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FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL

AVANCE INFORME ACADMICO

Ttulo:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS, ELABORACIN DEL MAPA DE
RIESGOS Y PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA SEGN LA NORMA OHSAS
18001 DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 86751 SAN PEDRO DE
HUARCA EN LA PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH

Autor(es):
Alvarado Melgarejo Joshelin Anayka

Barreto Ramrez Jeancarlo

Castro Araujo Brenda Hilary

De La Cruz Rios Cynthia Elizabeth

De La Cruz Rios Michael Anthony

Illanes Obregn Carlos Alberto

Valverde Valenzuela Luis Junior

Vilca Ames Jhonny Alexis

Yauri Patio Carolina Irene

Asesor:
Ing. Abimael Antonio Beltrn Cruzado

Asignatura:
Gestin de la Seguridad y la Salud Ocupacional en la Construccin

Huaraz Per
2016

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 1


I. RESUMEN.

El presente informe acadmico titulado Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos,


Elaboracin del Mapa de Riesgos y Planificacin de la Actividad Preventiva de la
Infraestructura de la Institucin Educativa N 86751 San Pedro de Huarca en la Provincia de
Yungay, Departamento de Ancash, es el Plan de Proteccin del Centro Escolar ya
mencionado, orientada a realizar acciones para la identificacin de riesgos y amenazas, as
como para potenciar sus capacidades para prevenir y responder ante situaciones de
emergencia o desastre.

El documento contiene el producto del esfuerzo de alumnos del VI ciclo de la escuela de


Ingeniera Civil de la Universidad Cesar Vallejo - Huaraz, rene el anlisis de las situaciones
de riesgo existentes en relacin a las amenazas de origen natural, provocadas por la actividad
humana y la combinacin de ambas, enmarcado en los objetivos propuestos.

Este Plan tiene como finalidad educar para el Pas que queremos, efectividad en la Educacin
Bsica y Media; Buenas Prcticas de Gestin. Orientado a la generacin de capacidades para
la reduccin de riesgo, mediante la implementacin de buenas prcticas de gestin local en
preparativos, prevencin, mitigacin y respuesta a emergencias en centros escolares, con
enfoque de derechos y equidad de gnero.

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II. INTRODUCCIN.

La seguridad y la salud en el trabajo son hoy preocupaciones importantes de compaas no


solo de sectores crticos, como minera, petrleo, gas y construccin, sino tambin de
sectores vistos como seguros, por ejemplo alimentos o de servicios en general.

Cada empresa reconoce sus propias necesidades en materia de seguridad y salud mediante
la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos. Por ello, estas actividades son
catalogadas como el ncleo de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST).

En la actualidad existen diferentes documentos de referencia para la implantacin de un


Sistema de Gestin de SST. Esto ha devenido en que muchas empresas traten de elaborar
Sistemas de Gestin de SST de manera azarosa, sin hacer un anlisis profundo de sus
necesidades. Esto implica la posibilidad de incurrir en omisiones que pongan en peligro la
seguridad y salud de los trabajadores.

Se debe mencionar que en la actualidad la mayora de empresas cuenta con procedimientos


estndares para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, en su mayora
desarrollados por personas con experiencia en SST. Sin embargo, se observa con frecuencia
que no cumplen los requerimientos para que el Sistema de Gestin de SST del que forman
parte obtenga una certificacin internacional, deseablemente la norma OHSAS 18001 en su
versin 2007.

En consecuencia, la organizacin que desee certificar OHSAS 18001:2007 debe desarrollar


una metodologa de planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles en base a dicha norma.

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III. JUSTIFICACIN.

Debido al amplio espectro que implica el desarrollo de la norma OHSAS 18001 para la
implementacin de un Sistema de Gestin de SST, se ha optado por la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles, por ser el cimiento del Sistema
de Gestin de SST. Adems, est claramente definido y acotado dentro de la norma en el
apartado Planificacin.

La ausencia de una metodologa para la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y


la posterior determinacin de controles que haya sido elaborada en base a la norma OHSAS
18001 hace necesario su desarrollo. Se fundamentar en los conocimientos y tcnicas
existentes, pero el producto final contar adems con el sustento del mencionado estndar
internacional en SST.

El mtodo se presenta aplicado al caso particular de una empresa minera, lo que le permitir
a dicha empresa iniciar la implementacin de un Sistema de Gestin de SST certificable
internacionalmente. Asimismo, la metodologa puede servir para la futura aplicacin por
parte de otras empresas, inclusive de otros sectores productivos.

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IV. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.

A. Definir una metodologa de planificacin para desarrollar la identificacin de


peligros, evaluacin de riesgos, elaboracin del mapa de riesgos y planificacin de
la actividad preventiva de la infraestructura de la Institucin Educativa N 86751 San
Pedro de Huarca.

4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS.

A. Exponer los principios de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo


segn los requisitos de la norma OHSAS 18001.

B. Evidenciar la importancia de la Planificacin y, dentro de ella, de la Identificacin


de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles para la elaboracin
de un Sistema de gestin de SST segn la norma OHSAS 18001.

C. Evaluar metodologas para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos,


determinacin de controles y mapa de riesgo.

D. Definir una metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y


determinacin de controles en una institucin.

V. ANTECEDENTES.

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5.1. ANTECEDENTE LOCAL.

ALEJO D. (2012): IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL EN EL RUBRO DE CONSTRUCCIN DE CARRETERAS. [TESIS].
Per, Lima, PUCP.

El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboracin e


implementacin de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el rubro de la
construccin de carreteras, mostrando a manera de ejemplo la propuesta de un
Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para la empresa
EPROMIG SRL, tomando como referencia el sistema internacional de Gestin de
Seguridad y Salud OHSAS 18001 y la normativa peruana vigente en materia de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construccin; entre las ms importantes
la nueva ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma tcnica G.050
Seguridad Durante la Construccin, la Nueva Norma Tcnica de Metrados y
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La implementacin del sistema propuesto pretende cumplir los requisitos establecidos


en las normas ya mencionadas y ser plasmado en un proyecto de forma particular,
mediante la propuesta de un plan de seguridad y salud para la construccin de la
carretera Mosna-Quinhuaragra y Matibamba Del Distrito De San Marcos Huari
Ancash. Con el fin de lograr un impacto positivo y mejorar las buenas prcticas en
materia de seguridad y salud en el trabajo; as tambin, resulta muy importante
presupuestar la implementacin del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)
para cumplir con lo estipulado en el nuevo reglamento de metrados y tener un mejor
control de la seguridad aplicada a los procesos de construccin.

Bajo este contexto, la presente tesis pretende mostrar que los conceptos y prcticas
en materia de seguridad y salud ocupacional pueden ser aplicados a diferentes tipos
de proyectos de todas las empresas sin importar cun grande o pequea sea, est en
la capacidad de cumplir con la normativa y proteger su personal.

5.2. ANTECEDENTE NACIONAL.

BARANDIARN L. (2014): PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD


Y SALUD PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE EDIFICACIONES. [TESIS]. Per,
Lima, PUCP.

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Durante los ltimos aos se ha establecido una nueva normativa legal relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, la cual afecta a todos los rubros de la economa del
pas y especialmente a las actividades de alto riesgo como la construccin. En el caso
de este sector, se cuenta con la Norma G.050 Seguridad y Salud en la Construccin,
publicada en el 2009, la cual establece los lineamientos base para la elaboracin de
planes de seguridad para las obras de construccin.

Por otra parte, en el ao 2011 se promulga la ley 29783 de Seguridad y Salud en el


Trabajo donde se decreta la obligatoriedad de los sistemas de gestin de seguridad y
salud en todas las empresas y directrices generales sobre su funcionamiento. En los
dos aos consecutivos se promulgan el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo y la Resolucin Ministerial 050 2013 TR, en el primero se sealan aspectos
especficos que deben cumplir los sistemas de gestin y en el segundo se presentan
guas para la implementacin de los sistemas de gestin y la elaboracin de
reglamentos internos de seguridad y salud.

Asimismo, toda la normativa mencionada anteriormente referente a seguridad y salud


en el trabajo toma como referencia los requisitos y estructura de la norma OHSAS
18001:2007, estndar internacional para sistemas de gestin de seguridad y salud
ocupacional.

Frente al nuevo marco legal de seguridad y salud, la mayora de empresas


constructoras, en especial las que construyen edificaciones opta por desarrollar o
contratar a especialistas para que elaboren los planes de seguridad y salud de los
proyectos de construccin que van a ejecutar pero no implementan un sistema de
gestin de seguridad y salud. Esta prctica resulta contraproducente puesto a falta de
sistema las empresas son incapaces de evaluar su rendimiento y evolucin en cuanto
a la seguridad de sus actividades as como de fomentar una cultura de prevencin en
sus trabajadores. Por ltimo, la ley establece responsabilidad civil y penal para la alta
direccin de empresas en caso que no se tomen medidas preventivas para que los
trabajadores desarrollen sus actividades, una de ellas es haber implementado el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de la empresa. Por lo descrito, resulta
pertinente y oportuno desarrollar propuestas de sistemas de gestin de seguridad y
salud para una empresa constructora de edificaciones, tal como se desarrollar en el
presente trabajo, mxime, que en los ltimos aos este sector es el que mantiene el
crecimiento del pas.

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5.3. ANTECEDENTE INTERNACIONAL.

PANTOJA W. (2013): SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE CONSTRUCCIN.


[TESIS]. Ecuador. Universidad Central del Ecuador.

El siguiente trabajo de investigacin, se lo desarrolla con el objeto de dar a conocer los


diferentes tipos de amenazas existentes en el rea de una construccin civil, as como
los mtodos y maneras de enfrentarlos, ayudados por Normas, Leyes y Reglamentos
que actualmente se estn aplicando en nuestro pas. Las personas que desempean el
campo de la construccin les preocupa que el trabajo dentro de esta rea sea seguro,
por lo que a medida que pasa el tiempo se da ms importancia a la seguridad de los
obreros, y de todas las personas que realizan cualquier trabajo de una obra civil.

El desconocimiento de las diferentes normas aplicadas en nuestro pas, conlleva a que


tanto empleadores como empleados estn sujetos a sanciones, o lo que es peor a sufrir
accidentes no por mal proceder sino por una manera incorrecta de realizar su trabajo.
Ayudados por las normas tanto nacionales como internaciones es que queremos que
este tipo de situaciones vayan disminuyendo o si es posible desaparezcan del mbito
laboral, por lo que se hace necesario que cada uno de nosotros como profesionales de
la construccin tengamos al menor un conocimiento bsico de las normas de
Seguridad y Salud en la Construccin.

Es muy importante la aplicacin de un Modelo de Gestin adecuada para cada tipo de


obra que ayude a enfrentar y prevenir todo tipo de circunstancias que pueda
presentarse dentro de una obra civil.

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VI. MARCO LEGAL.

6.1. REGLAMENTO DE LA LEY N 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura
de prevencin de riesgos laborales en el pas. Para ello, cuenta con el deber de
prevencin de los empleadores, el rol de fiscalizacin y control del Estado y la
participacin de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a travs del
dilogo social, velan por la promocin, difusin y cumplimiento de la normativa sobre
la materia.

La presente Ley es aplicable a todos los sectores econmicos y de servicios; comprende


a todos los empleadores y los trabajadores bajo el rgimen laboral de la actividad
privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector pblico,
trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Polica Nacional del Per, y trabajadores
por cuenta propia. La presente Ley establece las normas mnimas para la prevencin
de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer
libremente niveles de proteccin que mejoren lo previsto en la presente norma.

6.2. LEY N 30222, LEY QUE MODIFICA LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artculos de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Ley 29783 con el fi n de facilitar su implementacin, manteniendo
el nivel efectivo de proteccin de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las
unidades productivas y los incentivos a la informalidad.

6.3. NORMA G.050, SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIN.

La presente Norma especifica las consideraciones mnimas indispensables de


seguridad a tener en cuenta en las actividades de construccin civil. Asimismo, en los
trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolicin, refaccin
o remodelacin.

La presente Norma se aplica a todas las actividades de construccin, es decir, a los


trabajos de edificacin, obras de uso pblico, trabajo de montaje y desmontaje y
cualquier proceso de operacin o transporte en las obras, desde su preparacin hasta
la conclusin del proyecto.

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6.4. NORMA OHSAS 18001.

OHSAS 18001 es un estndar voluntario que tiene como finalidad proporcionar a las
organizaciones un modelo de sistema para la gestin de la SST, que les sirva tanto para
identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos de
aplicacin, como para definir la poltica, estructura organizativa, las responsabilidades,
las funciones, la planificacin de las actividades, los procesos, los procedimientos, los
recursos, los registros, etc., necesarios para desarrollar, poner en prctica, revisar y
mantener un sistema de gestin de SST.

Este estndar determina las exigencias que deben implantarse y justificarse en las
auditoras de certificacin que se realicen. La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo
de mejora continua desarrollado por Shewhart y Deming, La metodologa consiste en
las etapas de planificar, hacer, verificar, actuar y es conocida como PHVA.

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VII. MARCO CONCEPTUAL.

7.1. CONCEPTOS BSICOS.

A. PELIGRO.

Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stos.

B. RIESGOS.

Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y


la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o
exposicin.

C. MAPA DE RIESGOS.

Un mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de


informacin, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo,
cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el dao potencial asociado a
su ocurrencia. Los mapas de riesgos ayudan a entender las amenazas y peligros en
tu comunidad y as motivar a todos en la comunidad a tomar acciones para
prevenir o reducir los efectos de un posible evento. Por ejemplo, te indican las
escuelas u otros edificios importantes que estn en lugar de mayor riesgo ante un
deslizamiento. Tambin te ayuda a prepararte mejor en caso de emergencia; por
ejemplo, te dicen dnde estn los edificios ms seguros o por cules vas debes ir
si ordenan evacuar la zona. De este modo, t y tu comunidad sabrn qu hacer.

D. PLANIFICACIN.

Plan general, metdicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud,


para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armnico de una
ciudad, el desarrollo econmico, la investigacin cientfica, el funcionamiento de
una industria, etc.

7.2. DESARROLLO DE IPERC EN BASE A LA NORMA OHSAS 18001.

La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles se


puede llevar a cabo siguiendo una secuencia de pasos que sern descritos
posteriormente con sus posibles modos de ejecucin para lograr de forma ptima la
implementacin del apartado, segn los requerimientos y caractersticas de la

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organizacin. Es parte del desarrollo de la planificacin crear un procedimiento de
identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles,
documentos, registros, etc. que permitan describir los pasos realizados para la
implementacin, que contengan los siguientes puntos:

A. IDENTIFICACIN DE ACTIDADES.

Es fundamental realizar una correcta y completa identificacin de las actividades


realizadas por la organizacin o por empresas contratistas a esta, ya que a partir
de estas informaciones se podrn identificar los peligros asociados y
consecuentemente los riesgos que implican esos peligros.

Se pueden identificar peligros asociados a las actividades, los que incluyen los
insumos, zona geogrfica de desarrollo de las actividades, procesos intermedios,
residuos generados, etc. Por este motivo se debe ejecutar el plan de identificacin
de actividades, mediante la recopilacin de informacin, ya sea:
- A travs de la documentacin existente.
- Por medio de entrevistas con el personal involucrado.
- Con investigacin en terreno.

La identificacin de las actividades que realiza la organizacin se puede realizar de


diversas maneras segn la organizacin: tamao, funciones, cantidad de
trabajadores, etc., para este efecto se propone:

1. MAPA DE PROCESOS.

Construir un mapa de procesos con todas las actividades realizadas por la


organizacin o por empresas contratistas de estas, tanto rutinarias como no
rutinarias. Se podra considerar tambin sus operaciones unitarias para
precisar ms la informacin.

a. VENTAJAS.

Si es bien planteado, entregar perfecta y comprensiblemente las fases de


los procesos, sus actividades, rutinarias y no rutinarias, y sus interacciones.
Esto favorecer el entendimiento del funcionamiento de la organizacin a
todo personal involucrado, permitiendo la rpida identificacin de los
problemas, as como la rpida solucin de los mismos. Permite el

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alineamiento con las normas ISO que maneja las variables basndose en el
principio de procesos.

b. DESVENTAJAS.

Segn el tamao de la organizacin y de sus procesos, puede tornarse


difcil disear una expresin clara visualmente que resuma su desarrollo y
que considere las exigencias de OHSAS para este punto.

2. LISTADO DE ACTIVIDADES.

Generar un listado de actividades, rutinarias y no rutinarias, realizadas por


personal interno o externo de la organizacin.

a. VENTAJAS.

Pueden llegar a entregar una gran y completa informacin acerca de


cules son las actividades realizadas.

b. DESVENTAJAS.

Sin embargo no se ver una secuencia de accin e interaccin de ellas, lo


que no ayudar al entendimiento del desarrollo de las funciones de la
organizacin, a los auditores que certifiquen el sistema de gestin.

3. DIAGRAMA DE FLUJO.

Crear un diagrama de flujo que defina las actividades, en todas sus etapas, que
son desarrolladas por la organizacin o por personal contratista.

a. VENTAJAS.

Puede mostrar secuencialmente el desarrollo de las actividades de la


organizacin tanto el desarrollado por personal propio como por
contratistas en forma fcil, y clara.

b. DESVENTAJAS.

Se podra complicar la identificacin de actividades no rutinarias en el


mismo diagrama.

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4. MATRIZ DE IDENTIFICACIN.

Tambin se puede elaborar una matriz de identificacin de actividades, que


pueden ser clasificadas en funcin a sus procesos y operaciones unitarias o
tareas.

a. VENTAJAS.

Demuestra en forma ordenada y secuencial los procesos, actividades de


desarrollo rutinario y operaciones unitarias asociados a estas.

b. DESVENTAJAS.

No describe las actividades no rutinarias, y tampoco muestra secuencia ni


interaccin entre distintos procesos. Representa difcilmente un apoyo
visual al entendimiento del desarrollo de las funciones de la organizacin,
para entidades externas como auditores.

La identificacin de las actividades se tienen que realizar a un punto tal


que se pueda definir una operacin unitaria independiente de otra,
dentro de esta actividad y que a la vez se definan las actividades presentes
dentro de un proceso, considerando todas las actividades, rutinarias y no
rutinarias, ya sean las realizadas por personal propio como por contratistas
o externos.

Segn las caractersticas de la organizacin, puede considerarse una o


todas las opciones de identificacin de actividades en conjunto, de modo
de satisfacer los principios de la misma, para cumplir los requerimientos
de la especificacin. Cualquier modo de identificacin de actividades debe
ser registrado en el procedimiento de identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de controles, de tal modo de dejar
explcita su estructura para poder ser constantemente revisado y
actualizado cuando ocurran cambios en el sistema en curso. Y segn la
organizacin, debera ser revisado y aplicado a los nuevos proyectos o
cambios estructurales antes de iniciar su entrada en operacin.

B. IDENTIFICACIN DE PELIGROS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES.


Una vez conocidas las actividades presentes en la organizacin se hace
relativamente fcil identificar los peligros asociadas a ellas, a sus entradas,

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procesos intermedios y salidas, sin dejar de considerar los peligros naturales, los
asociados a los factores ambientales (condiciones inseguras) y/o a los factores
personales (actos inseguros). De esta forma se puede generar un listado de
peligros reconocibles a raz de tales funcionamientos.

1. VENTAJAS.

Aunque el desarrollo de un listado de peligros no es requerido por la norma,


sera un gran apoyo agilizando el proceso de implementacin del apartado
4.3.1 y su documentacin posterior.

2. DESVENTAJAS.

El apoyo del personal involucrado representa un aporte invaluable al


desarrollo de la implementacin. Sin embargo, podra tornarse difcil el contar
con este apoyo o reunirlos a todos para realizar un listado fidedigno y
aplicable.

C. EVALUACIN DE RIESGOS.

Es importante identificar el evento no deseado que se asocia a un determinado


peligro que ocurre al realizar la actividad. Por lo general, existe ms de un riesgo
asociado a un peligro segn el enfoque con el cual se identifiquen. As, se podran
aumentar exponencialmente los riesgos, pero esto hara inoperante al sistema. Por
eso es importante que la organizacin defina de antemano cul ser el alcance de
observacin, que puede integrar las personas, los bienes fsicos, produccin, el
medio ambiente u otros en conjunto o por separado. En nuestro caso, por tratarse
de un Sistema de Gestin en SST, el inters est en las personas.

La magnitud del riesgo es un valor numrico que sirve de herramienta para


determinar la tolerabilidad del evento no deseado. La evaluacin tiene como fin
determinar aquellos riesgos que deben ser manejados por la organizacin para as
disminuir accidentes laborales. De esta forma la organizacin deber:
- Definir los parmetros de evaluacin: Especificando los criterios con los cuales
sern evaluados los riesgos.
- Asignar valores de intensidad: A los parmetros definidos anteriormente para
obtener una magnitud, explicitando cundo son intensas, entre qu rangos y
con qu escalas para cada parmetro.

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- Describir lo que considerar como tolerable la organizacin: Segn sus
principios internos, deber identificar cul ser la magnitud de riesgo que
puede aceptar para desarrollar sus actividades normalmente.
- Registrar que har con los riesgos una vez evaluados, ya sea desde
mantenerlos en un sistema solamente de monitoreo (para los riesgos que
considere aceptables) hasta tomar acciones inmediatas (para los que
considere no aceptables).

La magnitud del riesgo (R) se determina en funcin de la probabilidad de su


ocurrencia (P) y de su consecuencia o severidad (C). Para evaluar riesgos se pueden
usar modelos cualitativos o cuantitativos. En los modelos cuantitativos, el riesgo
se calcula generalmente multiplicando la probabilidad por la consecuencia.

Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C)

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en cuantificar la


probabilidad y la consecuencia. Por lo general, la probabilidad est conformada
por una serie de ndices. Se puede poner muchos parmetros para hacer el clculo
ms fino, pero mientras ms existan el clculo ser ms engorroso.

Hay que evaluar si la inclusin de nuevos ndices ayuda a la evaluacin del riesgo,
teniendo en cuenta el objetivo principal que es la eliminacin de la subjetividad.
Algunas empresas implementan matrices de evaluacin de riesgo con tantas
columnas que son nada prcticas para aplicarlas en terreno.

Se recomienda asignar valores que representen intensidades (alta, media, baja, o


intermedias) a los factores probabilidad y consecuencia, de modo que se pueda
obtener un dato cuantitativo ms fcil de manejar.

En relacin con la calificacin obtenida en la evaluacin previa, los riesgos se


clasifican siguiendo los estndares de la organizacin, segn el grado de
aceptabilidad establecido, agrupndolos segn la repercusin que tendran para la
organizacin. Esto permite establecer prioridades en las acciones que la empresa
deber realizar para controlar los riesgos. A continuacin, algunos modelos de
evaluacin de riesgos:

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1. MODELO A.

Una vez identificado los riesgos se proceden a evaluarlos aplicando los ndices
de probabilidad (Tabla 1) y de consecuencia (Tabla 2).

TABLA N 01. NDICE DE PROBABILIDAD

Procedimientos Capacitacin y Frecuencia de Control actual


Valor del Expuestos seguros de entrenamiento
exposicin de riesgo
ndice trabajo en trabajo
(IE)
seguro (ICE) (IF) (ICAR)*
(IPT)

Personal
Existencia e entrenado
identifica y Espordicamente Ningn control
1 13 implementacin (Valor = -1)
controla el al ao
satisfactoria
peligro.

Personal Receptor: Uso


entrenado de equipos de
Existencia e identifica pero
Ocasionalmente proteccin
2 48 implementacin no sabe
al mes personal.
parcial controlar el Cursos de
peligro. (Falta capacitacin
capacitar.)

Medio: Uso de
controles
administrativos
Personal (supervisin) y
entrenado no ambientales (el
Existe pero no se
identifica ni Eventualmente a entorno del
3 9 15 ha
controla el la semana lugar de
implementado
peligro. (Falta trabajo), y
concientizar.) otras
documentacion
es.

Fuente: Uso de
Personal no Continuamente o controles
4 > 15 No existe tcnicos en la
entrenado diario
fuente

*Clculo del ICAR: ante la existencia de varios tipos de controles en la fuente, los valores
respectivos se suman, y este resultado se usa para el clculo del ndice de probabilidad.

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ndice de probabilidad (IP):

IP = (IE + IPT + ICE + IF ICAR) + 1

TABLA N 02. NDICE DE SEVERIDAD

Valor del ndice ndice de severidad (IS)


1 Leve (Lesin sin incapacidad)
2 Moderado (Lesin con incapacidad temporal)

Grave (Lesin con incapacidad permanente o


3
enfermedad ocupacional)

4 Mortal (Fatal)

El producto de los ndices de probabilidad y severidad valorados determina la


Magnitud del riesgo laboral (MRL).

MRL = IP x IS

Una vez obtenida la valoracin de la MRL, los miembros del equipo evaluador
determinan los riesgos significativos mediante parmetros de calificacin de
riesgos determinados por la empresa (Tabla 3).

TABLA N 03. CALIFICACIN DE RIESGOS Y PRIORIZACIN DE CONTROL

(MRL) Grado de Riesgo Prioridad Calificacin del Riesgo

De 26 a 52 Alto (Inaceptable) I SIGNIFICATIVO

De 14 a 25 Moderado II NO SIGNIFICATIVO

De 1 a 13 Bajo III NO SIGNIFICATIVO

Se ha determinado las siguientes condiciones para que un riesgo sea considerado


significativo:
- Cuando la MRL sea igual o mayor a 26.
- Cuando el riesgo evaluado tuviera requisito legal y no se hayan establecido los
controles necesarios. Los requisitos legales y su cumplimiento se encuentran
identificados en la Matriz Global del IPER.
- Cuando la severidad es fatal.

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2. MODELO B.

Para cada riesgo asociado a un peligro se determina la consecuencia y se le


asigna un valor (Tabla 4), la probabilidad y su respectivo valor (Tabla 5).
Finalmente se valora el riesgo por medio de una matriz (Tabla 6).

TABLA N 04. ANLISIS DE LAS CONSECUENCIAS / SEVERIDAD

LEYENDA SEVERIDAD

5 = Dao menor, solo Regresa al trabajo dentro de 8 horas (ejemplo:


tratamiento mdico o un corte menor).
menos

4 = Dao temporal, Puede estar fuera del trabajo por un corto


tiempo promedio por tiempo, pero se recupera completamente
lesin (ejemplo: fractura de radio).

Puede estar fuera del trabajo por un periodo


3 = Dao permanente, largo, nunca se recupera (ejemplo:
lesin reportable cncer).

Muerte como resultado del incidente


2 = Fatal (ejemplo: lesin, enfermedad).

Una o ms enfermedades o fatalidades entre


1 = Catastrfico las personas bajo responsabilidad de la
empresa.

TABLA N 05. ANLISIS DE PROBABILIDADES


A Comn
B Ha ocurrido
C Podra ocurrir
D No es probable
E Prcticamente imposible

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TABLA N 06. MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

1 Catastrfico 1 2 4 7 11

2 Fatalidad 3 5 8 12 16

3 Lesin
6 9 13 17 20
permanente

4 Lesin
10 14 18 21 23
temporal

5 Lesin menor 15 19 22 24 25

B C D E
A
Ha Podra No es Prcticamente
Comn
ocurrido ocurrir probable imposible

Luego se evala la tolerabilidad del riesgo siguiendo los parmetros de perfil


del riesgo (Tabla 7).

TABLA N 07. PERFIL DEL RIESGO

1 al 9 Riesgo alto
10 al 18 Riesgo medio
10 al 25 Riesgo bajo

3. MODELO C.

La probabilidad es el producto del nivel de control (Tabla 8) y el nivel de


exposicin (Tabla 9). La consecuencia se obtiene directamente (Tabla 10).

Nivel de Probabilidad = Nivel de Control x Nivel de Exposicin

TABLA N 08. NDICE DEL NIVEL DE CONTROL

Nivel de Control NCo Significado

Se han detectado factores de riesgo significativos


que determinan como muy posible la generacin
Muy deficiente 10
de fallas. El conjunto de medidas correctivas
existentes respecto al riesgo resulta ineficaz.

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Se ha detectado algn factor de riesgo que
Deficiente 6
precisa ser corregido.

Se han detectado factores de riesgo de menor


importancia. La eficacia del conjunto de medidas
Mejorable 2
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve
reducida de forma apreciable.

No se ha detectado anomala destacable alguna.


Aceptable 1
El riesgo est controlado.

TABLA N 09. NDICE DEL NIVEL DE EXPOSICIN

Nivel de Exposicin NE Significado

Continuamente. Varias veces en una


Controlado 4 jornada laboral con tiempo
prolongado.
Varias veces en su jornada laboral,
Frecuente 3
aunque sea con tiempos cortos.

Algunas veces en su jornada laboral y


Ocasional 2
con periodos cortos de tiempo.

Espordico 1 Irregularmente.

TABLA N 10. NDICE DEL NIVEL DE CONSECUENCIA

Nivel de Consecuencia NC Significado

Mortal o catastrfico 10 1 muerto o ms.

Lesiones o enfermedades graves o


Muy grave 6 irreversibles con incapacidad
permanente.
Lesiones o enfermedades con
Grave 2.5
incapacidad temporal.

Pequeas lesiones que no requieren


Leve 1
hospitalizacin.

El riesgo es el producto de la probabilidad y la consecuencia.

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Consecuencia

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 21


La tolerabilidad del riesgo se determina segn los parmetros establecidos por
la organizacin (Tabla 11).

TABLA N 11. NIVEL DE RIESGO


Nivel de
NR Significado
Riesgo

Situacin crtica. Correccin urgente. No debe


Intolerable 144 - 400 comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no se
haya controlado el riesgo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que no se


haya establecido medidas de control. Si se est
Importante 60 - 120
trabajando debe controlarse el riesgo lo ms
pronto posible.

Moderado 24 - 50 Controlar el riesgo en un plazo determinado.

No requiere mejorar las acciones preventivas


existentes. Se requiere comprobaciones peridicas
Tolerable 5 - 20
para verificar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Trivial 2-4 No requiere accin especfica.

D. DETERMINACIN DE MEDIDAS DE CONTROL.

Finalizada la evaluacin de riesgos, la organizacin debe ser capaz de determinar


si los controles existentes son suficientes o si necesitan mejorarse o aadir nuevos
controles.

Las medidas adicionales de control se decidirn y aplicarn en funcin de la


tolerabilidad del riesgo que se haya determinado. Los riesgos calificados como no
aceptados, intolerables, severos o graves (segn la nomenclatura de la
organizacin) debern ser gestionados en un Programa de Gestin de la Seguridad
y Salud en el Trabajo. Adems, para estos casos, se determinar si se detiene la
actividad hasta controlar la situacin y si se realizar alguna medida de control
transitoria o provisoria.

Tambin se debe establecer cmo se gestionarn los riesgos que sean


medianamente tolerables o moderados. Se debe decidir si sern ingresados al
Programa de Gestin de SST, por ejemplo, con actividades de monitoreo,
capacitacin, sensibilizacin, etc.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 22


Por ltimo la organizacin debe definir cmo se gestionarn los riesgos tolerables
o aceptables. Se debe establecer si es necesario que sean administrados, si
ingresarn al Programa de Gestin de SST, si se controlarn con motivo del
mejoramiento continuo, si se mantendrn monitoreados, etc.

Los planes de control operacional sern definidos en funcin a los criterios de la


organizacin y a las actividades desarrolladas, pero siguiendo la jerarqua de
controles:
- Eliminacin.
- Sustitucin.
- Controles de ingeniera.
- Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos.
- Elementos de proteccin personal

Esta jerarqua se puede expresar tambin como:


- Eliminar el peligro (cuando es factible).
- Reducir el riesgo (reduciendo la probabilidad de ocurrencia o la consecuencia
potencial).
- Elementos de proteccin personal.
- Las medidas de control operacional pueden ser definidas para combatir los
riesgos de acuerdo a su foco de accin (Tabla 12).

TABLA N 12. Medidas de control

Medidas de control Acta en


Eliminacin
Sustitucin La fuente
Controles de ingeniera

Sealizacin/advertencias y/o
El medio
controles administrativos

Elementos de proteccin personal El individuo

Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de riesgos deben contar
con un programa de seguimiento y revisin que est ligado al sistema para
proporcionar soporte para:
- Competencias y entrenamientos.
- Desarrollo del control operativo.
- Medicin y seguimiento del desempeo.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 23


- Cumplimiento de objetivos.
- Documentacin y registro.

E. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y


DETERMINACIN DE CONTROLES.

Tal como lo especifica la norma, la informacin adquirida debe ser fcilmente


accesible, manejable y actualizable, para poder tener control sobre las acciones
realizadas y para cuando se requiera, con el fin de llevar a cabo mejoramiento
continuo. De este modo, la forma ptima es manejar la informacin a travs de
una matriz que incluya todas las informaciones adquiridas que se identificaron en
las etapas anteriores.

El modelo adoptado para reflejar estos datos y las formas de complementacin


con estos mismos, deben ir definidas en el procedimiento de identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles descrito por la
organizacin, segn sus caractersticas y en concordancia a la aplicabilidad y
control a la cual se someta.

A continuacin se presenta las matrices correspondientes a los modelos de


evaluacin de riesgos presentados (Formatos 1, 2 y 3).

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FORMATO N 01. MATRIZ IPER - MODELO A

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FORMATO N 02. MATRIZ IPER - MODELO B

FORMATO PARA CALIFICACIN DE RIESGOS


SUPERINTENDENCIA: FECHA
REA:

EVALUACIN VALOR JERARQUA DE MEDIDAS EJECUCIN CONTROL


TEM UBICACIN RIESGO
SEVERIDAD FRECUENCIA NUMRICO CONTROLES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO FIRMA

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FORMATO N 03. MATRIZ IPER - MODELO C

Nivel de Nivel
Proceso / Nivel de Nivel de Nivel de
control NR = NP x de Control
Zona Tarea / Peligro Riesgo Consecuencia exposicin probabilidad consecuencia
del riesgo NC riesgo sugerido
Actividad (NE) (NP) (NC)
(NCo) (NR)

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 3


VIII. DESARROLLO DEL TEMA.

8.1. DESCRIPCION DE LA OBRA.

A. GENERALIDADES.

La construccin de la infraestructura de la i.e. n 86751 san pedro de Huarca -


provincia de Yungay - departamento ncash " desarrollo sus operaciones a 3,200
m.s.n.m. en la Regin Ancash. Dicha construccin duro aproximadamente un ao
y medio.

Las constructoras encargadas de la construccin de la infraestructura vieron


operando desde el ao 2015, en un terreno abierto; estas empresas no contaban
con todas las medidas de seguridad para la operacin de algunos trabajos, ms
aun en trabajos de altura.

El desarrollo del presente proyecto se efectuara directamente en propiedad del


Centro Educativo, por lo que se beneficiara directamente a la poblacin de la
localidad de San Pedro de Huarca.

El diseo integral del Centro Educativo determina zonas claramente definidas


destinadas al funcionamiento del nivel primario y nivel secundario del centro
educativo: Consta de 4 mdulos; El Modulo I; es de dos niveles y de 06 aulas que
sern destinadas a la atencin del alumnado de nivel primario.

El Modulo II; es de dos niveles y est distribuido en el primer nivel 01 aula, 01 sala
de cmputo y 01 biblioteca y en el segundo nivel 04 aulas, las aulas se empleara
en la atencin del alumnado de nivel secundario.

El Modulo Administracin; es de un nivel, presenta los siguientes ambientes


Direccin, Subdireccin, Secretaria, Sala de Profesores, Servicios Sociales Deposito
y Servicios Higinicos.

El Modulo Servicios Higinicos; es de un nivel y presenta Servicios Higinicos


independientes para hombres y mujeres, y Servicios Higinicos de docentes.

B. SITEMA ESTRUCTURAL.

El proyecto considera una estructura en base a prticos con columnas y vigas


peraltadas de concreto armado, as mismo la cimentacin consta de zapatas
conectadas por vigas de cimentacin de concreto armado. El techo de los

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ambientes del Centro educativo son de losa aligerada con cobertura Tipo Teja
Andina.

8.2. PLAN DE DESARROLLO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS RIESGOS Y CONTROL DE


RIESGOS EN BASE A LA NORMA OHSAS 18001 APLICADO EN LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA SAN PEDRO DE HUARCA.

En funcin a las propuestas para el desarrollo de planificacin de identificacin de


peligros, riesgo y control de riesgos segn la norma OHSAS donde analizando las
actividades y requerimientos para su posterior elaboracin se ha definido la siguiente
estructura de trabajo:

Primero: Se considera la revisin de la documentacin de la obra a ejecutar con el fin


de delimitar los requerimientos segn OHSAS 18001.

Segundo: La identificacin de actividades se desarrolla en funcin al esquema de


procesos con el fin de seguir lineamientos internacionales que cumplen para la
implementacin de cualquier Sistema de Gestin basado en las normas, a la vez de
enfocar las prcticas en pos de una visualizacin clara y esquematizada, reforzando
esto con los respectivos flujos de entrada y salida.

Tercero: Como es propuesto, se debe llevar a cabo la identificacin de peligros


apoyndose en un listado estndar, que deber ser realizado en forma preliminar
como base para la identificacin, analizando la situacin en cada una de las
operaciones realizadas dentro de la organizacin.

Cuarto: La evaluacin de riesgos se realiza mediante el anlisis de la situacin actual


que presenta cada peligro identificado en una actividad, observando principalmente
los existentes en terreno y asignando para su evaluacin los parmetros determinados
por la entidad ejecutora de la infraestructura educativa y que son aplicables para cada
centro de trabajo y organizaciones ligadas a ella. Para ello se deber tomar en cuenta
los controles existentes, en caso los hubiera.

Quinto: A raz de la evaluacin se determinan los controles que se aplicarn en funcin


de la tolerabilidad del riesgo que haya sido determinada. Se tendr en cuenta la
prioridad de los riesgos y la jerarqua de controles para la asignacin de recursos.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 5


8.3. DESARROLLO DE IPERC EN BASE A LA NORMA OHSAS 18001.

De acuerdo a las caractersticas que presenta localizacin de la infraestructura


educativa, se explic una secuencia de trabajo para efectuar de manera ptima la
planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles, dentro del Sistema de Gestin de SST. La construccin de la
infraestructura educativa conto con oficinas, sin embargo las actividades relevantes de
esta organizacin son las realizadas en terreno, donde se encuentra la mayor cantidad
de peligros. Es por esta contundente razn que el enfoque principal de la identificacin
de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles estuvo centrado en las
actividades en terreno, pero sin dejar atrs el anlisis de las actividades de oficina.

A. IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES.

Para realizar correctamente esta identificacin, fue necesario realizar un plan de


identificacin de actividades, que incluye:

1. DEMOLICIN.

Una vez retirado y dispuesto las coberturas y sus respectivas estructuras se


procede a la demolicin de los muros, teniendo en cuenta las precauciones del
caso de no ocasionar accidentes, inicindose de las partes ms altas
(cumbreras) , bajando por capas siempre manteniendo un nivel, en ningn
caso por tramos. Una vez llegado al nivel del piso se proceder a la demolicin
de pisos y veredas existentes, para ello se utilizara combas y barretas, y el
suministro de agua para evitar la polvareda.

2. EXCAVACIN DE ZANJAS.

La excavacin de zanjas ser hecha a mano o con equipo mecnico a trazos


anchos y profundidades necesarias, de acuerdo a los planos replanteados en
obra. Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacin para
evitar derrumbes, accidentes y problemas de trnsito. En la apertura de las
zanjas, se tendr cuidado de no daar y mantener en funcionamiento las
instalaciones existentes. Para la excavacin de zanjas y zapatas se quitarn
los moldes laterales cuando la compactacin del terreno lo permita y no exista
riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 6


3. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

Las superficies del encofrado que estn en contacto con el concreto estarn
libres de materias extraas, clavos u otros elementos salientes, hendiduras u
otros defectos. Todo encofrado estar limpio y libre de agua, suciedad, virutas,
astillas u otras materias extraas.

4. COLOCACIN DE ACERO.

Para colocar el acero para ser completamente limpiado de todas las escamas,
xidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y sern
acomodados en las longitudes y posiciones exactas. Para no provocar
accidentes y lesiones a los trabajadores de la obra.

5. SOLDADURA.

El procedimiento de soldadura ser aprobado por el proyectista. La soldadura


ser realizada slo por soldadores calificados mediante pruebas de
calificacin. Deber precalentarse la barra a 100C aproximadamente y usarse
electrodos completamente secos y precalentados a 200C.

6. COBERTURA DE TECHOS CON TEJA ANDINA.

La superficie del techo del segundo nivel ser cubierta con teja andina, sern
colocados de acuerdo a lo indicado en los planos y a las recomendaciones del
fabricante. El personal deber contar con toso los implementos de seguridad
como el arns, la lnea de vida, lnea de subseccin para su proteccin.

7. LEVANTAMIENTO DE MUROS.

El procedimiento ser levantar simultneamente todos los muros a una


seccin colocndose los ladrillos ya mojados sobre una capa completamente
de mortero extendida ntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego
las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. Se recomienda
hacer uso de epp, de andamios y arns de seguridad para proteger al personal
de cadas en el mismo nivel o cadas en altura en el trabajo realizado.

8. VACIADO DEL CONCRETO.

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades


definidas, deben ser reunidos en una sola masa de caractersticas especiales,

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 7


esta operacin debe realizarse en una mezcladora mecnica debe tenerse en
cuenta la inspeccin de las condiciones de los materiales como el personal
que manipula la mezcladora.

9. TARRAJEO EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES.

El tarrajeo de muros se aplicar en dos etapas, en la primera llamada paeteo


se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando las cintas
o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el paeteo
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y
acabada, debiendo quedar lista para recibir la pintura. Para el tarrajeo de cielo
raso no se emple los lentes para la proteccin visual.

10. PISO DE CEMENTO PULIDO.

Se construyen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos
y con agregados que le proporcionen una mayor dureza. La superficie
terminada debe ser uniforme, firme, plana y nivelada.

11. CARPINTERA METLICA.

Esta Especificacin se refiere a la preparacin y ejecucin de todos los


elementos de aluminio y fierro mostrados y descritos en los Planos. El
Contratista deber ejecutar todos los trabajos metlicos o de aluminio que se
encuentren indicados y detallados en los Planos, as como los que sean
necesarios para completar el Proyecto. Los trabajos de mayor peligro que se
identificaron en la obra fueron para el tanque elevado la escalera de gato al
colocar y soldar se debi tomar mayores medidas de proteccin.

12. PINTURA.

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga
y otros aditivos dispersos homogneamente en un vehculo, que se convierte
en una pelcula slida despus de su aplicacin en capas delgadas y que
cumple con una funcin de objetivo mltiple. Es un medio de proteccin
contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que
permita lograr superficies lisas, limpias y luminosas; de propiedades aspticas,
un medio de sealizacin e identificacin de las cosas y servicios. Para la

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 8


pintura se tuvo consideraciones muy importantes donde se tomaron medidas
de proteccin visual y respiratoria.

13. POZO PUESTA A TIERRA.

El sistema de proteccin de Puesta a Tierra considera la construccin de 1 pozo


a tierra, que ser conectado a la barra de tierra del Tablero General mediante
cables de cobre desnudo, la resistencia de aterramiento de este sistema ser
como mximo 15 ohmios.

14. TABLERO DE DISTRIBUCIN.

Comprende el suministro e instalaciones del tablero principal o general, segn


especificaciones y planos. Son los diversos tipos de interruptores especificados
en los planos y los gabinetes metlicos. Sern del tipo para empotrar en muro,
compuesto por dos conjuntos: El gabinete y sus equipos, que bsicamente son
los interruptores termo magnticos.

15. INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO

Operacin manual en estado estable y desenganche automtico: trmico por


sobrecarga y electromagntico por cortocircuito. Construccin en caja
moldeada de material aislante altamente resistente al calor, con cmara apaga
chispas. La manija llevar claramente marcada la corriente nominal en
Amperios y los estados: conectado ON y desconectado OFF.

Cada una de estas actividades engloba una serie de operaciones unitarias, las que
deben ser definidas en la etapa preliminar a la identificacin de peligros y en el
mismo lugar donde se desarrolla la actividad. De esta manera se representan en
forma global y luego en forma esquemtica y puntual, todas las actividades
realizadas por la organizacin. As, segn las necesidades, se tendrn documentos
de apoyo para la identificacin de peligros, los cuales debern ser actualizados o
modificados por el personal especializado o el contratista de las obra.

B. IDENTIFICACIN DE PELIGROS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES.

El personal involucrado en el trabajo debe ser capaz de identificar los peligros


asociados a sus actividades, incluyendo los derivados del lugar de trabajo, sus
traslados, servicios (alimentacin, sanitarios, otros) y acciones propias. Para la
correcta y rpida identificacin, se ha diseado un listado con los peligros que dan

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 9


lugar a los incidentes ms recurrentes, Se podra resumir que la mayor recurrencia
de accidentes ocurre en actividades de transporte, ya que estas se realizan en
terrenos donde el camino es solo de tierra y generalmente se presenta en muy
malas condiciones. Este es motivo por el cual es frecuente recibir reporte de
volcaduras, pinchazos de rueda, etc. Estos quedan inscritos como accidente con
tiempo perdido, con consecuencia sobre los tripulantes como lesin sin
incapacidad o con incapacidad temporal en el peor de los casos. El origen de estos
accidentes es ocasionado por la conduccin a exceso de velocidad en el terreno
inestable, provocando lo que ya se ha descrito. Por esto se han tomado medidas
de control, proporcionando capacitacin en conduccin en vehculos 4x4 a todos
los involucrados.

Otra situacin de riesgo, pero menos recurrente que la anterior, es producida por
la manipulacin de equipos y mquinas, principalmente en interior de la obra. En
esta actividad es comn presenciar lesiones en las extremidades superiores, golpes
en manos y brazos, apretones de dedo. La mayora de estos accidentes se
presentan sin tiempo perdido, sin embargo la consecuencia ms alta sera la
prdida de algn miembro, sea dedo, mano o brazo. Esto ltimo no se ha
reportado hasta hoy en INFRAESTRUCTURA EDUCATICA DE SAN PEDRO DE
HUARCA.

Este evento es muy poco recurrente, escasamente probable, adems de


impredecible; Otros an menos recurrentes son los que se podran presentar a
partir de las actividades cotidianas de oficina, donde no hay reportes hasta ahora
cuando se realiz la el proceso constructivo de la infraestructura educativa.

C. EVALUACIN DE RIESGOS.

Lo que se tiene que identificar es el evento no deseado, es decir el riesgo asociado.


Este se define como consecuencia/s potencial/es de dao o prdida, asociadas a
un peligro identificado y se expresa como: "atrapado POR, golpeado POR", etc.
Los riesgos asociados sern identificados principalmente en funcin a algn
accidente o perdida de tipo humano, sin considerar la prdida de bienes fsicos y
de otro tipo. Adems se considerarn los registros existentes de accidentes
ocurridos. Para ello hemos evaluado los riesgos por cada actividad realizada en la
infraestructura educativa SAN PEDRO DE HUARCA de la siguiente manera.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 10


RIESGO DEFINICION

Elemento material se mueve hacia la persona. (Por ejemplo:


Golpeado por
golpeado por roca, barra de sondaje, etc.)

La persona se mueve hacia el elemento material. (Por ejemplo:


Golpeado contra
golpe de la cabeza contra estructura)

Retencin o compresin parcial o total de la persona entre dos


Atrapado por o ms elementos en movimiento. (Por ejemplo: mano
atrapada por engranajes)

Resultado del conjunto de requerimientos fsicos a los que se


ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada de trabajo
Postural cuando se ve obligado a adoptar una postura o esfuerzo
muscular inadecuado y/o a mantenerlo durante un periodo de
tiempo excesivo.
Mover o levantar una carga con un peso superior a las fuerzas
Sobreesfuerzo
o capacidad de la persona.
Acercamiento de una persona o parte de ella hacia una fuente
de peligro tal como: electricidad, piezas o partes calientes,
contacto con
objetos, punzantes, cortantes o abrasivos, sustancias
qumicas, temperatura, etc.
El contacto por, corresponde a la proyeccin de una sustancia
Proyeccin de partculas
hacia la persona, tales como: proyeccin de lquidos custicos,
(slidas o lquidas)
cidos, lodos, etc.
La persona es retenida o confinada en un espacio cerrado. (Por
Aprisionamiento
ejemplo: aprisionado por un derrumbe)
Permanencia de una persona en un ambiente bajo condiciones
adversas a la salud o contaminado (ruido, polvo, gases,
Exposicin a
radiacin, vibracin, temperatura, microorganismos
patgenos, sustancias txicas, etc.)
Cada Cadas al mismo nivel y Cadas a diferente nivel
Deficiencia de oxgeno Falta de aire. (Atmsfera con falta de oxgeno)
La persona o parte de ella, queda retenida en algn elemento
Prendimiento material fijo. (Por ejemplo: dedo enganchado o atrapado en o
entre uno o ms objetos fijos)
Incendio o explosin Fuego, detonacin de artefactos, etc.
Trastorno a la salud provocado por la ingestin de alimentos
Intoxicacin
en mal estado o de alguna sustancia txica
Disminucin excesiva del agua contenida en el cuerpo por,
Deshidratacin
provocada por insuficiente ingestin de agua.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 11


D. DETERMINACIN DE MEDIDAS DE CONTROL.

Todas las medidas de control existentes y las nuevas medidas adoptadas se


registrarn en la matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles, para que en la etapa de verificacin y control de la
implementacin del Sistema de Gestin de SST sean cuantificadas.

Cabe mencionar que la importancia de combatir un riesgo asociado radica en


intentar prevenir la ocurrencia de este evento. Por eso, todos los controles
operacionales que existan y se propongan sern enfocados a ese objetivo. Al fin
del ciclo de planificacin, en la etapa de verificacin y control, si estas medidas no
fueron suficientes para detener la ocurrencia del evento, se analizan las
situaciones de causalidad que le dieron origen, y se disponen medidas de control
correctivas y/o preventivas segn los antecedentes que se obtengan de las
investigaciones. El propsito final ser siempre la tendencia a mantener acciones
preventivas y mudar las eventuales acciones correctivas a un esquema preventivo
en el largo plazo.

Se desarrollar el siguiente plan de accin para el control de los riesgos ya


clasificados, enunciados en orden de prioridad:

1. RIESGOS INTOLERABLES.

Son incorporados inmediatamente en el Programa de Gestin de SST, donde


se evaluarn las medidas de control apropiadas privilegiando el combatir las
causas en el origen para su eliminacin o manejo. Las actividades o tareas que
luego de la evaluacin han recibido clasificacin intolerable no se podrn
ejecutar a menos que se establezcan e implementen las medidas de control
inmediatas (transitorias o provisorias). Estas deben permitir, por su
efectividad, la realizacin de la actividad sin comprometer la vida o integridad
de las personas involucradas en ella. No obstante, se debe tener en cuenta que
algunos riesgos involucran la consecuencia mxima de muerte y por tal motivo
siempre sern calificados como intolerables. En este caso, la actividad se
realizar solo si ya se han tomado todas las medidas de control pertinentes y
a juicio de los responsables de su ejecucin.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 12


2. RIESGOS MODERADOS.

Se incluirn actividades de monitoreo (verificacin de controles, vigilancia


mdica, mediciones, etc.), capacitacin y sensibilizacin. Todo esto para
asegurar la efectividad de los controles existentes y el mantenimiento de su
ejecucin.

3. RIESGOS TOLERABLES.

Se incluirn, al menos, acciones de monitoreo de las medidas de control


existentes para su evaluacin posterior. En los planes de control se
identificarn las medidas de control adicionales para prevenir la ocurrencia de
incidentes. Estas medidas sern elaboradas y adoptadas por los responsables
de las diferentes actividades en obra, sea ejecutada por personal de obra o por
terceros. Medidas de control identificadas en la infraestructura educativa se
presenta en las siguientes tablas.

ACTIVIDAD MEDIDA DE CONTROL ACTIVIDAD MEDIDA DE CONTROL

Usar herramientas manuales


Sealizacin, charla de 5
Manipulacin de apropiadas y en buen estado para
Demolicin minutos al inicio de la
herramientas ejecucin de las tareas, orden y
actividad
limpieza

Utilizar pantallas o cortinas de


Instalar pasadas con
soldadura para limitar el riesgo
proteccin lateral , charla
Soldadura elctrica derivado de proyeccin de Excavaciones
de 5 minutos al inicio de la
partculas incandescentes y usar
actividad
los epp adecuados

Personal capacitado para la


Uso y buen uso de los epp y
Uso de maquinarias actividad de operar maquinaria Colocacin
conocer los riesgos
pesadas pesada o menor y debe estar del acero
inherentes de la actividad
autorizado.

Uso y buen uso de los epp y


Encofrado y
conocer los riesgos
desencofrado
inherentes de la actividad
Conocer los riesgos
provocados por el
Vaciado de
cemento, su trabajabilidad
concreto
en temperaturas bajas y
altas

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 13


E. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES.

La creacin de una matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y


determinacin de controles, es fundamental para mantener documentada
ordenadamente, conservar, actualizar y tener acceso a la informacin primordial
del Sistema de Gestin. De esta forma adems de cumplir con un requerimiento
de la especificacin se pueden controlar los estndares laborales en la obra, de
modo que se mantengan adecuados para el desenvolvimiento y con esto optimizar
los recursos de la organizacin al lograr disminuir los accidentes.

Para este fin se ha optado por el modelo que se adapta perfectamente al


desempeo para la elaboracin de las actividades realizadas en la
INFRAESTRUCRURA EDUCATIVA SAN PEDRO DE HUARCA. Este esquema estar
definido en el Procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles denominada matriz.

F. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE


CONTROLES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATICA SAN
PEDRO DE HUARCA".

Desarrollando una metodologa propuesta es posible demostrar la aplicabilidad de


la planificacin, que consiste bsicamente en el llenado de la matriz de
identificacin de peligros evaluacin y control de riesgos para poder manejar los
peligros y controlar los riesgos correcta y oportunamente. El proceso de completar
la matriz debe ser acucioso y representativo. Por ello debe ser realizado por el
personal que realiza la actividad, el supervisor directo o el prevencionista de riesgo
encargado.

Se present matrices resultantes respecto a las actividades realizadas antes y


posterior en los mdulos de primaria, secundaria, administrativos, SS.HH y otros
que se emplearon trabajos como demolicin, excavacin, colocacin de acero,
soldadura elctrica, etc. Estos resultados servirn de gua para la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles a ser realizada por el
personal de la obra de la institucin educativa SAN PEDRO DE HUARCA.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 14


IX. RESULTADOS.

9.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS EN LA OBRA.

Se logr identificar los eventos que se asocian a un determinado peligro en los


mdulos de la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO DE HUARCA YUNGAY-
ANCASH. Por lo general, existe ms de un riesgo asociado a cada rea de trabajo que
se relaciona a un peligro en la obra, segn el enfoque con el cual se identificaron los
peligros se podra aumentar exponencialmente los riesgos, por eso es importante que
la organizacin y el supervisor den prioridad y definan de antemano cul ser el
alcance de observacin a los posibles peligros y riesgos en la institucin educativa.

IPER PARA EL MDULO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO

Desprendimiento de Golpes en distintas


Demolicin
materiales partes del cuerpo

Cadas de roca o Aplastamiento/


Excavaciones
Rodados Atrapamiento/Golpes

Inadecuada colocacin de
Acero Cortes y punzaciones
acero
Encofrado y desencofrado Mal estado de la tabla Cortes y punzaciones
Temperaturas
Vaciado de concreto Sofocacin y ahogamiento
Extremas(calor/fro)

Golpes en distintas
Levantamiento de muros Cada de altura
partes del cuerpo

Golpes en distintas
Colocacin de tejas andinas Cada de altura
partes del cuerpo

Manipulacin de Cada de objetos al Golpes en distintas


herramientas personal partes del cuerpo

Contacto con energa


Soldadura elctrica Quemadura y shock elctrico
elctrica

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 15


Atrapamientos, golpes y
Uso de maquinarias pesadas Aplastamientos
lesiones graves

Accesos, escaleras y
Cada al mismo nivel Golpes y lesiones graves
plataformas de trabajo.

IPER PARA EL MDULO ADMINISTRATIVO.

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO

Desprendimiento de Golpes en distintas


Demolicin
materiales partes del cuerpo

Cadas de roca o Aplastamiento/


Excavaciones
rodados atrapamiento/golpes

Inadecuada colocacin de
Colocacin del acero Cortes y punzaciones
acero

Encofrado y
Mal estado de la tabla Cortes y punzaciones
desencofrado

Temperaturas
Vaciado de concreto Sofocacin y ahogamiento
extremas(calor/fro)

Golpes en distintas
Levantamiento de muros Cada de altura
partes del cuerpo

Colocacin de tejas Golpes en distintas


Cada de altura
andinas partes del cuerpo

Manipulacin de Cada de objetos al Golpes en distintas


herramientas personal partes del cuerpo

Contacto con energa


Soldadura elctrica Quemadura y shock elctrico
elctrica

Uso de maquinarias Atrapamientos, golpes y lesiones


Aplastamientos
pesadas graves

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 16


IPER PARA EL MDULO DE LOS SERVICIOS HIGINICOS.

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO

Desprendimiento de Golpes en distintas


Demolicin
materiales partes del cuerpo

Cadas de roca o Aplastamiento/


Excavaciones
rodados atrapamiento/golpes

Inadecuada colocacin de
Colocacin del acero Cortes y punzaciones
acero

Encofrado y desencofrado Mal estado de la tabla Cortes y punzaciones

Temperaturas Sofocacin y
Vaciado de concreto
extremas(calor/fro) ahogamiento

Golpes en distintas
Levantamiento de muros Cada de altura
partes del cuerpo

Golpes en distintas
Colocacin de tejas andinas Cada de altura
partes del cuerpo

Manipulacin de Golpes en distintas


Cada de objetos al personal
herramientas partes del cuerpo

IPER PARA EL MDULO OTROS (PATIO CVICO, TANQUE SPTICO, LOSA


MULTIDEPORTIVA, POZOS PERCOLADORES, ETC.).

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO

Desprendimiento de Golpes en distintas


Demolicin
materiales partes del cuerpo

Cadas de roca o Aplastamiento/


Excavaciones
rodados atrapamiento/golpes

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 17


Inadecuada colocacin de
Colocacin del acero Cortes y punzaciones
acero

Encofrado y
Mal estado de la tabla Cortes y punzaciones
desencofrado

Temperaturas
Vaciado de concreto Sofocacin y ahogamiento
extremas(calor/fro)

Golpes en distintas
Levantamiento de muros Cada de altura
partes del cuerpo

Manipulacin de Cada de objetos al Golpes en distintas


herramientas personal partes del cuerpo

Uso de maquinarias Atrapamientos, golpes y lesiones


Aplastamientos
pesadas graves

A. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y


DETERMINACIN DE CONTROLES EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN
PEDRO DE HUARCA YUNGAY NCASH.

Desarrollando la metodologa propuesta es posible demostrar la aplicabilidad de


la planificacin, que consiste bsicamente en el llenado de la matriz de
identificacin de peligros evaluacin y control de riesgos para poder manejar los
peligros y controlar los riesgos correcta y oportunamente. El proceso de completar
la matriz debe ser acucioso y representativo. Por ello debe ser realizado por el
personal que realiza la actividad, el supervisor directo o el prevencionista de riesgo
encargado.

A continuacin se presentan matrices resultantes de la evaluacin inicial y final de


algunos procesos de la infraestructura de la institucin educativa San Pedro de
Huarca en la provincia de Yungay, departamento de Ancash de trabajos realizados
en los mdulos del nivel primario, nivel secundario, administrativo, servicios
higinicos y otros donde Estos resultados servirn de gua para la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles a ser realizada por el
personal de la empresa y supervisor de obra.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 18


FACTORES DE PROBABILIDAD.

VALORACION DE LA SEVERIDAD.

NIVEL DEL RIESGO.

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 19


B. RESULTADOS DE LA MATRIZ IPERC DURANTE LA OBRA.

Se logr evaluar para cada actividad de trabajo realizado en la LA


INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO DE HUARCA YUNGAY ANCASH. Para
diferentes mdulos que son para el nivel primario, nivel secundario,
administrativo, SS.HH y otros (patio cvico, tanque sptico, losa multideportiva,
pozos percoladores, etc.).

MDULO NIVEL PRIMARIO

Se determin mediante la matriz que los resultados para los trabajos realizados en la obra los niveles
de riesgo estn entre 7-8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, excepto en los trabajos
de excavaciones, en la manipulacin de herramientas, en la colocacin de tejas andinas y accesos,
escaleras y plataformas de trabajo, se observa que posee un nivel de riesgo moderado,
Considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

PROBABILIDAD CONTROLES
Indice de procedimientos existentes (B)

IP : Indice de probabilidad (A+B+C+D)


Indice de exposicion al riesgo (D)

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )


Indice de personas expuestas (A)

RIESGO SIGNIFICATIVO (SI/NO)


IS: INDICE DE SEVERIDAD

Equipos de proteccin personal


ACTIVIDAD NO RUTINARIA

NR: NIVEL DE RIESGO


Indice de capacidad ( C)

Controles administrativos
ACTIVIDAD RUTINARIA

Controles de ingenieria
REQUISITO LEGAL

L
EMERGENCIAS

RO
NT
Eliminacion

Sutitucion

CO
REA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS A LA SALUD

DE
A
ID
ED
M
A B C D IP IS IR IR NR

golpes en lentes,
desprendimie restringir el instrucciones sealizacion, charla de 5
distintas hematomas, hemorragias, perdida del guantes,
Demolicion nto de X 2 2 2 2 8 1 8 8 TO NO area de y cartillas de minutos al inicio de la
partes del conocimiento mascarilla,
materiales trabajo sealizacion actividad
cuerpo casco y botas

Caidas de Aplastamient lentes, Instalar pasadas con


sealizar el instrucciones
roca o o/ heridas graves , hemorragias,heridas, guantes, proteccion lateral , charla
excavaciones X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO area de y cartillas de
Rodados Atrapamiento contusiones, rozaduras mascarilla, de 5 minutos al inicio de la
trabajo sealizacion
/Golpes casco y botas actividad
La armadura
inadecuada instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
cortes y debe estar
acero colacion de hemorragias, hinchazon e infeccion X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
punzaciones libre de
acero sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
xido
se debe
retirar las
instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
encofrado y mal estado cortes y maderas y
hemorragias, hinchazon e infeccion X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
desencofrado de la tabla punzaciones verificar que
sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
no tengan
clavos
guantes, Conocer los riesgos
Temperatura comprobar si
instrucciones chaleco, provocados por el
vaciado de s Sofocacin y el concreto
hipotermia , asma , etc. X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de casco, cemento,su trabajabilidad
concreto Extremas(cal ahogamiento esta en
sealizacion mascarilla y en temperaturas bajas y
or/fro) condiciones
botas altas
diariamente
golpes en el suvervisor arnes, Uso y buen uso de los epp
instrucciones
levantamient caida de distintas hematomas, hemorragias, perdida del debe barandas , para trabajos de altura u
X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de
o de muros altura partes del conocimiento verificar que andamios y equipos de proteccion
sealizacion
Modulos de cuerpo utilizen los redes colectiva
nivel epp
primario golpes en inspeccionar Uso y buen uso de los epp
colocacion instrucciones arnes, linea
distintas hematomas, hemorragias, perdida del las para trabajos de altura u
de tejas caida de altura X 3 2 2 2 9 1 9 TO NO y cartillas de de vida y
partes del conocimiento condiciones equipos de proteccion
andinas sealizacion redes
cuerpo de los epp colectiva
verificar el
golpes en Usar Htas. Manuales
manipulacio caida de estado de las instrucciones botas, casco
distintas hematomas, hemorragias, perdida del apropiadas y en buen
n de objetos al X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO herramientas y cartillas de y ropa de
partes del conocimiento estado para ejecucion de
herramientas personal y guardados sealizacion trabajo
cuerpo las tareas, orden y limpieza
en estantes

verificar el utilizar pantallas o cortinas


estado de la Mascara de de soldadura para limitar
Contacto con quemadura y instrucciones
soldadura discapacidad, perdida de movilidad mascarilla soldar el riesgo derivado de
energia shok X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
electrica corporal y ardor de soldar asi y Antiparras proyeccion de particulas
electrica electrico sealizacion
como de las incandescentes y usar los
instalaciones epp adecuados

las
maquinarias Personal capacitado para
atrapamiento
uso de seran instrucciones la actividad de operar
s, golpes y discapacidad, perdida de movilidad casco, botas
maquinarias aplastamientos X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO inspecionada y cartillas de maquinaria pesada o
lesiones corporal y chaleco
pesadas s para su sealizacion menor y debe estar
graves
funcionamie autorizado ,
nto
diariamente
utilizacion de los equipos
Accesos, el suvervisor
golpes y instrucciones botas , de trabajo ( andamios,
escaleras y Caida a hematomas, hemorragias, perdida del debe
lesiones X 3 2 2 2 9 1 9 TO NO y cartillas de chaleco, plataformas,etc.) y usar
plataformas mismo nivel conocimiento verificar que
graves sealizacion casco y arnes medidas de proteccion
de trabajo. utilizen los
individual como colectiva
epp

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 20


MDULO NIVEL SECUNDARIO

Se determin mediante la matriz que los resultados para los trabajos realizados en la obra los niveles
de riesgo estn entre 7-8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, excepto en los trabajos
de excavaciones, en la manipulacin de herramientas, en la colocacin de tejas andinas y accesos,
escaleras y plataformas de trabajo, se observa que posee un nivel de riesgo moderado,
Considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

PROBABILIDAD CONTROLES

Indice de procedimientos existentes (B)

IP : Indice de probabilidad (A+B+C+D)


Indice de exposicion al riesgo (D)

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )


Indice de personas expuestas (A)

RIESGO SIGNIFICATIVO (SI/NO)


IS: INDICE DE SEVERIDAD

Equipos de proteccin personal


ACTIVIDAD NO RUTINARIA

NR: NIVEL DE RIESGO


Indice de capacidad ( C)

Controles administrativos
ACTIVIDAD RUTINARIA

Controles de ingenieria
REQUISITO LEGAL

L
EMERGENCIAS

RO
NT
Eliminacion

Sutitucion

CO
REA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS A LA SALUD

DE
A
ID
ED
M
A B C D IP IS IR IR NR

golpes en lentes,
desprendimie restringir el instrucciones sealizacion, charla de 5
distintas hematomas, hemorragias, perdida del guantes,
Demolicion nto de X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO area de y cartillas de minutos al inicio de la
partes del conocimiento mascarilla,
materiales trabajo sealizacion actividad
cuerpo casco y botas

Caidas de Aplastamient lentes, Instalar pasadas con


sealizar el instrucciones
roca o o/ heridas graves , hemorragias,heridas, guantes, proteccion lateral , charla
excavaciones X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO area de y cartillas de
Rodados Atrapamiento contusiones, rozaduras mascarilla, de 5 minutos al inicio de la
trabajo sealizacion
/Golpes casco y botas actividad

La armadura
inadecuada instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
colocacion cortes y debe estar
colacion de hemorragias, hinchazon e infeccion X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
del acero punzaciones libre de
acero sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
xido
se debe
retirar las
instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
encofrado y mal estado cortes y maderas y
hemorragias, hinchazon e infeccion X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
desencofrado de la tabla punzaciones verificar que
sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
no tengan
clavos
guantes, Conocer los riesgos
Temperatura comprobar si
instrucciones chaleco, provocados por el
vaciado de s Sofocacin y el concreto
hipotermia , asma ,etc. X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de casco, cemento,su trabajabilidad
concreto Extremas(cal ahogamiento esta en
sealizacion mascarilla y en temperaturas bajas y
or/fro) condiciones
botas altas
diariamente
golpes en el suvervisor arnes, Uso y buen uso de los epp
instrucciones
levantamient caida de distintas hematomas, hemorragias, perdida del debe barandas , para trabajos de altura u
X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
o de muros altura partes del conocimiento verificar que andamios y equipos de proteccion
sealizacion
cuerpo utilizen los redes colectiva
Modulos de epp
nivel golpes en inspeccionar Uso y buen uso de los epp
Secundario colocacion instrucciones arnes, linea
distintas hematomas, hemorragias, perdida del las para trabajos de altura u
de tejas caida de altura X 3 2 2 2 9 1 9 TO NO y cartillas de de vida y
partes del conocimiento condiciones equipos de proteccion
andinas sealizacion redes
cuerpo de los epp colectiva
verificar el
golpes en Usar Htas. Manuales
manipulacio caida de estado de las instrucciones botas, casco
distintas hematomas, hemorragias, perdida del apropiadas y en buen
n de objetos al X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO herramientas y cartillas de y ropa de
partes del conocimiento estado para ejecucion de
herramientas personal y guardados sealizacion trabajo
cuerpo las tareas, orden y limpieza
en estantes

verificar el utilizar pantallas o cortinas


estado de la mascarilla de soldadura para limitar
Contacto con quemadura y instrucciones
soldadura discapacidad, perdida de movilidad mascarilla de soldar y el riesgo derivado de
energia shok X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
electrica corporal y ardor de soldar asi ropa de proyeccion de particulas
electrica electrico sealizacion
como de las trabajo incandescentes y usar los
instalaciones epp adecuados

las
maquinarias Personal capacitado para
atrapamiento
uso de seran instrucciones la actividad de operar
s, golpes y discapacidad, perdida de movilidad casco, botas
maquinarias aplastamientos X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO inspecionada y cartillas de maquinaria pesada o
lesiones corporal y chaleco
pesadas s para su sealizacion menor y debe estar
graves
funcionamie autorizado ,
nto

diariamente
utilizacion de los equipos
Accesos, el suvervisor
golpes y instrucciones botas , de trabajo ( andamios,
escaleras y Caida a hematomas, hemorragias, perdida del debe
lesiones X 3 2 2 2 9 1 9 TO NO y cartillas de chaleco, plataformas,etc.) y usar
plataformas mismo nivel conocimiento verificar que
graves sealizacion casco y arnes medidas de proteccion
de trabajo. utilizen los
individual como colectiva
epp

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 21


MDULO ADMINISTRATIVO

Se determin mediante la matriz que los resultados para los trabajos realizados en la obra los niveles
de riesgo estn entre 7-8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, excepto en los trabajos
de excavaciones y en la manipulacin de herramientas se observa que posee un nivel de riesgo
moderado, Considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

PROBABILIDAD CONTROLES

Indice de procedimientos existentes (B)

IP : Indice de probabilidad (A+B+C+D)


(D)

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )


Indice de personas expuestas (A)

RIESGO SIGNIFICATIVO (SI/NO)


IS: INDICE DE SEVERIDAD

Equipos de proteccin personal


ACTIVIDAD NO RUTINARIA

NR: NIVEL DE RIESGO


Indice de capacidad ( C)

Indice de exposicion al riesgo

Controles administrativos
ACTIVIDAD RUTINARIA

Controles de ingenieria
REQUISITO LEGAL

L
EMERGENCIAS

RO
NT
Eliminacion

Sutitucion

CO
REA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS A LA SALUD

DE
A
ID
ED
M
A B C D IP IS IR IR NR

golpes en lentes,
desprendimie restringir el instrucciones sealizacion, charla de 5
distintas hematomas, hemorragias, perdida del guantes,
Demolicion nto de X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO area de y cartillas de minutos al inicio de la
partes del conocimiento mascarilla,
materiales trabajo sealizacion actividad
cuerpo casco y botas

Caidas de Aplastamient lentes, Instalar pasadas con


sealizar el instrucciones
roca o o/ heridas graves , hemorragias,heridas, guantes, proteccion lateral , charla
excavaciones X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO area de y cartillas de
Rodados Atrapamiento contusiones, rozaduras mascarilla, de 5 minutos al inicio de la
trabajo sealizacion
/Golpes casco y botas actividad
La armadura
inadecuada instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
colocacion cortes y debe estar
colacion de hemorragias, hinchazon e infeccion X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
del acero punzaciones libre de
acero sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
xido
se debe
retirar las
instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
encofrado y mal estado cortes y maderas y
hemorragias, hinchazon e infeccion X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
desencofrado de la tabla punzaciones verificar que
sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
no tengan
clavos
guantes, Conocer los riesgos
Temperatura comprobar si
instrucciones chaleco, provocados por el
vaciado de s Sofocacin y el concreto
hipotermia , asma ,etc. X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de casco, cemento,su trabajabilidad
concreto Extremas(cal ahogamiento esta en
sealizacion mascarilla y en temperaturas bajas y
or/fro) condiciones
botas altas
diariamente
Modulo golpes en el suvervisor arnes, Uso y buen uso de los epp
instrucciones
Administrativ levantamient caida de distintas hematomas, hemorragias, perdida del debe barandas , para trabajos de altura u
X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
o o de muros altura partes del conocimiento verificar que andamios y equipos de proteccion
sealizacion
cuerpo utilizen los redes colectiva
epp
golpes en inspeccionar Uso y buen uso de los epp
colocacion instrucciones arnes, linea
distintas hematomas, hemorragias, perdida del las para trabajos de altura u
de tejas caida de altura X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de de vida y
partes del conocimiento condiciones equipos de proteccion
andinas sealizacion redes
cuerpo de los epp colectiva
verificar el
golpes en Usar Htas. Manuales
manipulacio caida de estado de las instrucciones botas, casco
distintas hematomas, hemorragias, perdida del apropiadas y en buen
n de objetos al X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO herramientas y cartillas de y ropa de
partes del conocimiento estado para ejecucion de
herramientas personal y guardados sealizacion trabajo
cuerpo las tareas, orden y limpieza
en estantes

verificar el utilizar pantallas o cortinas


estado de la mascarilla de soldadura para limitar
Contacto con quemadura y instrucciones
soldadura discapacidad, perdida de movilidad mascarilla de soldar y el riesgo derivado de
energia shok X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
electrica corporal y ardor de soldar asi ropa de proyeccion de particulas
electrica electrico sealizacion
como de las trabajo incandescentes y usar los
instalaciones epp adecuados

las
maquinarias Personal capacitado para
atrapamiento
uso de seran instrucciones la actividad de operar
s, golpes y discapacidad, perdida de movilidad casco, botas
maquinarias aplastamientos X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO inspecionada y cartillas de maquinaria pesada o
lesiones corporal y chaleco
pesadas s para su sealizacion menor y debe estar
graves
funcionamie autorizado ,
nto

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 22


MODULO SS.HH

Se determin mediante la matriz que los resultados para los trabajos realizados en la obra los niveles
de riesgo estn entre 7-8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, excepto en los trabajos
de excavaciones y en la manipulacin de herramientas se observa que posee un nivel de riesgo
moderado, Considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

PROBABILIDAD CONTROLES

(B)

IP : Indice de probabilidad (A+B+C+D)


(D)

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )


(A)

RIESGO SIGNIFICATIVO (SI/NO)


Indice de procedimientos existentes

IS: INDICE DE SEVERIDAD

Equipos de proteccin personal


ACTIVIDAD NO RUTINARIA

NR: NIVEL DE RIESGO


Indice de capacidad ( C)
Indice de personas expuestas

Indice de exposicion al riesgo

Controles administrativos
ACTIVIDAD RUTINARIA

Controles de ingenieria
REQUISITO LEGAL

L
EMERGENCIAS

O
TR
Eliminacion

ON
Sutitucion

EC
REA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS A LA SALUD

AD
ID
ED
M
A B C D IP IS IR IR NR

golpes en lentes,
desprendimie restringir el instrucciones sealizacion, charla de 5
distintas hematomas, hemorragias, perdida del guantes,
Demolicion nto de X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO area de y cartillas de minutos al inicio de la
partes del conocimiento mascarilla,
materiales trabajo sealizacion actividad
cuerpo casco y botas

Caidas de Aplastamient lentes, Instalar pasadas con


sealizar el instrucciones
roca o o/ heridas graves , hemorragias,heridas, guantes, proteccion lateral , charla
excavaciones X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO area de y cartillas de
Rodados Atrapamiento contusiones, rozaduras mascarilla, de 5 minutos al inicio de la
trabajo sealizacion
/Golpes casco y botas actividad

La armadura
inadecuada instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
colocacion cortes y debe estar
colacion de hemorragias, hinchazon e infeccion X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
del acero punzaciones libre de
acero sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
xido
se debe
retirar las
instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
encofrado y mal estado cortes y maderas y
hemorragias, hinchazon e infeccion X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
desencofrado de la tabla punzaciones verificar que
sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
no tengan
clavos
Modulos de
guantes, Conocer los riesgos
SS.HH Temperatura comprobar si
instrucciones chaleco, provocados por el
vaciado de s Sofocacin y el concreto
hipotermia , asma ,etc. X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de casco, cemento,su trabajabilidad
concreto Extremas(cal ahogamiento esta en
sealizacion mascarilla y en temperaturas bajas y
or/fro) condiciones
botas altas
diariamente
golpes en el suvervisor arnes, Uso y buen uso de los epp
instrucciones
levantamient caida de distintas hematomas, hemorragias, perdida del debe barandas , para trabajos de altura u
X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
o de muros altura partes del conocimiento verificar que andamios y equipos de proteccion
sealizacion
cuerpo utilizen los redes colectiva
epp
golpes en inspeccionar Uso y buen uso de los epp
colocacion instrucciones arnes, linea
distintas hematomas, hemorragias, perdida del las para trabajos de altura u
de tejas caida de altura X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de de vida y
partes del conocimiento condiciones equipos de proteccion
andinas sealizacion redes
cuerpo de los epp colectiva
verificar el
golpes en Usar Htas. Manuales
manipulacio caida de estado de las instrucciones botas, casco
distintas hematomas, hemorragias, perdida del apropiadas y en buen
n de objetos al X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO herramientas y cartillas de y ropa de
partes del conocimiento estado para ejecucion de
herramientas personal y guardados sealizacion trabajo
cuerpo las tareas, orden y limpieza
en estantes

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTRUCCIN Pgina 23


OTROS

Se determin mediante la matriz que los resultados para los trabajos realizados en la obra los niveles
de riesgo estn entre 7-8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, excepto en los trabajos
de excavaciones, en la manipulacin de herramientas y vaciado de concreto se observa que posee
un nivel de riesgo moderado, Considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

PROBABILIDAD CONTROLES

(B)

IP : Indice de probabilidad (A+B+C+D)


(D)

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )

INDICE DE RIESGO (IR= IP x IS )


(A)

RIESGO SIGNIFICATIVO (SI/NO)


Indice de procedimientos existentes

IS: INDICE DE SEVERIDAD

Equipos de proteccin personal


ACTIVIDAD NO RUTINARIA

NR: NIVEL DE RIESGO


Indice de capacidad ( C)
Indice de personas expuestas

Indice de exposicion al riesgo

Controles administrativos
ACTIVIDAD RUTINARIA

Controles de ingenieria
REQUISITO LEGAL

L
EMERGENCIAS

O
TR
Eliminacion

ON
Sutitucion

EC
REA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS A LA SALUD

AD
ID
ED
M
A B C D IP IS IR IR NR

golpes en lentes,
desprendimie restringir el instrucciones sealizacion, charla de 5
distintas hematomas, hemorragias, perdida del guantes,
Demolicion nto de X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO area de y cartillas de minutos al inicio de la
partes del conocimiento mascarilla,
materiales trabajo sealizacion actividad
cuerpo casco y botas

Caidas de Aplastamient lentes, Instalar pasadas con


sealizar el instrucciones
roca o o/ heridas graves , hemorragias,heridas, guantes, proteccion lateral , charla
excavaciones X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO area de y cartillas de
Rodados Atrapamiento contusiones, rozaduras mascarilla, de 5 minutos al inicio de la
trabajo sealizacion
/Golpes casco y botas actividad

La armadura
inadecuada instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
colocacion cortes y debe estar
colacion de hemorragias, hinchazon e infeccion X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
del acero punzaciones libre de
acero sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
xido
se debe
retirar las
instrucciones guantes, Uso y buen uso de los epp y
encofrado y mal estado cortes y maderas y
hemorragias, hinchazon e infeccion X 2 2 2 2 8 1 8 TO NO y cartillas de chaleco, conocer conocer los riesgos
desencofrado de la tabla punzaciones verificar que
sealizacion casco y botas inherentes de la actividad
no tengan
clavos
guantes, Conocer los riesgos
Temperatura comprobar si
instrucciones chaleco, provocados por el
otros vaciado de s Sofocacin y el concreto
hipotermia , asma ,etc. X 3 2 2 2 9 1 9 TO NO y cartillas de casco, cemento,su trabajabilidad
concreto Extremas(cal ahogamiento esta en
sealizacion mascarilla y en temperaturas bajas y
or/fro) condiciones
botas altas
diariamente
golpes en el suvervisor arnes, Uso y buen uso de los epp
instrucciones
levantamient caida de distintas hematomas, hemorragias, perdida del debe barandas , para trabajos de altura u
X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO y cartillas de
o de muros altura partes del conocimiento verificar que andamios y equipos de proteccion
sealizacion
cuerpo utilizen los redes colectiva
epp
verificar el
golpes en Usar Htas. Manuales
manipulacio caida de estado de las instrucciones botas, casco
distintas hematomas, hemorragias, perdida del apropiadas y en buen
n de objetos al X 3 2 2 2 9 1 9 MO NO herramientas y cartillas de y ropa de
partes del conocimiento estado para ejecucion de
herramientas personal y guardados sealizacion trabajo
cuerpo las tareas, orden y limpieza
en estantes

las
maquinarias Personal capacitado para
atrapamiento
uso de seran instrucciones la actividad de operar
aplastamient s, golpes y discapacidad, perdida de movilidad casco, botas
maquinarias X 1 2 2 2 7 1 7 TO NO inspecionada y cartillas de maquinaria pesada o
os lesiones corporal y chaleco
pesadas s para su sealizacion menor y debe estar
graves
funcionamie autorizado ,
nto

9.2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS DE LA INFRAESTRUCTURA


EN FUNCIONAMIENTO.

Se logr identificar los eventos que se asocian a un determinado peligro en la


INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO DE HUARCA YUNGAY-ANCASH. Por lo
general, existe ms de un riesgo asociado a cada rea de trabajo que se relaciona a un
peligro en la infraestructura, segn el enfoque con el cual se identificaron los peligros
se podra aumentar exponencialmente los riesgos, Por eso es importante que la
organizacin de prioridad y definan de antemano cul ser el alcance de observacin
a los posibles peligros y riesgos en la institucin educativa.

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REA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO

Dictado de
AULAS Carpetas malogradas Golpes y cadas
clases

Lectura, Mal estado de estantes


BIBLIOTECA Golpes y cadas
trabajos y sillas

Dictado de Electrocutacin,
SALA DE COMPUTO Cables pelados
clases corto circuito

Trabajo
OFICINAS Obstculo de paso Cadas.
administrativo
Necesidades Cadas por
S.S.H.H. Piso mojado
humanas resbalones

Cadas,
PATIO Juegos Desnivel, piso liso.
tropiezos

Trnsito de Piso liso, peldaos Cadas,


ESCALERAS
personas quebrados tropiezos

Trnsito de Cadas,
PASADIZO Piso liso y/o mojado
personas tropiezos
Tratamiento de Ausencia de
Cadas y
POZO PERCOLADOR aguas sealizacin y
accidentes
residuales seguridad

A. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y


DETERMINACIN DE CONTROLES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN
PEDRO DE HUARCA YUNGAY NCASH.

Desarrollando la metodologa propuesta es posible demostrar la aplicabilidad de


la planificacin, que consiste bsicamente en el llenado de la matriz de
identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos para poder manejar los
peligros y controlar los riesgos correcta y oportunamente. El proceso de completar
la matriz debe ser acucioso y representativo. Por ello debe ser realizado por el
personal que realiza la actividad, el supervisor directo o el prevencionista de riesgo
encargado. A continuacin se presentan matrices resultantes de la evaluacin
inicial y final de algunos procesos en las aulas, biblioteca, sala de cmputo, oficinas,
S.S.H.H., patio, escaleras, pasadizo y pozo percolador; estos resultados servirn de

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gua para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles.
FACTORES DE PROBABILIDAD.

VALORACION DE LA SEVERIDAD.

NIVEL DEL RIESGO.

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B. RESULTADOS DE LA MATRIZ IPERC DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA.

Se logr evaluar para cada infraestructura de la LA INFRAESTRUCTURA


EDUCATIVA SAN PEDRO DE HUARCA YUNGAY ANCASH.

1. AULAS.

Se determin mediante la matriz que los resultados para las aulas el nivel de
riesgo es8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, considerndose
segn el anlisis un riesgo no significativo.

2. BIBLIOTECA.

Se determin mediante la matriz que los resultados para la biblioteca el nivel


de riesgo es 8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

3. SALA DE CMPUTO.

Se determin mediante la matriz que los resultados para la sala de cmputo el


nivel de riesgo es 8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

4. OFICINAS.

Se determin mediante la matriz que los resultados para las oficinas el nivel
de riesgo es 6 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

5. S.S.H.H.

Se determin mediante la matriz que los resultados para los S.S.H.H. el nivel
de riesgo es 7 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

6. PATIO.

Se determin mediante la matriz que los resultados para el patio el nivel de


riesgo es 8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable, considerndose
segn el anlisis un riesgo no significativo.

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7. ESCALERAS.

Se determin mediante la matriz que los resultados para las escaleras el nivel
de riesgo es 8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

8. PASADIZO.

Se determin mediante la matriz que los resultados para el pasadizo el nivel


de riesgo es 8 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

9. POZO PERCOLADOR.

Se determin mediante la matriz que los resultados para el pozo percolador el


nivel de riesgo es 6 que significa que tiene un nivel de riesgo tolerable,
considerndose segn el anlisis un riesgo no significativo.

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9.3. MAPA DE RIESGOS.

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9.4. PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

A. MTODO DE TRABAJO.

Se adoptarn todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que
se encuentren en la obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan
derivarse de la misma. El ingreso y trnsito de personas ajenas a la obra deber ser
utilizando el equipo de proteccin personal necesario. Todo el personal que labore
en una obra de construccin, deber usar el equipo de proteccin personal de
acuerdo a la actividad desarrollada. Para trabajos en altura, se proveer al
trabador un cinturn de seguridad formado por el cinturn propiamente dicho, un
cabo de Manila de dimetro mnimo de longitud suficiente que permita libertad
de movimientos al trabajador, y que termine en un gancho de acero con tope de
seguro.

B. METODO DE MEDICIN.

Los trabajos a ejecutarse en esta partida se medirn en unidad referente a la


cantidad de equipos de proteccin individual entregados para los obreros
expuestos al peligro en la Obra.

C. SEALIZACIN Y PROTECCIN.

Se incluye en esta partida los mecanismos tcnicos, administrativos y


equipamiento necesario, para atender un accidente de trabajo con daos
personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementacin incorrecta
de alguna medida de control de riesgos. Se debe considerar, sin llegar a limitarse:
Botiquines, tpicos de primeros auxilios, camillas, equipos de extincin de fuego
(extintores, mantas ignifugas, cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames
de productos qumicos). Todo el personal que labore en una obra de construccin,
deber usar el equipo de proteccin personal de acuerdo a la actividad
desarrollada. Para trabajos en altura, se proveer al trabador un cinturn de
seguridad formado por el cinturn propiamente dicho, un cabo de Manila de
dimetro mnimo de longitud suficiente que permita libertad de movimientos al
trabajador, y que termine en un gancho de acero con tope de seguro.

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X. CONCLUSIONES.

10.1. Se logr Se logr definir una metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin
de riesgos y determinacin de controles (IPERC) en base a OHSAS 18001 como parte
inicial de la implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) en en la infraestructura educativa.

10.2. La importancia de la planificacin es fundamental en la implementacin de un Sistema


de Gestin de SST. La norma OHSAS 18001, en su planteamiento, enfatiza la
planificacin y dentro de ella a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles

10.3. La evaluacin de metodologa para IPERC fue estructurada en seis etapas para su
realizacin ptima. De esta manera se consigui establecer con precisin las tareas a
realizar en cada una de dichas etapas para la implementacin.

10.4. Fue necesario, sin dejar de lado los requerimientos establecidos por OHSAS 18001,
desarrollar la metodologa considerando las caractersticas de institucin el tamao, la
estructura, el tipo de actividades que realiza y los procesos. Se obtuvo como resultado
una metodologa adecuada que evita las omisiones para la SST en las que se podra
incurrir al aplicar una metodologa genrica.

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XI. RECOMENDACIONES.

11.1. El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para obtener la


informacin real de las prcticas diarias. Sin embargo, esto es difcil al inicio debido a
la falta de capacitacin en seguridad y salud. Se debe educar al personal en estos temas
para que est en capacidad de identificar peligros y riesgos adecuadamente.

11.2. Se debe hacer IPERC cada vez que se da un cambio o modificacin en los procesos. En
efecto, IPERC es un ciclo continuo porque las actividades de la organizacin cambian
con el tiempo. Este es el nfasis que la norma OHSAS hace como parte de la mejora
continua del Sistema de Gestin de SST.

11.3. Los riesgos intolerables debern ser atendidos de inmediato para evitar la ocurrencia
de incidentes. Para este tipo de riesgo los controles adecuados son una mayor
capacitacin del trabajador y una mejor supervisin de la actividad. Con estas medidas
se busca reducir la probabilidad de ocurrencia de los incidentes.

11.4. Es necesario contar con procedimientos estndares para toda la organizacin. En un


inicio, se debe contar con ellos al menos para las actividades que presentan mayores
riesgos.

11.5. Se debe contar con todos los elementos de proteccin personal e instruir a los
trabajadores en su uso continuo.

11.6. Segn el ejercicio de aplicacin se identifica que para las actividades que presentan
riesgos intolerables en el subproceso de perforacin se deber establecer la
verificacin de los procedimientos de trabajo como medida de control. Para el caso de
las actividades que presentaron riesgos intolerables en el subproceso de exploracin
bsica se debern establecer controles que prioricen la capacitacin del trabajador en
la actividad. Por otro lado, para las actividades que presentaron riesgos intolerables en
el subproceso de mantenimiento mecnico se debern establecer como medidas de
control la supervisin de la actividad y el uso de equipo de proteccin personal.

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XII. BIBLIOGRAFA.

12.1. ASOCIACIN ESPAOLA DE NORMALIZACIN (AENOR) 2007 OHSAS 18001:2007


Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos. Madrid: AENOR.

12.2. BELTRN, Jaime y otros 2009 Gua para una gestin basada en procesos. Mlaga:
Instituto Andaluz de Tecnologa.

12.3. BIRD, Frank y George GERMAIN 1990 Liderazgo prctico en el control de prdidas.
Atlanta: Det Norsk Veritas.

12.4. CRDOVA, Jess y otros 2003 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional:
Estndares internacionales OHSAS 18001. Ponencia presentada en la XXVI Convencin
Minera. Arequipa.

12.5. ENRQUEZ, Antonio y Jos SNCHEZ 2008 OHSAS 18001:2007: interpretacin,


aplicacin y equivalencias legales. Madrid: Fundacin Confemetal.

12.6. MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS 2001 D.S. N 046-2001-EM. Reglamento de


Seguridad e Higiene Minera. Lima.

12.7. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO 2007 Gua Bsica sobre Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lima.

12.8. ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 2002 Condiciones de trabajo,


seguridad y salud ocupacional en la minera del Per. Lima: OIT.

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XIII. ANEXOS.

DURANTE LA CONSTRUCCIN

En la foto se puede observar que los trabajadores estn con los correctos equipos de
seguridad

En la foto se puede observar que los trabajadores estn con correctos equipos de seguridad
excepto las botas

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En la foto se puede observar que los trabajadores estn con los correctos equipos de
seguridad

En la foto se puede observar que los trabajadores no estn usando los correctos equipos de
seguridad.

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En la foto se esta observando las probetas

En la foto se observa a un trabajador armando los estivos para las columnas

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En la foto se observa realizando armaduras para la construccin

En la foto se observa a los trabajadores haciendo la mezcla en el trompo

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En la foto se est observando la construccin

En la foto se esta observando la construccin

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En la foto se observa que los trabajadores no cuentan con el equipo de seguridad completo

En la foto se observa que el trabajador no cuenta con el equipo de seguridad completo

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En la foto se observa que no hay sealizaciones ni seguridad ante peligros

En la foto se observa que no hay sealizaciones ni seguridad ante peligros

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En la foto se observa que no hay sealizaciones ni seguridad ante peligros

En la foto se observa que no hay sealizaciones ni seguridad ante peligros

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DESPUES DELA CONSTRUCCIN

En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento

En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento, con las sealizaciones


colocadas correctamente, mas no cuenta con barandas en la rampas para discapacitados

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En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento.

En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento.

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En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento.

En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento

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En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento.

En la foto se observa la construccin terminada y en funcionamiento.

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