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2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Nuestro examen de los Estados Financieros ser realizado de conformidad las Normas
Internacionales de Auditoria NIAS, siguiendo los procedimientos que consideremos
necesarios segn las circunstancias, hecho que nos servir de base para expresar una
opinin profesional sobre los Estados Financieros de la Empresa.
Como referencia detallamos brevemente algunos procedimientos bsicos:
a. Nuestras labores comprendern estudio selectivo del cumplimiento de los
estatutos, reglamentos y principales acuerdos que se consignen en los Libros de
Actas de la Junta General de Accionistas y el Directorio.
b. Al inicio de nuestra intervencin practicaremos la evaluacin del sistema de
control interno y controles actualmente en uso.
c. Practicaremos pruebas de cumplimiento
d. Al cierre del ejercicio practicaremos pruebas de saldos de la cuenta del Estado
de Situacin Financiera, con la finalidad de verificar si :
Se encuentran debidamente sustentados
Han sido establecidos de acuerdo a los principios contables.
Estn expuestos todos los saldos de acuerdo a su importancia.
Los procedimientos de auditora estarn sujetos a la evaluacin de los sistemas de
control interno contable y administrativo.
3. ORGANIZACIN DEL EXAMEN
Nuestras labores se desarrollaran en las siguientes etapas:
VISITA PRELIMINAR
En una fecha a determinarse con la Administracin de la Empresa que debera ser
aproximadamente en el mes de Octubre de 2015. En esta visita llevaremos a cabo las
labores siguientes.
Nombres y Apellidos
ING.
Bueno
Fiorella
Camahuali,
CPA. Castillo
Franklin
Caballero,
Cargo
Funcin
Auditor Principal
Supervisor
Auditor Principal
Auditor Encargado
Asistente de Auditoria
Integrante 1
CPA.
Escobedo
Carmen
Asistente de Auditoria
Integrante 2
Muoz,
Especialista
Auditoria
de
INFORMES Y PLAZOS
Culminadas nuestras labores emitiremos un Dictamen conteniendo nuestra opinin
profesional sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 y una Carta de
Control Interno, conteniendo nuestras recomendaciones tendentes a mejorar el control
interno y contable de la empresa.
Hemos previsto la entrega de la Carta de Control Interno y la entrega de nuestro
Dictamen de Auditoria para el 26 de Marzo del 2015.
HONORARIOS Y GASTOS
Nuestros honorarios profesionales los hemos estimado en S/. 752,427.00 Dlares,
incluyendo impuestos de Ley, que sern abonados como sigue:
-
Los gastos por fotocopias, impresin de informes y gastos relacionados, sern por
cuenta de la empresa y facturados por separado.
Atentamente,
Quito, 28 de octubre del
2015
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B & W Asociados.