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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:


FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN
D.S. Nº 102 007-EF]

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 AYLAMBO SECTOR 23 LA PACCHA,


PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (S EGÚN ANEXO


SNIP-04)

FUNCIÓN 20 SALUD
PROGRAMA 044 SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA 0096 ATENCION MEDICA BASICA
RESPONSABLE MINISTERIO DE SALUD
FUNCIONAL

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE


INVERSIÓN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN __________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO


AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO __________________

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNO LOCAL PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE


CAJAMARCA
(CUANDO CORRESPONDA )
NOMBRE: SUB GERENCIA PRE INVERSION
(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA QUE FORMULA EL PIP)

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ECON. SUNNY KARINA VIGO CARRASCAL


PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ECON. JESUS CARMONA MANTILLA

1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNO LOCAL PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE


CAJAMARCA (C UANDO
CORRESPONDA)
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

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PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING. RUBEN SALDAÑA QUIROZ

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD

COSTO DE
ELABORACIÓN DEL
NIVEL FECHA AUTOR NIVEL X
ESTUDIO (NUEVOS
SOLES)
PERFIL JUNIO ECON. SUNNY K. PERFIL X
2013 VIGO CARRASCAL
FACTIBILIDA FACTIBILIDAD
D

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


2
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LIMITADO ACCESO DE LOS POBLADORES DE AYLAMBO Y ALREDEDORES A SERVICIOS DE SALUD

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:


4,265 HABITANTES

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS


EL CASERÍO DE AYLAMBO PRESENTA CARACTERÍSTICAS DE POBREZA EXTREMA, PUES NO CUENTA CON LOS PRINCIPALES SERVICIOS:
SANEAMIENTO, EDUCACIÓN, ELECTRICIDAD Y A ELLO SE SUMA QUE EL 95% DE SU SUPERFICIE ES EN SECANO, PRODUCIENDO
ÚNICAMENTE PAPA, TRIGO Y MAÍZ. POR ELLO SE PUEDE AFIRMAR QUE LOS POBLADORES DE AYLAMBO COMPLEMENTAN SUS
INGRESOS CON ACTIVIDADES EN ARTESANÍA Y CONSTRUCCIÓN. SUS INGRESOS MENSUALES SON INFERIORES AL MÍNIMO, SIENDO UN
PROMEDIO DE S/. 300.00 Y SOBREVIVEN CON SU PRODUCCIÓN DE AUTOCONSUMO.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FÁCIL ACCESO DE LOS POBLADORES DE AYLAMBO Y ALREDEDORES A SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 EN EL CASERIO DE AYLAMBO


ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE AYLAMBO EN LOCAL PRESTADO.
ALTERNATIVA 2

4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO S/. 1,579,574.33 S/. 0.00
INVERSIÓN
TOTAL (NUEVOS
SOLES) A PRECIO SOCIAL S/. 1,062,657.10 S/. 0.00

VALOR ACTUAL NETO


COSTO
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIO (A
TASA INTERNA RETORNO
PRECIO SOCIAL)
(%)

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RATIO C/E 4,265 4,265


COSTO/ UNIDAD DE MEDIDA DEL HABITANTES HABITANTES
EFECTIVIDAD RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

En el caserío de Aylambo existe un Comité de Gestión de Salud el cual permanentemente


viene realizando gestiones con la Dirección Regional de Salud a fin de lograr la construcción
del presente proyecto; ya que como es sabido adolecen de dicha infraestructura. La
sostenibilidad está dada por la capacidad de gestión que dicho comité ha demostrado, desde
la adquisición del terreno para la construcción de la Posta.

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: ( MES / AÑO)

COMPONENTES PERIODOS (MESES /NUEVOS SOLES)


TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 COMPONENTE

ESTUDIOS 10,500
10,500
ESTRUCTURA 430,552
150,693 86,110 107,638 86,110
ARQUITECTURA 545,641
190,974 163,692 190,974
INSTALACIONES ELECTRICAS 123,947
61,973 61,973
INSTALACIONES SANITARIAS 82,132 82,132

EQUIPAMIENTO 319,168 319,168

CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS 41,269


14,444 8,254 10,317 8,254
SUPERVISION 26,000
2,860 5,980 5,720 11,440
TOTAL POR PERIODO 1,579,207.67
S/. 10,500 S/. 167,997 S/. 353,292 S/. 349,341 S/. 698,078

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

COMPONENTES PERIODOS
TOTAL POR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UNIDAD DE COMPONENT
MEDIDA E

ESTUDIOS UNIDAD 100% 100%


ESTRUCTURA GLOBAL 35% 20% 25% 20%
ARQUITECTURA GLOBAL 100%
35% 30% 35%
INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 50% 50% 100%
INSTALACIONES SANITARIAS UNIDAD 100% 100%
EQUIPAMIENTO UNIDAD 100% 100%
CONTROL DE CALIDAD Y VARIOS GLOBAL 35% 20% 25% 20% 100%
SUPERVISION GLOBAL 11% 23% 22% 44% 100%
TOTAL POR PERIODO 10.64% 22.37% 22.12% 44.20% 100%

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: ( MES / AÑO)

COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 67800 67800 67800 67800 67800 67800 67800 67800 67800 67800

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SIN MANTENIMIENT 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140
PROYECTO O 10140
CON OPERACIÓN 128400 128400 128400 128400 128400 128400 128400 128400 128400 128400
34400 34400 34400 34400 34400 34400 34400 34400 34400 34400
MANTENIMIENT
PROYECTO O

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑOS (NUEVOS SOLES)


COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): CANON MINERO

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
(APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

5. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LÓGICO
Medios de
Resumen Indicador Supuestos
Verificación
Tasa de mortalidad
Disminuir la Tasa de Análisis de Situación de
materno infantil se El MEF mantiene anualmente los
FIN

Morbimortalidad de Aylambo y Salud Aylambo y


reducirá en 5 % al año de presupuestos de salud
alrededores alrededores
finalizado el proyecto

Registro HIS de atenciones:


partos, atenciones
PROPÓSITO

Fácil acceso de los pobladores Se Incrementa en 50% las preventivas pediátricas,


Población sensibilizada a la
de Aylambo y alrededores a coberturas de atenciones atenciones preventivas
recepción de los servicios de
servicios de salud oportunos anualmente después de obstétricas y atención de
salud
ejecutado el proyecto consultas externas de
medicina general básica, del
PS Aylambo

Informe de Avance de Obra


Construcción de la
de la Of. de Infraestructura
1.· Infraestructura adecuada infraestructura de Aylambo
COMPONENTES

de la Municipalidad
al 100%
Provincial La Municipalidad Provincial
aprueba la viabilidad del perfil y
Adquisición del 100% del expediente técnico del proyecto.
Informe de la Oficina de
equipamiento clínico al
2. · Equipamiento. Logística de la Municipalidad
primer año de ejecución
Provincial
del proyecto
ACCIONES

Liquidación de Obra - Municipalidad Provincial


Costo total Oficina de Infraestructura aprueba desembolso
1.1. Estructuras
S/. 324,332.67 Municipalidad Provincial presupuestal
1.2. Arquitectura Costo total
S/. 411,029.00

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Costo total
1.3. Instalaciones Eléctricas
S/. 93,368.54

1.4.Instalaciones Sanitarias Costo total


S/. 62,145.86

Costo total
1.5 Equipamiento
S/. 240,427.72

1.6. Control de calidad y varios Costo total


S/. 31,087.42
1.7. Gastos
Costo total
Generales+Utilidad+ IGV S/. 380,683.12

Expediente Técnico
S/. 10,500

Supervisión y Liquidación S/. 26,000

S/.
Total Proyecto 1,579,574.33

6. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FÍSICOS

TIPO (SALIDA /
DOCUMENTO FECHA ENTIDAD
ENTRADA)

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

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