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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SST-PR-002

Rev. 01
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Fecha: 10-10-2017

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE


RIESGOS

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INDICE

F13/3
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SST-PR-002
Rev. 01
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Fecha: 10-10-2017

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerencia

4. CONCEPTOS

5. CONTENIDO

5.1 Clasificacin de las actividades de trabajo

5.2 Identificacin de peligros

5.3 Estimacin del Riesgo

5.4 Medidas de Control

5.5 Revisin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

ANEXO :

Formato F160 : Matriz de Evaluacin de Riesgos .

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PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SST-PR-002
Rev. 01
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Fecha: 10-10-2017

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer la metodologa para la identificacin de peligros y evaluacin de


los riesgos de seguridad y salud ocupacional en todas las actividades desarrolladas por Goe Servicios
Generales SAC.
2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas por Goe Servicios Generales
SAC. O a nombre de ella, incluyendo tanto reas operativas como administrativas.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerencia
Realiza la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de seguridad y salud ocupacional.
Realiza conjuntamente con el Consejo de Gerencia, la revisin anual del estudio de riesgos de
seguridad y salud ocupacional.
Actualiza el listado de actividades de riesgo alto y moderado.
Archiva el listado de actividades con riesgo no tolerable y las fichas de identificacin de peligros y
evaluacin de los riesgos.
Difunde el listado de actividades con riesgo no tolerable.
Actualiza Procedimientos seguros de trabajo en base a las identificaciones de peligros y evaluaciones de
riesgos.

4. CONCEPTOS

Accidente: suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, dao u otra prdida
Peligro: un origen o una situacin con un potencial de causar daos en trminos de lesin humana,
enfermedad, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo o una combinacin de stos
Identificacin del peligro: proceso de reconocimiento de que existe un peligro y de definicin de sus
caractersticas
Incidente: suceso que origin un accidente o que tuvo el potencial de provocar un accidente
Riesgo: combinacin de la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de un suceso peligroso
especfico
Evaluacin del riesgo: proceso global de estimacin de la magnitud del riesgo y de decisin de si el riesgo
es o no tolerable
Riesgo tolerable: un riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la organizacin
habiendo respetado sus obligaciones legales y su propia poltica en Salud y Seguridad laboral.

5. CONTENIDO

5.1 Clasificacin de las actividades de trabajo

Taller metal mecnico: Soldadura, oxigas, fresado, esmeril, taladro, esmerilado, pulido, corte
con cnn, rolado de tubos, andamios, cadenas con tecles manual, pintado, movimiento carga,
electricidad.
rea administrativa

5.2 Identificacin de peligros

La identificacin de los peligros se basa principalmente en datos histricos y estimaciones de acuerdo al tipo
de actividades que se desarrolla, anlisis de las tareas en cada puesto y los equipos, herramientas,
instalaciones y materiales empleados. El objetivo de este anlisis es detectar condiciones inseguras en los
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elementos de trabajo y acciones inseguras en las tareas para determinar finalmente los peligros existentes en
el desarrollo de la tarea.

Para llevar a cabo la identificacin de peligros hay que preguntarse tres cosas:

Existe una fuente de dao?.

Quin (o qu) puede ser daado?.

Cmo puede ocurrir el dao?.

Con el fin de ayudar en el proceso de identificacin de peligros, es til categorizarlos en distintas formas, por
ejemplo, por temas: locativo, mecnico, qumico, fsico, biolgico, elctricos, fisicoqumico, ergonmico y
psicosocial.

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las actividades de
trabajo, Qu peligros pueden dar origen a los siguientes riesgos?
Golpes y cortes.
Cadas al mismo nivel.
Cadas de personas a distinto nivel.
Cadas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
Riesgos asociados con manejo manual de cargas.
Riesgos en las instalaciones y en las mquinas asociados con el montaje, la consignacin, la
operacin, el mantenimiento, la modificacin, la reparacin y el desmontaje.
Riesgos de los vehculos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera.
Incendios y explosiones.
Sustancias que pueden inhalarse.
Sustancias o agentes que pueden daar los ojos.
Sustancias que pueden causar dao por el contacto o la absorcin por la piel.
Sustancias que pueden causar daos al ser ingeridas.
Energas peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
Trastornos msculo-esquelticos derivados de movimientos repetitivos.
Ambiente trmico inadecuado.
Condiciones de iluminacin inadecuadas.
Barandillas inadecuadas en escaleras.

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habr que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el
carcter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.

5.3 Estimacin del Riesgo

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo asociado, determinando la potencial severidad del dao,
frecuencia con que se realiza la tarea a evaluar y la probabilidad de que una vez presentada la situacin de
riesgo, se origine el dao.
La estimacin del riesgo se realiza con el fin de determinar qu niveles de riesgo son tolerables y cuales no lo
son, considerando todos los riesgos potenciales de seguridad y salud ocupacional.
La estimacin del riesgo esta basado en el Mtodo de William T. Fine, mtodo probabilstico, el cual permite
establecer un sistema de prioridades para el control de riesgos basado en una frmula simple que calcula el
riesgo de cada uno de los peligros identificados para la tarea evaluada y da como resultado el nivel de riesgo
del mismo.

5.3.1 Criterios de Evaluacin

Para llevar a cabo la evaluacin de riesgos de identificados se tienen en cuenta los criterios siguientes:

C: Consecuencia
F: Frecuencia
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P: Probabilidad
Consecuencia (C): Se define como el dao, debido al riesgo que se considera, mas grave razonablemente
posible, incluyendo desgracias personales y daos materiales. Para determinar la consecuencia, debe
considerarse:
Partes del cuerpo que se vern afectadas
Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente daino.

Frecuencia (F): Se define como el numero de veces que se realiza la tarea motivo de la evaluacin.

Probabilidad (P): Se entiende como la probabilidad de que una vez presentada la situacin de riesgo, se
origine el accidente. Es la relacin entre el numero de personas expuestas versus los mtodos de control en la
fuente, el medio o el individuo.

N DE TRABAJADORES EXPUESTOS
[1-25> <25-100] 100
CONTROL METODOS DE

Existen parcialmente
1 3 10
y no son suficientes.

Existen y son
satisfactorios y 0.1 0.5 6
suficientes

ALTO
MODERAD
O
BAJO

Nivel del Riesgo (R): Es una medicin que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en forma cuantitativa, en
funcin de su probabilidad (P), frecuencia (F) y consecuencia (C).

En funcin de estos criterios, los riesgos asociados a cada peligro se evalan y clasifican como:
Riesgos no tolerables ( Riesgos Alto y Riesgos Moderado )
Riesgos tolerables (Riegos Leves)

5.3.2 Matriz de Evaluacin


Para realizar la evaluacin de riesgos se utiliza una Matriz de Evaluacin de Riesgos (Formato F160). Esta
matriz contiene los riesgos propios del funcionamiento de Goe Servicios Generales SAC.
Esta metodologa permite obtener resultados que facilitan la identificacin clara de las actividades que mayor
dao de seguridad y salud ocupacional puedan causar, a la vez que permite establecer prioridades durante la
ejecucin de las medidas de prevencin y mitigacin.

Para la elaboracin de la matriz de evaluacin riesgos se utiliza el sistema de puntuaciones para cada criterio
que se muestra en la Tabla 1.

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Tabla N 01: Calificacin de Criterios de Evaluacin Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

CONSECUENCIA C
CATASTROFE, numerosas muertes 100
VARIAS MUERTES 50
MUERTE 25
LESIONES GRAVES, invalidez permanente 15
LESIONES CON BAJA, incapacidad temporal 5
LESIONES SIN BAJA 1

FRECUENCIA F
CONTINUAMENTE, muchas veces al da 10
FRECUENTEMENTE, aproximadamente una vez al da 6
OCASIONALMENTE, de una vez a la semana a una vez al mes 3
IRREGULARMENTE, de una vez al mes a una vez al ao 2
RARAMENTE, cada bastantes aos 1
REMOTAMENTE, no se sabe que haya ocurrido pero no se descarta 0.5

PROBABILIDAD P
Es el resultado ms probable y esperado 10
Es completamente posible, no ser nada extrao 6
Sera una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido 3
Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 1
Coincidencia extremadamente remota pero concebible 0.5
Coincidencia prcticamente imposible, jams ha ocurrido 0.1
Fuente: Mtodo de William T. Fine

El valor de nivel de riesgo de cada tarea ser determinado por medio de la siguiente ecuacin:

RIESGO = CONSECUENCIA x FRECUENCIA x


PROBABILIDAD

Tabla N 02: Nivel de Riesgo de Seguridad y Salud ocupacional

NIVEL DEL CLASIFICACION


ACCIONES A TOMAR
RIESGO (R) DEL RIESGO
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
Mayor o Igual a
Riesgo Alto controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
200
que se est realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con
Entre 200 y 85 Riesgo Moderado
consecuencias extremadamente dainas, se precisar una
accin posterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control.
Menos de 85 Riesgo Bajo No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones ms rentables o mejoras que no
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supongan una carga econmica importante.


Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Fuente: Mtodo de William T. Fine

Todos los riesgos altos y moderados son considerados NO TOLERABLES, mientras que los riesgos bajos son
considerados TOLERABLES.

Con base en la calificacin obtenida, se elabora una lista resumen con las actividades de riesgo no tolerable

La lista de actividades con riesgos alto y moderados constituye una de las bases para elaborar los objetivos de
seguridad y salud ocupacional.

5.4 Medidas de Control

Los mtodos de control se establecen para cada uno de los peligros evaluados, en la fuente, en el medio o en la
persona segn sea el caso. Los mtodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes
principios:
Combatir los riesgos en su origen
Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o menor peligro
Seleccin del personal de tal forma que se ajusten lo requisitos fisiolgicos y psicolgicos al
perfil de puesto de trabajo
Adoptar medidas de proteccin colectiva
Dar la debidas instrucciones a los trabajadores
Supervisin eficaz

Al trmino de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se programa, organiza y controla la aplicacin


de las medidas de control activo y reactivo, con el fin de asegurar el mantenimiento de su eficacia en el tiempo y
el control efectivo de los riesgos.
Las medidas de control activo se llevan a cabo para controlar el cumplimiento de las actividades establecidas en
materia de prevencin de riesgos laborales, dentro de las cuales tenemos las inspecciones preventivas de
seguridad, las observaciones de tarea, vigilancia de la salud ocupacional, auditorias del sistema de gestin, etc.
Las medidas de control reactivo son las actuaciones seguidas para investigar, analizar y registrar los fallos
producidos en el sistema de gestin. Entre estas tenemos la investigacin de accidentes e incidentes, planes de
emergencia.

5.5 Revisin de la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

El proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se lleva a cabo inicialmente como parte del
Diagnstico Inicial de Seguridad y Salud Ocupacional. A partir de este proceso se elabora una primera lista
resumen de actividades con riesgos no tolerables. La modificacin o actualizacin de dicha lista se lleva a cabo
en los siguientes casos:
Cambios en la legislacin que sea aplicable a las actividades que desarrolla Goe Servicios
Generales SAC.
La aparicin de nuevos riesgos de seguridad y salud ocupacional derivados de cambios en los procesos
considerados en el apartado 4.1
De forma complementaria, previamente a la revisin anual del sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional, se revisa la lista de actividades con riesgo no tolerable, con el objetivo de garantizar que
est actualizada.

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