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PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA

– DISTRITO DE
YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”

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PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE
YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”

ÍNDICE
RESÚMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).
B. Objetivo del Proyecto.
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios.
D. Análisis Técnino del PIP.
E. Costo del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la Evaluación.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organización y Gestión.
K. Plan de Implementación.
L. Marco Lógico.

MODULO I: ASPECTOS GENERALES


1.1 Nombre del Proyecto……………………............................................................15
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora…………………………….......………........15
1.3 Matriz de Involucrados………………………………………….…….………..16
1.4 Marco de Referencia………………………………………..……………...........17

MODULO II: IDENTIFICACIÓN


2.1 Diagnóstico de la Situación Actual……………………………….…………….17
2.1.1 Diagnóstico de area de influencia y área de estudio….…………..…….......17
2.1.2 Diagnostico del servicio de agua para riego y la
situación de la actividad agrícola…..………...………………….….……….35
2.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP.......…...………………………...42
2.1.4 Intentos anteriores de solución……………………………………….……..42
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos……………………………...........43
2.2.1 Identificacion del Problema Central………………………. …………….....43
2.2.2 Caracteristicas del Problema………….………………………………….....43
2.2.3 Análisis de causas del Problema…………………………………………....44
2.2.4 Análisis de efectos del Problema…………………………………………...47
2.2.5 Elaboración del árbol de causas y efectos………………….…………….....49

2.3 Objetivo del Proyecto…………………………………………………………....50


3.3.1 Objetivo Central del Proyecto……………………………………………....50
3.3.2 Objetivos Especificos……………………………………………………….50
3.3.3.Elaboración del árbol de Medios y Acciones..……………………………...51

2.4 Alternativas de solución…………………………………………………….…..52

MODULO III: FORMULACIÓN


3.1 Análisis de demanda……….………………………………………………..……..59
3.1.1. Cédula de cultivo………………………….………………………..………...62
3.1.2.Demanda insatisfecha actual de agua para el riego…………………………..70
3.2 Análisis de la oferta…………………………………………………….................70
3.2.1Oferta de la fuente y de los componentes de riego.………………………..….72
3.2.2Optimizacion de la oferta existente……………….………...………................73

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3.3 Planteamiento tecnico de las alternativasd de solución…......................................71


3.4Citerios par el planteamiento tecnico de las alternativas …...................................71
3.4.1 Componente y elementos del sistema de riego….……………...........................71
3.4.2 Criterio para el planteamiento tecnico de las alternativas ……………………..72

3.5 Costos del proyecto…..………………………..…………………………….............82


3.5.1 Costos en la situacion SIN proyecto a precios privados o de mercado .….…. 82
3.5.2 Costo en la situacion CON proyecto a precios privados o de mercado .…….. 82
3.5.3 flujo de costos incremetales a precios de mercado ………………................... 93

MODULO IV: EVALUACIÓN


4.1 Evaluacion social…………...………………………………………………….........92
4.1.1 Estimacion de beneficios……………………………..…………………..……..92
4.1.2 Costos sociales…………………………………………………………..............96
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad……………………………………………..............97

4.2 Análisis de Sensibilidad…………………………………...………………..........101


4.3 Análisis de Sostenibilidad…………………………………………...…………..103
4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación 104
4.3.2 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación 104
4.3.3 Esquema de tratamiento de la inversión….……………………………….104
4.3.4 Determinación de la tarifa de pago de los usuarios……………………….105
4.3.5 Participación de los beneficiarios……………………..…………………...106
4.3.6 Probables conflictos durante la operación y mantenimiento………..….....106
4.3.7 Los riesgos de desastres…………………………………………………....106
4.4 Impacto Ambiental…………………………………….………………...…......107
4.5 Selección de Alternativas…………………………..……………………….......114
4.6 Organización y Gestión………………….………………………..……..............115
4.7 Matriz del marco lógico……………………………………………...................115

MODULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

MODULO VI: ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES
DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA DISTRITO DE
YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”.

B. OBJETO DEL PROYECTO


INCREMENTAR LA PRODUCCION DE FORRAJES Y CULTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP


Se han identificado que los beneficiarios directos son 42 familias en la localidad de
Quichas y 37 familias en San Miguel considerando el promedio de miembros de cada
familia 4 hab/familia hacen un total de 316 beneficiarios directos y 50 beneficiarios
indirectos.

El balance hÍdrico nos muestra que la disponibilidad hìdrica es mayor que la demanda
por lo tanto el abastecimiento de agua para las 65 has, están aseguradas.

Q Oferta > Q Demanda

BALANCE HÍDRICO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SET OCT NOV DIC
Q DISPONIBLE (lts/seg) 193.46 210.89 254.98 129.98 39.87 25.87 23.98 23.45 23.62 23.47 78.66 184.30
Q REQUERIDO (lts/seg) -68 -56.8 -36.8 3.00 6.78 13.78 14.67 14.78 6.67 4.67 -3.57 -67.9
BALANCE HÍDRICO -125.46 -154.09 -218.18 126.98 33.09 12.09 9.31 8.67 16.95 18.8 -65.09 -116.4
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA

D ANALISIS TÉCNICO DEL PIP


Las áreas de influencia se ubican dentro del sector de las localidades de Quichas y
San Miguel 15 has mejoradas y 50 has incorporadas.
Se han identificado que los beneficiarios son79familias (Quichas - San Miguel) y
cuentan con parcelas en las áreas identificadas.
Se plantea los siguientes componentes:

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d.1) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:

- 01 captación -bocatoma.
- 01 desarenador.
- 905 ml línea de conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 6”.
- 2,695 ml línea de conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 4”.
- 265 ml línea de conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 2”.
- 01 reservorios.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.

DESCRIPCIÓN:
CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captación
Quebrada San José).
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar
el agua con referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de
riego.

DESARENADOR (01 UND)


Se proyecta un desarenador que estará ubicada en la progresiva 0+060
después de las captaciones.
La función de esta estructura es basicamente la de decantar sedimentos
menores de 0.20 mm y producir una carga hidraúlica constante durante la
operación en el sistema de riego.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (3,600 ML) (265.66 B)


El canal será de tipo entubado, con tuberías PVC-SAP-UF. C10.

 Tub. PVC-SAP-UF C10 (6”) 905ml.


 Tub. PVC-SAP-UF C10 (4”) 2,695 ml.
 Tub. PVC-SAP-UF C10 (2”) 265.66 ml.

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RESERVORIO (01 UND)


Se proyecta construir 1 reservorio en la progresiva 0+090.
Tendrá la capacidad de almacenar 380 m3 y garantizará el
almacenamiento de día para el riego de noche.

CAJAS LATERALES (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que derivarán y
serán el inicio de las líneas laterales.

CAJAS HIDRANTES (90 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán
el agua para el abastecimiento a los aspersores.

CAJAS PURGAS (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán
el agua para el abastecimiento a los aspersores.

LINEA LATERALES 5,145 ML


Son las líneas que trasladarán el agua de la caja lateral a los aspersores,
se considerará tuberías PVC-SAP-UF. C10 de 11/2 pulg.

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d.2) COMPONENTE CAPACITACIÓN:


Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporaciónes de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD


EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MODULO I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
1 CURSO 1
1.- SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO
2.- ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN DE SUELOS.

2
MODULO II: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
CURSO 1
1.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y COMO PODEMOS
POTENCIAR SU USO.
2.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA CURSO 1
RIEGO

3 MODULO III: MANEJO DE CULTIVOS TRADICIONALES Y


ALTERNATIVOS (PASTOSCULTIVADOS) CURSO 1
1.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTIVOS
ANUALES BAJO RIEGO. CURSO 1
2.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIO BAJO
RIEGO. CURSO 1
3.- MANEJO DE CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES.

4 MODULO IV: PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL


1.-ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES. CURSO 1
2.- ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MAYORES. CURSO 1
3.- SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO. CURSO 1
4.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOPARASITOS CURSO 1
5.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECTOPARASITOS. CURSO 1

5 MODULO V: MANEJO DE PASTOS


1.- INTENSIFICACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS. CURSO 1
2.- PRODUCCIÓN DE HENO Y ENSILADO. CURSO 1
CURSO 1

d.3) COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA:


Este componente se diferencia básicamente con la intervención de los
profesionales en campo asistiendole en su produccción agropecuaria, manejo del
agua la operación y mantenimiento del proyecto.

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d.4) COMPONENTE LÍNEA BASE:


Este componente cumplirá la función básicamente de medir los beneficios antes y
después de la ejecución del proyecto; asi poder apreciar con parámetros si el
proyecto a logrado la mejora.

E COSTOS DEL PIP

ALTERNATIVA 1 RECOMENDADA

COMPONENTES COSTO DIRECTO S/


A.- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 787,822.10
B.- COMPONENTE CAPACITACIÓN 11,750.00
C.- COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA 55,326.93
D.- COMPONENTE LINEA BASE 9,000.00
COSTO DIRECTO S/ 863,899.03
GASTOS GENERALES 10% 86,389.90
UTILIDAD 10% 86,389.90
SUB TOTAL 1,036,678.84
IGV 18% 186,602.19
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,223,281.03
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2% 24,465.62
SUPERVISIÓN 2% 24,465.62

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,272,212.27

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F BENEFICIOS DEL PROYECTO

los beneficios en la situacion con proyecto se determinan por el incremento de la


produccion de forraje y cultivo asimismo se considera la tarifa por uso de agua
superficial con fines agricolas

G RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES ALTERNATIVA 1
INVERSIÓN 848,817.43
VAN 223,006.45
TIR 15.82
C/B 1.24

H SOSTENIBILIDAD DEL PIP

VIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES


La formulación y ejecución del proyecto, esta siendo efectuado con el financiamiento para
su formulación por el Gobierno Regional Pasco y a la vez esta institución se compromete
en su ejecución una vez declarado viable y aprobado su expediente técnico.

SOSTENIBILIDAD DE LA ETAPA DE OPERACIÓN


Con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento del proyecto, los beneficiarios
asumiran los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte definido.
Se adjunta un acta de compromiso de los beneficiarios de acuerdos, para la operación y
mantenimiento de la alternativa planteada

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I. IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMACIÓN ANUAL
IMPACTO AMBIENTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VALOR ACTUAL

1.- Capacitación para el control del nivel de agroquímicos


2.- Asistencia técnica en control de los efectos de los plaguicidas
y minimización de los residuos tanto biológico como químico Inversión considerado en el proyecto
3.- Asistencia técnica en uso de fármacos agro veterinarios

4.- La construcción de obras hidráulicas e instalación de tuberías


se hará de acuerdo a las normas peruanas de construcción civil, Inversión considerado en el proyecto
tomando todas las consideraciones de las especificaciones técnicas
Recomendadas
5.- Capacitación en operación y mantenimiento de obras hidráulicas

6.- Medidas de disminución de impactos negativos después de la


ejecución de la infraestructura: Limpieza de residuos, orgánicos y químicos que son Inversión considerado en el proyecto

perjudiciales para los suelos fértiles y el agua.

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J ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La gestión se hará con financiamiento del Gobierno Regional Pasco vía contrata y
se considera el siguiente recurso humano.

NUMERO INICIO TERMINO


DESCRIPCIÓN EVENTO ACCIONADOR
ESTIMADO PROYECTADO PROYECTADO
Proyectista (PERFIL) 1 03/01/2012 30/05/2012 Formulacion
Proyectista (Exp. Tecnico) 1 01/07/2012 31/08/2012 Inicio del proyecto
Proceso de adjudicación 1 20/09/2012 19/11/2012 Adjudicacion
Residente 1 01/12/2012 31/03/2013 Etapa de implementación
Supervisor 1 01/12/2012 31/03/2013 Control y seguimiento
Extensionista 2 01/04/2013 31/03/2014 Asistencia técnica
Capacitadores 2 01/04/2013 31/03/2014 Capacitaciones
Línea base I 2 01/12/2012 31/12/2012 Estudios medibles
Línea base II 2 01/04/2014 30/04/2014 Estudios medibles

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K PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

DURACIÓN
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(MESES)
EXPEDIENTE TÉCNICO 2

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 2

EJECUCIÓN COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 4

EJECUCIÓN COMPONENTE CAPACITACIÓN 12

EJECUCIÓN COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA 12

EJECUCIÓN COMPONENTE LÍNEA BASE 2

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L MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo Indices Objetivamente Verificables Medios de Verificacion Supuestos
Fin Desarrollo Al termino del proyecto 2012 la zona -Encuesta nacional de hogares y -Se mantiene estable las variables
socioeconómico de las de influencia de la irregacion habra vivienda. economicas
localidades de Quichas mejorado sus indicadores - Mapa de pobreza de pasco.
Alta, San Miguel y socioeconomicos como sigue: -Informacion INEI
Quichas Baja. -Disminuir la poblacion con
necesidades basicas insatisfecha.
-Decremento de las migraciones.
-Disminuir el indice de pobreza.
Proposito Incremento del 1.Incorporacion de pastos cultivados -Información estadística de la -Los productores de pastos ante la
rendimiento de los 35 ha; mejoramiento de 7 ha. D.R.A Pasco. mayor disponibilidad de agua se
forrajes y cultivos en 2.Incorporacion de papa 10 ha; encuentran comprometidos a trabajar
las localidades de mejoramiento de 5 ha. -Desarrollo del componente Línea arduamente y sacar todo el provecho
Quichas Alta, San 3.Incorporacion de hortalizas 5 ha; base necesario a este proyecto
Miguel y Quichas Baja mejoramiento de 3 ha.
-Evaluación de Impacto -Los agricultores se capacitaran y
-Incremento de la produccion de un seran asistidos tecnicamente
total de 65 ha.
-Los agricultores cuentan con
terrenos y se encuentran
comprometidos en sustituir sus
cultivos tradicionales no rentables
por rentables.
Componentes *Infraestructura - 01 captación-bocatoma. -Supervisión de los estudios -Las técnicas de cultivo de pastos de
- 01 desarenador. -Supervisón de la ejecución del los productores se adaptan a la
- 905 ml línea de conducción entre proyecto mayor oferta de agua
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 6”. -Los agricultores usan
- 2,695 ml línea de conducción entre eficientemente el agua
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 4”. - Medida de aforo en tiempo de
- 265.66 ml línea de conducción entre estiaje (julio-octubre)
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 2”.
- 01 reservorios. - Medida de aforo en tiempo de
- 34 cajas laterales . invierno (diciembre-abril)
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería
PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.

- Medidas de mitigación ambiental. -Los productores hacen buen uso de


sus tecnicas
*Capacitación -Seran capacitados con profesionales
calificados
-Supervisión por parte de la -Los productores saben que
Gerencia responsable del productos inplementar en sus
*Asistecnia Técnica -Tendran asistencia técnica con la monitoreo de la ejecución terrenos de produccion de acuerdo a
participación de los profesionales en su su rentabilidad
centro de producción de cada uno de
los productores. -Los productores saben si pierden o
*Linea Base ganan con el producto que estan
implementando
-Los profesionales tendran que hacer
trabajos estadísticos de manera
minuciosa para poder medir el impacto
del proyecto sobre los beneficiarios.
Acciones *Expediente Técnico------------- S/ 24,465.62
*Ejecución componente
Infraestructura--------------------- S/ 787,822.10 -Documento sustentatorios y -Los productores comprometidos
*Ejecución componente aprobados: con el proyecto, brindan toda las
Capacitación----------------------- S/ 11,750.00 facilidades que estan a su alcancce
*Ejecución componente
Asistencia Técnica---------------- S/ 55,326.93 -Comprobantes para la ejecución del proyecto
*Ejecución componente Línea -Recibos
Base ------------------------------- S/ 9,000.00 -Facturas *No se produzca una gran sequia
*Gastos Generales 10% --------- S/ 86,389.90
*Utilidades 10% ----------------- S/ 86,389.90 que afecte a las fuentes de agua, ni
*IGV 18%------------------------ S/ 186,602.19 condición climatica adversa a lo
*Supervision--------------------- S/ 24,465.62 normal que afecte los cultivos

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS


LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA,SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA -
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”

1.1.1 LÍMITE DISTRITAL:

Por el Norte : Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan


Por el Este : Distrito deTiclacayan
Por el Sur : Distrito de Tinyahuarco
Por el Oeste : Distrito de Chaupimarca y Simón Bolivar

Distrito deinfluencia
del proyecto y sus
limites distritales.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Gobierno Regional de Pasco


Telefono : 063-421614
Persona Responsable: Ing. Ronald Tito HUARANGA CRISTOBAL
Area o Dependencia : Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión
Jefe de Proyecto : Ing. Doménico MALPARTIDA CARBAJAL

Unidad Ejecutora : Gobierno Regional de Pasco


Nombre : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Responsable : Eco. Euclides Abrahan ESPINOZA ROJAS

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1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS: PROBLEMAS E INTERESES


Con el objetivo de incrementar la producción de pastos en el ámbito del proyecto, que

coadyuvara el desarrollo integral de la zona y a un más que permitirá incrementar la

generación de empleo una vez entregada dicha infraestructura para su producción.

Así lo han entendido las autoridades y población de la Comunidad de Tambopampa, que


para solucionar el problema existente a la baja producción ganadera de la zona,
determinan como prioridad la "Instalación del Servicio de Agua para Riego en las
Localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas baja – Distrito de Yanacancha –
Provincia y Región de Pasco", por existir condiciones favorables para captar y conducir el
recurso hídrico existente y suelos aptos para la producción de pasturas que no son
aprovechadas óptimamente a falta de una infraestructura de riego, ya que, con la ejecución
de esta obra se incrementarán los niveles de producción y productividad agropecuaria.

Para hacer realidad este propósito, las Comunidades y el Gobierno Regional Pasco plantean
su compromiso de participar activamente, la Comunidad aportando la mano de obra no
calificada durante la ejecución de la obra a través de faenas comunales, y el Gobierno
Regional con la gestión en ejecutar la mencionada obra.

La Comunidad se compromete asumir el 100% del mantenimiento y/o conservación del


proyecto mediante la formación de una Junta de Usuarios y/o Comité de Regantes
debidamente constituido y reconocido por la Administración Técnica del distrito de Riego de
Pasco, para garantizar la sostenibilidad necesaria del proyecto.

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CUADRO N° 01

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES MANDATOS Y RECURSOS

Productores ganaderos Bajo rendimiento ganadero en Desarrollo de um proyecto de M: Propiciar el desarrollo y bienestar
de las localidades de las localidades deQuichas irrigación el cual permita incrementar de las localidades con una
Quichas Alta, Baja y San Alta,San Miguel y Quichas los rendimientos ganadera en las participaciónactiva.
Miguel. Baja. localidades de Quichas Alta,San
Baja productividad ganadera Miguel y Quichas Baja. R: Mano de obra no calificada

Gobierno Regional Bajo nível de desarrollo Desarrollo local y regional. M: Generar condiciones que permita
Pasco económico de los productores un adecuadodesarrollo económico.
agraríos de las localidades de
Quichas Alta,San Miguel y R: Disponibilidad presupuestal.
Quichas Baja.

Municipalidad Distrital Bajo nível de desarrollo Desarrollo local M: Generar condiciones que los
de Yanacancha económico de los productores pobladores sientan que estan siendo
agraríos de las localidades de respaldados por su municipalidad
Quichas Alta,San Miguel y local.
Quichas Baja.
R: Disponibilidad de profesionales

Bajo nível de desarrollo de los Desarrollo local, distrital, provincial y M: Brindar apoyo y asesoramiento
Administración local del productores agraríos de las regional. técnico que permita un adecuado
agua localidades deQuichas Adecuado manejo de los recursos desarrrollo agrícola y pecuario.
Alta,San Miguel y Quichas hídricos. Asimismo el adecuado manejo del
Baja. agua.
R:Cuenta com profesionales
experimentados en materia de uso
adecuado del agua.

Ministerio de Baja capacidad de produccion Adecuado manejo para lograr M: Brindar Apoyo y asesoramiento
Agricultura ganadera mayores rendimientos tecnico .
R: Disponibilidad de profesionales.

Comunidad Campesina Bajo Nivel de Conocimiento M: Brindar el cuidado sostenible del


de Quichas Alta, Baja y técnico y falta de proyecto.
Comuneros, autoridades que quieren
San Miguel. capacitaciones. R:Cuenta con comuneros y
coadyuvar em el proyecto.
autoridades que tienen todo el deseo
y la voluntad de desarrollar el
proyecto.

FUENTE: ELABORACIÓN JEFE DE PROYECTO

1.4. MARCO DE REFERENCIA.

1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.


Las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja tratan de solucionar los
problemas de falta de producción, debido a ello los pobladores y autoridades han visto de
necesidad solicitar ante las autoridades del Gobierno Regional Pasco la atención de su
necesidad con el apoyo de una adecuada infraestructura de riego básico para el
incremento y mejora de los pasturas cultivados, mediante la Instalación del servicio de
agua, permitiendo así mejorar de los la calidad de vida de los pobladores, incrementando
el nivel socio económico de las familias de las comunidades en mención.

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La población se dedica en un 75% a la ganaderia y el 10% a la agricultura y 15% a la


mineria y comercio, como fuente de ingreso económico, para las necesidades
alimenticias, educativas, salud y vestimenta, lo cual solicitan la construcción de un
sistema de riego entubado tomando como punto de captación la quebrada San José de
Quichas Alta ubicado a una altitud de 3,842 m.s.n.m.

En la actualidad los terrenos de cultivo solamente son aprovechados en épocas de


invierno aprovechando las lluvias de la temporada (Noviembre - Marzo) lo cual es un
factor determinante para la producción en escala ya que en época de verano los terrenos
de pastos naturales se encuentran en descanso por consiguiente limita el rendimiento de
la produccion de pastos es de forma reducida produciendo solamente para autoconsumo
y en menor proporción para venta en los mercados.

La actividad agropecuaria se encuentra en una etapa crítica por encontrarse descuidada


en el tema de tecnificación, obligando a los lugareños a emigrar a la capital o localidades
vecinas para dedicarse a otras actividades en Construcción, Comercio, Transporte,
Minería, Artesania, etc. Trayendo consigo el abandono definitivo de sus áreas de cultivo,
contaminación y/o comportamientos negativos.

El Gobierno Regional tiene la función de inpulsar y promover el desarrollo socioeconómico


insentivando la generación de proyectos productivos.

Considerando esto como un antecedente con efecto negativo para los pobladores, se
tomó la decisión por parte de SGEPI (Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion) del
Gobierno Regional generar un proyecto que considere la solución de la problemática que
aqueja hace muchos años a las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja.
En la actualidad la agricultura que se realiza es mayormente en secano, aprovechando las
lluvias entre los meses de Noviembre a Marzo y esta se constituye como la actividad más
importante de la población que absorve la mayor cantidad de mano de obra.

MARCO LEGAL
Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
( Ley Nº 27293, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000;
modificada por las leyes Nº 28522 y 28802 publicado el 25 de mayo de 2005 y el 21 de
julio del 2006
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

(Aprobado por decreto supremo Nº 102-2007-EF/68.01 publicado en el diario oficial “El


Peruano” el 02 de agosto del 2007 y modificada por Resolución Directoral Nº 010-2007-
ef/68.01 públicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de agosto del 2007.
El Gobierno Regional Pasco, tiene competencia para ejecutar este tipo de proyectos, en
cumplimiento a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, según artículo 10º
“competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases
de la Descentralización”, inciso 2 “competencias compartidas”, ítem a).

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE PASCO 2010-2021

AGRICULTURA:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Mejoramiento de la capacidad de producción a través de la inversión y
asistencia técnica a los agricultores de la zona.
 Mejorar las condiciones para el desarrollo de la pequeña y mediana
ganadería.
 Propiciar la asociatividad de los diversos agentes y actores de la actividad
ganadera.

PROGRAMAS.
 Promover el riego técnificado.
 Asistencia técnica en control de plagas y enfermedades en la agricultura y
ganadería.
 Dotación de semillas de pastos nativos.
 Constitución de cadenas productivas.
 Ferias agropecuarias de comercialización.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA REGIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar la producción y productividad agropecuaria y forestal en la región para impulsar el
crecimiento económico y social de la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar la infraestructura productiva de obras de irrigación, riego técnificado, manejo
adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

ESTRATEGIAS
 Mejorando la infraestructura de riego y drenaje en las principales áreas agrícolas,
promoviendo la participación de los productores y entidades públicas involucradas.
 Implementando alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas,
empresas asociativas y productores para la formulación y ejecución de proyectos
para el desarrollo agrario.
 Reconversión del sector agropecuario con tecnología de riego, cadenas
productivas, impulso del agro exportación y mejoramiento genético, considerando
la diversidad ecológica y social de la región.
 La ejecución del proyecto será a través de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional Pasco, órgano de línea cuya función asignada
es la de ejecutar los proyectos de inversión pública programados por el G.R.
Pasco, además tiene la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de
proyectos, con una amplia experiencia y con disponibilidad técnica y operativa.

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.1 DIAGNÓSTICO DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO


Con el diagnóstico realizado en las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas
Baja se han reconocido las necesidades y los interesés que tienen que ser solucionados y
en beneficio de la población, así como saber de sus aspectos sociales, culturales y
económicas. Es en este contexto que nos ha ayudado a identificar sus problemas y
oportunidades.

FUENTE: GOOGLE EARTH

2.1.1.1 PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

PROBLEMAS:
 Disminución progresiva de la producción agrícola
 Actividad agropecuaria de subsistencia
 Consumo de agua de la población no es potable
 Ausencia de asistencia técnica
 Ausencia de capacitaciones
 Elevadas tasas de desnutrición en niños y adultos
 Deficiente articulación a mercados
 Escasa información con los avances tecnológicos
 Migración por falta de intervención con proyectos alternativos que
solucionen sus problemas

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

 El anegamiento y la salinización están reduciendo la productividad


de las tierras regadas.

OPORTUNIDADES:
 Cuenta con áreas potenciales para promover una producción
agrícola intensiva y con sostenibilidad
 Disponibilidad de recurso hídrico durante todo el año
 Cuentan con accesibilidad de carreteras y mercados locales y
regionales que se encuentran en crecimiento
Cerro de Pasco – Huánuco
Cerro de Pasco - Lima
Yanacancha- Quichas Alta,San Miguel y Quichas Baja
 La diversidad de clima para tener cultivos mejorados
 El Gobierno Regional como institución pública está llamado a
solucionar los problemas mas agobiantes de su población

A) CARACTERISTICAS FÍSICAS
El relieve es dominantemente empinado ya que conforma el borde o parte superior de las
laderas, haciendose un tanto más sueve en el límite con las zonas de ramo que presentan
gradientes moderadas por efecto de la acción glacial pasada.
De acuerdo al mapa fisiográfico del Perú, el área del proyecto se ubica en la Región:
Sierra Zona: Meso andina y Forma: Montaña, caracterizada por tener una topografía
accidentada.

Quichas Alta,San
Miguel y Quichas Baja

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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

A.I) UBICACIÓN POLÍTICA:


La localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja se encuentran ubicado en el
centro rural del Distrito de Yanacancha.

Región : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Yanacancha
Localidades : Quichas Alta,San Miguel y Quichas Baja
Sectores : Tucush Pucro,Taya, San José,Yurajmanca,San
Miguel y Quichas.

A.II) UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Latitud sur : 10°39


Latitud oeste : 76º10’
Altitud : 3650 m.s.n.m

A.III) UBICACIÓN HIDROGRÁFICA:


Hidrográficamente está quebrada pertenece a la micro cuenca del Huallaga.

Área de
influencia

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A.IV) CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS


Según el mapa ecológico del Perú y al sistema de Holdridge el área de estudio pertenece
a la zona de vida Bosque húmedo – Montano Tropical (bh-MT) altitudinalmente se
extiende desde los 3000 hasta los 4000 m.s.n.m.

Los valores de la precipitación han sido medidos, siendo estas: 423.6 y 702.2
respectivamente. La Temperatura media Anual ha sido leída del Diagrama de Holdridge,
reportando el rango de 6 a 12 ºC.

Esta zona de vida tiene un promedio de evapotranspiración potencial total variable entre
la mitad (0.5) y una cantidad igual (1) al volumen de precipitación promedio total por año,
lo que ubica a esta zona de vida provincia de húmedad.Páramo Pluvial Cordillera central y
oriental.

Quichas Alta,San
Miguel y Quichas
Baja

A.V) CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS


DATOS DE TEMPERATURA A NIVEL DISTRITAL
CUADRO N° 02

TEMPERATURA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGIO SET OCT NOV DIC
Maximo 11.3 11.3 11.8 12.4 13.1 12 13.5 13.3 12.7 12.2 12.1 10.2
Minimo 2.5 3.7 3.7 2.4 1.7 0.4 -0.6 -1.3 0.5 1.1 1.9 2.5
FUENTE: MINAG PASCO - 2010

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TEMPERATURA:
Las temperaturas en el ámbito de intervención presenta condiciones térmicas variables, la
temperatura varia entre los 13.5°C y -1.3ºC.La temperatura es uno de los factores más
relevantes e importantes en la caracterización de un área ya que sus variaciones influyen
directamente en la distribución de la flora y fauna así como en las actividades productivas.
El comportamiento térmico de la cuenca se ve influenciado principalmente por la altitud.

DATOS DE PRECIPITACIÓN A NIVEL DISTRITAL


CUADRO N° 03

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRECIPITACION
147.00 175.80 158.20 78.30 27.20 2.70 2.80 4.40 39.80 101.70 70.20 136.90 945.00
FUENTE: ESTACION MINAG PASCO - 2010

PRECIPITACIÓN:
La precipitación máxima total, generada para el Distrito de Yanacancha es de 945.00 mm,
tomando como estación MINAG Pasco.
Siendo la época lluviosa con precipitación superiores a 175.80 mm en el mes de Febrero;
y la estaciónseca se dio en el mes de Junio con 2.70 mm,existe una diferencia de agua en
cuanto a precipitación.

DATOS DE HÚMEDAD RELATIVA MEDIA DISTRITAL


CUADRO N° 04

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
HUMEDAD RELATIVA
84.00 85.00 84.00 82.00 75.00 74.00 68.00 69.00 68.00 78.00 78.00 83.00 928.00
FUENTE: ESTACION MINAG PASCO - 2010

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HÚMEDAD RELATIVA MENSUAL:


La húmedad máxima se da en el mes de Febrero 85% y el mínimo se registro en Julio y
Setiembre con 68%.

DATOS HORA SOL REGIONALIZADA


CUADRO N° 05

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO
HORAS SOL 148.1 120 147.5 170.5 222.6 231.1 242.7 240.4 210.1 193 179.3 168.8 189.5
4.8 4.3 4.8 5.7 7.2 7.7 7.8 7.8 7 6.2 6 5.4 6.2
FUENTE: ESTACION YANAHUANCA

HORAS SOL:
Las horas de sol son mayores en los meses de junio, julio y agosto, y en los meses de
enero y febrero disminuyendo por la nubosidad constante (épocas de lluvias)

B) VÍAS DE COMUNICACIÓN:
El acceso para llegar a la zona del proyecto es a través de tres vías de tipo trocha
carrozable y carretera asfaltada :
 Yanacancha - Carmen Chico - La Quinua - San Miguel - Quichas
Baja - Quichas Alta.
 Cerro de Pasco - Quichas Alta - San Miguel - Quichas Baja
 Huánuco -La Quinua - San Miguel - Quichas Baja - Quichas Alta.

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CUADRO N° 02

De A Distancia Tiempo Tipo Frecuencia Transporte


Carmen Carretera Auto,
Yanacancha 5 20 min 15
Chico asfaltada bus,camion
Carretera, trocha Auto, bus,
Carmen Chico La Quinua 5 20min 6
carrosable camion
Carretera , trocha Autos, bus,
Quinua San Miguel 8 13 min Diario
carrosable camion
Quichas Autos, bus,
San Miguel 2.5 5 min Carretera central Diario
Baja camion
Quichas Autos, bus,
Quichas Baja 24 Km 0 min Carretera central Diario
Alta camion
Quichas Autos, bus,
Cerro de Pasco 24Km 20min Carretera central Diario
Alta camion
Quichas Autos, bus,
Cerro de Pasco 27km 23min Carretera central Diario
Baja camion
Auto, bus,
Cerro de Pasco San Miguel 30Km 26min Carretera central Diario
camion
Auto, bus
Huanuco San Miguel 77Km 2.10 horas Carretera central Diario
camion,
Quichas Auto, ,bus
Huanuco 80Km 2.20 horas Carretera central Diario
Baja camion
Quichas Auto, bus
Huanuco 83Km 2.30 horas Carretera central Diario
Alta camio,
Fuente: Jefe de Proyecto - Datos de Campo

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C) PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y


NIVELES DE INGRESO

C.I) SITUACIÓN SOCIOECONÓMICO


Sus ingresos económicos de acuerdo al PNUD - 2005 se estima en s/. 230.00 nuevo
soles mensuales.

C.II) TIPOS DE PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD PREDOMINANTE.


El 75% de la comunidad se dedica a la actividad pecuaria y10% a la actividad agrícola es
de forma intensiva desarrolando de manera individual; la producción ganadera y agricola
es generado para su autoconsumo y para venta lo destinan a los mercados más cercanos
de Yanacancha, Chaupimarca y Pasco; al igual que la agricultura la ganaderia es solo
para generar ingresos mínimos de sostenibilidad; que perciben los pobladores de dichas
comunidades.
Los habitantes de las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja, afectados
directamente por la baja producción de sus cultivos en parcelas son un total de79 familias
consideradas dentro del área de influencia. Tomando en cosideración el promedio de
miembros de cada familia de 4 hijos/familia 316 habitantes beneficiados.
La más vulnerable y afectada está representada por los niños y niñas menores de 5 años.

D) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

D.I) DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO Y


DESARROLLO ECONÓMICO
Las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja; perciben ingresos
económicos muy bajos y poco rentables por que la actividad agropecuaria en la cual se
desempeñan no les genera muchos ingresos, además se encuentran distanciados del
distrito de Yanacancha y de la capital de la región; es por ello que la mayoría de la
población para vender sus productos agropecuarios necesariamente tienen que
desplazarse hacia las ciudades con mayor demanda y generar mas ganancias
económicas y asi percibir ingresos favorables para cada familia que se dedica a la
actividad productiva.

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a) PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS Y RENDIMIENTO

CUADRO N° 03

CULTIVO RENDIMIENTO KG/HA


PAPA 13,818.18
ALFALFA 5,748.15
AVENA FORRAJERA 11,000.00
DACTILYS 10,528.21
RYE GRASS 10,018.92
TREBOL 9,827.27
F U EN T E : DRA - 2011

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO
La migración en las comunidades se ha venido dando mucho antes del fenómeno de la
violencia social, debido a las condiciones de extrema pobreza y marginación, así como la
falta de recursos físicos y económicos, realizándose de dos maneras: el flujo migratorio
interno definido principalmente desde las áreas rurales hacia las capitales de la provincia
y el flujo migratorio hacia las ciudades mayores.
Hay posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, para cada familia de las
comunidades donde se enmarca el proyecto generando ingresos mensuales favorables
para una buena calidad de vida de los pobladores.

D.II) INDICADORES DEMOGRÁFICOS


La población total del distrito de Yanacancha ha crecido en las últimos catorce años, se
estima una tasa de crecimiento de 1.4%; la población de Yanacancha actualmente tiene
un total de habitantes de 30,585.00 en el año 2012 según la fuente INEI - Pasco.

Cuadro por sexo

CUADRO N° 04
Localidad Varones Mujeres Total
Yanacancha 15.427 50.44 % 15.158 49.56 % 30,585.00
Quichas 67 0.22 % 68 0.22 % 135.00
San Miguel 74 0.24 % 28 0.09 % 102.00
Fuente: Jefe de Proyecto – Datos de Campo

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D.III) EDUCACIÓN
QUICHAS:
En la comunidad de Quichas; los alumnos del nivel Inicial se encuentran en un 2.22%
que asisten a la institución más cercana de la localidad de Pariamarca; cuentan con un
Nivel primario N° 34001, que consta de 25 alumnos con 18.52 % y con un pabellón de
02 aulas. En el nivel secundario existe 18 alumnos que van a estudiar a la comunidad de
Pariamarca con un 13.33%, la población de 5 a 16 años en edad escolar se encuentra en
un 34.07 %, la población de edad superior se encuentra en un 2.22% que se moviliza
desde la comunidad hasta la ciudad principal de la Región para continuar con sus
estudios técnicos y universitarios; haciendo un total de 36.29 % habitantes en edad
escolar que estudian desde el nivel inicial hasta el superior.
Referente analfabetismo existe un 2.22% de población que no sabe leer en donde se
ubican las personas de 45 años a 75 años. La población adulta se encuentra en un
63.71%.

SAN MIGUEL:
Los pobladores de San Miguel no tienen el Nivel Inicial; pero los 4 niños con un 3.92% de
4 - 5 años asisten al Centro Poblado de La Quinua Institución Educativa Inicial “ Santa de
Rosa de Pitic”; 14 alumnos con 13.72% asisten a la Institución Educativa Primaria
“Manuel Escorza” que se encuentra localizado en La Quinua al igual que el nivel
secundario con 10 alumnos son un 9.8%; pero la distancia no es impedimento para los
pobladores de la comunidad de San Miguel que se desplaza hacia la ciudad de la región
para continuar estudiando el Nivel Superior que son 2.94% de alumnos que estudian de
manera técnica o universitaria según las posiblidades económicas. En total hay una
población en edad escolar en un porcentaje de 29.4% La personas analfabetas son en
2.94%.

CUADRO N° 05
Varón Mujer Total
Nivel Educativo
San San San
Quichas Quichas Quichas % %
Miguel Miguel Miguel
Inicial 2 2 1 2 3 2.22 4 3.92
Primaria 10 10 15 4 25 18.52 14 13.72
Secundaria 6 7 12 3 18 13.33 10 9.8
Superior 2 2 1 - 3 2.22 2 1.96
No sabe leer 1 1 4 2 5 2.22 3 2.94
Fuente: Jefe de Proyecto – Datos de Campo

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D.IV) SALUD
QUICHAS:
En la localidad de Quichas, referente a centro de salud o postas médicas solo existe la
infraestructura más no cuentan con personal de salud calificado y solo una vez por
semana la técnica de enfermeria labora, trasladandose la población hacia la comunidad
de Pariamarca o si no al centro poblado de La Quinuadonde hay un establecimiento de
salud con profesionales que se desempeñan en sus labores normalmente. Actualmente
las autoridades de dicha comunidad se encuentran gestionando para el funcionamiento e
implementacion de un tópico que funcionara para el beneficio de sus pobladores.

SAN MIGUEL:
La localidad de San Miguel no cuenta con el establecimiento de salud; los pobladores van
a atenderse a la comunidad de la Candelaria donde funciona la posta médica de salud
pero se encuentra en condiciones precarias y con falta de implementos necesarios para el
normal funcionamiento y la buena atención que debe brindar a los pacientes que son de
recursos económicos muy bajos, el 35% de los comuneros se atiende particularmente
fuera de la comunidad o en las ciudades de mayor desarrollo.

D.V) SANEAMIENTO
QUICHAS:
Las comunidad relacionada al proyecto, si cuenta con el servicio de agua, pero no
potable. El servicio primordial llega en forma entubada desde el manantial Putagayu, las
fuentes manantiales proveen a la comunidad de Quichas Alta para su consumo como
para lavar recepcionando el líquido elemental por medio de una pileta o pilón; la población
de Quichas Baja consume el agua del manantial Ñawipuquio.En Quichas Alta y Baja
referente a desagüe cada familia tienen letrinas en sus viviendas.

SAN MIGUEL:
La población cuenta con el servicio de agua que abastece a la población para consumo
pero no es potable, el agua es proveniente del manantial Relocpuquio que beneficia alos
pobladoresde otras comunidades como Lluclla. El servicio de desagüe se encuentra en
malas condiciones y solo cuenta con un servicio higiénico público para toda la comunidad
de San Miguel.

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D.VI)ELECTRIFICACIÓN
QUICHAS:
En viviendas las comunidad de Quichas si cuentan con energía eléctrica en un 95% y la
diferencia se encuentra sin electrificación porque la ubicación geográfica donde habitan
no es favorable; las calles si cuentan con alumbrado público.

SAN MIGUEL:
Un 99% si posee energía eléctrica en las viviendas, el 1% de la población no cuenta con
el servicio para el desempeño normal de los estudiantes, utlizan velas o mecheros para
alumbrar sus viviendas.

CUADRO N° 06

COMUNIDAD N° DE FAMILIAS TIPO DE SERVICIO BÁSICO


QUE CUENTAN
CON LOS AGUA POTABLE ELECTRIFICACIÓN LETRINAS
SERVICIOS
Localidad de
40 - 95% 100%
Quichas Alta
Localidad de -
36 - 99%
San Miguel
Fuente: Jefe de Proyecto – Datos de Campo

D.VII) VIVIENDAS
QUICHAS:
Tiene 42 viviendas; de las cuales sus paredes son de material rustico, tapial,adobe en un
90% y un 10% son predios de material noble; el 100% son techos de calamina y pisos de
madera.

SAN MIGUEL:
Cuenta con 26 viviendas; en general las paredes son de material precario como la
tapia,adobe y quincha en un 99% y hay un predio de material noble; los techos son de
calamina por las lluvias que se dan en la época de invierno.

CUADRO N°07

DISTRITO Y CENTRO POBLADO POBLACIÓN VIVIENDAS

Distrito de Yanacancha 30545 6767


Localidad de Quichas 135 42
Localidad de San Miguel 102 27

SEGÚN CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA.

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D.VIII) OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN


QUICHAS:
La población de Quichas se desempeña en la actividadad agrícola y ganadera, siendo
sus actividades principales; solo genera para subsistencia y en trabajos relacionados a
artesania y en ocupaciones de mineria se da en menor proporcion con un 1%.

SAN MIGUEL:
Los pobladores de esta comunidad se desempeñan en actividades productivas al 100%
se dedican a la actividad agropecuaria generando su propio trabajo para un desarrollo
socioeconómico.

E).OTROS SERVICIOS
QUICHAS:
Los medios de comunicación son retringuidos; ya que la señal de telefonía no se
encuentra disponible en las comunidad de Quicha Alta, Baja; encontrandose
incomunicados a nivel local, regional, nacional e internacional. Solo a nivel informativo
cuentan con señal de cable y de algunos medios radiales que ingresan a la zona.
En accesos de transportes son privilegiados por encontrarse dentro de las vias principales
dentro de la carretera central Cerro de Pasco - Huánuco - Lima. A 1 Km de la comunidad
de Quichas se encuentra un camino de herradura Mitopucro.

SAN MIGUEL:
Las vías de acceso a la comunidad en mención se encuentran en forma disponible ya que
se ubican dentro de la carretera central de igual forma que la comunidad de Quichas;
respecto a los medios de comunicación se encuentran permanentemente sin señal
telefónica, en cuanto a medios informativos hay un canal de señal abierta y por radio la
frecuencia de a.m y f.m.

F)PELIGROS NATURALES

Los peligros naturales existentes en la zonas a intervenir son basicamente lugares que
tienen un topografia accidentada esto existiendo desde la progresiva 120 hasta 180 estas
estan cubiertas de rocas; si estas llegaran a caerese cusarian ciertos daños a la
infraestructura y a los terrenos aledaños. Los demas terrenos son aquellos que no tienen
problemas serios peligros naturales.

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G)PELIGROS ANTROPOGÉNICOS

Las plagas existentes en la zona son muy pocas esto por la altitud existentes lo que se
tiene seriso problemas es c on el tema de heladas que si ocasionan garndes daños en los
cultivos; en el caso de pastos estos son bastantes resistentes a este fenomeno ya que se
tienen experiencias comprobadas y en la actulidad estos pastos son llevados a los
mercados de la region.

2.1.2.DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA


ACTIVIDAD AGRÍCOLA
A). DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.

RECURSO HÍDRICO
Las localidades que se encuentran considerados en este proyecto cuentan con una
producción que dependen de las lluvias de invierno.
Dentro de las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja podemos distinguir
dos tipos de fuentes hídricas: temporales y permanentes.
Las fuentes hídricas temporales podemos citar las precipitaciones pluviales que se inician
con mayor intensidad desde el mes de diciembre a marzo.
Entre las fuentes hídricas permanentes de mayor oferta se encuentra la quebrada San
José.

FUENTE EXISTENTE

CUADRO N° 08
Nombre del
Caudal Caudal
Nº Ubicación Riachuelo y/o m.s.n.m
Máximo Mínimo
Manantial

245 lt/seg 39 lt/seg


Quichas
1 San José 3842 invierno verano
Alta
(Marzo) (Setiembre)
FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO REGISTRADO CON PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

En la actualidad el aprovechamiento del recurso hídrico que cuenta las localidades de


Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja son utilizados parcialmente; por que la gran
mayoría de productores inician sus siembras cuando empieza la temporada de lluvias
para hacer coincidir con el período vegetativo de los cultivos; y sólo algunos producen en
los meses de estiaje donde utilizan las fuentes permanentes por motivos que sus
instalaciones son empíricos, sus riegos son ineficientes, no tuvieron capacitaciones y

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asistencia técnica adecuada acorde a la tecnología que se viene presentando en la


actualidad.

El riego ofrece más seguridad y permite ampliar, diversificar los cultivos, y también
producir cultivos de mayor valor. La contribución del riego a la seguridad alimentaria es de
vital importancia para un mejor desarrollo socioeconómico de los pobladores.

Foto de Fuente Hídrica

Laguna San
José

FUENTE:Jefe de Proyecto

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Afluente de la
cuenca Huallaga

FUENTE:Jefe de Proyecto

Riachuelo San José

FUENTE:Jefe de Proyecto

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A.I) NUMERO DE USUARIOS ACTUALES


En la actualidad no se cuenta con un proyecto de riego en tal razòn no hay ningún usuario
que se beneficia.

A.II) NUMERO DE FAMILIAS Y POBLADORES


Total de familias en las comunidades de Quichas Alta,San Miguel y Quichas Baja son 79
familias y 316 pobladores.

A.III) CANTIDAD Y OPORTUNIDAD DE AGUA DISPONIBLE


La fuente de agua San José tiene una cantidad disponible de 245 lt/seg en tiempo de
invierno y en época de sequia o estiaje existe una cantidad de 39 lt/seg en los meses de
Julio - Setiembre.

A,IV) FUENTE DE ABASTECIMIENTO


Laguna San José, que hoy en día es una fuente sin uso.

A.V) TIPOS DE ORGANIZACIÓN


Las organizaciones que actualmente tienen es la asociación de productores
agropecuarios de las comunidades en mención y la comunidad campesinaen el cual
pertenece cada poblador y participa en forma coordinada.

A.VI) TARIFA POR PAGO DE AGUA


No se realiza ningún tipo de pago ya que no se cuenta con un sistema de riego en las
comunidades que se encuentran involucradas en el futuro proyecto.

B). DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

B.I) ÁREA SEMBRADA.


En la localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja, la actividad ganadera es
deficiente tienen un área de 15 ha sembradas de pastos cultivados, su producción
insuficiente comparando con los recursos potenciales con que cuentan AGUA, SUELO Y
NIVEL ALTITUDINAL. Los proyectos de riego contribuirán mucho a elevar los ingresos y
la producción de pastos perennes, en comparación con la agricultura de secano. La
tenencia de tierras es minifundista, originanando una actividad ganadera intensiva y
menos sostenible para las familias que tienen como principal actividad la agricultura y la
ganaderia; las áreas se encuentran desde 3650 msnm hasta 3875 msnm además

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debemos mencionar que en algunas partes de la zona se tiene limitaciones climatológicas


como las heladas, lluvias intensas y granizadas que refleja una inseguridad en las
cosechas por lo mismo y la ventaja de esta zona existe poca presencia de plagas,
enfermedades, ectoparásitos y endopárasitos y es una zona que daria mayores
rendimientos en la actividad ganadera comparada a la actividad agricola.
Su producción se basa en el cultivo de pastos cultivados, papa, habas, oca, olluco,
hortalizas en menor proporción; ademas producen vacunos, ovinos y animales menores
en mayor escala. En las áreas a intervenir con el proyecto utlizan abonos naturales y
fertilizantes en cantidades adecuadas para una buena producción tanto en calidad y
cantidad, se realiza el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas para el control
adecuado de algunos cultivos que se siembran por ejemplo en el caso de la papa existe la
presencia de la rancha y polilla de la papa que son más frecuentes en la zona de estudio
en caso de pastos cultivados la presencia de plagas es reducido.

NIVELES TECNOLÓGICOS:
Su tecnología ganadera utilizada, es la tradicional, pasar del riego tradicional por surco a
riego por aspersión, significa un enorme cambio tecnológico, no se observa que hayan
intercambiado tecnología andina con otras comunidades debido a que sus vías de
accesos son deficientes e inadecuadas para el ingreso de maquinarias, sus rendimientos
son de medio a bajo; para el manejo agronómico de sus cultivos utilizan herramientas de
trabajo como la chaquitaclla de mango largo, cashu, pala, asadón etc.

Por otro lado, no existe un calendario mínimo de control sanitario de tipo colectivo que
controle la incidencia de endo y ectoparásitos; a ello contribuye el bajo nivel educativo de
los comuneros y comuneras que límitan la búsqueda de información externa que pueda
contribuir en la solución de sus problemas.

B.II) CULTIVOS (CÉDULA DE CULTIVO)


La cédula de cultivo es necesario para un buen manejo de cultivo con resultados óptimos,
de mayor producción y rentabilidad.

B.III) RENDIMIENTO POR CULTIVO


Los rendimientos de los cultivos son bajos, debido a la falta de asistencia técnica, falta de
capacitaciones, problemas climáticos, edáficos y principalmente el abastecimiento de

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agua para riego para obtener cosechas óptimas y con mayor demanda. (Se especifica en el
cuadro N° 12)

B.IV) PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN


La variación de producción de los cultivos se da en orden al rendimiento por campaña
agrícola de cada cultivo.(Ver cuadro N°12)

B.V) MERCADO ACTUALES A LOS QUE SE VENDE LA PRODUCCIÓN


Los pobladores de las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja
actualmente sus productos lo expenden en los mercados de las ciudades de mayor auge
económico como el Distrito de Yanacancha, Distrito de Chaupimarca y en mercados a
nivel Regional.

B.V) PRECIOS A LOS QUE SE VENDE LA PRODUCCIÓN


Los precios fluctúan de acuerdo donde se realiza la venta, el nivel de ingresos para el
productor disminuye cuando se realiza la venta en la misma chacra.(Cuadro N°13 y 14)

C). DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RIEGO


Actualmente no existe un sistema de riego y no se puede evaluar la operación del
servicio.

C.I)SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
En las localidades del área del proyecto no hay presencia de obras de captación,
conducción, distribución, drenaje tampoco hay presencia de alcantarillas ni reservorios.
C.II)ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
RIEGO
Las localidades en estudio; del área de influencia del proyecto no han registrado ningún
tipo de desastres naturales, no se encuentran expuestos a zonas de riesgo o peligro
referente a deslizamientos o huaycos, inundaciones, sismos.

D).DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO


D.I) DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 La gestión administrativa se esta realizando por las autoridades involucradas en el
proyecto con la junta de regantes que actualmente se ha formado en la
comunidades de Quichas Alta, Baja y San Miguel; reconocen a la junta de
regantes que se ha formada por los pobladores de cada comunidad involucrada en
el proyecto (Ver en Anexo )

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 Cuentan con la Resolución Administrativa N° 028 – 2012- ANA – ALA PASCO del
Procedimiento 1; para la Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hídrico
expedida el 05 de Marzo 2012.
 Gestionando el procedimiento 2; para la Aprobación de uso de agua con fines
agrícola.
 El nivel de conocimiento alcanzado por la junta de regantes es amplio con
respecto a gestiones administrativas.

D.I) DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


 En cuanto a Operación y mantenimiento los beneficiarios asumiran con los costos
a lo largo del horizonte definido.
 Se adjunta un acta de compromiso de los beneficiarios de acuerdos para la
operación y mantenimiento de la alternativa planteada
 La capacitaciones de las actividades de Operación se realizan cuando ya se
encuentra ejecutado el proyecto; las capacitaciones se daran cuando se tomen
datos de eficiencia de riego que seran registrados por los pobladores diariamente
consiste entrabajos donde se realiza por turnos las 24 horas del día y durante los
365 días del año.
 Las capacitaciones para el mantenimiento correctivo y preventivo de la
infraestructura y normal funcionamiento de los equipos, se dara en su momento
adecuado, en cuanto al cuidado de las bocatoma, línea de conducción,
reservorios,cajas laterales, cajas hidrantes, cajas purgas.
 Diponibilidad de Herramientas

D.I) DIAGNÓSTICO DE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO


 Cada comunidad cuenta con un padrón de comuneros que se encuentran
actualizados.
 Cada comunidad esta prestando una cantidad de S/.181.70 por derecho de tramite
del procedimiento 13 del TUPA, y por derecho de inspección S/ 115.20, por
derecho de Aprobación de estudios de Aprovechamiento Hidrico.
 Los usuarios no realizan ningún pago porcentual por derecho de agua, recien se
estan gestionando con los pagos administrativos.

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2.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP


Los pobladores y autoridades delas localidades de Quichas Alta,San Miguel y Quichas
Baja, ante la existencia de su pobreza por el decrecimiento de la producción agropecuaria
buscan alternativas para fortalecer su sistema productivo, se organizan en reuniones,
asambleas y talleres, en la que de manera permanente manifiestan su necesidad y piden
el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Regional Pasco en la
elaboración de estudio de pre-inversión y la ejecución propia del proyecto, han ideado
maximizar el aprovechamiento del recurso hídrico para la ganaderia a través de la
captación de agua de la quebrada San José, para el cual se propone instalar un sistema
de riego de acuerdo a los avances tenologicos que se encuentran vigentes, a través de la
captación, en la quebrada San José y un canal entubado, con la finalidad de maximizar la
utilidad del agua para la producción ganadera y menguando el desperdicio del recurso
hídrico. También se encuentra inmiscuido para solucionar la problemática existente la
oficina del ALA – PASCO.

El Gobierno Regional de Pasco consciente de la problemática que atraviesa las


comunidades mencionadas y con una visión de sostenibilidad; a través de la Sub
Gerencia de Estudios de Pre Inversión ha tenido a consideración la contratación del ING
Doménico MALPARTIDA CARBAJAL (formulador) ING Godofredo CASAS SAMANIEGO
(supervisor) y Bach/Ing. Dennisse LUIS VILCA (asistente tecnico) para la formulación del
mencionado proyecto.

2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN


La comunidad de Quichas; hizo algunas gestionesen el año 1985 en el Gobierno
Nacional de Alan Garcia; con la finalidad de proveer a su población el líquido principal y
además para regar áreas sembradas de especies forestales, pero no se llego a
consolidar; los pobladores manualmente realizarón excavaciones de forma empírica para
llevar agua y regar las especies forestadas; hoy en día autoridades y moradores de la
comunidad tienen todo el empeño de que se ejecute el proyecto y acabar con el
problema de años anteriores que viene sufriendo la comunidad que se dedica
fundamentalmente a la actividad agropecuaria.
La localidad de San Miguel; realizo las gestiones necesarias para priorizar el servicio de
riego,presentando una solicitud a la municipaliddad de Yanacancha en el año 2009 en el
periodo de el ex Alcalde Jhony Ventura Rivadeneira Gestion 2007 – 2010 donde estuvo
aprobado por presupuesto participativo; pero todo lo gestionado por las autoridades y

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comuneros de quedo sin ningun efecto positivo; por lo cual los pobladores necesitan con
suma urgencia un sistema de riego tecnificado, porque el 75% se dedica a la actividad
ganadera, 10% a la agricultura y 15% a la actividad ganadera y comercio,dependen del
futuro proyecto para generar más rentabilidad en su produccion ya que se dedican a
sembrar cultivos de pastos cultivados, tubérculos; fortaleciendo a la comunidad con la
crianza de animales menores y mayores.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.


En relación con la identificación del problema en el diagnóstico realizado, el problema por
solucionar es la BAJA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y CULTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA, debido a la
poca eficiencia de GESTIÓN DE RIEGO, de los recursos agua y suelo con fines
agropecuarios. En este contexto se han identificado las potencialidades humanas y los
recursos existentes en la zona con pastos naturales muy pobres.

Según la información recopilada en trabajo de campo y de acuerdo a los padrones


adjuntos en los anexos, se tiene 316 habitantes, que son igual a 79 familias en las
localidades de Quichas Alta, Baja y San Miguel.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.


La población afectada de las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja,
viven de una actividad agrícola y ganadera en secano y de subsistencia, con bajos
rendimientos en BAJA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y CULTIVOS que genera ingresos
económicos mínimos; los rendimientos actuales de la Región Agraria Pasco se da en
promedio a las cosechas del año 2006 - 2007 y 2007 - 2008: Los rendimientos de los
principales cultivos del último año a nivel de la Región Pasco fueron. (Cuadro N° 12)

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RENDIMIENTOS A NIVEL DE LA REGIÓN PASCO EN KG/HA


CUADRO N° 09

RENDIMIENTOS A NIVEL DE LA REGIÓN PASCO EN KG/HA


CAMPAÑA
VAR%
PRODUCTOS 2006 -2007 2007-2008
Papa 10,989.93 12,551.19 14.21
Alfalfa 41,077.78 31518.52 -23.27
Avena forrajera 9,970.06 7,583.73 -23.93
Dactilys 23,623.98 22,831.80 -3.35
Rye grass 24,033.65 22,438.21 -6.64

Trébol 32,500.00 18,500.00 -43.08


FUENTE: MINAG -2008

La producción de cultivo de papa se realiza en una sola campaña por año, en los meses
de octubre - marzo, las cosechas son entre abril y mayo, en caso de pastos cultivados, las
cosechas varían de acuerdo al tipo y variedad de pastos. Por lo que la mayoría de la
población están desocupadas en los meses de junio a septiembre, esto hace que la
población migre a ciudades cercanas como: Cerro de Pasco, Yanacancha, Huariaca, Lima
u otras ciudades, en busca de mejores condiciones de vida y otro tipo de oportunidad
laboral que genere mejores expectativas con ingresos económicos más rentables.
La deficiente disponibilidad de agua para el riego de pastos cultivados como pastura
naturales en estado de abandono y de la papa; la poca capacitación y falta de asistencia
técnica de la población en el buen manejo de sus cultivos ocasiona que se tenga una
producción (rendimiento) escaso de acuerdo al cuadro arriba presentado.

2.2.3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.

PROBLEMA HÍDRICO:
Las principales causas de la baja producción de pasturas es el déficit de riego en las
últimas etapas de la campaña agrícola (inexistencia de infraestructura de riego). La
temporalidad de las precipitaciones ocasiona que los pastos naturales y de cultivo no
cuente con riego suficiente lo cual ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de
los cultivos, lo que se traduce en una disminución de la producción de pastos y esto a la
vez afecta la alimentación de los animales menores y mayores de las localidades que se
encuentran en estudio.

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La inexistencia de una infraestructura de riego, ocasiona una débil producción pecuaria y


agrícola propiciando un bajo rendimiento en las localidades de Quichas Alta, San Miguel
y Quichas Baja.

Problema Agrícola:
Las condiciones climáticas de la superficie beneficiada varían según su posición
altitudinal, la misma que se encuentra desde los 2,650 hasta los 3,842 m.s.n.m. El
principal producto agrícola cultivado bajos estas condiciones climáticas son: la papa y
pastos cultivados. Que se da a nivel de la Provincia de Pasco (Ver cuadro N° 13 y 14).

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007 - 2008 COSECHAS Y PRECIOS

CUADRO N° 10

CAMPAÑA AGRICOLA 2007 - 2008 A NIVEL DE PASCO


CULTIVOS SIEMBRA Has PERDIDAS Has COSECHAS Has PRODUCCION Tn RENDIMIENTO kg/ha PRECIO CHACRA
Papa 8,595.00 90.00 8,873.00 90,051.30 13,314.21 0.44
Alfalfa 27.00 - 27.00 851.00 31,518.52 0.36
Avena 209.00 - 209.00 1,585.00 7,583.73 0.31
Dactilys 54.00 - 217.00 4,954.50 22,831.80 0.34
Rye grass 40.00 - 212.00 4,756.90 22,438.21 0.33
Trebol 10.00 - 10.00 185.00 18,500.00 0.30

FUENTE MINAG – 2006

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009 - 2010 COSECHAS Y PRECIOS

CUADRO N° 11

CAMPAÑA AGRICOLA 2009 - 2010 A NIVEL DE PASCO


CULTIVOS SIEMBRA Has PERDIDAS Has COSECHAS Has PRODUCCION Tn RENDIMIENTO kg/ha PRECIO CHACRA
Papa 8,158.00 42.00 8,222.00 81,563.70 9,920.18 0.43
Alfalfa 115.00 - 146.00 1,279.73 8,765.27 0.45
Avena forrajera 125.00 - 125.00 1,311.40 10,491.20 0.29
Dactilys 55.00 - 291.00 2,873.00 9,873.88 0.35
Rye grass 63.00 - 293.00 2,817.65 9,616.55 0.35
Trebol 42.00 - 52.00 652.97 12,557.12 0.34
FUENTE MINAG – 2009

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CUADRO N° 12

CAMPAÑA AGRICOLA 2010 - 2011 A NIVEL DEL DISTRITO DE YANACANCHA


CULTIVOS SIEMBRA Has PERDIDAS Has COSECHAS Has PRODUCCION Tn RENDIMIENTO kg/ha PRECIO CHACRA
Alfalfa - 103.00 620.00 5,748.15 0.28
Avena forrajera 12.00 - 12.00 132.00 10,000.00 0.28
Dactilys 39.00 410.00 10,528.00 0.28
Rye grass 37.00 370.70 10,018.00 0.28
Trebol 33.00 324.30 9,827.27 0.27
FUENTE MINAG – 2011

Las causas de estos problemas se mencionan a continuación:

 Pobreza de tierras agrícolas: esto por encontrarse en laderas


inclinadas del orden de 2.5 - 20% sujetos a la erosión por acción de
lluvias, en épocas de pos cosechas hacen un sobrepastoreo de la
cobertura vegetal con el ganado, ovino, vacuno y porcinos, además los
pobladores continúan talando especies arbustivas en forma
indiscriminada para leña.

 Deficiente disponibilidad de agua, debida por las sequías en los últimos


años y esto se torna más crítico debido a la inexistencia de una
infraestructura de riego adecuado. Esto genera en la actividad
ganadera y agrícola una baja producción y baja calidad de los cultivos.

 Bajo nivel tecnológico, es decir falta de técnicas de riego, falta técnicas


de manejo agronómico de cultivos, falta de capacitación en manejo
adecuado de semillas y fertilizantes, falta de créditos etc.

 No emplean insumos inadecuados para la producción de pastos


cultivados (semilla certificada, fertilizantes, maquinaria agrícola, etc.).

 Falta de acceso a nuevos conocimiento de producción ganadera, etc.

 Entre otras causas se pueden mencionar: falta de mercado, instalación


de pastos cultivados no rentables. etc.

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Clasificación de causas:
Manejo deficiente del recurso agua y suelo en la producción de
pasturas.

CAUSAS DIRECTAS SON:

A. Manejo deficiente del recurso agua y suelo en la Producción de


Pasturas
B. Bajo Nivel de Tecnificación en la Producción de pastos.
C. Débil promoción de la actividad agropecuaria

CAUSAS INDIRECTAS SON:


A. Insuficiente Infraestructura de Riego.
B. Déficit de Manejo de Pasturas.
C. Baja fertilidad de Suelo.
D. Inadecuado Manejo de pastos

2.2.4. ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA.

LISTA DE EFECTOS:
De lo analizado, se puede llegar a una lista de efectos potenciales del
problema central:

 Incremento del índice de pobreza debido a la baja producción de pastos


cultivados considerando que es la más importante actividad económica y
son de extrema pobreza por que no cubren sus necesidades básicas.
 Abandono de la actividad agropecuaria.
 Aumento de la población desempleada.
 Baja producción de pastos en las localidades de Quichas Alta, San
Miguel y Quichas Baja.
 Incremento de los índices de morbilidad humano.
 Incremento de la tasa de desnutrición infantil en niños.
 Insuficiente disponibilidad de alimento para su consumo.
 Incremento de los conflictos sociales en la región.
 Disminución de la producción pecuaria y agrícola en las comunidades
involucradas al proyecto.

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 Incremento en la deserción escolar y analfabetismo


 Limitado acceso a mercados regionales y locales para vender sus
productos.
 Baja calidad de vida de los pobladores del área de influencia en el
proyecto.

CLASIFICACIÓN DE EFECTOS

EFECTOS DIRECTOS.
a. Reducidos Ingresos de los Productores
b. Débil Grado de Integración al Mercado
c. Menor acceso a mercados regionales y locales, para vender sus
productos.

EFECTOS INDIRECTOS.
a. Productores Endeudados
b. Bajo Empleo.
c. Migración
d. Desinterés y Abandono Parcial de la Actividad Agropecuaria
e. Limitada Actividad Comercial
f. Vulnerabilidad Alimentaria.

EFECTO FINAL.
Retraso en el Desarrollo de cultivo de pastoss en las localidades de
Quichas Alta, Baja y San Miguel.

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2.2.5. ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL
RETRASO EN LA PRODUCCION DE FARRAJES Y CULTIVOS EN
LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y
QUICHAS BAJA.

EFECTO
INDIRECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO
Productores INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO Limitada Actividad de la INDIRECTO
Bajo Empleo Migracion Desinteres y actividad comercial Vulnerabilidad
Endeudados
Abandono Parcial de Alimentaria
la Actividad
Agropecuria

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Reducidos ingresos de los Debil grado de integracion al
productores mercado

PROBLEMA CENTRAL

BAJA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y CULTIVADOS EN LAS


LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Manejo deficiente del recursos agua Bajo nivel de tecnificacion en la
y suelo en la produccion de pasturas produccion agropecuaria

CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA CAUSA CAUSA
Insuficiente Deficit de manejo INDIRECTA INDIRECTA
infraestructuras de de pasturas Baja fertilidad de suelo Inadecuado
riego manejode pastos

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

2.3.1. OBJETIVO CENTRAL.


El objetivo central es: Incrementar la producción de forrajes y cultivos en las localidades
de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja.

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 De un total de 65 has. de tierras de cultivo que el proyecto intervendrá


en la localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja.

 Mejorar la actividad socioeconómica de 79 familias empadronadas y/o


316 habitantes de las localidades de Quichas Alta, San Miguel y
Quichas Baja e indirectamente a la población del distrito de
Yanacancha.

 Crear nuevas fuentes de trabajo en el medio rural que dará


oportunidad a la población de la zona.

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2.3.3. ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES


OBJETIVO CENTRAL:
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES Y CULTIVOS EN LA LOCALIDAD
DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA

Medio de 1er orden Medio de 1er orden Medio de 1er orden


Manejo eficiente delos Produccion de pastos con Mayor promoción de sus
recursos agua y suelo para mayores niveles de productos pecuarios
fines ganaderas tecnificación

Medio Fundamental Medio Fundamentel Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental
Suficiente infraestructura de Mayor conocimiento en el Fortaleciemiento en la gestión Mayor conocimiento en Mayor promoción de los
riego manejo d e los recursos agua de las comunidades en mejorar manejo intensivo de la productos agro pecuarios en
y suelo la producción de pastos actividad de pasturas los mercados locales y
cultivados regionales

Fortalecimeinto y
formalización de Asistencia técnica en Capacitación en manejo
organizaciones de manejo y mejoramientos y mejoramiento de
Suficiente Suficiente Capacitacion Asistencia productos agrícolas de cultivos y crianzas de cultivos y crianza de
infraestructura infraestructura Tecnica animales animales
de riego de riego

Promoción de la
Capacitación en gestión
actividad comercial
de la activida agrícola
mediante centros de
acopio

ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2

La alternativa 2 son componentes que no forman parte de la CAUSA CRÍTICA y de


los lineamientos de intervención del presente proyecto.

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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.


La comunidad de Astobamba ubicado en la provincia Daniel Carrión tiene resultados
favorables ya que con el proyecto de riego han incrementado su producción de pastos
cultivados y esto ha dado como efecto la mejora de la producción ganadera, gracias a
este proyecto la producción de leche y queso está llegando a los mercados de
Yanahuanca; de la misma manera la comunidad de Lucmapampa ha incrementado su
producción en papa y esto está ingresando a los mercados locales.

Para el proyecto INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS


LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA DISTRITO DE
YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO, se han planteado dos alternativas de
solución, las cuales son como sigue:

ALTERNATIVA Nº 1

I) BREVE RESUMEN: Se plantea los siguientes componentes.

d.1)COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:

- 01 captación -bocatoma.
- 01 desarenador.
- 905 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 6”.
- 2,695 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 4”.
- 265.66 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 2”.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental.

DESCRIPCIÓN:
CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captación Quebrada San José).
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

DESARENADOR (01 UND)


Se proyecta un desarenador que estará ubicada en la progresiva 0+060 después de las
captaciones.
La función de esta estructura es basicamente la de decantar sedimentos menores de 0.20
mm y producir una carga hidraúlica constante durante la operación en el sistema de riego.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (3,600 ML) (265.66 B)


El canal será de tipo entubado, con tuberías PVC-SAP-UF. C10.

 Tub. PVC-SAP-UF C10 (6”) 905ml.


 Tub. PVC-SAP-UF C10 (4”) 2,695 ml.
 Tub. PVC-SAP-UF C10 (2”) 265.66 ml.

RESERVORIO (01 UND)


Se proyecta construir 1 reservorio en la progresiva 0+090.
Tendrá la capacidad de almacenar 380 m3 y garantizará el almacenamiento de día para el
riego de tardes y noches.

CAJAS LATERALES (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que derivarán y serán el inicio
de las líneas laterales.

CAJAS HIDRANTES (90 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

CAJAS PURGAS (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

LINEAS LATERALES 5,145 ML


Son las líneas que trasladarán el agua de la caja lateral a los aspersores, se considerará
tuberías PVC-SAP-UF. C10 de 11/2 pulg.

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D.2) COMPONENTE CAPACITACIÓN:


Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporación de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD


EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MODULO I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
1 CURSO 1
1.- SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO

MODULO II: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS


2
1.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y COMO PODEMOS
POTENCIAR SU USO. CURSO 1
2.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA
RIEGO CURSO 1

MODULO III: MANEJO DE CULTIVOS TRADICIONALES Y


3 ALTERNATIVOS
1.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTIVOS CURSO 1
ANUALES BAJO RIEGO.
2.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIO BAJO CURSO 1
RIEGO.
3.- MANEJO DE CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES. CURSO 1

MODULO IV: MANEJO Y SANIDAD ANIMAL


4 1.-ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES.
2.- ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MAYORES. CURSO 1
3.- SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO. CURSO 1
4.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOPARASITOS CURSO 1
5.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECTOPARASITOS. CURSO 1
CURSO 1
MODULO V: MANEJO AGRICOLA
5 1.- INTENSIFICACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS.
2.- PRODUCCIÓN DE HENO Y ENSILADO. CURSO 1
3.- ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN DE SUELOS. CURSO 1
CURSO 1

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D.3) COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA:


Este componente se diferencia basicamente con la intervención de los
profesionales en campo asistiendole en su produccción agropecuaria, manejo del
agua la operación y mantenimiento del proyecto.

D.4) COMPONENTE LÍNEA BASE:


Este componente cumplirá la función basicamente de medir los beneficios antes y
después de la ejecución del proyecto; asi poder apresiar con parametros si el
proyecto a logrado la mejora.

II) AREA ATENDIDA.


Las areas de influencia se ubican dentro de los sectores de Tucush Pucro,Taya,
San José, Yurajmanca, San Miguel y Quichas, haciendo un total de 65 has entre
áreas mejoradas e incorporadas.

ALTERNATIVA Nº 2

I) Breve Resumen: se plantea los siguientes componentes.

A.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:

- 01 captación-bocatoma.
- 01 desarenador.
- 3,865 ml línea de conducción con canal trapezoidal revestido con concreto.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tuberia PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental..

DESCRIPCION:
A) CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captacion San José)
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.

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B) DESARENADOR (01 UND)


Se proyecta un desarenador que estará ubicada en la progresiva 0+060 después de las
captaciones.
La función de esta estructura es basicamante la de decantar sedimentos menores de 0.20
mm y producir una carga hidraúlica constante durante la operación en el sistema de riego.
C) LÍNEA DE CONDUCCIÓN (3.865 ML)
El canal será de tipo trapezoidal revestido con concreto.

 Canal trapezoidal revestido con concreto 3,865 ml.

D) RESERVORIO (01 UND)


Se proyecta construir 1 reservorio en la progresiva 0+090.
Tendrá la capacidad de almacenar 380 m3 y garantizará el almacenamiento de día para el
riego tardes y noches.

E) CAJAS LATERALES (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que derivarán y serán el inicio
de las líneas laterales.

F) CAJAS HIDRANTES (90 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

G) CAJAS PURGAS (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

H) LINEAS LATERALES 5,145 ML


Son las líneas que trasladarán el agua de la caja lateral a los aspersores, se considerará
tuberías PVC-SAP-UF. C10 de 11/2 pulg.

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B. COMPONENTE CAPACITACION:
Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporación de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD


EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MODULO I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
1 CURSO 1
1.- SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO

MODULO II: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS


2
1.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y COMO PODEMOS
POTENCIAR SU USO. CURSO 1
2.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA
RIEGO CURSO 1

MODULO III: MANEJO DE CULTIVOS TRADICIONALES Y


3 ALTERNATIVOS
1.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTIVOS CURSO 1
ANUALES BAJO RIEGO.
2.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIO BAJO CURSO 1
RIEGO.
3.- MANEJO DE CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES. CURSO 1

MODULO IV: MANEJO Y SANIDAD ANIMAL


4 1.-ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES.
2.- ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MAYORES. CURSO 1
3.- SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO. CURSO 1
4.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOPARASITOS CURSO 1
5.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECTOPARASITOS. CURSO 1
CURSO 1
MODULO V: MANEJO AGRICOLA
5 1.- INTENSIFICACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS.
2.- PRODUCCIÓN DE HENO Y ENSILADO. CURSO 1
3.- ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN DE SUELOS. CURSO 1
CURSO 1

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C. COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA:


Este componente se diferencia basicamente con la intervención de los profesionales en
campo asistiendole en campo en su produccción agropecuaria y el manejo del agua la
operación y mantenimiento del proyecto.

D. COMPONENTE LINEA BASE:


Este componente cumplirá la función basicamente de medir los beneficios antes y
después de la ejecución del proyecto; asi poder apreciar con parámetros si el proyecto a
logrado la mejora.

II) ÁREA ATENDIDA.


Las áreas de influencia se ubican dentro de los sectores deTucush Pucro, Taya, San
José,Yurajmanca,San Miguel y Quichas haciendo un total de 65 has entre áreas
mejoradas e incorporadas.

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3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

A) LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ


Los servicios que la alternativa ofrece es la entrega de agua para riego de 16
Lts/seg. En forma constante durante las 24 horas diarias, de las cuales para el
cálculo de nuestra demanda de agua se ha considerado 16 horas, quedando 8
horas de disponibilidad de agua de riego pendiente de uso.
El servicio que sera intervenido en este proyecto es la instalacion del servicio de
agua para riego.

B) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS


PRINCIPALES DETERMINANTES.
La demanda actual está dada por los 65.00 hectáreas de terreno agrícola en secano
disponible que se tiene en la zona desde la captación hasta llegar al lugar San Miguel
y que actualmente solo se viene cultivando 15 hectáreas aproximadamente en épocas
de lluvia.
Los terrenos son altamente productivos con pendientes moderadas y pronunciadas lo
cual facilita el riego por aspersión, en ellas se producen cultivo de pasto cultivados,
papa, habas con mayor incidencia.

En términos generales, los pobladores de las comunidades de Quichas y San Miguel


que tienen sus terrenos en esta área de la comunidad, perciben que la agricultura es
la actividad económica de manera regular en la cuenca. Por esta razón, se estima
que si se construyera el sistema de riego, el porcentaje de producción por año se
incrementaría así como se diversificaría con otros cultivos, obteniéndose sembríos
(pastos cultivados) en varias campañas con mejores técnicas de riego que finalmente
contribuirá al incremento de la producción y mejora de la calidad de vida del agricultor.

C) POBLACIÓN DE REFERENCIA
Esta dada por toda la población del distrito de Yanacancha donde se ejecutará el
proyecto, su estimación está calculada de acuerdo a los datos oficiales del INEI para
el cual se ha tomado el dato de Población Total Censo 2007 y proyectado con la Tasa

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de Crecimiento intercensal Distritalpromedio desde los años 1981-2005 es que


disminuyo en - 0.01, siendo como sigue:

POBLACIÓN ESTIMADA Y PROYECTADA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIAS A NIVEL DISTRITAL

CUADRO N° 13
POBLACIÓN DE REFERENCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POBLACIÓN DISTRITO DE YANACANCHA 30,545 30,585 30,635 30,685 30,735 30,785 30,835 30,885 30,935 30,985
FAMILIAS BENEFICIADAS 7,636 7,646 7,658 7,671 7,683 7,696 7,708 7,721 7,733 7,746
FUENTE: INEI - PASCO

D) POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO


Esta dada por el 85% de las familias de la comunidad de Quichas y San Miguel
conformada por 316 habitantes compuestas en 79 familias, está en el horizonte
del proyecto se incrementa mínimo de acuerdo a la tasa de crecimiento, esta
mínima cantidad se refleja por las constantes migraciones de los pobladores a
otras ciudades en busca de mejores oportunidades económicas o dedicación a
otros trabajos.

POBLACIÓN DEMANDANTE DE LA ZONA DEL PROYECTO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

CUADRO N° 14
POBLACIÓN DE REFERENCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A –POBLACIÓN DE YANACOCHA 30,545 30,585 30,635 30,685 30,735 30,785 30,835 30,885 30,935 30,985
B –POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348
N° DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA
FUENTE: JEFE DE PROYECTO

e) Los servicios demandados Sin Proyecto


Como se mencionó anteriormente, la actividad de produccion de pastos que se
desarrolla actualmente en la zona es de secano, por lo que no hay servicio de
agua de riego, por simplicidad en la situación sin proyecto seguirá siendo igual o
empeorando, por lo que NO habría una demanda efectiva de agua para regar.

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F) EL SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO


El principal servicio que ofrecerá el proyecto alternativo es el acceso al agua de
riego. Para determinar la demanda total de agua en la situación con proyecto, es
necesario estimar primero la demanda de agua por hectárea. Esta última cifra se
calcula como la diferencia entre la cantidad de agua requerida por los cultivos que
serán desarrollados en la situación con proyecto y la cantidad de agua que será
asegurada a través de las lluvias o precipitaciones.
Para realizar estos cálculos, se requiere la siguiente información secundaria:

3.1.1CÉDULA DE CULTIVO
1° CEDULA
La cédula de cultivo,que indica cómo se distribuiría una Ha. Se considera pastos
cultivos, papa y verduras; que serán desarrollados; adicionalmente, se debe
realizar un cronograma mensual que indique la utilización de tierra para cada
cultivo a lo largo de un año, como se muestra a continuación.

ÁREAS DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


CUADRO N 15
CAMPAÑA HA % EN 1 HA
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 7.00 46.66 1.00
PAPA 5.00 33.33 1.00
VERDURAS 3.00 20.01 1.00
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 15.00 100.00 1.00

TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAMP. ROTACION 0.00 0.00 0.00


TOTAL HECTÁREAS 15.00 100.00 1.00
FUENTE: JEFE DE PROYECTO

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ÁREAS DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

CUADRO N° 16
CAMPAÑA HA HA TOTAL % EN 1 HA
MEJORADAS INCORPORADAS
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 7 35 42.00 64.62 1.00
PAPA 5 10 15.00 23.08 1.00
HORTALIZAS 3 5 8.00 12.30 1.00
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 15.00 50.00 65.00 100.00 1.00

TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAMP. ROTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL HECTÁREAS 15.00 50.00 65.00 100.00 1.00
FUENTE: JEFE DE PROYECTO

CÉDULA DE CULTIVO PROPUESTO

CUADRO N° 17
CULTIVO DE REFERENCIA ÁREA AREA (HAS) ÁREA CAM CUL DE
CAMP.PRIN
(HA) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ROT (HA) ROT

PASTOS CULTIVADOS 15 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 15.00
AREA CUL/MES (MES) 50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00 TOTAL
FUENTE: CALCULO REALIZADO
POR EL PROYECTISTA

A partir de la cédula de cultivo propuesto, procederemos a realizar el análisis de la


demanda de agua de riego para las hectáreas mejoradas e incorporadas.

2º EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO (ETO)


Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en
un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad
vegetativa y con unbuen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.

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CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL, POR HAR MODIFICADO

CUADRO N° 18
REFERENCIA E F M A M J J A S O N D
A TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 10.13 9.85 9.86 9.19 8.05 6.27 6.23 7.03 8.13 8.81 9.24 9.09
B TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°F) 50.7 49.73 49.42 48.54 46.49
C N° DE HORAS DE SOL MENSUAL (SM) 101.4 107.9 88.2 188.9 229.6 203.8 217.9 140.3 161.9 140.5 140.5 89.3
D N° DE HORAS SOL MÁXIMA MEDIA 12.78 12.55 12.17 11.8 11.51 11.32 11.4 11.7 12 12.42 12.7 12.75
DIARIA PROBABLE (DL)
E N° DE DÍAS DEL MES (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
F % DE HORAS SOL MENSUAL REFERIDO 25.59 30.71 23.38 53.36 64.35 60.01 61.66 38.68 44.97 36.49 36.88 22.59
AL MÍNIMO PROBABLE (S)
G RADIACIÓN EXTRATERRESTRE MENSUAL 516.2 457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5 511.5
EN EQUIVALENTE DE EVAPOTRANSPIRACIÓN
EN mm (RMM)
H EQUIVALENTE DE EVAPORACIÓN EN mm (RSM) 195.8 190.3 172.9 227.6 230.3 200.4 217.3 189.4 220.3 223 224.8 182.3
I FACTOR DE CORRECCIÓN POR ALTURA (FA) 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223
J EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MENSUAL 91.1 86.8 78.4 101.3 98.2 79.6 86.1 77.6 94.2 97.9 100.2 80.9
CORREGIDA EN mm (ETP)

3º FACTORES DE CULTIVO (KC)


El coeficiente de cultivo depende de cada especie vegetal, de acuerdo a sus
condiciones específicas de desarrollo, exigencias fisiológicas propias, ritmo
vegetativo, época de siembra y cosecha, variedad, etc, y expresa la capacidad de
la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período
vegetativo. No se expresa en unidades.

4º EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTUVO (UC)


Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo
diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en
mm.

UC =Eto x Kpon

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
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CUADRO N° 19

CALCULO DEL COEFICIENTE PONDERADO (KC) POR CULTIVO Y MES


CULTIVO
CAMP.PRINC. E F M A M J J A S O N D CULT.ROTAC
PASTOS CULTIVADOS 0.50 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.50 TOTAL
METODOLOGÍA: HARGREAVES

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm

CUADRO N° 20
E F M A M J J A S O N D
29.3 42.3 45.83 68.54 74.89 68.94 73.54 73.42 92.43 97.54 100.4 70.49
FUENTE: CALCULO DEL PROYECTISTA

5º PRECIPITACIÓN CONFIABLE O DEPENDIENTE (PD)

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para


cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
Nuestra sierra se caracteriza por aportar gran parte de la demanda de agua en
forma de lluvia, cuyos volúmenes varían mes a mes y año a año, luego es
necesario calcular el valor de la precipitación confiable, llamado también al 75% de
probabilidades (seguridad de presentarse 3 de cada 4 años). En la actualidad no
es recomendable tomar los valores de Precipitación Media Mensual por tener
menor probabilidad de ocurrencia, por tanto, menor seguridad.
El análisis preciso de (P.Conf. o PD) se define por ecuaciones estadísticas de
afinidad hidrológica, siendo el siguiente:

PD = -0.675 * SD + PM

Donde: PD = Precipitación Efectiva o Dependiente al 75% de probabilidad.


0.6745= Valor de la normal para el nivel de persistencia del 75 %
SD = Desviación estándar de la serie estudiada para cada mes
PM = Precipitación Media Mensual mm.

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)


CUADRO N°21
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2007 77.0 63.7 104.0 69.9 27.9 0.3 6.9 0.0 12.6 86.5 54.4 79.0 525.2
2008 82.0 98.9 43.6 19.5 20.5 12.4 0.0 0 0 0 0 0 276.85
SUMATORIA 159 162.5 147.6 89.4 48.4 12.7 6.85 0 12.6 86.5 54.35 79 802.05
PROMEDIO 79.5 81.25 73.8 44.7 24.2 6.35 6.85 0 12.6 86.5 54.35 79 401.025
S.D 3.5 24.9 42.7 35.6 5.2 8.6 4.8 0.0 8.9 61.2 38.4 55.9 175.6
FUENTE: SENAMHI SAN RAFAEL

PRECIPITACIÓN CONFIABLE O DEPENDIENTE (PD)


CUADRO N° 22
E F M A M J J A S O N D
77.10 64.50 45.00 20.70 20.70 0.60 3.60 0.00 6.60 45.20 28.40 41.30
FUENTE: CALCULO DEL PROYECTISTA

6º REQUERIMIENTO DE AGUA (REQ.)


Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la
Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.

REQUERIMIENTO DE AGUA O CONSUMO TEÓRICO (mm)

CUADRO N° 23
E F M A M J J A S O N D
-47.78 -34.90 -0.78 54.98 58.90 68.98 73.90 74.86 89.75 53.97 52.89 23.87
FUENTE: CALCULO DEL PROYECTISTA

Req = UC – P.Efec

7º REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO DE AGUA (REQ. VOL)


Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en
m3/ha.

Req. Vol = Req(mm) x 10

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO DE AGUA (m3/Ha)

CUADRO N° 24
E F M A M J J A S O N D
-475.20 -239.70 -0.70 468.90 539.50 657.20 733.20 734.30 857.30 519.80 718.00 260.60
FUENTE: CALCULO DEL
PROYECTISTA
1mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha

8º EFICIENCIA DE RIEGO
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, nos indica cuan eficientemente se
está aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades
de riego. No tiene unidades.
La eficiencia de riego está dada por la conducción, distribución y aplicación del
agua que la infraestructura de riego transportará. El producto de las cifras referidas
a estos tres aspectos corresponderá a la eficiencia de riego del proyecto, e
indicará el porcentaje de agua que será realmente utilizado por los cultivos con
respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto. En nuestro proyecto se
utilizarán porcentajes de eficiencia en la conducción, distribución y aplicación de
95% y 80%.
En la conducción se plantea utilizando Tubos PVC SAP - UF donde la pérdida del
agua es mínimo

En la distribución se plantea Tubos PVC con sus respectivas cajas de concreto y


llaves de control metálicas

En la aplicación se plantea que debe ser mediante aspersión.

EFICIENCIA DE RIEGO

CUADRO N° 25
E F M A M J J A S O N D
0.70 0.70 070 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
FUENTE: CALCULO DEL EQUIPO
TÉCNICO

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

9º NÚMERO DE HORAS DE RIEGO


Es el tiempo de riego efectivo en que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en
horas.
Para nuestro proyecto se considera 16 horas de riego.

10º MÓDULO DE RIEGO (MR)


Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en
lt/s.

1000

MR = Req.Vol x 3600 x Nº de días mes x Nº horas riego


Efic. Riego

11º ÁREA TOTAL DE LA PARCELA (ÁREA TOTAL)


Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto, se encuentra en el Cuadro Nº
21 de la Cédula de Cultivo página 58

12º CAUDAL DEMANDADO (Q DEM.)


Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atienda a todos los
usuarios. Se expresa en lt/s
Q dem = Área Total x MR

13º TOTAL DEMANDA DE AGUA PARA 1 HA


Es la demanda de agua del proyecto calculado para una hectárea que incluye los
diferentes cultivos tanta de la campaña principal como de la campaña de rotación,
así como para el área mejorada y área incorporada. Se expresa en lt/s

DEMANDA DE AGUA MENSUAL PARA EL ÁREA TOTAL A REGAR (SIN PROYECTO)

CUADRO N° 26
N° DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
M ÁREA TOTAL A IRRIGAR DEL PROYECTO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
N° DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (Lt/seg/Area total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ñ DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (M3/seg/area total) (N/1000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O VOL AGUA POR MES (m3/mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P VOL AGUA PARA PROYECTO (m3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA

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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

DEMANDA DE AGUA MENSUAL PARA EL ÁREA TOTAL A REGAR (CON PROYECTO)

CUADRO N° 27
N° DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
M ÁREA TOTAL A IRRIGAR DEL PROYECTO 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
-
N° DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (Lt/seg/Area total) -42.96 23.99 -0.06 43.79 48.77 61.39 66.37 80.07 46.98 67.07 30.84 10.64
-
Ñ DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (M3/seg/area total) (N/1000) -0.042 0.024 -65.05 0.048 0.061 0.066 0.080 0.066 0.080 0.047 0.067 0.012
-
O VOL AGUA POR MES (m3/mes) -76.70 38.69 -1.11 75.67 87.08 106.07 118.34 138.36 83.89 80.43 70.56 45.90
P VOL AGUA PARA PROYECTO (m3) 835.498
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA

14º DEMANDA MÁXIMA TOTAL DE AGUA DURANTE EL HORIZONTE DEL


PROYECTO
Del Cuadro Nº 33 se puede apreciar que como máximo se demandará
16lts/seg/Ha de agua cada mes durante el año. Con esta información, se deberá
estimar la demanda máxima total de agua, a lo largo del horizonte de evaluación
del proyecto alternativo. Para ello, se deberá tener en cuenta lo que se mencionó
anteriormente, que:
• El área total que actualmente vienen cultivando en secano es de 15 Has.
• El área total disponible para la agricultura en total es de 65.00 Has.
• Con el proyecto alternativo 1 y 2 (construcción de un sistema de riego), el
porcentaje de área cultivada cubrirá el 100%, lo que significa que el proyecto
atenderá las 65.00 Has.

DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

CUADRO N° 28
DEMANDA DE AGUA
(lts/seg) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SIN PROYECTO
A Demanda máxima de agua 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
(lts/Seg/Ha)
B N° de Hectárea que se 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
cultiva en el año
C Demanda de Agua (lts/seg) 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05
(Bx0.31)
FUENTE ELABORACIÓN CONSULTOR

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DEMANDA DE AGUA POR AÑO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

CUADRO N° 29
DEMANDA DE AGUA
(lts/seg) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SIN PROYECTO
A Demanda máxima de agua 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
Ha(lts/Seg/Ha)
B N° de Hectárea que se 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
cultiva en el año
C Demanda de Agua (lts/seg) 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55
(Bx0.31)
FUENTE ELABORACIÓN CONSULTOR

De ello podemos deducir que como máximo se demandará 30.00 Lts/Seg en la situación
Con Proyecto y 13.05 Lts/Seg en la situación Sin Proyecto, finalmente se determina que la
oferta si podrá cubrir la demanda, toda vez que la disponibilidad del recurso hídrico en el
riachuelo San José es de 39 Lts/Seg. Para lo cual cuenta con un reservorios de concreto.

3.1.2. DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DE AGUA PARA EL RIEGO.


Como se puede apreciar en los cuadros anteriores haciendo los balances mensuales y
anuales de ofertas y demandas con la cédula de cultivo planteado en una situación sin
proyecto existe déficit de agua. Una vez implementado el proyecto (situación con
proyecto) no habrá déficit de agua en los meses de estiaje, el cual se sustenta en el
estudio hidrológico (ver demanda insatisfecha actual de agua para riego en el estudio
técnico hidrológico).

3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.1. OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DE RIEGO


En la zona de influencia del proyecto se cuenta con un riachuelo San José que tiene agua
suficiente en un caudal de 39.00 Lts/seg y en época de estiaje. Actualmente el agua de
riego se desperdicia. Por lo que la oferta es nula. La única oferta externa y no confiable es
la precipitación pluvial, la misma que mantiene las lagunas y manantiales que finalmente
originan el riachuelo y canal de donde vamos a captar el agua de riego para nuestro
proyecto.

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A).CUANTIFICAR EL CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE


se cuenta con un riachuelo San José que tiene agua suficiente en un caudal de 39.00
Lts/seg y en época de estiaje.

B).CAPACIDADES DE DISEÑO Y OPERATIVA DE LOS COMPONENTES DE AGUA


PARA RIEGO

La capacidad de diseño está adaptado a proyecto de riegos ejecutados en sierra; la


operatividad de los componentes considerado, se verá desarrollado con el financiamiento
y ejecución de los profesionales.

3.2.2. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE


En cuanto a la oferta de agua principalmente se tiene los circulantes en las partes altas;
cada una de ellas está identificado como sigue Quebrada San José:

OFERTA DE AGUA

CUADRO N° 30
PARÁMETROS MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SET OCT NOV DIC
Resultado Hidrológico lt/seg 193.46 210.89 245.98 129.98 39.87 38.87 38.98 38.45 38.62 43.47 78.67 184.30
FUENTE: Estudio hidrológico - Ing. Pedro CÓRDOVA TRUJILLO

3.3. PLANEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Los planteamientos técnicos que se está decidiendo en este proyecto están en


base a las experiencia y éxitos obtenidos en la región central es por ello que las
adaptaciones de técnicas que han logrado resolver el problema en muchos sector
son considerados.

3.4. CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.4.1 COMPONENTE Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO


Componente Infraestructura
Componente Capacitación
Componente Asistencia Técnica
Componente Línea base

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CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2:

- Costo de los materiales.


- Planos (precisos y costos)
- Profesionales con experiencia en proyectos de riego en formulación –
ejecución.
- Software especializado (Auto Cad, S10, Land Cad)

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA Nº 1

I) BREVE RESUMEN:Se plantea los siguientes componentes.

d.1)COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:

- 01 captación -bocatoma.
- 01 desarenador.
- 905 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 6”.
- 2,695 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 4”.
- 265.66 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 2”.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental.

DESCRIPCIÓN:
CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captación Quebrada San José).
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.

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DESARENADOR (01 UND)


Se proyecta un desarenador que estará ubicada en la progresiva 0+060 después de las
captaciones.
La función de esta estructura es basicamente la de decantar sedimentos menores de 0.20
mm y producir una carga hidraúlica constante durante la operación en el sistema de riego.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (3,600 ML) (265.66 B)


El canal será de tipo entubado, con tuberías PVC-SAP-UF. C10.

 Tub. PVC-SAP-UF C10 (6”) 905ml.


 Tub. PVC-SAP-UF C10 (4”) 2,695 ml.
 Tub. PVC-SAP-UF C10 (2”) 265.66 ml.

RESERVORIO (01 UND)


Se proyecta construir 1 reservorio en la progresiva 0+090.
Tendrá la capacidad de almacenar 380 m3 y garantizará el almacenamiento de día para el
riego de tardes y noches.

CAJAS LATERALES (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que derivarán y serán el inicio
de las líneas laterales.

CAJAS HIDRANTES (90 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

CAJAS PURGAS (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

LINEAS LATERALES 5,145 ML


Son las líneas que trasladarán el agua de la caja lateral a los aspersores, se considerará
tuberías PVC-SAP-UF. C10 de 11/2 pulg.

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D.2) COMPONENTE CAPACITACIÓN:


Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporación de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD


EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MODULO I: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
1 CURSO 1
1.- SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO

MODULO II: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS


2
1.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y COMO PODEMOS
POTENCIAR SU USO. CURSO 1
2.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA
RIEGO CURSO 1

MODULO III: MANEJO DE CULTIVOS TRADICIONALES Y


3 ALTERNATIVOS
1.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTIVOS CURSO 1
ANUALES BAJO RIEGO.
2.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIO BAJO CURSO 1
RIEGO.
3.- MANEJO DE CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES. CURSO 1

MODULO IV: MANEJO Y SANIDAD ANIMAL


4 1.-ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES.
2.- ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MAYORES. CURSO 1
3.- SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO. CURSO 1
4.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOPARASITOS CURSO 1
5.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECTOPARASITOS. CURSO 1
CURSO 1
MODULO V: MANEJO AGRICOLA
5 1.- INTENSIFICACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS.
2.- PRODUCCIÓN DE HENO Y ENSILADO. CURSO 1
3.- ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN DE SUELOS. CURSO 1
CURSO 1

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D.3) COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA:


Este componente se diferencia basicamente con la intervención de los
profesionales en campo asistiendole en su produccción agropecuaria, manejo del
agua la operación y mantenimiento del proyecto.

D.4) COMPONENTE LÍNEA BASE:


Este componente cumplirá la función basicamente de medir los beneficios antes y
después de la ejecución del proyecto; asi poder apresiar con parametros si el
proyecto a logrado la mejora.
II) Area Atendida.
Las areas de influencia se ubican dentro de los sectores de Tucush Pucro,Taya,
San José, Yurajmanca, San Miguel y Quichas, haciendo un total de 65 has entre
áreas mejoradas e incorporadas.

ALTERNATIVA Nº 2

I) BREVE RESUMEN: se plantea los siguientes componentes.

A.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:

- 01 captación-bocatoma.
- 01 desarenador.
- 3,865 ml línea de conducción con canal trapezoidal revestido con concreto.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tuberia PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental..
DESCRIPCION:
a) CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captacion San José)
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.

b) DESARENADOR (01 UND)


Se proyecta un desarenador que estará ubicada en la progresiva 0+060 después de las
captaciones.

75
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

La función de esta estructura es basicamante la de decantar sedimentos menores de 0.20


mm y producir una carga hidraúlica constante durante la operación en el sistema de riego.

C) LÍNEA DE CONDUCCIÓN (3.865 ML)


El canal será de tipo trapezoidal revestido con concreto.

 Canal trapezoidal revestido con concreto 3,865 ml.

d) RESERVORIO (01 UND)


Se proyecta construir 1 reservorio en la progresiva 0+090.
Tendrá la capacidad de almacenar 380 m3 y garantizará el almacenamiento de día para el
riego tardes y noches.

e) CAJAS LATERALES (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que derivarán y serán el inicio
de las líneas laterales.

f) CAJAS HIDRANTES (90 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

g) CAJAS PURGAS (34 UND)


Se considera la construcción con concreto armado, son las que desviarán el agua para el
abastecimiento a los aspersores.

h) LINEAS LATERALES 5,145 ML


Son las líneas que trasladarán el agua de la caja lateral a los aspersores, se considerará
tuberías PVC-SAP-UF. C10 de 11/2 pulg.

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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

B. COMPONENTE CAPACITACION:
Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporación de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD


EVENTOS DE CAPACITACION
MODULO I: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS
1 CURSO 1
1.- SUELOS CON APTITUD AGRÍCOLA BAJO RIEGO

MODULO II: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS


2
1.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y CÓMO PODEMOS
CURSO 1
POTENCIAR SU USO.
2.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA
RIEGO CURSO 1

MODULO III: MANEJO DE CULTIVOS TRADICIONALES Y


3 ALTERNATIVOS
1.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTIVOS CURSO 1
ANUALES BAJO RIEGO.
2.- TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIO BAJO CURSO 1
RIEGO.
3.- MANEJO DE CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES. CURSO 1

MODULO IV: MANEJO Y SANIDAD ANIMAL


4 1.-ALIMENTACION Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES.
2.- ALIMENTACION Y PRODUCCIÓN DE ANIMALES MAYORES. CURSO 1
3.- SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO GENETICO. CURSO 1
4.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOPARASITOS CURSO 1
5.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECTOPARASITOS. CURSO 1
CURSO 1
MODULO V: MANEJO AGRICOLA
5 1.- INTENSIFICACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS.
2.- PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ORGANICOS . CURSO 1
3.- ABONAMIENTO Y FERTILIZACIÓN DE SUELOS. CURSO 1
CURSO 1

C. COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA:


Este componente se diferencia basicamente con la intervención de los profesionales en
campo asistiendole en campo en su produccción agropecuaria y el manejo del agua la
operación y mantenimiento del proyecto.

D. COMPONENTE LINEA BASE:


Este componente cumplirá la función basicamente de medir los beneficios antes y
después de la ejecución del proyecto; asi poder apreciar con parámetros si el proyecto a
logrado la mejora.

77
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PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Cronograma de acciones
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA
PRESUPUESTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO" ( ALTERNATIVA I)
M es 01 M es 02 M es 03 M es 04 M es 05 M es 06 M es 07 M es 08 M es 09 M e s 10 M e s 11 M e s 12 M e s 13 M e s 14 M e s 15 M e s 16
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.
1 OB R A S D E C A PT A C ION Y C ON D U C C ION 78 7,8 2 2 .10
1.01 OB R A S D E C A PT A C ION 251,077.96
01.01.01 OB R A S PR OV ISION A LES 17,688.81
01.01.01.01 C A R T EL D E ID EN T IF IC A C ION D E OB R A 562.57
01.01.01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 562.57 562.57 100.00% 562.57
01.01.01.02 A LM A C EN D E OB R A Y GU R D IA N IA 5,226.24
01.01.01.02.01 ALM ACEN glb 4.00 300.00 1,200.00 100.00% 1,200.00
01.01.01.02.02 GUARDIANIA mes 4.00 1,006.56 4,026.24 100.00% 4,026.24
01.01.01.03 T R A N SPOR T E D E M A T ER IA LES Y A GR EGA D OS 11,900.00
01.01.01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE CON ASEM ILA glb 1.00 6,900.00 6,900.00 50.00% 3,450.00 50.00% 3,450.00
01.01.01.03.02 M OVILIZACION Y DESM OVILIZACION glb 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 2,500.00 50.00% 2,500.00
01.01.02 C A PT A C ION - B OC A T OM A 17,937.66
01.01.02.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 1,627.50
01.01.02.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE LA QUEBRADA m 15.00 16.34 245.10 100.00% 245.10
01.01.02.01.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 60.00 4.88 292.80 100.00% 292.80
01.01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 60.00 18.16 1,089.60 100.00% 1,089.60
01.01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 2,989.15
01.01.02.02.01 EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA m3 20.00 29.50 590.00 100.00% 590.00
01.01.02.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00% 321.40
01.01.02.02.03 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 15.00 86.39 1,295.85 100.00% 1,295.85
01.01.02.02.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 22.34 781.90 100.00% 781.90
01.01.02.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 4,153.00
01.01.02.03.01 SOLADO PARA ENCAUZAM IENTO E=4" m2 50.00 83.06 4,153.00 100.00% 4,153.00
01.01.02.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 6,496.61
01.01.02.04.01 M U R O D E EN C A U Z A M IEN T O Y LOZ A D E F ON D O 6,496.61
01.01.02.04.01.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.00 55.38 1,384.50 100.00% 1,384.50
01.01.02.04.01.02CONCRETO EN M URO DE ENCAUZAM IENTO FºC=210KG/CM 2 m3 3.00 405.77 1,217.31 100.00% 1,217.31
01.01.02.04.01.03ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 70.00 55.64 3,894.80 100.00% 3,894.80
01.01.02.05 R EV OQU ES EN LU C ID OS 1,691.60
01.01.02.05.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 20.00 54.61 1,092.20 100.00% 1,092.20
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00% 599.40
01.01.02.06 PIN T U R A S 279.80
01.01.02.06.01 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 20.00 6.74 134.80 100.00% 134.80
01.01.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA M ETALICA m2 10.00 14.50 145.00 100.00% 145.00
01.01.02.07 A C C ESOR IOS 700.00
01.01.02.07.01 REJILLA M ETALICA 0.50x0.50 und 1.00 250.00 250.00 100.00% 250.00
01.01.02.07.02 REJILLA M ETALICA DE 0.24x0.24 und 1.00 100.00 100.00 100.00% 100.00
01.01.02.07.03 COM PUERTA M ETALICA DE 1/8 DE 0.63x0.70m und 1.00 350.00 350.00 100.00% 350.00
01.01.03 D ESA R EN A D OR 9,401.50
01.01.03.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 460.80
01.01.03.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 20.00 4.88 97.60 100.00% 97.60
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.00 18.16 363.20 100.00% 363.20
01.01.03.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 850.76
01.01.03.02.01 RELLENO Y COM PACTACION CON M ATERIAL PROPIO IIEE m3 12.00 6.88 82.56 100.00% 82.56
01.01.03.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00% 321.40
01.01.03.02.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 20.00 22.34 446.80 100.00% 446.80
01.01.03.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 6,451.64
01.01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.00 55.38 2,215.20 100.00% 2,215.20
01.01.03.03.02 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (cimentación) m3 12.00 120.02 1,440.24 100.00% 1,440.24
01.01.03.03.03 ACERO Fy=4200KG/CM 2 (3/8) var 50.00 30.54 1,527.00 100.00% 1,527.00
01.01.03.03.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 20.00 63.46 1,269.20 100.00% 1,269.20
01.01.03.04 R EV OQU ES EN LU C ID OS 1,638.30
01.01.03.04.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 30.00 54.61 1,638.30 100.00% 1,638.30
01.01.04 R ESER V OR IO U N O 64,453.79
01.01.04.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 2,995.20
01.01.04.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 130.00 4.88 634.40 100.00% 634.40
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.00 18.16 2,360.80 100.00% 2,360.80
01.01.04.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 2,304.60
01.01.04.02.01 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 60.00 16.07 964.20 100.00% 964.20
01.01.04.02.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 60.00 22.34 1,340.40 100.00% 1,340.40
01.01.04.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 1,110.00
01.01.04.03.01 SOLADO - CONCRETO FºC=100kg/cm2 m3 15.00 74.00 1,110.00 100.00% 1,110.00
01.01.04.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 21,349.00
01.01.04.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 65.00 207.26 13,471.90 100.00% #######
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.00 55.38 4,153.50 100.00% 4,153.50
01.01.04.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (5/8) var 120.00 31.03 3,723.60 100.00% 3,723.60
01.01.04.05 LOSA S A LIGER A D A S 21,132.27
01.01.04.05.01 CONCRETO FC=210kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 23.00 206.69 4,753.87 100.00% 4,753.87
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 80.00 55.38 4,430.40 100.00% 4,430.40
01.01.04.05.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (1/4) und 50.00 28.14 1,407.00 100.00% 1,407.00
01.01.04.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 50.00 63.46 3,173.00 100.00% 3,173.00
01.01.04.05.05 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 30.00 20.30 609.00 100.00% 609.00
01.01.04.05.06 PANDERETAS und 900.00 7.51 6,759.00 100.00% 6,759.00
01.01.04.06 R EV OQU ES EN LU C ID OS 15,562.72
01.01.04.06.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 184.00 54.61 10,048.24 100.00% #######
01.01.04.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 184.00 29.97 5,514.48 100.00% 5,514.48
01.01.05 PR OGR ESIV A 0 - 3 6 0 0 0 B - 2 6 5.6 6 B 141,596.20
01.01.05.01 TUBERIA PVC-SAP-UF (6" )x6m C.10 und 155.00 229.64 35,594.20 100.00% #######
01.01.05.02 TUBERIA PVC-SAP-UF (4" )x 6m C.10 und 455.00 164.90 75,029.50 100.00% #######
01.01.05.03 TUBERIA PVC - SAP - UF 2" x 6m C10 und 50.00 51.55 2,577.50 100.00% 2,577.50
01.01.05.04 TUBERIA PVC-SAP-UF (11/2" ) x 6m C.10 und 900.00 31.55 28,395.00 100.00% #######
1.02 C A N A L EN T U B A D O 0 - 3 6 0 0 0 B - 2 6 5.6 6 B 487,348.38
01.02.01 OB R A S PR ELIM IN A R ES 3,648.00
01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL EJE m 4,800.00 0.76 3,648.00 100.00% 3,648.00
01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 367,895.00
01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA m3 4,500.00 28.38 127,710.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% #######
01.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 500.00 86.39 43,195.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% 8,639.00
01.02.02.03 RELLENO DE EXPLANACION CON M ATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 5,000.00 19.22 96,100.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% #######
01.02.02.04 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m3 4,500.00 4.80 21,600.00 40.00% 8,640.00 40.00% 8,640.00 20.00% 4,320.00
01.02.02.05 CAM A DE APOYO m 4,500.00 8.13 36,585.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% 7,317.00
01.02.02.06 RELLENO Y COM PACTACION DE ZANJAS M ANUAL m3 4,500.00 9.49 42,705.00 50.00% ####### 50.00% #######
01.02.03 C A JA S LA T ER A LES 57,933.42
01.02.03.01 CAJAS LATERALES TOTALES und 34.00 519.78 17,672.52 25.00% 4,418.13 75.00% #######
01.02.03.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 102.00 4.88 497.76 25.00% 124.44 75.00% 373.32
01.02.03.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 102.00 16.07 1,639.14 25.00% 409.79 75.00% 1,229.36
01.02.03.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 102.00 22.34 2,278.68 25.00% 569.67 75.00% 1,709.01
01.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 200.00 55.38 11,076.00 25.00% 2,769.00 75.00% 8,307.00
01.02.03.06 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 68.00 20.30 1,380.40 25.00% 345.10 75.00% 1,035.30
01.02.03.07 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 200.00 54.61 10,922.00 25.00% 2,730.50 75.00% 8,191.50
01.02.03.08 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 200.00 29.97 5,994.00 25.00% 1,498.50 75.00% 4,495.50
01.02.03.09 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 102.00 63.46 6,472.92 25.00% 1,618.23 75.00% 4,854.69
01.02.04 C A JA S HID R A N T ES 43,800.90
01.02.04.01 CAJAS HIDRANTES TOTALES und 90.00 176.91 15,921.90 100.00% #######
01.02.04.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 90.00 22.34 2,010.60 100.00% 2,010.60
01.02.04.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 90.00 16.07 1,446.30 100.00% 1,446.30
01.02.04.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 90.00 4.88 439.20 100.00% 439.20
01.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 55.38 9,968.40 100.00% 9,968.40
01.02.04.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 150.00 29.97 4,495.50 100.00% 4,495.50
01.02.04.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 150.00 63.46 9,519.00 100.00% 9,519.00
01.02.05 C A JA S D E PU R GA S 12,353.06
01.02.05.01 CAJAS PURGAS TOTALES und 34.00 189.89 6,456.26 100.00% 6,456.26
01.02.05.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 34.00 22.34 759.56 100.00% 759.56
01.02.05.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 34.00 16.07 546.38 100.00% 546.38
01.02.05.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 34.00 4.88 165.92 100.00% 165.92
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 55.38 1,882.92 100.00% 1,882.92
01.02.05.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 34.00 29.97 1,018.98 100.00% 1,018.98
01.02.05.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 24.00 63.46 1,523.04 100.00% 1,523.04
01.02.06 A C C ESOR IOS 1,718.00
01.02.06.01 CODOS DE 22.5º SAP.C10 4" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
01.02.06.02 CODOS DE 22.5º SAP.C10 6" und 25.00 13.12 328.00 100.00% 328.00
01.02.06.03 CODOS DE 45º SAP.C10 4" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
01.02.06.04 CODOS DE 45º SAP.C10 6" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
01.02.06.05 CODOS DE 90º SAP.C10 4" und 2 5.0 0 11.12 2 78 .0 0 100.00% 278.00
01.02.06.06 CODOS DE 90º SAP.C10 6" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
1.03 PU EN T ES C OLGA N T ES 49,395.76
01.03.01 A C C ESOR IOS Y M A T ER IA LES 20,981.52
01.03.01.01 ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00 15,503.68 15,503.68 100.00% #######
01.03.01.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 8.00 16.07 128.56 100.00% 128.56
01.03.01.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 10.00 22.34 223.40 100.00% 223.40
01.03.01.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 10.00 4.88 48.80 100.00% 48.80
01.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 55.38 1,661.40 100.00% 1,661.40
01.03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00% 599.40
01.03.01.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 1" und 18.00 156.46 2,816.28 100.00% 2,816.28
01.03.02 PR U EB A HID R A U LIC A 4,656.00
01.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. A ZANJA TAPADA m 4,800.00 0.97 4,656.00 100.00% 4,656.00
01.03.03 M IT IGA C ION A M B IEN T A L 5,298.24
01.03.03.01 C ON F OR M A C ION D E C OM IT ES 5,298.24
01.03.03.01.01 CONFORM ACION DE COM ITES DE M ANTENIM IENTO COM ITE 2.00 2,649.12 5,298.24 100.00% 5,298.24
01.03.04 R EST A U R A C ION ES 5,150.00
01.03.04.01 CURSO M ANEJO DE TIERRAS CURSO 1.00 2,500.00 2,500.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00
01.03.04.02 LIM PIEZA DE TRABAJO m2 5,000.00 0.53 2,650.00 25.00% 662.50 25.00% 662.50 25.00% 662.50 25.00% 662.50
01.03.05 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 12,500.00
01.03.05.01 CAPACITACION A TRABAJADORES CURSO 5.00 2,500.00 12,500.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00
01.03.06 R IESGOS D E SA U LD 50.00
01.03.06.01 IM PLEM ENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 50.00 50.00 100.00% 50.00
01.03.07 IN ST A LA C ION ES D E C A R T ELES A M B IEN T A LES 260.00
01.03.07.01 FABRICACION DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 25.00% 50.00 25.00% 50.00 25.00% 50.00 25.00% 50.00
01.03.07.02 INSTALACIONES DE CARTELES und 20.00 3.00 60.00 25.00% 15.00 25.00% 15.00 25.00% 15.00 25.00% 15.00
01.03.08 IM PLEM EN T A C ION D E JU N T A S D E U SU A R IO 500.00
01.03.08.01 IM PLEM ENTACION DE JUNTA DE USUARIO glb 1.00 500.00 500.00 100.00% 500.00
2 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 11,750.00
2.01 M OD U LO I M A N EJO Y C ON SER V A C ION D E SU ELOS 500.00
02.01.01 SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO und 1.00 500.00 500.00 100.00% 500.00
2.02 M OD U LO II M A N EJO D E LOS R EC U R SOS HID R IC OS 1,000.00
02.02.01 IM PORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y COM O PODEM OS POTENCIAR
und SU USO 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.02.02 ORGANIZACION Y ADM INISTRACION DEL RECURSO HIDRICO PARA RIEGO
und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.03 M OD U LO III M A N EJO D E C U LT IV OS T R A D IC ION A LES Y A LT ER N A T IV OS 1,500.00
02.03.01 TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CULTIVOS ANUALES
und
BAJO RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.03.02 TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS BAJO RIEGOund 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.03.03 M ANEJO DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.04 M OD U LO IV PR OD U C C ION Y SA N ID A D A N IM A L 2,500.00
02.04.01 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M ENORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.02 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M AYORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.03 SELECCION Y M EJORAM IENTO GENETICO und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.04 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ENDOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.05 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ECTOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.05 M OD U LO V M A N EJO A GR IC OLA 1,500.00
02.05.01 INTENSIFICACION DE PASTOS CULTIVADOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.05.02 PRODUCCION DE CULTIVOS ORGANICOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.05.03 ABONAM IENTO Y FERTILIZACION NDE SUELOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.06 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
02.06.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33
2.07 R EF R IGER IO 3,750.00
02.07.01 REFRIGERIO (FRUGOS + GALLETA) und 1,500.00 2.50 3,750.00 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50
3 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 55,326.93
3.01 PER SON A L PR OF ESION A L 48,000.00
03.01.01 INGENIERIA mes 12.00 4,000.00 48,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00
3.02 IN ST A LA C ION EN C ER C O PER IM ET R IC O EN A R EA A GR IC OLA 1,431.34
03.02.01 CERCO PERIMETRICO - AREA INSTALADA CON CULTIVOS Y PASTOS glb 1.00 1,431.34 1,431.34 100.00% 1,431.34
3.03 M OD U LO D E A N IM A LES M EN OR ES 2,695.00
03.03.01 CUYES DE 1.5 M ES DE NACIDO und 1.00 1,750.00 1,750.00 100.00% 1,750.00
03.03.02 ALIM ENTO BALANCEADO kg 100.00 2.00 200.00 100.00% 200.00
03.03.03 LISTONES DE 2" x2" x3mt und 1.00 170.00 170.00 100.00% 170.00
03.03.04 BISAGRE CAPUCHINA DE 22/1" par 10.00 2.00 20.00 100.00% 20.00
03.03.05 BEBEDEROS PARA CUYES und 25.00 15.00 375.00 100.00% 375.00
03.03.06 M ALLA PARA JAULAS rll 2.00 90.00 180.00 100.00% 180.00
3.04 M A N EJO D E C U LT IV OS B A JO R IEGO 2,200.59
03.04.01 INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS glb 1.00 1,644.54 1,644.54 100.00% 1,644.54
03.04.02 INSTALACION DE PAPA glb 1.00 556.05 556.05 100.00% 556.05
3.05 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
03.05.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 1,000.00
4 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 9,000.00
4.01 PER SON A L PR OF ESION A L 8,000.00
04.01.01 INGENIERIA AL INICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTO mes 1.00 4,000.00 4,000.00 50.00% 2,000.00 50.00% 2,000.00
04.01.02 INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTES IN+CAP+ASIS
mes 1.00 4,000.00 4,000.00 50.00% 2,000.00 50.00% 2,000.00
4.02 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
04.02.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 50.00% 500.00 50.00% 500.00

COSTO DIRECTO 863,899.03 309,530.96 164,909.65 172,228.75 145,652.75 12,556.10 4,729.17 4,729.17 4,895.83 4,895.83 4,895.83 5,229.17 5,229.17 5,229.17 4,895.83 4,895.83 9,395.83

GASTOS GENERALES 10% 86,389.90 30,953.10 16,490.97 17,222.87 14,565.27 1,255.61 472.92 472.92 489.58 489.58 489.58 522.92 522.92 522.92 489.58 489.58 939.58

UTILIDAD 10% 86,389.90 30,953.10 16,490.97 17,222.87 14,565.27 1,255.61 472.92 472.92 489.58 489.58 489.58 522.92 522.92 522.92 489.58 489.58 939.58

SUB TOTAL 1,036,678.84 371,437.15 197,891.58 206,674.49 174,783.29 15,067.32 5,675.00 5,675.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 6,275.00 6,275.00 6,275.00 5,875.00 5,875.00 11,275.00

IGV 18% 186,602.19 66,858.69 35,620.48 37,201.41 31,460.99 2,712.12 1,021.50 1,021.50 1,057.50 1,057.50 1,057.50 1,129.50 1,129.50 1,129.50 1,057.50 1,057.50 2,029.50

COSTO DE LA OBRA 1,223,281.03 438,295.84 233,512.06 243,875.90 206,244.29 17,779.43 6,696.50 6,696.50 6,932.50 6,932.50 6,932.50 7,404.50 7,404.50 7,404.50 6,932.50 6,932.50 13,304.50

EXPEDIENTE TECNICO 2% 24,465.62 8,765.92 4,670.24 4,877.52 4,124.89 355.59 133.93 133.93 138.65 138.65 138.65 148.09 148.09 148.09 138.65 138.65 266.09

SUPERVISION 2% 24,465.62 8,765.92 4,670.24 4,877.52 4,124.89 355.59 133.93 133.93 138.65 138.65 138.65 148.09 148.09 148.09 138.65 138.65 266.09

PRESUPUESTO TOTAL 1,272,212.27 455,827.67 242,852.55 253,630.94 214,494.06 18,490.61 6,964.36 6,964.36 7,209.80 7,209.80 7,209.80 7,700.68 7,700.68 7,700.68 7,209.80 7,209.80 13,836.68

% AVANCE FISICO PROGRAMADO 100.00% 35.83% 19.09% 19.94% 16.86% 1.45% 0.55% 0.55% 0.57% 0.57% 0.57% 0.61% 0.61% 0.61% 0.57% 0.57% 1.09%

78
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FISICA


PRESUPUESTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO" ( ALTERNATIVA I)

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. M es 0 1 M es 0 2 M es 0 3 M es 0 4 M es 0 5 M es 0 6 M es 0 7 M es 0 8 M es 0 9 M es 10 M es 11 M es 12 M es 13 M es 14 M es 15 M es 16

1 OB R A S D E C A PT A C ION Y C ON D U C C ION 78 7,8 2 2 .10


1.01 OB R A S D E C A PT A C ION 251,077.96
01.01.01 OB R A S PR OV ISION A LES 17,688.81
01.01.01.01 C A R T EL D E ID EN T IF IC A C ION D E OB R A 562.57
01.01.01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 562.57 562.57 100.00%
01.01.01.02 A LM A C EN D E OB R A Y GU R D IA N IA 5,226.24
01.01.01.02.01 ALM ACEN glb 4.00 300.00 1,200.00 100.00%
01.01.01.02.02 GUARDIANIA mes 4.00 1,006.56 4,026.24 100.00%
01.01.01.03 T R A N SPOR T E D E M A T ER IA LES Y A GR EGA D OS 11,900.00
01.01.01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE CON ASEM ILA glb 1.00 6,900.00 6,900.00 50.00% 50.00%
01.01.01.03.02 M OVILIZACION Y DESM OVILIZACION glb 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 50.00%
01.01.02 C A PT A C ION - B OC A T OM A 17,937.66
01.01.02.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 1,627.50
01.01.02.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE LA QUEBRADA m 15.00 16.34 245.10 100.00%
01.01.02.01.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 60.00 4.88 292.80 100.00%
01.01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 60.00 18.16 1,089.60 100.00%
01.01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 2,989.15
01.01.02.02.01 EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA m3 20.00 29.50 590.00 100.00%
01.01.02.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00%
01.01.02.02.03 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 15.00 86.39 1,295.85 100.00%
01.01.02.02.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 22.34 781.90 100.00%
01.01.02.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 4,153.00
01.01.02.03.01 SOLADO PARA ENCAUZAM IENTO E=4" m2 50.00 83.06 4,153.00 100.00%
01.01.02.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 6,496.61
01.01.02.04.01 M U R O D E EN C A U Z A M IEN T O Y LOZ A D E F ON D O 6,496.61
01.01.02.04.01.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.00 55.38 1,384.50 100.00%
01.01.02.04.01.02CONCRETO EN M URO DE ENCAUZAM IENTO FºC=210KG/CM 2 m3 3.00 405.77 1,217.31 100.00%
01.01.02.04.01.03ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 70.00 55.64 3,894.80 100.00%
01.01.02.05 R EV OQU ES EN LU C ID OS 1,691.60
01.01.02.05.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 20.00 54.61 1,092.20 100.00%
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00%
01.01.02.06 PIN T U R A S 279.80
01.01.02.06.01 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 20.00 6.74 134.80 100.00%
01.01.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA M ETALICA m2 10.00 14.50 145.00 100.00%
01.01.02.07 A C C ESOR IOS 700.00
01.01.02.07.01 REJILLA M ETALICA 0.50x0.50 und 1.00 250.00 250.00 100.00%
01.01.02.07.02 REJILLA M ETALICA DE 0.24x0.24 und 1.00 100.00 100.00 100.00%
01.01.02.07.03 COM PUERTA M ETALICA DE 1/8 DE 0.63x0.70m und 1.00 350.00 350.00 100.00%
01.01.03 D ESA R EN A D OR 9,401.50
01.01.03.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 460.80
01.01.03.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 20.00 4.88 97.60 100.00%
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.00 18.16 363.20 100.00%
01.01.03.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 850.76
01.01.03.02.01 RELLENO Y COM PACTACION CON M ATERIAL PROPIO IIEE m3 12.00 6.88 82.56 100.00%
01.01.03.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00%
01.01.03.02.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 20.00 22.34 446.80 100.00%
01.01.03.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 6,451.64
01.01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.00 55.38 2,215.20 100.00%
01.01.03.03.02 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (cimentación) m3 12.00 120.02 1,440.24 100.00%
01.01.03.03.03 ACERO Fy=4200KG/CM 2 (3/8) var 50.00 30.54 1,527.00 100.00%
01.01.03.03.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 20.00 63.46 1,269.20 100.00%
01.01.03.04 R EV OQU ES EN LU C ID OS 1,638.30
01.01.03.04.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 30.00 54.61 1,638.30 100.00%
01.01.04 R ESER V OR IO U N O 64,453.79
01.01.04.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 2,995.20
01.01.04.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 130.00 4.88 634.40 100.00%
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.00 18.16 2,360.80 100.00%
01.01.04.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 2,304.60
01.01.04.02.01 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 60.00 16.07 964.20 100.00%
01.01.04.02.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 60.00 22.34 1,340.40 100.00%
01.01.04.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 1,110.00
01.01.04.03.01 SOLADO - CONCRETO FºC=100kg/cm2 m3 15.00 74.00 1,110.00 100.00%
01.01.04.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 21,349.00
01.01.04.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 65.00 207.26 13,471.90 100.00%
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.00 55.38 4,153.50 100.00%
01.01.04.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (5/8) var 120.00 31.03 3,723.60 100.00%
01.01.04.05 LOSA S A LIGER A D A S 21,132.27
01.01.04.05.01 CONCRETO FC=210kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 23.00 206.69 4,753.87 100.00%
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 80.00 55.38 4,430.40 100.00%
01.01.04.05.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (1/4) und 50.00 28.14 1,407.00 100.00%
01.01.04.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 50.00 63.46 3,173.00 100.00%
01.01.04.05.05 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 30.00 20.30 609.00 100.00%
01.01.04.05.06 PANDERETAS und 900.00 7.51 6,759.00 100.00%
01.01.04.06 R EV OQU ES EN LU C ID OS 15,562.72
01.01.04.06.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 184.00 54.61 10,048.24 100.00%
01.01.04.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 184.00 29.97 5,514.48 100.00%
01.01.05 PR OGR ESIV A 0 - 3 6 0 0 0 B - 2 6 5.6 6 B 141,596.20
01.01.05.01 TUBERIA PVC-SAP-UF (6" )x6m C.10 und 155.00 229.64 35,594.20 100.00%
01.01.05.02 TUBERIA PVC-SAP-UF (4" )x 6m C.10 und 455.00 164.90 75,029.50 100.00%
01.01.05.03 TUBERIA PVC - SAP - UF 2" x 6m C10 und 50.00 51.55 2,577.50 100.00%
01.01.05.04 TUBERIA PVC-SAP-UF (11/2" ) x 6m C.10 und 900.00 31.55 28,395.00 100.00%
1.02 C A N A L EN T U B A D O 0 - 3 6 0 0 0 B - 2 6 5.6 6 B 487,348.38
01.02.01 OB R A S PR ELIM IN A R ES 3,648.00
01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL EJE m 4,800.00 0.76 3,648.00 100.00%
01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 367,895.00
01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA m3 4,500.00 28.38 127,710.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 500.00 86.39 43,195.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.03 RELLENO DE EXPLANACION CON M ATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 5,000.00 19.22 96,100.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.04 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m3 4,500.00 4.80 21,600.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.05 CAM A DE APOYO m 4,500.00 8.13 36,585.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.06 RELLENO Y COM PACTACION DE ZANJAS M ANUAL m3 4,500.00 9.49 42,705.00 50.00% 50.00%
01.02.03 C A JA S LA T ER A LES 57,933.42
01.02.03.01 CAJAS LATERALES TOTALES und 34.00 519.78 17,672.52 25.00% 75.00%
01.02.03.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 102.00 4.88 497.76 25.00% 75.00%
01.02.03.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 102.00 16.07 1,639.14 25.00% 75.00%
01.02.03.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 102.00 22.34 2,278.68 25.00% 75.00%
01.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 200.00 55.38 11,076.00 25.00% 75.00%
01.02.03.06 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 68.00 20.30 1,380.40 25.00% 75.00%
01.02.03.07 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 200.00 54.61 10,922.00 25.00% 75.00%
01.02.03.08 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 200.00 29.97 5,994.00 25.00% 75.00%
01.02.03.09 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 102.00 63.46 6,472.92 25.00% 75.00%
01.02.04 C A JA S HID R A N T ES 43,800.90
01.02.04.01 CAJAS HIDRANTES TOTALES und 90.00 176.91 15,921.90 100.00%
01.02.04.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 90.00 22.34 2,010.60 100.00%
01.02.04.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 90.00 16.07 1,446.30 100.00%
01.02.04.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 90.00 4.88 439.20 100.00%
01.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 55.38 9,968.40 100.00%
01.02.04.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 150.00 29.97 4,495.50 100.00%
01.02.04.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 150.00 63.46 9,519.00 100.00%
01.02.05 C A JA S D E PU R GA S 12,353.06
01.02.05.01 CAJAS PURGAS TOTALES und 34.00 189.89 6,456.26 100.00%
01.02.05.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 34.00 22.34 759.56 100.00%
01.02.05.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 34.00 16.07 546.38 100.00%
01.02.05.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 34.00 4.88 165.92 100.00%
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 55.38 1,882.92 100.00%
01.02.05.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 34.00 29.97 1,018.98 100.00%
01.02.05.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 24.00 63.46 1,523.04 100.00%
01.02.06 A C C ESOR IOS 1,718.00
01.02.06.01 CODOS DE 22.5º SAP.C10 4" und 25.00 11.12 278.00 100.00%
01.02.06.02 CODOS DE 22.5º SAP.C10 6" und 25.00 13.12 328.00 100.00%
01.02.06.03 CODOS DE 45º SAP.C10 4" und 25.00 11.12 278.00 100.00%
01.02.06.04 CODOS DE 45º SAP.C10 6" und 25.00 11.12 278.00 100.00%
01.02.06.05 CODOS DE 90º SAP.C10 4" und 2 5.0 0 11.12 2 78 .0 0 100.00%
01.02.06.06 CODOS DE 90º SAP.C10 6" und 25.00 11.12 278.00 100.00%
1.03 PU EN T ES C OLGA N T ES 49,395.76
01.03.01 A C C ESOR IOS Y M A T ER IA LES 20,981.52
01.03.01.01 ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00 15,503.68 15,503.68 100.00%
01.03.01.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 8.00 16.07 128.56 100.00%
01.03.01.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 10.00 22.34 223.40 100.00%
01.03.01.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 10.00 4.88 48.80 100.00%
01.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 55.38 1,661.40 100.00%
01.03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00%
01.03.01.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 1" und 18.00 156.46 2,816.28 100.00%
01.03.02 PR U EB A HID R A U LIC A 4,656.00
01.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. A ZANJA TAPADA m 4,800.00 0.97 4,656.00 100.00%
01.03.03 M IT IGA C ION A M B IEN T A L 5,298.24
01.03.03.01 C ON F OR M A C ION D E C OM IT ES 5,298.24 100.00%
01.03.03.01.01 CONFORM ACION DE COM ITES DE M ANTENIM IENTO COM ITE 2.00 2,649.12 5,298.24
01.03.04 R EST A U R A C ION ES 5,150.00
01.03.04.01 CURSO M ANEJO DE TIERRAS CURSO 1.00 2,500.00 2,500.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.04.02 LIM PIEZA DE TRABAJO m2 5,000.00 0.53 2,650.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.05 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 12,500.00
01.03.05.01 CAPACITACION A TRABAJADORES CURSO 5.00 2,500.00 12,500.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.06 R IESGOS D E SA U LD 50.00
01.03.06.01 IM PLEM ENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 50.00 50.00 100.00%
01.03.07 IN ST A LA C ION ES D E C A R T ELES A M B IEN T A LES 260.00
01.03.07.01 FABRICACION DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.07.02 INSTALACIONES DE CARTELES und 20.00 3.00 60.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.08 IM PLEM EN T A C ION D E JU N T A S D E U SU A R IO 500.00
01.03.08.01 IM PLEM ENTACION DE JUNTA DE USUARIO glb 1.00 500.00 500.00 100.00%
2 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 11,750.00
2.01 M OD U LO I M A N EJO Y C ON SER V A C ION D E SU ELOS 500.00
02.01.01 SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO und 1.00 500.00 500.00 100.00%
2.02 M OD U LO II M A N EJO D E LOS R EC U R SOS HID R IC OS 1,000.00
02.02.01 IM PORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y COM O PODEM OS POTENCIAR
und SU USO 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.02.02 ORGANIZACION Y ADM INISTRACION DEL RECURSO HIDRICO PARA RIEGO
und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
2.03 M OD U LO III M A N EJO D E C U LT IV OS T R A D IC ION A LES Y A LT ER N A T IV OS 1,500.00
02.03.01 TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CULTIVOS ANUALES
und
BAJO RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.03.02 TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS BAJO RIEGOund 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.03.03 M ANEJO DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
2.04 M OD U LO IV PR OD U C C ION Y SA N ID A D A N IM A L 2,500.00
02.04.01 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M ENORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.04.02 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M AYORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.04.03 SELECCION Y M EJORAM IENTO GENETICO und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.04.04 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ENDOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.04.05 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ECTOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
2.05 M OD U LO V M A N EJO A GR IC OLA 1,500.00
02.05.01 INTENSIFICACION DE PASTOS CULTIVADOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.05.02 PRODUCCION DE CULTIVOS ORGANICOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
02.05.03 ABONAM IENTO Y FERTILIZACION NDE SUELOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
2.06 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
02.06.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
2.07 R EF R IGER IO 3,750.00
02.07.01 REFRIGERIO (FRUGOS + GALLETA) und 1,500.00 2.50 3,750.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
3 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 55,326.93
3.01 PER SON A L PR OF ESION A L 48,000.00
03.01.01 INGENIERIA mes 12.00 4,000.00 48,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
3.02 IN ST A LA C ION EN C ER C O PER IM ET R IC O EN A R EA A GR IC OLA 1,431.34
03.02.01 CERCO PERIMETRICO - AREA INSTALADA CON CULTIVOS Y PASTOS glb 1.00 1,431.34 1,431.34 100.00%
3.03 M OD U LO D E A N IM A LES M EN OR ES 2,695.00
03.03.01 CUYES DE 1.5 M ES DE NACIDO und 1.00 1,750.00 1,750.00 100.00%
03.03.02 ALIM ENTO BALANCEADO kg 100.00 2.00 200.00 100.00%
03.03.03 LISTONES DE 2" x2" x3mt und 1.00 170.00 170.00 100.00%
03.03.04 BISAGRE CAPUCHINA DE 22/1" par 10.00 2.00 20.00 100.00%
03.03.05 BEBEDEROS PARA CUYES und 25.00 15.00 375.00 100.00%
03.03.06 M ALLA PARA JAULAS rll 2.00 90.00 180.00 100.00%
3.04 M A N EJO D E C U LT IV OS B A JO R IEGO 2,200.59
03.04.01 INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS glb 1.00 1,644.54 1,644.54 100.00%
03.04.02 INSTALACION DE PAPA glb 1.00 556.05 556.05 100.00%
3.05 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
03.05.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00%
4 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 9,000.00
4.01 PER SON A L PR OF ESION A L 8,000.00
04.01.01 INGENIERIA AL INICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTO mes 1.00 4,000.00 4,000.00 50.00% 50.00%

4.0279
04.01.02

04.02.01
INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTES IN+CAP+ASIS

M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO

CONJUNTO
mes

glb
1.00

1.00
4,000.00

1,000.00
4,000.00

1,000.00

1,000.00
50.00%

50.00%
50.00%

50.00%
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA


PRESUPUESTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO" ( ALTERNATIVA II)
M es 01 M es 02 M es 03 M es 04 M es 05 M es 06 M es 07 M es 08 M es 09 M e s 10 M e s 11 M e s 12 M e s 13 M e s 14 M e s 15 M e s 16
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV al.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.
1 OB R A S D E C A PT A C ION Y C ON D U C C ION 1,820,764.41
1.01 OB R A S D E C A PT A C ION 224,026.07
01.01.01 OB R A S PR OV ISION A LES 72,605.08
01.01.01.01 C A R T EL D E ID EN T IF IC A C ION D E OB R A 597.83
01.01.01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 597.83 597.83 100.00% 597.83
01.01.01.02 A LM A C EN D E OB R A Y GU R D IA N IA 39,007.25
01.01.01.02.01 CAM PAM ENTO Y ALM ACENES RP m2 25.00 1,560.29 39,007.25 100.00% 39,007.25
01.01.01.03 T R A N SPOR T E D E M A T ER IA LES Y A GR EGA D OS 33,000.00
01.01.01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE CON ASEM ILA glb 1.00 18,000.00 18,000.00 50.00% 9,000.00 50.00% 9,000.00
01.01.01.03.02 M OVILIZACION Y DESM OVILIZACION glb 1.00 15,000.00 15,000.00 50.00% 7,500.00 50.00% 7,500.00
01.01.02 R IA C HU ELO SA N JOSE 23,240.96
01.01.02.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 4,163.70
01.01.02.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE LA QUEBRADA m 15.00 16.34 245.10 100.00% 245.10
01.01.02.01.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 60.00 3.65 219.00 100.00% 219.00
01.01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 60.00 61.66 3,699.60 100.00% 3,699.60
01.01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 3,707.00
01.01.02.02.01 EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA m3 20.00 29.50 590.00 100.00% 590.00
01.01.02.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00% 321.40
01.01.02.02.03 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 15.00 86.39 1,295.85 100.00% 1,295.85
01.01.02.02.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 42.85 1,499.75 100.00% 1,499.75
01.01.02.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 5,398.90
01.01.02.03.01 SOLADO PARA ENCAUZAM IENTO E=4" m2 65.00 83.06 5,398.90 100.00% 5,398.90
01.01.02.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 6,080.86
01.01.02.04.01 M U R O D E EN C A U Z A M IEN T O Y LOZ A D E F ON D O 6,080.86
01.01.02.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.00 38.75 968.75 100.00% 968.75
01.01.02.04.01.02 CONCRETO EN M URO DE ENCAUZAM IENTO FºC=210KG/CM 2 m3 3.00 405.77 1,217.31 100.00% 1,217.31
01.01.02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 70.00 55.64 3,894.80 100.00% 3,894.80
01.01.02.05 R EV OQU ES EN LU C ID OS 2,757.00
01.01.02.05.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 20.00 107.88 2,157.60 100.00% 2,157.60
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00% 599.40
01.01.02.06 PIN T U R A S 433.50
01.01.02.06.01 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 20.00 12.12 242.40 100.00% 242.40
01.01.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA M ETALICA m2 10.00 19.11 191.10 100.00% 191.10
01.01.02.07 A C C ESOR IOS 700.00
01.01.02.07.01 REJILLA M ETALICA 0.50x0.50 und 1.00 250.00 250.00 100.00% 250.00
01.01.02.07.02 REJILLA M ETALICA DE 0.24x0.24 und 1.00 100.00 100.00 100.00% 100.00
01.01.02.07.03 COM PUERTA M ETALICA DE 1/8 DE 0.63x0.70m und 1.00 350.00 350.00 100.00% 350.00
01.01.03 D ESA R EN A D OR 12,661.70
01.01.03.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 1,306.20
01.01.03.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 20.00 3.65 73.00 100.00% 73.00
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.00 61.66 1,233.20 100.00% 1,233.20
01.01.03.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 1,260.96
01.01.03.02.01 RELLENO Y COM PACTACION CON M ATERIAL PROPIO IIEE m3 12.00 6.88 82.56 100.00% 82.56
01.01.03.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00% 321.40
01.01.03.02.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 20.00 42.85 857.00 100.00% 857.00
01.01.03.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 6,858.14
01.01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.00 38.75 1,550.00 100.00% 1,550.00
01.01.03.03.02 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (cimentación) m3 12.00 96.02 1,152.24 100.00% 1,152.24
01.01.03.03.03 ACERO Fy=4200KG/CM 2 (3/8) var 85.00 30.24 2,570.40 100.00% 2,570.40
01.01.03.03.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 35.00 45.30 1,585.50 100.00% 1,585.50
01.01.03.04 R EV OQU ES EN LU C ID OS 3,236.40
01.01.03.04.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 30.00 107.88 3,236.40 100.00% 3,236.40
01.01.04 R ESER V OR IO U N O 115,518.33
01.01.04.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 8,490.30
01.01.04.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 130.00 3.65 474.50 100.00% 474.50
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.00 61.66 8,015.80 100.00% 8,015.80
01.01.04.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 3,797.66
01.01.04.02.01 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 63.00 16.07 1,012.41 100.00% 3,797.66
01.01.04.02.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 65.00 42.85 2,785.25 100.00% 1,012.41
01.01.04.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 1,110.00
01.01.04.03.01 SOLADO - CONCRETO FºC=100kg/cm2 m3 15.00 74.00 1,110.00 100.00% 1,110.00
01.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 45,578.60
01.01.04.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 65.00 398.71 25,916.15 100.00% 45,578.60
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.00 38.75 2,906.25 100.00% 25,916.15
01.01.04.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (5/8) var 540.00 31.03 16,756.20 100.00% 2,906.25
01.01.04.05 LOSA S A LIGER A D A S 31,177.37
01.01.04.05.01 CONCRETO FC=210kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 23.00 591.69 13,608.87 100.00% 31,177.37
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 110.00 38.75 4,262.50 100.00% 13,608.87
01.01.04.05.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (1/4) und 100.00 28.14 2,814.00 100.00% 4,262.50
01.01.04.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 60.00 45.30 2,718.00 100.00% 2,814.00
01.01.04.05.05 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 50.00 20.30 1,015.00 100.00% 2,718.00
01.01.04.05.06 PANDERETAS und 900.00 7.51 6,759.00 100.00% 1,015.00
01.01.04.06 R EV OQU ES EN LU C ID OS 25,364.40
01.01.04.06.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 184.00 107.88 19,849.92 100.00% 19,849.92
01.01.04.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 184.00 29.97 5,514.48 100.00% 5,514.48
1.02 C A N A L D E D IST R IB U C ION 0 - 3 6 0 0 0 B +2 6 5.6 6 B ( C ON C R ET O) 1,536,453.68
01.02.01 OB R A S PR ELIM IN A R ES 21,752.00
01.02.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 4,000.00 3.65 14,600.00 100.00% 14,600.00
01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL EJE m 4,800.00 1.49 7,152.00 100.00% 7,152.00
01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 1,394,064.00
01.02.02.01 EXCAVACION DE PLATAFORM A DE TIERRA (LAM PA Y PICO) m3 4,000.00 45.19 180,760.00 40.00% 72,304.00 40.00% 72,304.00 20.00% 36,152.00
01.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 500.00 86.39 43,195.00 40.00% 17,278.00 40.00% 17,278.00 20.00% 8,639.00
01.02.02.03 RELLENO DE EXPLANACION CON M ATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3 4,000.00 38.39 153,560.00 40.00% 61,424.00 40.00% 61,424.00 20.00% 30,712.00
01.02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 4,000.00 1.28 5,120.00 40.00% 2,048.00 40.00% 2,048.00 20.00% 1,024.00
01.02.02.05 SOLADO DE 2" M EZCLA 1:12 CEM ENTO-HORM IGON m2 2,500.00 84.09 210,225.00 40.00% 84,090.00 40.00% 84,090.00 20.00% 42,045.00
01.02.02.06 CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 (elevación) m3 1,500.00 322.00 483,000.00 40.00% 193,200.00 40.00% 193,200.00 20.00% 96,600.00
01.02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,000.00 38.75 116,250.00 40.00% 46,500.00 40.00% 46,500.00 20.00% 23,250.00
01.02.02.08 TARRAJEO M ORTERO 1:3 m2 3,000.00 56.59 169,770.00 40.00% 67,908.00 40.00% 67,908.00 20.00% 33,954.00
01.02.02.09 JUNTA ASFALTICA m 800.00 40.23 32,184.00 50.00% 16,092.00 50.00% 16,092.00
01.02.03 C A JA S LA T ER A LES 65,375.66
01.02.03.01 CAJAS LATERALES TOTALES und 34.00 519.78 17,672.52 25.00% 4,418.13 75.00% 13,254.39
01.02.03.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 102.00 3.65 372.30 25.00% 93.08 75.00% 279.23
01.02.03.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 102.00 16.07 1,639.14 25.00% 409.79 75.00% 1,229.36
01.02.03.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 102.00 42.85 4,370.70 25.00% 1,092.68 75.00% 3,278.03
01.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 200.00 38.75 7,750.00 25.00% 1,937.50 75.00% 5,812.50
01.02.03.06 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 68.00 20.30 1,380.40 25.00% 345.10 75.00% 1,035.30
01.02.03.07 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 200.00 107.88 21,576.00 25.00% 5,394.00 75.00% 16,182.00
01.02.03.08 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 200.00 29.97 5,994.00 25.00% 1,498.50 75.00% 4,495.50
01.02.03.09 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 102.00 45.30 4,620.60 25.00% 1,155.15 75.00% 3,465.45
01.02.04 C A JA S HID R A N T ES 39,818.70
01.02.04.01 CAJAS HIDRANTES TOTALES und 90.00 176.91 15,921.90 100.00% 15,921.90
01.02.04.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 90.00 42.85 3,856.50 100.00% 3,856.50
01.02.04.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 90.00 16.07 1,446.30 100.00% 1,446.30
01.02.04.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 90.00 3.65 328.50 100.00% 328.50
01.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 38.75 6,975.00 100.00% 6,975.00
01.02.04.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 150.00 29.97 4,495.50 100.00% 4,495.50
01.02.04.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 150.00 45.30 6,795.00 100.00% 6,795.00
01.02.05 C A JA S D E PU R GA S 12,007.32
01.02.05.01 CAJAS PURGAS TOTALES und 34.00 189.89 6,456.26 100.00% 6,456.26
01.02.05.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 34.00 42.85 1,456.90 100.00% 1,456.90
01.02.05.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 34.00 16.07 546.38 100.00% 546.38
01.02.05.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 34.00 3.65 124.10 100.00% 124.10
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 38.75 1,317.50 100.00% 1,317.50
01.02.05.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 34.00 29.97 1,018.98 100.00% 1,018.98
01.02.05.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 24.00 45.30 1,087.20 100.00% 1,087.20
01.02.06 A C C ESOR IOS 3,436.00
01.02.06.01 CODOS DE 22.5º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00% 556.00
01.02.06.02 CODOS DE 22.5º SAP.C10 6" und 50.00 13.12 656.00 100.00% 656.00
01.02.06.03 CODOS DE 45º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00% 556.00
01.02.06.04 CODOS DE 45º SAP.C10 6" und 50.00 11.12 556.00 100.00% 556.00
01.02.06.05 CODOS DE 90º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00% 556.00
01.02.06.06 CODOS DE 90º SAP.C10 6" und 50.00 11.12 556.00 100.00% 556.00
1.03 PU EN T ES C OLGA N T ES 60,284.66
01.03.01 A C C ESOR IOS Y M A T ER IA LES 29,130.42
01.03.01.01 ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00 23,958.68 23,958.68 100.00% 23,958.68
01.03.01.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 8.00 16.07 128.56 100.00% 128.56
01.03.01.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 10.00 42.85 428.50 100.00% 428.50
01.03.01.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 10.00 3.65 36.50 100.00% 36.50
01.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 38.75 1,162.50 100.00% 1,162.50
01.03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00% 599.40
01.03.01.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 1" und 18.00 156.46 2,816.28 100.00% 2,816.28
01.03.02 PR U EB A HID R A U LIC A 4,656.00
01.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. A ZANJA TAPADA
m 4,800.00 0.97 4,656.00 100.00% 4,656.00
01.03.03 V A R IOS 610.00
01.03.03.01 VARIOS und 1.00 610.00 610.00 25.00% 152.50 25.00% 152.50 25.00% 152.50 25.00% 152.50
01.03.04 M IT IGA C ION A M B IEN T A L 5,298.24
01.03.04.01 C ON F OR M A C ION D E C OM IT ES 5,298.24
01.03.04.01.01 CONFORM ACION DE COM ITES DE M ANTENIM IENTO COM ITE 2.00 2,649.12 5,298.24 100.00% 5,298.24
01.03.05 R EST A U R A C ION ES 4,540.00
01.03.05.01 CURSO M ANEJO DE TIERRAS CURSO 1.00 2,500.00 2,500.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00
01.03.05.02 LIM PIEZA DE TRABAJO m2 4,000.00 0.51 2,040.00 25.00% 510.00 25.00% 510.00 25.00% 510.00 25.00% 510.00
01.03.06 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 12,500.00
01.03.06.01 CAPACITACION A TRABAJADORES CURSO 5.00 2,500.00 12,500.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00
01.03.07 R IESGOS D E SA U LD 1,650.00
01.03.07.01 IM PLEM ENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 50.00 50.00 100.00% 50.00
01.03.07.02 CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO mes 1.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 1,500.00
01.03.07.03 BIDONES und 5.00 20.00 100.00 100.00% 100.00
01.03.08 IN ST A LA C ION ES D E C A R T ELES A M B IEN T A LES 400.00
01.03.08.01 FABRICACION DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 100.00% 200.00
01.03.08.02 INSTALACIONES DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 100.00% 200.00
01.03.09 IM PLEM EN T A C ION D E JU N T A S D E U SU A R IO 1,500.00
01.03.09.01 IM PLEM ENTACION DE JUNTA DE USUARIO glb 1.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 1,500.00
1 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 2 0 ,79 0 .0 0
1.01 M OD U LO I M A N EJO Y C ON SER V A C ION D E SU ELOS 500.00
01.01.01 SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO und 1.00 500.00 500.00 100.00% 500.00
1.02 M OD U LO II M A N EJO D E LOS R EC U R SOS HID R IC OS 1,000.00
01.02.01 IM PORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y COM O PODEMund
OS POTENCIAR SU USO
1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.02.02 ORGANIZACION Y ADM INISTRACION DEL RECURSO HIDRICO und PARA RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
1.03 M OD U LO III M A N EJO D E C U LT IV OS T R A D IC ION A LES Y A LT ER N A T IV OS 1,500.00
01.03.01 TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CULTIVOS
und ANUALES BAJO
1.00 RIEGO 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.03.02 TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS undBAJO RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.03.03 M ANEJO DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES
und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
1.04 M OD U LO IV PR OD U C C ION Y SA N ID A D A N IM A L 2,500.00
01.04.01 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M ENORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.04.02 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M AYORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.04.03 SELECCION Y M EJORAM IENTO GENETICO und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.04.04 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ENDOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.04.05 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ECTOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
1.05 M OD U LO V M A N EJO A GR IC OLA 1,500.00
01.05.01 INTENSIFICACION DE PASTOS CULTIVADOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.05.02 PRODUCCION DE CULTIVOS ORGANICOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
01.05.03 ABONAM IENTO Y FERTILIZACION NDE SUELOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
1.06 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 3,000.00
01.06.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.83% 25.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00 8.33% 250.00
1.07 SU PER V ISION 7,040.00
01.07.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 16.00 440.00 7,040.00 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67 8.33% 586.67
1.08 R EF R IGER IO 3,750.00
01.08.01 REFRIGERIO (FRUGOS + GALLETA) und 1,500.00 2.50 3,750.00 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50
1 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 8 1,14 5.2 4
1.0 1 PER SON A L PR OF ESION A L 60,000.00
01.01.01 INGENIERIA mes 12.00 5,000.00 60,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00
1.02 IN ST A LA C ION EN C ER C O PER IM ET R IC O EN A R EA A GR IC OLA 2,948.68
01.02.01 CERCO PERIM ETRICO - AREA INSTALADA CON CULTIVOS Y PASTOS
glb 1.00 2,948.68 2,948.68 100.00% 2,948.68
1.03 M OD U LO D E A N IM A LES M EN OR ES 6,535.00
01.03.01 CUYES DE 1.5 M ES DE NACIDO und 1.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 5,000.00
01.03.02 ALIM ENTO BALANCEADO kg 100.00 3.50 350.00 100.00% 350.00
01.03.03 LISTONES DE 2" x2" x3mt und 1.00 255.00 255.00 100.00% 255.00
01.03.04 BISAGRE CAPUCHINA DE 22/1" par 10.00 25.00 250.00 100.00% 250.00
01.03.05 BEBEDEROS PARA CUYES und 25.00 20.00 500.00 100.00% 500.00
01.03.06 M ALLA PARA JAULAS rll 2.00 90.00 180.00 100.00% 180.00
1.04 M A N EJO D E C U LT IV OS B A JO R IEGO 3,381.56
01.04.01 INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS glb 1.00 2,440.78 2,440.78 100.00% 2,440.78
01.04.02 INSTALACION DE PAPA glb 1.00 940.78 940.78 100.00% 940.78
1.05 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 3,000.00
01.05.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 3,000.00
1.06 SU PER V ISION 5,280.00
01.06.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 12.00 440.00 5,280.00 100.00% 5,280.00
1 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 14,760.00
1.01 PER SON A L PR OF ESION A L 10,000.00
01.01.01 INGENIERIA AL INICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTO mes 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 2,500.00 50.00% 2,500.00
01.01.02 INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTESmes
IN+CAP+ASIS1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 2,500.00 50.00% 2,500.00
1.02 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 3,000.00
01.02.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 50.00% 1,500.00 50.00% 1,500.00
1.03 SU PER V ISION 1,760.00
01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 4.00 440.00 1,760.00 50.00% 880.00 50.00% 880.00

COSTO DIRECTO 1,937,459.65 657,123.68 599,619.60 474,271.65 151,382.67 27,902.74 6,482.50 6,482.50 6,649.17 6,649.17 6,649.17 6,982.50 6,982.50 6,982.50 6,649.17 6,649.17 14,029.17
GASTOS GENERALES 10% 193,745.97 65,712.37 59,961.96 47,427.16 15,138.27 2,790.27 648.25 648.25 664.92 664.92 664.92 698.25 698.25 698.25 664.92 664.92 1,402.92

UTILIDAD 10% 193,745.97 65,712.37 59,961.96 47,427.16 15,138.27 2,790.27 648.25 648.25 664.92 664.92 664.92 698.25 698.25 698.25 664.92 664.92 1,402.92
SUB TOTAL 2,324,951.58 788,548.42 719,543.52 569,125.97 181,659.20 33,483.29 7,779.00 7,779.00 7,979.00 7,979.00 7,979.00 8,379.00 8,379.00 8,379.00 7,979.00 7,979.00 16,835.00
IGV 18% 418,491.28 141,938.71 129,517.83 102,442.68 32,698.66 6,026.99 1,400.22 1,400.22 1,436.22 1,436.22 1,436.22 1,508.22 1,508.22 1,508.22 1,436.22 1,436.22 3,030.30

COSTO DE LA OBRA 2,743,442.86 930,487.13 849,061.35 671,568.65 214,357.85 39,510.28 9,179.22 9,179.22 9,415.22 9,415.22 9,415.22 9,887.22 9,887.22 9,887.22 9,415.22 9,415.22 19,865.30
EXPEDIENTE TECNICO 2% 54,868.86 18,609.74 16,981.23 13,431.37 4,287.16 790.21 183.58 183.58 188.30 188.30 188.30 197.74 197.74 197.74 188.30 188.30 397.31

SUPERVISION 2% 54,868.86 18,609.74 16,981.23 13,431.37 4,287.16 790.21 183.58 183.58 188.30 188.30 188.30 197.74 197.74 197.74 188.30 188.30 397.31

PRESUPUESTO TOTAL 2,853,180.58 967,706.62 883,023.81 698,431.40 222,932.17 41,090.69 9,546.39 9,546.39 9,791.83 9,791.83 9,791.83 10,282.71 10,282.71 10,282.71 9,791.83 9,791.83 20,659.91

% AVANCE FISICO PROGRAMADO 100.00% 33.92% 30.95% 24.48% 7.81% 1.44% 0.33% 0.33% 0.34% 0.34% 0.34% 0.36% 0.36% 0.36% 0.34% 0.34% 0.72%

80
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA


PRESUPUESTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO" ( ALTERNATIVA II)

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. M es 01 M es 02 M es 03 M es 04 M es 05 M es 06 M es 07 M es 08 M es 09 M e s 10 M e s 11 M e s 12 M e s 13 M e s 14 M e s 15 M e s 16

1 O B R A S D E C A PT A C I O N Y C O N D U C C I O N 1,820,764.41
1.01 O B R A S D E C A PT A C I O N 224,026.07
01.01.01 O B R A S PR O V I SI O N A LES 72,605.08
01.01.01.01 C A R T EL D E I D EN T I F I C A C I O N D E O B R A 597.83
01.01.01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 597.83 597.83 100.00%
01.01.01.02 A LM A C EN D E O B R A Y G U R D I A N I A 39,007.25
01.01.01.02.01 CAM PAM ENTO Y ALM ACENES RP m2 25.00 1,560.29 39,007.25 100.00%
01.01.01.03 T R A N SPO R T E D E M A T ER I A LES Y A G R EG A D O S 33,000.00
01.01.01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE CON ASEM ILA glb 1.00 18,000.00 18,000.00 50.00% 50.00%
01.01.01.03.02 M OVILIZACION Y DESM OVILIZACION glb 1.00 15,000.00 15,000.00 50.00% 50.00%
01.01.02 R I A C HU ELO SA N JO SE 23,240.96
01.01.02.01 T R A B A JO S PR ELI M I N A R ES 4,163.70
01.01.02.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE LA QUEBRADA m 15.00 16.34 245.10 100.00%
01.01.02.01.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 60.00 3.65 219.00 100.00%
01.01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 60.00 61.66 3,699.60 100.00%
01.01.02.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 3,707.00
01.01.02.02.01 EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA m3 20.00 29.50 590.00 100.00%
01.01.02.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00%
01.01.02.02.03 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 15.00 86.39 1,295.85 100.00%
01.01.02.02.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 42.85 1,499.75 100.00%
01.01.02.03 O B R A S D E C O N C R ET O SI M PLE 5,398.90
01.01.02.03.01 SOLADO PARA ENCAUZAM IENTO E=4" m2 65.00 83.06 5,398.90 100.00%
01.01.02.04 O B R A S D E C O N C R ET O A R M A D O 6,080.86
01.01.02.04.01 M U R O D E EN C A U Z A M I EN T O Y LO Z A D E F O N D O 6,080.86
01.01.02.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.00 38.75 968.75 100.00%
01.01.02.04.01.02 CONCRETO EN M URO DE ENCAUZAM IENTO FºC=210KG/ CM 2 m3 3.00 405.77 1,217.31 100.00%
01.01.02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO f y=4200 Kg/ cm2. kg 70.00 55.64 3,894.80 100.00%
01.01.02.05 R EV O Q U ES EN LU C I D O S 2,757.00
01.01.02.05.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 20.00 107.88 2,157.60 100.00%
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00%
01.01.02.06 PI N T U R A S 433.50
01.01.02.06.01 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 20.00 12.12 242.40 100.00%
01.01.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA M ETALICA m2 10.00 19.11 191.10 100.00%
01.01.02.07 A C C ESO R I O S 700.00
01.01.02.07.01 REJILLA M ETALICA 0.50x0.50 und 1.00 250.00 250.00 100.00%
01.01.02.07.02 REJILLA M ETALICA DE 0.24x0.24 und 1.00 100.00 100.00 100.00%
01.01.02.07.03 COM PUERTA M ETALICA DE 1/ 8 DE 0.63x0.70m und 1.00 350.00 350.00 100.00%
01.01.03 D ESA R EN A D O R 12,661.70
01.01.03.01 T R A B A JO S PR ELI M I N A R ES 1,306.20
01.01.03.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 20.00 3.65 73.00 100.00%
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.00 61.66 1,233.20 100.00%
01.01.03.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 1,260.96
01.01.03.02.01 RELLENO Y COM PACTACION CON M ATERIAL PROPIO IIEE m3 12.00 6.88 82.56 100.00%
01.01.03.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00%
01.01.03.02.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 20.00 42.85 857.00 100.00%
01.01.03.03 O B R A S D E C O N C R ET O SI M PLE 6,858.14
01.01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.00 38.75 1,550.00 100.00%
01.01.03.03.02 CONCRETO f ´c = 210 kg/ cm2 (ciment ación) m3 12.00 96.02 1,152.24 100.00%
01.01.03.03.03 ACERO Fy=4200KG/ CM 2 (3/ 8) var 85.00 30.24 2,570.40 100.00%
01.01.03.03.04 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 35.00 45.30 1,585.50 100.00%
01.01.03.04 R EV O Q U ES EN LU C I D O S 3,236.40
01.01.03.04.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 30.00 107.88 3,236.40 100.00%
01.01.04 R ESER V O R I O U N O 115,518.33
01.01.04.01 T R A B A JO S PR ELI M I N A R ES 8,490.30
01.01.04.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 130.00 3.65 474.50 100.00%
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.00 61.66 8,015.80 100.00%
01.01.04.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 3,797.66
01.01.04.02.01 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 63.00 16.07 1,012.41 100.00%
01.01.04.02.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 65.00 42.85 2,785.25 100.00%
01.01.04.03 O B R A S D E C O N C R ET O SI M PLE 1,110.00
01.01.04.03.01 SOLADO - CONCRETO FºC=100kg/ cm2 m3 15.00 74.00 1,110.00 100.00%
01.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 45,578.60
01.01.04.04.01 CONCRETO f 'c=175 kg/ cm2 m3 65.00 398.71 25,916.15 100.00%
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.00 38.75 2,906.25 100.00%
01.01.04.04.03 ACERO Fy=4200 kg/ cm2 (5/ 8) var 540.00 31.03 16,756.20 100.00%
01.01.04.05 LO SA S A LI G ER A D A S 31,177.37
01.01.04.05.01 CONCRETO FC=210kg/ cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 23.00 591.69 13,608.87 100.00%
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 110.00 38.75 4,262.50 100.00%
01.01.04.05.03 ACERO Fy=4200 kg/ cm2 (1/ 4) und 100.00 28.14 2,814.00 100.00%
01.01.04.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 60.00 45.30 2,718.00 100.00%
01.01.04.05.05 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 50.00 20.30 1,015.00 100.00%
01.01.04.05.06 PANDERETAS und 900.00 7.51 6,759.00 100.00%
01.01.04.06 R EV O Q U ES EN LU C I D O S 25,364.40
01.01.04.06.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 184.00 107.88 19,849.92 100.00%
01.01.04.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 184.00 29.97 5,514.48 100.00%
1.02 C A N A L D E D I ST R I B U C I O N 0 - 3 6 0 0 0 B +2 6 5. 6 6 B ( C O N C R ET O ) 1,536,453.68
01.02.01 O B R A S PR ELI M I N A R ES 21,752.00
01.02.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 4,000.00 3.65 14,600.00 100.00%
01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL EJE m 4,800.00 1.49 7,152.00 100.00%
01.02.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 1,394,064.00
01.02.02.01 EXCAVACION DE PLATAFORM A DE TIERRA (LAM PA Y PICO) m3 4,000.00 45.19 180,760.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 500.00 86.39 43,195.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.03 RELLENO DE EXPLANACION CON M ATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3 4,000.00 38.39 153,560.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 4,000.00 1.28 5,120.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.05 SOLADO DE 2" M EZCLA 1:12 CEM ENTO-HORM IGON m2 2,500.00 84.09 210,225.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.06 CONCRETO f ´c = 140 kg/ cm2 (elevación) m3 1,500.00 322.00 483,000.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,000.00 38.75 116,250.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.08 TARRAJEO M ORTERO 1:3 m2 3,000.00 56.59 169,770.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.09 JUNTA ASFALTICA m 800.00 40.23 32,184.00 50.00% 50.00%
01.02.03 C A JA S LA T ER A LES 65,375.66
01.02.03.01 CAJAS LATERALES TOTALES und 34.00 519.78 17,672.52 25.00% 75.00%
01.02.03.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 102.00 3.65 372.30 25.00% 75.00%
01.02.03.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 102.00 16.07 1,639.14 25.00% 75.00%
01.02.03.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 102.00 42.85 4,370.70 25.00% 75.00%
01.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 200.00 38.75 7,750.00 25.00% 75.00%
01.02.03.06 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 68.00 20.30 1,380.40 25.00% 75.00%
01.02.03.07 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 200.00 107.88 21,576.00 25.00% 75.00%
01.02.03.08 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 200.00 29.97 5,994.00 25.00% 75.00%
01.02.03.09 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 102.00 45.30 4,620.60 25.00% 75.00%
01.02.04 C A JA S HI D R A N T ES 39,818.70
01.02.04.01 CAJAS HIDRANTES TOTALES und 90.00 176.91 15,921.90 100.00%
01.02.04.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 90.00 42.85 3,856.50 100.00%
01.02.04.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 90.00 16.07 1,446.30 100.00%
01.02.04.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 90.00 3.65 328.50 100.00%
01.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 38.75 6,975.00 100.00%
01.02.04.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 150.00 29.97 4,495.50 100.00%
01.02.04.07 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 150.00 45.30 6,795.00 100.00%
01.02.05 C A JA S D E PU R G A S 12,007.32
01.02.05.01 CAJAS PURGAS TOTALES und 34.00 189.89 6,456.26 100.00%
01.02.05.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 34.00 42.85 1,456.90 100.00%
01.02.05.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 34.00 16.07 546.38 100.00%
01.02.05.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 34.00 3.65 124.10 100.00%
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 38.75 1,317.50 100.00%
01.02.05.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 34.00 29.97 1,018.98 100.00%
01.02.05.07 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 24.00 45.30 1,087.20 100.00%
01.02.06 A C C ESO R I O S 3,436.00
01.02.06.01 CODOS DE 22.5º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.02 CODOS DE 22.5º SAP.C10 6" und 50.00 13.12 656.00 100.00%
01.02.06.03 CODOS DE 45º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.04 CODOS DE 45º SAP.C10 6" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.05 CODOS DE 90º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.06 CODOS DE 90º SAP.C10 6" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
1.03 PU EN T ES C O LG A N T ES 60,284.66
01.03.01 A C C ESO R I O S Y M A T ER I A LES 29,130.42
01.03.01.01 ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00 23,958.68 23,958.68 100.00%
01.03.01.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 8.00 16.07 128.56 100.00%
01.03.01.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 10.00 42.85 428.50 100.00%
01.03.01.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 10.00 3.65 36.50 100.00%
01.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 38.75 1,162.50 100.00%
01.03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00%
01.03.01.07 ACERO Fy=4200 Kg/ cm2 1" und 18.00 156.46 2,816.28 100.00%
01.03.02 PR U EB A HI D R A U LI C A 4,656.00
01.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. A ZANJA TAPADA m 4,800.00 0.97 4,656.00 100.00%
01.03.03 V A R IOS 610.00
01.03.03.01 VARIOS und 1.00 610.00 610.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.04 M I T I G A C I O N A M B I EN T A L 5,298.24
01.03.04.01 C O N F O R M A C I O N D E C O M I T ES 5,298.24
01.03.04.01.01 CONFORM ACION DE COM ITES DE M ANTENIM IENTO COM ITE 2.00 2,649.12 5,298.24 100.00%
01.03.05 R EST A U R A C I O N ES 4,540.00
01.03.05.01 CURSO M ANEJO DE TIERRAS CURSO 1.00 2,500.00 2,500.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.05.02 LIM PIEZA DE TRABAJO m2 4,000.00 0.51 2,040.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.06 EV EN T O S D E C A PA C I T A C I O N 12,500.00
01.03.06.01 CAPACITACION A TRABAJADORES CURSO 5.00 2,500.00 12,500.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.07 R I ESG O S D E SA U LD 1,650.00
01.03.07.01 IM PLEM ENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 50.00 50.00 100.00%
01.03.07.02 CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO mes 1.00 1,500.00 1,500.00 100.00%
01.03.07.03 BIDONES und 5.00 20.00 100.00 100.00%
01.03.08 I N ST A LA C I O N ES D E C A R T ELES A M B I EN T A LES 400.00
01.03.08.01 FABRICACION DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 100.00%
01.03.08.02 INSTALACIONES DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 100.00%
01.03.09 I M PLEM EN T A C I O N D E JU N T A S D E U SU A R I O 1,500.00
01.03.09.01 IM PLEM ENTACION DE JUNTA DE USUARIO glb 1.00 1,500.00 1,500.00 100.00%
1 EV EN T O S D E C A PA C I T A C I O N 2 0 , 79 0 . 0 0
1.01 M O D U LO I M A N EJO Y C O N SER V A C I O N D E SU ELO S 500.00
01.01.01 SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO und 1.00 500.00 500.00 100.00%
1.02 M O D U LO I I M A N EJO D E LO S R EC U R SO S HI D R I C O S 1,000.00
01.02.01 IM PORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y COM O PODEM OS POTENCIAR und SU USO
1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.02.02 ORGANIZACION Y ADM INISTRACION DEL RECURSO HIDRICO PARA und RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.03 M O D U LO I I I M A N EJO D E C U LT I V O S T R A D I C I O N A LES Y A LT ER N A T I V O S 1,500.00
01.03.01 TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CULTIVOS ANUALES und BAJO RIEGO
1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.03.02 TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS BAJO und RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.03.03 M ANEJO DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.04 M O D U LO I V PR O D U C C I O N Y SA N I D A D A N I M A L 2,500.00
01.04.01 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M ENORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.02 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M AYORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.03 SELECCION Y M EJORAM IENTO GENETICO und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.04 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ENDOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.05 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ECTOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.05 M O D U LO V M A N EJO A G R I C O LA 1,500.00
01.05.01 INTENSIFICACION DE PASTOS CULTIVADOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.05.02 PRODUCCION DE CULTIVOS ORGANICOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.05.03 ABONAM IENTO Y FERTILIZACION NDE SUELOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.06 M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O 3,000.00
01.06.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.83% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1.07 SU PER V I SI O N 7,040.00
01.07.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 16.00 440.00 7,040.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1.08 R EF R I G ER I O 3,750.00
01.08.01 REFRIGERIO (FRUGOS + GALLETA) und 1,500.00 2.50 3,750.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1 D ESA R R O LLO D E T R A B A JO 8 1, 14 5. 2 4
1. 0 1 PER SO N A L PR O F ESI O N A L 60,000.00
01.01.01 INGENIERIA mes 12.00 5,000.00 60,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1.02 I N ST A LA C I O N EN C ER C O PER I M ET R I C O EN A R EA A G R I C O LA 2,948.68
01.02.01 CERCO PERIM ETRICO - AREA INSTALADA CON CULTIVOS Y PASTOS
glb 1.00 2,948.68 2,948.68 100.00%
1.03 M O D U LO D E A N I M A LES M EN O R ES 6,535.00
01.03.01 CUYES DE 1.5 M ES DE NACIDO und 1.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
01.03.02 ALIM ENTO BALANCEADO kg 100.00 3.50 350.00 100.00%
01.03.03 LISTONES DE 2" x2" x3mt und 1.00 255.00 255.00 100.00%
01.03.04 BISAGRE CAPUCHINA DE 22/ 1" par 10.00 25.00 250.00 100.00%
01.03.05 BEBEDEROS PARA CUYES und 25.00 20.00 500.00 100.00%
01.03.06 M ALLA PARA JAULAS rll 2.00 90.00 180.00 100.00%
1.04 M A N EJO D E C U LT I V O S B A JO R I EG O 3,381.56
01.04.01 INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS glb 1.00 2,440.78 2,440.78 100.00%
01.04.02 INSTALACION DE PAPA glb 1.00 940.78 940.78 100.00%
1.05 M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O 3,000.00
01.05.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
1.06 SU PER V I SI O N 5,280.00
01.06.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 12.00 440.00 5,280.00 100.00%
1 D ESA R R O LLO D E T R A B A JO 14,760.00
1.01 PER SO N A L PR O F ESI O N A L 10,000.00
01.01.01 INGENIERIA AL INICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTO mes 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 50.00%
01.01.02 INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTES IN+CAP+ASIS
mes 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 50.00%
1.02 M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O 3,000.00
01.02.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 50.00% 50.00%
1.03 SU PER V I SI O N 1,760.00
01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 4.00 440.00 1,760.00 50.00% 50.00%

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

HORIZONTE DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN.

La vida útil del proyecto viene a ser 10 años, pudiendo ser ampliada de acuerdo al manejo
y mantenimiento de la infraestructura (según lo dispuesto en la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública – Directiva N° 001-2009-EF/68.01).

Etapa 1 (Año 0) es la fase de inversiones en obras de infraestructura menor de riego:


Comprende la formulación del expediente técnico, ejecución de componentes y
equipamiento con sistema de riego.

La Etapa 2 (año 1 al año 10): comprende acciones de acondicionamiento físico de tierras


de cultivo, ejecución de componentes instalación de cultivos, operación y mantenimiento.

3.5. COSTOS DEL PROYECTO.

3.5.1. COSTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADO O DE


MERCADO

Actualmente, es decir sin proyecto como no existe infraestructura ni otros


componentes capacitación y asistencia técnica alguna en el presente estudio se
está considerando como cero dichos costos.

3.5.2. COSTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADO O DE


MERCADO

A. COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión están conformados por los siguientes rubros: expediente técnico,
Costos directos: Dique, Canal de conducción, Hidrantes, Parcela Demostrativa,
Capacitación productiva, Gastos Administrativos y Supervisión asociado a las dos
alternativas planteadas.

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CUADRO N° 31

COSTO - EXPEDIENTE TECNICO


RUBROS ALTERNATIVA I
Materiales 800.62
Mano de Obra 11,005.00
Equipos y Herramientas 5,160.00
Estudio Geotécnico y Suelos 7,500.00
TOTA L 24,465.62
FUENTE: Equipo Técnico

CUADRO N° 32

COSTO DE INVERSIÓN
Alternativa 1
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 787,822.10 669,648.79
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 11,750.00 9,987.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 55,326.93 47,027.89
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 9,000.00 7,650.00
COSTO DIRECTO S/ 863,899.03 734,314.18
GA STOS GENERA LES 10% 86,389.90 69,975.82
UTILIDA D 10% 86,389.90 0.00
SUB TOTAL 1,036,678.84 804,290.00
IGV 18% 186,602.19 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,223,281.03 804,290.00
ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 24,465.62 22,263.71
SUP ERVISIÓN 2% 24,465.62 22,263.71

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,272,212.27 848,817.43


FUENTE: Equipo Técnico

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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CUADRO N° 33

COSTO DE INVERSIÓN
Alternativa 2
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 1,820,764.41 1,547,649.75
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 20,790.00 17,671.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 81,145.24 68,973.45
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 14,760.00 12,546.00

COSTO DIRECTO S/ 1,937,459.65 1,646,840.70


GA STOS GENERA LES 10% 193,745.97 156,934.23
UTILIDA D 10% 193,745.97 0.00
SUB TOTAL 2,324,951.58 1,803,774.93
IGV 18% 418,491.28 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,743,442.86 1,803,774.93


ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 54,868.86 49,930.66
SUP ERVISIÓN 2% 54,868.86 49,930.66

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,853,180.58 1,903,636.25


FUENTE: Equipo Técnico

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

COSTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADO O DE MERCADO


Actualmente, es decir sin proyecto como no existe infraestructura ni otros componentes
capacitación y asistencia técnica alguna en el presente estudio se está considerando
como cero dichos costos.

COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.


A cada uno de los precios privados se ha afectado por un factor de conversión publicado
por el MEF para el caso sierra se tiene:

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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CUADRO N° 34

FACTORES DE CORRECCION
RUBROS FATOR
Bienes de Origen Nacional 0.85
Servicios Profesionales 0.91
Bienes de Origen Importado 0.85
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra no Calificada 0.85
Combustibles 0.66
para la fase de inversion
COMPONENTES FACTOR
Estudios(intangibles) 0.91
Obras Civiles (Activo Fijo) 0.85
Capacitacion 0.85
Fuente: Riego Menor MEF

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES.

CUADRO N° 35
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
(ALTERNATIVA 1)

AÑO 1
DESCRIPCIÓN PRIVADOS SOCIALES
I Costo de Operación 7,000.00 5,880.00

Mano de Obra (Sectorista) 6,600.00 5,544.00

Otros Gastos 400.00 336.00

II Costos de Mantenimiento 1,300.00 1,092.00

Jornales por limpieza 300.00 252.00

Reposic. de Juntas y mant. tuberías y acces. 1,000.00 840.00


TOTAL 8,300.00 6,972.00
FUENTE: ELABORACIÓN JEFE DE PROYECTO

85
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CUADRO N° 36
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
(ALTERNATIVA 2)

AÑO 1
DESCRIPCIÓN
PRIVADOS SOCIALES
I Cos to de Opera ci ón 8,600.00 7,224.00
Ma no de Obra (Sectori s ta ) 6,600.00 5,544.00
Otros Ga s tos 2,000.00 1,680.00
II Cos tos de Ma nteni mi ento 1,600.00 1,344.00
Jorna l es por l i mpi eza 600.00 504.00
Repos i c. de Junta s y ma nt. Tubería s y a cces . 1,000.00 840.00
TOTAL 10,200.00 8,568.00
FUENTE: ELABORACION JEFE DE PROYECTO

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

3.5.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO

Los ingresos por venta de agua y/o cuotas y/o faenas comunales será de aproximadamente S/. 2,961.01 para la alternativa01 yS/.
7,312.12 para la alternativa 02 durante toda la vida útil del proyecto, con la finalidad de cubrir todos los egresos de operación y
mantenimiento, ver cuadros abajo:
CUADRO N° 37

INGRESOS INCREMENTALES PRIVADO DEL PROYECTO ALT – 1

HORIZONTE DEL PROYECTO


Nº RUBROS INVERSION POST INVERSION TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 COSTOS DE INVERSIÓN 1,272,212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272,212.26
a) Componente Infraestructura 787,822.10 787,822.10
b) Componenete Capacitacion 11,750.00 11,750.00
c) Componente Asistencia Tecnica 55,326.93 55,326.93
d) Componente Linea Base 9,000.00 9,000.00
Gastos Generales 10% 86,389.90 86,389.90
Utilidad 10% 86,389.90 86,389.90
IGV 18 % 186,602.19 186,602.19
Expediente Tecnico 2% 24,465.62 24,465.62
Supervisión 2% 24,465.62 24,465.62
2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 83,000.00
Costos de Operación 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 70,000.00
Costos de Mantenimiento 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 13,000.00
3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,272,212.26 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 1,355,212.26
4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 7.14
5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1,272,212.26 7,545.45 6,859.50 6,235.91 5,669.01 5,153.65 4,685.13 4,259.21 3,872.01 3,520.01 3,200.01 9,682,404.93

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CUADRO N° 38

INGRESOS INCREMENTALES SOCIAL DEL PROYECTO ALT – 1

HORIZONTE DEL PROYECTO


Nº RUBROS INVERSION POST INVERSION TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 COSTOS DE INVERSIÓN 848,817.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,817.42
a) Componente Infraestructura 669,648.79 669,648.79
b) Componenete Capacitacion 9,987.50 9,987.50
c) Componente Asistencia Tecnica 47,027.89 47,027.89
d) Componente Linea Base 7,650.00 7,650.00
Gastos Generales 10% 69,975.82 69,975.82
Expediente Tecnico2% 22,263.71 22,263.71
Supervisión 2 % 22,263.71 22,263.71
2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 69,720.00
Costos de Operación 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 58,800.00
Costos de Mantenimiento 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 10,920.00
3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 848,817.42 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 918,537.42
4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 7.14
5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 848,817.42 6,338.18 5,761.98 5,238.17 4,761.97 4,329.06 3,935.51 3,577.74 3,252.49 2,956.81 2,688.01 6,562,552.24

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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

CUADRO N° 39

INGRESOS INCREMENTALES PRIVADO DEL PROYECTO ALT – 2

H OR IZ ON T E D EL P R OYEC T O

Nº R UB R OS IN VER SION P OST IN VER SION TOTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 C OST OS D E IN VER SIÓN 2,853,180.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,853,180.59

a) Componente Infraestructura 1,820,764.41 1,820,764.41

b) Componenete Capacitacion 20,790.00 20,790.00

c) Componente Asistencia Tecnica 81,145.24 81,145.24

d) Componente Linea Base 14,760.00 14,760.00

Gastos Generales 10% 193,745.97 193,745.97

Utilidad 10 % 193,745.97 193,745.97

IGV 18 % 418,491.28 418,491.28

Expediente Tecnico 2% 54,868.86 54,868.86

Supervisión 2% 54,868.86 54,868.86

2 C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O 0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 102,000.00
Costos de Operación 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 86,000.00

Costos de M antenimiento 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 16,000.00

3 T OT A L C OST OS C ON P R OYEC T O 2,853,180.59 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 2,955,180.59
4 C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O SIN P R OYEC T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de M antenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F A C T OR D E A C T UA LIZ A C ION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 7.14
5 T OT A L D E C OST OS IN C R EM EN T A LES 2,853,180.59 9,272.73 8,429.75 7,663.41 6,966.74 6,333.40 5,757.63 5,234.21 4,758.38 4,325.80 3,932.54 21,113,486.03

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CUADRO N° 40

INGRESOS INCREMENTALES SOCIAL DEL PROYECTO ALT – 2

HORIZONTE DEL PROYECTO


Nº RUBROS INVERSION POST INVERSION TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 COSTOS DE INVERSIÓN 1,903,636.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,903,636.25
a) Componente Infraestructura 1,547,649.75 1,547,649.75
b) Componenete Capacitacion 17,671.50 17,671.50
c) Componente Asistencia Tecnica 68,973.45 68,973.45
d) Componente Linea Base 12,546.00 12,546.00
Gastos Generales 10% 156,934.23 156,934.23
Expediente Tecnico2% 49,930.66 49,930.66
Supervisión 2 % 49,930.66 49,930.66
2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 69,720.00
Costos de Operación 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 58,800.00
Costos de Mantenimiento 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 10,920.00
3 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,903,636.25 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 1,973,356.25
4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 7.14
5 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1,903,636.25 6,338.18 5,761.98 5,238.17 4,761.97 4,329.06 3,935.51 3,577.74 3,252.49 2,956.81 2,688.01 14,098,776.15

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4.1. EVALUACIÓN SOCIAL.

La estimación del VAN, TIR y B/C se hará a partir de la cuantificación de beneficios y


costos incrementales de las alternativas 1 y 2 a precios sociales.

4.1.1 ESTIMACIÓN DE BENÉFICOS


Para los cálculos de beneficio del presente proyecto, se considera de los 65 hectáreas
para ambas alternativas a producirse de pasto cultivado y cultivos como la papa,
verduras, se considera el 100 % del área para la explotación de pastos y cultivos.
Asimismo se considera por la tarifa por uso de agua superficial con fines agrarios, que
a través de ella permitirá financiar las actividades de la organización de usuarios y la
paga de derechos que le corresponde al estado.

4.1.1.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO

Del área indicada anteriormente, están considera como pradera


naturales que no generan ingresos considerables para los beneficiarios.

4.1.1.2 BENEFICIOS CON PROYECTO


Se plantea remplazar estas praderas naturales por producción de
pastos cultivados y cultivos como la papa y verduras esto permitirá y
mayor ingreso económico a los beneficiarios.

4.1.1.3 BENEFICIOS POR TARIFA DEL AGUA DE RIEGO

La tarifa de agua de riego es importante, ya que a través de ella se


logrará el financiamiento de las actividades de la organización de
usuarios de Quichas y San Miguel, deben de pagar derechos que le
corresponden al Estado. Es decir que debe cubrir los siguientes costos:
Los costos de administración.
La operación, mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura hidráulica.
Costo de amortización de obras
Costos de estudios, trabajos de conservación de suelos, agua y
manejo de cuencas.
Es fundamental e indispensable conocer que el agua, es un bien
económico, en el amplio sentido, que permite obtener producción de

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cultivos con rentabilidad al hacer un uso adecuado del recurso de agua,


por lo tanto se hace necesario darle un valor real, de tal manera que
permita un manejo eficiente del agua y la maximización de sus
beneficios.

El D.S. N° 003-90-AG, en relación a la tarifa de agua, dispone.


Que la cobranza, administración y uso de estos recursos,
corresponde únicamente a la junta de usuarios.
Que la tarifa será propuesta por la Administración Técnica del
Distrito de Riego a la Junta de Usuarios.
Que el manejo de dichos fondos será supervisado por el
Administrador Técnico del Distrito de Riego, La autoridad Autónoma
de la Cuenca Hidrográfica y la Autoridad de Agua a Nivel Nacional.

La Tarifa por Uso de Agua Superficial con Fines Agrarios es la


contribución económica que deben abonar los usuarios por metro
cúbico de agua utilizada en su actividad, cualquiera que sea la forma de
otorgamiento: por licencia, permiso o autorización. Tiene los siguientes
componentes:

El Componente Ingreso Junta de Usuarios, es la parte de la tarifa


que se destina a cubrir los costos de la operación, conservación,
mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego de uso
común, así como de la distribución del agua de regadío y de los
trabajos de protección de cuencas, asimismo cubre los costos de
aplicación del sistema de tarifas,
El Componente Canon de Agua, es la parte de la tarifa que se paga
al Estado por el uso del agua, por ser patrimonio de la Nación; su
valor es igual al 10% del componente “Ingreso Junta de Usuarios” y
se paga en forma pecuniaria,
El Componente Amortización, es la parte de la tarifa que se abona
al Estado por concepto de rembolso de las inversiones de fondos
públicos en obras de regulación de riego. Se paga en forma
pecuniaria. En tanto no existan los estudios justificatorios su valor
es equivalente al 10% del Componente Ingreso Junta de Usuarios.

Adicionalmente, los usuarios deben contribuir con el 5% del monto


recaudado por concepto de Ingreso Junta de Usuarios para apoya las

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actividades del ATDR y 1% del Componente Ingreso Junta de Usuarios


destinada a apoyar las actividades de la Junta Nacional de Usuarios.
En cuanto a la zona de riego, las tarifas de agua se deben determinar
anualmente y su valor expresado en soles por m³, para lo que el
proyecto debe editar sistemas de medición.

4.1.1.4 BENEFICIOS INCREMENTALES


Los beneficios Incrementales, se ha determinado por la diferencia de
beneficios en la situación "con proyecto" menos la situación "sin
proyecto".

94
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CUADRO N° 41

BENEFICIOS INCREMENT ALES DEL PROYECT O


( A Precios Priv ados)
ALTERNATIVA I y II
R UB R O S A Ñ O S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- S IT UA C IO N C O N P R O Y E C T O 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0

Servicio de uso de agua 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

Venta de fo rrajes y cultivo s 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00

2 . S IT UA C IO N S IN P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de P ro ducto P ecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 .- B E N E F IC IO S
2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0
IN C R E M E N T A LE S

CUADRO N° 42

BENEFICIOS INCREMENT ALES DEL PROYECT O


( A Precios Sociales)
ALTERNATIVA I y II
R UB R O S A Ñ O S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- S IT UA C IO N C O N P R O Y E C T O 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0

Servicio de uso de agua 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00

Venta de fo rrajes y cultivo s 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40

2 . S IT UA C IO N S IN P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de P ro ducto P ecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 .- B E N E F IC IO S
18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0
IN C R E M E N T A LE S

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4.1.2. COSTOS SOCIALES


4.1.2.1 INVERSIONES
CUADRO N° 43

ALTERNATIVA 1
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 787,822.10 669,648.79
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 11,750.00 9,987.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 55,326.93 47,027.89
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 9,000.00 7,650.00

COSTO DIRECTO S/ 863,899.03 734,314.18


GA STOS GENERA LES 10% 86,389.90 69,975.82
UTILIDA D 10% 86,389.90 0.00
SUB TOTAL 1,036,678.84 804,290.00
IGV 18% 186,602.19 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,223,281.03 804,290.00


ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 24,465.62 22,263.71
SUP ERVISIÓN 2% 24,465.62 22,263.71

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,272,212.27 848,817.43

CUADRO N° 44

ALTERNATIVA 2
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 1,820,764.41 1,547,649.75
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 20,790.00 17,671.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 81,145.24 68,973.45
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 14,760.00 12,546.00

COSTO DIRECTO S/ 1,937,459.65 1,646,840.70


GA STOS GENERA LES 10% 193,745.97 156,934.23
UTILIDA D 10% 193,745.97 0.00
SUB TOTAL 2,324,951.58 1,803,774.93
IGV 18% 418,491.28 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,743,442.86 1,803,774.93


ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 54,868.86 49,930.66
SUP ERVISIÓN 2% 54,868.86 49,930.66

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,853,180.58 1,903,636.25

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4.1.2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


CUADRO N° 45

ALTERNATIVA 1
A ÑO 1
D E S C R IP C IÓ N
P R IV A D O S S O C IA LE S
I Co sto de Operació n 7,000.00 5,880.00
M ano de Obra (Secto rista) 6,600.00 5,544.00
Otro s Gasto s 400.00 336.00
II Co sto s de M antenimiento 1,300.00 1,092.00
Jo rnales po r limpieza 300.00 252.00
Repo sic. de Juntas y mant. tuberías y acces. 1,000.00 840.00
T OT A L 8 ,3 0 0 .0 0 6 ,9 7 2 .0 0

CUADRO N° 46

ALTERNATIVA 2
A ÑO 1
D E S C R IP C IÓ N
P R IV A D O S S O C IA LE S

I Co sto de Operació n 8,600.00 7,224.00

M ano de Obra (Secto rista) 6,600.00 5,544.00

Otro s Gasto s 2,000.00 1,680.00

II Co sto s de M antenimiento 1,600.00 1,344.00

Jo rnales po r limpieza 600.00 504.00

Repo sic. de Juntas y mant. Tuberías y acces. 1,000.00 840.00


T OT A L 10 ,2 0 0 .0 0 8 ,5 6 8 .0 0

4.1.2.2 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N° 47

ALTERNATIVA 1
precios
DESCRIPCION
privados sociales
Ccostos Incrementales 8,300.00 6,972.00

CUADRO N° 48

ALTERNATIVA 2
precios
DESCRIPCION
privados sociales
Costos Incrementales 10,200.00 8,568.00

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4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD

CUADRO N° 49
CUADRO Nro 52
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 ( en nuevos soles)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Venta de producto pecuario 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Costos incrementales del proyecto (3) 1,272,212.27 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
a) Componente Infraestructura 787,822.10
b) Componente Capacitacion 11,750.00
c) Componente Asistrencia Tecnica 55,326.93
d) Componente Linea Base 9,000.00
Gastos Generales 10% 86,389.90
Utilidades 10 % 86,389.90
IGV 18 % 186,602.19
Expediente tecnico 2% 24,465.62
Supervision 2% 24,465.62
Operación 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Mantenimeito 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -1,272,212.27 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -1,272,212.27 188,781.82 171,619.83 156,018.03 141,834.57 128,940.52 117,218.66 106,562.41 96,874.92 88,068.11 80,061.92 3,768.54
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 10.07%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 1.00

98
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CUADRO N° 50

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01 ( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Agricola 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Costos incrementales del proyecto (3) 848,817.43 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00
a) Componente Infraestructura 669,648.79
b) Componente Capacitacion 9,987.50
c) Componente Asistrencia Tecnica 47,027.89
d) Componente Linea Base 7,650.00
Gastos Generales 10% 69,975.82
Expediente Tecnico 2% 22,263.71
Supervision 2 % 22,263.71
Operación 0.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Mantenimiento 0.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -848,817.43 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -848,817.43 158,576.73 144,160.66 131,055.15 119,141.04 108,310.04 98,463.67 89,512.43 81,374.93 73,977.21 67,252.01 223,006.45
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 15.82%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 1.25

99
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CUADRO N° 51

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 02 ( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Agricola 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Costos incrementales del proyecto (3) 2,853,180.58 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
a) Componente Infraestructura 1,820,764.41
b) Componente Capacitacion 20,790.00
c) Componente Asistrencia Tecnica 81,145.24
d) Componente Linea Base 14,760.00
Gastos Generales 10% 193,745.97
Utilidades 193,745.97
IGV 18 % 418,491.28
Expediente tecnico 2 % 54,868.86
Supervicion 2 %
Operación
54,868.86
0.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00
C 
Mantenimiento
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4)
0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
-2,853,180.58 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00
B
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -2,853,180.58 187,054.55 170,049.59 154,590.53 140,536.85 127,760.77 116,146.16 105,587.41 95,988.56 87,262.33 79,329.39 -1,588,874.45
TASA INTERNA DE RETORNO (7) -5.54%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 0.46

100
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CUADRO N° 52

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 02 ( en nuevos soles)

PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Agricola 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Costos incrementales del proyecto (3) 1,903,636.25 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00
a) Componente Infraestructura 1,547,649.75
b) Componente Capacitacion 17,671.50
c) Componente Asistencia Tecnica 68,973.45
d) Componente Linea Base 12,546.00
Gastos Generales 10% 156,934.23
Expediente Tecnico 2 % 49,930.66
Supervision 49,930.66
Operación 0.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00
Mantenimiento 0.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -1,903,636.25 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -1,903,636.25 157,125.82 142,841.65 129,856.05 118,050.95 107,319.05 97,562.77 88,693.43 80,630.39 73,300.35 66,636.69 -841,619.11
TASA INTERNA DE RETORNO (7) -1.72%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 0.57

101
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:

VARIABLE I: El incremento del costo del proyecto; por la inflación que puede variar los
precios de los materiales de construcción.

VARIABLE II: Por la reducción del valor neto de la producción; debido al incremento
del precio de los insumos, incremento del precio de los productos agropecuarios,
reducción de los rendimientos de los cultivos y reducción del porcentaje de la cantidad
del producto que se destina al mercado.

El Valor Actual Neto del proyecto seleccionado a precios sociales es de 223,006.45


con un TIR de 15.82% y B/C de 1.24 que esto a su vez puede seguir siendo rentable
cuando el incremento del costo del proyecto sube hasta el 12% de incremento en el
costo del presupuesto,

CUADRO N° 53

SOCIAL ALTERNATIVA I

REDUCCION
INCREMENTO INVERSION INVERSION (+9.00%)
ALTERNATIVA BENEFICIOS VNP (-
(+15.00%) BENEFICIOS COV (-5.00%)
12.00%)

15.00% 12.00% 9.00% 5.00%


ALTERNATIVA 1
VAN (S/.) 95,683.84 356,766.11 202,346.07
TIR (%) 12.24% 19.08% 14.88%
B/C 1.09 1.40 1.21

102
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CUADRO N° 54

SOCIAL ALTERNATIVA II

REDUCCION INVERSION (+9.00%)


INCREMENTO INVERSION
ALTERNATIVA BENEFICIOS VNP (- BENEFICIOS COV (-
(+15.00%)
12.00%) 5.00%)

15.00% 12.00% 9.00% 5.00%


ALTERNATIVA 2
VAN (S/.) -1,127,164.55 -707,859.45 -2,014,071.12
TIR (%) -0.04 0.00 -0.02
B/C 0.50 0.64 0.55

4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

El proyecto es sostenible para mantener su flujo de beneficio a través de su vida


económica en función al siguiente detalle:

 La población beneficiaria tuvo una participación plena y activa en la fase


de identificación y formulación del proyecto, como una necesidad
urgente y canalizada por el Gobierno Regional de Pasco, en función a
las Normas actuales vigentes y su gestión Institucional para su
formulación, evaluación y ejecución, pues posee los recursos
financieros, apoyo logístico y personal técnico capacitado y la
experiencia para la ejecución de este tipo de obras; concretando su
priorización y concertación en el Presupuesto Participativo 2013.

 La organización y capacitación de los beneficiarios garantizará la


funcionabilidad, preservación de la infraestructura de riego.

 Asimismo, este análisis se ha efectuado en base a los análisis de los


ingresos en condiciones de sostenibilidad.

103
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
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4.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE


PRE OPERACIÓN Y OPERACIÓN

La formulación y la ejecución del proyecto, está siendo efectuado con


apoyo del Gobierno Regional de Pasco, la intervención del laslocalidades
beneficiarias.

Existe el compromiso de gestionar el financiamiento para la ejecución del


la Infraestructura con el Canon y Sobre-canon.

Los beneficiarios son los responsables directos en gestionar los trabajos


de campo durante el horizonte del proyecto.

4.3.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS ETAPAS


DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN
La capacidad de gestión se está demostrando ya que en la etapa de
formulación los señores de dichas localidades se encontraron entusiastas;
a ahora que están enterados que serán capacitados con los componentes
capacitación y asistencia técnica se estaría reforzando el capital humano.

4.3.3 ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN

ELABORACION FORMULACION ELABORACION


DE TDR DE PERFIL DE EXPEDIENTE
TECNICO

EJECUCION DE
OBRA

104
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4.3.4 DETERMINACIÓN DE LA TARIFA DE PAGO DE LOS USUARIOS


La tarifa de agua fue determinado en acuerdo con todos los beneficiarios, esta tarifa servirá para dar sostenibilidad al proyecto en
le etapa de operación y mantenimiento.

CUADRO N° 55
Tarifa de agua ( S/.
/ha/año) 112,11
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua

(a) área a incorporar (ha) 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64
(b) tarifa por ha 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40
Total S/. ( (a) x (b) ) (1) 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestrucctura 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

(d) mantenimiento de la infraestructura 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Total S/. ((c) +(d)) (2) 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
FLUJO NETO = ((1) - (2)) 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL
NETO 234.57 34.71 31.55 28.68 26.07 23.70 21.55 19.59 17.81 16.19 14.72

TARIFA DE AGUA EN NUEVO SOLES


0.000609294

105
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”

4.3.5 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

- Para asegurar la sostenibilidad se deberá aplicar la metodología


“Aprender Haciendo” y mediante los talleres de motivación/sensibilización
y demostraciones en campo, se promueve el cambio de actitud en
directivos y usuarios, para que asuman el su rol y funciones que les
corresponde.

- Adicionalmente como parte del entrenamiento, se tiene que promover e


implantar el desarrollo de la “Cultura del Agua y suelo” como uno de los
mecanismos que busca superar los conflictos y establecer niveles de
equilibrio. Esto implica la participación responsable y consciente de los
propios usuarios, por que el proceso de gestión de los recursos hídricos
es con los usuarios y organizaciones, encargadas de la preservación,
protección y conservación de los recurso agua y suelo.

- Se adjunta un acta de compromisos de los beneficiarios de acuerdos para


la operación y mantenimiento de las alternativas planteadas.

4.3.6 PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO
Los probables conflictos que se puedanoriginar es cuando algunos de los
beneficiarios se nieguen a asumir sus responsabilidades antes aceptada
como el cuidado de la infraestructura la inasistencia en las capacitaciones
y la falta de iniciativa de hacer participar a los profesionales que estarán a
cargo del componente asistencia técnica.

4.3.7 LOS RIESGOS DE DESASTRES


No hay proyecto que pueda estar libre de estos acontecimientos es por ello
los riesgos que tiene este proyecto más está enfocado en la captación o
bocatoma ya que será el que soportará el caudal de agua en tiempo de
invierno cuando la corriente y caudal entra en aumento y puede ser
destruida en su totalidad es por ello que en el diseño empleado se está
considerando los materiales más fuertes y resistente.

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4.4 IMPACTO AMBIENTAL.

Los impactos ambientales negativos que genere el proyecto será de muy corta
duración y será de grado insignificante, prácticamente nulos, registrados sobre todos
cuando se ejecuten las obras, pero sin afectar el medio ambiente, ni a las personas.

Por el contrario los impactos ambientales serán positivos por los siguientes motivos:

 Habrá mayor disponibilidad del recurso hídrico y por lo tanto mayores


campos de cultivo.

 Contribuirá a la reforestación del medio ambiente.

 Incrementará el empleo de la mano de obra, incremento de la


producción y por lo tanto el mejoramiento de los ingresos y del nivel de
vida de los beneficiarios.

Efectos del proyecto en los medios:


- Físicos.- los efectos en los medios físicos serán relativamente moderados
ya que en la ejecución los lugares que son afectados serán remediados
por medio de forestación y andenes
- Biológicos.- los efectos en los medios biológicos serán tomados con
mucho cuidado ya que se está planteando dejar un promedio de 9 lt/seg
de agua para que esa fuente mantenga su flora y fauna que actualmente
está
- disponiendo.
- Medios Sociales.- para evitar problemas sociales en el tema ambiental
este proyecto comparado a proyectos mineros y/o otros tipos de proyectos
no es altamente contaminante ni se desarrolla grandes cambios.

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MATRIZ DE LEOPOLD:SISTEMA DE RIEGO

CUADRO N° 56

ACCI ONES

FACTORES AM BI ENTALES I nst a l a c i ón de Ex a c a v a c i ón ma t e r i a l c on El i mi na c i ón de ma t e r i a l Re l l e no y c ompa c t a do Ha bi l i t a c i ón Ca mi no Col oc a c i ón de I nst a l a c i ón de I nst a l a c i ón de si st e ma Ope r a c i ón de c onduc c i ón Ope r a c i ón de l a a pl i c a c i ón Rot ur a s I nc r e me nt a r a r e a s M a ne j o de sue l os c on Ope r a c i ón pr e pa r a c i ón S i e mbr a , a bona do y M a gni t ud I mpor t a nc i a

c a mpa me nt o l e v a nt a mi e nt o a ma no e x e de nt e ma nua l ma t e r i a l pr opi o de a c c e so c / he r r a mi e nt a t ube r i a P VC c ompue r t a s de r e boc e y pur ga y a duc c i ón de r i e go a spe r si ón y f uga s a gr í c ol a s pr á c t i c a s c onse r v a c i oni st a s de t i e r r a s c ont r ol f i t osa ni t a r i o

S UELO 0 0 -2 + -2 + +2 5 -2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 +3 8 -1 5 +3 8 +4 6 +1 7 -3 8 3 63

CLI M A 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 7 0 0 0 0 0 0 1 7

AGUA 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 + +1 + +1 5 +4 8 -2 8 +3 9 +2 8 0 0 -4 9 3 60

FLORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 5 +3 5 -2 7 +4 9 -2 7 0 0 0 5 8 36

FAUNA 0 0 -1 2 -1 2 -1 2 --1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 2 0 2 -6 13

P AI S AJ E -1 0 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 8 0 0 0 0 0 0 1 19

EM P LEO +1 1 +3 6 +2 7 +2 7 +4 8 +3 7 +1 1 0 0 +1 3 +2 7 +2 5 +5 9 +2 5 +1 3 0 0 30 66

ACEP ATCI ON S OCI AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 5 +3 6 -1 0 +5 9 -1 0 +1 3 -1 3 11 29

ECONOM I A REGI ONAL 0 0 0 1 0 1 0 1 +4 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 9 -3 3 0 0 -1 3 6 33

M AGNI TUD 0 -2 4 4 3 3 2 1 3 15 -9 33 -9 2 -9

I M P ORTANCI A 6 16 16 17 23 17 5 4 18 34 29 68 28 15 30

M=Magnitud=-5a+ I=Importancia=1a10

+1a+5=Impacto positivo +10mayor importancia

-1a -5=Impacto negativo +1 menor importancia

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ACCIONES QUE SERAN CAUSAS DE LOS POSIBLES IMPACTOS

CAUSAS

CUADRO N° 57

ACCIONES MAGNITUD DEL IMPORTANCIA


IMPACTO

Instalación campamento 0 6

Excavación material con manual -2 16

Eliminación material excedente manual -3 16

Relleno y compactado matetial propio +4 17

Habilitación camino de acceso manual +3 23

Colocación de tuberia PVC +3 17

Instalación de compuertas +2 5

Instalación de sistema de reboce y purgas +1 4

Operación de conducción y aducción +3 18

Operación de la aplicación de riego aspersión +15 34

Roturas y fugas -9 29

Incrementar areas agricolas +33 68

Manejo de suelos con prácticas +13 28


conservacionistas

Operación preparación de tierras +2 15

Siembra, abonado y control fitosanitario -9 30

Fuente : Equipo Tecnico

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ACCIONES ANTROPICAS

Impactos positivos
Dentro de las actividades que provocan mayor impacto positivo es la implementacion
o la implementacion de areas agricolas con +33 puintos y dentro del proyecto es de
mayor importancia con 68 puntos.

Las siguientes actividades de mayor impacto es la operacvion de la aplicacion de


riegom por apersion para los cultivos proyectados con 34 puntos;luego sigue el manejo
de suelos con praticas conservacionistas.

Relleno y compactado con material propio tiene mayor magnitud de impacto positivo
pero es menos importante que la habilitacion de camino de acceso.

Impactos negativo
De mayor magnitud tenemos la siembra,abonado y control fitosanitario, por la
utiliozacion de agroquimicos durante el proceso de instalacvion de cultivos.

Medidas preventivas
1. Programa de monitoreo para control de agroquimicos debe realizarse
periodicamente y constante hasta establecer patrones y fijart parametros.

2. Programa de seguimiento y vigilancia de los efectos de plagicidas y minimi


zacion de los residuos tanto biologicos como quimicos. La vigilancia los
clasifica en el medio acuatico y el meio terresstre.

3. Recomendaciones para su aplicación

 Antes de la aplicación se debe tener en cuenta a los sere vivos


perjudiciales, tanto animales como vegetales y por otra parte la
condicion de pantas cultivadas.

 Si se emplea dosis superiores a las indicadas pueden perjudicar a los


cultivos a dema la operación resulta antieconopmica.

 El tratamiento aereo de los agroquimicos se debe efectuarse cuando el


agua cuando el agua se este utilizando para riego,pues podria afectar
a cultivos suceptibles.

 Calibracion correcta del equipo rociado,para aplicar el numero preciso


de litros requeridos por el tratamiento.

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 Asperjar y espolvorear a favor del viento.

 Lavar los implememntos de aplicación de ,los agroquimicos despues de


su uso (iplementos mecanicos y manuales)

El segundo impacto negativo con -9 puntos son las posibles roturas de las obras
(infraestructura hidraulica) y por consiguiente la fuga de agua,que ocasionara
inundaciones,perdidas de areas sembradas y por consiguiente perdidas economicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS.-
1. La construccion de las obras hidrauñlicas e instalacion de tuberias se hara de
acuerdo las normas peruanas ded Construccion Civil,tomando todas las
consideraciones de las especificaciones tecnicas recomendadas,en el estudio
definitivo.

2. Los otros impactos negativos son la excavacion del material y la elimiknacion


de erxedentes:ambas actividades durante la ejecucion de la obra se tendra en
consideracion con el estudio geotecnico para no provocar derrumbes
pósteriores y estaran señalados en las especificaciones tecnicas del estudio
definitivo .

En conclusion las actividades que realizara el ser humano en el ambito durante


el horizonte del proyecto seran mas positivos que negativos, tenemos 10
acciones positivas y 03 acciones negativas que pueden ser preventivas durante
la ejecucion del proyecto.

FACTORES AMBIENTALES
Los factores ammbientales impactados por las aciones del proyecto durante las fase
dede construccion y operación del proyecto en orden decreciente se muestra en el
cuadro

El factor ambiental sobre el cual incide el mayor impacto positivo,es el del empleo con
+30 seguido por el de aceptacion social con +11,luego flora con +8,y luego se tiene
una magnitud de impacto sobre la economia regional con +6.

El impacto negativo,es la desaparicion de la escala fauna existente,es posible,la


migracion de una nueva fauna por las condiciones ambientales que creara el proyecto.

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CUADRO N° 58

FACTORES AMBIENTALES MAGNITUD IMPORTANCIA

SUELO +2 63

CLIMA +1 7

AGUA +4 60

FLORA +8 36

FAUNA -6 13

PAISAJE +1 19

EMPLEO +30 66

ACEPTACION SOCIAL +11 29

ECONOMIA REGIONAL +6 33

FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO

Los factores ambientales cambian el orden, en Importancia,tenemos como primera


importancia el empleo, como segundo los suelos, le sigue el agua, la flora, luego la
economia regional y le sigue la aceptacion social.

En conclusion los factores ambientales,con el proyecto tendran impactos de magnitud


positiva en las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja.

El incremento de los terrenos agricolas, proporcionara una mayor dotación de agua y


seguridad en el riego, permitiendo un increnento productivo en la zona de acuerdo a la
cedula de cultivo planteada.

Este incremento productivo traera mayores beneficios a los nuevos usuarios.La mayor
productividad de los cultivos provocara el incremento de la demanda de mano de obra
temporal en las localidades en mencion.

El proyecto permitira de esta forma una consolidación de la economia agraria y un


dinamismo en sus actividades productivas,por el incremento de los ingresos de los
agricultores, asi como un mayor aporte tributario al gobierno local y regional, lo cual en
conjunto constituye un impacto positivo.

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


La evaluación del impacto ambiental EIA nos resulta que el proyecto es de grado Leve
y categoria 2, son proyectos de Impacto Ambiental de menor intensidad que requieren
ciertas medidas de mitigación. A continuación describimos los impactos potenciales de
mayor frecuencia con sus medidas de mitigación.

CUADRO N° 59

Impacto Ambiental Medidas de Mitigacion Entidad del Presupuesto


apoyo

Operación de siembra, *Programa de monitoreo para contorl de agroquimicos debe *Asistencia * Esta planificado dentro del
abonado 5y control realizarse periodicamente y constanete hasta establecer Técnica planificación del proyecto
fitodsanitario patrones y fijar parametros
*Gobierno
* Programa de seguimiento y vigilancia de los efectos de local
plaguicidas y minimización de los residuos tanto biológicos como
químicos. La vigilacncia los clasifica en el medio acuático y el
medio terrestre.

Roturas y fugas * La construccion de las obras hidraulicas e instalacion de *Institución * Costo considerado dentro
tuberias se hara de acuerdo a las normas peruanas de ejecutora bajo del presupuesto
Construccion Civil,tomando todas las consideraciones de las supervicion.
especificaciones tencicas recomendadas. * Costo considerado dentro
* Organización del presupuesto en Operación
* Capacitación en Operación y Mantenimiento de obras de usuarios. y Mantenimiento del proyecto
hidráulicas

Excavación de material * Realización del estudio geotécnico para no provocar * Entidad * Ser ha considerado el
con maquinaria y derrumbes posteriores y estaran señalados en las encargada de presupuesto dentro de
eliminación de especificaciones tecnicas del estudio definitivo. realizar el estudios en el presupuesto
excedentes estudio general
definitivo.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.

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Los principales efectos negativos tienen que ver directamente con los factores
ambientales agua,aire,suelo,flora y fauna,en general no se producen impactos de
consideración,ademas que las medidas de mitigacion han sido consideradas demtro
del proyecto.
CUADRO N° 60

PROGRAMACIÓN ANUAL
IMPACTO AMBIENTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VALOR ACTUAL

1.- Capacitación para el control del nivel de agroquímicos


2.- Asistencia técnica en control de los efectos de los plaguicidas
y minimización de los residuos tanto biológico como químico Inversión considerado en el proyecto
3.- Asistencia técnica en uso de fármacos agro veterinarios

4.- La construcción de obras hidráulicas e instalación de tuberías


se hará de acuerdo a las normas peruanas de construcción civil, Inversión considerado en el proyecto
tomando todas las consideraciones de las especificaciones técnicas
Recomendadas
5.- Capacitación en operación y mantenimiento de obras hidráulicas

6.- Medidas de disminución de impactos negativos después de la


ejecución de la infraestructura: Limpieza de residuos, orgánicos y químicos que son Inversión considerado en el proyecto

perjudiciales para los suelos fértiles y el agua.

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO

4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

A continuación se presenta los resultados de la evaluación de ambas alternativas de


solución. También se presenta las comparaciones de ambas alternativas.

ALTERNATIVA ELEGIDA

De la comparación de ambas alternativas, la alternativa primera comparada con la


segunda es la más viable por tener mejores indicadores de rentabilidad.

Por tanto la alternativa 01 será el proyecto elegido, según indicadores económicos


sociales.
PRECIO SOCIAL

CUADRO N° 61

INDICADORES ALTERNATIVA 1
INVERSIÓN 848,817.43
VAN 223,006.45
TIR 15.82
C/B 1.24

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4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto estará liderado por los mismos


beneficiarios a través de la conformación de su comité de regantes y a la vez
será financiado por el mismo en el futuro proyecto.

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4.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


En la página siguiente se presenta la Matriz de Marco Lógico del proyecto.
CUADRO N° 72
Resumen Narrativo Indices Objetivamente Verificables Medios de Verificacion Supuestos
Fin Desarrollo Al termino del proyecto 2012 la zona -Encuesta nacional de hogares y -Se mantiene estable las variables
socioeconómico de las de influencia de la irregacion habra vivienda. economicas
localidades de Quichas mejorado sus indicadores - Mapa de pobreza de pasco.
Alta, San Miguel y socioeconomicos como sigue: -Informacion INEI
Quichas Baja. -Disminuir la poblacion con
necesidades basicas insatisfecha.
-Decremento de las migraciones.
-Disminuir el indice de pobreza.
Proposito Incremento del 1.Incorporacion de pastos cultivados -Información estadística de la -Los productores de pastos ante la
rendimiento de los 35 ha; mejoramiento de 7 ha. D.R.A Pasco. mayor disponibilidad de agua se
forrajes y cultivos en 2.Incorporacion de papa 10 ha; encuentran comprometidos a trabajar
las localidades de mejoramiento de 5 ha. -Desarrollo del componente Línea arduamente y sacar todo el provecho
Quichas Alta, San 3.Incorporacion de hortalizas 5 ha; base necesario a este proyecto
Miguel y Quichas Baja mejoramiento de 3 ha.
-Evaluación de Impacto -Los agricultores se capacitaran y
-Incremento de la produccion de un seran asistidos tecnicamente
total de 65 ha.
-Los agricultores cuentan con
terrenos y se encuentran
comprometidos en sustituir sus
cultivos tradicionales no rentables
por rentables.
Componentes *Infraestructura - 01 captación-bocatoma. -Supervisión de los estudios -Las técnicas de cultivo de pastos de
- 01 desarenador. -Supervisón de la ejecución del los productores se adaptan a la
- 905 ml línea de conducción entre proyecto mayor oferta de agua
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 6”. -Los agricultores usan
- 2,695 ml línea de conducción entre eficientemente el agua
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 4”. - Medida de aforo en tiempo de
- 265.66 ml línea de conducción entre estiaje (julio-octubre)
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 2”.
- 01 reservorios. - Medida de aforo en tiempo de
- 34 cajas laterales . invierno (diciembre-abril)
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería
PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.

- Medidas de mitigación ambiental. -Los productores hacen buen uso de


sus tecnicas
*Capacitación -Seran capacitados con profesionales
calificados
-Supervisión por parte de la -Los productores saben que
Gerencia responsable del productos inplementar en sus
*Asistecnia Técnica -Tendran asistencia técnica con la monitoreo de la ejecución terrenos de produccion de acuerdo a
participación de los profesionales en su su rentabilidad
centro de producción de cada uno de
los productores. -Los productores saben si pierden o
*Linea Base ganan con el producto que estan
implementando
-Los profesionales tendran que hacer
trabajos estadísticos de manera
minuciosa para poder medir el impacto
del proyecto sobre los beneficiarios.
Acciones *Expediente Técnico------------- S/ 24,465.62
*Ejecución componente
Infraestructura--------------------- S/ 787,822.10 -Documento sustentatorios y -Los productores comprometidos
*Ejecución componente aprobados: con el proyecto, brindan toda las
Capacitación----------------------- S/ 11,750.00 facilidades que estan a su alcancce
*Ejecución componente
Asistencia Técnica---------------- S/ 55,326.93 -Comprobantes para la ejecución del proyecto
*Ejecución componente Línea -Recibos
Base ------------------------------- S/ 9,000.00 -Facturas *No se produzca una gran sequia
*Gastos Generales 10% --------- S/ 86,389.90
*Utilidades 10% ----------------- S/ 86,389.90 que afecte a las fuentes de agua, ni
*IGV 18%------------------------ S/ 186,602.19 condición climatica adversa a lo
*Supervision--------------------- S/ 24,465.62 normal que afecte los cultivos

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO.

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MODULO V.
CONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES

El problema central en la localidad de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja es la


Baja Producción de Forrajes y Cultivos, y el objetivo del presente será entonces
incrementar dichos rendimientos en un horizonte de vida del proyecto de 10 años.

El proyecto pretende implementar un sistema de riego e incorporar nuevas áreas bajo


condiciones de riego permanente, que van de mejorar 15.00 has e incorporar 50.00
has beneficiando directamente a 79 familias (agricultores) y 316 beneficiarios, e
indirectamente a otras familias de comunidades vecinas.

La zona está identificada básicamente para la producción de pastos cultivados, esto


por la altitud y topografía que tiene.

Los beneficiarios podrán mejorar su capital humano por las capacitaciones y asistencia
técnica que tendrán en periodo de ejecución del proyecto.

Se incrementara sus ingresos económicos por la mejora de su producción y se les


aperturara los mercados regionales.

En la zona los recursos hídricos proviene de manantiales y la quebrada (San José),


cuya disponibilidad de agua en época de estiaje es de hace un total de 39 lts/seg.

El caudal de diseño calculado para el proyecto es de 30 lts/seg el mismo que será


considerado para el diseño de la tubería.

El resumen de costos privados de ambas alternativas se puede apreciar en el


siguiente cuadro:

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RESUMEN DE PRESUPUESTO – ALTERNATIVA 01

AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 787,822.10 669,648.79
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 11,750.00 9,987.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 55,326.93 47,027.89
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 9,000.00 7,650.00
COSTO DIRECTO S/ 863,899.03 734,314.18
GA STOS GENERA LES 10% 86,389.90 69,975.82
UTILIDA D 10% 86,389.90 0.00
SUB TOTAL 1,036,678.84 804,290.00
IGV 18% 186,602.19 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,223,281.03 804,290.00
ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 24,465.62 22,263.71
SUP ERVISIÓN 2% 24,465.62 22,263.71

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,272,212.27 848,817.43


FUENTE: Equipo Técnico

RESUMEN DE PRESUPUESTO – ALTERNATIVA 02

AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 1,820,764.41 1,547,649.75
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 20,790.00 17,671.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 81,145.24 68,973.45
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 14,760.00 12,546.00

COSTO DIRECTO S/ 1,937,459.65 1,646,840.70


GA STOS GENERA LES 10% 193,745.97 156,934.23
UTILIDA D 10% 193,745.97 0.00
SUB TOTAL 2,324,951.58 1,803,774.93
IGV 18% 418,491.28 0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,743,442.86 1,803,774.93


ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 54,868.86 49,930.66
SUP ERVISIÓN 2% 54,868.86 49,930.66

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,853,180.58 1,903,636.25


FUENTE: Equipo Técnico

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Es decir el proyecto desde el punto de vista económico privado y social y social es


viable la primera alternativa, con un VAN mayor, TIR mayor y Ratio B/C mayor, con
respecto a la segunda respectivamente.

Se ha tomado la decisión de desarrollar los componentes capacitación y asistencia


técnica por 1 año; esto porque se tiene como antecedentes que se han desarrollado
muchos proyectos sin considerar estos componentes, el cual tuvo consecuencias
negativos ya que no tuvieron sostenibilidad en el tiempo y muchos proyectos como
estos fracasaron y actualmente se encuentran considerados como elefante blanco.

El sostenimiento del proyecto estará garantizado por los propios beneficiarios en las
acciones de operación y mantenimiento de las obras, para el cual se venderá el agua
y/o aportarán con faenas comunales por un monto igual al considerado en el cuadro
de operación y mantenimiento.

5.2. RECOMENDACIONES

 Al momento de hacer el estudio definitivo desarrollar el levantamientos


topográficos con estación total ya que se evitara la incompatibilidad entre perfil
y expediente por tema presupuestal.
 Ejecutar todos los componentes considerados para la sostenibilidad del
proyecto.
 Oficializar los compromisos para el financiamiento de las obras de construcción
del sistema de riego, mediante firma de convenios con las instituciones
involucradas.

 En cuanto se declare viable hacer conocer al presidente regional, para su


mayor interés de elaboración del expediente técnico y ejecución de obra.

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