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SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INDICE
Propsito y Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ttulo I
Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ttulo II
Diagnstico de Peligros y Riesgo
10
Diagnstico Legal
10
11
11
Plan de Emergencia
12
Ttulo III
Verificacin del Desempeo de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
15
Anexo I
Identificacin de peligros y riesgos
Glosario
21
25
Anexo II
Diagnostico legal Ley 16744
D.S. N 40
D.S. N 18
D.S. N 594
27
29
29
30
Anexo III
Programa de prevencin de riesgos
35
Anexo IV
Inspecciones de prevencin
44
Anexo V
Procedimiento de investigacin de accidente
Formato investigacin de accidente
55
65
Anexo VI
Procedimiento de emergencia
Flujograma de emergencia
69
81
Anexo VII
Verificacin del desempeo SGSST
82
INTRODUCCION
1.1
PROPSITO
ALCANCE
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Razn Social:
Giro:
Domicilio Legal:
Rut:
1.4
todas
las
coordinaciones
necesarias
para
el
correcto
TITULO I
4
Cada persona de la organizacin es en forma individual el primer responsable de su
integridad fsica, por lo que no se podr responsabilizar a nadie del cuidado de su
Seguridad.
5
Todos los trabajadores, deben dar estricto cumplimiento a los procedimientos, normas de
trabajo y reglamentos que se emitan por el Departamento de Prevencin de Riesgos, el
Comit Paritario y/o por las Empresas en donde se preste Servicios, solo as se estar
trabajando con seguridad y calidad.
6
La Gerencia reconoce que las actividades de seguridad guan nuestra accin y que se
desarrolla a travs de Planes y Programas y que el cumplimiento de estos, pasan a formar
parte de las obligaciones de las lneas de mando, asegurando de esta forma una mejor
calidad en nuestros servicios, sin daar el medio ambiente.
7
Por ltimo, es importante mencionar que la Seguridad y Salud Ocupacional son parte
integrante de nuestro objetivo en la Prestacin de Servicios Industriales en las diferentes
empresas y que el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el cumplimiento
de la legislacin vigente, la implementacin de programas de seguridad y la promocin de
la seguridad, abren las puertas para crear una actitud positiva de parte de todos hacia la
Seguridad.
Gerente General
TITULO II
DIAGNOSTICO DE PELIGROS Y
RIESGOS
DIAGNOSTICO LEGAL
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES
PLAN DE EMERGENCIA
TTULO II
2.1
DIAGNSTICO LEGAL
PLAN DE EMERGENCIA
basado en las
TITULO III
TTULO III
DE SEGURIDAD
Y SALUD
La verificacin del desempeo en seguridad y salud en el trabajo, es realizada
trimestralmente, por el representante de la gerencia, mediante el empleo de la
lista de verificacin incluida en el Anexo N 7 y la utilizacin de los antecedentes
incluidos en los formularios
programa.
3.2
DESEMPEO
Las acciones correctivas orientadas a mejorar el desempeo en seguridad y
salud en el trabajo, son incluidas en la Lista de Verificacin del Desempeo (ver
Anexo N 7.1).
Las acciones correctivas son elaboradas por el representante de la gerencia,
inmediatamente despus de la verificacin del desempeo y aprobadas por la
Gerencia General, a la brevedad de emitidas.
ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 1
APLICA
(Si/No)
PELIGRO
SI
NR
ACCIN
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Capacitacin manejo
X materiales
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Capacitacin manejo
x materiales
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
SI
SI
P: Probabilidad
C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo
En la columna Accin, marcar aquella accin que se tomar en base al NR.
APLICA
(Si/No)
PELIGRO / RIESGO
NR
ACCIN
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Instruccin de buen acopio y
x sealizacin adecuada
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
X prctica
SI
Otra medida
SI
Exposicin a ruido
SI
Exposicin a polvos y otros
contaminantes qumicos
Especificar...............................
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
B
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Capacitacin de incendio y
B
L
B
x sealizacin no fumar
Se determina segn
Programa Preventivo
evaluacin.
Procedimiento, norma o
prctica
Decibeles
x Inspeccin uso EPP
Se determina segn
Programa Preventivo
evaluacin.
Procedimiento, norma o
prctica
NO
Otra medida
Programa Preventivo
Procedimiento, norma o
prctica
Otra medida
P: Probabilidad
C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo
En la columna Accin, marcar aquella accin que se tomar en base al NR.
Tabla 1.2.1
P = Probabilidad
Alta
Media
Baja
Tabla 1.2.2
C = Consecuencia
Leve
Nocivo
Extremadamente
Nocivo
Tabla 1.2.3
NR = Nivel de Riesgo
Consecuencia
Extremadamente
Nocivo
Nocivo
Leve
Alta
Riesgo intolerable
Riesgo intolerable
Riesgo importante
Media
Riesgo intolerable
Riesgo importante
Riesgo Bajo
Probabilidad
Riesgo importante
Baja
Intolerable e
Importante
Riesgo Bajo
Riesgo Bajo
MEDIDAS DE CONTROL
Bajo
Tabla 1.2.4
1.4 Glosario
PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PELIGRO
Caracterstica o condicin fsica de un sistema, proceso, equipo o
elemento con un potencial de dao a las personas, a las instalaciones,
medio ambiente, o a una combinacin de stos.
RIESGO
Medida del dao a las personas o prdidas econmicas de un suceso
peligroso, en trminos de probabilidad y magnitud de ese dao o
prdida.
IDENTIFICACIN DE PELIGRO
Proceso que consiste en identificar cules son las caractersticas o
condiciones fsicas de un sistema/proceso/equipo/elemento con un
potencial de dao a las personas, a las instalaciones, medio ambiente
o a una combinacin de stos.
EVALUACIN DE RIESGOS
Desde la perspectiva de la higiene industrial, esta actividad
corresponde a un estudio de un lugar de trabajo para determinar si
existe riesgo higinico, considerando como base si el trabajador est
expuesto a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, factores del trabajo y
organizacionales, que puedan afectar negativamente la salud del
trabajador. Desde la perspectiva de la seguridad industrial, esta
actividad corresponde a un proceso de anlisis, que permite valorar el
riesgo determinando su magnitud y la accin a considerar.
ANEXO 2
PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA
29 de 99
ITEM
Si
No
No
Aplica
Observaciones
Copia recepcin
entrega
Entregado a
planta
Mensual
10
Segn necesidad
ITEM
Si
No
No
Aplica
Observaciones
11
12
Registro de
entrega
13
14
Flujo grama de
emergencia
ITEM
Si
No
No
Aplica
15
16
17
18
19
Observaciones
Empresas
mayores a 50
trabajadores
segn Ley de
subcontratacin
Reglamento
general en
prevencin de
riesgos para
trabajos de
empresas de
servicios
ITEM
Art
Totalmente
Parcial
No
No
Aplicable
ITEM
Art
Totalmente
La empresa mantiene al da un
Reglamento Interno de Seguridad e
Higiene en el trabajo?
14 X
14 X
15 X
16 X
19 X
Parcial
No
No
Aplicable
21 X
22
Saneamiento Bsico
ITEM
Si
No
No
Aplicable
Observacin
ITEM
Si
No
No
Aplicable
Observacin
1 a 10 1- 1- 1
11 a 20 2- 2- 2
21 a 30 2- 2- 3
31 a 40 3- 3- 4
41 a 50- 3- 3- 5
12
13
14
V. Ventilacin
15
Ventilacin
Natural
17
Elctrica
18
2 A 10 B C
21
22
Artculo 46, Potencial de extincin mnimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado
Superficie de cubrimiento mxima
por extintor (m2)
150
225
375
420
Potencial de
extincin
mnimo
4A
6A
10 A
20 A
Distancia mxima de
traslado del extintor
(m)
9
11
13
15
Pinturas
Nota:
ITEM
Si
23
24
25
No
No Aplica
Observacin
Ficha de seguridad
ANEXO 3
PROGRAMA DE PREVENCION
PREVENCION DE RIESGOS - SGSST DBA
38 de 99
DE
RIESGOS
Introduccin
El esfuerzo por mantener la seguridad y controlar los riesgos de operacin, estn
dirigidos a identificar y minimizar los riesgos presentes en todos los trabajos realizados
dentro de planta celulosa Arauco y Constitucin.
Es por lo anterior que se ha realizado el siguiente programa de prevencin de
riesgos por la unidad de prevencin de la empresa Constructora David Bahamondes Ltda.
1.-
Objetivos
Implementar acciones concretas en la reduccin sistemtica de los riesgos
existentes.
Orientar a todos los niveles de la organizacin de DAVID BAHAMONDES
ARANEDA., Profesionales de terreno, supervisores, capataces y trabajadores en
general, en el cumplimiento de nuestro programa.
Establecer medidas preventivas que deben cumplir todos los niveles, con el
propsito de proteger y mantener un mejoramiento continuo.
2.-
Organizacin
Constructora David Bahamondes Ltda.; cuenta con un Asesor de prevencin de
Tiempo Permanente, quien debe asesorar y controlar tcnicamente, la aplicacin de
este programa con el constante apoyo de los supervisores de terreno y gerencia
general.
Para todo efecto de control del programa de prevencin de riesgo se encuentran
incluidos representante legal de David Bahamondes A., supervisores de terreno,
capataces, administradores y trabajadores en general.
3.-
Metas
Nuestra meta en el programa de prevencin esta dirigida hacia la filosofa del
Cero Accidente, lo cual nos indica que, en forma permanente, nuestros esfuerzos
deben estar dirigidos a tener cero accidentabilidad y en caso que ocurriera, tomar
todas las medidas para hacer de ste, el ltimo.
4.-
Informacin
Nuestro objetivo del manejo de este programa de prevencin de riesgos para
trabajos en celulosa Arauco y Constitucin S.A. es mantener una informacin
permanente entre planta y Constructora David Bahamondes A., de los avances y
problemas que se puedan presentar en los cumplimientos de de nuestros objetivos.
Aplicacin al Programa
En todos los trabajos que se adjudiquen en planta, Nuestra empresa cuenta con:
- Representante Legal
- Supervisor General
: Rodrigo Bahamondes B.
- Secretaria Administrativa
: Sonia Muos M.
- Asesor de prevencin
Capacitacin
En Constructora David Bahamondes Ltda., el Asesor de prevencin; realizara la
capacitacin de prevencin de riesgos, en la cual se desarrollaran charlas de
induccin de hombre nuevo y derecho a saber de acuerdo al decreto supremo N 40
en su artculo 21
Actividades a desarrollar
7.-
Entrenamiento y capacitacin
Asesorar al trabajador en la correcta utilizacin de los instrumentos de proteccin
entendiendo como tales EPP y dispositivos de control de accidente y enfermedades
profesionales, para lo cual se utilizaran las siguientes medidas:
9.-
10.-
Reglamento interno
Decreto supremo 594
Decreto supremo 40
Derecho a saber
Ley 16744
Decreto supremo 67
11.-
Programa
Actividades
SI NO Frecuencia
Orden y limpieza
Inspeccin orden y aseo
Cada mes
Verificar cumplimiento recomendaciones
Siempre
Deteccin de peligro
Observaciones lugares de trabajo.
Siempre
Deteccin de condiciones o actos de
Siempre
Responsable
peligro
Capataz
Reunin jefatura
Trabajadores
Jefe supervisin
1 vez mes
Proteccin personal
Cada
hoja de entrega,
Supervisores
Supervisores
Supervisores
Supervisores
vez Supervisores
trabajador
nuevo y cambio
de epp.
Asesor
seguridad.
Identificar quienes usan Epp y quienes
Siempre
prevencin.
Supervisores
no
Conversar con los que no usan
Capataz
Cada vez que Supervisores
sea necesario
Capataz
Promocin seguridad
Cada vez que Asesor
sea necesario
Prevencin
Cada vez que se Asesor
estime
Prevencin
conveniente
Investigacin de accidentes
Realiza investigacin de accidente
Cada vez que Supervisores
Investiga con lnea de mando las causas
sea necesario
Capataz
Cada vez que Supervisores
de cada accidente
mensual
Cumplimiento de las disposiciones legales
Verificar disposiciones que se cumplen
Al inicio cada Supervisores
D.S.594
trabajo
las
adjudicado
Cada vez que Supervisores
disposiciones pendientes
Entrega reglamento interno de orden y
sea necesario
Cada
vez Supervisores
seguridad
trabajador
Verificar
cumplimiento
de
nuevo
Actividad
Charla induccin
SI NO Frecuencia
Responsable
Informacin de riesgos a trabajadores
Cada
vez Asesor
hombre nuevo
Prevencin
Cada vez que Supervisores
sea necesario
Al inicio de Supervisores
trabajo
actividad
Vehculos de faena
Inspeccin de vehculos
Cada 6 meses
Supervisores
de orden, higiene y seguridad, que se les debe entregar a todos los trabajadores en terreno.
Compromiso y responsabilidad
actividad
Plan de emergencia
indeseado en el terreno.
13.- Responsabilidades
Representante Legal
Porcentaje de accidentabilidad.
Estadsticas de HH mensual total y por cada trabajador.
Estadsticas de nmero de trabajadores diarios en el mes.
Estadsticas de resultados de evaluacin capacitacin
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Prevencionista
Supervisor
Representante Legal
Rodrigo Bahamondes B.
Paz Bahamondes B.
ANEXO 4
INSPECCIONES DE PREVENCIN
Inspeccin de EPP
Inspeccin de Orden y Aseo
Observacin de trabajador en faena
Inspeccin de vehculos
Inspeccin de herramientas
Inspeccin de arns
Hoja de control de riesgos
44 de 99
45 de 99
Fecha Obs.
:____/____/____ Hora:___:___
tem
M R B E
1.-Edificacin
Accin Correctiva
2.-Pisos
2.1.-Superficie adecuada al trabajo, segura.
2.2.-Limpios, secos, sin derrames de aceite,
sin material innecesario
2.3.-De tierra sin hoyos, libre de obstculos
2.4.-Liso y lavables
3.-Pasillos
3.1.-Estn bien demarcados
3.2.-Convergen hacia lugares de trabajo,
extintores, camillas.
3.3.-Libres de obstrucciones
3.4.-Bien iluminados
4.-Maquinarias y equipos
4.1.-Limpias, libres de materiales colgantes
4.2.-Sin goteras de lubricantes al piso
4.3.-Resguardos y protecciones en buen
estado
5.-Materiales
5.1.-Bien apilados y ordenados
correctamente
5.2.-Cargados seguros y ordenados.
6.-Herramientas
6.1.-Estn guardadas correctamente
6.2.-Limpias de aceites y grasas
6.3.-En condiciones seguras de trabajo
8.-Vestidores
8.1.-Piso limpio y aseado
8.2.-Guardarropas en buen estado
8.3.-Basureros
8.4.-Iluminacin adecuada
8.5.-Ventilacin adecuada
9.-Patios
9.1.-En orden, sin basuras y materiales
innecesarios
9.2.-Basureros sealizados y identificados
M: malo
R: regular B: bueno
E: excelente
49
de 99
50
de 99
50
de 99
ANEXO 5
Procedimiento de investigacin de
accidentes
Formato de investigacin de accidentes
1.0
OBJETIVO
Este documento establece dar a conocer el formato de investigacin de accidente de
la empresa, con el objetivo de determinar las formas de ocurrencia y el por que
ocurri el hecho, verificar las causas que lo ocasionaron e indicar su correccin para
evitar que se repita, desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional y
cumplir el marco legal establecido.
2.0
ALCANCE Y APLICACIN
Este procedimiento formara parte integrante de las bases tcnicas de todos los
trabajos realizados por la empresa Constructora David Bahamondes Ltda. (En
adelante DBA)
Este procedimiento es aplicable a todas las reas y/o instalaciones de la empresa
DBA
3.0
RESPONSABILIDAD
El responsable de dar cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento, es todo
jefe, supervisor, capataz, comit paritario de higiene y seguridad, lder o toda
persona que tiene a su cargo a otros trabajadores en las distintas reas y/o
instalaciones de DBA.
4.0
DOCUMENTOS APLICABLES
No Aplica.
5.0
TERMINOLOGIA
5.1
TRABAJADOR
Toda persona que en cualquier carcter preste servicios a la empresa y por los cuales
reciba una remuneracin, cualquiera sea su naturaleza jurdica.
5.2
SUPERVISOR
5.3
EMPRESA
La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.
5.4
INFORME DE ACCIDENTE
Evaluacin basada en antecedentes recopilados, con la finalidad de determinar sus
causas y de adoptar medidas correctivas para evitar que se repita.
5.5
ACCIDENTE DE TRABAJO
Toda lesin que una persona sufra a causa o con ocasin del trabajo y que le
produzca incapacidad o muerte.
5.6
ACCIDENTE DE TRAYECTO
Son tambin accidentes de trabajo los ocurridos en el trayecto directo de ida o
regreso, entre la habitacin y el lugar de trabajo.
5.7
CAUSAS DIRECTAS
Son la explicacin directa del accidente, Corresponden a acciones y condiciones
subestndares.
5.7.1
SUBESTANDAR
Cualquier desviacin respecto a las normas establecidas, con un nivel de prdidas
mnimas.
5.7.2
ACCIONES SUBESTANDARES
Se define como cualquier accin (cosas que hacen) o falta de accin (cosas que no
se hacen) que pueden llevar a un accidente.
5.7.3
CONDICIONES SUBESTANDARES
Se define como cualquier condicin del ambiente que puede contribuir a un
accidente.
5.8
CAUSAS BASICAS.
Son el origen de las acciones y condiciones subestandares, Como los factores
personales que hacen aparecer las acciones y los factores del trabajo que originan
las condiciones.
5.9
5.9.1
5.9.2
APRISIONANDO
Quedar confinado en un espacio determinado con posibilidad de movimiento.
5.9.3
ATRAPAMIENTO
La persona es oprimida, aplastada o comprimida entre un objeto en movimiento y otro
estacionado, o bien entre dos objetos en movimiento.
5.9.4
CAIDA
La persona cae en el mismo o distinto nivel en el que se encuentra.
5.9.5
GOLPEADO CONTRA
Persona impacta con algn objeto violentamente y con fuerza.
5.9.6
GOLPEADO POR
Cuando una persona es tocada repentinamente y con fuerza por algn objeto en
movimiento.
5.9.7
EXPLOSION
Liberacin violenta de energa.
5.9.8
INCENDIO
Proceso de combustin de materiales.
5.9.9
SOBREESFUERZO
La persona hace un esfuerzo fsico que excede su capacidad.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica.
7.0
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
Todo personal que presta servicios a la empresa DBA. Deber adoptar una actitud
de colaboracin con la investigacin, dando el mximo posible de detalles al
respecto.
7.1.4
7.1.5
QUIEN es el accidentado?
DONDE ocurri el accidente?
CUANDO ocurri el accidente?
COMO ocurri el accidente?
POR QUE ocurri el accidente?
7.1.6
Para contestar las preguntas planteadas, el supervisor debe recurrir a todas las
fuentes de informacin que estn a su alcance como:
- Entrevista a los testigos.
- Entrevista al lesionado.
- Verificar el sitio del accidente.
- Verificar los equipos y herramientas involucradas.
- Si persisten las dudas, reconstruccin del accidente.
7.1.7
7.2
7.2.1
El informe de investigacin de accidente esta compuesto de los siguientes tems:
(Ver anexo 5.1)
7.2.1.1 Individualizacin del accidentado
- Nombre del lesionado
- Sexo
- Edad
- Cargo
- Domicilio del lesionado
- N de casa o departamento
- Telfono
- RUT
- Comuna
- Ciudad
- Fecha de nacimiento
AFP
Isapre
Antigedad en la empresa: das-meses-aos
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4
Piernas
Tronco
Pies
Cara y cuello
Partes mltiples
Brazos
Manos
Otros indicar
Naturaleza de la lesin
- Esquince
- Tec
- Quemaduras
- Atriciones o dolores
- Aplastamiento
- Erosiones
Heridas
Lumbago
Fracturas
Contusin
Otros indicar
7.2.1.5
Daos a la propiedad
- Equipo, propiedad y/o material daado
- Patente del vehculo (si esta involucrado)
- Costos estimados o costos reales del dao
- Naturaleza del dao (origen del dao)
- Objeto, equipo o sustancia que causo el dao
- Accin o condicin que causo el dao
- Persona con control directo sobre el objeto, equipo o sustancia
- Trabajo realizado por empresa o contratista anexo
7.2.1.6
7.2.1.7
7.2.1.8
Hielo
Nieve
Electricidad
Fuente de calor
Herr. Corto punzante
Proyecc. Partculas
Explosivos
Otro indicar
Determinacin de causas
Estaba fatigado
Estaba enfermo
Tenia impedimento fsico
Otro especifique
Causas natural
Uso anormal
Normas inadecuadas de compras
Ingeniera inadecuada
Otro especifique
7.2.1.9
Tipo de accidente
- Golpeado por
- Contacto con
- Por aprisionamiento
- Contacto con objetos cortantes
- Por inmersin
- Por sobreesfuerzo
- Exposicin al arco elctrico
- Contacto con objetos punzantes
- Por atropamiento o choque
- Cada distinto nivel
- Por exposicin
- Proyeccin de partculas
- Otro
7.2.1.10 Evaluacin
- Gravedad potencial de la lesin y/o dao
- Probabilidad de ocurrencia
especifique
7.2.1.11 Recomendaciones
Esta orientada a las medidas de control que se han tomado o se tomaran para
evitar que sucedan hechos similares al del suceso en cuestin, indicando si esta
medida se efectuara de manera inmediata, si es una medida que ya esta en
proceso de ejecucin o por ultimo ser una medida pendiente a controlar.
7.2.1.12 Observaciones
Esta orientada a realizar una Advertencia, reparo, correccin o destacar, aclarar un
determinado hecho, mediante texto escrito.
7.2.1.13 Investigadores, registra lo siguiente
- Investigacin realizada por
- Cargo
-
Con fecha
Revisado por
Con fecha
7.3
7.4
7.5
8.0
ANEXOS
Anexo 5.1
9.0
MODIFICACIONES
NO APLICA.
4.5.-
Nombre
lesionado
del
Sexo
Edad
Cargo
Domicilio
INFORMACIN DEL AC
7.-
Empresa
8.-
Lugar
Provincia
9.-
Sitio Preciso
Depto.
Telfono
10.-
Fecha
Comuna
R.U.T.
A.F.P.
Ciudad
11.12.12.1-
Fecha Nacimiento
Isapre
6.-
Antigedad Das
Meses
Ojos
Piernas
14.-NATURALEZA DE LA LESIN
Esguince
Tec
Otras
Quemaduras
Atriciones
Aos
Tronco
Pies
Cara y cuello
Partes mltiples
Aplastamiento
Erosiones
Heridas
Lumbago
Brazos
Fracturas
Contusin
DAO A LA PROPIEDAD
15.16.17.18.19.20.21.-
Costos Reales
Empresa
Co
22.-DESCRIPCION
DEL ACCIDENTE
24.-DETERMINACIN
Camiones
Cables
Productos qumicos
Lquidos a temperatura
Ruidos
Vibraciones
Alta/baja temperatura
Gases
Estrobos/eslingas
Roca
Hielo
Nieve
Electricidad
Fuente de calor
Herr. Corto punzante
Proyecc. Partculas
Explosivos
Otro
DE CAUSAS
CAUSAS DIRECTAS-ACCIONES SUBESTANDAR
Realizar una operacin sin haber recibido orden/ autorizacin o sin advertir el
Peligro
Trabajar a velocidad anormal e insegura
Poner fuera de servicio, ajustar mal u omitir dispositivos de seguridad
Usar equipo/ material defectuoso o fuera de limite de empleo
Cargar, mezclar, transportar en forma inadecuada
64
de 99
22.-DESCRIPCION
DEL ACCIDENTE
25.-TIPO DE ACCIDENTE
GOLPEADO POR
CONTACTO CON
POR APRISIONAMIENTO
POR INMERSION
POR SOBREESFUERZO
EXPOSICIN AL ARCO ELECTRICO
GOLPEADO CONTRA
CAIDA MISMO NIVEL
PROYECCION DE LIQUIDOS
EXPOSICIN A ELECTRICIDAD
OTRO
26.-
28.-
EVALUACION
27.Gravedad potencial de la lesin y/o dao
Probabilidad de ocurrencia
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
RECOMENDACIONES
Qu medidas se han tomado o se tomarn para evitar hechos similares?, deben ser indicada por el Supervisor a cargo, Administrador
de contrato o jefe Unidad, reas, Unidad de Prevencin de Riesgos.
I inmediato
E en ejecucin
P pendiente
OBSERVACIONES
29.-
Observaciones:
65
de 99
66
de 99
67
de 99
68
de 99
69
de 99
22.-DESCRIPCION
DEL ACCIDENTE
INVESTIGADORES
30.31.-
Con fecha:
Con fecha:
__________________________
Firma Revisor
__________________________
Firma Investigador
Este INFORME debe ser confeccionado por el JEFE DIRECTO del accidentado o SUPERIOR DIRECTO a cargo del equipo,
propiedad, vehculo o material daado y debe ser entregada dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho
70
de 99
ANEXO 6
Plan de Emergencia
Flujograma de Emergencia
1.0
OBJETIVO
Este documento establece dar a conocer las acciones necesarias del plan de
emergencia de manera tal de dar una respuesta eficaz frente a estas circunstancias.
2.0
ALCANCE Y APLICACIN
Este procedimiento formara parte integrante de las bases tcnicas de todos los
contratos de trabajadores realizados por la empresa Constructora David Bahamondes
Ltda.
Este procedimiento es aplicable a todas las reas y/o instalaciones de la empresa
Constructora David Bahamondes Ltda.
.
3.0
RESPONSABILIDAD
El responsable de verificar el cumplimiento y dar a conocer lo dispuesto en este
procedimiento, es todo personal relacionado con contrato de trabajadores en la
empresa Constructora David Bahamondes Ltda.
El representante legal, asesor de prevencin y supervisores de David Bahamondes
Araneda. Estn facultados para solicitar y verificar lo dispuesto en este procedimiento.
4.0
DOCUMENTOS APLICABLES
Plan de emergencia y zonas de seguridad de Planta Celulosa Arauco y Constitucin
S.A.
5.0
TERMINOLOGIA
5.1
TRABAJADOR
Toda persona que en cualquier carcter preste servicios a la empresa y por los cuales
reciba una remuneracin, cualquiera sea su naturaleza jurdica.
5.2
SUPERVISOR
La persona que tiene personal y recursos materiales a su cargo para la ejecucin de
trabajos, tales como, Gerente, jefe de Supervisin, Administracin, Supervisor,
Capataz etc.
5.3 EMERGENCIA
Situacin que pone en riesgo inminente la integridad fsica y psicolgica de los
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta organizada y
oportuna a fin de reducir al mximo los potenciales daos.
5.4 EVACUACIN
Desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de
est, frente a una emergencia real o simulada.
5.5 ZONA DE SEGURIDAD
Es aquel lugar fsico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de
proteccin masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y adems ofrece
las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto.
5.6 INCENDIO
Es una reaccin qumica exotrmica descontrolada producto de la combinacin de tres
componentes: material combustible, oxigeno y una fuente de calor, con
desprendimiento de calor, humo, gases y luz.
5.7 SISMO
Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza
terrestre, con un potencial destructivo variable.
5.8 TSUNAMI
Consiste en una ola producida por un desplazamiento brusco de agua provocado por
un sismo con epicentro en el fondo marino.
6.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No Aplica.
7.0 DESCRIPCION
7.1 Aunque todo este preparado para el que hacer normal de nuestra empresa, es
necesario estar preparados para hacer frente a alguna situacin anormal que puede
Capacitar al personal
7.2.1.2
Durante el sismo
Mantener la calma.
7.2.1.3
Aljese del borde de ros o esteros cercanos al mar, un tsunami puede penetrar
varios kms tierra adentro por su cauce.
7.2.3
7.3.1.1
-
7.3.1.2
Durante en incendio
-
7.3.1.3
7.3.2
y a la direccin de la
empresa.
-
8.0
ANEXOS
A: zonas de emergencia planta arauco
9.0
MODIFICACIONES
No aplica
Administrador de contrato
Unidad Prev. De riesgos
041- 572454 08-7366976
Arauco
Direccin
Horcones S/N
Fono
041- 509700
041- 572194
041- 572193
Grave
Grave
Carabineros
Fono :
Primeros auxilios
Ambulancia ACHS
41- 402160
Centro asistencial
Primeros auxilios, derivado recinto ms cercano lugar del accidente.
Fonos
Fono
Asistencia publica
041 - 551126 Director Dr. Javier Gamboa
041 551235 Director Dr. Javier Gamboa
2 compaa de bomberos
041 - 551914 comandante ngelo Rivas Sez
ANEXO 7
ANEXO 7.1
tem
% de
cumplimiento
Acciones
correctivas
Fecha de
Cumplimiento
Firma
Gerente
Se ha nombrado al Representante de
la Gerencia.
Se han comunicado las
responsabilidades establecidas en el
sistema al Representante de la
Gerencia, Gerente, Jefaturas y
Trabajadores.
El personal de la empresa sabe
acerca de los compromisos incluidos
en la Poltica de seguridad y Salud en
el Trabajo.
El Representante de la Gerencia,
Gerente, Jefaturas y Trabajadores,
conocen sus responsabilidades.
Se han identificado los peligros y
evaluado los riesgos.
Se ha programado acciones para el
control de los riesgos intolerables o
importantes.
Se han identificado los requisitos
legales aplicables.
Se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales.
En el caso de incumplimientos
legales, se ha programado acciones
para regularizar los incumplimientos.
El Representante de la Gerencia ha
elaborado el programa de prevencin
de riesgos.
Se han cumplido las actividades del
programa de prevencin de riesgos.
Los trabajadores y jefaturas conocen
las medidas para actuar en caso de
emergencia.
tem
Se ha realizado la investigacin de todos
los accidentes graves y fatales.
Se ha capacitado a los trabajadores
sobre los peligros.
% de
cumplimiento
Acciones
correctivas
Fecha de
Cumplimiento
Firma
Gerente
tem
% de
cumplimiento
Acciones
correctivas
Fecha de
Cumplimiento
Nota 1:
Se generan Medidas Correctivas cuando el cumplimiento es inferior a lo esperado a la
fecha de verificacin.
Nota 2:
Las verificaciones se deben realizar trimestralmente por el representante de gerencia.
Firma
Gerente