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IPECR

MG. Ing Omar Bellido Valencia

omarbevz@yahoo.com

Mg Omar Bellido Valencia


CAUSA EFECTO

PELIGRO RIESGO
(Fuente/Situacin/Acto) (Probabilidad * Severidad)

Fuente situacin o acto Combinacin de la


con potencial de dao en probabilidad de ocurrencia un
trminos de enfermedad o (os) evento (s) o exposicin
lesin a las personas, o (es), y la severidad de la lesin
dao a la propiedad, o a o enfermedad o dao a la
una combinacin de estos. propiedad que puede ser
causada por el (los) evento (s)
o exposicin (es)

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS

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Peligro
Peligro = cualquier cosa que puede causar dao

Escaleras = un peligro

Gente = situacin peligrosa


(persona
subiendo o interactuando con el
bajando peligro)

Tropezn o = evento peligroso


(expone a una
resbalar persona a dao)
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RIESGO
Es la posibilidad/probabilidad de que haya prdida.

RIESGO: Estimacin matemtica probable de prdida de vidas, daos a los materiales y a la


economa de una comunidad, para un periodo conocido, como consecuencia de los efectos de un
desastre generado por un peligro. Se estima en funcin del peligro y la vulnerabilidad.

PROBABILIDAD
C
RIESGO: Combinacin O
de la probabilidad de N Baja Media Alta
S
que ocurra un suceso o E
exposicin peligrosa y C Leve 1
1 2
2 3
U
la severidad del dao o E
deterioro de la salud N
C Moderada
2
2 4 6
que puede causar el I
suceso o exposicin A
Severa 3 6 9
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BASES S & S O

RIESGOS

CONSECUENCIA

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Definiciones y Trminos Clave
Proceso de valoracin y clasificacin de los riesgos que surgen
de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los controles
Evaluacin existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La evaluacin de
de Riesgos riesgos se puede realizar de manera planificada y formal
aplicando la matriz IPECR o como complemento de los controles
establecidos de manera formal utilizando el Anlisis de Seguridad
en el Trabajo.

Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s)


o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o
Riesgo
enfermedad o dao a la propiedad que puede ser causada por el
(los) evento(s) o exposicin(es).

Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en


Riesgo Puro su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningn
o base control.
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Definiciones y Trminos Clave
Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado
por la implementacin de controles. Este riesgo puede ser
Riesgo
aceptable en caso la evaluacin de los controles as lo
Residual demuestre o puede ser necesaria la implementacin de controles
adicionales.

Son riesgos elevados y crticos, que de no ser controlados


Riesgo eficientemente y a lo largo del tiempo, podran causar
Significativo fatalidades o prdidas que afecten el normal desarrollo de las
operaciones.

Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es tal


que la organizacin puede tolerar tomando en cuenta sus
Riesgo obligaciones legales, normas aceptadas, estndares y su
Aceptable Poltica de SSO. El Riesgo Aceptable puede ser puro o
producto de un proceso de manejo y control en cuyo caso ser
un Riesgo Residual Aceptable.
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GESTION DEL RIESGO (i)

1. Crear un
equipo de
evaluacion
2. Visit el sitio
e identificar
peligros
3. Evaluar
severidad del
peligro (1 - 5)
4. Evaluar
probabilidad de
ocurrencia (1 - 5)

5. Combinar los valores


de probabilidad y
severidad para expresar
el riesgo(2 - 10)Mg Omar Bellido Valencia
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GESTION DEL RIESGO (ii)

6. Comparar el
grado de riesgo
con un criterio

7. Asignar
prioridades

8. Implementar
controles.

9. Informar a los
trabajadores

10. Seguimiento
y revisin
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CAUSA EFECTO

CAUSA EFECTO
CAUSA EFECTO

Acto Lesiones a distintas partes


Substandar: del cuerpo/muerte/daos a
(Incumplir con el la propiedad
Procedimiento) (Fuga de Hidrocarburos)

Fuga de
Hidrocarburos Potencial Incendio

Lesiones a distintas
Incendio partes del
cuerpo/muerte/dao
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MAPEO DE PROCESOS
Niveles

ETAPA
PROCESO SUB- ACTIVIDAD TAREA PASO
PROCESO

TAREA
Secuencia lgica de pasos

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PROCESO PELIGROS TIPO DE PELIGRO RIESGO ASOCIADO
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PREPARACION DE
RUTINARIA ALIMENTOS
Encender equipos GLP, FISICO QUIMICO Explosin, Incendio
de coccin Llama del quemador Quemaduras

Cocinar alimentos Recipientes calientes FISICO / CALOR Quemaduras


Vapor de agua FISICO / CALOR Quemaduras
Recipientes pesados ERGONOMICO Golpe por objeto pesado

Terminar coccin Recipientes calientes FISICO / CALOR Quemaduras


Vapor de agua FISICO / CALOR Quemaduras
Recipientes pesados ERGONOMICO Golpe por objeto pesado
Piso hmedo LOCATIVO Cadas

Servir productos Recipientes calientes FISICO / CALOR Quemaduras

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SITUACIN:

EQUIPO CONTRA INCENDIO OBSTRUIDO: Extintor se


encuentra en un gabinete con candado, tachos de
basura alrededor y no cuenta con sealizacin.

PELIGRO: Amago de Incendio, material filoso

RIESGO: Lesiones a distintas partes del


cuerpo/muerte/dao a los equipos.

NORMA QUE SE INCUMPLE: NTP 350.043-1

8.2.2 El acceso o la visibilidad al extintor no debe


tener ninguna obstruccin.

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SITUACIN:
FALTA DE BARANDAS EN
ESCALERAS: Escalera no cuenta con
barandas o pasamanos en ninguno de
los lados.

PELIGRO:
Escalera sin baranda, Cadas a
Desnivel

RIESGO:
Lesiones a distintas partes del
cuerpo/muerte.

NORMA QUE SE INCUMPLE:


NORMA A.040 EDUCACIN
Artculo 11.- Las escaleras de los
centros educativos deben cumplir con
los siguientes requisitos.
b) Debern tener pasamanos a ambos
lados.
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JERARQUA DE CONTROLES

es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo,


Eliminacin herramientas o incluso los mtodos de trabajo para
eliminar un peligro.

que puede ser el cambio de materiales por otros de menor


Sustitucin peligro, la reduccin de la energa de los sistemas de
trabajo (mecnica, elctrica, potencial, etc.)

considerar el aislamiento de la fuente, protecciones de


Controles de
maquinaria, guardas, insonorizacin, ventilacin; sin
Ingeniera
afectar el diseo original.

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JERARQUA DE CONTROLES

que incluyen Polticas, Reglamentos, Procedimientos


Controles Operativos, Estndares, Lock Out Tag Out, Permisos de
Administrativos Trabajo, Inspecciones, Capacitacin, Entrenamiento,
Sensibilizacin, Programas de Mantenimiento, entre otros.

Sealizacin/ seales, alarmas, sirenas, luces o cualquier otro elemento


Advertencias que avise o indique la presencia de peligros y riesgos.

Equipo de que puede ser bsico o especfico, dependiendo del tipo


Proteccin de tarea que se vaya a realizar.
Personal

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Situacin actual Situacin Deseada

Eliminacin:
Eliminacin Eliminacin: Eliminacin completa
completa del del peligro
peligro

Sustitucin:
Reemplazar el Sustitucin: Reemplazar el
material, equipo o material, equipo o proceso por
proceso por uno de uno de riesgo inferior
riesgo inferior

Control de Ingeniera: Control de Ingeniera:


Redisear los equipos Redisear los equipos o Barreras
o procesos de trabajo procesos de trabajo Duras
Sealizacin,
Sealizacin, advertencia y advertencia y control
control administrativo: administrativo:
Implementacin de controles Implementacin de Barreras
de tipo entrenamiento, controles de tipo Blandas
entrenamiento,
procedimiento procedimiento

EPP: Entrega y
EPP: Entrega y uso de EPP uso de EPP

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1.- ELIMINACIN DEL PELIGRO

Siempre que sea posible, la mejor manera de


eliminar el riesgo es quitar totalmente la mquina o
la sustancia o el procedimiento de trabajo peligroso.

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2.- SUSTITUCION DEL PELIGRO

Si no es posible eliminar un peligro totalmente, la medida de


control ms eficaz para reducir al mnimo el riesgo es sustituir
los procesos o la sustancia peligrosos o procedimiento de
trabajo por una alternativa ms segura, e inofensiva.

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3.- CONTROL DE INGENIERIA

Cuando la eliminacin o la substitucin de peligros,


no es posible, se deben aplicar medidas tcnicas
para controlar el riesgo aislndolo totalmente para
evitar que el peligro alcance al trabajador.
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3.- CONTROLES DE INGENIERA

>

Protegen el rea o la forma en la que peligro puede alcanzar o


daar al trabajador.

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4.- CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Desarrollar y hacer cumplir procedimientos y mtodos


de trabajo seguro para minimizar la exposicin al
peligro y reducir as el riesgo de accidente o dao.
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5.- EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL

Cubren y protegen al cuerpo de un trabajador contra peligros. Se


utilizan, cuando ninguno de los enfoques antedichos son factibles, o
cuando el grado de seguridad alcanzado con ellos se considera
insuficiente

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Eliminacin

modificar un diseo para


eliminar un peligro

introducir dispositivos de elevacin


mecnica para eliminar el peligro de
la manipulacin manual

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Sustitucion

sustituir un material por


otro menos peligroso

reducir la energa del


sistema

reducir la fuerza,
tensin, presin,
temperatura

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Control de Ingeniera

instalar sistemas de
ventilacin

protecciones de mquinas

insonorizaciones

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Sealizacin y Control Administrativo

seales de seguridad

sirenas/ luces de alarma, alarmas

procedimientos de seguridad

inspeccin de equipos

controles de acceso

permisos de trabajo y etiquetado

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EPP

anteojos de seguridad

protectores auditivos

arneses y eslingas de
seguridad

proteccin respiratoria

guantes

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a)
CONSECUENCIAS
Parte del cuerpo mas afectadas.
b) Naturaleza del dao.
(Ligeramente daino a extremadamente daino)
Para controlar las consecuencias se requiere la dotacin y uso
adecuado de EPP (guantes, lentes, cascos, arns, etc.) as como
la implementacin de un programa de Salud Ocupacional.

PROBABILIDAD
a) Nmero de personas involucradas.
b) Frecuencia y duracin de la exposicin.
c) Acto subestandar por persona que:
Pudieran no conocer los peligros
No tienen conocimiento o capacidad para realizar el trabajo
Subestiman los riesgos a que estn expuestos.
Subestiman la utilidad de los procedimientos de trabajo.

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Matriz de Aceptabilidad
CONSECUENCIAS
Ligeramente Daino Extremadamente
daino Daino

P BAJA RIESGO RIESGO RIESGO


R TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
O 4 9 - 16
B 5-8
A
B MEDIA RIESGO RIESGO RIESGO
I TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
L 5-8 9 - 16 17 - 24
I
D
A ALTA RIESGO RIESGO RIESGO
D MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
9 - 16 17 - 24 25 - 36

TRIVIAL TOLERABLE IMPORTANTE

MODERADO INTOLERABLE
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Paso 1 - Considere las consecuencias
Cules seran las consecuencias si ocurriera este incidente? Considere lo que
razonablemente podra ocurrir.

Fjese en las descripciones y elija la Consecuencia adecuada

CONSECUENCIAS

Lesin Impacto Interrupcin del Dao


Consecuencia
Ambiental Proceso US$

1- Insignificante Sin tratamiento Impacto de bajo nivel, sin efectos


duraderos < 1 hora <10K
Efectos menores, con daos a una rea
2 - Menor Primeros Auxilios pequea 1 hora - 1 turno 10-100K
Efectos moderados, sin afectar el
3 - Moderado Asistencia Mdica ecosistema de manera significativa,
impacto extendido moderado. 1 turno - 1da 100K 1M
Lesin grave/ Efectos graves, con algn impedimento
4 - Mayor fatalidad simple
del ecosistema, impactos relativamente
extendidos
1 da - 1 semana 1M-10M
Efectos muy graves, con impedimentos
5 - Catastrfico Fatalidad Mltiple del ecosistema, efectos extensos y a
largo plazo > 1 semana >10M
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Paso 2 - Considere la probabilidad
Cul es la probabilidad de que ocurran las consecuencias identificadas en el Paso
1? Considere esto, sin los controles provisorios o nuevos.
Vea las descripciones y elija la ms adecuada

PROBABILIDAD

Probabilidad Descripcin
A - Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la mayora de los casos

B - Probable El evento ocurrir probablemente en la mayora de los casos

C - Moderado El evento ocurrir en algn momento

D - Improbable El evento podra ocurrir en algn momento

E - Raro El evento podra ocurrir en circunstancias excepcionales


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Paso 3 - Calcule el Riesgo
A. Tome el ranking del Paso 1 y elija la columna apropiada.

B. Tome el ranking del Paso 2 y elija la fila correcta.


C. El puntaje de riesgo calculado es el punto en el que se cruzan
ambos valores en la matrz que aparece abajo.

D. Identifique el grupo de riesgo.

CONSECUENCIAS
1 2 3 4 5
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrfico

A - Casi Seguro 11 16 20 23 25
No se hace el
Alto trabajo bajo
ninguna
18 - 25
PROBABILIDAD

B - Probable circunstancia
7 12 17 21 24
Se hace el
C- Moderado
Medio trabajo con
4 8 13 18 22 6 - 17 supervisin
permanente
D - Improbable 2 5 9 14 19
Bajo Se procede con
E - Raro 1 3 6 10 15 1-5 el trabajo
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EVALUACIN DE RIESGOS

Nivel Medida Proba


ACTIVIDAD PELIGROS RIESGOS Probabil Consec de de bilida Consecue Nivel de Riesgo
idad uencias Riesgo control d ncia

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Cdigo: SSO-
IPERC CONTINUO FORMATO
Versin: I
AREA : ZONA :
SECCION : Fecha:
TURNO
FECHA : Pgina 1 de 1

SEVERIDAD
PLAZO DE
NIVEL DE
Catastrfico 1 1 2 4 7 11 RIESGO
DESCRIPCIN CORRECCI
N
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 PELIGRO se paraliza los trabajos
0-24 HORAS

ALTO operacionales en la labor.


Iniciar medidas para eliminar/reducir el
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO riesgo . Evaluar si la accin se puede 0-72HORAS
ejecutar de manera inmediata

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prcticamente
Ha Podria Raro que
Comn imposible que
sucedido suceder suceda
suceda

FRECUENCIA
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IPERC CONTINUO
EVALUACIN
EVALUACIN IPER MEDIDAS DE CONTROL A
DESCRIPCIN DEL PELIGRO RIESGO RIESGO RESIDUAL
A M B IMPLEMENTAR A M B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.


1- 7-
2- 8-
3- 9-
4- 10-
5- 11-
6- 12-

DATOS DE LOS SUPERVISORES


HORA NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

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NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias
GRACIAS

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