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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versin: 01


Ref: P-S&SO-2014 Fecha: 29 de Enero 2014

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
SOLGELEC

ELABORADO REVISADO APROBO


Nombre: Tania Daz Fierro Nombre: Jonathan Salgado Nombre: Cristian Diaz
Cargo: As. en Prevencin de Riesgos Cargo: Jefe de operaciones Cargo: Gerente general
Fecha: 29/01/2014
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INDICE DE CONTENIDO
CONTENIDO Pgina

Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional 3


Introduccin 4
Propsito 4
Objetivo 4
Alcance del Programa 5
Responsabilidades 5
Terminologa 6
Documentos Aplicables 6

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


Estructura Organizacional de Funcionamiento del Programa 7
Modulo I Liderazgo 11
Modulo II Comit Paritario de Higiene y Seguridad 13
Modulo III Identificacin de Peligros 14
Modulo IV Investigacin de Accidentes 15
Modulo V Inspeccin de Seguridad 16
Modulo VI Capacitacin y Competencia 17
Modulo VII Condiciones de Trabajo 18
Modulo VIII Elementos de Proteccin Personal 19
Modulo IX Disposiciones Legales y Otros 21
Modulo X Control de Emergencia 22
Modulo XII Higiene Industrial y Salud Ocupacional 24
Modulo XIII Estadsticas 24

Indicadores de Gestin 25
Registros 26
Anexos 29
Modificaciones 31

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POLITICA DE LA CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


SOLGELEC LIMITADA es una empresa del rubro ingeniera elctrica y construccin, dedicada
especialmente al servicio de metrologas Elctricas, Montajes industriales en Media y baja Tensin,
Obras Civiles y mantenimiento elctrico outsourcing en el rubro industrial y minero.
El actuar de SOLGELEC LTDA est orientado en garantizar la satisfaccin de sus clientes por medio
de la excelencia en la calidad de sus servicios, los que realiza asegurando en todo momento la
integridad fsica y de salud de sus trabajadores a travs de la participacin activa e innovadora de
cada integrante de la organizacin.
Para efectos de cumplimiento de estos principios SOLGELEC LIMITADA, se compromete con:
El mejoramiento contino de sus procesos, y de su desempeo en la calidad de sus servicios,
seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, compromiso que sustenta el quehacer diario de
cada uno de nuestros colaboradores internos y externos, quienes cumplen con los estndares
establecidos por la Gerencia General.
La prevencin de accidentes y enfermedades profesionales en todas sus actividades, por medio de
la aplicacin de acciones preventivas, de control y mitigacin derivas de la identificacin de peligros
y evaluacin de los Principales Riesgos de sus actividades.
El cumplimiento de los requisitos legales vigentes y aplicables de SST, y otros requisitos que
adquiera la organizacin.
Asegurar la disposicin de recursos necesarios para la correcta implementacin de todos los
procesos de sus respectivos sistemas de Gestin de la Calidad y de SST
Mantener una constante revisin de los estndares de desempeo establecidos por la organizacin
y tomado acciones orientadas al logro de los objetivos de sus objetivos.
Asegurar en la organizacin:
La competencia de sus trabajadores
Las buenas relaciones y un ambiente laboral sano en nuestros equipos de trabajo.

CRISTIAN DIAZ MIRANDA


GERENTE GENERAL

Vigencia 01 ao.

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1.- INTRODUCCION.
El programa de Seguridad y Salud Ocupacional esta concebido como una herramienta de
gestin operacional, destinado a superar en forma sistemtica y permanente las debilidades,
fallas u omisiones que pudiera estar afectando el control directivo sobre los riesgos
operacionales.
El liderazgo ejercido por la lnea de mando es de primera importancia, en el desarrollo del
presente documento, para enfrentar los trabajos en los proyectos respectivos, se debe
manifestar en forma evidente y fundamental, tanto cuantitativa como cualitativamente, con el
propsito de crear un ambiente de participacin de todos los trabajadores.

2.- PROPOSITO.
Fortalecer el control de las condiciones y acciones de los trabajadores en terreno.
Involucrar a la lnea de mando en las actividades de Prevencin de Riesgos.
Velar por el fiel cumplimiento de la legislacin vigente y polticas de seguridad y salud
ocupacional de la empresa.
Capacitar al personal para que estos adquieran un conocimiento mayor del autocuidado.

3.- OBJETIVO.
Controlar los riesgos segn los criterios de evaluacin definidos por la Matriz de Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional. A travs de este Documento lograr que el proceso de
produccin se realice en ptimas condiciones, con el propsito de alcanzar las metas
productivas del Organismo en los plazos fijados y afianzar una posicin de lder en la
Construccion del Proyecto, teniendo claro y presente, la importancia de la seguridad en el
proceso operativo.

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4.- ALCANCE.
Este Programa se aplica en forma ntegra a todas las obras y/o servicios que preste Solgelec
Ltda. y a sus diferentes clientes y estar bajo la supervisin del departamento de prevencin
de riesgos.

5.- RESPONSABILIDADES.
5.1.- El Gerente General ser responsable de controlar el cumplimiento del Programa de
acuerdo a las metas definidas para cada ao.
5.2. El Representante de Gerencia en conjunto con el Asesor en Prevencin sern
responsable de actualizar el Programa de acuerdo a las modificaciones a las normativas
legales vigentes y/o adecuaciones a las exigencias de los mandantes.
5.3. Los jefes de reas sern los responsables de implementacin y mantencin del
Programa S&SO en sus respectivas reas.
5.4. Los Prevencionistas sern los responsables de elaborar la programacin de
actividades, asesorar en todas las actividades conducentes a la prevencin y cuidado de
todo el personal. Controlar el cumplimiento de las actividades.
5.5 Los supervisores adoptarn todas las medidas pertinentes en pro de la implementacin
y mantenimiento de este programa. Adems debern participar activamente en la
elaboracin, revisin y difusin de todos los documentos asociados al programa S&SO
5.6 Los trabajadores debern cumplir todas las instrucciones en materias de S&SO,
comunicadas para su implementacin.

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6- TERMINOLOGIA
6.1 G.G: Gerente General.
6.2 R.G: Representante de la Gerencia
6.3 E.P.P.: Elementos de Proteccin Personal
6.4 P.S.T: Procedimiento Seguro de Trabajo
6.5 C.P.H.S.: Comit Paritario de Higiene y Seguridad
6.6 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra
haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (Sin tener en cuenta la gravedad), o una
fatalidad.
6.7 Accidente: Lesin producida a causa o con ocasin del trabajo que pueda producir
incapacidad o muerte.
6.8 S&S.O: Seguridad y Salud ocupacional.

7.- DOCUMENTOS APLICABLES.


7.1 Ley N 16.744 Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
7.2 Cdigo del Trabajo
7.3 D.S. N40 Aprueba Reglamento de Prevencin de riesgos Profesionales
7.4 D.S. N54 Reglamento para la constitucin de los Comits Paritarios de higiene y
Seguridad
7.5 D.S. N109 Reglamento para calificacin y evaluacin de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales
7.6 D.S. N594 Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los
lugares de trabajo Reglamento Normas sobre Extintores Porttiles
7.7 Ley N18.290 Ley de Trnsito
7.8 D.S. N18 Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra
Riesgos Operacionales
7.9 Ley N 20.123 Regula trabajo en rgimen de subcontratacin, el funcionamiento de
las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

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7.9.1 D.S. N 67 Reglamento para Rebajas, Exenciones y Recargas de la Cotizacin


Adicional Diferenciada.
7.9.2 Circular 2345 Imparte Instrucciones respecto de las Obligaciones Impuestas a las
Empresas por los incisos cuarto y quinto del artculo 76 de la Ley 16.744.
7.9.3 D.S. N 76 Reglamento para la aplicacin del artculo 66 bis de la Ley N 16.744,
incorporado por la Ley N 20.123, que establece normas en materia de seguridad y
salud en el trabajo para obras, faenas o servicios en que presten servicios trabajadores
sujetos a rgimen de subcontratacin.

8.- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.


8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
Para implementar este Programa se defini una estructura de responsabilidades, donde
cada una de las partes que la componen debe cumplir sus diferentes funciones. La
estructura se muestra en la figura siguiente.

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8.1.1. Gerente General: Dentro de las funciones que debe desempear, se destacan:
La alta direccin debe ser el responsable en ltima instancia de la seguridad y salud en
el trabajo y del sistema de gestin en S&SO.

La alta direccin debe demostrar su compromiso:

a) Asegurndose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,


implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de la S&SO;
Nota 1: Los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas,
la infraestructura de la organizacin y los recursos tecnolgicos y financieros.

b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para


facilitar una gestin de la S&SO eficaz; y se deben documentar y comunicar las
funciones, responsabilidades y autoridad.

La organizacin designo a un representante de la alta direccin con responsabilidad


especfica en S&SO, independientemente de otras responsabilidades, y que debe tener
definidas sus funciones y autoridad para:

a) Asegurarse de que el sistema de gestin de la S&SO se establece, implementa y


mantiene de acuerdo con este estndar OHSAS.

b) Asegurarse de que los informes del desempeo del sistema de gestin de la


S&SO se presentan a la alta direccin para su revisin y se utilizan como base para
la mejora del sistema de gestin de la S&SO.

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8.1.2. Coordinador del Programa: Este rol lo desempea el Representante de la


Gerencia en conjunto con el asesor en prevencin de riesgos contratado para este fin ,
siendo sus funciones las siguientes:
Coordinar y garantizar la efectiva implementacin del Plan en todos los niveles
de la organizacin, de tal manera, que todos se sumen al esfuerzo de aplicar
adecuadamente el control de riesgos operacionales.
Vigilar que se cumplan las actividades del Programa, a travs de la planificacin
y supervisin de las acciones necesarias para llevar a cabo las actividades del plan.
Coordinar las auditoras externas e internas.
Administrar y recopilar la informacin emanada de las actividades del Programa.
Disponer de sistemas de control de gestin en cada centro de trabajo para
organizar y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional
establecidas, pudiendo as conocer el grado de desarrollo en la aplicacin del
Programa.
En cada sesin el Representante de la Gerencia ser el encargado de
informar el avance del Programa.
Brindar asistencia tcnica a todos los jefes de reas involucradas.
Elaborar los instrumentos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Coordinar las actividades con los organismos externos.

8.1.3. Depto. Prevencin de Riesgos: cumplir las funciones de asistencia tcnica a


los jefes de reas, asesor del Comit Paritario de Higiene y Seguridad, coordinar el que
hacer entre la empresa, ACHS y otros organismos afines.

8.1.4. Comit Paritario de Higiene y Seguridad : Compuesto segn lo indicado en


el D.S. N 54 y D.S. N76 Titulo IV Los Comits Paritarios de Faena de la misma
forma, este decreto define cuales son las funciones que este grupo de trabajo debe
desempear, entre otras se pueden mencionar: investigacin de las causas de los

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8.1.5. accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales que se produzcan en las
empresas, deteccin de peligros, visitas peridicas a los lugares de trabajo para indicar
la adopcin de todas las medidas de seguridad y salud ocupacional.

8.1.6. Todos aquellos con responsabilidad en la gestin deben demostrar su


compromiso con el mejoramiento continuo del desempeo del S&SO

8.1.7. La organizacin debe asegurar que las personas en su lugar de trabajo, asuman
la responsabilidad, por los aspectos de S&SO sobre los cuales tiene control, incluyendo
la adhesin a los requisitos de S&SO aplicables a la organizacin.

8.2. MODULOS QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA

Las actividades que contempla el plan se ordenan en los siguientes 10 mdulos. Estos son:

Mdulo I Liderazgo
Mdulo II Comit Paritario de Higiene y Seguridad
Mdulo III Identificacin de Peligros
Mdulo IV Investigacin de Accidentes
Mdulo V Inspecciones de Seguridad
Mdulo VI Capacitacin y Competencias
Mdulo VII Disposiciones Legales y Otros
Mdulo VIII Control de Emergencias
Mdulo IX Control de Contratistas
Mdulo X Higiene Industrial y Salud Ocupacional

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8.2.1 MODULO I LIDERAZGO


El Gerente General asumir el Liderazgo con el objetivo de lograr que este mdulo lidere las
actividades del Programa, otorgando los recursos necesarios y controlando el cumplimiento
de los objetivos y metas definidos para la empresa, definiendo funciones, asignando
responsabilidades y la rendicin de cuentas, y delegando la autoridad para facilitar una eficaz
gestin del S&SO.
Las actividades a controlar son las siguientes:

8.2.1.1. Poltica de la Empresa


El Alta Direccin revisar y aprobar cualquier modificacin y/o actualizacin de la Poltica de
Gestin en Prevencin de Riesgos y Salud Ocupacional vigente. Los jefes de reas tendrn la
responsabilidad de realizar su difusin a travs de medio escrito y/o verbal

8.2.1.2. Reuniones de Seguimiento y Control


El Gerente General se rene a lo menos cada 1 mes para revisar y controlar los objetivos y
metas definidos. El Coordinador del Programa informa sobre los resultados mensuales y
proyecciones de los indicadores estadsticos tanto para la evaluacin del Decreto N 67 como
de los resultados anuales de acuerdo a las metas definidas a principio de ao realizando un
anlisis caso a caso de los accidentes de trabajo del mes de todos los centros de costos
(obras, oficina central y maquinaria). En esta reunin se analizan los resultados mensuales de
cumplimiento del programa de seguridad y salud ocupacional. De estas reuniones se levanta
un acta de reunin la cual tiene distribucin a todos los departamentos y publicacin en la
intranet de SOLGELEC LIMITADA.
Registro PPR-01_Acta Reunin CEC

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8.2.1.3. Entrevista del Accidentado.


El Gerente General tendr la responsabilidad de entrevistar al accidentado una vez que se
reintegre a sus labores, en conjunto con el Jefe directo cuyo objetivo es conocer la versin
directa del accidentado, confirmar y/o modificar las medidas correctivas o preventivas
tomadas para evitar su repeticin.
Registro: PPR-02_Entrevista Accidentado.

8.2.1.4. Inspecciones Gerenciales


El Gerente General realizar inspecciones programadas de acuerdo a la siguiente
distribucin: Inspeccin del Gerente General.
Frecuencia: Bimensual.
Registro: PPR-03_Insp. Gerente General
El Jefe de rea deber realizar inspecciones programadas de acuerdo a los trabajados
realizados.
Jefes de reas
Frecuencia: Mensual
Registros: PPR-05_Insp. Jefes de reas

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8.2.2.- MODULO II COMIT PARITARIO DE HIGIENE YSEGURIDAD

8.2.2.1 El Comit Paritario de obra funcionar de acuerdo a lo indicado por el D.S. N54 y al
Ttulo IV del D.S. N 76.
Este Comit deber generar una programacin mensual de actividades con el registro PPR-
07_ Programacin Mensual Actividades CPHS, que contemplar a lo menos las siguientes
actividades:
Reunin mensual

8.2.2.2 El CPHS deber elaborar mensualmente una pauta de reunin en la cual se vean
reflejadas las responsabilidades contenidas en los decretos D.S. 54 y D.S. 67 y se registren
en un Libro Manifold autocopiativo.
Responsable: Comit Paritario de higiene y Seguridad
Frecuencia: Mensual
Registro: Acta de reunin PRP-012

8.2.2.3 Mantencin de Pizarra y publicacin de las actas de reunin.


El CPHS deber implementar una pizarra en un lugar de acceso a todos los trabajadores con
el fin de mantenerlos informados de las actividades, acuerdos y otros.
Responsable: Representante del CPHS y Departamento de Prevencin.
Frecuencia: Mensual.

8.2.2.4 Investigacin de Accidentes


El CPHS deber investigar todos los accidentes ocurridos en la empresa o con ocasin de los
servicios, sean estos propios de empresa o de contratistas de acuerdo a los decretos D.S. 54
y D.S. 67. Adems se deber llevar un registro cronolgico de los accidentes ocurridos.
Responsable: Comit Paritario
Frecuencia: Cuando corresponda
Registros: PPR-010_Investigacin de Accidentes por Comit Paritario y Acta de reunin

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8.2.2.5 Registro de incidentes


Se registrarn los incidentes con y sin tiempo perdido de la empresa as como tambin los de
las empresas contratista.
Responsable: secretario Comit Paritario
Frecuencia: Cuando corresponda
Registro: Acta de reunin y PPR-011_Registro cronolgico.

8.2.3.- MODULO III IDENTIFICACION DE PELIGROS


En este mdulo se debe desarrollara la evaluacin de criticidad y las medidas preventivas o
de control a implementar. Para lo cual se requiere de la implementacin de las siguientes
actividades:

8.2.3.1 Elaboracin de la Matriz de Riesgos y Salud Ocupacional:


Esta matriz se revisar, modificar y aprobar en la ejecucin de cada servicio provisto por la
empresa en conjunto con el supervisor, la cual incluye la Identificacin de Peligros y
Clasificacin de los Riesgos de las actividades y/o sub actividades de acuerdo al
procedimiento P-Elaboracin Matrices de Riesgos. El supervisor deber participar en taller
prcticos, evidenciados a travs del registro de capacitacin PPR-023_Registro de
Actividades de Capacitacin.

Responsable: Supervisores y Departamento de Prevencin.


Frecuencia: Al inicio de cada servicio y/o cuando haya cambios de metodologa constructiva u
otra o a solicitud del mandante
Registro: PPR-013_Matriz de Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

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8.2.3.2 Elaboracin de P.S.T


Se deber elaborar un Procedimiento Seguro de Trabajo de las actividad que resulten como
Inaceptables, Importantes segn la Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional,
identificando los peligros de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales para los
cuales se deber implementar medidas preventivas y/o de control de los riesgos.

Responsable: Prevencionista, supervisor y trabajadores.


Frecuencia: Cada vez que se requiera.
Registro: PPR5-015_Registro de PST Procedimiento Seguro de Trabajo.

8.2.3.3. Charlas Operacionales


Cada supervisor deber realizar charlas operacionales que refuercen los mtodos seguros de
trabajo y cuidados a la salud ocupacional del personal a su cargo, con prioridad sobre las
actividades Inaceptable e importantes. Siempre se deber tomar como base lo indicado en los
procedimientos y/o instructivos del SGI.

Responsable: Supervisores y Depto. Prevencin de Riesgos


Frecuencia: Una Vez a la Semana (Charlas Operacionales) (PPR-021 Diario)
Registro: PPR-021_Charla 5 minutos y Anlisis Seguro de Trabajo.

8.2.4.- MODULO IV INVESTIGACION DE ACCIDENTES


Se entender por incidente lo definido en el punto 4.5 Cada supervisor tendr la obligacin de
elaborar el registro respectivo, sean estos de sus reas de trabajo u otras o Contratistas. Se
debe reportar cualquier incidente y/o accidente que est relacionado con personas, bienes,
herramientas, mquinas, Jefe de rea o al Departamento de Prevencin de Riesgos. Cabe
destacar que esta actividad es una herramienta de gestin preventiva que los supervisores
deban realizar por constatacin propia o de sus trabajadores.

Responsable: Supervisores y Depto. Prevencin de Riesgos


Frecuencia: cuando corresponda
Registro: PPR-017_Registro de Incidente

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8.2.4.1. Investigacin de Accidente


Toda vez que ocurra un accidente sea este con o sin tiempo perdido, del personal de
SOLGELEC, o Subcontratista. Se deber elaborar una investigacin de accidentes, con la
colaboracin de los supervisores con el fin de identificar claramente el tipo de accidente, el
agente involucrado, las causas inmediatas y las causas bsicas. Adems de identificar las
medidas de control y el seguimiento y cierre de estas.

Responsable: Departamento de Prevencin de Riesgos, Supervisores, Jefes de reas


Frecuencia: Toda vez que ocurra un accidente; dentro de las primeras 48 horas.
Registro: PPR-018_Investigacinde Accidente por Prevencionista.

8.2.5.- MODULO V INSPECIONES DE SEGURIDAD


Se deber en cada inspeccin elaborar un registro sobre las condiciones de riesgo de las
actividades a su cargo sean estas relacionadas con reas de trabajo, superficies de trabajo,
herramientas y/o maquinas a su cargo. El registro de la actividad permitir corregir las
condiciones subestandar que puedan generar peligros y definir quin ser el responsable de
su medida preventiva o de control.

8.2.5.1. Inspecciones Diarias en Proyectos


Se realizara chequeo diario a EPP, AST, escalas, Trabajo en Altura, Arns de Seguridad,
bloqueador solar, Listado de Inspeccin Supervisores. El registro de la actividad permitir
corregir condiciones subestndar que puedan generar peligros.

Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos y Supervisores


Frecuencia: Diaria
Registro: PPR-019_ Inspecciones Diarias.

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8.2.5.2 Observaciones Planeadas


Se deber registrar las desviaciones de las conductas y/o acciones aprobadas como seguras
de acuerdo a los instructivos, procedimientos y/o PST de trabajo mediante un registro escrito.
Esta actividad podr ser con o sin aviso al trabajador observado.

Responsable: Supervisores y Depto. Prevencin de Riesgos.


Frecuencia: Mensual
Registro: PPR-020_Observaciones Planeadas

8.2.6 MODULO VI CAPACITACION Y COMPETENCIAS

8.2.6.1 Programa de Capacitacin


La organizacin debe asegurar que cualquier persona bajo su control, que desempee tareas
que puedan tener impacto en la S&SO, sea competente, sobre la base de una educacin
apropiada, formacin o experiencia, y debe mantener registros asociados.
La Capacitacin y Competencias es fundamental en el mejoramiento continuo del desempeo
de los trabajadores por lo cual se establecer un calendario anual, se definirn 3 niveles:

Profesionales: Se entender por profesionales a todos los Jefes de reas,


Prevencionista, Profesionales de Terreno, otros en general. Los cuales debern participar a lo
menos en un curso de capacitacin semestral en temas relacionados con seguridad y/o salud
ocupacional.

Supervisores: Se entender por supervisores a toda persona que tenga la


responsabilidad de la direccin y ejecucin de servicios en terreno. Debern participar a lo
menos en un curso de capacitacin trimestral en temas relacionados con seguridad y/o salud
ocupacional

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Trabajadores: La empresa deber cumplir con que el al menos el 70% de todo su


personal operativo haya tenido curso de Capacitacin relacionada con seguridad y/o salud
ocupacional dentro del Ao.

Responsable: Representante de Gerencia y Depto. Prevencin de Riesgos


Registro: PPR-023_Registro de Actividades de Capacitacin

8.2.6.2. Evaluacin de Capacitacin


El supervisor y el depto. Prevencin de riesgos debern realizar evaluaciones de la eficacia
de la capacitacin, para tal efecto debern conducir observaciones en terreno de la conducta
o tema capacitado o entrenado al trabajador, se deber dejar registros estas observaciones a
en el formulario PPR-020_Observaciones Planeadas, adems cada capacitacin podr ser
evaluada en el marco terico complementariamente.

Responsable: Supervisores
Frecuencia: Trabajadores por cada Capacitacin
Registro: PPR-020_Observaciones Planeadas

8.2.7.- MODULO VII CONDICIONES DE TRABAJO


En este mdulo se deber dar cumplimiento al decreto N 594 sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Bsicas de los Lugares de Trabajo y decretos y normas chilenas aplicables a los
lugares de trabajo.

8.2.7.1 Condiciones Generales de Seguridad


8.2.7.1 Baos, Comedores y lockers
8.2.7.1 Instalaciones Elctricas
8.2.7.1 Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado
8.2.7.1 Disposicin de Residuos Industriales Lquidos y Slidos
8.2.7.1 Oficinas
8.2.7.1 Bodegas para Almacenamientos de materiales
8.2.7.1. Bodega de almacenamiento de aceites, filtros (mantencin de maquinaria)
8.2.7.1 Bodega de combustibles y otros materiales inflamables

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8.2.7.1 Orden y Aseo

Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos


Frecuencia: Mensual
Registro PPR-025_Verificacin de Riesgos por Departamento de
Prevencin de Riesgos.

8.2.7.2 Recepcin de Maquinaria


Cada vez que ingrese una maquinaria, sea esta de la empresa o externa. Se deber
recepcionar de acuerdo a lista de chequeo en el cual indique los aspectos generales para el
funcionamiento.

Responsable: Encargado de Obra.


Frecuencia: Cada vez que ingrese una maquina y/o equipo
Registro PPR-026_Recepcin de Maquinaria

8.2.7.3. Mquinas, Equipos y Herramientas


Cada vez que ingrese una mquina, equipos y/o herramientas sean estas de la empresa o
externas se deber realizar una inspeccin visual y de funcionamiento.

Responsable: Supervisor y/o Depto. Prevencin de Riesgos


Frecuencia: Cuando Corresponda
Registro: PPR-027_Control, Revisin y Mantencin de Herramientas

8.2.8.- MODULO VIII ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


La empresa proporcionar a todos sus trabajadores todos los elementos de proteccin
personal necesarios para el desarrollo de los trabajos, debiendo mantenerse en buenas
condiciones de uso.

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8.2.8.1 Inventario de Tareas y E.P.P


Antes de iniciarse los trabajos de cada proyecto, servicio se deber definir cules son los
EPP requeridos para cada una de las especialidades.

Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos


Frecuencia: Inicio de trabajos, modificacin en funcin de especialidades.
Registro PPR-028_Inventario de Tareas y E.P.P.

8.2.8.2 Certificacin de Calidad, Mantencin Guantes Dielctricos


Se deber solicitar al encargado de Bodega las certificaciones de calidad respectiva de todos
los elementos de proteccin personal existentes y en uso.
Mantencin de Guante Dielctrico: El representante de la gerencia y prevencin de riesgos
llevara registro trazable para verificar la realizacin cada 6 meses de las pruebas de ensayos
en organismo certificador.
Adems se proceder a realizar cambio de guante al completarse la tercera prueba de
aislacin.
Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos
Frecuencia: Cada 6 Meses o tercera prueba de aislacin.
Registro: PPR-051_Control de ensayos dielctricos

8.2.8.3 Registro de Entrega de E.P.P


Se deber coordinar con Administrador de Obra, que se lleve un registro de las entregas y
reposiciones de los E.P.P. de cada trabajador.
Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos
Frecuencia: Cuando Corresponda
Registro: PPR-029_Hojas Cargo

8.2.8.4 Instrucciones de Uso y Mantencin de E.P.P


Se deber realizar capacitaciones requeridas para cada especialidad a travs de charla o
entrega de ficha tcnica. Para instruccin de uso de los elementos de proteccin personal.
Responsable: Supervisores
Frecuencia: cuando corresponda

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Registro: PPR-030_Certificado de instrucciones de uso de los Epp


Para la mantencin:
Responsable: Supervisor y Depto. Prevencin de Riesgos
Frecuencia: Mensual
Registro: PPR-032_Control de Revisin y Mantencin de E.P.P.

8.2.9.- MODULO IX DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS


La empresa ha establecido un sistema para identificar y acceder a los requisitos legales y
otros de seguridad y salud ocupacional, que le sean aplicables.
En este mdulo se les dar cumplimiento a todas las disposiciones legales que obliga la Ley
16.744 y sus reglamentos complementarios y dems normativas asociadas.

8.2.9.1 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad


Todo trabajador al ingresar deber recibir un ejemplar del Reglamento Interno y deber
quedar el comprobante de entrega en la carpeta del trabajador.

Responsable: Representante de gerencia y/o Prevencin de Riesgos


Frecuencia: Cada vez que ingrese un trabajador
Registro: PPR-053_ Entrega y recibo de Reglamento Interno.

8.2.9.2 Derecho a Saber


Todo trabajador nuevo deber recibir el Derecho a Saber, indicando los Riesgos,
Consecuencia y las Medidas de Seguridad del trabajo especfico que va a realizar.

Responsable: Representante de Gerencia y/o Depto. Prevencin de Riesgos


Frecuencia: al ingreso de trabajador Nuevo
Registro PPR-031_Certificado D.A.S. Personal Empresa

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8.2.9.3 Departamentos de Prevencin de Riesgos


Toda Obra deber segn lo establecido en el DS N 76 articulo 26 el funcionamiento del
departamento de prevencin de riesgos de faena se constituir cuando el total de trabajadores
que preste servicios en la obra, faena o servicios propios de su giro, sean ms de 100
trabajadores, cuando dicho nmero se mantenga por ms de 30 das corridos a cargo de un
Experto Profesional.

8.2.9.4 Constitucin del Comit Paritario de Higiene y Seguridad de Obra


Segn el artculo 14 del DS N 76 se beber constituir un Comit paritario de Faena, cuando
el total de los trabajadores que prestan servicios en la obra, faena o servicios propios de su
giro, cualquiera sea su dependencia, sean ms de 25 trabajadores, entendindose que los
haya por ms de 30 das corridos.

8.2.9.5 Cumplimiento de Recomendaciones del Organismo Administrador y/o


Fiscalizador
De existir observaciones, recomendaciones y/o exigencias de dichos organismos la obra
deber cursar una NC u OM respectiva para darle solucin y aplicar de medida correctiva y de
control necesaria.

8.2.10 MODULO X CONTROL DE EMERGENCIA


En este mdulo se desarrolla la identificacin y evaluacin de potenciales situaciones de
emergencia y la forma de responder a tales situaciones por efectos de la naturaleza o
provocados por terceros.

Se aplicaran los procedimientos definidos en P-S&SO-06_Respuestas ante Emergencias y P-


S&SO-05_Respuesta de Emergencias Ambientales.
Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos
Frecuencia: Al inicio de Proyecto o Servicio

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8.2.10.1 Seguimiento respuesta ante emergencias


Se deber evaluar la actualizacin de los Procedimientos, el conocimiento del personal,
entrega del Procedimiento al personal involucrado, coordinacin con los servicios respectivos
e identificacin de las zonas de seguridad.

Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos.


Frecuencia. Trimestral
Registros: PPR-035_Seguimiento respuesta ante Emergencias

8.2.10-2 Control de Extintores


Se deber realizar inspecciones a todos los extintores de las oficinas, camionetas y los de
terreno
Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos, Supervisor y/o Trabajador
Frecuencia: Mensual
Registro: PPR-036_Control de Extintores

8.2.10.3 Personal Capacitado en Primeros Auxilio


El Representante de Gerencia en conjunto con el Depto. Prevencin de Riesgos deber
coordinar capacitaciones con organismos externos en temas relacionados con este punto.

8.2.10.4 Simulacros
Se deber elaborar un cronograma de actividades que comprendan entre otras, definicin de
zonas de seguridad, seleccionar personal para brigadas de emergencias, cursos especficos
(sicologa de la emergencia, prevencin y control de incendios, primeros auxilios, brigadas de
emergencias y uso y manejo de extintores, entre otros), definir e implementar extintores y
programar el simulacro.
Responsable: Prevencin de Riesgos
Frecuencia: Dos veces al ao
Registro PPR-037_Registro de Simulacros de Emergencia

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8.2.11.- MODULO XII HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL


En este mdulo se deber identificar, evaluar y controlar los agentes ambientales presentes
en los lugares de trabajo que pueden causar enfermedades profesionales y mantener bajo
control al personal expuesto. Para esta actividad se utilizar el documento Elaboracin de
Matrices de Riesgos Seguridad y Salud Ocupacional y Aspectos Ambientales

8.2.11.2 Exmenes Pre ocupacionales/Ocupacionales


Se realizaran exmenes ocupacionales cada un ao y/o pre ocupacionales cuando
corresponda y/o a solicitud del mandante.

8.2.11.3 Completar Ficha de Salud Ocupacional


Responsable: Administracin
Frecuencia: Cada vez que ingresa un Trabajador.
Registro: PPR-042_Declaracin de Salud

8.2.12.- MODULO XIII ESTADISTICAS


La Empresa SOLGELEC LIMITADA. Deber enviar mensualmente el registro de Accidentes
del Trabajo y de Siniestralidad.
Responsable: Depto. Prevencin de Riesgos
Frecuencia: De manera Mensual
Registro: PPR_053 Formato Estadsticas

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AMBITO INDICE DE DEFINICION OBJETIVO DEL INDICADOR RESPONSABLE REGISTROS FRECUENCIA


ACCIDENTABILIDAD

Verificar el comportamiento estadstico de Departamento de Registro PPR- Mensual.


ndice de ELECTROCLIMA respecto a su Prevencin 047_cuadro
Seguridad I:A
accidentabilidad accidentabilidad estadstico mensual

Verificar el comportamiento estadstico de Departamento de Registro PPR- Mensual


ELECTROCLIMA, respecto de la Prevencin 047_cuadro
Seguridad ndice de frecuencia I.F
frecuencia estadstico mensual

Verificar el comportamiento de Departamento de Registro PPR- Mensual


ELECTROCLIMA, respecto de la Prevencin 047_cuadro
Seguridad ndice de gravedad I.G
gravedad estadstico mensual

Verificar el porcentaje del cumplimiento Departamento de PPR-019_Terreno Mensual


mensual de las inspecciones de prevencin de PPR-
Indicador de
Seguridad I. Insp seguridad programadas riesgos y comit 09_Verificacin
inspecciones
paritario comit paritario.

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9 REGISTROS.

RESPONSABLES IDENTIFICACIN TIEMPO DE


ALMACENAMIENTO PROTECCIN
RETENCIN

8.1. PPR-01_Acta Reunin del Oficina de Prevencin Registro fsico


GERENTE GENERAL CEC de Riesgos en archivador 1 Ao

8.2.PPR02_Entrevista
Accidentado. Oficina de Prevencin Registro fsico
GERENTE GENERAL de Riesgos en archivador 1 Ao

8.3. PPR-03_Insp. Director


Gerente Oficina de Prevencin Registro fsico
GERENTE GENERAL de Riesgos en archivador 1 Ao

8.4. PPR-05_Insp. Jefes de


ADMINISTRADOR DE Oficina de Prevencin Registro fsico
reas
CONTRATO de Riesgos en archivador 1 Ao

8.6.PPR07_Programacin
Mensual Actividades CPHS Oficina de Prevencin Registro fsico
DEPTO. PREVENCION DE de Riesgos en archivador 1 Ao
RIESGOS
8.7.PPR-08_Extracto de
Registro fsico
Reunin Comit Paritario
Oficina de Prevencin en archivador 1 Ao
SECRETARIO CPHYS de Riesgos

8.8. PPR-09_Verificacin de
Riesgos por Comit Paritario Oficina de Prevencin Registro fsico
INTEGRANTES CPHYS de Riesgos en archivador 1 Ao

8.9.PPR-010_Investigacin de
Accidente por Comit Paritario Oficina de Prevencin Registro fsico
de Riesgos en archivador 1 Ao
INTEGRANTES CPHYS
8.10.PPR011_Registro
Cronolgico de Accidentes Oficina de Prevencin Registro fsico
INTEGRANTES CPHYS de Riesgos en archivador 1 Ao

8.11.PPR012_Programa
DEPTO. PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Mensual de Actividades
RIESGOS de Riesgos en archivador 1 Ao

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8.12. PPR-013_Matriz de
DEPTO. PREVENCION DE Registro fsico
Riesgos Seguridad y Salud Oficina de Prevencin
RIESGOS Y SUPERVISOR en archivador 1 Ao
Ocupacional de Riesgos

8.13.PPR014_Identificacin y
DEPTO. PREVENCION DE Registro fsico
Control de Riesgos Oficina de Prevencin
RIESGOS Y SUPERVISOR en archivador 1 Ao
Inaceptables-Importante de Riesgos

8.14.PPR015_Procedimiento
DEPTO. PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Seguro de Trabajo
RIESGOS Y SUPERVISOR de Riesgos en archivador 1 Ao

8.15. PPR-016_Charla
SUPERVISOR Operacional Oficina de Prevencin Registro fsico
de Riesgos en archivador 1 Ao

8.16.PPR017_Investigacin de
Accidentes Oficina de Prevencin Registro fsico
SUPERVISOR de Riesgos en archivador 1 Ao

8.17. PPR018_Investigacin de
DEPTO. DE PREVENCION Oficina de Prevencin Registro fsico
Accidente.
DE RIESGOS de Riesgos en archivador 1 Ao

8.18. PPR-019_Insp. Planeada.


DEPTO. DE PREVENCION Oficina de Prevencin Registro fsico
DE RIESGOS y de Riesgos en archivador 1 Ao
SUPERVISORES
8.19.PPR020_Observaciones
DEPTO. DE PREVENCION Oficina de Prevencin Registro fsico
Planeadas
DE RIESGOS y de Riesgos en archivador 1 Ao
SUPERVISORES
8.20. PPR-021_Charlas de 5
Minutos y Anlisis de Riesgos Oficina de Prevencin Registro fsico
SUPERVISORES de Riesgos en archivador 1 Ao

REPRESENTANTE DE 8.22. PPR-023_Registro de


GERENCIA Y DEPTO. Oficina de Prevencin Registro fsico
Actividades de Capacitacin
PREVENCION DE de Riesgos en archivador 1 Ao
RIESGOS.
8.24. PPR-025_Verificacin de
DEPTO. PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Riesgos.
RIESGOS de Riesgos en archivador 1 Ao

8.25. PPR-026_Recepcin de
Maquinaria Oficina de Prevencin Registro fsico
ENCARGADO DE OBRA de Riesgos en archivador 1 Ao

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8.26. PPR-027_Control,
ENCARGADO DE OBRA Y Registro fsico
Revisin y Mantencin de Oficina de Prevencin
DEPTO. PREVENCION DE en archivador 1 Ao
RIESGOS Herramientas de Riesgos

8.27.PPR028_Inventario de
DEPTO. PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Tareas y E.P.P
RIESGOS de Riesgos en archivador 1 Ao

8.28. PPR-032_Control de
ENCARGADO DE OBRA Y Registro fsico
Revisin y Mantencin de EPP Oficina de Prevencin
DEPTO. PREVENCION DE de Riesgos en archivador 1 Ao
RIESGOS
Empresa8.29. PPR-
DEPTO. PREVENCION DE 031_Certificado D.A.S personal Oficina de Prevencin Registro fsico
RIESGOS Y de Riesgos en archivador 1 Ao
SUPERVISOR.

Registro fsico
8.31. PPR-033_Matriz de Oficina de Prevencin
DEPTO. PREVENCION DE en archivador 1 Ao
RIESGOS Cumplimiento Marco Legal de Riesgos

8.32.PPR035_Seguimiento
Respuestas ante Emergencias Oficina de Prevencin Registro fsico
DEPTO. PREVENCION DE de Riesgos en archivador 1 Ao
RIESGOS
8.33. PPR-036_Control
DEPTO. PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Extintores
RIESGOS, SUPERVISOR de Riesgos en archivador 1 Ao
Y/O TRABAJADORES.
8.34. PPR-037_Registro de
DEPTO PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Simulacros de Emergencias
RIESGOS de Riesgos en archivador 1 Ao

8.35. PPR-038_Registro
PREVENCION DE Registro fsico
mensual Empresas Contratistas Oficina de Prevencin
RIESGOS Y/O de Riesgos en archivador 1 Ao
ADMINISTRACION
PREVENCION DE 8.36. PPR-039_Control
RIESGOS Y/O Oficina de Prevencin Registro fsico
Empresas contratistas
ADMINISTRACION de Riesgos en archivador 1 Ao

8.39.PPR-042_Declaracin de
Salud Oficina de Prevencin Registro fsico
ADMINISTRACION de Riesgos en archivador 1 Ao

8.40.PPR-029_Hojas Cargo
DEPTO.PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
RIESGOS de Riesgos en archivador 1 Ao

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8.41. PPR-043_Informe de
Accidente Preliminar. Oficina de Prevencin Registro fsico
SUPERVISOR de Riesgos en archivador 1 Ao

8.42. PPR-044_ Informe de


SUPERVISOR Y/O Registro fsico
Accidente preliminar Oficina de Prevencin
DEPTO. PREVENCION DE en archivador 1 Ao
RIESGOS EMPRESA Contratista. de Riesgos
CONTRATISTA.
8.45.PPR-019_Chequeo diario
SUPERVISOR Y/O Oficina de Prevencin Registro fsico
DEPTO.PREVENCION DE de Riesgos en archivador 1 Ao
RIESGOS
8.47. PPR-051_Control de
ensayos dielctrico. Oficina de Prevencin Registro fsico
CESMEC de Riesgos en archivador 1 Ao

8.48. PPR-052_ Control


DEPTO. PREVENCION DE Oficina de Prevencin Registro fsico
Estadstico Mensual
RIESGOS, de Riesgos en archivador 1 Ao
ADMINISTRACION.

10 ANEXOS (FORMATOS)

10.1 Acta Reunin.


10.2 Entrevista Accidentado.
10.3 Insp. Director Gerente
10.4 Insp. Jefes de reas
10.5 Programacin Mensual Actividades CPHS
10.6 Extracto de Reunin Comit Paritario
10.7 Verificacin de Riesgos por Comit Paritario
10.8 Investigacin de Accidente por Comit Paritario
10.9 Registro Cronolgico de Accidentes
10.1.1 Programa Mensual de Actividades
10.1.2. Matriz de Riesgos Seguridad y Salud Ocupacional
10.1.3. Procedimiento Seguro de Trabajo
10.1.4. Charla Operacional
10.1.5. Investigacin de Accidentes
11.1.6. Investigacin de Accidente por Prevencionista
10.1.7. Insp. Planeada

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10.1.8. Observaciones Planeadas


10.1.9. Charlas de 5 Minutos y Anlisis de Riesgos
10.2.1. Autorizacin para Ejecutar Tareas importantes
10.2.2. Registro de Actividades de Capacitacin
10.2.3. Evaluacin Programa de Capacitacin
10.2.4. Verificacin de Riesgos por Prevencin de Riesgos
10.2.5. Recepcin de Maquinaria
10.2.6. Control, Revisin y Mantencin de Herramientas
10.2.7. Inventario de Tareas y E.P.P
10.2.8. Control de Revisin y Mantencin de EPP
10.2.9. Certificado D.A.S personal Empresa
10.3. Registro de Personal con D.A.S
10.3.1. Matriz de Cumplimiento Marco Legal
10.3.2. Seguimiento Respuestas ante Emergencias
10.3.3. Control Extintores
10.3.4. Registro de Simulacros de Emergencias
10.3.5. Registro mensual Empresas Contratistas
10.3.6. Control Empresas contratistas
10.3.7. Matriz de Salud Ocupacional
10.3.8. Declaracin de Salud
10.3.9. Hojas Cargo
10.4. Informe de Accidente Preliminar.
10.4.1. Informe de Accidente preliminar Contratista.
10.4.2. Chequeo diario
10.4.3. Solicitud de EPP
10.4.4. Control de Ensayos dielctrico.
10.4.5. Estadsticas Mensuales

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11 MODIFICACIONES

N/A

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