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Kultur Dokumente
DE
SALUD
DEL
PRIMER
NIVEL
DE
1.3
REGION
PASCO
PROVINCIA
DANIEL CARRION
MBITO DE ESTUDIO
ZONA DE OBRA
RURAL
D
A
D
(URBANA O RURAL)
REGIN NATURAL
SIERRA
FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
1.3.1 UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
FORMULADOR
PROY.
DEL
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
1.3.2 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.
DIST.
REGION
NOMBRE
PROV.
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
administrativa en los
jurdica
de
derecho
pblico
plena
capacidad
para
el
adecuada
al
proyecto
travs
de
los
acuerdos
de
dicha
iniciativa
han
participado
los
siguientes
sectores
involucrados:
CUADRO N 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
ACTORES
INVOLUCR
ADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS POR
EL INVOLUCRADO
INTERESES
Recursos
los
de
su
el
Proponer el estudio
del PIP a la comisin
del
Presupuesto
Participativo
y
su
formulacin.
Autoridad
Local,
Recursos
Financiero
s
Descontento
por
la
AUTORIDA inadecuada atencin en
DES
los servicios de salud.
LOCALES
COMUNAL
ES
Gestionar
ante
autoridades
regionales y locales
la mejora
de los
establecimientos para
la solucin de los
problemas de salud.
Apoya la formulacin
de los perfiles de
inversin a travs de
las municipalidades,
contribuyendo
a
mejorar
los
indicadores de salud
de las poblaciones.
Apoya decididamente
el presente proyecto
considerndolo
prioritario para poder
implementar
con
todos los recursos
necesarios
para
dichos servicios.
Satisfaccin de la
atencin
en
sus
necesidades
de
salud.
MUNICIPA
LIDAD
PROVINCI
AL DE
DANIEL
CARRION
DIRECCI
N
REGIONAL
DE SALUD
PASCO
PERSONA
L DE
SALUD
DEL EE
SS.
INVOLUCR
ADOS
Percepcin
de
problemas de salud
la
poblacin
y
repercusin
en
entorno.
Limitada
capacidad
resolutiva
para
atencin
adecuada
ocasionando
incremento de morbimortalidad
de
la
poblacin.
Importa Grado de
ncia
influencia
para el
sobre el
xito
proyecto(
del
*)
proyect
o(*)
Autoridad
Local
Autoridad
del Sector
Participaci
n activa.
Apreciacin
de
la
Clientes
deficiente atencin de
del
POBLACI los servicios de salud
servicio.
5
2
N
que
ocasionan
complicaciones en su
salud.
(*) Se utiliza una escala de 1 a 5, calificando de 1 al de menor importancia e influencia y 5 al
de mayor importancia e influencia.
de
la
morbilidad
mortalidad
de
la
poblacin
son
muchas
veces
por
la
poca
capacidad
resolutiva
del
y demora en el
Distrito
de Yanahuanca,
Provincia Daniel
la poblacin y bajo
criterios de equidad.
c) Viabilidad y
Descentralizado en Salud
Decreto Supremo N 013-2002-SA, que aprob el Reglamento de la
Sectorial
para
el
perodo
2002
Coordinado
2012
Principios
los
siguientes
lineamientos:
EN EL CONTEXTO NACIONAL. Con relacin a los lineamientos de poltica
sectorial esbozados por el MINSA para el periodo 2002-2012, se encuentra
enmarcada con:
aseguramiento en salud.
Poltica de suministro y uso racional de medicamentos.
Poltica de gestin y desarrollo de recursos humanos con respeto y
dignidad.
Creacin del sistema nacional coordinado y descentralizado de salud.
Impulsar un Nuevo Modelo de Atencin Integral de Salud.
Modernizacin del Ministerio de Salud y fortalecimiento de su rol de
conduccin sectorial.
Financiamiento interno y externo orientado a los sectores ms pobres
de la sociedad.
Democratizacin de la salud.
EN EL CONTEXTO LOCAL.
Salud
Salud individual
Situacin
En el rea donde se
identifico el problema
existe servicio de salud a
travs de una posta de
salud
A)
Localidad
San Juan
Baos de
Rab
Localidad San
Juan Baos de
Rab
Provincia de Lauricocha y
-Yanahuanca.
Por el Sur :
Por el Este :
Por el Oeste
MAPA N 01
UBICACIN DEL DISTRITO DE YANAHUANCA
Anexo de Tupin.
Por el Sur :
Anexo Ucruy
Por el Este :
Por el Oeste
Localidad de Chocopata
MAPA N 02
UBICACIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAOS DE RAB
Loyola Aquino
Por el Sur :
Por el Este :
Por el Oeste
20193980644
Razn Social
Direccin Completa
Departamento
Provincia
Distrito
Telfono
Fax
Correo Electrnico de la
Empresa
Direccin de la Pgina Web
de la Empresa
DIRESA PASCO
AV LOS INCAS S/N
PASCO
PASCO
YANACANCHA
063-422284
063-422215
DIRESAPASCO@DIRESAPASCO.G
OB.PE
HTTP://WWW.DIRESAPASCO.GO
B.PE
CUADRO N 04
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos del
ALCEDO NIMER JORGES
Representante Legal Final
MELGAREJO
del formulario
Tipo de Doc. Identidad
DNI
N Doc. Identidad
09976487
Correo
Electrnico
del
AJORGES_2@YAHOO.COM
Representante Legal
CUADRO N 05
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Tipo de Establecimiento
Clasificacin
Nombre
Nombre Comercial
Institucin a la que
pertenece
Nmero de serie del
R.U.C.
Direccin Completa
Departamento
Provincia
Distrito
Telfono
Telfono de Emergencia
Radio
Fax
Compatibilidad de Uso
ESTABLECIMIENTO SIN
INTERNAMIENTO
1. PUESTOS DE SALUD O POSTAS
DE SALUD
CHINCHE Rab
POSTA DE SALUD SAN JUAN
BAOS DE Rab
GOBIERNO REGIONAL
NO
Tipo Doc.
Funcionamiento
(Municipal)
N Doc. Funcionamiento
(Municipal)
Otro Doc. Func. (No
Municipal)
Correo Electrnico del
Establecimiento
Direccin de la Pgina
Web del
Establecimiento
Fecha de Inicio de
actividad
Fecha de creacin
segn Resolucin
N de Resolucin de
creacin del
Establecimiento
LICENCIA MUNICIPAL
PSCHINCHERABI@DIRESAPASCO.G
OB.PE
01/01/1998
CUADRO N 06
DATOS ADICIONALES DEL ESTABLECIMIENTO
I-1
Categora
RESOLUCION DIRECTORAL
Tipo Doc. Categorizacin
N Doc. de Categorizacin 264-2005-DG-DIRESA/GR PASCO
N Ambientes del
Establecimiento
Servicios que funcionan
4
1. FARMACIA
2. CONSULTA EXTERNA
3. ESTRATEGIAS SANITARIAS
NACIONALES
4. ESTRAT.SANIT. NAC.COMPONENTES ESPECIALESACCIDENTES POR ANIMALES
PONZOOSOS
5. ESTRAT.SANIT. NAC.COMPONENTES ESPECIALESNUTRICIN
6. ESTRAT.SANIT. NAC.COMPONENTES ESPECIALESPREVENCIN DE CISTICERCOSIS
7. ESTRAT.SANIT. NAC.COMPONENTES ESPECIALESSALUD BUCAL
8. ESTRAT.SANIT. NAC.COMPONENTES ESPECIALESZOONOSIS HUMANA (Rabia,
carbunco y otras)
9. ESTRAT.SANIT. NAC.-
Servicios Suspendidos
Especialidades de
prestacin
Grupo Objetivo
Horario de Atencin
1. NO APLICA
Nombres y Apellidos
Tipo de Doc. Identidad
N Doc. Identidad
Colegio Profesional
N de Colegiatura
RNE (Registro Nacional de
Especialidad)
CUADRO N 08
RED SANITARIA MINSA
DISA/DIRESA
RED
PASCO
DANIEL CARRION
MICRORED
YANAHUANCA
Estado
Situacin
Condicin
Inspeccin
B)
CUADRO N 09
SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO
ACTIVO
REGISTRADO
EN FUNCIONAMIENTO
POR INSPECCIONAR
rea de influencia:
Poblacin de referencia.
CATEGO
RAS
Hombre
Mujer
TOTAL
CASOS
6,872
7,408
14,280
%
48.12%
51.88%
100.00
%
B)
DPTO.
PASCO
PROV.
DAC
DISTRITO
YANAHUAN
CA
EE.SS.
P.S. San
Juan
Baos de
Rab
TIEMPO EN
MINUTOS
SEGN
MEDIO DE
TRANSPOR
TE
ACCESIBLE
120
minutos
VA DE
ACCESO
POB.
ASIGNADA
MINSA
Trocha
1,056
FUENTE: SERVICIOS DE SALUD DIRESA PASCO 2,011 - OFICINA ESTADISTICA E INFORMTICA DIRESA
PASCO -2008
CUADRO N 12
DISTRIBUCIN POBLACIONAL POR GRUPO ETREO 2,011.
PUEST
O DE
SALUD
TOTA
L
SAN
JUAN
BAO
S DE
RABI
1,05
6
MEF
<1
1-5
610
1115
1619
20 24
25 29
30 34
35
-39
40
-44
45
-49
50
-54
55
-59
60
-64
65
-69
70
-74
75
-79
80
+
15
-49
24
131
134
123
85
95
88
75
64
57
48
40
31
22
16
11
283
Elaboracin Propia
FUENTE: OEI DIRESA PASCO
Caractersticas Demogrficas.
En el Cuadro N 05
podemos
observar
el
perfil
epidemiolgico que
UNID.
MED.
DE HIJOS X
MUJER
PAS
PASCO
PROVINCI
A DAC
DISTRITO
YANAHUA
NCA
2.9
4.9
5.9
8.3
TASA BRUTA DE
NATALIDAD
Nac. X
1000 HAB.
TASA BRUTA DE
X 1000
MORTALIDAD
HAB.
GENERAL
TASA DE
X 1000 N.
MORTALIDAD
V.
INFANTIL
ESPERANZA
DE
AOS
VIDA AL NACER
22.6
12.4
14.5
24.6
6.2
2.9
3.1
33.6
25.8
20.8
8.8
69.8
68.2
65.9
70.4
DESNUTRICIN.
Estos datos se realizaron a nivel distrital por tanto el estado nutricional del
nio menor de 05 aos en relacin a los tres ltimos aos refleja que la
desnutricin crnica a diferencia de los dems grupos adquiere mayor
porcentaje dentro de estas clasificaciones y comparativamente durante el
ao 2,011 alcanzaron cifras menores en relacin a los otros aos. La
desnutricin global y aguda durante el ao 2,011 han presentado cifras
elevadas en relaciones a los aos anteriores. Observamos otra clara
evidencia de la persistencia de los problemas de salud en estas poblaciones.
(Cuadro N 06)
CUADRO N 14
ESTADO NUTRICIONAL DEL NIO MENOR DE 05 AOS
DISTRITO
YANAHUAN
CA
2,009
Crnico
28,4
2,010
Global Agudo
15,4
3,2
2,011
Crnico
Global
Agudo
Crnico
Global
Agudo
24,6
18,8
3,4
23,4
17,3
3,4
2,009
DISTRITO
YANAHUAN
CA
Sobr
e
Peso
Norm
al
Dfi
cit
Anem
ia
23,8
61,2
14,6
5
35,7
2,010
2,011
Sobr
Norm Dfic Anem
e
al
it
ia
Peso
Sobr
Norm Dfici Anem
e
al
t
ia
Peso
26,1
21,3
60
13,76
35,6
61,8
C)
16,9
LOCALIDA
D
San Juan
Baos de
Rab
POBLACIN ECONMICAMENTE
ACTIVA
POBLACIN
ECONMICAMENT
E NO ACTIVA
POBLACI
N DE 6
AOS +
OCUPAD
A
DESOCUPAD
A
TOTA
L
TOTAL
TOTAL
87%
13%
37%
68%
100%
SERVICIOS BSICOS.
Fluido
Elctrico
Si dispone
No dispone
TOTAL
758
23
781
97
3
100%
64,8
Abastecimiento de agua
CUADRO N 18
Instalaciones de
Agua
Red pblica
Piln de uso pblico
Pozo
Manantial
TOTAL
N
568
140
40
33
781
%
72.2
17.9
5.1
4.3
1
Eliminacin de excretas
CUADRO N 19
Excretas
Al ro
Campo abierto
Servicio
intradomiciliario
TOTAL
N
135
100
%
17.2
12.9
546
69.9
781
100%
RECURSOS NATURALES.
Fauna
Se observan animales domsticos como ganado porcino, ovino, caprino y
vacuno; tambin animales menores como el cuy, conejo, aves de corral y
aves silvestres.
Flora
Su caracterstica geogrfica le impide desarrollar ampliamente la flora,
trayendo como consecuencia la no existencia de reas verdes. El AA.HH,
presenta un dficit evidente de reas pblicas como plazas y parques.
Hidrografa
FACTORES CLIMATOLGICOS.
Clima
Es fro o boreal conocido como un clima de montaa alta llegando por las
noches a temperaturas bajo O C, as mismo se acompaan en los periodos
de invierno con lluvias torrenciales y granizo acompaado en algunas
oportunidades de fenmenos elctricos de gran intensidad que se producen
generalmente en los meses
Temperatura
Promedio anual es de 4 a 12 C en pocas de verano llega a 0C por las
heladas.
La localidad de San Juan Baos de Rab cuenta con los siguientes medios de
comunicacin:
Televisin
Se recepciona las emisoras radiales locales del distrito y a nivel nacional
brindndonos tambin informacin nacional e internacional as como
diversin con sus variadas pelculas y documentales.
Vas de Acceso
En toda la Localidad de San Juan Baos de Rab y alrededores cuenta con
carreteras afirmada como son sus principales vas de accesos, as tambin
carreteras afirmada
Tipo de transporte
A pie, combis, taxis y vehculo particular.
Frecuencia de transporte
Durante las 24 horas del da.
Desage
El porcentaje de la poblacin sin desage o letrinas en el distrito de
Yanahuanca alcanzan el 35%, estos resultados an son motivo de
preocupacin de la poblacin y personal de salud de este distrito por la
deficiencia de este servicio incrementando el riesgo en el proceso de la
enfermedad.
Agua.
De igual manera podemos observar que el porcentaje de la poblacin sin
agua alcanza el 26% en los hogares, siendo clara evidencia de un problema
que trae consigo consecuencias funestas en la salud de los pobladores.
Distrito
YANAHUAN
CA
Tasa
analfa Tasa de
Quintil
Poblaci
% de la poblacin sin:
b.
Desnutri
ndice
del
n
Mujer
c.
de
ndice
Referen
es
carenci
de
cial
as 1/
carencia
Desag.
2006
Electri
s 2/
Agua
/
c.
letrin.
5,511
0.1777
26%
35%
4%
9%
34%
Alfabetismo
A nivel de la provincia de Pasco el distrito de Yanahuanca presenta el 94.7%
de alfabetismo dentro de su jurisdiccin superando al mismo nivel de
provincia.
Escolaridad
De acuerdo al IDH se observa que el nivel de escolaridad en el distrito de
Yanahuanca alcanza el 92.9% respectivamente superando al promedio
provincial y regional. De igual manera en el nivel de logro educativo
observamos que alcanza el 94.1% superando al nivel provincial y regional.
Dentro de la jurisdiccin del distrito se cuenta con Centros de Educacin
Inicial y PRONOEI, Colegios Primarios y Colegios secundarios.
Ingreso familiar per cpita.
El distrito de Yanahuanca presenta mejor remuneracin al mes a diferencia
de algunos otros distritos de la misma provincia superando incluso a este
promedio provincial Y regional
CUADRO N 21
INDICE DE DESARROLLO DISTRITAL
DISTRITO
YANAHUAN
CA
NDICE DE ESPERANZA
DESARROLL DE VIDA AL
O HUMANO
NACER
IDH
AOS
0.6044
70.4
ALFABETISM
O%
ESCOLARIDA
D%
LOGRO
EDUCATIV
O%
INGRESO
FAMILIAR
PER CPITA
N.S. MES
94.7
92.9
94.1
275
Perfil epidemiolgico:
A nivel del Puesto de salud de la Localidad de San Juan Baos de Rab, en
trminos generales se manifiesta que durante el ltimo ao la mayora de
sus indicadores se encuentran por debajo del promedio nacional, lo que
refleja que en algunas localidades ms pobres del Per presentan algunos
indicadores de salud muy por debajo de los promedios provinciales,
regionales y nacionales. Pero muy a pesar de ello resulta imperioso seguir
nivel
local,
regional
nacional
observamos
las
diez
primeras
CUADRO N 22
TASA DE MORBILIDAD EN DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
COMPARATIVA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.
TASAS DE MORBILIDADES
N
1
2
3
4
MORBILIDAD AO 2006
Local
Regional
Nacional
P.S.
Pasco
Per
16.1
29.9
19.8
9.9
7.9
11.9
4.5
11.6
7.5
6.2
Helmintiasis
7.3
5.4
3.5
Desnutricin
6.6
3.5
3.8
7.4
2.3
1.8
4.4
2.2
1.6
3.6
6.4
2.8
2.6
7
8
9
10
AO
2006
2007
2008
CASOS
EDA
31
67
48
EDA
/DESH
4
2
0
COBERTU
RA
13
3
0
AO
2006
2007
2008
CASOS
NEUM
1
4
0
NG
/EMG
0
0
0
COBERT
URA
0
0
0
mortalidad
se
Pobreza
CUADRO N 25
EN EL MBITO DE LOS DISTRITOS DE YANAHUANCA, TAPUC Y VILCABAMBA,
REAS DE INTERVENCIN DE LA CABECERA DE RED CENTRO - TASA DE
MORTALIDAD MATERNA PROVINCIAL DAC
Tasa
Mortalidad
Materna x
100000
nacidos vivos
233.5
Muertes
PROV/
Materna
DISTRITOS
s
DAC
YANAHUANC
A
VILCABAMB
A
TAPUC
de
seguir
organizando
estrategias
que
permitan
seguir
durante
el
primer da de
vida
y estn asociadas a la
como
recuperativas
de la
poblacin
beneficiaria.
Durante los ltimos tres aos se puede observar cierta similitud entre los
casos
que
constituyen
las
primeras
diez
causas
de
enfermedades
MORBILIDAD
2009
%
2010
%
2011
%
9.6
9.6
8.8
6.4
7.9
6.5
7.9
6.4
6.3
5.1
4.4
5.1
4.1
2
3
4
5
Ciertas
enfermedades
infecciosas y parasitarias
Enfermedades del sistema
digestivo
Enfermedades del sistema
genito urinario
Enfermedades
nutricionales
y
metablicos
Enfermedades de la Piel y
Anexos
Enfermedades
odontolgicas.
Trastornos y enfermedades
durante el embarazo.
Enfermedades infecciosas
no identificadas.
6
7
8
9
10
Otras causas
Total de % casos por ao
3.6
3.6
3.6
3.2
3.5
2.1
2.1
2.4
54.1
50.8
56.5
100
100
100
9.98%
% de aumento de casos
4.21%
casos
han
cumplido
su
vida
til
por
la
obsolescencia
Triaje y Admisin
Farmacia
Consultorio de Medicina general + SSHH
Tpico de Emergencia + SSHH
Hall de ingreso
y funcionalidad durante la
a fin de
falta de
recursos
apropiados en
Presentando
alta
vulnerabilidad
por
la
situacin
general,
SI
NO
COMENTARIOS
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, qu caractersticas, frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
PELIGROS
SI
NO
FRECUENCIA
BAJO
MEDIO
ALTO
INTENSIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
Inundacin
Vientos fuertes
X
X
Lluvias
intensas
Deslizamientos
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
El Ministerio de Salud dentro del marco del Shock de inversiones 2,012 para
el sector salud en los niveles de complejidad I-1, I-2 y I-3 dispuso a la Unidad
de Inversiones de la DIRESA Pasco, la responsabilidad de elaborar los
Perfiles de Inversin Pblica Menores de la Regin Pasco, siendo favorecidas
tambin el Puesto de Salud de la Localidad de San Juan Baos de Rab, en su
competencia del rea de equipamientos correspondientes a:
LIMITACIONES:
Los reducidos ingresos que obtienen
con
el
de
asumir
los
costos
de
operacin
un
diseo
de
intervencin
para
la
valoracin
de
los
pas.Esto indicara una calidad de vida muy limitada para el distrito. Afecta
prcticamente a todos los nios, nias y jvenes, poblacin adulta no
asegurada, especficamente a los ms pobres de nuestro publico objetivo.
El problema est referido en este caso por el lado de la oferta donde
enfrentamos principalmente dificultades en la prestacin de los servicios. A
PROBLEMA CENTRAL
ECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN BAOS DE RABI DEL DISTRITO DE YANAHUANCA-PROVINCIA DE
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
vencin en la mejora de la prestacin de los servicios de salud del Puesto de Salud; con propuestas que permitan la solucin integral de los problema
Calidad de Vida
Cobertura
de
Servicios de Salud
Calidad
1.
2.
3.
EFECTOS INDIRECTOS:
Efecto Final
INCREMENTO
DE
LAS
TASAS
DE
MORBI-MORTALIDAD
DE LA POBLACIN EN GENERAL.
EFECTO FINAL
INCREMENTO DE LAS TASAS DE
MORBI-MORTALIDAD DE LA
POBLACIN EN GENERAL
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Falta de control y vigilancia de los factores de riesgo.
Mayor vulnerabilidad Para contraer Enfermedades
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Incremento y complicacin
Deficiente cobertura
de enfermedades.
de atencin
Inoportunidad
a la poblacin
en la deteccin
vulnerable.
y recuperacin de pacient
Problema central
SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN BAOS DE RAB DEL DISTRITO DE YANAHU
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Inadecuado Equipamiento
Deficiencia de Programas de Capacitacin.
Insuficiente infraestructura
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Escasa
disponibilidad
y
distribucin
de
Ambientes
en mejorar
sus competencias
Insuficientes
para
brindar
Equipos,
atencin
Mobiliarios
adecuada
Mdicos
y que
Y Medios
a su vez
de Transporte
originan deficiente gestin de
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL PUESTO DE
SALUD SAN JUAN BAOS
DE RAB DEL DISTRITO DE
YANAHUANCA PROVINCIA
DE DANIEL CARRION
Las causas directas han permitido definir los objetivos especficos del
proyecto que a su vez determinan los componentes del proyecto.
Fin Indirecto
Medio
Medio
Medio Fundamental
Eficiente control y vigilancia de los factores de riesgo.
Menor vulnerabilidad
Para contraer
Enfermedades
Fundamental
Fundamental
Recursos Humanos con
Suficiente
Suficientes
mejora de sus
Equipos,
disponibilidad y
competencias para
Mobiliarios
distribucin de
brindar atencin
Mdicos Y Medios
Ambientes
adecuada y que a su
de Transporte
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
vez originan
eficiente
Disminucin y Eiciente
control de
cobertura
enfermedades.
de atencin
Oportunidad
a la poblacin
en
la
deteccin
vulnerable.
y recuperacin de paciente
gestin de los Servicios
para el fortalecimiento
de la organizacin
social para los SIVIC en
Problema central
ERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN BAOS DE RAB DEL DISTRITO DE YANAHU
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Suficiente
disponibilidad
distribucin
de Ambientes
mejora de
sus competencias
Suficientes
paray brindar
Equipos,
atencin
Mobiliarios
adecuada
Mdicos
y que
Y Medios
a su vez
deoriginan
Transporte
eficiente gestin de los
a)
alternativa de solucin.
2.4.2 OPTIMIZACION CON PROYECTO
CUADRO N 29
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Medios fundamentales
Acciones
Suficientes disponibilidad y 1.a). Ampliacin de infraestructura acorde a la
distribucin de ambientes.
normatividad vigente necesarios para el establecimiento
de salud, con cobertura de calamina galvanizada.
1.b).
Ampliacin de infraestructura acorde a la
normatividad vigente necesarios para el establecimiento
de salud, con cobertura de concreto
Suficientes
equipos, 2.a).
Adquisiciones
adecuadas
de
equipos,
mobiliarios mdicos y medios instrumentales, mobiliarios mdicos y medios de
de transporte
transporte acordes con la tecnologa moderna segn nivel
de resolucin.
Recursos
Humanos
con 3.a). Programa de capacitacin basado en competencias
mejora de sus competencias para los Recursos Humanos del Puesto de Salud de la
para
brindar
atencin Localidad de San Juan Baos de Rab para atencin
integral del rea materno infantil a travs de pasantas
adecuada y que a su vez
realizadas en el Hospital de Daniel Alcides Carrin de la
originan una eficiente gestin ciudad de Huancayo.
de los Servicios para el 3.b). Implementacin de la Indumentaria de los Agentes
fortalecimiento
de
la Comunitarios en Salud.
organizacin social para los 3.c). Implementacin del Sistema de Vigilancia
Comunitaria en Salud.
SIVIC en salud.
E IMPLEMENTACIN DEL
Tpico
Botiqun farmacia
Archivo Historias
Sala de Reposo + SS.HH.
Estacin de trabajo + SS.HH.
Sala de partos
Servicios Higinicos Damas.
Servicios Higinicos varones
Reposo acompaante conjunto + SS.HH.
Sala de Espera materno
Botadero Sptico
Sala de espera y hall
sus
competencias.
Los programas de capacitacin a implementar son:
ciudad de Huancayo.
Implementacin de la Indumentaria de los Agentes Comunitarios en
Salud.
Implementacin del Sistema de Vigilancia Comunitaria en Salud.
E IMPLEMENTACIN DEL
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
onente
3:
Recursos
Humanos
con
mejora
de
sus
competencias.
Los programas de capacitacin a implementar son:
ciudad de Huancayo.
Implementacin de la Indumentaria de los Agentes Comunitarios en
Salud.
Implementacin del Sistema de Vigilancia Comunitaria en Salud.
3.1.1
PERFIL TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO
AOS (1-10)
EJECUCION DE
OBRA
1
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4
,,,
10
SI
NO
COMENTARIOS
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, qu caractersticas, frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
PELIGROS
SI
Inundacin
Vientos fuertes
NO
FRECUENCIA
BAJO
MEDIO
ALTO
INTENSIDAD
BAJO
MEDIO
X
X
Lluvias
intensas
Deslizamientos
Sismos
Sequas
Huaycos
ALTO
Otros
3.2
Anlisis de la demanda.
SERVICIOS FINALES
P.S.
BAOS
DE RAB
Gestantes
Controles de puerperio
Purperas
Gestantes
Gestantes
Actividades de IEC
Gestantes y madres de
nios de 0 a 3 aos
SERVICIOS INTERMEDIOS
Exmenes de laboratorio
Triaje
Gestantes, Lactantes y
nios menores de 3
aos
Gestantes, Lactantes y
nios menores de 3
aos
SERVICIOS DE APOYO
Farmacia/botiqun
Administracin
Gestantes, Lactantes y
nios menores de 3
aos
Gestantes, Lactantes y
nios menores de 3
aos
SERVICIOS GENERALES
Esterilizacin
Servicios Generales
Gestantes, Lactantes y
nios menores de 3
aos
Gestantes, Lactantes y
nios menores de 3
aos
equipamiento y
para el
3.2.2
TIPO
NOMBRE
EESS DE
REFERENCIA
Puesto de Salud
C.S. Yanahuanca
13
TIEMPO
DE
TRANSPO
RTE
30 minutos
Puesto de Salud
C.S. Chinche
10 minutos
DISTANCIA
EN KM
a.
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
1,078
1,099
1,122
1,145
1,168
1,192
1,216
1,241
1,266
1,292
1,318
284
286
288
290
291
293
295
297
299
300
302
45
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
43
44
45
46
48
49
50
51
52
54
55
139
151
164
178
193
210
228
247
268
291
316
Poblacin Referencial:
Intercensal
= 2.04%
En este punto es bueno detallar que no todos los grupo etreos tiene la
misma tasa de crecimiento poblacional es por tal motivo que en cada grupo
etreo se determina su tasa de crecimiento poblacional en funcin a los
datos utilizados de poblacin 2,008 y 2,011.
CUADRO N 35
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Grupo Etreo
% de
2,008 2,011 Crecimient
o
P.S. DE LA
LOCALIDAD SAN
JUAN BAOS DE
RABI
994
1056
2.04%
MEF
277
283
0.61%
Gestantes
44
45
0.75%
Recin nacidos
Nios < de 5
aos
39
42
2.50%
100
128
8.58%
Grupo Etreo
Pob.
Referencial
(85%
del
total)
MEF
Gestantes
Recin
nacidos
Nios < de 5
aos
b.
2,01
2
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
6
2,01
7
2,01
8
2,01
9
2,02
0
2,02
1
2,02
2
916
934
954
973
993
1013
1034
1055
1076
1098
1120
241
243
245
247
247
249
251
252
254
255
257
38
39
39
39
40
40
40
41
41
42
42
37
37
38
39
41
42
43
43
44
46
47
118
128
139
151
164
179
194
210
228
247
269
CUADRO N 37
POBLACIN CON NECESIDADES REALES SIN PROYECTO
Grupo
Etreo
2,01
2
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
6
2,01
7
2,01
8
2,01
9
2,02
0
2,02
1
2,02
2
P.S. DE LA
LOCALIDAD
SAN
JUAN
BAOS
DE
RABI
820
836
854
871
889
907
926
945
964
983
1003
MEF
216
218
219
221
221
223
225
226
227
228
230
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
33
33
34
35
37
38
39
39
39
41
42
106
115
124
135
147
160
174
188
204
221
241
Gestantes
Recin
nacidos
Nios < de
5 aos
c.
Grupo Etreo 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
P.S.
DE
LA
LOCALIDAD
SAN
JUAN
BAOS
DE
RABI
812
828
845
862
880
898
917
936
954
973
993
MEF
214
216
217
219
219
221
223
224
225
226
228
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
33
33
34
35
37
38
39
39
39
41
42
105
114
123
134
146
158
172
186
202
219
239
Gestantes
Recin
nacidos
Nios < de 5
aos
d.
2 aos
3 aos
4 aos
5-9 aos
10 - 14 aos
15-19 aos
20-49 aos
50-64 aos
65 aos +aos
Total
Hombres 7
7
2,00
Mujeres
4
8
9
Total
11 15
1 ao
29d-11m
00-28d
CUADRO N 39
ATENDIDOS SEGN GRUPO ETREO DURANTE TRES LTIMOS AOS
12
46
94
10
10
79
131
12
19
14 125
225
Hombres 3
9
8
6
2,01 Mujeres
8
8
3
6
0
Total
11 17 11 12
2,01 Hombres
1
Mujeres
Total
10
19
6
1
3
9
15
42
57 12 15 10
12
8
1
7
73
10 120
178
12 140
251
73
15 188
293
18 204
10
366
20
16
Grupo Etreo
2,00
9
2,01
0
2,01
1
P.S. DE LA
LOCALIDAD SAN
JUAN BAOS DE
RABI
225
29.45
%
251
32.18
%
366
45.98% 35.87%
203
94.86% 66.19%
30
88.24% 62.15%
12.50% 28.22%
43
44.33% 51.73%
MEF
89
Gestantes
13
Recin
nacidos
Nios < de 5
aos
11
43
42.38
%
39.39
%
36.67
%
52.44
%
130
20
11
52
61.32
%
58.82
%
35.48
%
58.43
%
Prom
Grupo
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,02
2,02
2,02
Etreo
P.S. DE LA
LOCALIDA
D
SAN
JUAN
BAOS DE
RABI
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
MEF
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Gestantes
Recin
nacidos
Nios <
de 5 aos
e.
Que
parte
de
la
poblacin
con
necesidades
reales,
que
no
demandante efectiva).
Que parte de la poblacin con necesidades sentidas que buscaba
atencin no institucional, se dirija a los establecimientos de salud del
tipo de poblacin en cada una de las fases del proceso de atencin de salud.
Sin embargo, algunas de las
Ratios Sin
PIP
Ratios Con
PIP
% de
incorporaci
n Anual
P.S.
DE
LA
LOCALIDAD SAN
JUAN BAOS DE
RABI
35.87%
80.00%
4.41%
MEF
66.19%
90.00%
2.38%
Gestantes
62.15%
95.00%
3.28%
Recin nacidos
28.22%
95.00%
6.68%
Nios < de 5
aos
51.73%
93.00%
4.13%
Grupo
2,012
CUADRO N 43
% DE INCORPORACIN ANUAL DISGREGADO
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
2,020
2,021
2,022
Etreo
P.S. DE LA
LOCALIDA
D
SAN
JUAN
BAOS DE
RABI
MEF
Gestantes
Recin
nacidos
Nios < de
5 aos
35.87
%
40.28
%
44.70
%
49.11
%
53.52
%
57.93
%
62.35
%
66.76
%
71.17
%
75.59
%
66.19
%
62.15
%
28.22
%
51.73
%
68.57
%
65.44
%
34.90
%
55.86
%
70.95
%
68.72
%
41.57
%
59.99
%
73.33
%
72.01
%
48.25
%
64.11
%
75.71
%
75.29
%
54.93
%
68.24
%
78.09
%
78.58
%
61.61
%
72.37
%
80.47
%
81.86
%
68.29
%
76.49
%
82.86
%
85.15
%
74.97
%
80.62
%
85.24
%
88.43
%
81.64
%
84.75
%
87.62
%
91.72
%
88.32
%
88.87
%
80.00%
90.00%
95.00%
95.00%
93.00%
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
2,022
P.S.
DE
LA
LOCALIDAD
SAN
JUAN
BAOS
DE
RABI
274
340
385
432
481
531
584
637
693
751
811
MEF
139
149
155
161
167
174
180
186
193
200
206
21
23
24
26
27
28
30
32
34
35
36
12
15
18
21
24
27
29
33
37
41
42
69
80
94
108
124
142
163
186
212
241
Gestantes
Recin
nacidos
Nios < de 5
aos
69
36
19
89
26
16
139
495
74
40
60
37
33
143
31
57
820
1,308
14
4
10
6
23
8
34
4
10
9
96
56
42
232
57
73
959
1,803
81
98
44
47
74
45
47
561
56
29
81
33
116
13
2,152
14
7
13
8
23
6
10
0
76
155
78
123
16
2,713
80
32
39
39
27
49
40
16
48
389
11
7
19
7
11
2
14
4
40
74
36
75
64
90
900
25
1,545
79
11
3
63
124
10
4
106
948
30
13
1,934
66
135
7
140
4
Total
+aos65 aos
70
4 aos
50-64 aos
13
20-49 aos
15-19 aos
2,01 Mujeres
1
Total
10 - 14 aos
Hombres
30
5-9 aos
Total
22
3 aos
2,01
Mujeres
0
2 aos
Hombres
1 ao
Hombres 14
2,00 Mujeres
6
9
20
Total
29d-11m
GRUPOS
ETREOS
00-28d
CUADRO N 45
ATENCIONES SEGN GRUPO ETREO DURANTE TRES LTIMOS AOS
Estos datos nos sirven para hallar el nmero de consultas por paciente
segn los grupos etreos. Como se muestra en el siguiente cuadro hallamos
el ratios de Atenciones (nmero de consultas por paciente segn grupo
etreo) el cual se halla de la divisin del nmero de atenciones entre el
nmero de atendidos, para cada uno de los aos en estudio, posteriormente
hallamos un promedio de estos tres ratios y tener una demanda aproximada
la misma que se proyectara.
Grupo
Etreo
P.S. DE
LA
LOCALIDA
D SAN
JUAN
BAOS
DE RABI
CUADRO N 46
RATIOS DE ATENCIN SEGN GRUPO ETREO DURANTE TRES LTIMOS AOS
Promedi
2,009
2,010
2,011
Promedio
o
Ratio
Ratio
Ratio
Atend Atenc
Atend Atenc
Atend Atenc
s
s
s
225
1803
251
1803
7.2
366
1934
5.3
6.8
1847
MEF
89
877
9.9
130
1473
11.3
203
990
4.9
8.7
1113
Gestantes
13
140
10.8
20
236
11.8
30
158
5.3
9.3
178
11
20
1.8
11
30
2.7
13
3.3
2.6
21
43
144
3.3
52
903
17.4
43
596
13.9
11.5
548
Recin
nacidos
Nios < de
5 aos
Ratio
s
2,021
2,022
6.80
5,129
5,543
MEF
8.70
1,738
1,793
Gestantes
9.30
195
213
224
241
252
263
282
293
313
324
336
2.60
21
31
38
46
54
62
69
76
87
96
106
11.5
0
484
792
927
2,450
2,778
Recin
nacidos
Nios < de
5 aos
3.3
ANLISIS DE LA OFERTA.
ESTABLECIMIENTO
CATEGOR
A
I1
HORARIO DE
ATENCION
De 8 a. m. a 2 p.
m.
permita
ESTABLECIMIEN
TO
% CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
ACTIVIDAD OBSTETRICA
F01
F02
F 03
F - 04
PRO
M
49
52
46
55
51
Conclusin:
De ello podemos determinar que el consultorio obsttrico no se encuentra
adecuadamente implementado de equipos, instrumentales, materiales
fungibles, mobiliarios mdicos. Sumado a ello la falta de capacitacin del
personal de salud que dificulta tambin la adecuada atencin, esto tambin
es un factor importante que incide en la ineficiencia que presentan los
servicios de salud.
a)
Recursos Humanos.
CUADRO N 50
RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS SEGN HORAS DE TRABAJO Y CONDICIN
LABORAL A NIVEL DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN BAOS DE RABI
EE.SS
HORARIO DE
ATENCIN
ENFERMER
AS
NOMBRAD
AS
TOTAL
08.00 AM - 08.00
PM
100
100
TOTAL
GENERAL
b)
SERVICIO
HORAS TOTALES
DE TRABAJO / DA
HORAS DE
TRABAJO
SEMANAL
HORAS DE
TRABAJO
MENSUAL
HORAS DE
TRABAJO /
AO
Enfermera x 6
Horas de trabajo
36
150
1800
Infraestructura:
EE.SS.
Tenencia de
Infraestructura EE.SS
Propio con
Saneamiento Legal
Material de
Construccin
Noble
Servicios bsicos
Agua
Energa
elctrica
Ambientes.
P.S. SAN
JUAN BAOS
DE RAB
Obst
Enfr
Farma
cia
Almac
n
Serv.
Hig.
TOTAL
CUADRO N 53
AMBIENTES DE SALUD POR SERVICIO
TOTAL
GENERAL
TOTAL
CONSULTORIOS
CUADRO N 54
ARQUITECTURA Y FUNCIONALIDAD
Indicado
res
Ambient
e
rea
m2
Iluminac
in
Puesto de
Salud
101.8
0
Malo
Ventilac
in
Niv
el
Condici
n
Regular
1er
piso
Mal
estado
Puesto de Salud:
Edificacin de
Farmacia
Servicios higinicos.
Almacn
Cerco perimtrico:
No cuenta con cerco perimtrico
EVALUACIN DEL ESTADO FSICO.MODULO 01:
CERCO PERIMETRICO:
No cuenta
CUADRO N 55
CUADRO DE ESPACIOS DISPONIBLES SEGN AMBIENTE
AREAS
rea Mnima
estndar m2
(1)
rea Mnima
Disponible m2
(2)
Dficit de rea
m2
(3)= (1)-(2)
Administraci
n y Triaje
5,00
7,8
2,8
Medicina
General
13,00
13,00
0,00
Farmacia
10,00
4,80
-0,20
Tpico
16,00
8,00
-8,00
d)
Observacion
es
Con
04
ambientes es
casi imposible
brindar
servicios
adecuados,
toda ves que
mnimamente
se requiere 14
ambientes.
Medicamentos:
CONCENTRA
CIN
PRESENTAC
IN
PRODUCTO
FARMACUTICO
Albendazol
100mg/5ml x
20 ml
FCO.
Glucosa en agua
Albendazol
200 mg
TAB.
Glucosa en agua
Amoxicilina
50 mg/ 5ml x
60 ml
FCO.
Amoxicilina
250 mg
TAB.
Amoxicilina
500 mg
TAB.
Ampicilina (Como
sal sdica)
1gr.
Atropina sulfato
Hidrxido de AL y
Mg
Hioscina Butil
Bromuro
CONCENTRA
CIN
Al 8% x 1000
ml
Al 33.3% x 20
ml
300 mg./ 400
mg x 120 ml.
PRESENTAC
IN
FCO.
AMP
FCO.
20 mg x 1ml
AMP.
Ibuprofeno
100 mg/5ml x
120 ml
FCO
AMP.
Ibuprofeno
400 mg
TAB.
1 gr.
AMP.
Ketoconazol
200 mg
TAB.
Azitromicina
500 mg.
TAB.
Al 2 % x 20 ml
FCO.
Bencilpenicilina G
sdica
1000.000 UI.
AMP.
Al 2% x 1.8 ml
CARP
1000.000 UI.
AMP.
Mebendazol
100 mg
TAB.
6000.000 UI.
AMP.
Medroxiprogester
ona
150 mg x ml.
FCO:
1200.000 UI.
AMP.
Metamizol sdico
1 gr. x 2 ml
AMP.
FCO.
Metoclopramida
10 mg x 2 ml
AMP.
Betametazona
Al 1% x 25 gr.
TUB.
Metoclopramida
10 mg
TAB.
Captopril
25mg.
TAB.
Metronidazol
500 mg
TAB.
Carbamazepina
200 mg.
TAB.
Naproxeno
500 mg
TAB
Ciprofloxacino
500 mg.
TAB.
Nitrofurantoina
100 mg
TAB
Clindamicina
300 mg.
TAB.
Norfloxacino
400 mg
TAB.
Cloranfenicol
250 mg/5ml x
60ml.
FCO.
Omeprazol
20 mg
TAB.
Cloranfenicol
500 mg.
TAB.
Oxitocina
10 U.I./ml
AMP.
Bencilpenicilina
Procanica
Benzatnicabencil
Penicilina
Benzatnicabencil
Penicilina
Lidocaina (Sin
preservante)
Lidocaina
C/epinefrina
dental
100 mg/ml x
10ml
120 mg/5ml x
120 ml
Cloranfenicol
1 gr.
AMP.
Paracetamol
GTA
Cloranfenicol
Maleato
Cloranfenicol
Maleato
Cloranfenicol
Maleato
2mg / 5ml x
120 ml
Fco.
Paracetamol
10 mg x 1 ml.
AMP.
Paracetamol
500 mg
TAB
4 mg.
TAB.
Prednisona
5mg
TAB.
Clotrimazol
Al 1% x 20 gr.
TBO.
Ranitidina
80 mg/ 2ml
AMP
Clotrimazol
500 mg.
OVU.
Ranitidina
300 mg
TAB:
FCO
0.5 mg.
TAB.
Sal Ferrosa
75 mg/ 5ml x
150 ml
TAB.
4mg x 2ml
AMP.
Sal Ferrosa +
cido Flico
300/400 mg
TAB.
15 mg/5ml x
120
FCO.
Salbutamol
2 mg/5ml X
120 ml
FCO.
Diazepan
10 mg x 2 ml.
AMP:
Salbutamol
4 mg
TAB.
Diazepan
5 mg.
TAB.
Salbutamol
Aerosol
AMP.
Sodio Cloruro
100 mcg/dosis
x 200 dosis
Al 9% x 1000
ml
Dexametazona
Dexametazona
Fosfato
Dexometorfano
Bronhidrato
Diclofenaco Sdico
Dicloxacilina
Dicloxacilina
75 mg./ ml x
3ml
125 mg/ 5ml x
60 ml
250 mg/5ml x
60 ml
FCO.
FCO:
Solucin
Polielectroltica
Sulfadiazina de
plata
Sulfametoxazol +
Trimetropin
Sulfametoxazol +
Trimetropin
Sulfametoxazol +
Trimetropin
Tetraciclina
clorhidrato
Tetraciclina
Clorhidrato
FCO
FCO
1000ml
FCO:
Al 1% 50 gr.
TUB.
200/40 mg x
50ml
FCO.
400/80 mg
TAB
800/160 mg
TAB
500 mg
TAB.
Al 1% x 8 gr.
TUB.
Dicloxacilina 250
mg
TAB.
150
Dicloxacilina
500 mg.
TAB.
Dimenhidrato
50 mg
TAB.
Dimenhidrato
50 mg
TAB.
Doxicilina
100 mg
TAB
Epinefrina
1mg/ml
AMP.
Aguja Dental
Corta
UND.
Ergometrina
Maleato
0.2 Mg/ ml
AMP.
Aguja Dental
Larga
UND.
Eritromicina
500 mg
TAB.
UND.
Etinilestradiol +
Norgestrel
30 UG/ 30 MG.
TAB.
Aguja descartable 23 x 1
UND.
Furosemida
40 mg.
TAB.
N 3/0
UND.
Gentamicina
80 mg x 2ml
AMP
Alcohol
96 x 120 ml
FCO.
e)
Equipamiento Mdico.
DESCRIPCION
CANT.
CONSERVACION
B
ESCRITORIO 3 GAVETAS
PIZARRA ACRILICA 59 x 80 cm
FRANELGRAFO DE MADERA
VITRINA DE UN CUERPO
BALANZA DIGITAL
PINZA DE ARO
HISTEROMETRO
TENSIOMETRO
SOLERA DE MARROQUIN
TERMO KST
M
X
TERMO LOZANI
ESTANTE METALICO
TALLIMETROS DE MADERA
SILLITAS DE MADERA
BALDE DE PLASTICO
ESCUPIDERA METALICA
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO ADULTO
BALON DE GAS
BALANZA DE RELOJ
LINTERNA
OLLAS CHICOS
PLATOS TENDIDOS
PLATOS DE POSTRE
TENEDORES
CUCHARAS
CUCHARITAS
VASO DE PLASTICO
PORTA CUBIERTOS
BALDES TRANSPARENTES
X
X
CANT.
CONSERVACION
B
BALANZAS DE PIE
BALANZA PEDIATRICA
TENSIOMETROS
3.4
DESCRIPCION
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
3.4.1
DEMAN
DA
1
1
1
OFERTA
0
0
0
BALANC
E
1
1
1
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
Deman
da
1,934
1,872
2,326
2,633
2,953
3,284
3,630
3,988
4,352
4,732
5,129
5,543
Oferta
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
1,847
DE
RAB
MEF
Gestan
tes
Recin
nacido
s
Nios
< de 5
aos
Balanc
e
-87
-25
-479
-786
1,106
-1,437
-1,783
-2,141
-2,505
-2,885
-3,282
-3,696
Deman
da
990
1,209
1,295
1,352
1,397
1,456
1,515
1,568
1,622
1,676
1,738
1,793
Oferta
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
1,113
Balanc
e
123
-96
-182
-239
-284
-343
-402
-455
-509
-563
-625
-680
Deman
da
158
195
213
224
241
252
263
282
293
313
324
336
Oferta
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
Balanc
e
20
-17
-35
-46
-63
-74
-85
-104
-115
-135
-146
-158
Deman
da
13
21
31
38
46
54
62
69
76
87
96
106
Oferta
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Balanc
e
-10
-17
-25
-33
-41
-48
-55
-66
-75
-85
Deman
da
596
484
792
927
1,080
1,243
1,436
1,641
1,878
2,141
2,450
2,778
Oferta
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
Balanc
e
-48
64
-244
-379
-532
-695
-888
-1,093
-1,330
-1,593
-1,902
-2,230
3.4.2
3.4.3
2,01
2
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
6
P.S.
SAN
JUAN
BAOS
DE
RAB
18
335 550
774
1,00
6
1,24
8
1,49
9
1,75
4
2,02
0
2,29
7
2,58
7
MEF
67
127 167
199
240
281
319
356
394
438
476
Gestan
tes
Recin
nacido
s
Nios
< de 5
aos
12
25
32
44
52
60
73
81
95
102
111
12
18
23
29
34
39
46
53
60
372
487
622
765
931
1,11
5
1,33
1
1,56
1
171 265
3.5
E IMPLEMENTACIN DEL
CUADRO N 62
CARACTERISTICAS FISICAS
rea
(m2)
Consultorio de Medicina
General 01
Consultorio de Medicina
General 02
Tpico
Botiqun farmacia
Archivo Historias
Sala de Reposo + SS.HH.
Estacin de trabajo + SS.HH.
Sala de partos
Servicios Higinicos Damas.
Servicios Higinicos varones
Reposo acompaante conjunto
+ SS.HH.
Sala de Espera materno
Botadero sptico
Sala de espera y hall
15.36
16.68
19.85
9.12
13.46
18.69
9.74
22.44
4.44
4.44
25.39
16.43
3.90
43.61
Nivel
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
Caractersticas Estructurales:
ELEMENTO
Cimentacion
Sobrecimient
os
Estructuras
Muros
Techo 1er Piso
CARACTERSTICAS
Zapatas y cimentacin corrida de concreto simple
De concreto simple.
Conformada por zapatas, columnas y vigas
Los muros principales y los secundarios no portantes,
conformados por unidades de ladrillos REX (9x13x24cm)
de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena.
Cobertura con estructura de madera y calaminas.
Instalaciones:
TIPO DE
CARACTERSTICAS
INSTALACIN
Acabados:
ELEMENTO
Revoques
enlucidos
Pisos
Zcalos
Puertas
Ventanas
Pintura
CARACTERSTICAS
y
1
1
2
Co
mp
one
nte
3:
ciudad de Huancayo.
Implementacin de la Indumentaria de los Agentes Comunitarios en
Salud.
Implementacin del Sistema de Vigilancia Comunitaria en Salud.
E IMPLEMENTACIN DEL
15.36
16.68
19.85
9.12
13.46
18.69
9.74
22.44
4.44
Nivel
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
Servicios Higinicos varones
Reposo acompaante conjunto
+ SS.HH.
Sala de Espera materno
Botadero sptico
Sala de espera y hall
25.39
16.43
3.90
43.61
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
Caractersticas Estructurales:
ELEMENTO
Cimentacion
Sobrecimient
os
Estructuras
Muros
Techo 1er Piso
4.44
CARACTERSTICAS
Zapatas y cimentacin corrida de concreto simple
De concreto simple.
Conformada por zapatas, columnas y vigas
Los muros principales y los secundarios no portantes,
conformados por unidades de ladrillos REX (9x13x24cm)
de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena.
Cobertura de losa aligerada
Instalaciones:
TIPO DE
CARACTERSTICAS
INSTALACIN
Acabados:
ELEMENTO
Revoques
enlucidos
Pisos
Zcalos
Puertas
Ventanas
CARACTERSTICAS
y
Pintura
Para los muros: ltex. Para las puertas: barniz. Para las
ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos:
esmalte.
3.6
3.6.1
ciudad de Huancayo.
Implementacin de la Indumentaria de los Agentes Comunitarios en
Salud.
Implementacin del Sistema de Vigilancia Comunitaria en Salud.
COSTOS :
rea
(m2)
Consultorio de Medicina
General 01
Consultorio de Medicina
General 02
Tpico
Botiqun farmacia
Archivo Historias
Sala de Reposo + SS.HH.
Estacin de trabajo + SS.HH.
Sala de partos
Servicios Higinicos Damas.
Servicios Higinicos varones
Reposo acompaante conjunto
+ SS.HH.
Sala de Espera materno
Botadero sptico
Sala de espera y hall
3.6.2
15.36
16.68
19.85
9.12
13.46
18.69
9.74
22.44
4.44
4.44
25.39
16.43
3.90
43.61
Nivel
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
1er
Piso
En esta seccin:
Determinaremos
los
costos
incrementales
de
operacin
Componente 1: Infraestructura
Componente 2: Equipamiento
Componente 3: Programa de capacitacin
o Programa de capacitacin
o Capacitacin a agentes comunitarios
o Implementacin del sistema de vigilancia comunal
CUADRO N 64
COSTO ALTERNATIVA 1
A PRECIOS DE MERCADO
METAS
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Proyecto
Supervisin (4%)
Expediente Tcnico (3.5%)
TOTAL
INVERSIN
(S/.)
376,398.33
45,000.00
20,210.00
441,608.33
44,160.83
44,160.83
529,930.00
95,387.40
625,317.40
25,012.70
21,886.11
672,216.20
CUADRO N 65
COSTO ALTERNATIVA 2
A PRECIOS DE MERCADO
METAS
INVERSIN
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Proyecto
Supervisin (4%)
Expediente Tcnico (3.5%)
TOTAL
3.6.3
(S/.)
397,880.54
45,000.00
20,210.00
463,090.54
46,309.05
46,309.05
555,708.65
100,027.56
655,736.20
26,229.45
22,950.77
704,916.42
Los costos incrementales son aquellos que aparecen slo si el PIP se hace.
Es decir cunto ms cuesta implementar un PIP respecto de los costos en
que actualmente se incurre por prestar el servicio. En nuestro caso, lo que
buscamos determinar es cunto vara la situacin con proyecto respecto
dela situacin sin proyecto.
A. Situacin sin proyecto
COMPONENTE
Costo anual
con
impuestos S/.
15%
20%
1,600.00
2,880
100
240
Insumos mdicos y
medicamentos
Mantenimiento
25%
700
2,100
20%
50
120
TOTAL
5,340
En
este
escenario
se
estimar
todos
los
costos
de
operacin,
CUADRO N 67
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO 1
ACCIN 1: AMPLIACIN DE
INFRAESTRUCTURA
ACORDE
A
LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE
NECESARIOS
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO
DE
SALUD, CON COBERTURA
DE
CALAMINA
GALVANIZADA.
Insumos y materiales de
origen nacional
Insumos y materiales de
origen importado
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
6
2,01
7
2,01
8
2,01
9
2,02
0
2,02
1
2,02
2
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
3,480
Remuneraciones
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
Gastos Totales de
Operacin
5,736
5,735
5,735
5,735
5,735
5,735
5,735
5,735
5,735
5,735
Gastos Generales
573.6
573.5
573.5
573.5
573.5
573.5
573.5
573.5
573.5
573.5
573.6
6,88
3
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
573.5
6,88
2
Accin
2.a
Adquisicin
adecuada
de
equipos,
mobiliarios
mdicos
y
medios
de
transporte
acordes con la nueva
tecnologa y segn nivel de
resolucin
Insumos y materiales de
origen nacional
Insumos y materiales de
origen importado
Remuneraciones
Accin 3.a: Programa de
capacitacin basado en
competencias
para
los
Recursos Humanos del P.S.
de la Localidad de San Juan
Baos
de
Rab
para
atencin integral del rea
materno infantil a travs de
pasantas realizadas en el
Hospital de Daniel Alcides
Carrin de la ciudad de
Huancayo.
Insumos y materiales de
origen nacional
Insumos y materiales de
origen importado
Remuneraciones
ACCIN 3.B:
Implementacin de la
indumentaria de los
agentes comunitarios de la
salud
Insumos y materiales de
origen nacional
Insumos y materiales de
origen importado
Remuneraciones
ACCIN 3.C:
Implementacin del
Sistema de Vigilancia
Comunal en salud
Insumos y materiales de
origen nacional
Insumos y materiales de
origen importado
Remuneraciones
mantenimiento
ALTERNATIVA 2:
Los Costos de Mantenimiento para la Alternativa N 2 estn dados por las
actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservacin de la
infraestructura existente asi como cada uno de los componentes. La suma
asciende a 6,882 Nuevos Soles, cada ao conforme se advierte en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 68
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
A PRECIOS PRIVADOS
Proyecto alternativo 2
ACCIN 1: AMPLIACIN DE
INFRAESTRUCTURA ACORDE A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE
NECESARIOS
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD,
CON COBERTURA DE CALAMINA
GALVANIZADA.
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
Accin 2.a Adquisicin adecuada
de equipos, mobiliarios mdicos
y medios de transporte acordes
con la nueva tecnologa y segn
nivel de resolucin
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
6
2,01
7
2,01
8
2,01
9
2,02
0
2,02
1
2,02
2
4,401
4,401
4,401
4,401
4,401
4,401
4,401
4,401
4,401
4,401
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
1,248
Accin
3.a:
Programa
de
capacitacin
basado
en
competencias para los Recursos
Humanos del P.S. de la Localidad
de San Juan Baos de Rab para
atencin
integral
del
rea
materno infantil a travs de
pasantas
realizadas
en
el
Hospital
de
Daniel
Alcides
Carrin
de
la
ciudad
de
Huancayo.
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
ACCIN 3.B: Implementacin de
la indumentaria de los agentes
comunitarios de la salud
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
ACCIN 3.C: Implementacin del
Sistema de Vigilancia Comunal
en salud
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
Gastos Totales de Operacin
Gastos Generales
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
6,656
6,656
6,656
6,656
6,656
6,656
6,656
6,656
6,656
6,656
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
7,98
7
C.
CUADRO N 69
COSTO INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A PRECIOS DE MERCADO
Sin
Proyecto
Op y
Mant.
Op y
Mant.
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
6,883.20
Con Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos
Increment
ales
Inversi
n
672,216.2
672,216.20
0
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
1,543.20
CUADRO N 70
COSTO INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
A PRECIOS DE MERCADO
Aos
Sin
Proyecto
Op y
Mant.
Op y
Mant.
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
7,987.20
Con Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos
Increment
ales
Inversio
n
704,916.4
704,916.42
2
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
2,647.20
Identificacin de beneficios:
salud de la
Beneficiarios:
El
Nmero
de
beneficiarios
directos
sern
de
CUADRO N 71
ALTERNATIVA 1
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen
nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Factor
Costo Total
Costo a
de
a Precios de
Precios
Correcci
Mercado
Sociales
n
21,886.11
0.909
19,894.47
521,097.83
403,942.01
444,150.03
344,294.00
333,112.52
0.847
282,146.31
33,311.25
0.909
30,279.93
77,726.26
0.410
31,867.76
Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen
nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Calificada
Resultado 3
Insumo de Origen
nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Calificada
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
Total
53,100.00
41,161.79
39,825.00
0.847
33,731.78
3,982.50
0.909
3,620.09
9,292.50
0.410
3,809.93
23,847.80
18,486.22
17,885.85
0.847
15,149.31
1,788.59
0.909
1,625.82
4,173.37
0.410
1,711.08
25,012.70
52,109.78
52,109.78
0.909
0.847
0.847
22,736.54
44,136.99
44,136.99
534,847.0
0
672,216.20
CUADRO N 72
ALTERNATIVA 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen
nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Calificada
Resultado 2
Factor
Costo Total
Costo a
de
a Precios de
Precios
Correcci
Mercado
Sociales
n
22,950.77
0.909
20,862.25
546,446.84
423,591.93
469,499.04
363,943.92
352,124.28
0.847
298,249.26
35,212.43
0.909
32,008.10
82,162.33
0.410
33,686.56
53,100.00
41,161.79
Insumo de Origen
nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Calificada
Resultado 3
Insumo de Origen
nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra No
Calificada
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
Total
b.
39,825.00
0.847
33,731.78
3,982.50
0.909
3,620.09
9,292.50
0.410
3,809.93
23,847.80
18,486.22
17,885.85
0.847
15,149.31
1,788.59
0.909
1,625.82
4,173.37
0.410
1,711.08
26,229.45
54,644.68
54,644.68
0.909
0.847
0.847
23,842.57
46,284.05
46,284.05
560,864.8
4
704,916.42
Costo bruto
promedio
mensual
COMPONENTE
Costo anual
con
impuestos S/.
15%
20%
1,600.00
100
2,419
201.6
25%
700
1,764
20%
50
100.8
4,486
ACCIN
1:
AMPLIACIN
DE
INFRAESTRUCTURA ACORDE A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE
NECESARIOS
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD,
CON COBERTURA DE CALAMINA
GALVANIZADA.
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
6
2,01
7
2,01
8
2,01
9
2,02
0
2,02
1
2,02
2
2,948
2,948
2,948
2,948
2,948
2,948
2,948
2,948
2,948
2,948
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
4,858
4,858
4,858
4,858
4,858
4,858
4,858
4,858
4,858
4,858
Gastos Generales
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
485.8
5,83
0
Remuneraciones
ACCIN 3.C: Implementacin del
Sistema de Vigilancia Comunal en
salud
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
Alternativa N 2
Los Costos sociales de Mantenimiento de la Infraestructura de salud asi
como de los equipos para la Alternativa N 2 estn dados por las actividades
desarrolladas para el mantenimiento y preservacin.
CUADRO N 75
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
ALTERNATIVA 2
Proyecto alternativo 2
ACCIN
1:
AMPLIACIN
DE
INFRAESTRUCTURA ACORDE A LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE
NECESARIOS
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CON
COBERTURA
DE
CALAMINA
GALVANIZADA.
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
Accin 2.a Adquisicin adecuada de
equipos,
mobiliarios
mdicos
y
medios de transporte acordes con la
nueva tecnologa y segn nivel de
resolucin
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
Accin 3.a: Programa de capacitacin
basado en competencias para los
Recursos Humanos del P.S. de la
Localidad de San Juan Baos de Rab
para atencin integral del rea
materno infantil a travs de pasantas
realizadas en el Hospital de Daniel
Alcides Carrin de la ciudad de
Huancayo.
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
ACCIN 3.B: Implementacin de la
indumentaria
de
los
agentes
comunitarios de la salud
Insumos y materiales de origen
nacional
Insumos y materiales de origen
importado
Remuneraciones
2,01
3
2,01
4
2,01
5
2,01
6
2,01
7
2,01
8
2,01
9
2,02
0
2,02
1
2,02
2
3,728
3,728
3,728
3,728
3,728
3,728
3,728
3,728
3,728
3,728
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
5,638
5,638
5,638
5,638
5,638
5,638
5,638
5,638
5,638
5,638
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
Remuneraciones
Gastos Totales de Operacin
Gastos Generales
Gastos por imprevistos
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
6,76
6
el
siguiente
cuadro,
podemos
ver
el
flujo
de
costos
sociales
Aos
Sin
Proyecto
Op y
Mant.
Con Proyecto
Op y
Mant.
534,847.0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Inversion
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
5,830.07
5,830.07
5,830.07
5,830.07
5,830.07
5,830.07
5,830.07
Costos
Incremental
es
534,847.00
1,344.47
1,344.47
1,344.47
1,344.47
1,344.47
1,344.47
1,344.47
8
9
10
4,485.60
4,485.60
4,485.60
5,830.07
5,830.07
5,830.07
1,344.47
1,344.47
1,344.47
CUADRO N 77
ALTERNATIVA 2 COSTOS INCREMENTALES FLUJOS
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Aos
Sin
Proyecto
Op y
Mant.
Con Proyecto
Op y
Mant.
560,864.8
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversion
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
4,485.60
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
6,766.17
Costos
Incremental
es
560,864.84
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
2,280.57
4.4EVALUACION SOCIAL:
cuyo
objetivo
es
ADECUADA
PRESTACIN
DE
LOS
DEL
DISTRITO
DE
YANAHUANCA
PROVINCIA
DE
DANIEL
Aos
Sin
Proyecto
Op y
Mant.
Con Proyecto
Op y
Mant.
Inversio
n
534,847.0
0
Costos
F.A.
Increment
ales
10%
534,847.00
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
4,485.60
5,830.07
1,344.47
10
4,485.60
5,830.07
1,344.47
1.0000000000000
00
0.9090909090909
09
0.8264462809917
35
0.7513148009015
78
0.6830134553650
71
0.6209213230591
55
0.5644739300537
77
0.5131581182307
06
0.4665073802097
33
0.4240976183724
85
0.3855432894295
31
VAC Social
Promedio Poblacion Beneficiaria
534,846.9956
1,222.2458
1,111.1326
1,010.1205
918.2914
834.8103
758.9185
689.9259
627.2054
570.1867
518.3515
543,108.184
2
1,528
355.44
CUADRO N 79
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
Aos
Sin
Proyecto
Op y
Mant.
Con Proyecto
Op y
Mant.
Inversio
n
560,864.8
4
Costos
F.A.
Increment
ales
10%
560,864.84
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
4,485.60
6,766.17
2,280.57
10
4,485.60
6,766.17
2,280.57
1.0000000000000
00
0.9090909090909
09
0.8264462809917
35
0.7513148009015
78
0.6830134553650
71
0.6209213230591
55
0.5644739300537
77
0.5131581182307
06
0.4665073802097
33
0.4240976183724
85
0.3855432894295
31
VAC Social
Promedio Poblacion Beneficiaria
ICE (S/. X Poblacion Beneficiada)
560,864.8370
2,073.2498
1,884.7726
1,713.4296
1,557.6633
1,416.0575
1,287.3250
1,170.2955
1,063.9050
967.1863
879.2603
574,877.981
9
1,528
376.23
4.5ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variacion %
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
Analisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN
ICE
VAN
ICE
760,351.46 497.61 804,829.17 526.72
706,040.64 462.07 747,341.38 489.10
651,729.82 426.52 689,853.58 451.47
597,419.00 390.98 632,365.78 413.85
543,108.18 355.44 574,877.98 376.23
488,797.37 319.89 517,390.18 338.61
434,486.55 284.35 459,902.39 300.98
380,175.73 248.81 402,414.59 263.36
325,864.91 213.26 344,926.79 225.74
4.6ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
MICRORED
ESTABLECIMIENTOS CATEGORA
DAC
YANAHUAN
CA
I-1
4.7IMPACTO AMBIENTAL.
presente
proyecto
no sern
amenazados en
ningn
caso.
ESPACIALES
TEMPORALIDAD
PERM
VARIABLES DE
INCIDENCIA
TRANSITORI
OS
MAGNITUD
MEDIO FSICO
NATURAL
1.Suelo
MEDIO
BIOLGICO
1. Flora
2. Fauna
MEDIO SOCIAL
1.Sociedad en su
conjunto
MEDIO
PAISAJISTICO Y
CULTURAL..
1. Paisaje del
rea.
4.7.2
X
x
X
FUERTES
MODERAD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
ENTES
CUADRO N 83
COMPARACION DE ALTERNATIVAS
Inversin VP.CO&M
Situacin sin
proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
VP Costo
Total
27,562.0
27,562.07
7
534,847.0 35,823.2
570,670.25
0
6
560,864.8 41,575.2
602,440.05
4
2
0.00
Costos
Incrementales
534,847.0
8,261.19 543,108.18
0
560,864.8 14,013.1
Alternativa 2
574,877.98
4
4
Costo Efectividad
1,528
Alternativa 1
355.44
Alternativa 2
376.23
Alternativa 1
Los involucrados.
No tienen
debindose
5.2
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que
debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de
las actividades y la obtencin de los recursos a tal efecto. Dicho plan,
incluir la programacin detallada de las actividades previstas (cronograma)
para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse,
los responsables y recursos necesarios.
CUADRO N 85
IMPLEMENTACION CRONOGRAMA FINANCIERO
Principales
Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO
Resultado
1
Resultado
2
Resultado
3
U.M.
ESTUDIO
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
21,886
GLB
Costo Total
a Precios
de
Mercado
21,886
125,466
125,466
125,466
376,398
GLB
22,500
22,500
45,000
GLB
10,105
10,105
20,210
GASTOS
GENERALES
GLOBAL
14,720
14,720
14,720
44,161
UTILIDAD
GLOBAL
14,720
14,720
14,720
44,161
IGV (18%)
GLOBAL
31,796
31,796
31,796
95,387
SUPERVISION
GLOBAL
8,338
8,338
8,338
25,013
195,040
227,645
227,645
672,216
Total
21,886
CUADRO N 86
IMPLEMENTACION CRONOGRAMA FISICO
Principales
Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO
Resultado
1
Resultado
2
Resultado
3
GASTOS
GENERALES
Mes 1
ESTUDIO
Mes 2
Mes 3
Mes 4
100
%
100
GLB
33
33
34
100
GLB
50
50
100
GLB
50
50
100
GLOBAL
33
33
34
100
UTILIDAD
GLOBAL
33
33
34
100
IGV (18%)
SUPERVISIO
N
GLOBAL
33
33
34
100
GLOBAL
33
33
34
100
Componentes Prop
(1) Fin
sito
Resumen de
objetivos
(3)
5.3
U.M.
Fin
Indicadores
DISMINUCIN DE LA
TASA SE
Propsito
ADECUADA
PRESTACIN DE LOS
C 1:
Suficiente
disponibilidad
distribucin de
ambientes.
y
los
C 2:
Suficientes equipos,
mobiliarios mdicos
y
medios
de
transporte
Menor vulnerabilidad
para contraer
Enfermedades.
Disminucin y control
de enfermedades.
* Eficiente cobertura de
Ampliacin de los
ambientes destinados a
la sala de usos
Medios de
verificacin
Informe de la oficina de
estadstica e
informtica de la
Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad
Provincial de Daniel
Carrion
Supuestos
Efectiva participacin
ciudadana.
Continuidad de la
Los esfuerzos del
Municipio tienen
que ser
Disposicin
favorable de la
Municipalidad
Provincial
Percepcin
positiva de la
poblacin.
Participacin
Exitosa de la
Resumen de
objetivos
Indicadores
Medios de
verificacin
perimtrico, consultorio
mujer.
C 3:
Recursos humanos
con mejora de sus
competencias para
brindar
atencin
adecuada
Adquisicin de Equipos
y mobiliarios mdicos.
Reporte de seguimiento y
monitoreo de actividades
realizadas
Expediente Tcnico de
la Obra.
Contrato
del
Contratista de la Obra.
Cuaderno de Obra
Implementacin de
Programas de
capacitacin
Supuestos
comunidad
organiza.
Participacin
exitosa en
mantenimiento
de la obra por el
gobierno local.
Participacin.
Exitosa en el
mantenimiento
de equipos y
mobiliario por el
personal del
Puesto de Salud
(4)
Acciones
Resultado 1:
Ampliacin
de
infraestructura acorde a
la normatividad vigente
necesarios para el
establecimiento
de
salud, con cobertura de
calamina galvanizada.
Costo Proyecto:
S/. 672,216.20
Nuevos Soles a
Precios de
Mercado
Mitigacin de Impactos
Ambientales
Resultado 2:
Adquisiciones
adecuadas de equipos,
instrumentales,
mobiliarios mdicos y
medios de transporte
acordes
con
la
tecnologa
moderna
segn
nivel
de
resolucin.
Informes
de
Valorizaciones
de
Contratistas.
Informes del Supervisor
Informe de Supervisin
y Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
Acta de entrega y
recepcin de obra
Liquidacin tcnica y
financiera de la obra.
Informe del Funcionamiento
de Equipos.
Es
posible
coordinar
con
las Autoridades
Municipales
y
representantes
de
los
Beneficiarios
para
la
ejecucin
del
Proyecto.
Disponibilidad
presupuestaria
para
la
ejecucin de la
obra
Participacin de
la
Sociedad
Civil.
Resumen de
objetivos
Indicadores
Resultado 3:
Programa
de
capacitacin basado en
competencias para los
Recursos Humanos del
Puesto de Salud de la
Localidad de San Juan
Baos de Rab para
atencin integral del
rea materno infantil a
travs de pasantas
realizadas
en
el
Hospital
de Daniel
Alcides Carrin de la
ciudad de Huancayo.
Medios de
verificacin
Supuestos
Implementacin de la
Indumentaria
de los
Agentes Comunitarios
en Salud.
mplementacin
del
Sistema de Vigilancia
Comunitaria en Salud
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
Carrin
Indumentaria
Sistema
de
de
la
ciudad
de
Huancayo.
Implementacin
de
la
Comunitaria
en
Salud.
Todo
ello
aumentara