Sie sind auf Seite 1von 8

GUIA DE PLAN DE NEGOCIOS BASICO

2.1.4 Estrategias de promocin y comunicacin

Son varas las estrategias que se pueden utilizar para promocionar y comunicar
este tipo de servicio, aspecto que permite penetran de mejor manera la mente de
los consumidores, entre ellas se puede encontrar:

Contratar segmentos cortos en el canal propio de la zona para lograr


comunicar por medio de la televisin el servicio.
Utilizar peridicos, estaciones radiales, volantes, folletos, para promocionar
y comunicar el servicio.
Se ha caracterizado esas dos porque son las ms fundamentales para este tipo de
negocio.

3. ESTUDIO TECNICO

3.1 Descripcin del proceso


Sern empresas que brinden servicios de consultora que se caracterizarn por
estar constituido por un EQUIPO de profesionales (administradores de empresas,
economistas, abogados, ingenieros y contadores) que se encargarn de prestar sus
servicios profesionales a aquellas personas o empresas que necesiten su
orientacin en cualquier proceso profesional. Este tipo de negocio se caracterizar
principalmente porque contar con profesionales con experiencia en otros pases o
reconocimiento en este pas, con alto grado de profesionalismo y atencin
personalizada. Aspecto que juega un papel trascendental en el desarrollo de este
proyecto, pues ste ser uno de los valores agregados que ofrecer la compaa a
los clientes.
3.2 PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Para calcular el presupuesto de mano de obra hay que aclarar, que se tiene
presupuestado 7 empleados que estn directamente relacionados con la prestacin
directa del servicio, a ese grupo se va a cancelar un valor por honorarios. Adems
de ello, hay que incluir a una persona que se encargue de la limpieza del local y se
presupuesta que ella trabaje 4 horas los das hbiles del mes (30 das), de igual
manera, se presupuesta contratar a una persona que se encargue de la atencin al
cliente(SECRETARIA).

1. Para el clculo de la seora de la limpieza se procede a lo siguiente:


$566.700/30dias=$18.890 valor que corresponde al da, que el da ordinario
contiene 8 horas, entonces por las 4 horas =$9.445

Entonces $9.445*30dias= $283.350

2. Se procede a hallar el promedio del salario mensual de la persona encargada de la limpieza,


entonces:
Salario: $283.350
Subsidio de transporte: $67.800
Cdigo CONCEPTO Presupuesto por
persona
510506 SUELDO BASICO 283.350
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 67.800

510530 CESANTIAS 29.251


510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 292,50795

510536 PRIMA DE SERVICICIOS 29.251

510539 VACACIONES 11.816


510568 APORTES A RIESGOS 1.416,75
PROFESIONALES
510569 APORTES A EPS 24.085
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES 34.002

510572 APORTES A CAJA DE 11.334


COMPENSACIN
510575 APORTES A ICBF 8.501
510578 APORTES A SENA 5.667
510595 OTROS 8.000
TOTALES 514.766

Como el valor dado anteriormente es mensual, se procede a multiplicarlo por 3


meses y quedara:

Valor presupuestado en un trimestre para pagar a la seora es de:


$514.766*3meses= $1.544.298

2. Para poder calcular el valor a cancelar a los 7 trabajadores de mano de obra


directa, hay que resaltar que se va a cancelar por honorarios, lo que implica que
por cada 3 meses la empresa tiene presupuestado cancelar $2.500.000. A cada
trabajador, pero como son 7 trabajadores, entonces el clculo queda:

$2.500.000* 7trabajadores=$17.500.000

3. Y por ultimo para el clculo de la secretaria, a ella la empresa tiene


presupuestado cancelarle el S.M.L.V.
Cdigo CONCEPTO Presupuesto por persona

510506 SUELDO BASICO 566.700

510527 AUXILIO DE 67.800


TRANSPORTE
510530 CESANTIAS 52.854
510533 INTERESES SOBRE 528,5385
CESANTIAS
510536 PRIMA DE 52.854
SERVICICIOS
510539 VACACIONES 23.631
510568 APORTES A RIESGOS 2.833,50
PROFESIONALES
510569 APORTES A EPS 48.170
510570 APORTES A FONDO 68.004
DE PENSIONES
510572 APORTES A CAJA DE 22.668
COMPENSACIN

510575 APORTES A ICBF 17.001


510578 SENA 11.334
510595 OTROS 8.000
TOTALES 942.378

Por ende el total pagado a los tres meses ser: $942.378*3meses= $2.827.134

Total de nomina de todos los trabajadores por tres meses ser:


$1.544.298+$17.500.000+ $2.827.134=$21.871.432
Definir inversiones requeridas

Concepto Monto
Costos de produccin (3 meses): Materia 0
prima, mano de obra, insumos
Gastos de personal (3 meses) $21.871.432
Equipos y maquinarias $7.200.000
Muebles y enseres $4.300.000
Infraestructura $1.200.000
Gastos de administracin (3 meses) $4.740.000

Publicidad $ 1.300.000
MONTO TOTAL $40.611.432

En Equipos y maquinarias se ha considerado ingresar todos los equipos:


computadores que van a ser utilizado por los 8 empleados. Hemos
presupuestado un valor en promedio de $ 1.000.000 por cada uno,
entonces como son 8 trabajadores(7 trabajadores+1 secretaria), el clculo
quedara:

8 computadores*$ 900.000=$7.200.000
En muebles y enseres se ha considerado que entrar escritorios y sillas
ergonmicas para los empleados y junto a ello las sillas, de los clientes,
aires acondicionados, para ello, ello clculo quedara:
Las sillas ergonmicas+ escritorios= $200.000*8trab = $1.600.000
Sillas para los clientes= $35.000*20sillas=$700.000
Aires acondicionados (aire central) = $2.000.000
TOTAL= $1.600.000+$700.000+2.000.000=$4.300.000

Infraestructura
Se ha considerado presupuestar $1.200.000 para cualquier gasto por
acondicionamiento de luces o cualquier remodelacin (si es el caso), entre otros.
Gastos administrativos
En este rubro se ha considerado que ingrese conceptos como, lo referente a
servicios pblicos, telfono+internet, papelera, arrendamiento, entre otros.

En servicios pblicos (agua y luz) se tiene presupuestado=$350.000


Telfono+ Internet=$80.000
Arrendamiento=$1.000.000
Papelera=$150.000

Total= $500.000+$80.000+$1.000.000+$150.000=$1.580.000
Por los tres meses=$1.580.000*3meses=$4.740.000

Publicidad
En este punto se ha considerado presupuestar $ 1.300.000 por los tres meses.
Como se est empezando, se ha considerado que se debe invertir sumas
considerables en los primeros meses, con el objeto de que se d a conocer el
servicio brindado.

PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD

Asesoras Ingresos mensuales Ingresos trimestral Ingresos Anuales


AOS
Ao 1 Precio $70.000 $1.400.000 $4.200.000 $16.800.000

Cantidad mensual 20 consultas

$800.000 por
$16.000.000 $64.000.000
Ganancia por
proceso a los 3
proceso
meses
Ao 2 Precio $72.000 $1.440.000 $4.320.000 $17.280.000

Cantidad mensual 20 consultas


Ganancia por $800.000 por
$16.000.000 $64.000.000
proceso proceso a los 3
meses
Ao 3 Precio $73.000 $1.460.000 $4.380.000 $17.520.000

Cantidad mensual 20 consultas

Ganancia por $800.000 por $16.000.000 $64.000.000


proceso a los 3
proceso
meses
Ao4 Precio $74.000 $1.480.000 $4.440.000 $17.760.000

Cantidad mensual 20 consultas

Ganancia por $800.000 por $16.000.000 $64.000.000


proceso a los 3
proceso
meses
Ao5 Precio $1.500.000 $4.500.000 $18.000.000

Cantidad mensual 20 consultas


$75.000
Ganancia por
proceso $16.000.000 $64.000.000

$800.000 por
proceso a los 3
meses

RENTABILIDAD CLCULO RESULTADO


OPERACIONAL
AO 1 R.O =($64.000.000+ $16.800.000)/20 $4.040.000
AO 2 R.O= ($17.280.000+ $4.064.000
$64.000.000)/20

AO 3 R.O =($17.520.000 + $64.000.000)/20 $4.076.000


AO 4 R.O =( $17.760.000+ $64.000.000)/20 $4.088.000

AO 5 R.O =( $18.000.000 + $64.000.000)/20 $4.100.000

Das könnte Ihnen auch gefallen