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Tabla No.

1 Determinacin del nivel de deficiencia


Nivel de deficiencia

Valor de ND

Significado

Muy Alto (MA)

10

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n)


como posible la generacin de incidentes o
consecuencias muy significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambas.

Alto (A)

Se ha (n) detectada algn (os) peligro (s) que


pueden dar lugar a consecuencias significativa
(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar


a consecuencias poco significativas o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambas.

No se asigna valor

No se ha detectado consecuencia alguna, o la


eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambas. El riesgo est
controlado.

Medio (M)

Bajo (B)

Tabla No. 2 Determinacin del nivel de exposicin


Nivel de exposicin

Valor de NE

Significado

Continua (EC)

La situacin de exposicin se presenta sin


interrupcin o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral

Frecuente (EF)

La situacin de exposicin se presenta varias


veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos

Ocasional (EO)

La situacin de exposicin se presenta alguna


vez durante la jornada laboral y por un perodo
de tiempo corto

Espordica (EE)

La situacin de exposicin se presenta de


manera eventual

Tabla No. 3 Determinacin del nivel de probabilidad

Nivel de exposicin (NE)


Nivel de probabilidad

Nivel de
deficiencia
(ND)

10

MA-40

MA-30

A-20

MA-24

A-18

A-12

M-8

M-6

B-4

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad


Nivel de
probabilidad

Valor de NP

Significado

Muy Alto (MA)

Entre 40 y 24

Situacin deficiente con exposicin continua o


muy deficiente con exposicin frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre
con frecuencia

Entre 20 y 10

situacin deficiente con exposicin frecuente u


ocasioanal, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica. La
materializacin del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.

Entre 8 y 6

Situacin deficiente con exposicin espordica o


bien situacin mejorada con exposicin
continuada o frecuente. Es posible que suceda
el dao alguna vez.

Entre 4 y 2

Situacin mejorable con exposicin ocasional o


espordica, o situacin sin anomala destacable
con cualquier nivel de exposicin. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

Tabla No. 5 Determinacin del nivel de consecuencia


Nivel de
consecuencias

Valor NC

Mortal o catastrfico (

100

Significado
Daos personales
Muerte (s)

Muy grave (MG)

60

Lesiones o enfermedades graves irreparables


(incapacidad permanente parcial o invalidez)

Grave (G)

25

Lesiones o enfermedades con incapacidad


laboral temporal (ILT)

Leve (L)

10

Lesiones o enfermedades que no requieren


incapacidad
Tabla No. 6 Determinacin del nivel de riesgo
Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de
consecuencias (NC)

Nivel de riesgo
I
II
III

IV

40-24

20-10

100

I 4 000-2 400

I 2 000-1 200

60

I 2 400-1 440

I 1 200-600

25

I 1 000-600

II 500 -250

10

II 400-240

II 200
III 100

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo


Valor de NR
Significado
Situacin crtica. Suspender
actividades hasta
400 - 600
que el riesgo
est bajo
control.
Intervencin
Corregir
y adoptar
medidas
de control
de
urgente
500 - 150
inmediato.
Sin embargo, suspenda actividades si
Mejorar
si es
posible.
conveniente
el nivel de
riesgo
est Sera
por encima
o igualjustificar
de 360
120 - 40
la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberan considerar soluciones o
20
mejoras y se deben hacer comprobaciones
peridicas para asegurar que el riesgo an es
aceptable.

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo


Nivel de riesgo

Significado

No aceptable

II

No aceptable o aceptable con control especfico

III

Aceptable

IV

Aceptable

ad

A-10

M-6

B-2

go

abilidad (NP)
8-6

4-2

I 800-600

II 400-200

II 480 - 360

II 200
III 120

II 200 -150

III 100 -50

III 80-60

III 40 / IV 20

NOMBRE DE LA EMPRESA:
FECHA DE REALIZACION DE LA MATRIZ:
ASESOR QUE REALIZA LA MATRIZ:

GRUPO COLABORATIVO: LU
Noviembre 02 de 2014

PROCESO

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIAS SI /
NO

SENA 4 PISO

NO

NO

NO

SENA 4 PISO

NO

NO

NO

SENA 2 PISO

NO

NO

NO

SENA 2 PISO

NO

NO

NO

SENA 1 PISO

NO

NO

NO

SENA 1 PISO

NO

NO

NO

SENA 1 PISO

NO

NO

NO

SENA 3 PISO

NO

NO

NO

MATRIZ DE RIESGO (Identificacin de peligros,

RUPO COLABORATIVO: LUCIA VARELA, ELIZABETH LONDOO, QUELLY JARAMILLO, EDER VIZCAINO Y
oviembre 02 de 2014

ACTUA
PELIGROS

CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCION

CLASIFICACION

FUENTE

MEDIO

INFRAESTRUCTURA
EN MAL ESTADO

LOCATIVA

HERIDAS GOLPES

NINGUNA

INSPECCIN
INFRAESTRUCTUR
A

TEMPERATURA BAJA
POR USO
INADECUADO

BIOLOGICAS

SINOSITIS

NINGUNA

CONTROL AIRE
ACONDICIONADO

NO ILUMINACIN

FISICA

FATIGA VISUAL

NINGUNA

ILUMINAR
CORREDOR
CAFETERIA

ELECTRICIDAD MAL
UBICADA

ELECTRICO

ELECTROCUCI
N

NINGUNA

UBICAR
ELECTRICIDAD EN
ENTRADA CENTRO
DE SALUD

CAMILLA EN MAL
ESTADO

LOCATIVO

FRACTURAS

NINGUNA

UBICACIN
CAPILLA PUNTO
ESTRATEGICO

PUNTOS
ECOLOGICOS MAL
UTILIZADOS

BIOLGICO

EPIDEMIA

NINGUNA

CAMPAA
RECICLAJE

POLVO Y SUCIEDAD

BIOLGICO

RENITIS, GRIPA

NINGUNA

MANTENIMIENTO
EN ASCENSORES

ESTANTERIAS EN
AMBIENTE DE CLASE

LOCATIVA

HERIDAS

NINGUNA

UBICAR
ESTANTERIA DEL
AMBIENTE 306

cin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgo

ILLO, EDER VIZCAINO Y DANIEL CASTAO

ACTUALIZACION GTC 45
VALORACION DEL
RIESGO

INDIVIDUO

NIVEL DE EXPOSICION (NE)

NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)

INTERPRETACION DEL NIVEL DE


PROBABILIDAD

NIVEL DE CONSECUENCIA

NIVEL DE RIESGO E
INTERVENCION (NR)

INTERPRETACION DEL NIVEL DE


RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

LES EXISTENTES

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

NINGUNO

12

ALTO

25

300

II

NO

CHAQUETA

18

MEDIO

10

180

II

NO

NO

24

ALTO

15

360

II

NO

NO

10

40

MUY ALTO

40

1600

NO

NO

BAJO

16

IV

ACEPTABLE

NO

10

40

MUY ALTO

40

1600

NO

NO

18

ALTO

20

360

II

NO

NO

10

40

MUY ALTO

30

1200

NO

les de los riesgos)

PEOR CONSECUENCIA

NO

HERIDAS

NO

SINOSITIS

NO

VISUAL

NO

ELECTROCUCIN

MEDIDAS DE INTERVENCION

EXISTE REQUISITO LEGAL


ESPECIFICO (SI o NO)

N DE EXPUESTOS

CRITERIOS PARA CONTROLES

NO

FRACTURA

NO

VIRUS

NO

GRIPA

NO

HERIDAS

SI

SUSTITUCION

SI

CONTROLE DE INGENIERIA

PROCESO DE
SEGURIDAD

NO

N/A

N/A

INSTALACIN DE
SISTEMAS DE
VENTILACIN

NO

MODIFICACIN
DEL DISEO

N/A

NUEVA INSTALACIN
ELECTRICA

MODIFICACIN
DEL DISEO

REEMPLAZAR
MATERIAL

NO
NO

ELIMINACION

ENCERRAR EN CANALETA

NO

ORGANIZAR
PARA ELIMINAR
PELIGRO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

DISPOSITIVOS
QUE ELIMINEN
EL PELIGRO

NO

NO

NO

MODIFICACIN
DEL DISEO

SI

NO

PROTEJERLA CON
SOPORTES (COLGARLA)

DE INTERVENCION

CONTROLES ADMINISTRATIVAS,
SEALIZACION, ADVERTENCIA

EQUIPOS/ ELEMENTOS
DE PROTECCION
PERSONAL

INSPECCIN DE
CONTROLES Y
SEALIZACIONES

SISTEMAS DE
DETECCIN DE
CAIDAS

INSPECCIONES DE
EQUIPOS

NO

CONTROL DE ACCESO,
SEALIZACIN Y
ADVERTENCIA

NO

PROCEDIMIENTO DE
SEGURIDAD

NO

SEALIZACIN Y
CAPACITACIN
PERSONAL

SISTEMAS DE
DETECCIN DE
CAIDAS

CAPACITACIN
PERSONAL

RESPIRADORES
Y GUANTES

INSPECCIONES DE
EQUIPOS

NO

ADVERTENCIA

NO

II

III

IV

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