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1. OBJETIVO 2
2. REFERENCIAS 2
3. ALCANCE 2
5.1 Planeación 6
6. APENDICES 9
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1. OBJETIVO
Este documento detalla los requisitos de Energías Renovables para la gestión de los
riesgos asociados con actividades de alto riesgo, definiendo las respectivas medidas
para su eliminación o control, asegurando en cumplimiento de los principios de
relacionados a la prevención, mejora continua y cumplimiento a los requisitos legales
y otros aplicables
2. REFERENCIAS
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783
Directiva EHS de Energías Renovables CHC-EHS-11-R0 Política de
Tolerancia Cero
3. ALCANCE
Esta Directiva establece el estándar mínimo que debe aplicarse en todos los
negocios de Energías Renovables en relación a la evaluación de riesgos y la
administración de riesgos.
La responsabilidad está dentro de los negocios de Energías Renovables para
asegurar que estos requerimientos, para la evaluación de riesgos y administración
de riesgos, sean implementados.
En el caso de que una parte de estas Directivas entre en conflicto o sea de menor
estándar que las regulaciones locales, las correspondientes secciones de las
regulaciones locales aplicarán.
4. ABREVIACIONES, TERMINOS AND DEFINICIONES
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5.1 Planeación
5.1.1 Se debe asegurar que un proceso de evaluación de riesgos para cualquier
actividad de alto riesgo (rutinaria o no rutinaria) esté implementado o
disponible. Deberá contar con los formatos necesarios, plantillas, y
herramientas para su uso en el lugar de trabajo. (La metodología de la
evaluación de riesgos es desarrollada en el Anexo 1: CHC-EHS-PO-
Instrucción de Administración de Riesgo
5.1.2 Deberá asegurarse que se tiene personal disponible que sea capaz de
entrenar a los empleados y contratistas en el proceso de evaluación de
riesgos.
5.1.3 Deberá asegurarse que todo el personal, quién probablemente sea
involucrado en el proceso de evaluación de riesgos de actividades de alto
riesgo, sea competente para la realización de la parte de la evaluación de
riesgos que le corresponde.
5.1.4 Cada 3 años y toda vez que haya un cambio de circunstancias que podrían
impactar en los niveles de riesgo, o en el caso de un evento EHS, las
correspondientes partes afectadas de la evaluación de riesgos y del plan de
mitigación de riesgos deben ser revisadas.
5.1.5 Se debe asegurar que todo el personal expuesto a las actividades de alto
riesgo haya sido capacitado formalmente en las actividades riesgosas a las
que podría estar expuesto.
5.1.6 En caso de emergencia, es necesario contar con un plan de rescate y deberá
ser añadido (adjuntado) al permiso de trabajo.
5.1.7 Un punto de reunión deberá ser indicado o señalado en el mapa del Sitio. El
mapa del Sitio deberá ser colocado o distribuido al rededor del mismo, con el
fin de que todos los trabajadores conozcan la ubicación del punto de reunión.
Se deberá designar un técnico de primeros auxilios (socorrista), se deberá
tener los kits de atención de primeros auxilios, así como extinguidores
(extintores de fuego). Se distribuirán y colocarán avisos informativos o
diagramas en el Sitio, indicando la ubicación de estos recursos, de tal manera
que sean visibles para todos.
5.2 . Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
5.2.1 Para todas las actividades de alto riesgo, se debe llevar a cabo una
identificación de peligros específica, así como una evaluación de riesgos
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5.3.5 El receptor del Permiso deberá verificar que las medidas de control de riesgo
definidas en el Permiso de Trabajo estén implementadas antes de iniciar los
trabajos con actividad de alto riesgo, y esto se deberá hacer diariamente.
5.4 Medidas de Control para Actividades Rutinarias
5.4.1 Para actividades de alto riesgo rutinarias, un plan de mitigación debe ser
establecido para definir las medidas de control aplicables, mismas que son
acordadas de acuerdo al nivel de riesgo, así como considerando la potencial
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5.4.2 Cualquier medida de control establecida, como parte del plan de mitigación
para actividades de alto riesgo, debe ser suministrada y comunicada a todo el
personal que llevará a cabo el trabajo.
ADMINISTRACIÓN DE CONTROL
4.1. La Cero Tolerancia a la desviación de la Política G.E será aplicada para todas las
actividades de alto riesgo, tanto por empleados G.E como por Contratistas
4.2. Cada Sitio Operacional debe tener un programa de inspección documentado, el cual
es liderado por el Gerente del Sitio, e involucra Contratistas y cubre todas las
actividades de alto riesgo. La frecuencia para la realización de estas inspecciones,
deberá ser apropiada tanto para la duración como para la frecuencia de las
actividades de alto riesgo. Sin embargo, no debe ser mayor a cada 7 días para
actividades continuas o menos de una vez al mes para actividades con menos
regularidad.
4.3. Cada Gerente Operacional G.E de Sitio debe calendarizar y agendar una reunión
con el personal de operaciones para revisar los eventos EHS, acciones de mejora y
otros asuntos relacionados con el cumplimiento de los requisitos G.E para las
actividades de alto riesgo. La frecuencia de estas reuniones deberá ser la apropiada
para la duración y frecuencia de las actividades de alto riesgo, sin embargo, no
deberá ser mayor a 7 días para actividades de alto riesgo continuas o menos de un
mes para actividades de menor regularidad.
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1. APENDICES
Apéndice 1 – CHC-EHS-PO-13 Instrucción de Administración de Riesgo
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