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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
El proyecto se denomina: ELECTRIFICACION RURAL DE 40
LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA
PROVINCIA DE REQUENA - LORETO
B. Objetivo del proyecto
El proyecto tiene como objetivo central: ACCESO DE LA POBLACIN AL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE
PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA LORETO
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
D. Balance Oferta Demanda con Proyecto
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO ALTERNATIVA SFV
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
CANTIDAD
DEMANDADA
(kWh)
B
CANTIDAD
OFERTADA
(kWh)
C
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
149 510
147 999
146 489
144 979
143 469
141 959
140 448
SUPERAVIT
C- B
56 356
54 846
53 335
51 825
50 315
48 805
47 295
8
9
10
93 154
93 154
93 154
138 938
137 428
135 918
45 785
44 274
42 764
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
134 408
132 897
131 387
129 877
128 367
126 857
125 346
123 836
122 326
120 816
41 254
39 744
38 234
36 723
35 213
33 703
32 193
30 683
29 172
27 662
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Lmparas fluorescentes compactas de 11 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
F. Costos del PIP
Costos a precio de mercado
Actividades
Costo S/.
INVERSION (Ao 0)
4,344,368
Intangibles
157,025
Ejecucin de Obra
4,187,343
Suministro de equipos y materiales
Origen Nacional
735,732
Origen Importado
2,392,730
Montaje
Electromecanico
M.O. Calificada
54,048
M.O. No Calificada
Transportes
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
IGV (18%)
108,097
198,846
3,489,453
348,945
348,945
781,986
Beneficio
Anual (S/.)*
102.2
58.0
Refrigeracin
138.8
TOTAL
299.0
* Para el clculo del beneficio en soles se considera el Tipo de Cambio de NRECA International realizado en mayo de 1999: 3.25
Fuente: NRECA International
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Beneficios
incrementales
(S/.)
0
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
Costos
Incrementales
(S/.)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
148,665
Beneficios
Netos
(S/.)
-3,606,490
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
655,754
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
931,094
VANS en S/.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA SFV
VAN (11%)
3,523,672
TIR
24.71%
J. Organizacin y Gestin
Teniendo en cuenta los roles y funciones de cada uno de los involucrados en el
proyecto, en cuanto a la organizacin y gestin, se puede precisar lo siguiente:
Capacidad Tcnica
Capacidad Administrativa
Capacidad Financiera
Duracin
240 das
45 das
150 das
45 das
20 aos
20 aos
M.Conclusiones y Recomendaciones
De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa nica es
conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.
El proyecto es sostenible, por lo que La Municipalidad Provincial de Requena, se
compromete cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento; para cuyo efecto el
Alcalde ha remitido un Oficio de Compromiso.
Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa nica, siempre ser la
alternativa ms conveniente.
La alternativa nica produce impactos ambientales positivos sobre el medio
ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la
poblacin.
En la alternativa nica, los factores ambientales de mayor impacto negativo
ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico
(contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.
Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y
sostenible.
M. Marco Lgico
INDICADORES
OBJETIVOS
MEJORA
FIN
DE
LA
CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN
DE LA PROVINCIA
DE
LORETO
NDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
NIVEL DE
POBREZA
CALIFICACI
FRECUENCIA
DE ASISTENCIA AL
REGISTRO DE
NOTAS
REALIZAR
LA
INVERSIN
ASISTENCIA
AL CENTRO
EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO
POBREZA
N EDUCATIVA
MEDIOS
DE SUPUESTOS
VERFICACION
INFORME DE
ESTABILIDAD
DESARROLLO HUMANO
ECONMICA,
POLTICA,
MAPA DE
ATENCIONES
ATENCIONES
MEDICAS
DEL CENTRO DE
SALUD
PROPSITO
ACCESO
AL
SERVICIO
DE
ELECTRICIDAD
COEFICIENTE
DE ELECTRIFICACIN
NMERO DE
INFORME DE
LA MUNICIPALIDAD
INTERS
PROVINCIAL
POBLACIN
FAMILIAS QUE
CUENTAN CON
INFORME DE
DE
LA
EN
EL
APROVECHAMIENTO
DEL
SERVICIO ELCTRICO
LA UGEL
SERVICIO DE
CORRESPONDIENTE
ELECTRICIDAD
NMERO DE
INFORME DE
LA DIRESA LORETO
ESTABLECIMIENTOS
PBLICOS QUE
CUENTAN CON
ELECTRICIDAD
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
1083
DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
FOTOVOLTAICOS
DOMSTICOS,
DOMSTICOS
SISTEMAS
NUEVOS
INSTALADOS,
CON
CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO
REGISTRO Y
LA EMPRESA
CODIFICACIN DE LOS
CONTRATISTA CUMPLE
EQUIPOS ANTE LA
CON LA INSTALACIN
MUNICIPALIDAD
SIGUIENDO LA NORMA
DISTRITAL.
DE LOS
EVALUACIN
SFD
SUPERVISIN
DE LAS
INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
LOS
INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
02
DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
FOTOVOLTAICOS
SALUD,
DE SALUD
INSTALADOS,
SISTEMAS
DE
NUEVOS
E
CON
CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO.
FORMADO
CADA UNO
SISTEMA
DE
REFRIGERACIN
PARA
VACUNAS
SISTEMA
UN
PARA
REGISTRO Y
LA EMPRESA
CODIFICACIN DE LOS
CONTRATISTA CUMPLE
EQUIPOS ANTE LA
CON LA INSTALACIN
MUNICIPALIDAD
SIGUIENDO LA NORMA
DISTRITAL.
EVALUACIN
DE LOS SFS
SUPERVISIN
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
LOS
INVOLUCRADOS CUMPLEN
DE LAS
INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.
ILUMINACIN DE POSTA
MDICA.
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
26
DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
FOTOVOLTAICOS
EDUCACIN, NUEVOS E
DE EDUCACIN
INSTALADOS,
SISTEMAS
DE
CON
CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO
REGISTRO Y
LA EMPRESA
CODIFICACIN DE LOS
CONTRATISTA CUMPLE
EQUIPOS ANTE LA
CON LA INSTALACIN
MUNICIPALIDAD
SIGUIENDO LA NORMA
DISTRITAL.
EVALUACIN
DE LOS SFE
SUPERVISIN
Y LIQUIDACIN DE
OBRA.
CONVENIO
FIRMADO ENTRE LA
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
LOS
INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.
MUNICIPALIDAD Y
ELECTROORIENTE.
1.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES
INSTALACIN
DE 1083
SFD, CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.
INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.4,249,438.91,
PROYECTO.
CADA
SFD DOCUMENTO
COMPRENDE:
S SUSTENTATORIOS
01 PANEL
DE GASTOS DIVERSOS.
SOLAR DE 80 WP Y
CUADERNO
SOPORTE.
DE OBRA E INFORME
01 BATERA
DE SUPERVISIN.
DE 100 AH, 12
LIQUIDACIN
VDCC
DE OBRAS Y
01
EL PROYECTO
NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.
LA
CONTRATISTA CUMPLE
CON SUS OBLIGACIONES
DE ACUERDO CON EL
CONTRATO
APOYO DE LA
POBLACIN BENEFICIADA
CUMPLIMIENTO
S DE LOS COMPROMISOS
10
CONTROLADOR DE
VERIFICACIONES EN
CARGA.
CAMPO.
ACTA DE
03
LMPARAS
ENTREGA A EMPRESA
FLUORESCENTES DE
CONCESIONARIA.
DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.
11W.
03
INTERRUPTORES DE UN
POLO
01 CAJA DE
CONEXIN
2.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES
INSTALACIN
DE 03 SFS,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.
INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN TOTAL S/. FINANCIERO DEL
137,254.97, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
-
SISTEMA
DE
REFRIGERACIN
PARA
VACUNAS,
FORMADO
POR
ARREGLO
FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH
234
PARA
VACUNAS.
-SISTEMA
DE
EL PROYECTO
NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.
LA
CONTRATISTA CUMPLE
S SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DIVERSOS.
DE ACUERDO CON EL
CUADERNO
DE OBRA E INFORME
DE SUPERVISIN.
360
600 -
VDC
REFRIGERADORA
LIQUIDACIN
CONTRATO
APOYO DE LA
POBLACIN BENEFICIADA
CUMPLIMIENTO
DE OBRAS Y
S DE LOS COMPROMISOS
VERIFICACIONES EN
DE FINANCIAMIENTO
CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.
CONCESIONARIA.
ILUMINACION
FORMADO
POR
ARREGLO
FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH,
12
VDC
INVERSOR DE
3.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES
INSTALACIN
DE 26 SFE,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.
240
600
E
800 VA.
INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.739,661.05, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
ARREGLO
FOTOVOLTAICO
480WP,
DE
BATERIA DE
EL PROYECTO
NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.
LA
CONTRATISTA CUMPLE
S SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DIVERSOS.
DE ACUERDO CON EL
CUADERNO
DE OBRA E INFORME
CONTRATO
APOYO DE LA
11
DE SUPERVISIN.
24 VDC E LIQUIDACIN
INVERSOR DE 500 VA.
DE OBRAS Y
450
AH,
VERIFICACIONES EN
CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA
POBLACIN BENEFICIADA
CUMPLIMIENTO
S DE LOS COMPROMISOS
DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.
CONCESIONARIA.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
ELECTRIFICACION RURAL DE 40 LOCALIDADES, DEL CANAL DE
PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE LA PROVINCIA DE REQUENA LORETO.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE: Gerencia de Desarrollo urbano e Infraestructura
SEDE
: Municipalidad Provincial de Requena
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad
Municipalidad Provincial de Requena
Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Requena
Telfono
Calle San Francisco de Ass N138-142, en el
Direccin
Distrito de Requena, Provincia de Requena,
Regin Loreto
Persona
Javier Mori Saravia
Responsable
Cargo
Responsable de la UF-MPR
Correo electrnico
Municipalidad Provincial de Requena | Gerencia, Desarrollo Urbano e Infraestructura
12
RUC
20165979967
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE: Gerencia de Desarrollo urbano e Infraestructura
SEDE
: Municipalidad Provincial de Requena
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad
Municipalidad Provincial de Requena
Formuladora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Provincial de Requena
Telfono
Calle San Francisco de Ass N138-142, en el
Direccin
Distrito de Requena, Provincia de Requena,
Regin Loreto
Persona
Marden Arturo Paredes Sandoval
Responsable
Cargo
Alcalde
Correo electrnico
20165979967
RUC
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
13
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS
Las autoridades y poblacin beneficiaria de las diferentes localidades involucradas
en este proyecto sern adecuadamente informadas de los objetivos, alcances y
beneficios resultantes de la implementacin de la tecnologa fotovoltaica para contar
con energa elctrica que les permita hacer funcionar lmparas, una radio y un TV
B/N, quedando reserva para algn otro uso o los mismos por ms tiempo diario.
Como resultado de los talleres desarrollados en la Municipalidad Provincial de
Requena, se elabor la matriz de involucrados, la misma que considera lo siguiente:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS:
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
GOBIERNOS
LOCALES Y
REGIONALES
Retraso en la
implementacin de
soluciones tcnicas para
electrificacin.
INTERS
Mejorar las condiciones de
habitabilidad de modo que las
actividades que se llevan a cabo
actualmente se desarrollen con
mayor eficacia o se aborden otras
nuevas, potencialmente rentables.
Contribuir con el mejoramiento de
la calidad de vida de los
pobladores, porque habitarn en
ambientes limpios (libres de humo)
y podrn informarse a travs de
medios de comunicacin como
radio y televisin.
Dotar de energa lctrica para
promover e impulsar el desarrollo
econmico y social para mejorar las
condiciones de vida de manera
integrada.
Planificar y ejecutar proyectos
alternativos de electrificacin en
zonas rurales, aisladas o de
frontera, para beneficio de su
poblacin, orientados a mejorar su
calidad de vida y el uso productivo
de la energa elctrica en el marco
14
MINISTERIO DE
ENERGA Y MINAS
Lentitud en la
implementacin de
proyectos de
electrificacin por efecto
de las gestiones previas
que son necesarias de
realizarse.
GOBIERNOS REGIONAL Y
LOCAL
POBLACION
UNIDAD
EJECUTORA
DEL PROYECTO
CONSTRUCTORA
EMPRESA
CONCESIONARIA
15
16
DISTRITO
PUINAHUA
PUINAHUA
PUINAHUA
REQUENA
PUINAHUA
MAQUIA
MAQUIA
LOCALIDAD
VIVIENDA
28 DE JULIO
7 DE JUNIO
ANCASH
ARICA VIEJO
BELLAVISTA
BOLIVAR
CAPITAN CLAVERO
11
19
48
46
52
54
23
17
8 SAQUENA
9 REQUENA
JENARO
10 HERRERA
11 PUINAHUA
12 REQUENA
13 MAQUIA
14 CAPELO
15 PUINAHUA
16 MAQUIA
17 REQUENA
18 MAQUIA
19 PUINAHUA
20 MAQUIA
21 PUINAHUA
22 MAQUIA
JENARO
23 HERRERA
24 REQUENA
JENARO
25 HERRERA
26 MAQUIA
27 REQUENA
28 MAQUIA
29
JENARO
HERRERA
30
31
32
33
34
MAQUIA
MAQUIA
REQUENA
REQUENA
PUINAHUA
35
36
37
38
39
SAQUENA
PUINAHUA
PUINAHUA
MAQUIA
SAQUENA
EL SOL
ELMER FAUCETT
39
12
IRICAHUA
JORGE CHAVEZ
LA ODISEA
LAS MALVINAS
NUEVA BUENA VISTA
NUEVA INDEPENDENCIA
NUEVO CLAVERO
NUEVO CURAHUAYTILLO
NUEVO ENCANTO
NUEVO KUWAIT
NUEVO LIBERAL
NUEVO NARANJAL
NUEVO POLO SUR
23
43
5
7
23
17
25
15
58
25
36
4
39
NUEVO PROGRESO
NUEVO PUCATE
52
18
NUEVO PUMACAHUA
NUEVO SAN ANTONIO
NUEVO TARMA
OBRERO II ZONA
PADRE GINER (NUEVO
PADRE NICOLAS GINER
GOMEZ)
PADRE LOPEZ
PATRIA NUEVA
PUERTO LIMA
ROMPEO DE LOS ANGELES
SAN JOSE
SAN JOSE DE
PARANAPURA
SAN JUAN DE PAUCAR
SAN MIGUEL
SANTA ELENA
TIBI PLAYA II ZONA
34
26
34
30
8
40
32
2
14
6
35
36
14
12
26
18
40 PUINAHUA
URARINAS
TOTAL
2.4.2 LINEAMIENTOS
PROYECTO
DE POLTICA
40
1083
RELACIONADOS
CON
EL
Entre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente
proyecto se encuentran:
12, ENERGA
PROGRAMA
28 ENERGA ELCTRICA
SUBPROGRAMA
DISTRIBUCION DE ENERGIA
RESPONSABLE
FUNCIONAL
19
3.
3.1.
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN
20
DISTRITO
PUINAHUA
PUINAHUA
PUINAHUA
REQUENA
PUINAHUA
MAQUIA
MAQUIA
SAQUENA
REQUENA
JENARO
HERRERA
PUINAHUA
REQUENA
MAQUIA
CAPELO
PUINAHUA
MAQUIA
REQUENA
MAQUIA
PUINAHUA
MAQUIA
PUINAHUA
MAQUIA
JENARO
HERRERA
REQUENA
JENARO
HERRERA
MAQUIA
REQUENA
MAQUIA
JENARO
HERRERA
LOCALIDAD
VIVIENDA
28 DE JULIO
7 DE JUNIO
ANCASH
ARICA VIEJO
BELLAVISTA
BOLIVAR
CAPITAN CLAVERO
EL SOL
ELMER FAUCETT
11
19
48
46
52
54
23
39
12
595636
576268
573813
599807
569484
547832
534885
659980
611374
9432639
9423531
9407057
9435618
9396542
9383414
9358214
9490088
9435251
IRICAHUA
JORGE CHAVEZ
LA ODISEA
LAS MALVINAS
NUEVA BUENA VISTA
NUEVA INDEPENDENCIA
NUEVO CLAVERO
NUEVO CURAHUAYTILLO
NUEVO ENCANTO
NUEVO KUWAIT
NUEVO LIBERAL
NUEVO NARANJAL
NUEVO POLO SUR
23
43
5
7
23
17
25
15
58
25
36
4
39
642937
589580
624289
532609
589591
552025
535962
616844
549831
592026
535876
571963
538938
9472766
9429258
9443666
9355210
9406212
9386874
9360719
9440374
9386346
9432111
9379208
9415407
9382580
NUEVO PROGRESO
NUEVO PUCATE
52
18
639306 9464425
612344 9447764
NUEVO PUMACAHUA
NUEVO SAN ANTONIO
NUEVO TARMA
OBRERO II ZONA
PADRE GINER (NUEVO
PADRE NICOLAS GINER
GOMEZ)
34
26
34
30
642320
535032
602564
536037
643383 9463992
9456731
9378115
9434494
9364395
21
30 MAQUIA
31 MAQUIA
32 REQUENA
33 REQUENA
34 PUINAHUA
35
36
37
38
39
40
SAQUENA
PUINAHUA
PUINAHUA
MAQUIA
SAQUENA
PUINAHUA
PADRE LOPEZ
PATRIA NUEVA
PUERTO LIMA
ROMPEO DE LOS
ANGELES
SAN JOSE
SAN JOSE DE
PARANAPURA
SAN JUAN DE PAUCAR
SAN MIGUEL
SANTA ELENA
TIBI PLAYA II ZONA
URARINAS
TOTAL
40
32
2
532947 9366729
523397 9349731
609124 9452216
14
6
609254 9450396
572830 9425054
35
36
14
12
26
40
670591
577697
568645
539936
659944
593638
9501184
9425414
9400407
9362452
9488302
9430487
1083
Total Provincia
PEA
Ocupada Desocupada
41.35%
96.23%
3.77%
Poblacin Urbana
PEA
Ocupada Desocupada
40.21%
95.22%
4.78%
Poblacin Rural
PEA
Ocupada Desocupada
42.94%
97.56%
2.44%
22
23
Provincia
REQUENA
Poblacin Poblacin
En Edad
Ocupada
3.18%
90.01%
96.23%
Analfabetismo
REQUENA
Sin Servicios
Bsicos: Luz,
18.20%
24
25
POBLACIN O
BENEFICIARIOS
GOBIERNOS
LOCALES Y
REGIONALES
CONCESION DE
DISTRIBUCIN
MINISTERIO DE
ENERGA Y
MINAS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERS
26
realizarse.
3.2
27
28
29
30
3.3
PROBLEMA CENTRAL
ESCASO ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
A. OBJETIVO CENTRAL
ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 40
LOCALIDADES, DEL CANAL DE PUINAHUA Y RIO UCAYALI DE
LA PROVINCIA DE REQUENA - LORETO
El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante
los medios de primer nivel.
B. ANLISIS DE MEDIOS
Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar):
Se puede generar energa elctrica para las localidades, de tal manera que
cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir a
travs de:
a) Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa
elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por ejemplo
el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin y
mantenimiento que sean cubiertos por la tarifa.
31
Restricciones
de
la
Disponibilidad
de
32
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
genera energa elctrica
Convencional.
Medio Fundamental:
Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
genera energa elctrica
No Convencional.
33
IMPRESCINDIBLE
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera no
convencional
IMPRESCINDIBLE
Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica
MUTUAMENTE
EXCLUYENTE
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera no
convencional
COMPLEMENTARIO
Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica
34
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MUTUAMENTE EXCLUYENTE
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera convencional
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa elctrica
de manera no
convencional
ACCIN 01
ACCIN 02
Construccin de la
interconexin al sistema
elctrico existente: Lnea
primaria y red primaria
Instalacin de paneles
fotovoltaicos
COMPLEMENTARIO
Mayor conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de energa
elctrica
ACCIN 03
Capacitacin y Promocin
a profesionales del sector
energa, sobre fuentes de
energa elctrica no
convencional
35
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
36
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.
Una disposicin tpica se muestra en la siguiente figura, adems se dan los mnimos
valores tcnicos de los componentes del SFVD.
37
UNIDAD DE
GENERACIN (UG)
UNIDAD DE
CONTROL (UCT)
UNIDAD DE
CONSUMO (UCS)
UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)
38
Terminales
de Salida
GFV
PANEL 01
Caja de
Conexin
Diodos
Prensa
Estopa
Base de
poste
UNIDAD DE
GENERACIN (UG)
SOPORTE
Poste
Estructura
Inclinada
Cables de conexin
Elementos de sujecin.
2.
39
Controlador
Interruptores termo
magnticos
Accesorios
elctricos
UNIDAD DE
CONTROL (UCT)
Cables de
conduccin
Bornera de
conexin
Tablero de
distribucin
Interruptores termo
magnticos
Gabinete
Metlico
Elementos de
sujecin y
anclaje
2.
40
Batera
Soporte
metlico
UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)
Cables de
conexin
Elementos de
sujecin
2.
2.
3.
4.
41
6.
7.
8.
Se presenta una nica alternativa por en alguna de las comunidades ya existi energa
elctrica convencional por grupo electrgeno, y fracaso por esa solo se est determinando
una nica alternativa
42
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.2 ANLISIS DE DEMANDA
4.2.1
N
Equipos
11
33
12
99
8.25
Radio a pilas
10
10
12
30
2.50
30
30
12
60
5.00
Cargador de celular
12
15
1.25
204.00
6.12
17.00
0.98
0.95
18.26
Potencia Total en DC (W )
78
78
12
43
durante 24 horas.
Para abastecer de energa elctrica para este sistema se requiere de un arreglo
fotovoltaico de 360 Wp a 24 Vdc un banco de bateras de 600 Ah, a 24 Vdc.
4.2.2
El sistema est diseado para instalar un sistema fotovoltaico que este en capacidad
de generar energa para el uso de:
01 esterilizador de 550W a 220 voltios, durante media hora al da.
01 microscopia de 20W a 220 Vac, durante 2 horas al da.
01 DVD de 6 W a 220 Vac en operacin durante 2 horas al da y un consumo en
stand by de 1 W durante 22 horas al da.
01 TV LCD de 60 W a 220 Vac en operacin durante 2 horas al da y un consumo
en stand by de 0.5 W durante 22 horas al da.
04 lmparas de 11 W a 220 Vac, durante 3 horas al da.
CUADRO N 10
Sistema Fotovoltaico Salud
Cargas en AC
Descripcin de la carga
2.50
0.09
220
220
Uso al
Uso
Factor
da
semanal
de
(Horas (Das a rendim
x da)
la
iento
semana)
550
0.5
7
0.85
20
2
7
0.85
1
1
1
1
4
0.03
0.00
0.27
0.00
0.05
220
220
220
220
220
6
1
60
0.5
44
2
22
2
22
3
7
7
7
7
7
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
12
Tensi
n
nomina
l
arreglo
12
12
12
12
12
12
12
Considerando estas cargas se requiere un sistema con un arreglo fotovoltaico de 240 Wp,
Municipalidad Provincial de Requena | Gerencia, Desarrollo Urbano e Infraestructura
44
Total
Carga
(AH/Da)
26.96
3.92
1.18
2.16
11.76
1.08
12.94
60.00
El sistema est diseado para instalar un sistema fotovoltaico que este en capacidad de
generar energa para el uso de:
01 Televisor de 30 pulgadas de 143W a 220 voltios, durante 3 horas al da.
01 DVD de 50W a 220 Vac, durante 3 hora al da.
08 lmparas de 15 W a 220 Vac, durante 3 horas al da.
01 radio receptor portatil de 30W a 220 Vac durante 6 horas al da.
CUADRO N 11
Sistema Fotovoltaico Educacin
Cargas en AC
Descripcin de la
carga
TV
DVD
Luminaria 15 W/ 220
Vac
Radio Portatil
Total Carga (Ah/da)
0.14
220
30
0.85
Total
Carga
(AH/Da)
24
Para esta carga de diseo el sistema consiste en un arreglo fotovoltaico de 480 Wp,
el banco de batera es de 450 Ah a 24 Vdc y con un inversor de 500 Va, a 220 Vac,
60 Hz.
4.2.4 PROYECCIN DE POBLACIN Y NMERO DE VIVIENDAS
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la
informacin de las diferentes localidades incluidas en el presente planeamiento, e
informacin proporcionada por el INEI (censos de 1993 y 2007). Para la proyeccin
se tomaron las siguientes consideraciones:
Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn los
Municipalidad Provincial de Requena | Gerencia, Desarrollo Urbano e Infraestructura
45
21.03
7.35
17.65
8.82
54.85
46
Cuadro N 12
Principales factores considerados
Crecimiento anual de la poblacin electrificada
Nmero de consumos domsticos posibles
Nmero de consumos uso general 1 : Posta Mdica
Nmero de consumos uso general 2 : Inicial o Escuela
Primera
Nmero de habitantes por abonado
Porcentaje de abonados domsticos
Porcentaje de abonados de uso general 1
Porcentaje de abonados de uso general 2
Cargas especiales
Consumo unitario diario de abonados domsticos
:
:
:
0.00%
1,083
2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
26
4.00
97.5%
0.2%
2.3%
0
204 Wh/da
kWh/
73 abonado
1,800 Wh/da
kWh/
648 abonado
1,316 Wh/da
kWh/
474 abonado
0%
Cantidad
Potencia
(W)
Horas uso
(h/da)
Energa
(Wh/da)
Lmpara
Cargador de celular
TV B/N
3
1
1
11
5
30
3
3
2
99
15
60
Radio receptor
10
30
204
6.12
47
Cantidad
Potencia
(W)
Horas uso
(h/da)
45
24
Sistema DC - 24 Vdc
Refrigeradora para Vacunas
Total consumo de energa DC (Wh/da)
Sistema AC -220 Vac
Esterilizador
Microscopio
DVD Operacin
DVD StandBy
TV LCD Operacin
TV LCD StandBy
Luminaria 11W/220Vac
Energa
(Wh/da)
1080
1080
1
1
1
1
1
1
4
550
20
6
1
60
0.5
11
0.5
2
2
22
2
22
3
275
40
12
22
120
11
132
TOTAL (Wh/da)
Eficiencia de Conversin del Inversor
Total consumo de energa AC (Wh/da)
612
85%
720
1800
54
Cantidad
Potencia
(W)
Horas uso
(h/da)
Energa
(Wh/da)
48
TV LCD 32"
DVD
Luminaria 15W / 220 Vac
Radio receptor
TOTAL (Wh/da)
Eficiencia de Conversin del Inversor
Total consumo de energa AC (Wh/da)
1
1
8
1
143
50
15
30
3
3
3
6
429
150
360
180
1119.0
85%
1,316.5
39.5
Cuadro N 13
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
UNIDADES
Ao 0
Ao 1
Ao 19
Ao 20
Habitantes electrificados
4,444
4,444
4,444
1,111
1,083
2
26
1,111
1,083
2
26
1,111
1,083
2
26
73
648
474
73
648
474
73
648
474
79,536
1,296
12,322
0
0
93,154
79,536
1,296
12,322
0
0
93,154
79,536
1,296
12,32
0
0
93,154
49
La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa
elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA
Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:
Cuadro N 14
Balance Oferta Demanda con Proyecto
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO ALTERNATIVA SFV
CANTIDAD
DEMANDADA
(kWh)
B
CANTIDAD
OFERTADA
(kWh)
C
93 154
149 510
56 356
93 154
147 999
54 846
93 154
146 489
53 335
93 154
141 959
48 805
AO
SUPERAVIT
C- B
50
93 154
140 448
47 295
93 154
138 938
45 785
93 154
137 428
44 274
10
93 154
135 918
42 764
11
93 154
134 408
41 254
12
93 154
132 897
39 744
14
93 154
129 877
36 723
15
93 154
128 367
35 213
18
93 154
123 836
30 683
19
93 154
122 326
29 172
20
93 154
120 816
27 662
Cuadro N 15
Balance Oferta Demanda sin Proyecto
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
CANTIDAD
DEMANDADA
(kWh)
B
CANTIDAD
OFERTADA
(kWh)
C
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
0
0
0
0
0
0
0
DFICIT
C -B
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
51
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
93 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
-93 154
52
53
UNIDAD DE
GENERACIN (UG)
UNIDAD DE
CONTROL (UCT)
UNIDAD DE
CONSUMO (UCS)
UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)
54
Terminales
de Salida
GFV
PANEL 01
Caja de
Conexin
Diodos
Prensa
Estopa
Base de
poste
UNIDAD DE
GENERACIN (UG)
SOPORTE
Poste
Estructura
Inclinada
Cables de conexin
Elementos de sujecin.
2.
55
Controlador
Interruptores termo
magnticos
Accesorios
elctricos
UNIDAD DE
CONTROL (UCT)
Cables de
conduccin
Bornera de
conexin
Tablero de
distribucin
Interruptores termo
magnticos
Gabinete
Metlico
Elementos de
sujecin y
anclaje
2.
56
Batera
Soporte
metlico
UNIDAD DE
ALMACENAMIENTO
(UA)
Cables de
conexin
Elementos de
sujecin
2.
2.
3.
4.
57
6.
7.
8.
Se presenta una nica alternativa por en alguna de las comunidades ya existi energa
elctrica convencional por grupo electrgeno, y fracaso por esa solo se est determinando
una nica alternativa
58
Duracin
240 das
45 das
150 das
45 das
20 aos
20 aos
59
Cuadro N 17
Costos a precio de mercado
Actividades
Costo S/.
INVERSION (Ao 0)
4,344,368
Intangibles
157,025
Ejecucin de Obra
4,187,343
Suministro de equipos y materiales
Origen Nacional
735,732
Origen Importado
2,392,730
Montaje Electromecanico
M.O. Calificada
54,048
M.O. No Calificada
Transportes
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidades (10%)
IGV (18%)
4.6.1
108,097
198,846
3,489,453
348,945
348,945
781,986
RUBRO
Ao 0
A) COSTOS DE
INVERSION
1. Intangibles
Estudios (Campo + Est.
Definitivo)
Supervisin
Capacitacin
Ao 1
Ao 5
Ao 10
Ao 15
Ao 20
34,894.53
69,789.05
52,341.79
60
2. Inversin en Activos
Fijos
Inversin en activos fijos
generales nacionales
Inversin en activos fijos
generales importados
Mano de obra calificada
Mano de obra no
calificada
Transporte
Costo Directo
Gastos Generales
Margen del contratista
Subtotal costos de
inversin
735,731.51
2,392,729.9
0
54,048.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108,096.54
198,846.45
3,489,452.6
7
348,945.27
348,945.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,665.
13
148,665.
13
148,665.
13
148,665.13
311,080.
00
311,080.
00
55,550.0
0
311,080.
00
19,053.6
1
19,053.6
1
19,053.6
1
19,053.6
1
19,053.61
167,718.
74
478,798.
74
534,348.
74
478,798.
74
167,718.74
854,915.90
B) ADMINISTRACIN
1. Operacin y
mantenimiento
2. Costos de reposicin de
equipos
148,665.
13
4,344,368.5
8
61
Unidad
US$/SFD
22.67
23.51
27.48
33.02
US$/SFD
2.56
2.57
2.95
3.20
3.21
US$/SFD
6.04
6.85
8.46
10.53
12.58
Sierra
Selv a
Descripcin
39.59
US$/SFD
7.85
7.85
7.85
7.85
7.85
US$/SFD
39.12
40.78
46.74
54.60
63.23
US$/SFD
24.36
25.26
29.51
35.46
42.51
US$/SFD
2.60
2.61
3.01
3.23
3.24
Costo de Materiales
US$/SFD
5.83
6.54
7.74
9.60
11.45
US$/SFD
9.03
9.03
9.03
9.03
9.03
US$/SFD
41.82
43.44
49.29
57.32
66.23
US$/SFD
24.95
26.38
31.60
39.31
46.36
US$/SFD
3.28
3.30
3.70
3.97
3.98
Costo de Materiales
US$/SFD
8.36
9.27
10.96
13.23
15.46
US$/SFD
8.84
8.84
8.84
8.84
8.84
US$/SFD
45.43
47.79
55.10
65.35
74.64
Ao 0
0.00
Aos 1-20
148,665.13
62
Inversin
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
Oper.
yMant.
(S/.)
Impuesto a
la Renta
(S/.)
Situacin
sin
Proyecto
(B)
Oper.
yMant.
(S/.)
Costos
incrementales
(S/.) (A-B)
4,344,369
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
459,745
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
515,295
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
148,665
19,054
Indicador de valor actual neto de costos
VAN de costos (Soles)
VAN de costos (USD)
VAN de costos / conexin (USD)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,344,369
167,719
167,719
167,719
167,719
478,799
167,719
167,719
167,719
167,719
534,349
167,719
167,719
167,719
167,719
167,719
167,719
167,719
5,948,528
2,124,474
2,130
63
GENERADOS
POR
EL
Los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa.
En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
Cuadro N 22
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa nica- (S/.)
Aos
Beneficios con
Proyectos
(Ingresos por cuotas
mensuales)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
Beneficios
sin
proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beneficios
incrementales
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
826 490
64
4.7.2
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos.
Cuadro N 23
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa nica - (S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Beneficios
incrementales
(S/.)
0
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
Costos
Incrementales
(S/.)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
148,665
Beneficios
Netos
(S/.)
-3,606,490
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
655,754
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
931,094
65
Cuadro N 24
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA SFV
4.7.4
VAN
(12%)
224,896
TIR
12.83%
A FACTORES DE CORRECIN
Factor de correccin de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
FCBN= 0.8403
Factor de correccin de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD).
FCBI= 0.751
Factor de correccin de la mano de obra
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCMOC= 1.00
FCMONC= 0.57
Factor de correccin de transporte
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
FCT= 0.8403
Factor de correccin de los Gastos Generales
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
Municipalidad Provincial de Requena | Gerencia, Desarrollo Urbano e Infraestructura
66
FCGG= 0.8403
Factor de
correccin
Ao 0
1.0000
1.0000
1.0000
34,894.53
69,789.05
52,341.79
0.8403
0.8200
0.8403
1.0000
0.5700
0.8403
0.8403
0.8403
618,235.19
1,962,038.52
54,048.27
61,615.03
167,090.67
293,218.71
293,218.71
3,606,490.46
67
Cuadro N 26
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa nica - (S/.)
COSTOS
Factor de
correccin
1. Operacin y
mantenimiento
2. Costos de reposicin de
equipos
2.1 Reposicin en
bateras
2.2 Reposicin en
reguladores
2.3 Reposicin de
luminarias
TOTAL
1.0000
0.7510
0.7510
0.7510
10
15
20
148,665.
13
148,665.
13
148,665.1
3
148,665.
13
148,665.
13
0.00
233,665.
13
233,621.0
8
233,621.
08
0.00
0.00
0.00
41,718.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,665.
13
382,286.
21
424,004.2
6
382,286.
21
148,665.
13
Costo
Mensual
8.01
2.04
68
proyecto.
As los flujos de costos sociales netos, son:
Para la Alternativa nica, se tiene:
Cuadro N 28
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa nica (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
Oper.
yMant.
(S/.)
Situacin
sin
Proyecto
(B)
Oper.
yMant.
(S/.)
Costos
incrementales
(S/.) (A-B)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
69
Cuadro N 29
Valor Actual de Costos Sociales Totales
VAN de costos (Soles)
VAN de costos (US$)
Nmero de conexiones:
VAN de costos/ conexin (USD/ Conexin)
5074 800
182 429
1111
1631
0.85
METODOLOGA DE NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)
refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
La instalacin de paneles solares, sistemas para escuelas, sistemas de refrigeracin
para vacunas y postas medicas mejorar el servicio de iluminacin, comunicacin y
refrigeracin. Se tiene que el beneficio social anual por abonado es:
Cuadro N 30
Beneficio Econmico de la Electricidad
Beneficio
Anual (USD)
Iluminacin
Beneficio
Anual (S/.)*
102.2
Radio y Televisin
58.0
Refrigeracin
138.8
TOTAL
299.0
* Para el clculo del beneficio en soles se considera el Tipo de Cambio de NRECA International
realizado en mayo de 1999: 3.25
70
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Beneficios
incrementales
(S/.)
0
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
1,079,759
Costos
Incrementales
(S/.)
3,606,490
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
424,004
148,665
148,665
148,665
148,665
382,286
148,665
148,665
148,665
148,665
148,665
Beneficios
Netos
(S/.)
-3,606,490
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
655,754
931,094
931,094
931,094
931,094
697,472
931,094
931,094
931,094
931,094
931,094
4.7.4
71
Cuadro N 32
VANS en S/.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA SFV
VAN (11%)
3,523,672
TIR
24.71%
1
100%
Inversin
.
Operacion y
2
100%
Mantenimiento
..
ALTERNATIVA
UNICA
Costo de la
Inversin
Variaciones
porcentuales
VAN a
precios
TIR a
precios
VAN a
precios
TIR a
precios
ndice de
Elasticidad
en la variable 1
privados
privado
s
sociales
privado
s
100%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-498.156
-429.996
224.896
-293.677
-225.517
6,3%
6,9%
12,8%
8,2%
8,9%
-448.089
-389.156
3.523.672
-271.291
-212.358
5,4%
5,9%
24,7%
7,2%
7,9%
VAN a
precios
TIR a
precios
Operacin y Mantenimiento
Variaciones
VAN a
TIR a
porcentuales
precios precios
-16,82
-58,24
VAN a
precios
sociales
-11,27
-22,21
46,12
20,03
21,54
10,60
ndice de Elasticidad
72
en la variable 2
privados
privado
s
sociales
sociales
10%
5%
0%
-5%
-10%
-384.999
-373.418
224.896
-350.255
-338.673
7,2%
7,4%
12,8%
7,7%
7,8%
-365.587
-347.905
3.523.672
-312.541
-294.860
6,0%
6,3%
24,7%
6,8%
7,0%
VAN a
precios
TIR a
precios
VAN a
precios
TIR a
precios
en la variable 2
privados
privado
s
sociales
sociales
10%
5%
0%
-5%
-10%
-235.473
-298.655
224.896
-425.018
-488.200
9,1%
8,3%
12,8%
6,7%
5,8%
-330.223
-330.223
3.523.672
-330.223
-330.223
6,5%
6,5%
24,7%
6,5%
6,5%
Tarifa (Cargo
fijo)
Variaciones
porcentuales
VAN a
precios
privados
-27,12
-53,21
VAN a
precios
sociales
-11,04
-21,97
51,15
25,06
21,77
10,84
ndice de Elasticidad
VAN a
precios
privados
-20,47
-46,56
VAN a
precios
sociales
-10,94
-21,87
57,80
31,71
21,87
10,94
73
IMPACTO AMBIENTAL.
Objetivo
Marco Legal
Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que
regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala
que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural
de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las
actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa
elctrica.
74
75
Etapas de Operacin:
-
Control del afecto sobre las aves del lugar por la presencia de los conductores a
todo lo largo de las zonas comprometidas por su recorrido.
Ante posible actividad ssmica revisar la inspeccin a todas las estructuras de las
redes de distribucin, a fin de verificar que no hayan sufrido dao.
Medidas de Rehabilitacin:
76
Reemplazo de estructuras de madera o en deterioro por otras que deben cubrir las
exigencias tcnicas para una resistencia adecuada.
La
constructora,
debe
desarrollar
normas
tcnicas
internas
que
cuando
Medidas
ests
de
se
deterioren.
Diseo:
En cambio de los diseos deber estar amparado por las exigencias tcnicas y
ecolgicas necesarias.
Medidas de Reubicacin:
De existir conflictos en el futuro con los terrenos ocupados actualmente que
puedan representar riesgos a los habitantes de los predios.
Medidas de Mitigacin por Efectos Sobre el Ambiente Fsico:
Proteger la formacin de vegetacin en las bases de los postes que presentan
deslizamiento de taludes, especialmente en los terrenos inclinados.
Medidas de Salud Publica:
Llevar a cabo un programa de capacitacin acerca de las medidas de seguridad
para evitar accidentes por electrocucin.
Sealizar los lugares de riesgo y orientar a la poblacin que habita el rea de
influencia para evitar accidentes y asistencia en condiciones de emergencia.
77
Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin
necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio
ambiente.
Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales: Descripcin
Municipalidad Provincial de Requena | Gerencia, Desarrollo Urbano e Infraestructura
78
79
Duracin
240 das
45 das
150 das
45 das
20 aos
20 aos
80
OBJETIVOS
MEJORA
FIN
DE
LA
CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN
DE LA PROVINCIA
DE
LORETO
NDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
NIVEL DE
POBREZA
CALIFICACI
FRECUENCIA
DE ASISTENCIA AL
REGISTRO DE
NOTAS
REALIZAR
LA
INVERSIN
ASISTENCIA
AL CENTRO
EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO
POBREZA
N EDUCATIVA
MEDIOS
DE SUPUESTOS
VERFICACION
INFORME DE
ESTABILIDAD
DESARROLLO HUMANO
ECONMICA,
POLTICA,
MAPA DE
ATENCIONES
ATENCIONES
MEDICAS
DEL CENTRO DE
SALUD
PROPSITO
ACCESO
AL
SERVICIO
DE
ELECTRICIDAD
COEFICIENTE
DE ELECTRIFICACIN
NMERO DE
CUENTAN CON
INFORME DE
LA MUNICIPALIDAD
INTERS
PROVINCIAL
POBLACIN
FAMILIAS QUE
INFORME DE
DE
LA
EN
EL
APROVECHAMIENTO
DEL
SERVICIO ELCTRICO
LA UGEL
SERVICIO DE
CORRESPONDIENTE
ELECTRICIDAD
NMERO DE
INFORME DE
LA DIRESA LORETO
ESTABLECIMIENTOS
PBLICOS QUE
CUENTAN CON
ELECTRICIDAD
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
1083
DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
FOTOVOLTAICOS
DOMSTICOS,
DOMSTICOS
SISTEMAS
NUEVOS
INSTALADOS,
CON
CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO
REGISTRO Y
LA EMPRESA
CODIFICACIN DE LOS
CONTRATISTA CUMPLE
EQUIPOS ANTE LA
CON LA INSTALACIN
MUNICIPALIDAD
SIGUIENDO LA NORMA
DISTRITAL.
EVALUACIN
DE LOS SFD
SUPERVISIN
DE LAS
INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
LOS
INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.
81
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
02
DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
FOTOVOLTAICOS
SALUD,
DE SALUD
INSTALADOS,
SISTEMAS
DE
NUEVOS
E
CON
CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO.
FORMADO
CADA UNO
SISTEMA
DE
REFRIGERACIN
PARA
VACUNAS
SISTEMA
UN
PARA
REGISTRO Y
LA EMPRESA
CODIFICACIN DE LOS
CONTRATISTA CUMPLE
EQUIPOS ANTE LA
CON LA INSTALACIN
MUNICIPALIDAD
SIGUIENDO LA NORMA
DISTRITAL.
DE LOS
EVALUACIN
SFS
SUPERVISIN
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
LOS
INVOLUCRADOS CUMPLEN
DE LAS
INSTALACIONES
LIQUIDACIN
DE OBRA
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.
ILUMINACIN DE POSTA
MDICA.
COMPONENTES
DISPONIBILIDAD
26
DE LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
FOTOVOLTAICOS
EDUCACIN, NUEVOS E
DE EDUCACIN
INSTALADOS,
SISTEMAS
DE
CON
CAPACITACIN PARA EL
BUEN USO Y MANEJO
REGISTRO Y
LA EMPRESA
CODIFICACIN DE LOS
CONTRATISTA CUMPLE
EQUIPOS ANTE LA
CON LA INSTALACIN
MUNICIPALIDAD
SIGUIENDO LA NORMA
DISTRITAL.
DE LOS
EVALUACIN
SFE
SUPERVISIN
LIQUIDACIN DE
OBRA.
CONVENIO
Y
FIRMADO ENTRE LA
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
LOS
INVOLUCRADOS CUMPLEN
CON LA CAPACITACIN
DEL BUEN USO Y
MANEJOS.
MUNICIPALIDAD Y
ELECTROORIENTE.
4.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES
INSTALACIN
DE 1083
SFD, CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.
INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.4,249,438.91,
PROYECTO.
CADA
SFD DOCUMENTO
COMPRENDE:
S SUSTENTATORIOS
01 PANEL
DE GASTOS DIVERSOS.
SOLAR DE 80 WP Y
CUADERNO
SOPORTE.
DE OBRA E INFORME
01 BATERA
DE SUPERVISIN.
DE 100 AH, 12
LIQUIDACIN
VDCC
DE OBRAS Y
01
VERIFICACIONES EN
CONTROLADOR DE
CAMPO.
CARGA.
EL PROYECTO
NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.
LA
CONTRATISTA CUMPLE
CON SUS OBLIGACIONES
DE ACUERDO CON EL
CONTRATO
APOYO DE LA
POBLACIN BENEFICIADA
CUMPLIMIENTO
S DE LOS COMPROMISOS
DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMADOS PARA LA
82
03
ACTA DE
LMPARAS
ENTREGA A EMPRESA
FLUORESCENTES DE
CONCESIONARIA.
EJECUCIN DEL
PROYECTO.
11W.
03
INTERRUPTORES DE UN
POLO
01 CAJA DE
CONEXIN
5.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES
INSTALACIN
DE 03 SFS,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.
INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN TOTAL S/. FINANCIERO DEL
137,254.97, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
-
SISTEMA
DE
REFRIGERACIN
PARA
VACUNAS,
FORMADO
POR
ARREGLO
FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH
234
REFRIGERADORA
PARA
VACUNAS.
-SISTEMA
DE
EL PROYECTO
NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.
LA
CONTRATISTA CUMPLE
S SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DIVERSOS.
DE ACUERDO CON EL
CUADERNO
DE OBRA E INFORME
DE SUPERVISIN.
360
600 -
VDC
LIQUIDACIN
CONTRATO
APOYO DE LA
POBLACIN BENEFICIADA
CUMPLIMIENTO
DE OBRAS Y
S DE LOS COMPROMISOS
VERIFICACIONES EN
DE FINANCIAMIENTO
CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.
CONCESIONARIA.
ILUMINACION
FORMADO
POR
ARREGLO
FOTOVOLTAICO DE
WP, BATERIA DE
AH,
12
INVERSOR DE
6.1. ADQUISICIN
ACTIVIDADES
INSTALACIN
DE 26 SFE,
CON
CAPACITACI
N PARA SU
BUEN USO.
VDC
240
600
E
800 VA.
INFORMES DE
COSTO
DE
LA
SEGUIMIENTO FSICO Y
INVERSIN
TOTAL FINANCIERO DEL
S/.739,661.05, CADA PROYECTO.
SFS COMPRENDE:
DOCUMENTO
ARREGLO
FOTOVOLTAICO
DE
EL PROYECTO
NO PRESENTA
IMPUGNACIONES.
LA
CONTRATISTA CUMPLE
S SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DIVERSOS.
DE ACUERDO CON EL
CUADERNO
480WP, BATERIA DE DE OBRA E INFORME
450 AH, 24 VDC E
DE SUPERVISIN.
INVERSOR DE 500 VA.
LIQUIDACIN
CONTRATO
APOYO DE LA
POBLACIN BENEFICIADA
CUMPLIMIENTO
83
DE OBRAS Y
S DE LOS COMPROMISOS
VERIFICACIONES EN
DE FINANCIAMIENTO
CAMPO.
ACTA DE
ENTREGA A EMPRESA
PROGRAMADOS PARA LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO.
CONCESIONARIA.
3. CONCLUSION
De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa nica es
conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.
El proyecto es sostenible, por lo que La Municipalidad Provincial de Requena, se
compromete cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento; para cuyo efecto el
Alcalde ha remitido un Oficio de Compromiso.
Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa nica, siempre ser la
alternativa ms conveniente.
La alternativa nica produce impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente
local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin.
En la alternativa nica, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en
la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de
suelos), y que su gran mayora son transitorios.
Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
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