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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICO


2015

1.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA


Nuestros servicios profesionales tienen por objeto efectuar un examen de los Estados
Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria NIAS, con el fin
de emitir una opinin independiente sobre los Estados Financieros al 31.12.2015. Para
cumplir con nuestro objetivo, ser necesario contar con los siguientes documentos:

Estado de Situacin Financiera del Periodo Ejercicio 2015

Estado de Resultados Integrales del Periodo Ejercicio 2015

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Ejercicio 2015

Estado de Flujos en el Efectivo Ejercicio 2015

Notas a los Estados Financieros

Correspondientes a la empresa Industrias y Servicios El Tigre S.A., por el periodo


comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2015.
De las coordinaciones efectuadas, nuestro examen comprender como objetivos
adicionales, los siguientes:

Diagnstico de los sistemas de contabilidad y control interno implementado por


la empresa.

Durante el transcurso del periodo materia de nuestra intervencin, les


brindaremos asesora relacionada con aspectos contables y tributarios que
ustedes estimen conveniente.

2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Nuestro examen de los Estados Financieros ser realizado de conformidad las Normas
Internacionales de Auditoria NIAS, siguiendo los procedimientos que consideremos
necesarios segn las circunstancias, hecho que nos servir de base para expresar una
opinin profesional sobre los Estados Financieros de la Empresa.
Como referencia detallamos brevemente algunos procedimientos bsicos:
a. Nuestras labores comprendern estudio selectivo del cumplimiento de los
estatutos, reglamentos y principales acuerdos que se consignen en los Libros de
Actas de la Junta General de Accionistas y el Directorio.
b. Al inicio de nuestra intervencin practicaremos la evaluacin del sistema de
control interno y controles actualmente en uso.
c. Practicaremos pruebas de cumplimiento
d. Al cierre del ejercicio practicaremos pruebas de saldos de la cuenta del Estado
de Situacin Financiera, con la finalidad de verificar si :
Se encuentran debidamente sustentados
Han sido establecidos de acuerdo a los principios contables.
Estn expuestos todos los saldos de acuerdo a su importancia.
Los procedimientos de auditora estarn sujetos a la evaluacin de los sistemas de
control interno contable y administrativo.
3. ORGANIZACIN DEL EXAMEN
Nuestras labores se desarrollaran en las siguientes etapas:

VISITA PRELIMINAR
En una fecha a determinarse con la Administracin de la Empresa que debera ser
aproximadamente en el mes de Octubre de 2015. En esta visita llevaremos a cabo las
labores siguientes.

Requerimiento General de informacin.

Arqueos de Fondos y Valores


Pruebas selectivas en determinados tems
Nuestro examen incluira el relevamiento y evaluacin del sistema de control
interno en las reas siguientes.
Compras cuentas por pagar
Ventas cuentas por cobrar
Personal
Contabilidad
Revisin de los aspectos tributarios ms importantes, as como el cumplimiento
e implementacin de las disposiciones legales.
Validacin de saldos sobre activos, pasivos y resultados.

Al final del trabajo presentaremos a consideracin de la Gerencia, nuestra carta de


recomendaciones sobre el sistema del control interno.
VISITA INTERMEDIA
Observacin de la toma de inventario de existencias y activos fsicos, segn sea el caso,
de acuerdo a la programacin establecida por la empresa y otros procedimientos de
auditora.
VISITA FINAL
Al cierre de la auditoria, cuando la empresa nos proporcione sus Estados Financieros,
notas, e informacin complementaria por el ao que terminar el 31 de diciembre de
2015.
ASIGNACIN DE PERSONAL
Para el desarrollo de nuestra Auditoria, contaremos con el siguiente personal
profesional:

Nombres y Apellidos
ING.
Bueno
Fiorella

Camahuali,

CPA. Castillo
Franklin

Caballero,

Cargo

Funcin

Auditor Principal

Supervisor

Auditor Principal

Auditor Encargado

CPA. Deza Diaz ,Melanie

Asistente de Auditoria

Integrante 1

CPA.
Escobedo
Carmen

Asistente de Auditoria

Integrante 2

Muoz,

ING. Santos Vsquez , Noem Ingeniero Industrial

Especialista
Auditoria

de

INFORMES Y PLAZOS
Culminadas nuestras labores emitiremos un Dictamen conteniendo nuestra opinin
profesional sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 y una Carta de
Control Interno, conteniendo nuestras recomendaciones tendentes a mejorar el control
interno y contable de la empresa.
Hemos previsto la entrega de la Carta de Control Interno y la entrega de nuestro
Dictamen de Auditoria para el 26 de Marzo del 2015.

HONORARIOS Y GASTOS
Nuestros honorarios profesionales los hemos estimado en S/. 752,427.00 Dlares,
incluyendo impuestos de Ley, que sern abonados como sigue:
-

50% a la aceptacin de la propuesta y

50% a la entrega del Dictamen de Auditoria y Carta de Control Interno.

Los gastos por fotocopias, impresin de informes y gastos relacionados, sern por
cuenta de la empresa y facturados por separado.

Atentamente,
Quito, 28 de octubre del
2015
_____________
B & W Asociados.

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