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1825-2015.

LA HISTORIA PARA CONTAR

AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU Martes 4 de octubre de 2016

DIRECTIVA N 017-2016-CG/DPROCAL

CONTROL
SIMULTNEO
RESOLUCIN DE CONTRALORA
N 432-2016-CG

SEPARATA ESPECIAL
600664 NORMAS LEGALES Martes 4 de octubre de 2016 / El Peruano

RESOLUCIN DE CONTRALORA Artculo Segundo.- La Directiva aprobada en el artculo


N 432-2016-CG precedente, entrar en vigencia a partir del da hbil
siguiente a la publicacin de la presente Resolucin en el
Lima, 3 de octubre de 2016 diario oficial El Peruano.

VISTO, la Hoja Informativa N 00045-2016-CG/DPROCAL, Artculo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolucin de
del Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad; Contralora N 156-2015-CG que aprob la versin
actualizada de la Directiva N 006-2014-CG/APROD
CONSIDERANDO: Ejercicio del Control Simultneo.

Que, de conformidad con el artculo 14 de la Ley N 27785, Artculo Cuarto.- Los servicios de control simultneo
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la que a la entrada en vigencia de la presente Directiva, se
Contralora General de la Repblica, el ejercicio del control encuentren en proceso, continuarn su desarrollo hasta
gubernamental por el Sistema en las entidades, se efecta su culminacin, de acuerdo a las disposiciones de la
bajo la autoridad normativa y funcional de la Contralora Directiva N 006-2014-CG/APROD Ejercicio del Control
General, la que establece los lineamientos, disposiciones Simultneo, cuya versin actualizada fue aprobada con
y procedimientos tcnicos correspondientes a su proceso, Resolucin de Contralora N 156-2015-CG.
en funcin a la naturaleza y/o especializacin de dichas
entidades, las modalidades de control aplicables y los Artculo Quinto.- Encargar al Departamento de Tecnologas
objetivos trazados para su ejecucin; de la Informacin, la publicacin de la presente Resolucin
y la Directiva aprobada en el Portal del Estado Peruano
Que, mediante Resolucin de Contralora N 156-2015-CG (www.peru.gob.pe); as como en el Portal de la Contralora
se aprob la versin actualizada de la Directiva N 006-2014- General de la Repblica (www.contraloria.gob.pe) y en la
CG/APROD Ejercicio del Control Simultneo, que regula intranet institucional.
el servicio de control simultneo a cargo de la Contralora
General de la Repblica y de los rganos de Control Regstrese, comunquese y publquese.
Institucional en las entidades sujetas al mbito del Sistema
Nacional de Control, a travs de las modalidades de accin
simultnea, orientacin de oficio y visita de control; EDGAR ALARCN TEJADA
Contralor General de la Repblica
Que, el numeral 6.1 de la seccin VI Normas de Servicios
de Control Simultneo de las Normas Generales de Control
Gubernamental, aprobada con Resolucin de Contralora DIRECTIVA N 017-2016-CG/DPROCAL
N 273-2014-CG y sus modificatorias, dispone que los
servicios de control simultneo son aquellos que se realizan
a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, CONTROL SIMULTNEO
correspondiente a la gestin de la entidad sujeta a control
gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente NDICE
al Titular de la entidad o quien haga sus veces sobre la
existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o 1. FINALIDAD
el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las 2. OBJETIVOS
acciones que correspondan para el tratamiento de estos; 3. ALCANCE
4. SIGLAS Y REFERENCIAS
Que, con el propsito de establecer nuevas modalidades 5. BASE LEGAL
de control gubernamental a travs del control simultneo, 6. DISPOSICIONES GENERALES
se ha identificado la necesidad de incorporar la modalidad
denominada visita preventiva, dirigida a verificar una o ms 6.1 Definiciones
actividades vinculadas a la prestacin de servicios pblicos, as 6.2 Ejercicio del control gubernamental
como los servicios al ciudadano, con el propsito de comprobar 6.3 Control simultneo
que la prestacin se realice conforme a la normativa aplicable,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales; 6.3.1 Caractersticas

Que, la Contralora General est en permanente optimizacin 6.4 Responsabilidades del Titular de la entidad
de los mecanismos de control gubernamental para el 6.5 Facultad sancionadora de la Contralora
cumplimiento de las atribuciones de los rganos conformantes
del Sistema Nacional de Control; en ese contexto, es necesario 7. DISPOSICIONES ESPECFICAS
regular un mecanismo de control estandarizado y con un
objetivo comn orientado a un grupo de entidades sujetas al 7.1 Modalidades del control simultneo
mbito de control, denominado operativo de control simultneo;
7.1.1 Accin simultnea
Que, conforme al documento del visto, en ejercicio de la
funcin establecida en el numeral 11 del artculo 54 del 7.1.1.1 Definicin
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Contralora 7.1.1.2 Etapas
General de la Repblica, aprobado por Resolucin de 7.1.1.3 Plazos
Contralora N 189-2016-CG, el Departamento de Desarrollo,
Procesos y Calidad propone la aprobacin del proyecto de 7.1.2 Orientacin de oficio
Directiva denominada Control Simultneo, recomendado
dejar sin efecto la Resolucin de Contralora N 156-2015- 7.1.2.1 Definicin
CG que aprob la versin actualizada de la Directiva N 006- 7.1.2.2 Acciones en la orientacin de oficio
2014-CG/APROD Ejercicio del Control Simultneo;
7.1.3 Visita de control
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario emitir un
documento normativo que incorpore la visita preventiva 7.1.3.1 Definicin
como una modalidad adicional de control simultneo y 7.1.3.2 Etapas
establezca las disposiciones que regulen el mecanismo del 7.1.3.3 Plazos
operativo de control simultneo;
7.1.4 Visita Preventiva
En uso de las facultades previstas en el artculo 32 de
la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de 7.1.4.1 Definicin
Control y de la Contralora General de la Repblica; 7.1.4.2 Etapas
7.1.4.3 Plazos
SE RESUELVE:
7.2 Operativo de control simultneo
Artculo Primero.- Aprobar la Directiva N 017-2016-CG/
DPROCAL Control Simultneo, la misma que en anexo 7.2.1 Definicin
forma parte integrante de la presente Resolucin. 7.2.2 Etapas
El Peruano / Martes 4 de octubre de 2016 NORMAS LEGALES 600665
7.3 Estado de los riesgos del informe de control Resolucin de Contralora N 353-2015-CG, que
simultneo aprueba la versin actualizada de la Directiva
7.4 Estado de las recomendaciones del informe del N 007-2015-CG/PROCAL Directiva de los rganos
operativo de control simultneo de Control Institucional.
7.5 Seguimiento y evaluacin de los resultados del Resolucin de Contralora N 134-2015-CG, que
servicio de control simultneo aprueba la versin actualizada del Reglamento de
7.6 Difusin de resultados del control simultneo Infracciones y Sanciones.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la
8. DISPOSICIN COMPLEMENTARIA FINAL Contralora General de la Repblica, vigente.
nica.- Vigencia 6. DISPOSICIONES GENERALES
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 6.1 Definiciones
Primera.- Servicios de control simultneo en proceso Actividad: Suma de tareas que normalmente
Segunda.- Modificaciones al aplicativo informtico se agrupan en un procedimiento para facilitar su
gestin. La secuencia ordenada de actividades da
10. ANEXOS como resultado un subproceso o un proceso.
Anexo N 1.- Formato de Plan de accin para el tratamiento Equipo de control simultneo: Profesionales
de riesgos acreditados ante el Titular de la entidad o quien haga
Anexo N 2.- Formato de Plan para implementar sus veces, que tiene a su cargo el desarrollo del
recomendaciones del informe del operativo servicio de control simultneo. El equipo de control
simultneo adquiere la denominacin segn la
modalidad de control simultneo que corresponda.
1. FINALIDAD
Medidas preventivas: Son las acciones adoptadas
Regular el servicio de control simultneo a cargo de la por el Titular de la entidad o el funcionario designado,
Contralora General de la Repblica y de los rganos del orientadas a mitigar o de ser el caso superar el
Control Institucional en las entidades sujetas al mbito riesgo que comprometa el resultado o el logro de los
del Sistema Nacional de Control, que tiene el propsito objetivos de la entidad.
de contribuir oportunamente con la correcta, eficiente y
transparente utilizacin y gestin de los recursos y bienes Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de un
del Estado. evento adverso que afecte el resultado o el logro
de resultados o los objetivos de la entidad sujeta a
2. OBJETIVOS control.
Definir las modalidades del servicio de control 6.2 Ejercicio del control gubernamental
simultneo y establecer las disposiciones que
regulan su desarrollo. El ejercicio del control gubernamental por el
Establecer las disposiciones para el desarrollo de los Sistema en las entidades, se efecta bajo la
operativos de control simultneo. autoridad normativa y funcional de la Contralora,
la que establece los lineamientos, disposiciones
3. ALCANCE y procedimientos tcnicos correspondientes
a su proceso, en funcin a la naturaleza y/o
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son especializacin de dichas entidades, los tipos de
de obligatorio cumplimiento para: control aplicables y los objetivos trazados para su
ejecucin, de conformidad a lo establecido en el
Las unidades orgnicas y rganos desconcentrados artculo 14 de la Ley N 27785.
de la Contralora General de la Repblica, de
acuerdo a su competencia funcional. El control gubernamental es interno y externo,
Los rganos de Control Institucional. y su desarrollo constituye un proceso integral y
Las entidades sujetas al mbito del Sistema Nacional permanente. El control externo, en concordancia
de Control, de acuerdo a lo establecido en el artculo 3 con su rol de supervisin y vigilancia, puede ser
de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional preventivo o simultneo, sin que en ningn caso
de Control y de la Contralora General de la Repblica. conlleve injerencia en los procesos de direccin y
gerencia a cargo de la administracin de la entidad, o
4. SIGLAS Y REFERENCIAS interferencia en el control posterior que corresponda,
segn lo establece losl artculos 6 y 8 de la Ley N
Contralora : Contralora General de la 27785.
Repblica.
Ley N 27785 : Ley Orgnica del Sistema 6.3 Control simultneo
Nacional de Control y de la
Contralora General de la El servicio de control simultneo es aquel que se
Repblica, y sus modificatorias. realiza a actos, hechos o actividades de un proceso
Sistema : Sistema Nacional de Control. en curso, correspondiente a la gestin de la entidad
OCI : rgano de Control sujeta a control gubernamental, con el objeto de
Institucional. alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre
Titular de la entidad : Es la ms alta autoridad la existencia de hechos que ponen en riesgo el
ejecutiva de la entidad o quien resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la
haga sus veces. entidad defina las acciones que correspondan para
el tratamiento de estos.
5. BASE LEGAL
El ejercicio del control simultneo no conlleva a la
Constitucin Poltica del Per. injerencia en los procesos de direccin y gerencia a
Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de cargo de la administracin de la entidad, no supone
Control y de la Contralora General de la Repblica, la conformidad de los actos de la gestin ni limita
y sus modificatorias. el ejercicio del control posterior por parte de los
Ley N 29622, Ley que modifica la Ley N 27785, rganos del Sistema.
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de
la Contralora General de la Repblica, y amplia las El control simultneo se efecta de manera selectiva,
facultades en el proceso para sancionar en materia conforme a las modalidades establecidas en la
de responsabilidad administrativa funcional. presente directiva, en el marco de los lineamientos
Resolucin de Contralora N 273-2014-CG, impartidos por la Contralora; y se rige por los
que aprueba las Normas Generales de Control principios establecidos en el artculo 9 de la Ley
Gubernamental, y sus modificatorias. N 27785.
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6.3.1 Caractersticas b. Ejecucin

El control simultneo se caracteriza por ser: La unidad orgnica competente de la


Contralora o el OCI a cargo de la accin
a. Oportuno: Se ejecuta a uno o ms actos, simultnea, acredita ante el Titular de la entidad
hechos o actividades de un proceso en curso al equipo de control simultneo. A partir de la
en la entidad. acreditacin, el equipo de control simultneo
b. Expeditivo: Se desarrolla en un plazo breve inicia la aplicacin de los procedimientos
y sus resultados se comunican a la entidad de contenidos en el Plan de Accin Simultnea.
manera inmediata. Durante la ejecucin de la accin simultnea, el
c. Preventivo: A partir de los riesgos equipo de control simultneo, de considerarlo
identificados, promueve la oportuna adopcin necesario y a fin de obtener mayor informacin
de acciones para el tratamiento de los riesgos para el logro de sus objetivos, revisa hechos,
con la finalidad de asegurar el cumplimiento documentacin e informacin que corresponda
del resultado o el logro de los objetivos del a actividades que fueron ejecutadas, siempre
proceso en curso que es materia de control que estas se encuentren relacionadas con la
simultneo. accin simultnea.
d. Orientado al ciudadano: Se enfoca Si durante el desarrollo de la etapa de
principalmente en los procesos vinculados ejecucin, el equipo de control simultneo
a la prestacin de servicios pblicos a los identifica hechos respecto de los cuales la
ciudadanos. entidad debe adoptar medidas preventivas
inmediatas, el responsable de la unidad
6.4 Responsabilidades del Titular de la entidad orgnica de la Contralora o el OCI a cargo
de la accin simultnea, comunica estos
Durante el desarrollo del control simultneo, el Titular hechos al Titular de la entidad.
de la entidad es responsable de: Cuando existan situaciones que limiten
o dificulten que la comunicacin sea
a. Disponer la entrega de la documentacin e realizada por la Contralora o por el OCI,
informacin en la forma y plazos requeridos. esta es efectuada, de manera excepcional,
b. Asignar los recursos logsticos solicitados. directamente por el jefe del equipo de control
c. Autorizar el acceso a los lugares o ambientes simultneo.
de la entidad. La comunicacin de hechos durante el
d. Adoptar o disponer, a partir de los riesgos desarrollo de la etapa de ejecucin, no afecta
comunicados, las acciones que corresponda la obligacin de emitir el informe de accin
para su tratamiento. simultnea, el cual debe incluir los hechos
e. Comunicar al OCI las acciones adoptadas comunicados de manera previa a su emisin.
para el tratamiento de los riesgos.
c. Elaboracin del informe
6.5 Facultad sancionadora de la Contralora
Concluida la etapa de ejecucin, el equipo de
La Contralora, en el marco de la potestad sancionadora control simultneo elabora el informe de accin
establecida por la Ley N 29622 y el Reglamento de simultnea, en el que expone de manera
Infraccin y Sanciones, tiene la facultad de iniciar concreta y objetiva los hechos que al ser
el procedimiento sancionador correspondiente por realizados sin observar la normativa aplicable,
la comisin de las infracciones en las que hubieran las disposiciones internas y las estipulaciones
incurrido los funcionarios y servidores pblicos durante contractuales, ponen en riesgo el resultado o
el desarrollo del control simultneo. el logro de los objetivos del proceso en curso
materia de accin simultnea.
7. DISPOSICIONES ESPECFICAS El informe de accin simultnea es aprobado
por la unidad orgnica de la Contralora o
7.1 Modalidades del control simultneo por el OCI, a cargo de dicho servicio, segn
corresponda.
El ejercicio del control simultneo se realiza a travs El rgano de control a cargo del servicio,
de las modalidades siguientes: remite al Titular de la entidad el informe de
la accin simultnea, y procede a su registro
Accin Simultnea. en el aplicativo informtico establecido por la
Orientacin de Oficio. Contralora.
Visita de Control. El documento con el cual la Contralora
Visita Preventiva. remite el informe al Titular de la entidad,
debe indicar el OCI al que se encarga el
7.1.1 Accin simultnea seguimiento, evaluacin y registro de las
acciones para el tratamiento de los riesgos,
7.1.1.1 Definicin as como el plazo en el que la entidad debe
remitir dicha informacin al OCI, conforme
Es una modalidad del servicio de control lo establece el numeral 7.5 de la presente
simultneo que consiste en evaluar el Directiva.
desarrollo de una o ms actividades en
ejecucin de un proceso en curso, as 7.1.1.3 Plazos
como verificar y revisar documental y
fsicamente que se realice conforme a la El desarrollo de la accin simultnea no
normativa aplicable, disposiciones internas y debe exceder de veinte das hbiles.
estipulaciones contractuales.
Excepcionalmente, por la naturaleza o
7.1.1.2 Etapas complejidad de una o ms actividades
del proceso en curso materia de accin
a. Planificacin simultnea, la unidad orgnica superior a
la que ejecuta el servicio o el OCI, segn
La unidad orgnica de la Contralora o corresponda, autoriza un plazo mayor al
el OCI a cargo de la accin simultnea, sealado en el prrafo precedente.
obtiene y analiza la documentacin e
informacin de una o ms actividades del 7.1.2 Orientacin de oficio
proceso que ser materia del servicio, con
base en la cual elabora y aprueba el Plan 7.1.2.1 Definicin
de Accin Simultnea, que contiene entre
otros aspectos, los objetivos, el alcance y los Es una modalidad del servicio de control
procedimientos a desarrollar. simultneo que ejerce la Contralora o
El Peruano / Martes 4 de octubre de 2016 NORMAS LEGALES 600667
el OCI, cuando toma conocimiento de al ser realizados sin observar la normativa
la presencia de situaciones que puedan aplicable, las disposiciones internas y las
conllevar a la entidad a incurrir en errores, estipulaciones contractuales, generan
omisiones o incumplimientos en el desarrollo riesgos que afecten el resultado o el logro de
de una o ms actividades de un proceso los objetivos en la recepcin por parte de la
en curso, de los cuales se puede tomar entidad de bienes y prestacin de servicios
conocimiento a travs de la misma entidad u en general, o en los actos o hechos que
otras fuentes. Su desarrollo no se encuentra ejecuta la entidad en los que por disposicin
sujeto a plazos. legal requiera la presencia de los rganos
del Sistema o los referidos al estado y
7.1.2.2 Acciones en la orientacin de oficio mantenimiento de la infraestructura pblica.
El informe de visita de control es aprobado
La Contralora o el OCI, al tomar por la unidad orgnica de la Contralora o
conocimiento de las situaciones que puedan por el OCI, a cargo de dicho servicio, segn
conllevar a la entidad a incurrir en errores, corresponda.
omisiones o incumplimientos que puedan El rgano de control a cargo del servicio, remite
generar riesgos que afecten los resultados al Titular de la entidad el informe de la visita de
o el logro de sus objetivos, revisa y analiza control, y procede a su registro en el aplicativo
la informacin y determina la necesidad de informtico establecido por la Contralora.
comunicar al Titular de la entidad, de manera El documento con el cual la Contralora
concreta y objetiva; y efecta el registro de remite el informe al Titular de la entidad,
los resultados del servicio en el aplicativo debe indicar el OCI al que se encarga el
informtico establecido por la Contralora. seguimiento, evaluacin y registro de las
acciones para el tratamiento de los riesgos,
7.1.3 Visita de control as como el plazo en el que la entidad debe
remitir dicha informacin al OCI, conforme
7.1.3.1 Definicin lo establece el numeral 7.5 de la presente
Directiva.
Es una modalidad del servicio de control
simultneo que consiste en presenciar actos o 7.1.3.3 Plazos
hechos relacionados a la recepcin por parte de
la entidad de bienes y prestacin de servicios El desarrollo de la visita de control no debe
en general, o los que ejecuta la entidad en exceder de siete das hbiles.
los que por disposicin legal requiera la Excepcionalmente, por la naturaleza o
presencia de los rganos del Sistema o los complejidad de una o ms actividades
referidos al estado y mantenimiento de la del proceso en curso materia de visita de
infraestructura pblica, con el propsito de control, la unidad orgnica superior a la
constatar que estos se realicen conforme a la que desarrolla el servicio o el OCI, segn
normativa aplicable, disposiciones internas y corresponda, autoriza un plazo mayor al
estipulaciones contractuales. establecido en el prrafo precedente.

7.1.3.2 Etapas 7.1.4 Visita Preventiva

a. Planificacin 7.1.4.1 Definicin

La unidad orgnica de la Contralora o el Es una modalidad del servicio de control


OCI a cargo de la visita de control, elabora simultneo que consiste en verificar una o
y aprueba el Plan de Visita de Control, que ms actividades vinculadas a la prestacin
contiene entre otros aspectos, los objetivos, de servicios pblicos, as como los servicios
el alcance y los procedimientos a ejecutar. al ciudadano, que las entidades tienen a
su cargo en el marco de sus competencias
b. Ejecucin funcionales, con el propsito de comprobar
que la prestacin se realice conforme a la
La unidad orgnica competente de la normativa aplicable, disposiciones internas y
Contralora o el OCI a cargo de la visita de estipulaciones contractuales.
control, acredita ante el Titular de la entidad
al equipo de control simultneo. A partir de la 7.1.4.2 Etapas
acreditacin, el equipo de control simultneo
inicia la aplicacin de los procedimientos a. Planificacin
contenidos en el Plan de Visita de Control.
Durante la ejecucin de la visita de control, La unidad orgnica de la Contralora o el OCI a
el equipo de control simultneo, realiza entre cargo de la visita preventiva, obtiene y analiza
otras acciones, la inspeccin, indagacin y la documentacin e informacin de una o ms
observacin en el lugar donde se desarrolla actividades del proceso que ser materia
los actos o hechos materia de visita, con del servicio, con base en la cual elabora y
el propsito de verificar que estos se aprueba el Plan de Visita Preventiva, que
realicen conforme a la normativa aplicable, contiene entre otros aspectos, los objetivos,
disposiciones internas y estipulaciones el alcance y los procedimientos a desarrollar.
contractuales e identificar riesgos que afecten
el resultado o el logro de los objetivos en la b. Ejecucin
recepcin por parte de la entidad de bienes
y prestacin de servicios en general, o en La unidad orgnica competente de la
los actos o hechos que ejecuta la entidad Contralora o el OCI a cargo de la visita de
en los que por disposicin legal requiera la control, acredita ante el Titular de la entidad
presencia de los rganos del Sistema o los al equipo de control simultneo. A partir de la
referidos al estado y mantenimiento de la acreditacin, el equipo de control simultneo
infraestructura pblica. inicia la aplicacin de los procedimientos
Las acciones realizadas durante la ejecucin contenidos en el Plan de Visita Preventiva.
de la visita de control se registran en Actas. Durante la ejecucin de la visita preventiva,
el equipo de control simultneo, realiza entre
c. Elaboracin del informe otras acciones, la inspeccin, indagacin y
observacin en el lugar donde se desarrolla
Concluida la etapa de ejecucin, el equipo los actos o hechos materia de visita, con
de control simultneo, elabora el informe el propsito de verificar que estos se
de visita de control, en el que expone de realicen conforme a la normativa aplicable,
manera concreta y objetiva, los hechos que, disposiciones internas y estipulaciones
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contractuales e identificar riesgos que 7.2.2 Etapas


afecten el resultado o el logro de los objetivos
en la prestacin de los servicios pblicos y a. Planificacin
los servicios al ciudadano.
Las acciones de verificacin realizadas La unidad orgnica de la Contralora a cargo del
durante la ejecucin de la visita preventiva operativo es responsable de elaborar y aprobar el
se registran en Actas. Plan del Operativo, para cuyo fin, de considerarlo
Si durante el desarrollo de la etapa de necesario, obtiene y analiza la documentacin e
ejecucin, el equipo de control simultneo informacin sobre una o ms actividades del proceso
identifica hechos respecto de los cuales la o procesos materia del servicio.
entidad debe adoptar medidas preventivas El Plan del Operativo, contiene entre otros aspectos,
inmediatas, el responsable de la unidad los objetivos, el alcance y los procedimientos a
orgnica de la Contralora o el OCI a cargo ejecutar.
de la visita preventiva, comunica estos
hechos al Titular de la entidad. b. Ejecucin
Cuando existan situaciones que limiten
o dificulten que la comunicacin sea La unidad orgnica de la Contralora a cargo del
realizada por la Contralora o por el OCI, operativo comunica el inicio del operativo al Titular del
esta es efectuada, de manera excepcional, sector, al Titular del organismo autnomo o al Titular
directamente por el jefe del equipo de control del gobierno subnacional, del cual dependen el grupo
simultneo. de entidades comprendidas en el alcance del control
La comunicacin de hechos durante el simultneo, asimismo hace de su conocimiento que los
desarrollo de la etapa de ejecucin, no equipos de control simultneo sern acreditados ante
afecta la obligacin de emitir el informe de el Titular de cada entidad comprendida en el operativo.
visita preventiva, el cual debe incluir los Efectuada la acreditacin ante el Titular de la
hechos comunicados de manera previa a su entidad, los equipos del control simultneo inician
emisin. la aplicacin de los procedimientos contenidos en el
Plan del Operativo.
c. Elaboracin del informe Si durante el desarrollo de la etapa de ejecucin,
el equipo de control simultneo identifica hechos
Concluida la etapa de ejecucin, el equipo respecto de los cuales la entidad debe adoptar
de control simultneo elabora el informe medidas preventivas inmediatas, el responsable de la
de visita preventiva, en el que expone de unidad orgnica de la Contralora o el OCI que tiene
manera concreta y objetiva los hechos que, a su cargo al equipo de control simultneo, comunica
al ser realizados sin observar la normativa los hechos identificados al Titular de la entidad.
aplicable, las disposiciones internas y las Cuando existan situaciones que limiten o dificulten
estipulaciones contractuales, generan que la comunicacin al Titular de la entidad sea
riesgos que afecten el resultado o el logro de realizada por la unidad orgnica de la Contralora o
los objetivos en la prestacin de los servicios el OCI, esta es realizada de manera excepcional por
pblicos o los servicios al ciudadano. el jefe del equipo de control simultneo.
El informe de visita preventiva es aprobado La comunicacin de hechos durante el desarrollo de la
por la unidad orgnica de la Contralora o etapa de ejecucin, no afecta la obligacin de emitir el
por el OCI, a cargo de dicho servicio, segn informe de control simultneo, el cual debe incluir los
corresponda. hechos comunicados de manera previa a su emisin.
El rgano de control a cargo del servicio,
remite al Titular de la entidad el informe de c. Elaboracin del informe
la visita preventiva, y procede a su registro
en el aplicativo informtico establecido por la i) Concluida la etapa de ejecucin del operativo,
Contralora. los equipos de control simultneo remiten
El documento con el cual la Contralora la informacin y documentacin resultante
remite el informe al Titular de la entidad, a la unidad orgnica de la Contralora de la
debe indicar el OCI al que se encarga el cual dependen, la misma que elabora uno o
seguimiento, evaluacin y registro de las ms informes de control simultneo, segn
acciones para el tratamiento de los riesgos, corresponda, de acuerdo a las disposiciones
as como el plazo en el que la entidad debe internas que emita la Contralora.
remitir dicha informacin al OCI, conforme La aprobacin y remisin del informe al Titular
lo establece el numeral 7.5 de la presente de la entidad, se rige por las disposiciones que
Directiva. para cada modalidad del control simultneo
establece la presente Directiva.
7.1.4.3 Plazos ii) La unidad orgnica de la Contralora a
cargo del operativo, consolida los informes
El desarrollo de la visita preventiva no debe aprobados, y con base en estos elabora un
exceder de diez das hbiles. informe del operativo de control simultneo.
Excepcionalmente, por la naturaleza o El informe del operativo de control simultneo
complejidad de la visita preventiva, la unidad contiene recomendaciones que estn
orgnica superior a la que ejecuta la visita orientadas al tratamiento de los riesgos
preventiva o el OCI, segn corresponda, de mayor recurrencia identificados en el
autoriza un plazo mayor al establecido en el operativo.
prrafo precedente. La unidad orgnica superior a la que tiene
a su cargo el operativo, aprueba el informe
7.2 Operativo de control simultneo del operativo de control simultneo, salvo
que la referida unidad orgnica superior se
7.2.1 Definicin encuentre directamente a cargo del operativo,
en cuyo caso esta aprueba el informe.
Es el conjunto de servicios de control simultneo iii) El informe del operativo de control simultneo
bajo una misma modalidad, que se desarrollan de se remite al Titular del sector, al Titular del
manera paralela y estandarizada, con un objetivo organismo autnomo o al Titular del gobierno
comn y a un grupo de entidades sujetas al mbito subnacional, segn corresponda.
del Sistema determinadas por la Contralora. El documento con el cual la Contralora remite
Los operativos de control simultneo se encuentran el informe del operativo debe indicar el OCI al
a cargo de la Contralora, y son desarrollados por que se encarga el seguimiento, evaluacin y
dicho rgano de control y por los OCI, en el marco registro de las acciones para la implementacin
de las disposiciones de la presente Directiva y de de recomendaciones, as como el plazo en el
las especficas que establece la Contralora segn que la entidad debe remitir dicha informacin
la modalidad de control simultneo que ejecute a al OCI, conforme lo establece el numeral 7.5
travs de operativos. de la presente Directiva.
El Peruano / Martes 4 de octubre de 2016 NORMAS LEGALES 600669
7.3 Estado de los riesgos del informe de control las competencias funcionales de la
simultneo entidad, corresponda adoptar frente al
incumplimiento del referido plazo.
A partir de la informacin y documentacin que la
entidad remite al OCI para sustentar la adopcin b) El OCI que desarroll el control simultneo
de las acciones para el tratamiento de los riesgos o el OCI a quien la Contralora encarga el
identificados en el informe de control simultneo, el seguimiento y evaluacin de las acciones
OCI previo anlisis y evaluacin de dichas acciones para el tratamiento de los riesgos o la
y considerando la capacidad discrecional que le implementacin de recomendaciones, es el
corresponde a la gestin de la entidad, aplica a cada responsable de esta actividad y debe coordinar
riesgo alguno de los estados siguientes: de manera permanente con el Titular de la
entidad o los funcionarios designados por
este, a fin que disponga o adopten de manera
Estado Descripcin oportuna las acciones para el tratamiento
Cuando las acciones adoptadas por la entidad de los riesgos o la implementacin de las
Mitigado recomendaciones, absolviendo las consultas
reducen, evitan o comparten el riesgo comunicado.
que pudieran existir sobre las mismas.
Cuando la entidad decide asumir el riesgo al
Asimismo, debe registrar de manera oportuna,
Aceptado considerar que la probabilidad de ocurrencia e
integral y veraz, en el aplicativo informtico
impacto es baja.
establecido por la Contralora, la informacin
Sin acciones Cuando la entidad no gestiona el riesgo. resultante de las acciones para el tratamiento
de los riesgos o de la implementacin de
recomendaciones, asignando el estado que
7.4 Estado de las recomendaciones del informe del corresponda.
operativo de control simultneo c) El OCI efecta el seguimiento y evaluacin
de las acciones para el tratamiento del
A partir de las acciones que adopte la entidad para riesgo o para la implementacin de las
implementar las recomendaciones del informe del recomendaciones, hasta que el riesgo haya
operativo de control simultneo, el OCI previo anlisis sido mitigado, la recomendacin haya sido
y evaluacin de dichas acciones, aplica a cada implementada, o hasta que transcurra el plazo
recomendacin alguno de los estados siguientes: mximo de un ao contado a partir del da hbil
siguiente de recibido el informe por la entidad.
Vencido el plazo de un ao sin que la entidad
Estado Descripcin
adopte las acciones orientadas a mitigar el
Cuando el Titular de la entidad no ha adoptado riesgo o implementar las recomendaciones,
las acciones orientadas a implementar las el OCI registra dicha situacin en el aplicativo
recomendaciones o cuando no ha designado a informativo establecido por la Contralora.
Pendiente los funcionarios responsables para implementar Esta informacin podr ser considerada por
las recomendaciones, o cuando habiendo sido los rganos del Sistema para el desarrollo de
designados, estos no han iniciado accin alguna un servicio de control posterior en el marco de
orientada a su implementacin. las disposiciones que regulan dicho servicio.
Cuando las acciones adoptadas por el funcionario d) El OCI informa a la Contralora de manera
En proceso semestral, a travs del aplicativo informtico y
designado estn en proceso de implementacin.
con base en la informacin registrada en este,
Cuando las acciones adoptadas se han las acciones adoptadas por la entidad, con
Implementada
implementado. corte a los siguientes perodos:

Primer semestre: Comprende los


7.5 Seguimiento y evaluacin de los resultados del registros efectuados entre los meses de
servicio de control simultneo enero a junio.
Segundo semestre: Comprende los
a) El Titular de la entidad y los funcionarios registros efectuados entre los meses de
que este designe, son responsables de julio a diciembre.
adoptar las acciones para el tratamiento de
los riesgos y las acciones para implementar La informacin se remite dentro de los cinco
las recomendaciones que se exponen en el das hbiles posteriores al corte del semestre.
informe, en la forma y plazos siguientes:
7.6 Difusin de resultados del control simultneo
i) En un plazo mximo de veinte das
hbiles contados a partir del da hbil La Contralora, en el marco del principio de publicidad
siguiente de recibido el informe por establecido en el literal p) del artculo 9 de la Ley
la entidad, el Titular o el funcionario N 27785, difunde los resultados del desarrollo del
designado debe remitir al OCI, la servicio de control simultneo a travs de su portal
informacin y documentacin que de web y los medios de comunicacin que considere
manera objetiva y concreta acredite pertinentes, cautelando que la informacin publicada
las acciones que adopt o adoptar no revele nombres o datos que identifiquen o pueda
para el tratamiento de los riesgos, as dar lugar a identificar a las personas involucradas
como las acciones para implementar en el informe resultante del servicio, con el fin de
las recomendaciones. Para dicho fin salvaguardar el derecho de toda persona al honor y
utiliza el formato del Plan de Accin del a la buena reputacin.
Anexo N 1 y 2, segn corresponda, de
la presente Directiva. 8. DISPOSICIN COMPLEMENTARIA FINAL
ii) Independientemente del plazo
establecido en el acpite i), la entidad nica.- Vigencia
debe remitir al OCI o a la Contralora, la
informacin y documentacin que sea La presente Directiva entrar en vigencia a partir del
requerida por dichos rganos de control, da hbil siguiente de la publicacin de la Resolucin de
en la forma y plazos que establezcan. Contralora que la aprueba en el diario oficial El Peruano.
iii) El Titular de la entidad debe cautelar
que las acciones para el tratamiento de 9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
los riesgos o las acciones orientadas a TRANSITORIAS
implementar las recomendaciones, se
adopten antes del vencimiento del plazo Primera.- Servicios de control simultneo en proceso
establecido en el literal c) subsiguiente;
sin perjuicio de las acciones Los servicios de control simultneo que a la entrada en
administrativas que en el marco de vigencia de la presente Directiva se encuentren en proceso,
600670 NORMAS LEGALES Martes 4 de octubre de 2016 / El Peruano

continuarn su desarrollo hasta su culminacin, de acuerdo implementacin, la Contralora emitir las disposiciones
a las disposiciones de la Directiva N 006-2014-CG/APROD para cautelar que los rganos de control que ejecutan el
Ejercicio del Control Simultneo, cuya versin actualizada servicio de control simultneo cumplan con las disposiciones
fue aprobada con Resolucin de Contralora N 156-2015-CG. de la presente Directiva.
Segunda.- Modificaciones al aplicativo informtico 10. ANEXOS
La unidad orgnica competente de la Contralora efectuar Anexo N 1: Formato de Plan de accin para el tratamiento
las modificaciones que resulten necesarias al aplicativo de riesgos.
informtico que soporta el servicio de control simultneo; Anexo N 2: Formato de Plan de accin para implementar
sin perjuicio de ello y en tanto dure dicho proceso de recomendaciones del informe del operativo.

ANEXO N 1
Formato de Plan de accin para el tratamiento de riesgos

FORMATO DE PLAN DE ACCIN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS


Directiva "Control Simultneo"
Entidad
Nmero del Informe de control simultneo
Modalidad del servicio de control simultneo
Titular de la entidad
RIESGOS COMUNICADOS
Riesgo Acciones adoptadas o por Estado del Plazo para adoptar Nombres y apellidos del Cargo en la entidad Documento
(Transcribir el riesgo expuesto en el informe) adoptar para el tratamiento riesgo acciones cuando el funcionario responsable Nacional de
del riesgo (Mitigado / estado del riesgo es de adoptar acciones para Identidad
Aceptado / Sin "Sin acciones" el tratamiento del riesgo (DNI)
acciones) * (Establecer la fecha
fin en da/mes/ao)

(*) Numeral 7.3 de la Directiva "Control Simultneo"

[Nombres y apellidos del Titular de la Entidad o


el funcionario designado por este]
Cargo

ANEXO N 2
Formato de Plan para implementar recomendaciones del informe del operativo

FORMATO DE PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL OPERATIVO
Directiva "Control Simultneo"
Entidad
Nmero del Informe del operativo
Modalidad del servicio de control simultneo
Titular de la entidad
RECOMENDACIONES DEL INFORME
Recomendacin Acciones adoptadas o por Estado de la Plazo para adoptar Nombres y apellidos del Cargo en la Documento
(Transcribir la recomendacin expuesta en el adoptar para implementar la recomendacin acciones cuando la funcionario responsable entidad Nacional de
informe) recomendacin (Pendiente / recomendacin se de adoptar las acciones Identidad
En proceso / encuentra "Pendiente" para implementar la (DNI)
Implementada) * o "En proceso" recomendacin
(Establecer la fecha fin
en da/mes/ao)

(*) Numeral 7.4 de la Directiva "Control Simultneo"

[Nombres y apellidos del Titular de la Entidad o


el funcionario designado por este]
Cargo

1436780-1

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