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1. OBJETIVO
Establecer una metodologa para la Identificacin de los Peligros presentes en las diferentes
actividades de la empresa Hotel Termas de Puyehue Ltda., efectuando la Evaluacin del riesgo
asociado y la aplicacin de Medidas de Control
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad profesional o
una combinacin de ests.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por
alguna actividad de trabajo y/o situacin relacionada con el trabajo.
Incidente: Evento que causa o podra causar dao, siendo relativos a lesiones o enfermedades
profesionales, relacionado con el trabajo.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o a una
fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao o deterioro de la
salud o una fatalidad como cuasi-accidente.
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente
Cuasi-accidente: Suceso en el que no ocurre lesin, dao u otra prdida, pero que potencialmente
podra haber tenido como resultado alguno de esas consecuencias
Identificacin de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus caractersticas.
Evaluacin del Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algn peligro, tomando en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y concluyendo si el riesgo es o no aceptable por la
institucin.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO.
Riesgo No Aceptable: Riesgo cuyo nivel resulta inaceptable para la organizacin, requiere de medidas
extremas e inmediatas para ser reducido a un grado que pueda ser manejado por la organizacin.
Frecuencia: Representa la periodicidad con que un trabajador se encuentra expuesto al riesgo mientras
realiza la actividad identificada.
Probabilidad: Posibilidad de que se produzca un suceso que involucre riesgo; indica qu tan probable
resulta la ocurrencia de los peligros identificados.
Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que podran afectar la salud y seguridad de
los empleados u otros trabajadores, incluyendo los de subcontratacin, visitas o cualquier persona en el
rea de trabajo.
Medida de Control: Son acciones que se establecen para prevenir que ocurran accidentes, controlando
los factores de riesgo asociados a las actividades, estas medidas de control se efectan poniendo en
prctica procedimientos, capacitaciones, Monitoreos y planificando de objetivos cuantificables para
hacer mejoras, dicho proceso nos lleva a la de toma de decisiones sobre la base de un anlisis para
eliminar y/o reducir los riesgos de accidentes del trabajo a un nivel aceptable por la institucin.
Reevaluacin: Proceso por el cual volvemos a evaluar el riesgos con la aplicacin de las medidas de
control, teniendo presente que esta deben mejorar el nivel de riesgo, a un rango aceptable por la
organizacin.
4. RESPONSABILIDADES:
5. METODOLOGA:
Debemos considerar dentro de nuestro procedimiento algn ndice o indicador numrico que refleje el
grado o magnitud a travs de la frecuencia y severidad nos permita visualizar y determinarn el factor
de criticidad o nivel de riesgo.
Una vez evaluado matemticamente el nivel de riesgos nos llevar a una tercera tabla que entregar
como resultado si el riesgo es aceptable o no por la institucin, con la finalidad de que sea ms prctico
se define utilizar el carcter de semforo, el cual es ms fcil de entender y aplicar para los
trabajadores.
Severidad: Tiene directa relacin con la consecuencia que afecten a las personas.
De las tablas 1 y 2 debemos obtener un resultado numrico el cual estableceremos a travs de una
forma matemtica simple, como es:
NR = F x S
Los eventos consignados y evaluados dentro de un inventario se pueden agrupar en 4 niveles segn
Sistema de Evaluacin de Riesgos, los cuales son
Se debern Adoptar todas las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo
Se debern Adoptar todas las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo
Todos estos antecedentes deben ser administrados en una base de datos , la cual debe arrojar los riesgos
Aceptables o No aceptables para la institucin, siendo estos ltimos los primeros que se deben
gestionar, priorizar en su eliminacin, sustitucin, control ingenieril, administracin y elementos de
proteccin personal a fin de evitar el accidente.
Una vez determinado el nivel de riesgos debe darse consideracin aplicar la jerarquizacin que tiene
por motivo evaluar el tipo de intervencin a aplicar en la medida de control, para ello se utilizara las
siguientes siglas en base de datos y cartilla de identificacin de peligro de la instalacin.
Sigla Descripcin
E Eliminar
S Sustituir
CI Control Ingenieril
AD Administrativa
EPP Elemento de Proteccin
Personal
Se define efectuar la reevaluacin del riesgos con la finalidad de poder visualizar si se disminuye el
nivel de riesgo despus de aplicada las medidas de control.
La institucin ha diseado un formato de base datos para facilitar el manejo de la informacin del
presente procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, el cual ser administrado
por cada direccin, pero la consolidacin general de todas las direcciones municipal, educacin, salud
estar a cargo de prevencin de riesgos.
8. ENTRADAS:
9. SALIDAS:
10. REFERENCIAS:
11. ANEXOS