Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
I. RESUMEN EJECUTIVO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.
A.
B.
C.
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN
Demanda (kW)
20
12
1
20
13
2
20
14
3
20
15
4
20
16
5
20
17
6
20
18
7
20
19
8
20
20
9
20
21
10
20
22
11
20
23
12
20
24
13
20
25
14
20
26
15
20
27
16
20
28
9.9
17
20
29
10.
1
18
20
30
10.
4
19
20
20 203
31
2
10.
11.
8
1
6.2
6.3
6.5
6.8
7.0
7.1
7.3
7.6
7.8
8.0
8.3
8.5
8.7
8.9
9.2
9.6
-9.9
10.
1
10.
4
10.
8
Oferta (kW)
Dficit
-6.2
-6.3
-6.5
-6.8
-7.0
-7.1
-7.3
-7.6
-7.8
-8.0
-8.3
-8.5
-8.7
-8.9
-9.2
-9.6
11.
1
CUDARO N 03.02. Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
Sistema Convencional
Aos
DESCRIPCI
N
Potencia
Requerida
(kW)
Oferta (kW)
Supervit
20
12
7.3
22.
5
15.
2
1
20
13
2
20
14
3
20
15
4
20
16
5
20
17
6
20
18
7
20
19
8
20
20
9
20
21
10
20
22
11
20
23
12
20
24
13
20
25
14
20
26
15
20
27
16
20
28
17
20
29
18
20
30
19
20
31
20
203
2
8.6
22.
5
13.
9
9.0
22.
5
13.
5
9.2
22.
5
13.
3
9.4
22.
5
13.
1
9.8
22.
5
12.
7
10.
0
22.
5
12.
5
10.
3
22.
5
12.
2
10.
5
22.
5
12.
0
10.
9
22.
5
11.
6
11.
3
22.
5
11.
2
11.
7
22.
5
10.
8
11.
9
22.
5
10.
6
12.
2
22.
5
10.
3
12.
8
22.
5
13.
0
22.
5
9.7
9.5
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
Aos
9
10
2021
2022
8
2020
11
2023
12
2024
13
2025
14
2026
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
6.2
6.3
6.5
6.8
7.0
7.1
7.3
7.6
7.8
8.0
8.3
8.5
8.7
8.9
9.2
9.6
9.9
10.1
10.4
10.8
11.1
6.2
6.3
6.5
6.8
7.0
7.1
7.3
7.6
7.8
8.0
8.3
8.5
8.7
8.9
9.2
9.6
9.9
10.1
10.4
10.8
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
12,600
.0
12,600
.0
12,593 12,593 12,593 12,593 12,593 12,592 12,592 12,592 12,592 12,592 12,591 12,591 12,591 12,591 12,590 12,590 12,590 12,589 12,589 12,589
.8
.7
.5
.2
.0
.9
.7
.4
.2
.0
.7
.5
.3
.1
.8
.4
.1
.9
.6
.2
Elaboracin: Equipo tcnico
12,588
.9
CUADRO N 03.04. BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO Situacin Con Proyecto
Aos
DESCRIPCIN
Demanda (kW.h)
Oferta(1) (kW.h)
Saldo
Numero Mnimo
de Paneles por
Abonado
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
9,10 9,42 9,74 10,0 10,4 10,7 11,1 11,4 11,8 12,2 12,5 12,9 13,3 13,7 14,2 14,8 15,3 15,7 16,1 16,9 17,37
4
3
8
80
19
64
17
76
43
18
99
89
86
91
04
69
02
43
93
08
9
6,23 6,37 6,50 6,64 6,78 6,92 7,06 7,20 7,33 7,47 7,61 7,75 7,89 8,03 8,17 8,44 8,58 8,72 8,86 9,14
9,278
2
0
9
7
6
4
2
1
9
8
6
5
3
2
0
7
6
4
3
0
2,87 3,05 3,24 3,43 3,63 3,84 4,05 4,27 4,50 4,74 4,98 5,23 5,49 5,75 6,03 6,42 6,71 7,01 7,33 7,76
8,100
3
3
0
3
3
0
4
5
4
0
3
4
3
9
4
2
6
9
0
8
2
13,2
94
3,21
4
13,5
71
3,15
2
13,8
48
3,08
4
14,1
25
3,00
8
14,4
02
2,92
5
14,6
79
2,83
6
14,9
56
2,73
8
15,2
33
2,63
3
15,5
10
2,52
1
15,7
87
2,40
1
16,0
64
2,27
2
16,3
41
2,13
6
16,8
95
2,02
5
17,1
72
1,86
9
17,4
48
1,70
5
17,7
25
1,53
2
18,2 18,55
79
6
1,37
2 1,178
D.
Evaluacin econmica
Estudio de Demanda
Acometida domiciliaria
El presente proyecto tiene como alcance el diseo de las Redes del Sub Sistema
de Distribucin Secundaria 440/220 V., Monofsico areo auto portante para las
localidades beneficiarias.
El nmero de total de lotes a electrificarse es de 45, el estudio tambin
comprende el diseo del Alumbrado Pblico y Conexiones Domiciliarias.
Las redes del Sub Sistema de Distribucin Secundaria de las localidades
beneficiarias sern areas, del tipo radial monofsico sistema auto portante con
cables de aluminio tipo AMKA, cuya tensin nominal ser de 440/220V., con
neutro corrido y multiaterrado.
La disposicin de los conductores ser circular, estando trenzado los conductores
de las fases y A.P. al Neutro del sistema el mismo que servir de elemento
portante.
Las redes en referencia, sern alimentadas por subestaciones areas del tipo
mono poste de acuerdo al estudio del Sub Sistema de Distribucin en media
tensin, dichas S.E. estarn ubicadas en el punto donde la distribucin de cargas
es la ms favorable.
Los postes a emplearse sern de CAC de 87/200/120/255, para alineamientos y
8/300/120/255.
Los circuitos estarn formados por conductores de aluminio grado elctrico
cableados compactos, cada uno con aislamiento de un compuesto especial de
polietileno reticulado (XLPE) resistente a la intemperie, trenzados alrededor de un
elemento portante de aleacin de aluminio tipo 6201, desnudo de alta resistencia a
la traccin, que cumple tambin la funcin de conductor neutro, formando cables
auto portantes de aluminio (AMKA) de 2*16+16/25 mm, 1*16/25 mm.
1
2
Localidad
Nmero
Usuarios
Domsticos
(*)
Bellavista
Inyalla Alta
21
24
Total
45
Instituciones Educativas
Puesto
Uso
Casa
Saln
Municipio
Iglesia
de
Comercial
Comunal Inicial Primaria Secundaria Comunal
Salud
0
0
21
24
6.3
6.3
132
151
360
360
50
50
7
8
%
Nmero
de
Usuarios
Uso
General
0.00%
0.00%
45
6.3
284
360
100
15
0.00%
Nmero
Usuarios
Uso
General
(*)
Nmero
Usuarios KALP CMAP NHMAP PPL
Total
PI
#
Abonados
Comer. /#
de Abon.
Domsticos
0.00%
0.00%
0.00%
E.
ITEM
1 Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
DESCRIPCION
2 Inversin en activos
Otros Gastos
Compensacin por Servidumbre
Supervisin de obra
Otros
COSTO S/.
12,973.40
4,307.00
8,666.40
172,279.88
143,566.57
34,358.19
80,169.12
13,355.26
7,184.00
8,500.00
14,356.66
14,356.66
5,168.40
0.00
5,168.40
0.00
190,421.68
F.
RUBRO
CUADRO N 03.07. BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL (A precios privados S/.) ALTERNATIVA I
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 202 202 202 202 202 202 203 203 203
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4
5
6
7
8
9
0
1
2
A SITUACION CON
. PROYECTO
Venta de energa
domsticos
Venta de energa
comerciales
Venta de energa uso
general
Venta de energa
peq. Industrial
Venta de energa
alumbrado pblico
550
7
569
7
589
1
608
9
629
1
649
7
670
7
692
2
714
1
736
4
759
1
782
4
806
0
830
2
869
0
894
3
920
1
946
4
988 1015
2
7
Cargo Fijo
234
159
6
234
163
1
252
166
5
252
170
0
252
173
5
252
176
9
270
180
4
270
183
9
270
187
3
288
190
8
288
194
3
288
197
7
288
201
2
306
204
7
306
211
6
324
215
1
324
218
6
324
222
0
342
342
229
0 2324
Beneficios con
Proyecto
733
7
756
2
780
8
804
1
827
8
851
8
878
1
903
0
928
4
956
0
982
2
100
89
103
60
106
54
111
12
114
18
117
11
120
08
125 1282
13
3
733 756 780 804 827 851 878 903 928 956 982
7
2
8
1
8
8
1
0
4
0
2
100
89
103
60
106
54
111
12
114
18
117
11
120
08
125
13
B SITUACION SIN
. PROYECTO
Beneficios sin
Proyecto
BENEFICIOS
C INCREMENTALES
. (A-B)
128
23
1
2012
BENEFICIOS
1 INCREMENTALES
190,42
2
190,42
BENEFICIOS NETOS
2
Elaboracin: Equipo tcnico.
2 COSTOS INCREMENTALES
2013
8
2020
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
20
2032
7,337
7,56
2
7,80
8
8,04
1
8,27
8
8,51
8
8,78
1
9,030
9,28
4
9,56
0
9,82
2
10,0
89
10,3
60
10,6
54
11,1
12
11,4
18
11,7
11
12,0
08
12,5
13
7,310
7,40
9
7,58
7
7,68
9
7,79
4
7,90
0
8,08
7
8,198
8,31
1
8,50
5
8,62
3
8,74
3
8,86
5
9,06
8
9,26
9
9,47
8
9,61
1
9,74
7
10,0
41
12,82
3
47,24
3
27
153
221
351
484
618
694
832
973
1,05
5
1,19
9
1,34
6
1,49
5
1,58
6
1,84
3
1,94
0
2,09
9
2,26
1
2,47
2
60,0
66
RUBRO
20
12
A SITUACION CON
. PROYECTO
Beneficio por
Iluminacin
Beneficio Radio
y Televisin
Beneficio
Refrigeracin
Por kW.h
Adicionales
Beneficio Total
con Proyecto
17
202
9
18
203
0
19
203
1
20
203
2
327
00
124
86
334 3412 3483 3554 3625 3696 3767 3838 3909 3980 4052 4123 4194 4336 4407 4478 4549 4691 4762
11
2
3
4
5
6
7
8
8
9
0
1
2
4
5
5
6
8
9
127 1302 1330 1357 1384 1411 1438 1465 1492 1520 1547 1574 1601 1655 1682 1710 1737 1791 1818
57
9
0
2
3
4
6
7
9
0
2
3
4
7
9
0
2
4
6
451
86
461 4715 4813 4911 5009 5108 5206 5304 5402 5500 5599 5697 5795 5992 6090 6188 6286 6483 6581
69
1
3
6
8
0
2
5
7
9
2
4
6
1
3
6
8
2
5
451
86
461
69
B SITUACION SIN
. PROYECTO
Beneficio Total
sin Proyecto
BENEFICIOS
C INCREMENTAL
. ES (A-B)
Elaboracin: Equipo tcnico
471
51
481
33
491
16
500
98
510
80
520
62
530
45
540
27
550
09
559
92
569
74
579
56
599
21
609
03
618
86
628
68
648
32
658
15
G.
Indicadores
ECONOMICOS
Sistema
Convencional
Tasa de Descuento %
Sistema
Fotovoltaico
9%
9%
VAN S/.
259,928
-30,271
TIR (%)
26.4%
8.0%
En la Alternativa I se tiene un Valor Actual Neto Social de S/ 259,928 y una tasa Interna de
Retorno de 26.4%
H.
I.
Impacto Ambiental
En el presente proyecto se puede concluir lo siguiente:
El proceso mismo de la Distribucin de Energa Elctrica NO produce emisiones gaseosas ni
de partculas, ni vertimiento de lquidos hacia el medio ambiente.
No hay alteracin en la calidad y flujo de aguas subterrneas ni superficiales, por la presencia
del Sistema de Distribucin.
Las reas construidas para almacenes provisionales durante la ejecucin del proyecto, estn
circunscritos al tamao mnimo requerido y ubicada en las reas de viviendas de localidades
aledaas, NO afectando las reas de cultivo ni zonas consideradas como Patrimonio Cultural
de la Nacin (zonas arqueolgicas y otros).
El Sistema de Distribucin favorece y mejora la situacin Socio-Econmica de la poblacin
que habita en la localidad recomendndose que las ampliaciones del sistema elctrico se
efecten cumpliendo rigurosamente las normas existentes para dichos fines.
No existen evidencias de enfermedades que se puedan producir como consecuencia de la
presencia del Sistema de Distribucin de Energa Elctrica.
La Puesta en Servicio del proyecto del Sistema de Distribucin beneficia el desarrollo
agrcola, ganadero y minero, as como propiciar el establecimiento de un polo de desarrollo
para la agro - industria, y el permanente suministro de energa elctrica para los pobladores
de la localidad, que continuarn desarrollando sus actividades bajo mejores condiciones
(mecanizacin de actividades agrcolas y pequeas industrias) lo que constituye un Impacto
Positivo.
J.
K.
Fuertes
Moderado
MAGNITUD
Leves
Nacional
Regional
ESPACIALES
Local
Larga
Media
Corta
Permanentes
Neutro
TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS
Medio Biolgico
1. Construccin de, Redes
Secundarias y acometidas
Domiciliarias.
Medio Social
1. Construccin de, Redes
Secundarias y acometidas
Domiciliarias.
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
EFECTO
MES 1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
Conclusiones y Recomendaciones
1. El problema central del presente proyecto es: Limitada provisin de energa elctrica
para satisfacer las necesidades bsicas de las localidades de Bellavista y Inyalla Alta del
Distrito de Chiara.
2. Las principales causas que originan al problema central son:
Desaprovechamiento del los sistemas elctricos cercanos a la zona.
Deficiente gestin del servicio de energa elctrica
Limitada Infraestructura para conectarse al sistema elctrico ms cercano.
Inexistencia de un comit de electrificacin.
3. La Alternativa Seleccionada tiene un monto de Inversin de CIENTO NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS VENTIUNO CON 68/100 NUEVOS SOLES (S/. 190,421.68),
Presentando estos, mejores indicadores econmicos los cuales se detallan a
continuacin:
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)
Indicadores
Sistema
Convencio
nal
9%
259,928
26.4%
Sistema
Fotovoltai
co
9%
-30,271
8.0%
MES
8
8.
Con la Ejecucin del presente proyecto se pretende alcanzar el fin ltimo consistente en
DESARROLLO
SOCIO ECONMICO
Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES DE
BELLAVISTA E INYALLA ALTA DEL DISTRITO DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO.
5.1 RECOMENDACIONES
1.
M.
FIN
Adecuada provisin de energa elctrica para satisfacer las necesidades bsicas de las
localidades de Bellavista e Inyalla Alta del Distrito de Chiara Provincia de Huamanga
Ayacucho.
COMPONENTES
Desarrollo Socio Econmico y Productivo de las localidades de Bellavista e Inyalla Alta del
Distrito de Chiara Provincia de Huamanga Ayacucho.
PROPOSITO
OBJETIVOS
INDICADORES
ACCIONES
SUPUESTOS
ITE
M
1
MEDIOS DE VERIFICACION
2.3
DESCRIPCION
Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
COSTO S/.
12,973.40
4,307.00
8,666.40
Inversin en activos
172,279.88
Red Secundaria
Suministro Origen Transable
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales
143,566.57
34,358.19
80,169.12
13,355.26
7,184.00
8,500.00
2.4
2.5
Gastos Generales
Utilidades
3
3.1
3.2
3.3
Otros Gastos
Compensacin por Servidumbre
Supervisin de obra
Otros
COSTO TOTAL INVERSION
14,356.66
14,356.66
5,168.40
0.00
5,168.40
0.00
190,421.68