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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGA DE

ADMINISTRACIN INDUSTRIAL
EXTENSIN PUERTO LA CRUZ.

Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos


asociados a los bancos 3y 4 del laboratorio industrial de
instrumentacin (IUTA) PLC

Elaborado por;
Snell J Machado G
C.I. 19.374.976

Puerto la Cruz, febrero 2011

Tutor Acadmico

Tutor Empresarial

Prof.

Coordinador de Instrumentacion
Prof. Petra Telys

Coord De Pasantia
Prof. Mariela Alonzo

INDICE GENERAL

INTRODUCCION
CAPITULO I: Descripcin de la empresa
Resea histrica
Razn social, Ubicacin Geomtrica
Misin del Instituto universitario de Administracin Industrial
Visin del Instituto universitario de Administracin Industrial
Objetivo del Instituto universitario de Administracin Industrial
Organigrama General

CAPITULO II: Descripcin del Dpto. donde se realizo la Pasanta


Objetivo del Departamento
Organigrama del departamento
Descripcin del laboratorio industrial de instrumentacin

CAPITULO III: Procesos de Actividades de Pasanta


Soportes Tcnicos
Actividades de Pasanta

Conclusiones
Recomendaciones
Anexo

INTRODUCCION
Dado que la educacin constituye la herramienta fundamental para
que cualquier pas del mundo pueda formar a su poblacin y por lo
tanto, lograr el desarrollo econmico lo que redundara en beneficio
de toda su poblacin. En nuestro pas existen instituciones de
educacin superior a nivel privado que imparten formacin
tecnolgica a fin de coadyuvar junto a los institutos pblicos en la
formacin de profesionales. El IUTA (Extensin Puerto la Cruz),
forma parte de las instituciones de educacin superior, este cuenta
con un laboratorio de instrumentacin en el cual est conformado
por cuatro (4) bancos de trabajo en el cual se realizan las prcticas
para el mantenimiento y calibracin de los diferentes equipos que
aplican en el control de los procesos industriales. Actualmente en
vista del constante uso que ha tenido dicho laboratorio los bancos
estn presentando una serie de fallas las cuales ameritan ser
solventadas, establecer un mantenimiento exhaustivo, a fin de que
los mismos puedan brindar tanto a los estudiantes como a los
docentes la facilidad de realizar sus prcticas de la manera ms
eficiente. El presente informe de la pasanta realizada, el mismo
est estructurado en los siguientes captulos:
Captulo I: Descripcin de la empresa, Resea histrica de la
empresa, Razn social, misin, Visin, Objetivo, Organigrama
General.
Captulo II: Descripcin del Departamento donde se est realizando
las Pasanta, Objetivo, Organigrama, Descripcin del Departamento
o Unidad Donde se Realiza las Pasanta.

Captulo III: Proceso de las Actividades de pasanta, cronograma de


actividades, soporte tcnico, explicacin detallada de todas las
actividades desarrolladas, conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I
Descripcin de la empresa

Resea histrica de la empresa (sntesis de la evolucin de la


empresa).
El Instituto universitario de tecnologa de administracin industrial
(IUTA) fue creada n 1990, segn decreto presidencial N 771,
publicado en gaceta oficial N 34411 (15/02/1990). Nace en anaco,
estado Anzotegui, donde funciona su sede nacional, por iniciativa
de un grupo de profesores universitarios, preocupados por
democratizar las oportunidades de estudios tcnicos superiores,
con una oferta acadmica en sintona con las exigencias del pas y
la regin, basada en propuesta acadmica de avanzada en
conocimientos, valores, mtodos y tcnicas, que permita a los
bachilleres obtener una profesin universitaria digna y
desempearse como profesionales responsables y proactivos.
El IUTA Puerto la Cruz, abre sus puertas en la urbanizacin
Oropesa Castillo en la avenida circunvalacin con avenida lago, con
120 alumnos, 12 profesores, 5 empleados administrativos y 2
obreros, con una oferta acadmica integrada por las carreras
higiene y seguridad industrial, logstica industrial, administracin de
sistemas de mantenimiento, informtica, administracin de
empresas y administracin de personal, actualmente la extensin
tiene ms de 6000 alumnos, 245 docentes, 60 empleados
administrativos y 36 obreros. En el ao 1999, se incorporan a la
propuesta acadmica inicial cuatro carreras nuevas: tecnologa
petrolera, tecnologa del gas, tecnologa instrumentista y
administracin tributaria, constituyndose el IUTA en instituto
pionero en la formacin de tcnicos superiores en gas y petrleo en
la regin nororiental del pas. El IUTA extensin Puerto la Cruz, hoy
da es una referencia obligada en el mercado laboral, regional y
local, ya que de sus aulas han egresado ms de 5000 tcnicos
superiores de las distintas carreras que ofrece.

Razn social
Instituto universitario de tecnologa de administracin industrial
(IUTA) es una institucin educativa de carcter privado dedicada a
la formacin de tcnicos superiores universitarios.

Nombre de la empresa:
Instituto Universitario De Tecnologa De Administracin Industrial
(IUTA)

Ubicacin geogrfica exacta (direccin)


Se encuentra ubicada en la calle Maneiro (a 20 metros de la
avenida 5 de julio) Puerto la Cruz, estado Anzotegui

Ubicacin Geogrfica

Misin: Formar integralmente tcnicos superiores universitarios


(tsu) con calidad y excelencia para que contribuyan en forma activa
y con un alto sentido tico, al desarrollo econmico y social en los
mbitos local, regional y nacional del pas

Visin: Posicionarse como un instituto universitario de excelencia,


lder en la formacin de tcnicos superiores.

Objetivo: Desarrollar la educacin en el estado Anzotegui

Organigrama General:

Capitulo II
Descripcin del Departamento donde se est realizando las
Pasanta.

Objetivo: Mejorar el funcionamiento del Banco de Pruebas #1 para


que perdure en la institucin y puedan continuar realizando
prcticas de laboratorio.
Organigrama (del departamento donde se est realizando la
pasanta)

LABORATORIO DE INSTRUMENTACION UITA (PLC)


Petra Tely
Coordinadora de
Instrumentacin

Supervisor del
Laboratorio:

Tcnico del
Laboratorio

Robert Lira

Donato B.

Descripcin del Departamento o Unidad Donde se Realiza la


Pasanta.
El departamento donde se ha de realizar la pasanta es en el
Laboratorio de Instrumentacin del IUTA (PLC), en el cual se
realizan las siguientes actividades:
Clases prcticas para conocer los distintos instrumentos de
medicin y control.
Clases prcticas para ver funcionamiento de instrumentos en
bancos de pruebas.

Como instalar lazos de control, leer planos de instrumentacin y


seguridad para el trabajador y para el proceso.

Responsabilidades:
Cuidar los instrumentos
Mantener el laboratorio limpio
Utilizar con cuidado materiales equipos e instrumentos
Guardarlos en su sitio y en orden los materiales equipos e que
fueron utilizados
Lista de materiales, equipos y herramientas existentes en el
laboratorio de instrumentacin industrial IUTA (PLC) instrumentos

CAPTULO III
DESARROLLO DE LAS PASANTIAS

SOPORTE TECNICO

CODIGO NACIONAL (COVENIN 2000) 700-4

Pruebas y Mantenimientos
Realizar o Presenciar Pruebas:
Las autoridades competentes realizaran o presenciaran una
prueba o sistema completo al ser instalado y posteriormente a un
intervalo peridico de tempo

Pruebas Peridicas:
Los sistemas se comprobaran peridicamente siguiendo un plan
aceptado por la autoridad competente para asegurar un
mantenimiento en condiciones apropiadas en su funcionamiento

Registros escritos:
Se mantendr un registro escrito de tales pruebas y
mantenimiento.

Capitulo III
Seccin VII
DEL CONTROL DE INSTRUMENTOS, MAQUINAS Y EQUIPOS,
CUYO FUNCIONAMIENTO CONSUMO DE ENERGIA.

Articulo 31: Todo aparato, instrumento, maquinaria o equipo de


carcter comercial, industrial o domestico, cuyo funcionamiento
implique consumo de energa sea elctrica, mecnica, calrico u
otra podr ser controlada de oficio o solicitud de parte interesada,
por el Servicio Nacional de Metrologa a objeto de comprobar si su

consumo o rendimiento estn de acuerdo a su caracterstica


nominales, las cuales deben estar reseada a un lugar visible.

Capitul III
Seccin III

Articulo16: Todo que sea utilizado en establecimientos industriales


en el pas debern ser calibrado peridicamente acepcin que haya
de ser feriado de conformidad con el articulo 10 de los instrumentos.
El Servicio Nacional de Metrologa podr mediante autorizacin
expresa exceptuar
Temporalmente a determinadas empresas fabriles de la obligacin
de calibrar ciertos instrumentos o equipos de medidas :

Artculo 17: La calibracin de instrumentos y equipos de medidas


se realizaran comprndolos con los instrumentos de patrn de
materiales de referencia homologados por el servicio. El objetivo
Nacional de Metrologa extender la calibracin que realice, con la
indicacin de la vigencia de las mismas.

Articulo 18: En las calibraciones se aplicaran las tablas de errores


mximas aceptables y recomendado por cada cosa y circunstancias
fijado por las preinscripciones del servicio.

NORMAS ISO 9004-2000


NORMAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTOS DE LA REGION
DEL SISTEMA DE CALIDAD

8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS

8.1- GENERALIDADES
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de
seguimientos, medicin, anlisis y mejoras necesarias para:

1. Demostrar conformidad del producto.


2. Asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la
calidad
3. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.

8.2.1.5 Auto- Evaluacin.


La organizacin deberla considerar el establecimiento e
implementacin de un proceso de evaluacin cuidadoso, llevado a
cabo habitualmente por la propia direccin de la organizacin que
resulta una opinin o juicio de la eficacia y eficiencia de la
organizacin y de la madurez del sistema de gestin de la calidad

8.4. Anlisis de Datos.


La organizacin debe terminar, recopilar y anlisis los datos
apropiados, la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la

calidad. Esto debe incluir los datos generados por los resultados del
seguimiento, medicin y de cualquier otra fuente pertinente.
El anlisis de datos de proporcionar informacin sobre:
1. La situacin del cliente.
2. La conformidad con los requisitos del producto.
3. La caracterstica y tendencias de los procesos y los productos
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo las acciones
preventivas.
4. Los proveedores.
8.5.2. Accin Correctiva
La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de
no conformidad con objeto de prevenir que no vuelvan a ocurrir. Las
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

Debe establecer un procedimiento documentado para definir los


requisitos para:
1. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los
clientes).
2. Delimitar las causas no conformidades.
3. Evaluar las necesidades de adoptar acciones asegurarse de
que las no conformidades vuelvan.
4. Determinar e implementar las acciones necesarias.
5. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
6. Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3. Accione Preventiva


La organizacin debe determinar acciones para eliminar las
causas no conformidades potenciales para prevenir ocurrencias.

Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los


problemas potenciales.
Debe establecer un procedimiento documental para definir los
requisitos:

1. Determinar las no conformidades potenciales y sus posibles


causas.
2. Evaluar la posibilidad de actuar para prevenir la ocurrencia de
no conformidades
3. Determinar e implementar las acciones tomadas.
4. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas

Semana 1
Desde 12/10 al 10/12/10
Recibir charla en el rea donde se realizara las pasantitas y
pintar los bancos 3 y 4.

Esta semana asist a la charla de induccin al arrea donde se


realizara las pasantitas, la cual nos dio a conocer algunas fallas que
presentas los bancos e instrumento del laboratorio industrial de
instrumentacin, tanbien se nos dio sobre la seguridad y
reglamentos que debemos cumplir en el rea para as tener un
mayor rendimiento en el trabajo que se realizara en las siguientes
semanas.

Durante los das de dicha semana se limpio y se pintaron los


bancos 3 y 4 los cuales presentaban corrosin y deterioro de
pintura.

Semana 2 y 3
Desde 13/12/10 al 17/12/10 y del 10/01/11 al 14/01/11
Revisar bancos 3 y 4 y verificar condiciones de los Hart.

Durante esta semana se le hizo una revisin completa a los bancos


3 y 4 y se verifico las condiciones de los Hart las cuales estn
presentes en la siguiente matriz:

Revisin banco #3:

Se observo un mal funcionamiento de las vlvulas Pcv-02 y Pcv-03,


los PI-01 y PI-03 se encuentran en buen estado y el PI-02 se
encontr defectuoso, tambin se observo una fuga de aire
proveniente de las vlvulas en mal estado y algunas conexiones.

En el sistema elctrico se verifico que no existe cables rotos ni


falsos contactos existe un mal equipamiento del sistema de
proteccin ya que la nica que existe esta cortocircuitada, los
voltajes de entrada y salida de cada uno de los equipos estn
dentro del margen de 10% de la nominal 120 Vac y los 24 Vcc,
durante las pruebas de funcionamiento se observo que el
miliampermetro II-01 esta daado, dando lecturas errneas de
medicin.

Adems se comprob el funcionamiento de las dos fuentes


reguladoras, realizando instalaciones de transmisores, las cuales se
encuentran en perfectas condiciones.

Revisin del banco #4:


Se observo un mal funcionamiento a la vlvula Pcv-02, la vlvula
Pcv-01 se encuentra en buen estado, os PI-01, I-02, y el PI-03 se
encuentran en perfecto estado, en este banco se encontr fugas de
aire que provenan de la vlvula en mal estado y en algunas
conexiones.

Se verifico el sistema elctrico de dicho banco donde no se


encontr ninguna irregularidad con respectos a conexiones y
deterioro de cables se encuentra un mal equipamiento del sistema
de proteccin ya que la nica que existe se encuentra
cortocircuitada tambin se observo que el miliampermetro II-02

esta daado, dando lecturas errneas de medicin el cual


presentaba una resistencia interna daada la cual se reemplazo.

Semana # 4
Desde 17/01/11 al 21/01/11
Revisar los trasmisores 1151.

Durante esta semana se le practicaron unas series de pruebas a los


trasmisores 1151 mediante esas pruebas se elaboro una matriz las
cual refleja las fallas y las condiciones que presenta cada uno de los
trasmisores:

Semana # 5
Desde 24/01/11 al 28/01/11
Revisar los bancos 1 y 2 y corregir las fugas de aire que
presentan dichos bancos.

Esta semana le aplicamos varias pruebas a los banco 1 y 2.


Durante el proceso de dichas pruebas se noto el sistema
neumtico unas fugas de aire que provenan da algunas conexiones
y de las vlvulas Pcv-02 y Pcv-03 las cuales fueron reparadas,
observamos que los PI-01, PI-02 y el PI-03 se encuentran en
buenas condiciones, tambin se verifico el sistema elctrico lo cual
no presento daos en ningunas de las conexiones, notamos que
existe un mal equipamiento del sistema de proteccin ya que la
nica que existe se encuentra cortocircuitada, la regleta TS-01
estaba en mal estado debido a la maniobra realizadas durante el
tiempo de funcionamiento del banco, los voltajes de entrada y salida
da cada uno de los equipos estn dentro del margen del 10% de
la nominal 120 Vac y los 24 Vcc, durante las pruebas notamos que
el miliampermetro II-02 esta daado, dando lecturas errneas de
medicin y el mal estado de los conectores bananas los cuales
fueron reparados esto presento el banco #1.
Tambin se le realizo dichas pruebas al banco #2, las cuales
presentaron en el sistema neumtico un mal funcionamiento en las
vlvulas Pcv-02 y una fuga de aire que provena de dicha vlvula la
cual fue reparada, los PI-01, PI-02 y el PI-03 se encuentra en buen
estado en cuanto al sistema elctrico no existen ningunas
conexiones daadas verificamos que los voltajes de entrada y
salida y nos dio como resultado que estn dentro del margen del
10% de la nominal 120Vac y lo 24Vcc y comprobamos el
funcionamiento de las fuentes reguladoras, realizando la instalacin
de trasmisores la cual nos dio como resultado que se encuentran en
buenas condiciones.

Semana # 6
Desde 31/01/11 al 04/02/11
Pintar bancos 1 y 2.

Durante la semana se le aplico en mantenimiento de limpieza y


pintura a los bancos 1 y 2 los cuales presentaban notable deterioro
se le aplico pintura blanca a los tableros y pintura gris a los
gabinetes y al armazn del los bancos.

Semana # 7
Desde 07/02/11 al 11/02/11
Corregir fugas de aire a los bancos 3 y 4.

Esta semana se repararon las fugas de los bancos las cuales


provenan de las vlvulas Pcv-02 y Pcv-03 las cuales fueron
reparadas y algunas conexiones que estaban falta de
mantenimiento y ajuste lo que se le aplico una prueba de presin lo
que nos dio por resultado el buen funcionamiento de los bancos.

Semana # 8
Desde 14/02/11 al 18/02/11
Redactar y entregar el informe.

Durante todas estas semanas pude obtener la mayor informacin


posible para llevar acabo la realizacin del informe de pasanta

dentro de las
instrumentacin.

instalaciones

del

laboratorio

industrial

de

Conclusiones

Finalizada las pasantitas sobre el mantenimiento de los bancos


de prueba del laboratorio industrial de instrumentacin del instituto
(IUTA) y realizadas durante (8) semanas. Se puede deducir lo
siguiente: a travs de las instalaciones del sistema neumtico y el
sistema elctrico de los bancos y pruebas se pudo obtener la mayor
informacin que permiti la elaboracin del informe presente.

Recomendaciones

Debe efectursele mantenimiento cada tres (3) meses a las


conexiones y vlvulas de aire.
Se debe colocar un sistema de proteccin a los bancos ya que
el nico que existe se encuentra cortocircuitado
Se debe efectuar mantenimiento cada seis (4) meses a los
miliampermetros de cada uno de los bancos
Deben mantener en buen estado los bancos para tener un
mayor rendimiento en cuanto se realizan las practicas
Establecer programas de charlas, talleres, cursos, entre otros.
Para el manejos de equipos dentro del laboratorio industrial de
instrumentacin

Anexos

Diagrama esquemtico del sistema Elctrico.

Diagrama esquemtico del sistema regulador de tensin.

Diagrama de conexin del regulador.

Diagrama funcional de la fuente de alimentacin.

Diagrama esquemtico del sistema neumtico

Pruebas a la FP-01 del banco #3.

Pruebas a la FP-02 del banco #3.

Pruebas a la FP-01 del banco #4.

Pruebas a la FP-01 del banco #4

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