumbago
Fracturas
Contusin
Otros indicar

7.2.1.5

Daos a la propiedad
- Equipo, propiedad y/o material daado
- Patente del vehculo (si esta involucrado)
- Costos estimados o costos reales del dao
- Naturaleza del dao (origen del dao)
- Objeto, equipo o sustancia que causo el dao
- Accin o condicin que causo el dao
- Persona con control directo sobre el objeto, equipo o sustancia
- Trabajo realizado por empresa o contratista anexo

7.2.1.6

Descripcion del accidente


Ac se describe de forma clara como ocurri el suceso, desviacin o accidente en
cuestin.

7.2.1.7

Agente (elemento fsico involucrado directamente con el accidente)


- Superficie de trabajo
- Herr. Manual mecnica
- Herr. De mano elctrica
-

Herr. De mano neumtica


Vehculo liviano
Maquinaria pesada
Camiones
Cables
Productos qumicos
Lquidos a temperaturas
Ruidos
Vibraciones
Gases
Estrobos/eslingas
Roca

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


60 de 99

7.2.1.8

Hielo
Nieve
Electricidad
Fuente de calor
Herr. Corto punzante
Proyecc. Partculas
Explosivos
Otro indicar

Determinacin de causas

7.2.1.8.1 Causas directas - Acciones subestndar


- Realizar una operacin sin haber recibido orden/ autorizar sin advertir el
peligro
- Trabajar a velocidad anormal e insegura
- Poner fuera de servicio, ajustar mal u omitir dispositivos de seguridad
- Usar equipo/material defectuoso o fuera de limite de empleo
- Cargar, mezclar, transportar en forma inadecuada
- Ubicarse donde no se debe o adoptar posiciones peligrosas
- Trabajar sobre equipo en movimiento/energizado
- Distraer, asustar, molestar a sus compaeros
- Trabajar sin utilizar el epp y/o vestimenta
- Otro especifique
7.2.1.8.2 Causas bsicas - Factor personal
- Falta de conocimiento o habilidad (no sabe)
- No conoce el riesgo
- No conoce la manera correcta
-

Motivacin incorrecta (no quiere)


Trato de ganar o ahorrar
Trato de evitar esfuerzo
Trato de evitar incomodidad
Tenia poca pericia
Trato de lograr aprobacin del grupo
No planeo el trabajo
Problemas fsicos o mentales (no puede)
Estado emocional

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


61 de 99

Estaba fatigado
Estaba enfermo
Tenia impedimento fsico
Otro especifique

7.2.1.8.3 Causas directas - Condiciones subestndar


- Falta de proteccin en maquinas/ equipos e instalaciones
- Proteccin defectuosa en equipos/maquinaria
- Herramientas, equipos o materiales defectuosos
- Orden o almacenamiento defectuoso
- Iluminacin inadecuada o insuficiente
- Condicin ambiental inadecuada
- Epp y vestimenta inadecuada
- Falta de Epp o vestimentas adecuadas
- Falta de dispositivos o dispositivos de seguridad inadecuados
- Otro especifique
7.2.1.8.4 Causas directas - Factor del trabajo
- Falta de procedimiento o procedimiento inadecuado de trabajo
- No se realizo inspeccin previa
- No se practico limpieza requerida
- Abuso o mal empleo
- Haba sido detectado pero no eliminado
- Acciones ajenas a la compaa
- Diseo inadecuado
- Diseo bsico inseguro
- Construccin insegura
- Falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado
- Desgaste excesivo por uso sobre su capacidad normal
- Desgaste por uso normal
- Exposicin a la corrosin
-

Causas natural
Uso anormal
Normas inadecuadas de compras
Ingeniera inadecuada
Otro especifique

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


62 de 99

7.2.1.9

Tipo de accidente
- Golpeado por
- Contacto con
- Por aprisionamiento
- Contacto con objetos cortantes
- Por inmersin
- Por sobreesfuerzo
- Exposicin al arco elctrico
- Contacto con objetos punzantes
- Por atropamiento o choque
- Cada distinto nivel
- Por exposicin
- Proyeccin de partculas
- Otro

7.2.1.10 Evaluacin
- Gravedad potencial de la lesin y/o dao
- Probabilidad de ocurrencia

especifique

: Alta- Media- Baja


: Alta- Media- Baja

7.2.1.11 Recomendaciones
Esta orientada a las medidas de control que se han tomado o se tomaran para
evitar que sucedan hechos similares al del suceso en cuestin, indicando si esta
medida se efectuara de manera inmediata, si es una medida que ya esta en
proceso de ejecucin o por ultimo ser una medida pendiente a controlar.
7.2.1.12 Observaciones
Esta orientada a realizar una Advertencia, reparo, correccin o destacar, aclarar un
determinado hecho, mediante texto escrito.
7.2.1.13 Investigadores, registra lo siguiente
- Investigacin realizada por
- Cargo
-

Con fecha
Revisado por

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


63 de 99

Con fecha

7.3

El informe de investigacin de accidente se realizara cada vez que se produzca un


accidente con o sin tiempo perdido, en cualquiera de las reas o instalaciones de
DBA.

7.4

El informe de accidente debe ser realizado dentro de las 24 horas siguientes


sucedido el evento.

7.5

El informe de accidente debe ser registrado a la unidad de prevencin de riesgos


DBA. Dentro de las 24 horas sucedido el evento.

8.0

ANEXOS
Anexo 5.1

9.0

: Formato de investigacion de accidente.

MODIFICACIONES
NO APLICA.

INFORME DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTE AN


INDIVIDUALIZACION DEL ACCIDENTADO
1.2.3.-

4.5.-

Nombre
lesionado

del

Sexo

Edad

Cargo

Domicilio

INFORMACIN DEL AC
7.-

Empresa

8.-

Lugar
Provincia

9.-

Sitio Preciso

Depto.

Telfono

10.-

Fecha

Comuna
R.U.T.
A.F.P.

Ciudad

11.12.12.1-

Fecha en que se inform:


Jefe directo
Empresa Mandante

Fecha Nacimiento

Isapre

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


64 de 99

6.-

Antigedad Das

Meses

13.- PARTE DEL CUERPO LESIONADA


Crneo
Dedos
Otras

Ojos
Piernas

14.-NATURALEZA DE LA LESIN
Esguince
Tec
Otras

Quemaduras
Atriciones

Aos
Tronco
Pies

Cara y cuello
Partes mltiples

Aplastamiento
Erosiones

Heridas
Lumbago

Brazos

Fracturas
Contusin

DAO A LA PROPIEDAD
15.16.17.18.19.20.21.-

Equipo propiedad y/o material daado


Patente del Vehculo
Costos estimados
Naturaleza del dao
Objeto, equipo o sustancia que causo el dao
Accin o condicin que caus el dao
Persona con control directo sobre el punto 19
Trabajo realizado por

Costos Reales

Empresa

PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA


65 de 99

Co

22.-DESCRIPCION

DEL ACCIDENTE

23.-AGENTE (Elemento Fsico Involucrado directamente con el incidente)


Superficie de Trabajo
Herr. Manual Mecnica
Herr. de mano elctrica
Herr. de mano neumtica
Vehculo liviano
Maquinaria pesada

24.-DETERMINACIN

Camiones
Cables
Productos qumicos
Lquidos a temperatura
Ruidos
Vibraciones

Alta/baja temperatura
Gases
Estrobos/eslingas
Roca
Hielo
Nieve

Electricidad
Fuente de calor
Herr. Corto punzante
Proyecc. Partculas
Explosivos
Otro

DE CAUSAS
CAUSAS DIRECTAS-ACCIONES SUBESTANDAR

Realizar una operacin sin haber recibido orden/ autorizacin o sin advertir el
Peligro
Trabajar a velocidad anormal e insegura
Poner fuera de servicio, ajustar mal u omitir dispositivos de seguridad
Usar equipo/ material defectuoso o fuera de limite de empleo
Cargar, mezclar, transportar en forma inadecuada

Ubicarse donde no se debe o adoptar posiciones peligrosas


Trabajar sobre equipo en movimiento/energizado
Distraer, asustar, molestar a sus compaeros
Trabajar sin utilizar el EPP y/o vestimenta
Otro (especifique)

CAUSAS BASICAS-FACTOR PERSONAL


FALTA DE CONOCIMIENTO O HABILIDAD (NO SABE)
No conoce el riesgo
No conoce la manera correcta
MOTIVACION INCORRECTA (NO QUIERE)
Trato de ganar o ahorrar tiempo
Trato de evitar esfuerzo
Trato de evitar incomodidad
Tenia poca pericia

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

Trato de lograr aprobacin del grupo


No planeo el trabajo
PROBLEMAS FISICOS O MENTALES (NO PUEDE)
Estado emocional
Estaba fatigado
Estaba enfermo
Tenia impedimento fsico
Otro (Especifique)

CAUSAS DIRECTAS-CONDICIONES SUBESTANDAR

64
de 99

22.-DESCRIPCION

DEL ACCIDENTE

Falta de proteccin en Maquinaria./Equipos e Instalaciones


Proteccin defectuosa de Equipos/Maquinaria
Herramientas, equipos o materiales defectuosos
Orden o almacenamiento defectuoso
Iluminacin inadecuada o insuficiente

Condicin ambiental inadecuada


EPP y vestimenta inadecuada
Falta de EPP o vestimenta adecuadas
Falta de dispositivos o dispositivos de seguridad inadecuados
Otra (Especifique)

CAUSAS BASICAS-FACTOR DE TRABAJO


Falta de procedimiento o procedimiento inadecuado de trabajo
No se realizo inspeccin previa
No se practic limpieza requerida
Abuso o mal empleo
Haba sido detectado pero no eliminado
Acciones ajenas a la compaa
DISEO INADECUADO
Diseo Bsico inseguro
Construccin insegura

FALTA DE MANTENIMIENTO O MANTENIMIENTO INADECUADO


DESGASTE EXCESIVO POR USO SOBRE SU CAPACIDAD NORMAL
Desgaste por uso normal
Exposicin a la corrosin
Causas naturales
USO ANORMAL
NORMAS INADECUADAS DE COMPRAS
INGENIERIA INADECUADA
Otro (Especifique)

25.-TIPO DE ACCIDENTE
GOLPEADO POR
CONTACTO CON
POR APRISIONAMIENTO

POR INMERSION
POR SOBREESFUERZO
EXPOSICIN AL ARCO ELECTRICO

CONTACTO CON OBJETOS CORTANTES

CONTACTO CON OBJETOS PUNZANTES

POR ATRAPAMIENTO O CHOQUE


POR PRENDIMIENTO
CAIDA
DISTINTO NIVEL
POR EXPOSICION
PROYECCION DE PARTICULAS

GOLPEADO CONTRA
CAIDA MISMO NIVEL
PROYECCION DE LIQUIDOS
EXPOSICIN A ELECTRICIDAD

OTRO

26.-

28.-

EVALUACION
27.Gravedad potencial de la lesin y/o dao
Probabilidad de ocurrencia
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
RECOMENDACIONES
Qu medidas se han tomado o se tomarn para evitar hechos similares?, deben ser indicada por el Supervisor a cargo, Administrador
de contrato o jefe Unidad, reas, Unidad de Prevencin de Riesgos.

I inmediato

E en ejecucin

P pendiente

OBSERVACIONES
29.-

Observaciones:

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

65
de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

66
de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

67
de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

68
de 99

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

69
de 99

22.-DESCRIPCION

DEL ACCIDENTE
INVESTIGADORES

30.31.-

Investigacin realizada por:


Cargo:
Revisado por:

Con fecha:
Con fecha:
__________________________
Firma Revisor

__________________________
Firma Investigador

Este INFORME debe ser confeccionado por el JEFE DIRECTO del accidentado o SUPERIOR DIRECTO a cargo del equipo,
propiedad, vehculo o material daado y debe ser entregada dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho

ENCION DE RIESGOS - SGSST DBA

70
de 99

ANEXO 6

Plan de Emergencia
Flujograma de Emergencia

1.0

OBJETIVO
Este documento establece dar a conocer las acciones necesarias del plan de
emergencia de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a estas circunstancias.

2.0

ALCANCE Y APLICACIN
Este procedimiento formara parte integrante de las bases tcnicas de todos los
contratos de trabajadores realizados por la empresa Constructora David Bahamondes
Ltda.
Este procedimiento es aplicable a todas las reas y/o instalaciones de la empresa
Constructora David Bahamondes Ltda.
.

3.0

RESPONSABILIDAD
El responsable de verificar el cumplimiento y dar a conocer lo dispuesto en este
procedimiento, es todo personal relacionado con contrato de trabajadores en la
empresa Constructora David Bahamondes Ltda.
El representante legal, asesor de prevencin y supervisores de David Bahamondes
Araneda. Estn facultados para solicitar y verificar lo dispuesto en este procedimiento.

4.0

DOCUMENTOS APLICABLES
Plan de emergencia y zonas de seguridad de Planta Celulosa Arauco y Constitucin
S.A.

5.0

TERMINOLOGIA

5.1

TRABAJADOR
Toda persona que en cualquier carcter preste servicios a la empresa y por los cuales
reciba una remuneracin, cualquiera sea su naturaleza jurdica.

5.2

SUPERVISOR
La persona que tiene personal y recursos materiales a su cargo para la ejecucin de
trabajos, tales como, Gerente, jefe de Supervisin, Administracin, Supervisor,
Capataz etc.

En aquellas reas y/ o instalaciones, en que no exista una estructura organizacional,


se entender por supervisor inmediato el de mayor jerarqua.

5.3 EMERGENCIA
Situacin que pone en riesgo inminente la integridad fsica y psicolgica de los
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta organizada y
oportuna a fin de reducir al mximo los potenciales daos.
5.4 EVACUACIN
Desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de
est, frente a una emergencia real o simulada.
5.5 ZONA DE SEGURIDAD
Es aquel lugar fsico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de
proteccin masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y adems ofrece
las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto.
5.6 INCENDIO
Es una reaccin qumica exotrmica descontrolada producto de la combinacin de tres
componentes: material combustible, oxigeno y una fuente de calor, con
desprendimiento de calor, humo, gases y luz.
5.7 SISMO
Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza
terrestre, con un potencial destructivo variable.
5.8 TSUNAMI
Consiste en una ola producida por un desplazamiento brusco de agua provocado por
un sismo con epicentro en el fondo marino.
6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No Aplica.
7.0 DESCRIPCION
7.1 Aunque todo este preparado para el que hacer normal de nuestra empresa, es
necesario estar preparados para hacer frente a alguna situacin anormal que puede

daar nuestra integridad fsica o nuestro patrimonio, en situaciones de emergencia de


origen natural o origen humano.

7.2 De las situaciones de emergencia de origen natural mencionaremos las siguientes:


7.2.1 SISMO, se consideraran acciones a realizar antes, durante y despus del sismo.
7.2.1.1

Antes del sismo

Eliminacin de condiciones que dificulten la evacuacin.

Definir zonas de seguridad.

Definir zonas de seguridad por piso.

Definir zonas de seguridad externa al edificio.

Determinar vas de evacuacin.

Mantener sealizadas vas de evacuacin y zonas de seguridad.

Capacitar al personal

7.2.1.2

Durante el sismo

Mantener la calma.

Los lderes de evacuacin deben asumir el liderazgo del grupo a cargo.

Abrir puertas y mantenerlas enganchadas.

Cortar energa elctrica, gas, llamas abiertas.

No encender velas ni fsforos.

Protegerse en zonas de seguridad asignadas.

Evacuar si fuese necesario.

7.2.1.3

Despus del sismo

Proceder a la evacuacin del edificio.

Verificar la presencia de todos los trabajadores.

Prevenir condiciones inseguras por posibles rplicas.

La brigada de emergencia debe efectuar una inspeccin del edificio.

Verificar focos de incendios o escapes de gas.

Si fuese necesario reponer suministro de gas y electricidad.

Solicitar presencia de bomberos, empresas proveedoras de gas, agua, y


electricidad.

7.2.2 Tsunamis, se considerara dar a conocer las acciones o actuacin frente


tsunami.
-

Un sismo percibido en la zona costera, como de gran intensidad, tiene


probabilidad de generar tsunami.

Si se observa que la lnea de marea se recoge el tsunami ser inminente, avise


a quienes le rodean y desplcese rpidamente al lugar ms alto que pueda.

Aljese del borde de ros o esteros cercanos al mar, un tsunami puede penetrar
varios kms tierra adentro por su cauce.

7.2.3

De las situaciones de emergencia de origen humano mencionaremos las


siguientes:

7.2.4 Incendio, se consideraran acciones a realizar antes, durante y despus del


incendio.

7.3.1.1
-

Antes del incendio.


Mantener operativo equipos y sistema contra incendio como extintores
que se encuentren funcionando, sealizados y despejados libres de
obstculos.

Mantener debidamente instruido al personal en la ubicacin y uso de


equipos contra incendio (extintor)

Mantener despejadas y claramente sealizadas las vas de evacuacin.

Conocer las zonas de seguridad.


Alertar sobre amagos de incendio a la supervisin o cualquiera jefatura

de la empresa. Se debe indicar lugar, tipo y cantidad de sustancia que arde.


-

Evacuar hacia zonas de seguridad establecidas e indicadas.

Obedecer disciplinadamente las instrucciones recibidas.

7.3.1.2

Durante en incendio
-

Si es posible controlar la situacin: de aviso a la persona responsable del


rea o supervisor a cargo.

Trate de extinguir solo si: Esta capacitado en uso de extintores, el fuego


es controlable y no corre peligro su integridad fsica, de lo contrario
accione el plan de emergencia planta al 412 o por radio canal 15.

Si no es posible controlar la situacin: Evacuar el lugar afectado y


accionar el plan de emergencia planta al 412 o por radio canal 15.

Cortar la energa elctrica desde el tablero general EN CASO de amago


en paol.

Si se ha comenzado a evacuar no vuelva por ningn motivo, salga con lo


indispensable.

Revise baos y otras dependencias en que pudieran quedar personas


atrapadas.

Si la atmsfera es demasiado densa, por el humo y los gases, debe


cubrir su nariz y boca con un pao mojado y considerar que mas cerca
del piso encontrara una atmsfera mas tolerable.(avance agachado)

No use ascensores, si no las vas de evacuacin indicadas.

La evacuacin desde pisos superiores debe hacerse por la escala de


emergencia.

7.3.1.3

Despus del incendio.


-

7.3.2

Sigan las instrucciones que se impartan.


Atentado explosivo, establece dar a conocer acciones a considerar frente a
atentado explosivo.

- Al detectar un objeto sospechoso informar inmediatamente a


planta al 412 o por radio canal 15

y a la direccin de la

empresa.
-

Prohibir el acceso a la zona de riesgo.

Proceder a evacuar solo reas libres de riesgo y alejadas del rea en


emergencia.

Nunca manipular objeto sospechoso, esta es responsabilidad slo de


personal especializado.

8.0

El retorno al trabajo lo autorizar solamente el jefe de la unidad policial.

ANEXOS
A: zonas de emergencia planta arauco

9.0

MODIFICACIONES
No aplica

0FLUJOGRAMA EMERGENCIA ACCIDENTES


ZONA ARAUCO
Accidente con lesin
Supervisor DBA. ccccCConsamarLtda.

Se deber informar a la unidad de prevencin de riesgos de accidentes leves y graves.

Centros asistenciales Asociacin chilena de


seguridad
Ciudad

Administrador de contrato
Unidad Prev. De riesgos
041- 572454 08-7366976

Arauco

Direccin
Horcones S/N

Fono
041- 509700
041- 572194
041- 572193

Telfonos de Emergencia mas cercanos Arauco.


Leve

Grave
Grave

Carabineros
Fono :

Primeros auxilios

041 551133 Arauco


041 - 571913 Laraquete

Ambulancia ACHS
41- 402160

Centro asistencial
Primeros auxilios, derivado recinto ms cercano lugar del accidente.

Fonos

Fono

Asistencia publica
041 - 551126 Director Dr. Javier Gamboa
041 551235 Director Dr. Javier Gamboa
2 compaa de bomberos
041 - 551914 comandante ngelo Rivas Sez

TELEFONOS EMERGENCIA CELULOSA ARAUCO


Emergencia
: 509 412
Vigilancia
: 509 456
Policlnico
: 509 700
Prevencin
: 509 481
509 48

ANEXO 7

Verificacin del desempeo de la gestin


en seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO 7.1
tem

% de
cumplimiento

Acciones
correctivas

Fecha de
Cumplimiento

Firma
Gerente

Se ha nombrado al Representante de
la Gerencia.
Se han comunicado las
responsabilidades establecidas en el
sistema al Representante de la
Gerencia, Gerente, Jefaturas y
Trabajadores.
El personal de la empresa sabe
acerca de los compromisos incluidos
en la Poltica de seguridad y Salud en
el Trabajo.
El Representante de la Gerencia,
Gerente, Jefaturas y Trabajadores,
conocen sus responsabilidades.
Se han identificado los peligros y
evaluado los riesgos.
Se ha programado acciones para el
control de los riesgos intolerables o
importantes.
Se han identificado los requisitos
legales aplicables.
Se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales.
En el caso de incumplimientos
legales, se ha programado acciones
para regularizar los incumplimientos.
El Representante de la Gerencia ha
elaborado el programa de prevencin
de riesgos.
Se han cumplido las actividades del
programa de prevencin de riesgos.
Los trabajadores y jefaturas conocen
las medidas para actuar en caso de
emergencia.

tem
Se ha realizado la investigacin de todos
los accidentes graves y fatales.
Se ha capacitado a los trabajadores
sobre los peligros.

% de
cumplimiento

Acciones
correctivas

Fecha de
Cumplimiento

Firma
Gerente

tem

% de
cumplimiento

Acciones
correctivas

Fecha de
Cumplimiento

Los trabajadores tienen conocimiento


sobre peligros.
Se ha capacitado a los trabajadores
sobre procedimientos o normas de
seguridad.
Se ha revisado el cumplimiento de
medidas correctivas derivadas de
investigacin de accidentes.
Se ha revisado el cumplimiento de
medidas correctivas derivadas de
verificaciones anteriores del sistema.
Se ha dado cumplimiento a medidas
correctivas emitidas por la autoridad.
Se ha dado cumplimiento a medidas
correctivas emitidas por la ACHS.
Se ha dado cumplimiento a medidas
correctivas derivadas de inspecciones.
Se ha dado cumplimiento a medidas
correctivas derivadas de situaciones de
emergencia.
Otra verificacin:

Nota 1:
Se generan Medidas Correctivas cuando el cumplimiento es inferior a lo esperado a la
fecha de verificacin.
Nota 2:
Las verificaciones se deben realizar trimestralmente por el representante de gerencia.

Firma
Gerente

Das könnte Ihnen auch gefallen