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Versin : 2.0
1 Propsito y Alcance 3
2 Desarrollo 3
2.1 Identificacin de Puestos de trabajo 3
2.1.1 Identificacin de Incidentes Potenciales 4
2.1.2 Identificacin de Peligros 5
2.1.3 Identificacin de Medidas de Control 6
2.1.4 Tablas para la Evaluacin de Riesgos 11
2.1.5 Identificacin de Peligros asociados a Salud 12
Ocupacional
2.1.6 Actualizacin de Identificacin de Peligros y 12
Evaluacin de Riesgos
3 Plan de Accin y Seguimiento 14
4 Registro 14
5 Referencia 15
6 Bitcora de Modificaciones 15
1. Propsito y Alcance
Cada centro de trabajo de la empresa deber contar con una Matriz de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos, en la cual deber individualizar los siguientes
parmetros:
2.1. Proceso
rea de produccin.
rea de recepcin de cargas.
rea de administracin.
rea de Mantencin.
2.2.- Actividad
En la celda Actividad definiremos todas las sub-actividades del rea de procesos, entre
las que se destacan:
Actividad de mecanizado.
Actividad de corte de piezas.
Actividad de traslado de cargas.
Actividad de trabajo en posicin sentado frente al computador.
En este tem, debemos definir si se trata de una actividad rutinaria o no, donde
definiremos como rutinaria a las actividades con las siguientes caracatersticas:
En la celda Puesto de Trabajo, definiremos cual ser el cargo que ostentan cada
trabajador en su actividad, entre los que se destacan:
Tcnico Instalador
-Tcnico de reparacin
Tcnico de Planta Interna
Montajista
La fuente de peligro se entender como todos los peligros asociados a Equipos, Materiales
y Ambiente, conforme al siguiente detalle:
Falta de rotulacin
FUENTE
Materiales:
Almacenamiento incorrecto
Iluminacin insuficiente
Ruido
Vibraciones
Ambiente:
Calor
Frio
Ventilacin deficiente
Radiacin UV
Espacio reducido
Espacio confinado
Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de sealizacin
Administrativas de Terreno
Preparacin de alimentos
Conduccin de vehculos
Excavaciones
Manejo de Animales
En esta celda se individualizarn todas las medidas de contros de riesgos que la empresa
en cuestin tenga implementada de manera formal o tcita en sus procesos, de manera
que nos permita valorar los riesgos residuales con estas medidas ya implementadas.
TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
TABLA 2
SEVERIDAD
Los riesgos de seguridad a las personas se clasificarn segn el valor del producto de
Probabilidad por Consecuencia y se clasificarn en ligeramente daino, Daino,
Extremadamente Daino segn la siguiente Tabla:
EXTREMADAMENTE
Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera.
DAINO 8
Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin
MEDIA (5) 24 a 36
12 a 20 40 a 54
Riesgo
Riesgo Bajo Riesgo Importante
Moderado
ALTA (9) 40 a 54
24 a 36 Riesgo 60 a 72
Riesgo
Moderado Riesgo Crtico
Importante
Para el control de los riesgos residuales y con el objeto de que en la nueva valoracin de
riesgos una vez implementadas las siguientes medidas, estas tipifiquen en verde, se
utilizar la siguiente jerarqua de control de riesgos:
3. Registro
4. Referencias
4.
5. Bitcora de Modificaciones