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– DISTRITO DE
YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”
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PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE
YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”
ÍNDICE
RESÚMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).
B. Objetivo del Proyecto.
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios.
D. Análisis Técnino del PIP.
E. Costo del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la Evaluación.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organización y Gestión.
K. Plan de Implementación.
L. Marco Lógico.
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES
DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS BAJA DISTRITO DE
YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”.
El balance hÍdrico nos muestra que la disponibilidad hìdrica es mayor que la demanda
por lo tanto el abastecimiento de agua para las 65 has, están aseguradas.
BALANCE HÍDRICO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SET OCT NOV DIC
Q DISPONIBLE (lts/seg) 193.46 210.89 254.98 129.98 39.87 25.87 23.98 23.45 23.62 23.47 78.66 184.30
Q REQUERIDO (lts/seg) -68 -56.8 -36.8 3.00 6.78 13.78 14.67 14.78 6.67 4.67 -3.57 -67.9
BALANCE HÍDRICO -125.46 -154.09 -218.18 126.98 33.09 12.09 9.31 8.67 16.95 18.8 -65.09 -116.4
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA
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- 01 captación -bocatoma.
- 01 desarenador.
- 905 ml línea de conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 6”.
- 2,695 ml línea de conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 4”.
- 265 ml línea de conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 2”.
- 01 reservorios.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
DESCRIPCIÓN:
CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captación
Quebrada San José).
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar
el agua con referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de
riego.
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MODULO II: MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
CURSO 1
1.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y COMO PODEMOS
POTENCIAR SU USO.
2.- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA CURSO 1
RIEGO
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ALTERNATIVA 1 RECOMENDADA
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INDICADORES ALTERNATIVA 1
INVERSIÓN 848,817.43
VAN 223,006.45
TIR 15.82
C/B 1.24
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I. IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMACIÓN ANUAL
IMPACTO AMBIENTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VALOR ACTUAL
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J ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La gestión se hará con financiamiento del Gobierno Regional Pasco vía contrata y
se considera el siguiente recurso humano.
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K PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(MESES)
EXPEDIENTE TÉCNICO 2
PROCESO DE ADJUDICACIÓN 2
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L MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo Indices Objetivamente Verificables Medios de Verificacion Supuestos
Fin Desarrollo Al termino del proyecto 2012 la zona -Encuesta nacional de hogares y -Se mantiene estable las variables
socioeconómico de las de influencia de la irregacion habra vivienda. economicas
localidades de Quichas mejorado sus indicadores - Mapa de pobreza de pasco.
Alta, San Miguel y socioeconomicos como sigue: -Informacion INEI
Quichas Baja. -Disminuir la poblacion con
necesidades basicas insatisfecha.
-Decremento de las migraciones.
-Disminuir el indice de pobreza.
Proposito Incremento del 1.Incorporacion de pastos cultivados -Información estadística de la -Los productores de pastos ante la
rendimiento de los 35 ha; mejoramiento de 7 ha. D.R.A Pasco. mayor disponibilidad de agua se
forrajes y cultivos en 2.Incorporacion de papa 10 ha; encuentran comprometidos a trabajar
las localidades de mejoramiento de 5 ha. -Desarrollo del componente Línea arduamente y sacar todo el provecho
Quichas Alta, San 3.Incorporacion de hortalizas 5 ha; base necesario a este proyecto
Miguel y Quichas Baja mejoramiento de 3 ha.
-Evaluación de Impacto -Los agricultores se capacitaran y
-Incremento de la produccion de un seran asistidos tecnicamente
total de 65 ha.
-Los agricultores cuentan con
terrenos y se encuentran
comprometidos en sustituir sus
cultivos tradicionales no rentables
por rentables.
Componentes *Infraestructura - 01 captación-bocatoma. -Supervisión de los estudios -Las técnicas de cultivo de pastos de
- 01 desarenador. -Supervisón de la ejecución del los productores se adaptan a la
- 905 ml línea de conducción entre proyecto mayor oferta de agua
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 6”. -Los agricultores usan
- 2,695 ml línea de conducción entre eficientemente el agua
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 4”. - Medida de aforo en tiempo de
- 265.66 ml línea de conducción entre estiaje (julio-octubre)
tubería PVC–SAP-UF C.10 de 2”.
- 01 reservorios. - Medida de aforo en tiempo de
- 34 cajas laterales . invierno (diciembre-abril)
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería
PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
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Distrito deinfluencia
del proyecto y sus
limites distritales.
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Para hacer realidad este propósito, las Comunidades y el Gobierno Regional Pasco plantean
su compromiso de participar activamente, la Comunidad aportando la mano de obra no
calificada durante la ejecución de la obra a través de faenas comunales, y el Gobierno
Regional con la gestión en ejecutar la mencionada obra.
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CUADRO N° 01
Productores ganaderos Bajo rendimiento ganadero en Desarrollo de um proyecto de M: Propiciar el desarrollo y bienestar
de las localidades de las localidades deQuichas irrigación el cual permita incrementar de las localidades con una
Quichas Alta, Baja y San Alta,San Miguel y Quichas los rendimientos ganadera en las participaciónactiva.
Miguel. Baja. localidades de Quichas Alta,San
Baja productividad ganadera Miguel y Quichas Baja. R: Mano de obra no calificada
Gobierno Regional Bajo nível de desarrollo Desarrollo local y regional. M: Generar condiciones que permita
Pasco económico de los productores un adecuadodesarrollo económico.
agraríos de las localidades de
Quichas Alta,San Miguel y R: Disponibilidad presupuestal.
Quichas Baja.
Municipalidad Distrital Bajo nível de desarrollo Desarrollo local M: Generar condiciones que los
de Yanacancha económico de los productores pobladores sientan que estan siendo
agraríos de las localidades de respaldados por su municipalidad
Quichas Alta,San Miguel y local.
Quichas Baja.
R: Disponibilidad de profesionales
Bajo nível de desarrollo de los Desarrollo local, distrital, provincial y M: Brindar apoyo y asesoramiento
Administración local del productores agraríos de las regional. técnico que permita un adecuado
agua localidades deQuichas Adecuado manejo de los recursos desarrrollo agrícola y pecuario.
Alta,San Miguel y Quichas hídricos. Asimismo el adecuado manejo del
Baja. agua.
R:Cuenta com profesionales
experimentados en materia de uso
adecuado del agua.
Ministerio de Baja capacidad de produccion Adecuado manejo para lograr M: Brindar Apoyo y asesoramiento
Agricultura ganadera mayores rendimientos tecnico .
R: Disponibilidad de profesionales.
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Considerando esto como un antecedente con efecto negativo para los pobladores, se
tomó la decisión por parte de SGEPI (Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion) del
Gobierno Regional generar un proyecto que considere la solución de la problemática que
aqueja hace muchos años a las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja.
En la actualidad la agricultura que se realiza es mayormente en secano, aprovechando las
lluvias entre los meses de Noviembre a Marzo y esta se constituye como la actividad más
importante de la población que absorve la mayor cantidad de mano de obra.
MARCO LEGAL
Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
( Ley Nº 27293, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000;
modificada por las leyes Nº 28522 y 28802 publicado el 25 de mayo de 2005 y el 21 de
julio del 2006
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica
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AGRICULTURA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Mejoramiento de la capacidad de producción a través de la inversión y
asistencia técnica a los agricultores de la zona.
Mejorar las condiciones para el desarrollo de la pequeña y mediana
ganadería.
Propiciar la asociatividad de los diversos agentes y actores de la actividad
ganadera.
PROGRAMAS.
Promover el riego técnificado.
Asistencia técnica en control de plagas y enfermedades en la agricultura y
ganadería.
Dotación de semillas de pastos nativos.
Constitución de cadenas productivas.
Ferias agropecuarias de comercialización.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar la producción y productividad agropecuaria y forestal en la región para impulsar el
crecimiento económico y social de la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar la infraestructura productiva de obras de irrigación, riego técnificado, manejo
adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
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ESTRATEGIAS
Mejorando la infraestructura de riego y drenaje en las principales áreas agrícolas,
promoviendo la participación de los productores y entidades públicas involucradas.
Implementando alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas,
empresas asociativas y productores para la formulación y ejecución de proyectos
para el desarrollo agrario.
Reconversión del sector agropecuario con tecnología de riego, cadenas
productivas, impulso del agro exportación y mejoramiento genético, considerando
la diversidad ecológica y social de la región.
La ejecución del proyecto será a través de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional Pasco, órgano de línea cuya función asignada
es la de ejecutar los proyectos de inversión pública programados por el G.R.
Pasco, además tiene la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de
proyectos, con una amplia experiencia y con disponibilidad técnica y operativa.
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PROBLEMAS:
Disminución progresiva de la producción agrícola
Actividad agropecuaria de subsistencia
Consumo de agua de la población no es potable
Ausencia de asistencia técnica
Ausencia de capacitaciones
Elevadas tasas de desnutrición en niños y adultos
Deficiente articulación a mercados
Escasa información con los avances tecnológicos
Migración por falta de intervención con proyectos alternativos que
solucionen sus problemas
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OPORTUNIDADES:
Cuenta con áreas potenciales para promover una producción
agrícola intensiva y con sostenibilidad
Disponibilidad de recurso hídrico durante todo el año
Cuentan con accesibilidad de carreteras y mercados locales y
regionales que se encuentran en crecimiento
Cerro de Pasco – Huánuco
Cerro de Pasco - Lima
Yanacancha- Quichas Alta,San Miguel y Quichas Baja
La diversidad de clima para tener cultivos mejorados
El Gobierno Regional como institución pública está llamado a
solucionar los problemas mas agobiantes de su población
A) CARACTERISTICAS FÍSICAS
El relieve es dominantemente empinado ya que conforma el borde o parte superior de las
laderas, haciendose un tanto más sueve en el límite con las zonas de ramo que presentan
gradientes moderadas por efecto de la acción glacial pasada.
De acuerdo al mapa fisiográfico del Perú, el área del proyecto se ubica en la Región:
Sierra Zona: Meso andina y Forma: Montaña, caracterizada por tener una topografía
accidentada.
Quichas Alta,San
Miguel y Quichas Baja
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Región : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Yanacancha
Localidades : Quichas Alta,San Miguel y Quichas Baja
Sectores : Tucush Pucro,Taya, San José,Yurajmanca,San
Miguel y Quichas.
Área de
influencia
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Los valores de la precipitación han sido medidos, siendo estas: 423.6 y 702.2
respectivamente. La Temperatura media Anual ha sido leída del Diagrama de Holdridge,
reportando el rango de 6 a 12 ºC.
Esta zona de vida tiene un promedio de evapotranspiración potencial total variable entre
la mitad (0.5) y una cantidad igual (1) al volumen de precipitación promedio total por año,
lo que ubica a esta zona de vida provincia de húmedad.Páramo Pluvial Cordillera central y
oriental.
Quichas Alta,San
Miguel y Quichas
Baja
TEMPERATURA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGIO SET OCT NOV DIC
Maximo 11.3 11.3 11.8 12.4 13.1 12 13.5 13.3 12.7 12.2 12.1 10.2
Minimo 2.5 3.7 3.7 2.4 1.7 0.4 -0.6 -1.3 0.5 1.1 1.9 2.5
FUENTE: MINAG PASCO - 2010
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TEMPERATURA:
Las temperaturas en el ámbito de intervención presenta condiciones térmicas variables, la
temperatura varia entre los 13.5°C y -1.3ºC.La temperatura es uno de los factores más
relevantes e importantes en la caracterización de un área ya que sus variaciones influyen
directamente en la distribución de la flora y fauna así como en las actividades productivas.
El comportamiento térmico de la cuenca se ve influenciado principalmente por la altitud.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
PRECIPITACION
147.00 175.80 158.20 78.30 27.20 2.70 2.80 4.40 39.80 101.70 70.20 136.90 945.00
FUENTE: ESTACION MINAG PASCO - 2010
PRECIPITACIÓN:
La precipitación máxima total, generada para el Distrito de Yanacancha es de 945.00 mm,
tomando como estación MINAG Pasco.
Siendo la época lluviosa con precipitación superiores a 175.80 mm en el mes de Febrero;
y la estaciónseca se dio en el mes de Junio con 2.70 mm,existe una diferencia de agua en
cuanto a precipitación.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
HUMEDAD RELATIVA
84.00 85.00 84.00 82.00 75.00 74.00 68.00 69.00 68.00 78.00 78.00 83.00 928.00
FUENTE: ESTACION MINAG PASCO - 2010
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO
HORAS SOL 148.1 120 147.5 170.5 222.6 231.1 242.7 240.4 210.1 193 179.3 168.8 189.5
4.8 4.3 4.8 5.7 7.2 7.7 7.8 7.8 7 6.2 6 5.4 6.2
FUENTE: ESTACION YANAHUANCA
HORAS SOL:
Las horas de sol son mayores en los meses de junio, julio y agosto, y en los meses de
enero y febrero disminuyendo por la nubosidad constante (épocas de lluvias)
B) VÍAS DE COMUNICACIÓN:
El acceso para llegar a la zona del proyecto es a través de tres vías de tipo trocha
carrozable y carretera asfaltada :
Yanacancha - Carmen Chico - La Quinua - San Miguel - Quichas
Baja - Quichas Alta.
Cerro de Pasco - Quichas Alta - San Miguel - Quichas Baja
Huánuco -La Quinua - San Miguel - Quichas Baja - Quichas Alta.
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CUADRO N° 02
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D) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
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CUADRO N° 03
MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO
La migración en las comunidades se ha venido dando mucho antes del fenómeno de la
violencia social, debido a las condiciones de extrema pobreza y marginación, así como la
falta de recursos físicos y económicos, realizándose de dos maneras: el flujo migratorio
interno definido principalmente desde las áreas rurales hacia las capitales de la provincia
y el flujo migratorio hacia las ciudades mayores.
Hay posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, para cada familia de las
comunidades donde se enmarca el proyecto generando ingresos mensuales favorables
para una buena calidad de vida de los pobladores.
CUADRO N° 04
Localidad Varones Mujeres Total
Yanacancha 15.427 50.44 % 15.158 49.56 % 30,585.00
Quichas 67 0.22 % 68 0.22 % 135.00
San Miguel 74 0.24 % 28 0.09 % 102.00
Fuente: Jefe de Proyecto – Datos de Campo
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D.III) EDUCACIÓN
QUICHAS:
En la comunidad de Quichas; los alumnos del nivel Inicial se encuentran en un 2.22%
que asisten a la institución más cercana de la localidad de Pariamarca; cuentan con un
Nivel primario N° 34001, que consta de 25 alumnos con 18.52 % y con un pabellón de
02 aulas. En el nivel secundario existe 18 alumnos que van a estudiar a la comunidad de
Pariamarca con un 13.33%, la población de 5 a 16 años en edad escolar se encuentra en
un 34.07 %, la población de edad superior se encuentra en un 2.22% que se moviliza
desde la comunidad hasta la ciudad principal de la Región para continuar con sus
estudios técnicos y universitarios; haciendo un total de 36.29 % habitantes en edad
escolar que estudian desde el nivel inicial hasta el superior.
Referente analfabetismo existe un 2.22% de población que no sabe leer en donde se
ubican las personas de 45 años a 75 años. La población adulta se encuentra en un
63.71%.
SAN MIGUEL:
Los pobladores de San Miguel no tienen el Nivel Inicial; pero los 4 niños con un 3.92% de
4 - 5 años asisten al Centro Poblado de La Quinua Institución Educativa Inicial “ Santa de
Rosa de Pitic”; 14 alumnos con 13.72% asisten a la Institución Educativa Primaria
“Manuel Escorza” que se encuentra localizado en La Quinua al igual que el nivel
secundario con 10 alumnos son un 9.8%; pero la distancia no es impedimento para los
pobladores de la comunidad de San Miguel que se desplaza hacia la ciudad de la región
para continuar estudiando el Nivel Superior que son 2.94% de alumnos que estudian de
manera técnica o universitaria según las posiblidades económicas. En total hay una
población en edad escolar en un porcentaje de 29.4% La personas analfabetas son en
2.94%.
CUADRO N° 05
Varón Mujer Total
Nivel Educativo
San San San
Quichas Quichas Quichas % %
Miguel Miguel Miguel
Inicial 2 2 1 2 3 2.22 4 3.92
Primaria 10 10 15 4 25 18.52 14 13.72
Secundaria 6 7 12 3 18 13.33 10 9.8
Superior 2 2 1 - 3 2.22 2 1.96
No sabe leer 1 1 4 2 5 2.22 3 2.94
Fuente: Jefe de Proyecto – Datos de Campo
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D.IV) SALUD
QUICHAS:
En la localidad de Quichas, referente a centro de salud o postas médicas solo existe la
infraestructura más no cuentan con personal de salud calificado y solo una vez por
semana la técnica de enfermeria labora, trasladandose la población hacia la comunidad
de Pariamarca o si no al centro poblado de La Quinuadonde hay un establecimiento de
salud con profesionales que se desempeñan en sus labores normalmente. Actualmente
las autoridades de dicha comunidad se encuentran gestionando para el funcionamiento e
implementacion de un tópico que funcionara para el beneficio de sus pobladores.
SAN MIGUEL:
La localidad de San Miguel no cuenta con el establecimiento de salud; los pobladores van
a atenderse a la comunidad de la Candelaria donde funciona la posta médica de salud
pero se encuentra en condiciones precarias y con falta de implementos necesarios para el
normal funcionamiento y la buena atención que debe brindar a los pacientes que son de
recursos económicos muy bajos, el 35% de los comuneros se atiende particularmente
fuera de la comunidad o en las ciudades de mayor desarrollo.
D.V) SANEAMIENTO
QUICHAS:
Las comunidad relacionada al proyecto, si cuenta con el servicio de agua, pero no
potable. El servicio primordial llega en forma entubada desde el manantial Putagayu, las
fuentes manantiales proveen a la comunidad de Quichas Alta para su consumo como
para lavar recepcionando el líquido elemental por medio de una pileta o pilón; la población
de Quichas Baja consume el agua del manantial Ñawipuquio.En Quichas Alta y Baja
referente a desagüe cada familia tienen letrinas en sus viviendas.
SAN MIGUEL:
La población cuenta con el servicio de agua que abastece a la población para consumo
pero no es potable, el agua es proveniente del manantial Relocpuquio que beneficia alos
pobladoresde otras comunidades como Lluclla. El servicio de desagüe se encuentra en
malas condiciones y solo cuenta con un servicio higiénico público para toda la comunidad
de San Miguel.
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D.VI)ELECTRIFICACIÓN
QUICHAS:
En viviendas las comunidad de Quichas si cuentan con energía eléctrica en un 95% y la
diferencia se encuentra sin electrificación porque la ubicación geográfica donde habitan
no es favorable; las calles si cuentan con alumbrado público.
SAN MIGUEL:
Un 99% si posee energía eléctrica en las viviendas, el 1% de la población no cuenta con
el servicio para el desempeño normal de los estudiantes, utlizan velas o mecheros para
alumbrar sus viviendas.
CUADRO N° 06
D.VII) VIVIENDAS
QUICHAS:
Tiene 42 viviendas; de las cuales sus paredes son de material rustico, tapial,adobe en un
90% y un 10% son predios de material noble; el 100% son techos de calamina y pisos de
madera.
SAN MIGUEL:
Cuenta con 26 viviendas; en general las paredes son de material precario como la
tapia,adobe y quincha en un 99% y hay un predio de material noble; los techos son de
calamina por las lluvias que se dan en la época de invierno.
CUADRO N°07
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
SAN MIGUEL:
Los pobladores de esta comunidad se desempeñan en actividades productivas al 100%
se dedican a la actividad agropecuaria generando su propio trabajo para un desarrollo
socioeconómico.
E).OTROS SERVICIOS
QUICHAS:
Los medios de comunicación son retringuidos; ya que la señal de telefonía no se
encuentra disponible en las comunidad de Quicha Alta, Baja; encontrandose
incomunicados a nivel local, regional, nacional e internacional. Solo a nivel informativo
cuentan con señal de cable y de algunos medios radiales que ingresan a la zona.
En accesos de transportes son privilegiados por encontrarse dentro de las vias principales
dentro de la carretera central Cerro de Pasco - Huánuco - Lima. A 1 Km de la comunidad
de Quichas se encuentra un camino de herradura Mitopucro.
SAN MIGUEL:
Las vías de acceso a la comunidad en mención se encuentran en forma disponible ya que
se ubican dentro de la carretera central de igual forma que la comunidad de Quichas;
respecto a los medios de comunicación se encuentran permanentemente sin señal
telefónica, en cuanto a medios informativos hay un canal de señal abierta y por radio la
frecuencia de a.m y f.m.
F)PELIGROS NATURALES
Los peligros naturales existentes en la zonas a intervenir son basicamente lugares que
tienen un topografia accidentada esto existiendo desde la progresiva 120 hasta 180 estas
estan cubiertas de rocas; si estas llegaran a caerese cusarian ciertos daños a la
infraestructura y a los terrenos aledaños. Los demas terrenos son aquellos que no tienen
problemas serios peligros naturales.
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
G)PELIGROS ANTROPOGÉNICOS
Las plagas existentes en la zona son muy pocas esto por la altitud existentes lo que se
tiene seriso problemas es c on el tema de heladas que si ocasionan garndes daños en los
cultivos; en el caso de pastos estos son bastantes resistentes a este fenomeno ya que se
tienen experiencias comprobadas y en la actulidad estos pastos son llevados a los
mercados de la region.
RECURSO HÍDRICO
Las localidades que se encuentran considerados en este proyecto cuentan con una
producción que dependen de las lluvias de invierno.
Dentro de las localidades de Quichas Alta, San Miguel y Quichas Baja podemos distinguir
dos tipos de fuentes hídricas: temporales y permanentes.
Las fuentes hídricas temporales podemos citar las precipitaciones pluviales que se inician
con mayor intensidad desde el mes de diciembre a marzo.
Entre las fuentes hídricas permanentes de mayor oferta se encuentra la quebrada San
José.
FUENTE EXISTENTE
CUADRO N° 08
Nombre del
Caudal Caudal
Nº Ubicación Riachuelo y/o m.s.n.m
Máximo Mínimo
Manantial
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El riego ofrece más seguridad y permite ampliar, diversificar los cultivos, y también
producir cultivos de mayor valor. La contribución del riego a la seguridad alimentaria es de
vital importancia para un mejor desarrollo socioeconómico de los pobladores.
Laguna San
José
FUENTE:Jefe de Proyecto
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Afluente de la
cuenca Huallaga
FUENTE:Jefe de Proyecto
FUENTE:Jefe de Proyecto
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NIVELES TECNOLÓGICOS:
Su tecnología ganadera utilizada, es la tradicional, pasar del riego tradicional por surco a
riego por aspersión, significa un enorme cambio tecnológico, no se observa que hayan
intercambiado tecnología andina con otras comunidades debido a que sus vías de
accesos son deficientes e inadecuadas para el ingreso de maquinarias, sus rendimientos
son de medio a bajo; para el manejo agronómico de sus cultivos utilizan herramientas de
trabajo como la chaquitaclla de mango largo, cashu, pala, asadón etc.
Por otro lado, no existe un calendario mínimo de control sanitario de tipo colectivo que
controle la incidencia de endo y ectoparásitos; a ello contribuye el bajo nivel educativo de
los comuneros y comuneras que límitan la búsqueda de información externa que pueda
contribuir en la solución de sus problemas.
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agua para riego para obtener cosechas óptimas y con mayor demanda. (Se especifica en el
cuadro N° 12)
C.I)SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
En las localidades del área del proyecto no hay presencia de obras de captación,
conducción, distribución, drenaje tampoco hay presencia de alcantarillas ni reservorios.
C.II)ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
RIEGO
Las localidades en estudio; del área de influencia del proyecto no han registrado ningún
tipo de desastres naturales, no se encuentran expuestos a zonas de riesgo o peligro
referente a deslizamientos o huaycos, inundaciones, sismos.
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Cuentan con la Resolución Administrativa N° 028 – 2012- ANA – ALA PASCO del
Procedimiento 1; para la Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hídrico
expedida el 05 de Marzo 2012.
Gestionando el procedimiento 2; para la Aprobación de uso de agua con fines
agrícola.
El nivel de conocimiento alcanzado por la junta de regantes es amplio con
respecto a gestiones administrativas.
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comuneros de quedo sin ningun efecto positivo; por lo cual los pobladores necesitan con
suma urgencia un sistema de riego tecnificado, porque el 75% se dedica a la actividad
ganadera, 10% a la agricultura y 15% a la actividad ganadera y comercio,dependen del
futuro proyecto para generar más rentabilidad en su produccion ya que se dedican a
sembrar cultivos de pastos cultivados, tubérculos; fortaleciendo a la comunidad con la
crianza de animales menores y mayores.
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La producción de cultivo de papa se realiza en una sola campaña por año, en los meses
de octubre - marzo, las cosechas son entre abril y mayo, en caso de pastos cultivados, las
cosechas varían de acuerdo al tipo y variedad de pastos. Por lo que la mayoría de la
población están desocupadas en los meses de junio a septiembre, esto hace que la
población migre a ciudades cercanas como: Cerro de Pasco, Yanacancha, Huariaca, Lima
u otras ciudades, en busca de mejores condiciones de vida y otro tipo de oportunidad
laboral que genere mejores expectativas con ingresos económicos más rentables.
La deficiente disponibilidad de agua para el riego de pastos cultivados como pastura
naturales en estado de abandono y de la papa; la poca capacitación y falta de asistencia
técnica de la población en el buen manejo de sus cultivos ocasiona que se tenga una
producción (rendimiento) escaso de acuerdo al cuadro arriba presentado.
PROBLEMA HÍDRICO:
Las principales causas de la baja producción de pasturas es el déficit de riego en las
últimas etapas de la campaña agrícola (inexistencia de infraestructura de riego). La
temporalidad de las precipitaciones ocasiona que los pastos naturales y de cultivo no
cuente con riego suficiente lo cual ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de
los cultivos, lo que se traduce en una disminución de la producción de pastos y esto a la
vez afecta la alimentación de los animales menores y mayores de las localidades que se
encuentran en estudio.
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Problema Agrícola:
Las condiciones climáticas de la superficie beneficiada varían según su posición
altitudinal, la misma que se encuentra desde los 2,650 hasta los 3,842 m.s.n.m. El
principal producto agrícola cultivado bajos estas condiciones climáticas son: la papa y
pastos cultivados. Que se da a nivel de la Provincia de Pasco (Ver cuadro N° 13 y 14).
CUADRO N° 10
CUADRO N° 11
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CUADRO N° 12
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Clasificación de causas:
Manejo deficiente del recurso agua y suelo en la producción de
pasturas.
LISTA DE EFECTOS:
De lo analizado, se puede llegar a una lista de efectos potenciales del
problema central:
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CLASIFICACIÓN DE EFECTOS
EFECTOS DIRECTOS.
a. Reducidos Ingresos de los Productores
b. Débil Grado de Integración al Mercado
c. Menor acceso a mercados regionales y locales, para vender sus
productos.
EFECTOS INDIRECTOS.
a. Productores Endeudados
b. Bajo Empleo.
c. Migración
d. Desinterés y Abandono Parcial de la Actividad Agropecuaria
e. Limitada Actividad Comercial
f. Vulnerabilidad Alimentaria.
EFECTO FINAL.
Retraso en el Desarrollo de cultivo de pastoss en las localidades de
Quichas Alta, Baja y San Miguel.
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EFECTO
INDIRECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO
Productores INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO Limitada Actividad de la INDIRECTO
Bajo Empleo Migracion Desinteres y actividad comercial Vulnerabilidad
Endeudados
Abandono Parcial de Alimentaria
la Actividad
Agropecuria
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA CAUSA CAUSA
Insuficiente Deficit de manejo INDIRECTA INDIRECTA
infraestructuras de de pasturas Baja fertilidad de suelo Inadecuado
riego manejode pastos
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Medio Fundamental Medio Fundamentel Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental
Suficiente infraestructura de Mayor conocimiento en el Fortaleciemiento en la gestión Mayor conocimiento en Mayor promoción de los
riego manejo d e los recursos agua de las comunidades en mejorar manejo intensivo de la productos agro pecuarios en
y suelo la producción de pastos actividad de pasturas los mercados locales y
cultivados regionales
Fortalecimeinto y
formalización de Asistencia técnica en Capacitación en manejo
organizaciones de manejo y mejoramientos y mejoramiento de
Suficiente Suficiente Capacitacion Asistencia productos agrícolas de cultivos y crianzas de cultivos y crianza de
infraestructura infraestructura Tecnica animales animales
de riego de riego
Promoción de la
Capacitación en gestión
actividad comercial
de la activida agrícola
mediante centros de
acopio
ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2
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ALTERNATIVA Nº 1
d.1)COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:
- 01 captación -bocatoma.
- 01 desarenador.
- 905 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 6”.
- 2,695 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 4”.
- 265.66 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 2”.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental.
DESCRIPCIÓN:
CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captación Quebrada San José).
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.
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ALTERNATIVA Nº 2
A.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:
- 01 captación-bocatoma.
- 01 desarenador.
- 3,865 ml línea de conducción con canal trapezoidal revestido con concreto.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tuberia PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental..
DESCRIPCION:
A) CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captacion San José)
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.
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B. COMPONENTE CAPACITACION:
Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporación de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.
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C) POBLACIÓN DE REFERENCIA
Esta dada por toda la población del distrito de Yanacancha donde se ejecutará el
proyecto, su estimación está calculada de acuerdo a los datos oficiales del INEI para
el cual se ha tomado el dato de Población Total Censo 2007 y proyectado con la Tasa
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CUADRO N° 13
POBLACIÓN DE REFERENCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POBLACIÓN DISTRITO DE YANACANCHA 30,545 30,585 30,635 30,685 30,735 30,785 30,835 30,885 30,935 30,985
FAMILIAS BENEFICIADAS 7,636 7,646 7,658 7,671 7,683 7,696 7,708 7,721 7,733 7,746
FUENTE: INEI - PASCO
CUADRO N° 14
POBLACIÓN DE REFERENCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A –POBLACIÓN DE YANACOCHA 30,545 30,585 30,635 30,685 30,735 30,785 30,835 30,885 30,935 30,985
B –POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348
N° DE FAMILIAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA
FUENTE: JEFE DE PROYECTO
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3.1.1CÉDULA DE CULTIVO
1° CEDULA
La cédula de cultivo,que indica cómo se distribuiría una Ha. Se considera pastos
cultivos, papa y verduras; que serán desarrollados; adicionalmente, se debe
realizar un cronograma mensual que indique la utilización de tierra para cada
cultivo a lo largo de un año, como se muestra a continuación.
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CUADRO N° 16
CAMPAÑA HA HA TOTAL % EN 1 HA
MEJORADAS INCORPORADAS
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 7 35 42.00 64.62 1.00
PAPA 5 10 15.00 23.08 1.00
HORTALIZAS 3 5 8.00 12.30 1.00
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 15.00 50.00 65.00 100.00 1.00
CUADRO N° 17
CULTIVO DE REFERENCIA ÁREA AREA (HAS) ÁREA CAM CUL DE
CAMP.PRIN
(HA) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ROT (HA) ROT
PASTOS CULTIVADOS 15 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 15.00
AREA CUL/MES (MES) 50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00 TOTAL
FUENTE: CALCULO REALIZADO
POR EL PROYECTISTA
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CUADRO N° 18
REFERENCIA E F M A M J J A S O N D
A TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 10.13 9.85 9.86 9.19 8.05 6.27 6.23 7.03 8.13 8.81 9.24 9.09
B TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°F) 50.7 49.73 49.42 48.54 46.49
C N° DE HORAS DE SOL MENSUAL (SM) 101.4 107.9 88.2 188.9 229.6 203.8 217.9 140.3 161.9 140.5 140.5 89.3
D N° DE HORAS SOL MÁXIMA MEDIA 12.78 12.55 12.17 11.8 11.51 11.32 11.4 11.7 12 12.42 12.7 12.75
DIARIA PROBABLE (DL)
E N° DE DÍAS DEL MES (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
F % DE HORAS SOL MENSUAL REFERIDO 25.59 30.71 23.38 53.36 64.35 60.01 61.66 38.68 44.97 36.49 36.88 22.59
AL MÍNIMO PROBABLE (S)
G RADIACIÓN EXTRATERRESTRE MENSUAL 516.2 457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5 511.5
EN EQUIVALENTE DE EVAPOTRANSPIRACIÓN
EN mm (RMM)
H EQUIVALENTE DE EVAPORACIÓN EN mm (RSM) 195.8 190.3 172.9 227.6 230.3 200.4 217.3 189.4 220.3 223 224.8 182.3
I FACTOR DE CORRECCIÓN POR ALTURA (FA) 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223
J EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MENSUAL 91.1 86.8 78.4 101.3 98.2 79.6 86.1 77.6 94.2 97.9 100.2 80.9
CORREGIDA EN mm (ETP)
UC =Eto x Kpon
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CUADRO N° 19
CUADRO N° 20
E F M A M J J A S O N D
29.3 42.3 45.83 68.54 74.89 68.94 73.54 73.42 92.43 97.54 100.4 70.49
FUENTE: CALCULO DEL PROYECTISTA
PD = -0.675 * SD + PM
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CUADRO N° 23
E F M A M J J A S O N D
-47.78 -34.90 -0.78 54.98 58.90 68.98 73.90 74.86 89.75 53.97 52.89 23.87
FUENTE: CALCULO DEL PROYECTISTA
Req = UC – P.Efec
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CUADRO N° 24
E F M A M J J A S O N D
-475.20 -239.70 -0.70 468.90 539.50 657.20 733.20 734.30 857.30 519.80 718.00 260.60
FUENTE: CALCULO DEL
PROYECTISTA
1mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha
8º EFICIENCIA DE RIEGO
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, nos indica cuan eficientemente se
está aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades
de riego. No tiene unidades.
La eficiencia de riego está dada por la conducción, distribución y aplicación del
agua que la infraestructura de riego transportará. El producto de las cifras referidas
a estos tres aspectos corresponderá a la eficiencia de riego del proyecto, e
indicará el porcentaje de agua que será realmente utilizado por los cultivos con
respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto. En nuestro proyecto se
utilizarán porcentajes de eficiencia en la conducción, distribución y aplicación de
95% y 80%.
En la conducción se plantea utilizando Tubos PVC SAP - UF donde la pérdida del
agua es mínimo
EFICIENCIA DE RIEGO
CUADRO N° 25
E F M A M J J A S O N D
0.70 0.70 070 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
FUENTE: CALCULO DEL EQUIPO
TÉCNICO
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1000
CUADRO N° 26
N° DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
M ÁREA TOTAL A IRRIGAR DEL PROYECTO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
N° DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (Lt/seg/Area total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ñ DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (M3/seg/area total) (N/1000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O VOL AGUA POR MES (m3/mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P VOL AGUA PARA PROYECTO (m3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA
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PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 27
N° DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
M ÁREA TOTAL A IRRIGAR DEL PROYECTO 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
-
N° DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (Lt/seg/Area total) -42.96 23.99 -0.06 43.79 48.77 61.39 66.37 80.07 46.98 67.07 30.84 10.64
-
Ñ DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (M3/seg/area total) (N/1000) -0.042 0.024 -65.05 0.048 0.061 0.066 0.080 0.066 0.080 0.047 0.067 0.012
-
O VOL AGUA POR MES (m3/mes) -76.70 38.69 -1.11 75.67 87.08 106.07 118.34 138.36 83.89 80.43 70.56 45.90
P VOL AGUA PARA PROYECTO (m3) 835.498
FUENTE: ELABORACIÓN DEL PROYECTISTA
CUADRO N° 28
DEMANDA DE AGUA
(lts/seg) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SIN PROYECTO
A Demanda máxima de agua 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
(lts/Seg/Ha)
B N° de Hectárea que se 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
cultiva en el año
C Demanda de Agua (lts/seg) 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05
(Bx0.31)
FUENTE ELABORACIÓN CONSULTOR
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YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 29
DEMANDA DE AGUA
(lts/seg) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SIN PROYECTO
A Demanda máxima de agua 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
Ha(lts/Seg/Ha)
B N° de Hectárea que se 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
cultiva en el año
C Demanda de Agua (lts/seg) 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55 56.55
(Bx0.31)
FUENTE ELABORACIÓN CONSULTOR
De ello podemos deducir que como máximo se demandará 30.00 Lts/Seg en la situación
Con Proyecto y 13.05 Lts/Seg en la situación Sin Proyecto, finalmente se determina que la
oferta si podrá cubrir la demanda, toda vez que la disponibilidad del recurso hídrico en el
riachuelo San José es de 39 Lts/Seg. Para lo cual cuenta con un reservorios de concreto.
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OFERTA DE AGUA
CUADRO N° 30
PARÁMETROS MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SET OCT NOV DIC
Resultado Hidrológico lt/seg 193.46 210.89 245.98 129.98 39.87 38.87 38.98 38.45 38.62 43.47 78.67 184.30
FUENTE: Estudio hidrológico - Ing. Pedro CÓRDOVA TRUJILLO
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ALTERNATIVA Nº 1
d.1)COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:
- 01 captación -bocatoma.
- 01 desarenador.
- 905 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 6”.
- 2,695 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 4”.
- 265.66 ml línea conducción entre tubería PVC–SAP-UF C.10 2”.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tubería PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental.
DESCRIPCIÓN:
CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captación Quebrada San José).
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.
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ALTERNATIVA Nº 2
A.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:
- 01 captación-bocatoma.
- 01 desarenador.
- 3,865 ml línea de conducción con canal trapezoidal revestido con concreto.
- 01 reservorio.
- 34 cajas laterales .
- 90 cajas hidrantes .
- 34 cajas purgas
- 5,145 ml línea laterales tuberia PVC–SAP-UF C.10 de 11/2 pulg.
- Medidas de mitigación ambiental..
DESCRIPCION:
a) CAPTACIÓN - BOCATOMA (01 UND)
Se proyecta al inicio a partir de las progresivas (0+000 – captacion San José)
La función principal que cumplirá esta estructura es la de retener y desviar el agua con
referencia a su curso natural para que beneficie al proyecto de riego.
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B. COMPONENTE CAPACITACION:
Este componente plantea realizar aprendizajes a través de las incorporación de
profesionales capacitados para que enseñen en cultivos y crianzas.
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Cronograma de acciones
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA
PRESUPUESTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA – DISTRITO DE YANACANCHA – PROVINCIA Y REGIÓN PASCO" ( ALTERNATIVA I)
M es 01 M es 02 M es 03 M es 04 M es 05 M es 06 M es 07 M es 08 M es 09 M e s 10 M e s 11 M e s 12 M e s 13 M e s 14 M e s 15 M e s 16
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.% de A v a nc eV a l.
1 OB R A S D E C A PT A C ION Y C ON D U C C ION 78 7,8 2 2 .10
1.01 OB R A S D E C A PT A C ION 251,077.96
01.01.01 OB R A S PR OV ISION A LES 17,688.81
01.01.01.01 C A R T EL D E ID EN T IF IC A C ION D E OB R A 562.57
01.01.01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 562.57 562.57 100.00% 562.57
01.01.01.02 A LM A C EN D E OB R A Y GU R D IA N IA 5,226.24
01.01.01.02.01 ALM ACEN glb 4.00 300.00 1,200.00 100.00% 1,200.00
01.01.01.02.02 GUARDIANIA mes 4.00 1,006.56 4,026.24 100.00% 4,026.24
01.01.01.03 T R A N SPOR T E D E M A T ER IA LES Y A GR EGA D OS 11,900.00
01.01.01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE CON ASEM ILA glb 1.00 6,900.00 6,900.00 50.00% 3,450.00 50.00% 3,450.00
01.01.01.03.02 M OVILIZACION Y DESM OVILIZACION glb 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 2,500.00 50.00% 2,500.00
01.01.02 C A PT A C ION - B OC A T OM A 17,937.66
01.01.02.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 1,627.50
01.01.02.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE LA QUEBRADA m 15.00 16.34 245.10 100.00% 245.10
01.01.02.01.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 60.00 4.88 292.80 100.00% 292.80
01.01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 60.00 18.16 1,089.60 100.00% 1,089.60
01.01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 2,989.15
01.01.02.02.01 EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA m3 20.00 29.50 590.00 100.00% 590.00
01.01.02.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00% 321.40
01.01.02.02.03 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 15.00 86.39 1,295.85 100.00% 1,295.85
01.01.02.02.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 22.34 781.90 100.00% 781.90
01.01.02.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 4,153.00
01.01.02.03.01 SOLADO PARA ENCAUZAM IENTO E=4" m2 50.00 83.06 4,153.00 100.00% 4,153.00
01.01.02.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 6,496.61
01.01.02.04.01 M U R O D E EN C A U Z A M IEN T O Y LOZ A D E F ON D O 6,496.61
01.01.02.04.01.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.00 55.38 1,384.50 100.00% 1,384.50
01.01.02.04.01.02CONCRETO EN M URO DE ENCAUZAM IENTO FºC=210KG/CM 2 m3 3.00 405.77 1,217.31 100.00% 1,217.31
01.01.02.04.01.03ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 70.00 55.64 3,894.80 100.00% 3,894.80
01.01.02.05 R EV OQU ES EN LU C ID OS 1,691.60
01.01.02.05.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 20.00 54.61 1,092.20 100.00% 1,092.20
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00% 599.40
01.01.02.06 PIN T U R A S 279.80
01.01.02.06.01 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 20.00 6.74 134.80 100.00% 134.80
01.01.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA M ETALICA m2 10.00 14.50 145.00 100.00% 145.00
01.01.02.07 A C C ESOR IOS 700.00
01.01.02.07.01 REJILLA M ETALICA 0.50x0.50 und 1.00 250.00 250.00 100.00% 250.00
01.01.02.07.02 REJILLA M ETALICA DE 0.24x0.24 und 1.00 100.00 100.00 100.00% 100.00
01.01.02.07.03 COM PUERTA M ETALICA DE 1/8 DE 0.63x0.70m und 1.00 350.00 350.00 100.00% 350.00
01.01.03 D ESA R EN A D OR 9,401.50
01.01.03.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 460.80
01.01.03.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 20.00 4.88 97.60 100.00% 97.60
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.00 18.16 363.20 100.00% 363.20
01.01.03.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 850.76
01.01.03.02.01 RELLENO Y COM PACTACION CON M ATERIAL PROPIO IIEE m3 12.00 6.88 82.56 100.00% 82.56
01.01.03.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00% 321.40
01.01.03.02.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 20.00 22.34 446.80 100.00% 446.80
01.01.03.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 6,451.64
01.01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.00 55.38 2,215.20 100.00% 2,215.20
01.01.03.03.02 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (cimentación) m3 12.00 120.02 1,440.24 100.00% 1,440.24
01.01.03.03.03 ACERO Fy=4200KG/CM 2 (3/8) var 50.00 30.54 1,527.00 100.00% 1,527.00
01.01.03.03.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 20.00 63.46 1,269.20 100.00% 1,269.20
01.01.03.04 R EV OQU ES EN LU C ID OS 1,638.30
01.01.03.04.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 30.00 54.61 1,638.30 100.00% 1,638.30
01.01.04 R ESER V OR IO U N O 64,453.79
01.01.04.01 T R A B A JOS PR ELIM IN A R ES 2,995.20
01.01.04.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 130.00 4.88 634.40 100.00% 634.40
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.00 18.16 2,360.80 100.00% 2,360.80
01.01.04.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 2,304.60
01.01.04.02.01 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 60.00 16.07 964.20 100.00% 964.20
01.01.04.02.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 60.00 22.34 1,340.40 100.00% 1,340.40
01.01.04.03 OB R A S D E C ON C R ET O SIM PLE 1,110.00
01.01.04.03.01 SOLADO - CONCRETO FºC=100kg/cm2 m3 15.00 74.00 1,110.00 100.00% 1,110.00
01.01.04.04 OB R A S D E C ON C R ET O A R M A D O 21,349.00
01.01.04.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 65.00 207.26 13,471.90 100.00% #######
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.00 55.38 4,153.50 100.00% 4,153.50
01.01.04.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (5/8) var 120.00 31.03 3,723.60 100.00% 3,723.60
01.01.04.05 LOSA S A LIGER A D A S 21,132.27
01.01.04.05.01 CONCRETO FC=210kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 23.00 206.69 4,753.87 100.00% 4,753.87
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 80.00 55.38 4,430.40 100.00% 4,430.40
01.01.04.05.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 (1/4) und 50.00 28.14 1,407.00 100.00% 1,407.00
01.01.04.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 50.00 63.46 3,173.00 100.00% 3,173.00
01.01.04.05.05 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 30.00 20.30 609.00 100.00% 609.00
01.01.04.05.06 PANDERETAS und 900.00 7.51 6,759.00 100.00% 6,759.00
01.01.04.06 R EV OQU ES EN LU C ID OS 15,562.72
01.01.04.06.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 184.00 54.61 10,048.24 100.00% #######
01.01.04.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 184.00 29.97 5,514.48 100.00% 5,514.48
01.01.05 PR OGR ESIV A 0 - 3 6 0 0 0 B - 2 6 5.6 6 B 141,596.20
01.01.05.01 TUBERIA PVC-SAP-UF (6" )x6m C.10 und 155.00 229.64 35,594.20 100.00% #######
01.01.05.02 TUBERIA PVC-SAP-UF (4" )x 6m C.10 und 455.00 164.90 75,029.50 100.00% #######
01.01.05.03 TUBERIA PVC - SAP - UF 2" x 6m C10 und 50.00 51.55 2,577.50 100.00% 2,577.50
01.01.05.04 TUBERIA PVC-SAP-UF (11/2" ) x 6m C.10 und 900.00 31.55 28,395.00 100.00% #######
1.02 C A N A L EN T U B A D O 0 - 3 6 0 0 0 B - 2 6 5.6 6 B 487,348.38
01.02.01 OB R A S PR ELIM IN A R ES 3,648.00
01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL EJE m 4,800.00 0.76 3,648.00 100.00% 3,648.00
01.02.02 M OV IM IEN T O D E T IER R A S 367,895.00
01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA m3 4,500.00 28.38 127,710.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% #######
01.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 500.00 86.39 43,195.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% 8,639.00
01.02.02.03 RELLENO DE EXPLANACION CON M ATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 5,000.00 19.22 96,100.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% #######
01.02.02.04 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA m3 4,500.00 4.80 21,600.00 40.00% 8,640.00 40.00% 8,640.00 20.00% 4,320.00
01.02.02.05 CAM A DE APOYO m 4,500.00 8.13 36,585.00 40.00% ####### 40.00% ####### 20.00% 7,317.00
01.02.02.06 RELLENO Y COM PACTACION DE ZANJAS M ANUAL m3 4,500.00 9.49 42,705.00 50.00% ####### 50.00% #######
01.02.03 C A JA S LA T ER A LES 57,933.42
01.02.03.01 CAJAS LATERALES TOTALES und 34.00 519.78 17,672.52 25.00% 4,418.13 75.00% #######
01.02.03.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 102.00 4.88 497.76 25.00% 124.44 75.00% 373.32
01.02.03.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 102.00 16.07 1,639.14 25.00% 409.79 75.00% 1,229.36
01.02.03.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 102.00 22.34 2,278.68 25.00% 569.67 75.00% 1,709.01
01.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 200.00 55.38 11,076.00 25.00% 2,769.00 75.00% 8,307.00
01.02.03.06 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 68.00 20.30 1,380.40 25.00% 345.10 75.00% 1,035.30
01.02.03.07 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 200.00 54.61 10,922.00 25.00% 2,730.50 75.00% 8,191.50
01.02.03.08 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 200.00 29.97 5,994.00 25.00% 1,498.50 75.00% 4,495.50
01.02.03.09 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 102.00 63.46 6,472.92 25.00% 1,618.23 75.00% 4,854.69
01.02.04 C A JA S HID R A N T ES 43,800.90
01.02.04.01 CAJAS HIDRANTES TOTALES und 90.00 176.91 15,921.90 100.00% #######
01.02.04.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 90.00 22.34 2,010.60 100.00% 2,010.60
01.02.04.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 90.00 16.07 1,446.30 100.00% 1,446.30
01.02.04.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 90.00 4.88 439.20 100.00% 439.20
01.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 55.38 9,968.40 100.00% 9,968.40
01.02.04.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 150.00 29.97 4,495.50 100.00% 4,495.50
01.02.04.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 150.00 63.46 9,519.00 100.00% 9,519.00
01.02.05 C A JA S D E PU R GA S 12,353.06
01.02.05.01 CAJAS PURGAS TOTALES und 34.00 189.89 6,456.26 100.00% 6,456.26
01.02.05.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 34.00 22.34 759.56 100.00% 759.56
01.02.05.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 34.00 16.07 546.38 100.00% 546.38
01.02.05.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 34.00 4.88 165.92 100.00% 165.92
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 55.38 1,882.92 100.00% 1,882.92
01.02.05.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 34.00 29.97 1,018.98 100.00% 1,018.98
01.02.05.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm (1/2) und 24.00 63.46 1,523.04 100.00% 1,523.04
01.02.06 A C C ESOR IOS 1,718.00
01.02.06.01 CODOS DE 22.5º SAP.C10 4" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
01.02.06.02 CODOS DE 22.5º SAP.C10 6" und 25.00 13.12 328.00 100.00% 328.00
01.02.06.03 CODOS DE 45º SAP.C10 4" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
01.02.06.04 CODOS DE 45º SAP.C10 6" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
01.02.06.05 CODOS DE 90º SAP.C10 4" und 2 5.0 0 11.12 2 78 .0 0 100.00% 278.00
01.02.06.06 CODOS DE 90º SAP.C10 6" und 25.00 11.12 278.00 100.00% 278.00
1.03 PU EN T ES C OLGA N T ES 49,395.76
01.03.01 A C C ESOR IOS Y M A T ER IA LES 20,981.52
01.03.01.01 ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00 15,503.68 15,503.68 100.00% #######
01.03.01.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 8.00 16.07 128.56 100.00% 128.56
01.03.01.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 10.00 22.34 223.40 100.00% 223.40
01.03.01.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 10.00 4.88 48.80 100.00% 48.80
01.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 55.38 1,661.40 100.00% 1,661.40
01.03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00% 599.40
01.03.01.07 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 1" und 18.00 156.46 2,816.28 100.00% 2,816.28
01.03.02 PR U EB A HID R A U LIC A 4,656.00
01.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. A ZANJA TAPADA m 4,800.00 0.97 4,656.00 100.00% 4,656.00
01.03.03 M IT IGA C ION A M B IEN T A L 5,298.24
01.03.03.01 C ON F OR M A C ION D E C OM IT ES 5,298.24
01.03.03.01.01 CONFORM ACION DE COM ITES DE M ANTENIM IENTO COM ITE 2.00 2,649.12 5,298.24 100.00% 5,298.24
01.03.04 R EST A U R A C ION ES 5,150.00
01.03.04.01 CURSO M ANEJO DE TIERRAS CURSO 1.00 2,500.00 2,500.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00 25.00% 625.00
01.03.04.02 LIM PIEZA DE TRABAJO m2 5,000.00 0.53 2,650.00 25.00% 662.50 25.00% 662.50 25.00% 662.50 25.00% 662.50
01.03.05 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 12,500.00
01.03.05.01 CAPACITACION A TRABAJADORES CURSO 5.00 2,500.00 12,500.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00 25.00% 3,125.00
01.03.06 R IESGOS D E SA U LD 50.00
01.03.06.01 IM PLEM ENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 50.00 50.00 100.00% 50.00
01.03.07 IN ST A LA C ION ES D E C A R T ELES A M B IEN T A LES 260.00
01.03.07.01 FABRICACION DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 25.00% 50.00 25.00% 50.00 25.00% 50.00 25.00% 50.00
01.03.07.02 INSTALACIONES DE CARTELES und 20.00 3.00 60.00 25.00% 15.00 25.00% 15.00 25.00% 15.00 25.00% 15.00
01.03.08 IM PLEM EN T A C ION D E JU N T A S D E U SU A R IO 500.00
01.03.08.01 IM PLEM ENTACION DE JUNTA DE USUARIO glb 1.00 500.00 500.00 100.00% 500.00
2 EV EN T OS D E C A PA C IT A C ION 11,750.00
2.01 M OD U LO I M A N EJO Y C ON SER V A C ION D E SU ELOS 500.00
02.01.01 SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO und 1.00 500.00 500.00 100.00% 500.00
2.02 M OD U LO II M A N EJO D E LOS R EC U R SOS HID R IC OS 1,000.00
02.02.01 IM PORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y COM O PODEM OS POTENCIAR
und SU USO 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.02.02 ORGANIZACION Y ADM INISTRACION DEL RECURSO HIDRICO PARA RIEGO
und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.03 M OD U LO III M A N EJO D E C U LT IV OS T R A D IC ION A LES Y A LT ER N A T IV OS 1,500.00
02.03.01 TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CULTIVOS ANUALES
und
BAJO RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.03.02 TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS BAJO RIEGOund 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.03.03 M ANEJO DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.04 M OD U LO IV PR OD U C C ION Y SA N ID A D A N IM A L 2,500.00
02.04.01 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M ENORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.02 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M AYORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.03 SELECCION Y M EJORAM IENTO GENETICO und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.04 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ENDOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.04.05 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ECTOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.05 M OD U LO V M A N EJO A GR IC OLA 1,500.00
02.05.01 INTENSIFICACION DE PASTOS CULTIVADOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.05.02 PRODUCCION DE CULTIVOS ORGANICOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
02.05.03 ABONAM IENTO Y FERTILIZACION NDE SUELOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 166.67 33.33% 166.67 33.33% 166.67
2.06 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
02.06.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33 8.33% 83.33
2.07 R EF R IGER IO 3,750.00
02.07.01 REFRIGERIO (FRUGOS + GALLETA) und 1,500.00 2.50 3,750.00 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50 8.33% 312.50
3 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 55,326.93
3.01 PER SON A L PR OF ESION A L 48,000.00
03.01.01 INGENIERIA mes 12.00 4,000.00 48,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00 8.33% 4,000.00
3.02 IN ST A LA C ION EN C ER C O PER IM ET R IC O EN A R EA A GR IC OLA 1,431.34
03.02.01 CERCO PERIMETRICO - AREA INSTALADA CON CULTIVOS Y PASTOS glb 1.00 1,431.34 1,431.34 100.00% 1,431.34
3.03 M OD U LO D E A N IM A LES M EN OR ES 2,695.00
03.03.01 CUYES DE 1.5 M ES DE NACIDO und 1.00 1,750.00 1,750.00 100.00% 1,750.00
03.03.02 ALIM ENTO BALANCEADO kg 100.00 2.00 200.00 100.00% 200.00
03.03.03 LISTONES DE 2" x2" x3mt und 1.00 170.00 170.00 100.00% 170.00
03.03.04 BISAGRE CAPUCHINA DE 22/1" par 10.00 2.00 20.00 100.00% 20.00
03.03.05 BEBEDEROS PARA CUYES und 25.00 15.00 375.00 100.00% 375.00
03.03.06 M ALLA PARA JAULAS rll 2.00 90.00 180.00 100.00% 180.00
3.04 M A N EJO D E C U LT IV OS B A JO R IEGO 2,200.59
03.04.01 INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS glb 1.00 1,644.54 1,644.54 100.00% 1,644.54
03.04.02 INSTALACION DE PAPA glb 1.00 556.05 556.05 100.00% 556.05
3.05 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
03.05.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 1,000.00
4 D ESA R R OLLO D E T R A B A JO 9,000.00
4.01 PER SON A L PR OF ESION A L 8,000.00
04.01.01 INGENIERIA AL INICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTO mes 1.00 4,000.00 4,000.00 50.00% 2,000.00 50.00% 2,000.00
04.01.02 INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTES IN+CAP+ASIS
mes 1.00 4,000.00 4,000.00 50.00% 2,000.00 50.00% 2,000.00
4.02 M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO 1,000.00
04.02.01 CONJUNTO glb 1.00 1,000.00 1,000.00 50.00% 500.00 50.00% 500.00
COSTO DIRECTO 863,899.03 309,530.96 164,909.65 172,228.75 145,652.75 12,556.10 4,729.17 4,729.17 4,895.83 4,895.83 4,895.83 5,229.17 5,229.17 5,229.17 4,895.83 4,895.83 9,395.83
GASTOS GENERALES 10% 86,389.90 30,953.10 16,490.97 17,222.87 14,565.27 1,255.61 472.92 472.92 489.58 489.58 489.58 522.92 522.92 522.92 489.58 489.58 939.58
UTILIDAD 10% 86,389.90 30,953.10 16,490.97 17,222.87 14,565.27 1,255.61 472.92 472.92 489.58 489.58 489.58 522.92 522.92 522.92 489.58 489.58 939.58
SUB TOTAL 1,036,678.84 371,437.15 197,891.58 206,674.49 174,783.29 15,067.32 5,675.00 5,675.00 5,875.00 5,875.00 5,875.00 6,275.00 6,275.00 6,275.00 5,875.00 5,875.00 11,275.00
IGV 18% 186,602.19 66,858.69 35,620.48 37,201.41 31,460.99 2,712.12 1,021.50 1,021.50 1,057.50 1,057.50 1,057.50 1,129.50 1,129.50 1,129.50 1,057.50 1,057.50 2,029.50
COSTO DE LA OBRA 1,223,281.03 438,295.84 233,512.06 243,875.90 206,244.29 17,779.43 6,696.50 6,696.50 6,932.50 6,932.50 6,932.50 7,404.50 7,404.50 7,404.50 6,932.50 6,932.50 13,304.50
EXPEDIENTE TECNICO 2% 24,465.62 8,765.92 4,670.24 4,877.52 4,124.89 355.59 133.93 133.93 138.65 138.65 138.65 148.09 148.09 148.09 138.65 138.65 266.09
SUPERVISION 2% 24,465.62 8,765.92 4,670.24 4,877.52 4,124.89 355.59 133.93 133.93 138.65 138.65 138.65 148.09 148.09 148.09 138.65 138.65 266.09
PRESUPUESTO TOTAL 1,272,212.27 455,827.67 242,852.55 253,630.94 214,494.06 18,490.61 6,964.36 6,964.36 7,209.80 7,209.80 7,209.80 7,700.68 7,700.68 7,700.68 7,209.80 7,209.80 13,836.68
% AVANCE FISICO PROGRAMADO 100.00% 35.83% 19.09% 19.94% 16.86% 1.45% 0.55% 0.55% 0.57% 0.57% 0.57% 0.61% 0.61% 0.61% 0.57% 0.57% 1.09%
78
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
4.0279
04.01.02
04.02.01
INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTES IN+CAP+ASIS
M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO
CONJUNTO
mes
glb
1.00
1.00
4,000.00
1,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
COSTO DIRECTO 1,937,459.65 657,123.68 599,619.60 474,271.65 151,382.67 27,902.74 6,482.50 6,482.50 6,649.17 6,649.17 6,649.17 6,982.50 6,982.50 6,982.50 6,649.17 6,649.17 14,029.17
GASTOS GENERALES 10% 193,745.97 65,712.37 59,961.96 47,427.16 15,138.27 2,790.27 648.25 648.25 664.92 664.92 664.92 698.25 698.25 698.25 664.92 664.92 1,402.92
UTILIDAD 10% 193,745.97 65,712.37 59,961.96 47,427.16 15,138.27 2,790.27 648.25 648.25 664.92 664.92 664.92 698.25 698.25 698.25 664.92 664.92 1,402.92
SUB TOTAL 2,324,951.58 788,548.42 719,543.52 569,125.97 181,659.20 33,483.29 7,779.00 7,779.00 7,979.00 7,979.00 7,979.00 8,379.00 8,379.00 8,379.00 7,979.00 7,979.00 16,835.00
IGV 18% 418,491.28 141,938.71 129,517.83 102,442.68 32,698.66 6,026.99 1,400.22 1,400.22 1,436.22 1,436.22 1,436.22 1,508.22 1,508.22 1,508.22 1,436.22 1,436.22 3,030.30
COSTO DE LA OBRA 2,743,442.86 930,487.13 849,061.35 671,568.65 214,357.85 39,510.28 9,179.22 9,179.22 9,415.22 9,415.22 9,415.22 9,887.22 9,887.22 9,887.22 9,415.22 9,415.22 19,865.30
EXPEDIENTE TECNICO 2% 54,868.86 18,609.74 16,981.23 13,431.37 4,287.16 790.21 183.58 183.58 188.30 188.30 188.30 197.74 197.74 197.74 188.30 188.30 397.31
SUPERVISION 2% 54,868.86 18,609.74 16,981.23 13,431.37 4,287.16 790.21 183.58 183.58 188.30 188.30 188.30 197.74 197.74 197.74 188.30 188.30 397.31
PRESUPUESTO TOTAL 2,853,180.58 967,706.62 883,023.81 698,431.40 222,932.17 41,090.69 9,546.39 9,546.39 9,791.83 9,791.83 9,791.83 10,282.71 10,282.71 10,282.71 9,791.83 9,791.83 20,659.91
% AVANCE FISICO PROGRAMADO 100.00% 33.92% 30.95% 24.48% 7.81% 1.44% 0.33% 0.33% 0.34% 0.34% 0.34% 0.36% 0.36% 0.36% 0.34% 0.34% 0.72%
80
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
1 O B R A S D E C A PT A C I O N Y C O N D U C C I O N 1,820,764.41
1.01 O B R A S D E C A PT A C I O N 224,026.07
01.01.01 O B R A S PR O V I SI O N A LES 72,605.08
01.01.01.01 C A R T EL D E I D EN T I F I C A C I O N D E O B R A 597.83
01.01.01.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 597.83 597.83 100.00%
01.01.01.02 A LM A C EN D E O B R A Y G U R D I A N I A 39,007.25
01.01.01.02.01 CAM PAM ENTO Y ALM ACENES RP m2 25.00 1,560.29 39,007.25 100.00%
01.01.01.03 T R A N SPO R T E D E M A T ER I A LES Y A G R EG A D O S 33,000.00
01.01.01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE CON ASEM ILA glb 1.00 18,000.00 18,000.00 50.00% 50.00%
01.01.01.03.02 M OVILIZACION Y DESM OVILIZACION glb 1.00 15,000.00 15,000.00 50.00% 50.00%
01.01.02 R I A C HU ELO SA N JO SE 23,240.96
01.01.02.01 T R A B A JO S PR ELI M I N A R ES 4,163.70
01.01.02.01.01 DESVIO PROVISIONAL DE LA QUEBRADA m 15.00 16.34 245.10 100.00%
01.01.02.01.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 60.00 3.65 219.00 100.00%
01.01.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 60.00 61.66 3,699.60 100.00%
01.01.02.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 3,707.00
01.01.02.02.01 EXCAVACION DE TIERRA BAJO AGUA m3 20.00 29.50 590.00 100.00%
01.01.02.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00%
01.01.02.02.03 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 15.00 86.39 1,295.85 100.00%
01.01.02.02.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 42.85 1,499.75 100.00%
01.01.02.03 O B R A S D E C O N C R ET O SI M PLE 5,398.90
01.01.02.03.01 SOLADO PARA ENCAUZAM IENTO E=4" m2 65.00 83.06 5,398.90 100.00%
01.01.02.04 O B R A S D E C O N C R ET O A R M A D O 6,080.86
01.01.02.04.01 M U R O D E EN C A U Z A M I EN T O Y LO Z A D E F O N D O 6,080.86
01.01.02.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.00 38.75 968.75 100.00%
01.01.02.04.01.02 CONCRETO EN M URO DE ENCAUZAM IENTO FºC=210KG/ CM 2 m3 3.00 405.77 1,217.31 100.00%
01.01.02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO f y=4200 Kg/ cm2. kg 70.00 55.64 3,894.80 100.00%
01.01.02.05 R EV O Q U ES EN LU C I D O S 2,757.00
01.01.02.05.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 20.00 107.88 2,157.60 100.00%
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00%
01.01.02.06 PI N T U R A S 433.50
01.01.02.06.01 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 20.00 12.12 242.40 100.00%
01.01.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA M ETALICA m2 10.00 19.11 191.10 100.00%
01.01.02.07 A C C ESO R I O S 700.00
01.01.02.07.01 REJILLA M ETALICA 0.50x0.50 und 1.00 250.00 250.00 100.00%
01.01.02.07.02 REJILLA M ETALICA DE 0.24x0.24 und 1.00 100.00 100.00 100.00%
01.01.02.07.03 COM PUERTA M ETALICA DE 1/ 8 DE 0.63x0.70m und 1.00 350.00 350.00 100.00%
01.01.03 D ESA R EN A D O R 12,661.70
01.01.03.01 T R A B A JO S PR ELI M I N A R ES 1,306.20
01.01.03.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 20.00 3.65 73.00 100.00%
01.01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.00 61.66 1,233.20 100.00%
01.01.03.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 1,260.96
01.01.03.02.01 RELLENO Y COM PACTACION CON M ATERIAL PROPIO IIEE m3 12.00 6.88 82.56 100.00%
01.01.03.02.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 20.00 16.07 321.40 100.00%
01.01.03.02.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 20.00 42.85 857.00 100.00%
01.01.03.03 O B R A S D E C O N C R ET O SI M PLE 6,858.14
01.01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.00 38.75 1,550.00 100.00%
01.01.03.03.02 CONCRETO f ´c = 210 kg/ cm2 (ciment ación) m3 12.00 96.02 1,152.24 100.00%
01.01.03.03.03 ACERO Fy=4200KG/ CM 2 (3/ 8) var 85.00 30.24 2,570.40 100.00%
01.01.03.03.04 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 35.00 45.30 1,585.50 100.00%
01.01.03.04 R EV O Q U ES EN LU C I D O S 3,236.40
01.01.03.04.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 30.00 107.88 3,236.40 100.00%
01.01.04 R ESER V O R I O U N O 115,518.33
01.01.04.01 T R A B A JO S PR ELI M I N A R ES 8,490.30
01.01.04.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 130.00 3.65 474.50 100.00%
01.01.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.00 61.66 8,015.80 100.00%
01.01.04.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 3,797.66
01.01.04.02.01 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 63.00 16.07 1,012.41 100.00%
01.01.04.02.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 65.00 42.85 2,785.25 100.00%
01.01.04.03 O B R A S D E C O N C R ET O SI M PLE 1,110.00
01.01.04.03.01 SOLADO - CONCRETO FºC=100kg/ cm2 m3 15.00 74.00 1,110.00 100.00%
01.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 45,578.60
01.01.04.04.01 CONCRETO f 'c=175 kg/ cm2 m3 65.00 398.71 25,916.15 100.00%
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.00 38.75 2,906.25 100.00%
01.01.04.04.03 ACERO Fy=4200 kg/ cm2 (5/ 8) var 540.00 31.03 16,756.20 100.00%
01.01.04.05 LO SA S A LI G ER A D A S 31,177.37
01.01.04.05.01 CONCRETO FC=210kg/ cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 23.00 591.69 13,608.87 100.00%
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 110.00 38.75 4,262.50 100.00%
01.01.04.05.03 ACERO Fy=4200 kg/ cm2 (1/ 4) und 100.00 28.14 2,814.00 100.00%
01.01.04.05.04 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 60.00 45.30 2,718.00 100.00%
01.01.04.05.05 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 50.00 20.30 1,015.00 100.00%
01.01.04.05.06 PANDERETAS und 900.00 7.51 6,759.00 100.00%
01.01.04.06 R EV O Q U ES EN LU C I D O S 25,364.40
01.01.04.06.01 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 184.00 107.88 19,849.92 100.00%
01.01.04.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 184.00 29.97 5,514.48 100.00%
1.02 C A N A L D E D I ST R I B U C I O N 0 - 3 6 0 0 0 B +2 6 5. 6 6 B ( C O N C R ET O ) 1,536,453.68
01.02.01 O B R A S PR ELI M I N A R ES 21,752.00
01.02.01.01 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 4,000.00 3.65 14,600.00 100.00%
01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL EJE m 4,800.00 1.49 7,152.00 100.00%
01.02.02 M O V I M I EN T O D E T I ER R A S 1,394,064.00
01.02.02.01 EXCAVACION DE PLATAFORM A DE TIERRA (LAM PA Y PICO) m3 4,000.00 45.19 180,760.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA M ACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS m3 500.00 86.39 43,195.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.03 RELLENO DE EXPLANACION CON M ATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3 4,000.00 38.39 153,560.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 4,000.00 1.28 5,120.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.05 SOLADO DE 2" M EZCLA 1:12 CEM ENTO-HORM IGON m2 2,500.00 84.09 210,225.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.06 CONCRETO f ´c = 140 kg/ cm2 (elevación) m3 1,500.00 322.00 483,000.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,000.00 38.75 116,250.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.08 TARRAJEO M ORTERO 1:3 m2 3,000.00 56.59 169,770.00 40.00% 40.00% 20.00%
01.02.02.09 JUNTA ASFALTICA m 800.00 40.23 32,184.00 50.00% 50.00%
01.02.03 C A JA S LA T ER A LES 65,375.66
01.02.03.01 CAJAS LATERALES TOTALES und 34.00 519.78 17,672.52 25.00% 75.00%
01.02.03.02 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 102.00 3.65 372.30 25.00% 75.00%
01.02.03.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 102.00 16.07 1,639.14 25.00% 75.00%
01.02.03.04 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 102.00 42.85 4,370.70 25.00% 75.00%
01.02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 200.00 38.75 7,750.00 25.00% 75.00%
01.02.03.06 ACERO PARA TECHO 4mm PARA TECHO var 68.00 20.30 1,380.40 25.00% 75.00%
01.02.03.07 TARRAJEO CON IM PERM EABILIZANTE m2 200.00 107.88 21,576.00 25.00% 75.00%
01.02.03.08 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 200.00 29.97 5,994.00 25.00% 75.00%
01.02.03.09 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 102.00 45.30 4,620.60 25.00% 75.00%
01.02.04 C A JA S HI D R A N T ES 39,818.70
01.02.04.01 CAJAS HIDRANTES TOTALES und 90.00 176.91 15,921.90 100.00%
01.02.04.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 90.00 42.85 3,856.50 100.00%
01.02.04.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 90.00 16.07 1,446.30 100.00%
01.02.04.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 90.00 3.65 328.50 100.00%
01.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 38.75 6,975.00 100.00%
01.02.04.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 150.00 29.97 4,495.50 100.00%
01.02.04.07 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 150.00 45.30 6,795.00 100.00%
01.02.05 C A JA S D E PU R G A S 12,007.32
01.02.05.01 CAJAS PURGAS TOTALES und 34.00 189.89 6,456.26 100.00%
01.02.05.02 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 34.00 42.85 1,456.90 100.00%
01.02.05.03 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 34.00 16.07 546.38 100.00%
01.02.05.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 34.00 3.65 124.10 100.00%
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 38.75 1,317.50 100.00%
01.02.05.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 34.00 29.97 1,018.98 100.00%
01.02.05.07 ACERO Fy=4200 Kg/ cm (1/ 2) und 24.00 45.30 1,087.20 100.00%
01.02.06 A C C ESO R I O S 3,436.00
01.02.06.01 CODOS DE 22.5º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.02 CODOS DE 22.5º SAP.C10 6" und 50.00 13.12 656.00 100.00%
01.02.06.03 CODOS DE 45º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.04 CODOS DE 45º SAP.C10 6" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.05 CODOS DE 90º SAP.C10 4" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
01.02.06.06 CODOS DE 90º SAP.C10 6" und 50.00 11.12 556.00 100.00%
1.03 PU EN T ES C O LG A N T ES 60,284.66
01.03.01 A C C ESO R I O S Y M A T ER I A LES 29,130.42
01.03.01.01 ACCESORIOS DE INSTALACION glb 1.00 23,958.68 23,958.68 100.00%
01.03.01.02 EXCAVACION M ANAUL EN TERRENO NORM AL m3 8.00 16.07 128.56 100.00%
01.03.01.03 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE m3 10.00 42.85 428.50 100.00%
01.03.01.04 LIM PIEZA DEL TERRENO M ANUAL m2 10.00 3.65 36.50 100.00%
01.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 38.75 1,162.50 100.00%
01.03.01.06 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEM ENTO-ARENA m2 20.00 29.97 599.40 100.00%
01.03.01.07 ACERO Fy=4200 Kg/ cm2 1" und 18.00 156.46 2,816.28 100.00%
01.03.02 PR U EB A HI D R A U LI C A 4,656.00
01.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. A ZANJA TAPADA m 4,800.00 0.97 4,656.00 100.00%
01.03.03 V A R IOS 610.00
01.03.03.01 VARIOS und 1.00 610.00 610.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.04 M I T I G A C I O N A M B I EN T A L 5,298.24
01.03.04.01 C O N F O R M A C I O N D E C O M I T ES 5,298.24
01.03.04.01.01 CONFORM ACION DE COM ITES DE M ANTENIM IENTO COM ITE 2.00 2,649.12 5,298.24 100.00%
01.03.05 R EST A U R A C I O N ES 4,540.00
01.03.05.01 CURSO M ANEJO DE TIERRAS CURSO 1.00 2,500.00 2,500.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.05.02 LIM PIEZA DE TRABAJO m2 4,000.00 0.51 2,040.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.06 EV EN T O S D E C A PA C I T A C I O N 12,500.00
01.03.06.01 CAPACITACION A TRABAJADORES CURSO 5.00 2,500.00 12,500.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
01.03.07 R I ESG O S D E SA U LD 1,650.00
01.03.07.01 IM PLEM ENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 50.00 50.00 100.00%
01.03.07.02 CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO mes 1.00 1,500.00 1,500.00 100.00%
01.03.07.03 BIDONES und 5.00 20.00 100.00 100.00%
01.03.08 I N ST A LA C I O N ES D E C A R T ELES A M B I EN T A LES 400.00
01.03.08.01 FABRICACION DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 100.00%
01.03.08.02 INSTALACIONES DE CARTELES und 20.00 10.00 200.00 100.00%
01.03.09 I M PLEM EN T A C I O N D E JU N T A S D E U SU A R I O 1,500.00
01.03.09.01 IM PLEM ENTACION DE JUNTA DE USUARIO glb 1.00 1,500.00 1,500.00 100.00%
1 EV EN T O S D E C A PA C I T A C I O N 2 0 , 79 0 . 0 0
1.01 M O D U LO I M A N EJO Y C O N SER V A C I O N D E SU ELO S 500.00
01.01.01 SUELOS CON APTITUD AGRICOLA BAJO RIEGO und 1.00 500.00 500.00 100.00%
1.02 M O D U LO I I M A N EJO D E LO S R EC U R SO S HI D R I C O S 1,000.00
01.02.01 IM PORTANCIA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y COM O PODEM OS POTENCIAR und SU USO
1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.02.02 ORGANIZACION Y ADM INISTRACION DEL RECURSO HIDRICO PARA und RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.03 M O D U LO I I I M A N EJO D E C U LT I V O S T R A D I C I O N A LES Y A LT ER N A T I V O S 1,500.00
01.03.01 TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CULTIVOS ANUALES und BAJO RIEGO
1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.03.02 TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS BAJO und RIEGO 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.03.03 M ANEJO DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A LOS PISOS ALTITUDINALES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.04 M O D U LO I V PR O D U C C I O N Y SA N I D A D A N I M A L 2,500.00
01.04.01 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M ENORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.02 ALIM ENTACION Y PRODUCCION DE ANIM ALES M AYORES und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.03 SELECCION Y M EJORAM IENTO GENETICO und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.04 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ENDOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.04.05 DIAGNOSTICO Y TRATAM IENTO DE ECTOPARASITOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.05 M O D U LO V M A N EJO A G R I C O LA 1,500.00
01.05.01 INTENSIFICACION DE PASTOS CULTIVADOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.05.02 PRODUCCION DE CULTIVOS ORGANICOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
01.05.03 ABONAM IENTO Y FERTILIZACION NDE SUELOS und 1.00 500.00 500.00 33.33% 33.33% 33.33%
1.06 M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O 3,000.00
01.06.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.83% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1.07 SU PER V I SI O N 7,040.00
01.07.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 16.00 440.00 7,040.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1.08 R EF R I G ER I O 3,750.00
01.08.01 REFRIGERIO (FRUGOS + GALLETA) und 1,500.00 2.50 3,750.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1 D ESA R R O LLO D E T R A B A JO 8 1, 14 5. 2 4
1. 0 1 PER SO N A L PR O F ESI O N A L 60,000.00
01.01.01 INGENIERIA mes 12.00 5,000.00 60,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1.02 I N ST A LA C I O N EN C ER C O PER I M ET R I C O EN A R EA A G R I C O LA 2,948.68
01.02.01 CERCO PERIM ETRICO - AREA INSTALADA CON CULTIVOS Y PASTOS
glb 1.00 2,948.68 2,948.68 100.00%
1.03 M O D U LO D E A N I M A LES M EN O R ES 6,535.00
01.03.01 CUYES DE 1.5 M ES DE NACIDO und 1.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
01.03.02 ALIM ENTO BALANCEADO kg 100.00 3.50 350.00 100.00%
01.03.03 LISTONES DE 2" x2" x3mt und 1.00 255.00 255.00 100.00%
01.03.04 BISAGRE CAPUCHINA DE 22/ 1" par 10.00 25.00 250.00 100.00%
01.03.05 BEBEDEROS PARA CUYES und 25.00 20.00 500.00 100.00%
01.03.06 M ALLA PARA JAULAS rll 2.00 90.00 180.00 100.00%
1.04 M A N EJO D E C U LT I V O S B A JO R I EG O 3,381.56
01.04.01 INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS glb 1.00 2,440.78 2,440.78 100.00%
01.04.02 INSTALACION DE PAPA glb 1.00 940.78 940.78 100.00%
1.05 M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O 3,000.00
01.05.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
1.06 SU PER V I SI O N 5,280.00
01.06.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 12.00 440.00 5,280.00 100.00%
1 D ESA R R O LLO D E T R A B A JO 14,760.00
1.01 PER SO N A L PR O F ESI O N A L 10,000.00
01.01.01 INGENIERIA AL INICIO DE LA EJECUCION DE PROYECTO mes 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 50.00%
01.01.02 INGENIERIA A LA CULM INACION DE LOS TRES COM PONENTES IN+CAP+ASIS
mes 1.00 5,000.00 5,000.00 50.00% 50.00%
1.02 M A T ER I A LES D E ESC R I T O R I O 3,000.00
01.02.01 CONJUNTO glb 1.00 3,000.00 3,000.00 50.00% 50.00%
1.03 SU PER V I SI O N 1,760.00
01.03.01 TRANSPORTE TERRESTRE glb 4.00 440.00 1,760.00 50.00% 50.00%
81
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
La vida útil del proyecto viene a ser 10 años, pudiendo ser ampliada de acuerdo al manejo
y mantenimiento de la infraestructura (según lo dispuesto en la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública – Directiva N° 001-2009-EF/68.01).
A. COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de inversión están conformados por los siguientes rubros: expediente técnico,
Costos directos: Dique, Canal de conducción, Hidrantes, Parcela Demostrativa,
Capacitación productiva, Gastos Administrativos y Supervisión asociado a las dos
alternativas planteadas.
82
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 31
CUADRO N° 32
COSTO DE INVERSIÓN
Alternativa 1
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 787,822.10 669,648.79
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 11,750.00 9,987.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 55,326.93 47,027.89
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 9,000.00 7,650.00
COSTO DIRECTO S/ 863,899.03 734,314.18
GA STOS GENERA LES 10% 86,389.90 69,975.82
UTILIDA D 10% 86,389.90 0.00
SUB TOTAL 1,036,678.84 804,290.00
IGV 18% 186,602.19 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,223,281.03 804,290.00
ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 24,465.62 22,263.71
SUP ERVISIÓN 2% 24,465.62 22,263.71
83
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 33
COSTO DE INVERSIÓN
Alternativa 2
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 1,820,764.41 1,547,649.75
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 20,790.00 17,671.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 81,145.24 68,973.45
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 14,760.00 12,546.00
84
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 34
FACTORES DE CORRECCION
RUBROS FATOR
Bienes de Origen Nacional 0.85
Servicios Profesionales 0.91
Bienes de Origen Importado 0.85
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra no Calificada 0.85
Combustibles 0.66
para la fase de inversion
COMPONENTES FACTOR
Estudios(intangibles) 0.91
Obras Civiles (Activo Fijo) 0.85
Capacitacion 0.85
Fuente: Riego Menor MEF
CUADRO N° 35
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
(ALTERNATIVA 1)
AÑO 1
DESCRIPCIÓN PRIVADOS SOCIALES
I Costo de Operación 7,000.00 5,880.00
85
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 36
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
(ALTERNATIVA 2)
AÑO 1
DESCRIPCIÓN
PRIVADOS SOCIALES
I Cos to de Opera ci ón 8,600.00 7,224.00
Ma no de Obra (Sectori s ta ) 6,600.00 5,544.00
Otros Ga s tos 2,000.00 1,680.00
II Cos tos de Ma nteni mi ento 1,600.00 1,344.00
Jorna l es por l i mpi eza 600.00 504.00
Repos i c. de Junta s y ma nt. Tubería s y a cces . 1,000.00 840.00
TOTAL 10,200.00 8,568.00
FUENTE: ELABORACION JEFE DE PROYECTO
86
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
Los ingresos por venta de agua y/o cuotas y/o faenas comunales será de aproximadamente S/. 2,961.01 para la alternativa01 yS/.
7,312.12 para la alternativa 02 durante toda la vida útil del proyecto, con la finalidad de cubrir todos los egresos de operación y
mantenimiento, ver cuadros abajo:
CUADRO N° 37
87
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 38
88
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 39
H OR IZ ON T E D EL P R OYEC T O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C OST OS D E IN VER SIÓN 2,853,180.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,853,180.59
2 C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O 0.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 102,000.00
Costos de Operación 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 86,000.00
Costos de M antenimiento 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 16,000.00
3 T OT A L C OST OS C ON P R OYEC T O 2,853,180.59 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 2,955,180.59
4 C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O SIN P R OYEC T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de M antenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F A C T OR D E A C T UA LIZ A C ION 10 % 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 7.14
5 T OT A L D E C OST OS IN C R EM EN T A LES 2,853,180.59 9,272.73 8,429.75 7,663.41 6,966.74 6,333.40 5,757.63 5,234.21 4,758.38 4,325.80 3,932.54 21,113,486.03
89
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 40
90
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
91
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
92
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
93
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
94
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- S IT UA C IO N C O N P R O Y E C T O 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0
Servicio de uso de agua 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de fo rrajes y cultivo s 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
2 . S IT UA C IO N S IN P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de P ro ducto P ecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 .- B E N E F IC IO S
2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0 2 15 ,9 6 0 .0 0
IN C R E M E N T A LE S
CUADRO N° 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- S IT UA C IO N C O N P R O Y E C T O 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0
Servicio de uso de agua 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de fo rrajes y cultivo s 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
2 . S IT UA C IO N S IN P R O Y E C T O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de P ro ducto P ecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 .- B E N E F IC IO S
18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0 18 1,4 0 6 .4 0
IN C R E M E N T A LE S
95
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
ALTERNATIVA 1
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 787,822.10 669,648.79
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 11,750.00 9,987.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 55,326.93 47,027.89
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 9,000.00 7,650.00
CUADRO N° 44
ALTERNATIVA 2
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 1,820,764.41 1,547,649.75
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 20,790.00 17,671.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 81,145.24 68,973.45
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 14,760.00 12,546.00
96
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE
YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
ALTERNATIVA 1
A ÑO 1
D E S C R IP C IÓ N
P R IV A D O S S O C IA LE S
I Co sto de Operació n 7,000.00 5,880.00
M ano de Obra (Secto rista) 6,600.00 5,544.00
Otro s Gasto s 400.00 336.00
II Co sto s de M antenimiento 1,300.00 1,092.00
Jo rnales po r limpieza 300.00 252.00
Repo sic. de Juntas y mant. tuberías y acces. 1,000.00 840.00
T OT A L 8 ,3 0 0 .0 0 6 ,9 7 2 .0 0
CUADRO N° 46
ALTERNATIVA 2
A ÑO 1
D E S C R IP C IÓ N
P R IV A D O S S O C IA LE S
CUADRO N° 47
ALTERNATIVA 1
precios
DESCRIPCION
privados sociales
Ccostos Incrementales 8,300.00 6,972.00
CUADRO N° 48
ALTERNATIVA 2
precios
DESCRIPCION
privados sociales
Costos Incrementales 10,200.00 8,568.00
97
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 49
CUADRO Nro 52
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 ( en nuevos soles)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Venta de producto pecuario 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Costos incrementales del proyecto (3) 1,272,212.27 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
a) Componente Infraestructura 787,822.10
b) Componente Capacitacion 11,750.00
c) Componente Asistrencia Tecnica 55,326.93
d) Componente Linea Base 9,000.00
Gastos Generales 10% 86,389.90
Utilidades 10 % 86,389.90
IGV 18 % 186,602.19
Expediente tecnico 2% 24,465.62
Supervision 2% 24,465.62
Operación 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Mantenimeito 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -1,272,212.27 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00 207,660.00
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -1,272,212.27 188,781.82 171,619.83 156,018.03 141,834.57 128,940.52 117,218.66 106,562.41 96,874.92 88,068.11 80,061.92 3,768.54
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 10.07%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 1.00
98
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 50
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Agricola 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Costos incrementales del proyecto (3) 848,817.43 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00 6,972.00
a) Componente Infraestructura 669,648.79
b) Componente Capacitacion 9,987.50
c) Componente Asistrencia Tecnica 47,027.89
d) Componente Linea Base 7,650.00
Gastos Generales 10% 69,975.82
Expediente Tecnico 2% 22,263.71
Supervision 2 % 22,263.71
Operación 0.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Mantenimiento 0.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -848,817.43 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40 174,434.40
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -848,817.43 158,576.73 144,160.66 131,055.15 119,141.04 108,310.04 98,463.67 89,512.43 81,374.93 73,977.21 67,252.01 223,006.45
TASA INTERNA DE RETORNO (7) 15.82%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 1.25
99
PROYECTO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUIEL Y QUICHAS BAJA– DISTRITO DE YANACANCHA –PROVINCIA Y REGION PASCO”
CUADRO N° 51
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00 215,960.00
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Agricola 0.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00 198,960.00
Costos incrementales del proyecto (3) 2,853,180.58 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
a) Componente Infraestructura 1,820,764.41
b) Componente Capacitacion 20,790.00
c) Componente Asistrencia Tecnica 81,145.24
d) Componente Linea Base 14,760.00
Gastos Generales 10% 193,745.97
Utilidades 193,745.97
IGV 18 % 418,491.28
Expediente tecnico 2 % 54,868.86
Supervicion 2 %
Operación
54,868.86
0.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00
C
Mantenimiento
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4)
0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
-2,853,180.58 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00 205,760.00
B
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -2,853,180.58 187,054.55 170,049.59 154,590.53 140,536.85 127,760.77 116,146.16 105,587.41 95,988.56 87,262.33 79,329.39 -1,588,874.45
TASA INTERNA DE RETORNO (7) -5.54%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 0.46
100
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CUADRO N° 52
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO valor actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales (1 + 2) 0.00 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40 181,406.40
Ingresos Incrementales del proyecto (I) 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00 14,280.00
Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Increm. En el valor neto de la produc.(2) 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Agricola 0.00 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40 167,126.40
Costos incrementales del proyecto (3) 1,903,636.25 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00 8,568.00
a) Componente Infraestructura 1,547,649.75
b) Componente Capacitacion 17,671.50
c) Componente Asistencia Tecnica 68,973.45
d) Componente Linea Base 12,546.00
Gastos Generales 10% 156,934.23
Expediente Tecnico 2 % 49,930.66
Supervision 49,930.66
Operación 0.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00 7,224.00
Mantenimiento 0.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00 1,344.00
FLUJO NETO = ((1+2)-3) (4) -1,903,636.25 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40 172,838.40
FACTOR DE ACTUALIZACION (5) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL NETO (4 X 5) (6) -1,903,636.25 157,125.82 142,841.65 129,856.05 118,050.95 107,319.05 97,562.77 88,693.43 80,630.39 73,300.35 66,636.69 -841,619.11
TASA INTERNA DE RETORNO (7) -1.72%
RELACION BENEFICIO/COSTO (8) 0.57
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VARIABLE I: El incremento del costo del proyecto; por la inflación que puede variar los
precios de los materiales de construcción.
VARIABLE II: Por la reducción del valor neto de la producción; debido al incremento
del precio de los insumos, incremento del precio de los productos agropecuarios,
reducción de los rendimientos de los cultivos y reducción del porcentaje de la cantidad
del producto que se destina al mercado.
CUADRO N° 53
SOCIAL ALTERNATIVA I
REDUCCION
INCREMENTO INVERSION INVERSION (+9.00%)
ALTERNATIVA BENEFICIOS VNP (-
(+15.00%) BENEFICIOS COV (-5.00%)
12.00%)
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CUADRO N° 54
SOCIAL ALTERNATIVA II
103
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EJECUCION DE
OBRA
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CUADRO N° 55
Tarifa de agua ( S/.
/ha/año) 112,11
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua
(a) área a incorporar (ha) 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64 52.64
(b) tarifa por ha 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40 158.40
Total S/. ( (a) x (b) ) (1) 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18 8,338.18
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestrucctura 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Total S/. ((c) +(d)) (2) 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
FLUJO NETO = ((1) - (2)) 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL
NETO 234.57 34.71 31.55 28.68 26.07 23.70 21.55 19.59 17.81 16.19 14.72
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Los impactos ambientales negativos que genere el proyecto será de muy corta
duración y será de grado insignificante, prácticamente nulos, registrados sobre todos
cuando se ejecuten las obras, pero sin afectar el medio ambiente, ni a las personas.
Por el contrario los impactos ambientales serán positivos por los siguientes motivos:
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CUADRO N° 56
ACCI ONES
FACTORES AM BI ENTALES I nst a l a c i ón de Ex a c a v a c i ón ma t e r i a l c on El i mi na c i ón de ma t e r i a l Re l l e no y c ompa c t a do Ha bi l i t a c i ón Ca mi no Col oc a c i ón de I nst a l a c i ón de I nst a l a c i ón de si st e ma Ope r a c i ón de c onduc c i ón Ope r a c i ón de l a a pl i c a c i ón Rot ur a s I nc r e me nt a r a r e a s M a ne j o de sue l os c on Ope r a c i ón pr e pa r a c i ón S i e mbr a , a bona do y M a gni t ud I mpor t a nc i a
c a mpa me nt o l e v a nt a mi e nt o a ma no e x e de nt e ma nua l ma t e r i a l pr opi o de a c c e so c / he r r a mi e nt a t ube r i a P VC c ompue r t a s de r e boc e y pur ga y a duc c i ón de r i e go a spe r si ón y f uga s a gr í c ol a s pr á c t i c a s c onse r v a c i oni st a s de t i e r r a s c ont r ol f i t osa ni t a r i o
S UELO 0 0 -2 + -2 + +2 5 -2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 +3 8 -1 5 +3 8 +4 6 +1 7 -3 8 3 63
CLI M A 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 7 0 0 0 0 0 0 1 7
AGUA 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 + +1 + +1 5 +4 8 -2 8 +3 9 +2 8 0 0 -4 9 3 60
FLORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 5 +3 5 -2 7 +4 9 -2 7 0 0 0 5 8 36
FAUNA 0 0 -1 2 -1 2 -1 2 --1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 -1 2 0 2 -6 13
P AI S AJ E -1 0 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 8 0 0 0 0 0 0 1 19
EM P LEO +1 1 +3 6 +2 7 +2 7 +4 8 +3 7 +1 1 0 0 +1 3 +2 7 +2 5 +5 9 +2 5 +1 3 0 0 30 66
M AGNI TUD 0 -2 4 4 3 3 2 1 3 15 -9 33 -9 2 -9
I M P ORTANCI A 6 16 16 17 23 17 5 4 18 34 29 68 28 15 30
M=Magnitud=-5a+ I=Importancia=1a10
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CAUSAS
CUADRO N° 57
Instalación campamento 0 6
Instalación de compuertas +2 5
Roturas y fugas -9 29
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ACCIONES ANTROPICAS
Impactos positivos
Dentro de las actividades que provocan mayor impacto positivo es la implementacion
o la implementacion de areas agricolas con +33 puintos y dentro del proyecto es de
mayor importancia con 68 puntos.
Relleno y compactado con material propio tiene mayor magnitud de impacto positivo
pero es menos importante que la habilitacion de camino de acceso.
Impactos negativo
De mayor magnitud tenemos la siembra,abonado y control fitosanitario, por la
utiliozacion de agroquimicos durante el proceso de instalacvion de cultivos.
Medidas preventivas
1. Programa de monitoreo para control de agroquimicos debe realizarse
periodicamente y constante hasta establecer patrones y fijart parametros.
110
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El segundo impacto negativo con -9 puntos son las posibles roturas de las obras
(infraestructura hidraulica) y por consiguiente la fuga de agua,que ocasionara
inundaciones,perdidas de areas sembradas y por consiguiente perdidas economicas.
MEDIDAS PREVENTIVAS.-
1. La construccion de las obras hidrauñlicas e instalacion de tuberias se hara de
acuerdo las normas peruanas ded Construccion Civil,tomando todas las
consideraciones de las especificaciones tecnicas recomendadas,en el estudio
definitivo.
FACTORES AMBIENTALES
Los factores ammbientales impactados por las aciones del proyecto durante las fase
dede construccion y operación del proyecto en orden decreciente se muestra en el
cuadro
El factor ambiental sobre el cual incide el mayor impacto positivo,es el del empleo con
+30 seguido por el de aceptacion social con +11,luego flora con +8,y luego se tiene
una magnitud de impacto sobre la economia regional con +6.
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CUADRO N° 58
SUELO +2 63
CLIMA +1 7
AGUA +4 60
FLORA +8 36
FAUNA -6 13
PAISAJE +1 19
EMPLEO +30 66
ECONOMIA REGIONAL +6 33
Este incremento productivo traera mayores beneficios a los nuevos usuarios.La mayor
productividad de los cultivos provocara el incremento de la demanda de mano de obra
temporal en las localidades en mencion.
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CUADRO N° 59
Operación de siembra, *Programa de monitoreo para contorl de agroquimicos debe *Asistencia * Esta planificado dentro del
abonado 5y control realizarse periodicamente y constanete hasta establecer Técnica planificación del proyecto
fitodsanitario patrones y fijar parametros
*Gobierno
* Programa de seguimiento y vigilancia de los efectos de local
plaguicidas y minimización de los residuos tanto biológicos como
químicos. La vigilacncia los clasifica en el medio acuático y el
medio terrestre.
Roturas y fugas * La construccion de las obras hidraulicas e instalacion de *Institución * Costo considerado dentro
tuberias se hara de acuerdo a las normas peruanas de ejecutora bajo del presupuesto
Construccion Civil,tomando todas las consideraciones de las supervicion.
especificaciones tencicas recomendadas. * Costo considerado dentro
* Organización del presupuesto en Operación
* Capacitación en Operación y Mantenimiento de obras de usuarios. y Mantenimiento del proyecto
hidráulicas
Excavación de material * Realización del estudio geotécnico para no provocar * Entidad * Ser ha considerado el
con maquinaria y derrumbes posteriores y estaran señalados en las encargada de presupuesto dentro de
eliminación de especificaciones tecnicas del estudio definitivo. realizar el estudios en el presupuesto
excedentes estudio general
definitivo.
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Los principales efectos negativos tienen que ver directamente con los factores
ambientales agua,aire,suelo,flora y fauna,en general no se producen impactos de
consideración,ademas que las medidas de mitigacion han sido consideradas demtro
del proyecto.
CUADRO N° 60
PROGRAMACIÓN ANUAL
IMPACTO AMBIENTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VALOR ACTUAL
ALTERNATIVA ELEGIDA
CUADRO N° 61
INDICADORES ALTERNATIVA 1
INVERSIÓN 848,817.43
VAN 223,006.45
TIR 15.82
C/B 1.24
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MODULO V.
CONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES
Los beneficiarios podrán mejorar su capital humano por las capacitaciones y asistencia
técnica que tendrán en periodo de ejecución del proyecto.
118
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AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 787,822.10 669,648.79
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 11,750.00 9,987.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 55,326.93 47,027.89
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 9,000.00 7,650.00
COSTO DIRECTO S/ 863,899.03 734,314.18
GA STOS GENERA LES 10% 86,389.90 69,975.82
UTILIDA D 10% 86,389.90 0.00
SUB TOTAL 1,036,678.84 804,290.00
IGV 18% 186,602.19 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,223,281.03 804,290.00
ELA B ORA CIÓN DE EXP EDIENTE TÉCNICO 2% 24,465.62 22,263.71
SUP ERVISIÓN 2% 24,465.62 22,263.71
AÑO 0
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A .- COM P ONENTE INFRA ESTRUCTURA 1,820,764.41 1,547,649.75
B .- COM P ONENTE CA P A CITA CIÓN 20,790.00 17,671.50
C.- COM P ONENTE A SISTENCIA TÉCNICA 81,145.24 68,973.45
D.- COM P ONENTE LINEA B A SE 14,760.00 12,546.00
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El sostenimiento del proyecto estará garantizado por los propios beneficiarios en las
acciones de operación y mantenimiento de las obras, para el cual se venderá el agua
y/o aportarán con faenas comunales por un monto igual al considerado en el cuadro
de operación y mantenimiento.
5.2. RECOMENDACIONES
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