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PROCEDIMIENTO DE

INSPECCIONES DE
SEGURIDAD
SSOMA-PRO03

ELABOR/MODIFIC: REVIS: APROB:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

CARGO CARGO CARGO


COD: SSOMA-
SISTEMA DE GESTION DE SSOMA PRO03

PG. 01
INSPECCIONES DE REVISION: 01
SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
2012

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versi Descripcin del cambio o


Responsable Fecha
n modificacin
COD: SSOMA-
SISTEMA DE GESTION DE SSOMA PRO03

PG. 01
INSPECCIONES DE REVISION: 01
SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
2012

NDICE

1. OBJETIVO................................................................................................ 4

2. ALCANCE................................................................................................ 4

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES..........................................................4

4. DEFINICIONES........................................................................................ 4

5. RESPONSABILIDADES...........................................................................5

6. PROCEDIMIENTO...................................................................................6

6.1 Frecuencia de Inspeccin................................................................6


6.2 Inspecciones Pre-operacionales......................................................6
6.3 Inspecciones Planeadas de Herramientas, Equipos e Instalaciones7
6.4 Inspecciones de la Gerencia y Comit de Seguridad......................7
6.5 Cdigo de Colores para Inspecciones.............................................7
7. REGISTROS Y ANEXOS..........................................................................8
COD: SSOMA-
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PG. 01
INSPECCIONES DE REVISION: 01
SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
2012

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento de trabajo para la inspeccin, registro e


identificacin peridica de herramientas, equipos e instalaciones de
COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. con el fin de mantener condiciones de
seguridad adecuadas para su utilizacin.

2. ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a todas las instalaciones, herramientas y


equipos utilizados en COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. que sean propiedad
de la empresa, los cuales debern ser cumplidos por todos los trabajadores
de la COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

Cada trabajador debe entender el procedimiento, familiarizarse y operar de


acuerdo a este.

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES

Norma OSHAS 18001:2007 Sistemas de gestin de Seguridad, Salud


Ocupacional 4.4.6. Control Operacional.

D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. DEFINICIONES

Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas


inmediatas de una no conformidad detectada y evitar la ocurrencia de
un incidente.

Zonas de Alto Riesgo: Son reas o ambientes donde estn


presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden
presentarse por un diseo inadecuado o por condiciones fsicas,
elctricas, mecnicas, ambientales inapropiadas, entre otros.

Condicin Substandar: Se llama as a las instalaciones


incorrectas, reas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de
sustancias, materiales, equipos y/o energa.

Inspeccin: Es un proceso de observacin metdica para examinar


situaciones crticas de prcticas, condiciones, equipos, materiales y
estructuras. Son realizadas por personas capacitadas y conocedoras
en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
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Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el


trabajador y supervisor al inicio del turno de trabajo.

Inspeccin de Pre-Uso: Inspeccin realizada por el operador antes


de utilizar un vehculo o equipo mvil.

Inspeccin Planificada: Inspeccin mensual realizada por el


personal de supervisin y que requiere de una planificacin previa.

Inspeccin No planificada o Inopinada: Sern realizadas por el


Comit de Seguridad y Salud Ocupacional en cualquier momento o
por cualquier supervisor.

Inspecciones Visuales: Se realiza las observaciones presenciales de


forma visual que no necesariamente es registrada.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General:

Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades.

Es responsable de hacer inspecciones como representante de la


administracin superior a la unidad operativa a su cargo y de
hacer seguimiento a los planes de accin.

Verificar aleatoriamente el seguimiento de los planes de accin.

5.2 Comit de seguridad:

Liderar las inspecciones de seguridad encomendadas.

Es responsable de hacer inspecciones Inopinadas o no


programadas y de hacer seguimiento a los planes de accin.

5.3 Jefe de Produccin y Servicios:

Verificar el cumplimiento de las inspecciones planeadas y dar


seguimiento a los planes de accin de las observaciones.

Participar en inspecciones planeadas.

5.4 Supervisor base:


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Realizar inspecciones de seguridad diarias en las reas de


trabajo que estn bajo su responsabilidad e impartir las medidas
pertinentes de seguridad a sus trabajadores.

5.5 Supervisor/Ingeniero de seguridad:

Liderar las inspecciones de campo dar aportaciones para la


mejora continua, hacer seguimiento a los planes de accin de las
observaciones realizadas.

Llevar un control de las acciones aplicadas.

Reportar en reuniones de comit de seguridad el Resultado de


las inspecciones.

5.6 Trabajador:

Inspeccionar sus herramientas y equipo para asegurarse de que


se encuentran en buen estado operativo, antes de iniciar su
labor.

Inspeccionar el rea de trabajo y verificar si sus EPP estn en


buenas condiciones y que sean apropiados para la tarea a
realizar.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Frecuencia de Inspeccin

Se realizaran las inspecciones de las instalaciones, equipos y


herramientas con la frecuencia del Anexo 1, las cuales deben quedar
registradas en los formatos que se desarrollen para cada caso de
manera de tener una evidencia objetiva sobre su realizacin.

6.2 Inspecciones Pre-operacionales

Es responsabilidad de los trabajadores realizar una inspeccin visual y


mantener las herramientas y equipos en buenas condiciones de
seguridad. Para eso es responsabilidad de cada trabajador inspeccionar
las herramientas que deber usar en su trabajo, entregando a la
supervisin cualquier herramienta que presente defectos o desperfectos
que puedan atentar en contra de la integridad fsica del o los
trabajadores.
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Los conductores de vehculos y operadores de equipos debern antes de


iniciar sus labores habituales, realizar la inspeccin pre-operacional la
cual debe estar registrada en el formato preparado para este propsito.

La supervisin deber inspeccionar visualmente las reas de trabajo que


tengan a su cargo, para detectar condiciones subestndares, y tomar las
acciones correctivas necesarias.

6.3 Inspecciones Planeadas de Herramientas, Equipos e


Instalaciones

Las inspecciones de instalaciones, almacenes y equipos se realizarn de


acuerdo a la frecuencia establecida en el punto 6.1 siguiendo las pautas
que entregue el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para
su realizacin.

Se debern mantener registros de inspeccin para cada uno de los


elementos mencionados como evidencia objetiva de la realizacin de la
actividad y adicionalmente se deber etiquetar o marcar estos equipos
de acuerdo al cdigo de colores establecido en el punto 6.5.

6.4 Inspecciones de la Gerencia y Comit de Seguridad

Inspecciones de gerencia

Realizar inspecciones de acuerdo a la tabla N 1 de frecuencia


de inspecciones de su competencia y ests sern de forma
inopinada.

Las inspecciones podrn ser generales o de un trabajo


especfico que se viene desarrollando, verificara la condicin de
trabajo como zona segura, condicin estndar y de orden y
aseo.

Inspecciones de Comit de Seguridad

Realizar inspecciones de acuerdo a la tabla N 1 de frecuencia


de inspecciones de su competencia y ests sern de forma
inopinada, quiere decir que se respetar el cronograma pero el
rea a inspeccionar estar a criterio del comit.

Las inspecciones podrn ser generales o de un trabajo


especfico que se viene desarrollando, verificar las condiciones
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SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
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de trabajo como zona segura, condicin estndar y de orden y


aseo. Normas Generales para Inspecciones.

Cada trabajador debe realizar inspecciones de sus equipos y


herramientas en forma visual e informar a la supervisin de
cualquier defecto detectado, las herramientas operativas
debern estar con la cinta de inspeccin correspondiente.
Las inspecciones se realizarn de acuerdo con los estndares
de operacin de las herramientas y equipos inspeccionados.
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6.5 Cdigo de Colores para Inspecciones

Despus de cada inspeccin trimestral del equipo o herramienta, segn


lo establecido por este procedimiento, una cinta adhesiva de acuerdo al
siguiente indicador de Cdigo de Color ser adosado:

Mes Color
Enero -Marzo Negro

Esta etiqueta se Abril - Junio Blanco podr adosar al


cable de Julio - Septiembre Verde alimentacin para el
caso de Octubre- Azul herramientas
elctricas, o en los Diciembre mangos o bastidores
para herramientas no elctricas.

7. REGISTROS Y ANEXOS
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INSPECCIONES DE REVISION: 01
SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
2012

TIEMPO DE
CDIGO DEL NOMBRE DEL RESPONSABLE
CONSERVACI
DOCUMENTO REGISTRO DEL CONTROL
N
Check list vehculos Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-01 1 ao
livianos SSOMA
Ingeniero de
Inspeccin de
SSOMA-PRO-03-02 SSOMA 1 ao
Instalaciones
Inspeccin de Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-03 Botiquines Vehculos SSOMA 1 ao
Livianos
Ingeniero de
Inspeccin de
SSOMA-PRO-03-04 SSOMA 1 ao
Botiquines rea
Ingeniero de
Inspeccin de
SSOMA-PRO-03-05 SSOMA 1 ao
Extintores
Equipos de Izaje Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-06 (fajas, grilletes, 1 ao
SSOMA
estrobos, etc.)
Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-07 Inspeccin de Camilla 1 ao
SSOMA

Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-08 Inspeccin de EPP 1 ao
SSOMA

Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-09 SSOMA
Maquina de Soldar
Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-10 Inspeccin de Arns 1 ao
SSOMA

Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-11 SSOMA
Escaleras
Ingeniero de
Inspecciones de 1 ao
SSOMA-PRO-03-12 SSOMA
Orden y Limpieza
Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-13 Inspeccin Gerencial 1 ao
SSOMA

Inspecciones de Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-14 Herramientas de 1 ao
SSOMA
mano
Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-15 SSOMA
Compresora
Ingeniero de
Inspeccin de Comit 1 ao
SSOMA-PRO-03-16 SSOMA
de Seguridad
COD: SSOMA-
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PG. 01
INSPECCIONES DE REVISION: 01
SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
2012

Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-17 SSOMA
Roladora
Ingeniero de
SSOMA-PRO-03-18 Inspeccin de Torno 1 ao
SSOMA

Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-19 SSOMA
Roscadora
Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-20 SSOMA
Plegadora
Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
SSOMA-PRO-03-21 SSOMA
Reductora
Ingeniero de
Inspeccin de 1 ao
Anexo 1 SSOMA
Instalaciones
COD: SSOMA-
SISTEMA DE GESTION DE SSOMA PRO03

PG. 01
INSPECCIONES DE REVISION: 01
SEGURIDAD EMISIN: 21-07-
2012

Anexo 1: Frecuencia de Inspeccin

Pre-
Responsabl Semana Mensua Trimestr
tem Operacion
e l l al
al
Conductor/ x
Check list vehculos livianos
Tcnico
Ingeniero de
Inspeccin de Instalaciones x
Seguridad
Inspeccin de Botiquines Supervisor
x
Vehculos Livianos SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Botiquines rea
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Extintores x
SSOMA
Equipos de Izaje (fajas, grilletes, Supervisor
x
estrobos, etc.) SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Camilla x
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de EPP x
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Maquina de Soldar x
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Arns x
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Escaleras x
SSOMA
Inspecciones de Orden y Supervisor
x
Limpieza SSOMA
Gerente
Inspeccin Gerencial x
General
Inspecciones de Herramientas de Supervisor
x
mano SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Compresora x
SSOMA
Inspeccin de Comit de Miembro
x
Seguridad Comit
Supervisor
Inspeccin de Roladora X
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Torno X
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Roscadora X
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Plegadora x
SSOMA
Supervisor
Inspeccin de Reductora x
SSOMA
PROCEDIMIENTO DE
ALMACENAMINETO Y
MANEJO DE PRODUCTOS
QUIMICOS
SSOMA-PRO04

ELABOR/MODIFIC: REVIS: APROB:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

CARGO CARGO CARGO


COD: SSOMA-
SISTEMA DE GESTION DE SSOMA PRO04

ALMACENAMIENTO Y PGINA 14 DE 24

MANIPULACION DE REVISION: 01

PRODUCTOS EMISIN: 21-07-


QUIMICOS 2012

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versi Descripcin del cambio o


Responsable Fecha
n modificacin
NDICE

1. OBJETIVO.................................................................................................. 4

2. ALCANCE.................................................................................................. 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA................................................................4

4. RESPONSABLE.......................................................................................... 4

5. DEFINICIONES.......................................................................................... 4

6. PROCEDIMIENTO...................................................................................... 5

7. REGISTROS Y ANEXOS.............................................................................. 9
1. OBJETIVO

Establecer requisitos mnimos para el almacenamiento, uso y


manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas en grandes
y pequeas cantidades en condiciones seguras.

2. ALCANCE

A todos los trabajadores de la COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A., que


de una u otra manera tienen relacin directa o indirecta con el manejo
de sustancias peligrosas dentro de nuestras instalaciones y de los
clientes de COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin de la Seguridad y Salud


Ocupacional

DS-055-2010 EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera

DS-009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. RESPONSABLE

rea Salud Y Seguridad, Y Medio Ambiente

Llevar un registro de todos los productos qumicos utilizados y sus


respectivas MSDS.

Realizar inspecciones peridicas para verificar el cumplimiento del


presente procedimiento

Realizar la evaluacin de la Hoja de Seguridad del Producto Qumico.

Supervisores de rea

Verificar el cumplimiento de este procedimiento.

Asegurar que todo el personal tenga acceso a la informacin y a la


capacitacin necesaria para realizar actividades relacionadas a ste
Procedimiento.

Trabajadores:

Conocer y cumplir el presente Procedimiento.

Participar obligatoriamente en las capacitaciones relacionadas a


Productos Qumicos.

5. DEFINICIONES

Hoja de datos de seguridad (HDS): La hoja de datos de seguridad


(HDS) o Material Safety Data Sheet (MSDS)" de una sustancia es un
resumen, cuyo contenido hace referencia a las propiedades de
peligrosidad y a las consideraciones de seguridad que deben ser tenidas
en cuenta para trabajar con una sustancia qumica en concreto.
Producto qumico: Aquel que representa un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoqumicas,
qumicas o toxicolgicas, y a la forma en que se utiliza o se halla
presente en el lugar de trabajo.

Derrame: Porcin de una sustancia qumica que se sale del recipiente


que lo contiene.

Material Peligroso: Abarca a todos los materiales que representen un


peligro fsico o a la salud.

El nmero registrado CAS: Es una identificacin numrica nica para


compuestos qumicos, polmeros, secuencias biolgicas, preparados y
aleaciones. Chemical Abstracts Service (CAS).

Peligro a la salud: Producto del cual se tiene evidencia significativa de


causar enfermedad aguda o crnica por exposicin al mismo. Incluye:
carcingenos, txicos, irritantes, corrosivos, alergnicos y cualquier
agente que produzca dao a cualquier parte del cuerpo humano.

6. PROCEDIMIENTO

6.1.IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS QUMICOS

Antes de manipular un producto qumico, deben conocerse sus posibles


riesgos y los procedimientos seguros para su manipulacin mediante la
informacin contenida en la Hoja de datos de seguridad (HDS) de los
productos.

Estas ltimas dan una informacin ms especfica y completa que las


etiquetas y si no se dispone de ellas se deben solicitar al proveedor o
suministrador.

La etiqueta debe indicar la siguiente informacin:

Nombre qumico y comercial,

Composicin o principales componentes peligrosos con su nmero


de CAS si el material no pudiera determinarse por el nombre
qumico,

Clasificacin del material

El contenido informativo de la Hoja de datos de seguridad de una


sustancia debe ser el siguiente:

1. Identificacin de la sustancia y del responsable de su comercializacin

2. Composicin, o informacin sobre los componentes

3. Identificacin de los peligros

4. Primeros auxilios.

5. Medidas de lucha contra incendios.


6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

7. Manipulacin y almacenamiento.

8. Controles de exposicin / proteccin individual.

9. Propiedades fsico-qumicas.

10. Estabilidad y reactividad.

11. Informaciones toxicolgicas.

12. Informaciones ecolgicas.

13. Consideraciones relativas a la eliminacin.

14. Informaciones relativas al transporte.

15. Informaciones reglamentarias.

16. Otras consideraciones (variable, segn fabricante o proveedor).

La hoja de datos de seguridad debe estar en castellano, o en ingles de


ser el caso que no se posea en castellano.

6.2.EVALUACION

Todo producto qumico que ingrese a las operaciones deben de contar


con las correspondientes hojas MSDS dadas por el fabricante y/o
proveedor.

La MSDS debe ser evaluada por las rea de Seguridad y medio


Ambiente.

Criterios de Evaluacin Ambiental

a. La evaluacin inicia con la identificacin, en la hoja MSDS, de las


sustancias qumicas que componen el producto qumico de acuerdo al
nmero CAS de cada componente.

b. La informacin dada en la MSDS indicando sus caractersticas de


persistencia, bioacumulacin y toxicidad.

c. La cantidad y frecuencia de uso del producto qumico.

Criterios de Evaluacin de Salud y Seguridad

a. La evaluacin se inicia con la identificacin de los componentes del


producto y la revisin de los nmeros CAS, para determinar si son
productos cancergenos listados en el Reporte de la IARC (Agencia
Internacional para la Investigacin del Cncer).

b. Se revisa la informacin respecto a los riesgos relacionados a salud,


inflamabilidad, reactividad/estabilidad y la seccin relacionada a los
controles de ingeniera, equipo de proteccin personal, etc; con el
objetivo de identificar controles adicionales a los establecidos en la
hoja MSDS y verificar que la informacin proporcionada guarde
relacin con las caractersticas del producto.

6.3.MANIPULACIN DE PRODUCTOS QUMICOS

Todos los productos qumicos han de ser manipulados con mucho


cuidado ya que pueden ser txicos, corrosivos, inflamables o
explosivos.

Los recipientes deben cerrarse inmediatamente despus de su


utilizacin. Se deben transportar cogidos por la base, nunca por la
tapa o tapn.

Evitar el contacto de productos qumicos con la piel, especialmente si


son txicos o corrosivos. En estos casos utiliza guantes de un solo
uso.

Manipular siempre la cantidad mnima del producto.

Consultar las etiquetas y las hojas de seguridad de los productos.

No utilizar nunca un equipo o aparato sin conocer perfectamente su


funcionamiento. Establecer los procedimientos adecuados para el uso
y mantenimiento de los equipos, instalaciones y materiales a utilizar,
al menos de los que pueden llevar asociado algn tipo de peligro.

Determinar, a partir de la informacin obtenida de las Hojas de


seguridad, la necesidad de utilizar proteccin colectiva o individual
(por ejemplo guantes o gafas), o disponer de equipos de proteccin
colectiva o de emergencia (duchas y lavaojos de emergencia) y
verificar si estn disponibles.

Eliminacin de fuentes de ignicin con llama en trabajos con


lquidos inflamables o disolventes orgnicos.

6.4.ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Los materiales y qumicos peligrosos deben ser almacenados


de acuerdo con la legislacin peruana y las normas industriales.

Las reas de almacenamiento de materiales y qumicos


peligrosos, incluyendo instalaciones de almacenamiento permanentes
o provisionales en el emplazamiento debern ser inspeccionadas
continuamente.

Todas las reas de almacenamiento deben estar y claramente


delimitadas y sealizadas.

Todos los materiales y qumicos peligrosos deben ser


almacenados de acuerdo con sus caractersticas de compatibilidad y
requisitos fsicos (aislamiento, ventilacin, condiciones climticas,
espaciado correcto, etc.). Materiales incompatibles debern ser
separados.

Antes de aceptar cualquier material o qumico peligroso para su


almacenamiento, se debe verificar la integridad del envase. Cualquier
recipiente daado que comprometa la integridad del material, la
seguridad de los trabajadores, y causen derrames, debe ser tratado
de acuerdo al plan de emergencia.

Las reas de almacenamiento deben proteger a los materiales


y qumicos peligrosos del clima, de la exposicin directa del sol o
cualquier otro agente que pueda afectar su integridad.

Las reas de almacenamiento deben ser accesibles para


emergencia, estar ventiladas y estar marcadas con rombos de la
NFPA.

Los recipientes usados debern ser reciclados o eliminados.


Todos los recipientes usados deberan ser almacenados en reas
previamente designadas hasta su eliminacin final o reciclaje.

6.5.Inventario de Productos y Sustancias Qumicas

Se debe mantener un inventario actualizado de los Productos


Quimicos.

En el inventario se identifican los productos qumicos a los cuales se


exponen los trabajadores y las reas de almacenamiento donde stos
se encuentran. Dicho inventario incluir como mnimo lo siguiente:

o Ubicacin

o Cantidad

o Donde y cuando se utiliza(r)

o Nombre qumico y comercial,

o Composicin o principales componentes peligrosos con su


nmero de CAS si el material no pudiera determinarse por el
nombre qumico,

o Clasificacin del material.

El rea de Salud y Seguridad y Medio Ambiente deben mantener


archivos de las MSDS con las respectivas evaluaciones.

6.6.CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

Los trabajadores involucrados en el manejo de los productos qumicos


deben recibir informacin y entrenamiento en su rea de trabajo.
La supervisin es responsable de la capacitacin del personal
involucrado en el uso del producto qumico y/o sustancia peligrosa a
su cargo.

La capacitacin debe incluir el siguiente contenido:

o Sistema de Comunicacin de Peligros y la Informacin sobre


Materiales Peligrosos.

o La ubicacin y uso de las MSDS.

o La ubicacin de los productos qumicos en los sitios de trabajo


y cules son los peligros especficos.

o Los peligros fsicos y a la salud asociados con la exposicin a


tipos especficos de productos qumicos en el sitio de trabajo.

o Mtodos utilizados para detectar la presencia o escape de una


sustancia qumica peligrosa en el sitio de trabajo.

o Las prcticas seguras en los sitios de trabajo, precauciones y


equipo necesario para proteger al trabajador.

o Los procedimientos correctos para manejar situaciones de


emergencia y disposicin de residuos.

7. REGISTROS Y ANEXOS
Inventario de Productos Qumicos

Anexo 1: Matriz de compatibilidad segn clasificacin de las UN

Anexo 2: Formato de Evaluacin de Materiales.

Anexo 3: Formato Evaluacin Ambiental de Productos Qumicos

Inventario de Productos Qumicos


Anexo 1: Matriz de compatibilidad segn clasificacin de las UN
Anexo 2: Formato de Evaluacin de Materiales.
Anexo 3: Formato Evaluacin Ambiental de Productos Qumicos

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