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COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO

Concepto

Unidad

Metrado

costo
unitario

Costo de operacin
Remuneraciones
Docentes (02)
TOTAL

Mes

12

2784.00

costo anual
a precio
privado
(S/.)
33,408.00
33,408.00

ALTERNATIVA1
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Concepto

Unidad

Metrado

costo
unitario

Costo de operacin
Remuneraciones
Docentes (02)

Mes

12

2784.00

33,408.00

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00

1,570.00
400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00

Costos de mantenimiento
Pintado de ambientes
Reparacion de Muros
Reparacion de pisos
Reparacion de puertas y ventanas
Reparacion de Instalaciones sanitarias
Reparacion de Instalaciones Electricas
Imprevistos

costo anual
(S/.) a
precio
privado
33,408.00

ALTERNATIVA2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
costo mensual (S/.)

Unidad

Metrado

costo

costo anual
a precio

unitario
Costo de operacin
Remuneraciones
Docentes (02)

Mes

12

2784.00

1
1
1
1
1
1
1

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00

Costos de mantenimiento
Pintado de Ambientes
Reparacion de Muros
Reparacion de pisos
Reparacion de puertas y ventanas
Reparacion de Instalaciones sanitarias
Reparacion de Instalaciones Electricas
Imprevistos

privado(S/.)
33,408.00
33,408.00
1,570.00

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00

TOTAL

Item de gasto
operacin
Remuneracion docentes
mantenimiento

34,978.00

33,408.00

33,408.00

33,408.00

33,408.00

Pintado de ambientes
Reparacion de Muros
Reparacion de pisos
Reparacion de puertas y ventanas
Reparacion de Instalaciones sanitarias
Reparacion de Instalaciones Electricas
Imprevistos
Total a precio de mercado
Total a precio social

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

Costo de Operacin costo privado


Costo de Operacin costo social

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

2012
30,367.87
30,367.87
0.00

2013
30,367.87
31,137.17
769.30

2014
30,367.87
31,137.17
769.30

2015
30,367.87
31,137.17
769.30

Costo de Mantenimiento costo privado


Costo de Mantenimiento costo social
DESCRIPCION
Costo de O & M sin Poyecto
Costo de O & M con Poyecto
Costo Incremental de O & M

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VP O& M)


VPN sin Proyecto
216,965.30
VPN con Proyecto
221,692.31
VPN Incremental
4,727.02

PROYECTO
factor de
correccion

costo
anual (S/.)
a precio
social

0.909 30,367.87
30,367.87
un

factor de
correccion

costo
anual (S/.)
a precio
social
30,367.87

mes

0.909 30,367.87

0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49

17704

769.30
196.00
147.00
98.00
147.00
58.80
49.00
73.50
31,137.17

64728

121640
factor de
correccin

costo
anual (S/.)
a precio
social
30,367.87

0.909 30,367.87
769.30
0.490
0.490
0.490
0.490
0.490
0.490
0.490

196.00
147.00
98.00
147.00
58.80
49.00
73.50

204582.84

metr

31,137.17

10

33,408.00

33,408.00

33,408.00

33,408.00

33,408.00

33,408.00

400.00
400.00
300.00
300.00
200.00
200.00
300.00
300.00
120.00
120.00
100.00
100.00
150.00
150.00
34,978.00 34,978.00
31,137.17 31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

400.00
300.00
200.00
300.00
120.00
100.00
150.00
34,978.00
31,137.17

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

33,408.00
30,367.87

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

1,570.00
769.30

2016
2017
30,367.87 30,367.87
31,137.17 31,137.17
769.30
769.30

2018
30,367.87
31,137.17
769.30

2019
30,367.87
31,137.17
769.30

2020
30,367.87
31,137.17
769.30

2021
30,367.87
31,137.17
769.30

2022
30,367.87
31,137.17
769.30

cos un

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA


PERIODO
RUBROS
A) COSTO DE INVERSION (S/.)
1. COSTO DIRECTO
Construccion de Aulas con cobertura
losa maciza
Construcciion de 01 direccion con
cobertura losa maciza
Construccin de losa deportiva
Multifuncional y servicio higenico con
cobertura losa maciza con arrastre
hidraulico
Adquisicion de mobiliario
2. Expediente Tecnico 5%
3. Supervision 4%
4. Gastos Generales 8 %

2012

Valor Actual a Costo Privado


Beneficiarios

2015

2016

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

33,408

33,408

33,408

33,408

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

30,328.27

120,916.59
7,580.00
15,290.04
12,232.03
24,464.06

357,786.91

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) (S/.)

2014

146,975.91

B)COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO
C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

2013

357,786.91
305,800.78

357,786.91

367,433.88

CIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA2


PERIODO
2017

2018

2019

2020

2021

2022

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

33,408

33,408

33,408

33,408

33,408

33,408

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

1,570.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA1


PERIODO
RUBROS
A) COSTO DE INVERSION (S/.)
1. COSTO DIRECTO
Construccion de Aulas con cobertura losa
aligerada
Construccion de 01 direccion con
cobertura losa aligerada
Construccin de losa deportiva
Multifuncional y servicio higenico con
cobertura losa aligerada con arrastre
hidraulico

2012

2016

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

33,408

33,408

33,408

33,408

119,838.05
7,580.00
14,968.66
11,974.93
23,949.85

350,266.56

E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO
F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

2015

29,647.40

B)COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO
D)TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) (S/.)

2014

142,307.68

Adquisicion de mobiliario
2. Expediente Tecnico 5%
3. Supervision 4%
4. Gastos Generales 8 %

2013

350,266.56
299,373.13

350,266.56

Valor Actual a Costo Privado

1,570.00

1,570.00 1,570.00 1,570.00


359,913.53

S PRIVADOS: ALTERNATIVA1
PERIODO
2017

2018

2019

2020

2021

2022

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

34,978

33,408

33,408

33,408

33,408

33,408

33,408

1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTE


PERIODO
RUBROS
A) COSTO DE INVERSION
1. COSTO DIRECTO
Construccion de Aulas con cobertura losa
maciza
Construccion de 01 direccion con
cobertura losa aligerada
Construccin de losa deportiva
Multifuncional y servicio higenico con
cobertura losa aligerada con arrastre
hidraulico
Adquisicion de mobiliario
2. Expediente Tecnico 5%
3. Supervision 4%
4. Gastos Generales 8%

2012

2015

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

30,368

30,368

30,368

769.30

769.30

769.30

23,019.16

91,775.69
6,420.26
13,898.65
11,118.92
20,721.06

278,508.45

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD)

2014

111,554.72

B)COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO

C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

2013

278,508.45
232,769.83

278,508.45

283,235.47
534
530

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL


ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE
RATIO C/E

4,727.02
ALTERNATIVA N 2
VARIACION INVERSION
-10%
250657.61
-8%
256227.78
-6%
261797.95
-4%
267368.11
-2%
272938.28
0%
278508.45
2%
284078.62
4%
289648.79
6%
295218.96
8%
300789.13
10%
306359.30

10%
8%
6%
4%
2%

588
577
566
556
545

VACS
RATIO (C/E)
255,384.62
478
260,954.79
488
266,524.96
499
272,095.13
509
277,665.30
520
283,235.47
530
288,805.64
540
294,375.81
551
299,945.97
561
305,516.14
572
311,086.31
582

283,235
283,235
283,235
283,235
283,235

482
491
500
510
520

0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%

534
524
513
502
492
481

283,235
283,235
283,235
283,235
283,235
283,235

530
541
552
564
576
589

A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 2


PERIODO

RATIO (C/E)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

30,368

30,368

30,368

30,368

30,368

30,368

30,368

769.30

769.30

769.30

769.30

769.30

769.30

769.30

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD : ALTERN


P
RUBROS
A) COSTO DE INVERSION (S.)
1. COSTO DIRECTO
Construccion de Aulas con cobertura losa
aligerada

2012

2013

2014

31,137

31,137

31,137

31,137

30,368

30,368

769.30

769.30

272,668.48
227,891.25
108,011.53

Construccion de 01 direccion con


cobertura losa aligerada

22,502.38

Construccin de losa deportiva


Multifuncional y servicio higenico con
cobertura losa aligerada con arrastre
hidraulico

90,957.08

Adquisicion de mobiliario
2. Expediente Tecnico 5%
3. Supervision 4%

6,420.26
13,606.51
10,885.21

4. Gastos Generales 8 %

20,285.52

B)COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO

C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A+B)

272,668.48

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) (S/.)

272,668.48

277,395.50
534
519

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL


ALUMNOS BENEFICIARIOS DURANTE EL HORIZONTE
RATIO C/E
% VARIACION
DE LA
INVERSION

-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%

ALTERNATIVA N1
INVERSION
VACS
245,401.64
250,128.65
250,855.01
255,582.02
256,308.38
261,035.39
261,761.75
266,488.76
267,215.12
271,942.13
272,668.48
277,395.50
278,121.85
282,848.87
283,575.22
288,302.24
289,028.59
293,755.61
294,481.96
299,208.98
299,935.33
304,662.35

ALTERNATIVA N1
% VARIACION
DE LOS
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS VACS
10%
8%

588
577

277,395.50
277,395.50

6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%

566
556
545
534
524
513
502
492
481

277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50
277,395.50

E DE COSTO EFECTIVIDAD : ALTERNATIVA1


PERIODO

NATIVA N1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

31,137

30,368

30,368

30,368

30,368

30,368

30,368

30,368

769.30

769.30

769.30

769.30

769.30

769.30

769.30

4,727.02
ALTERNATIVA N2

SENSIBILIDAD A VA
RATIO C/E

RATIO (C/E) INVERSION


VACS
RATIO (C/E)
250,657.61
255,384.62
478
468
256,227.78
260,954.79
488
478
261,797.95
266,524.96
499
488
267,368.11
272,095.13
509
499
272,938.28
277,665.30
520
509
278,508.45
283,235.47
530
519
284,078.62
288,805.64
540
529
289,648.79
294,375.81
551
540
295,218.96
299,945.97
561
550
300,789.13
305,516.14
572
560
570
306,359.30
311,086.31
582

600

550

500

450

400
-8% -6% -4% -2% 0% 2%
10%
VARIACION EN % DE

ALTERNATIVA N2
RATIO (C/E) BENEFICIARIOS VACS
RATIO (C/E)
587.81
283,235.47
482
472
577.12
283,235.47
491
481

SENSIBILIDAD DE LA V
RATIO C/E

NATIVA N1

2015

600
550

566.43
555.75
545.06
534.37
523.68
513.00
502.31
491.62
480.93

283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47
283,235.47

500
510
520
530
541
552
564
576
589

SENSIBILIDAD DE LA V
RATIO C/E

490
499
509
519
530
541
552
564
577

600
550
500
450

400
10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

VARIACION EN % DE LA INVE

2022

31,137

31,137

30,368
769.30

SENSIBILIDAD A VARIACION DE LA INVERSION

ALTERNATIVA
N1

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

%
VARIACION EN % DE LA INVERSION

SENSIBILIDAD DE LA VARIACION DE LOS BENEFICIARIOS

SENSIBILIDAD DE LA VARIACION DE LOS BENEFICIARIOS

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 10%


VARIACION EN % DE LA INVERSION

ALTERNATIVA
N1

VACS

RESUMEN DE EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD


Alternativa 1
Alternativa 2
277,395.50
283,235.47

N de alumnos beneficiados durante


el horizonte
Ratio C/E

534
519

534
530

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO


ACTIVIDAD
1

Expediente Tcnico
Demolicion, contruccion y rehabilitacion de ambientes
pedagogicos
Construccion y rehabilitacion de ambientes complementarios

PERIODO (meses)
ETAPA1
ETAPA2
2
3
4
5
6

X
X

X
X

Capacitacion en gestion educativa

Total
Etapa1
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Demolicion, contruccion y rehabilitacion de ambientes pedagogicos
Construccion y rehabilitacion de ambientes complementarios
Capacitacion en gestion educativa

Supervisin
Gastos Generales

1
100%

Meses
2
3

Etapa2
4

Meses
5
6

30%

30% 40%

40%
20%
20%

60%
40% 20%
20% 20% 20%
20% 20% 20%

40%
20%
20%

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Trimestre Trimestre
I
II

Principales Rubros

Trimestre III

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Total
TRIMESTRE 1
2

TRIMESTRE 2
PERIODO (meses)
3
4

X
X
X

X
X
X

X
X
X

ACTIVIDAD
1
Elaboracion del Expediente Tecnico

Construccion de Aulas con cobertura losa aligerada


Construccion de 01 direccion con cobertura losa
aligerada
Construccin de losa deportiva Multifuncional y
servicio higenico con cobertura losa aligerada con
arrastre hidraulico
Adquisicion de mobiliario

Supervision
Gastos Generales
Utilidad

METAS
1. EXPEDIENTE TCNICO (5%)

Unidad de
medida

TRIMESTRES
1

glb

100%

Construccion de Aulas con cobertura losa


aligerada
Construccion de 01 direccion con cobertura
losa aligerada
Construccin de losa deportiva Multifuncional y
servicio higenico con cobertura losa aligerada
con arrastre hidraulico

glb

75%

Adquisicion de mobiliario

glb

Total periodo

Err:522

2. costo directo

3. supervisin (4%)
4. Gastos generales (8%)

glb
glb

50%

25%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

glb

30%

70%

100%

glb

30%

70%

100%

125%
275%
31.2500% 68.7500%

400%

TRIMISTRES

METAS
Unidad de
medida

1. EXPEDIENTE TCNICO (5%)

glb

0.00

Construccion de Aulas con cobertura losa


aligerada
Construccion de 01 direccion con cobertura
losa aligerada

glb

106,730.76

35,576.92

glb

29,647.40

29,647.40

Construccin de losa deportiva Multifuncional y


servicio higenico con cobertura losa aligerada
con arrastre hidraulico

glb

Adquisicion de mobiliario
3. supervisin (3%)
4. Gastos generales (10%)

glb

0.00

7,580.00

glb

3,592.48

8,382.45

glb

7,184.96

16,764.90

2. costo directo

Total de inversion (S/.)

59,919.03

Trimestre IV

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

meses)
5

X
X
X

Total periodo

0.00

142,307.68
59,294.80
59,919.03

7,580.00
11,974.93
23,949.85

###

Resumen de objetivos
Fin

Indicadores

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL Mejora del aprendizaje de los alumnos en un


25% luego de dos aos de finalizado el
CAPITAL HUMANO
proyecto.
Desde el inicio de la operacin del proyecto,
el 90% de las horas pedaggicas efectivas se
dedican al aprendizaje acadmico.

Propsito

POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.


N 31947 ADECUADAMENTE
ATENDIDA

Desde el inicio de la operacin del proyecto,


el docentes alcanza las competencias y las
aplican adecuadamente en su desempeo
pedaggico en el aula.

C1.-Infraestructura pedaggica en
condiciones adecuadas de habitabilidad y
confort .

Componentes

C2.-Infraestructura complementaria en
adecuadas condiciones y suficiente.
C3.-Infraestructura administrativa
Adecuada

C3.-Mobiliario adecuado y suficiente.

desde el primer ao de operacin del proyecto


100% de los ambientes se hace
mantenimiento.

100% de las aulas cuentan con mobiliarios


adecuados.

A1.- Construccin de 02 aulas de 48 m2


Costo Directo: S/142,307.68
con cobertura losa aligerada.
A2.-Construccin de 01 direccin de 20
m2, con cobertura losa aligerada.

Acciones

A2.-Construccin de SS.HH. con 02


mdulos para damas y 02 mdulos para
varones con arrastre hidrulico y losa
deportiva
A3.-Para el aula: Adquisicin de 45
mdulos (01 mesa + 01 silla) para
alumnos y 01 modulo (01 pupitre + 01
silla) para docente . Para la direccin:
Adquisicin de 01 modulo (Escritorio+
02 sillas), 02 estantes metlicas

Costo Directo: S/29,647.40

Costo Directo: S/119,838.05

Costo directo : S/ 7580.00

Medios de verificacin
acta de notas de los alumnos.
Censo educativo por el MINEDU

Supuestos
Hay una revisin permanente de
las polticas que se requieren
implementar para mejorar la
calidad de la educacin bsica.

Guas de observacin de aula de


medicin del tiempo efectivo del
aprendizaje acadmico.
Guas de observacin de
aula de medicin del desempeo
docente en aulas.

Contratos de los servicios de


construccin y reparacin de
infraestructura escolar. .

Censo Anual de las I.E. por el MINEDU

La Direccin Regional de
Educacin del Junin asigna en el
presupuesto anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento

registro de provision de
mobiliarios y materiales educativos Inspeccion y cambio periodico por UGELy reporte de la supervision de la
Rio Tambo
DRE

Avances y liquidacion de obras.


Acta de recepcin y
Presupuesto asigando por la municipalidad entrega de obra. Facturas y boletas
FONCOMUN
de los gastos realizados de la
ejecucion de la obra.

facturas de compra y
comprobantes de entrega de
mobiliarios.

Presupuesto asignado por la municipalidadFONCOMUN

Resumen de objetivos
Fin

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL


CAPITAL HUMANO

Propsito

POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E. N


31688 ADECUADAMENTE ATENDIDA

C1.-Insuficiente
Infraestructura pedaggica adecuada

Componentes

C2.-Infraestructura complementaria en
adecuadas condiciones y suficiente

C3.-Mobiliario adecuado y suficiente

A1.-Construccin de 02 aulas incluido


gradas con cobertura losa aligerada.
A2.-Construccin de 01 ambiente de uso
mltiple, con cobertura losa aligerada, 01
escalera (gradas) para aulas nuevas, 04
mdulos letrinas con arrastre hidrulico y
01 losa deportiva.
Acciones
A3.- Adquisicin de 62 sillas, 31 mesas
bipersonales, 04 escritorios.

Indicadores

Medios de verificacin

Mejora del aprendizaje de los alumnos en un 25% luego de dos


aos de finalizado el proyecto.

acta de notas de los alumnos.


educativo por el MINEDU

Censo

Informes del Ministerio de Trabajo y


Promocin del Empleo.
Desde el inicio de la operacin del proyecto, el 90% de las horas
pedaggicas efectivas se dedican al aprendizaje acadmico.

Guas de observacin de aula de medicin


del tiempo efectivo del aprendizaje
acadmico.

Desde el inicio de la operacin del proyecto, el 100% de los


docentes alcanzan las competencias y las aplican adecuadamente
en su desempeo pedaggico en el aula.

Guas de observacin de
aula de medicin del desempeo
docente en aulas.

Desde el primer ao de operacin del proyecto el 100% de las


aulas reciben mantenimiento.

Contratos de los servicios de


construccin y reparacin de
infraestructura escolar. .

100% de las aulas cuentan con mobiliarios y equipos adecuados.

registro de provision de mobiliarios y


materiales educativos y reporte de la
supervision de la DRE

Costo total directo S/536,990.34 y operacin mantenimiento


S/.6,4728.00

Avances y liquidacion de obras.


Acta de recepcin y entrega de obra.
Facturas y boletas de los gastos realizados
de la ejecucion de la obra.

Costo total de la adquisicin muebles :

facturas de compra y comprobantes de


entrega de mobiliarios y equipos

S/ 6580.00

Supuestos
Hay una revisin permanente de
las polticas que se requieren
implementar para mejorar la
calidad de la educacin bsica.

Hay coherencia entre los


diferentes contenidos curriculares
de la educcin bsica.

La Direccin Regional de
Educacin del Junin asigna en el
presupuesto anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento
La Direccin Regional de
Educacin del Junin asigna en el
presupuesto anual los recursos
necesarios sustituir para mobiliario
y material educativo.

Las aulas construidas son son


asignadas a los grados
correspondientes y sern
utilizadas teniendo en cuenta los
estndares ptimos.

Los mobiliario son asignados a las


aulas correspondientes y se dan las
recomendaciones para su uso
adecuado por parte de los docentes y
alumnos.

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