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Tipo de Documento Código Nombre Versión Vigencia Fecha

Gestión de Calidad P-CA-01 Control de documentos 0 - 6/07/2017


Gestión de Calidad P-CA-02 Control de registros 0 - 9/07/2017
Gestión de Calidad P-CA-03 Procedimiento de auditorias 0 - 9/07/2017
Procedimiento de acciones
Gestión de Calidad P-CA-04 0 - 9/07/2017
correctivas y preventivas
Gestión de Recursos P-GR-01 Formación del personal 0 - 9/07/2017
Procedimiento de compras de
Gestión de Recursos P-GR-02 0 - 9/07/2017
bienes y servicios
Procedimiento de selección e
Gestión de Recursos P-GR-03 0 - 9/07/2017
inducción al personal
Gestión de Recursos P-GR-04 Evaluación de proveedores 0 - 9/07/2017
Mantenimiento y Calibración P-MC-01 Control de equipos de ensayo 0 - 9/07/2017
Mantenimiento y calibración
Mantenimiento y Calibración P-MC-02 0 - 9/07/2017
de equipos
Mantenimiento y Calibración P-MC-03 Instructivo de limpieza 0 - 9/07/2017
Prestación del Servicio P-PS-01 Manejo de muestras 0 - 9/07/2017
Protección de datos e
Prestación del Servicio P-PS-02 0 - 9/07/2017
información
Procedimiento de archivo y
Prestación del Servicio P-PS-03 0 - 9/07/2017
disposición de muestras
Revisión de pedidos ofertas y
Prestación del Servicio P-PS-04 0 - 9/07/2017
contratos
Procedimiento de quejas y
Prestación del Servicio P-PS-05 0 - 9/07/2017
reclamos
Procedimiento de atención al
Prestación del Servicio P-PS-06 0 - 9/07/2017
cliente
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Descripción de la
No Responsable
actividad

Identificar la necesidad
de elaborar e
implementar los Personal del
1
documentos de calidad laboratorio
que maneja el
laboratorio

Elaboración del
documento borrador Personal del
2 creado de acuerdo a la laboratorio
necesidad dentro del
sistema de calidad del
laboratorio

El coordinador de
calidad deberá revisar el
documento para su Coordinador
3
aprobación con el fin de de Calidad
verificar el contenido de
este.
Solo se harán cambios a
los documentos siempre Quien solicite
4
que estos hayan sido el cambio
aprobados

La distribución del
documento se hará Coordinador
5 diligenciando el formato de Calidad
de distribución de
documentos del sistema
de gestión de calidad
Los responsables de la
documentación deben Coordinador
6 asegurar la no emisión de Calidad
de documentos a
terceros
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

Descripción de la
No Responsable
actividad
Asignar el código de
formato para evidenciar Coordinador
1
las actividades de Calidad
desempeñadas
El almacenamiento de
archivos impresos de
realiza en archivadores
que garanticen su
estado, ubicados donde Responsable
2
estos faciliten su manejo del proceso
en los módulos de
trabajo

Establecer la forma de
acceso a los
documentos en un Responsable
3
momento dado, según del proceso
su clasificación

Se establece si el
registro se encuentra en Responsable
4
medio impreso y/o del proceso
medio magnético

Se establece el tiempo
de disposición que
tendrá dicho registro Responsable
5
teniendo en cuenta las del proceso
especificaciones del
cliente
Se establece como se va
a disponer de los Responsable
6 registros una vez del proceso
cumplido el tiempo de
retención

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