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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN


FACULTAD: CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
ESCUELA: FINANZAS

“INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA


PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE”

CURSO: GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION


INTEGRANTES
 CAHUANA CONTRERAS, ROSMARY
 MAQUERHUA ALANGUIA, ALFREDO
 PINTO QUISPE, KARLA

Quinto Año – Decimo Semestre


2018
INTRODUCCION

En el contenido de este proyecto será representado todo el trabajo que se ha realizado para
desarrollar el PMBOOK del proyecto instalación de sistema de riego tecnificado para incrementar
la producción i productividad de los cultivos en la región de Lambayeque este documento es de
gran importancia para la gestión de dicho proyecto ya que en el trataremos puntos
fundamentales para la adecuada gerencia del proyecto de inversión mencionado con
anterioridad como la elaboración de los planes que abarcan desde el acta de constitución hasta
el acta de cierre del proyecto. Este documento es una guía para las personas interesadas en que
el proyecto de lleve a cabo de un amanera eficaz y eficiente. Por lo que te invitamos a que lo
leas y analices para el uso pertinente
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general de este documento es. Administrar coordinar ,hacer seguimiento y control de
todas las actividades del proyecto “INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCION I PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION DE
LAMBAYEQUE”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Lograr la gestión optima de los planes que componen el pmbok


 Coordinar los equipos de trabajo para cada etapa de la gerencia de del proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROGRAMA DE INVERSION

El presente estudio a nivel de factibilidad se denomina: “INSTALACIÓN DE


SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE”.

B. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSION

Los agricultores de la Región Lambayeque reciben un adecuado servicio de


agua para riego.

C. DESCRIPCION E INTERVENCION DEL PROGRAMA

Ejecución del Programa de Riego Tecnificado

Este componente está orientado a la introducción de tecnologías modernas de


riego entre los pequeños y medianos agricultores. Por ello, mediante el
Programa Regional de Riego Tecnificado, se busca difundir las nuevas técnicas
de riego a nivel de parcela, mediante el financiamiento parcial del Gobierno
Regional para la implementación de sistemas de riego tecnificado (por goteo) y
donde participan los agricultores beneficiarios con el cofinanciamiento de su
aporte propio.

Las tecnologías de riego que se instalarán serán las de riego presurizado a


nivel de obras comunes (públicas) que serán asumidas por el Estado en su
totalidad, correspondiendo a los agricultores el 50% para la costa y 80% para
sierra (en la sierra si el área por beneficiario es menor a dos
(02) ha., el aporte del Estado será el 100%), en lo correspondiente al aporte de
la inversión referida al suministro e instalación de riego tecnificado parcelario,
que será en contrapartida con el Estado. Los sistemas de riego presurizado
más frecuentes son: goteo, micro aspersión y aspersión.

En el caso de riego presurizado, el programa contempla el financiamiento de


Unidad de bombeo (bombas sumergibles, electrobombas, motobombas,
bombas, monoblock acopladas a motores diesel o motores eléctricos), obras
civiles (estructuras de captación, control, desarenador, reservorios, caseta de
bombeo, excavación y tapado de zanjas, cajas de protección para válvulas de
campo, dados de anclaje, entre otras obras civiles menores), elementos de
riego (cabezal de control y filtrado, manifold de entrada y salida, válvulas de
paso, regulación, control y protección, medidor de caudal, manómetros,
dosificador de fertilizantes, aspersores, micro aspersores, mangueras de goteo,
cintas de riego, hidrantes de riego, sistema de automatización, válvulas
hidráulicas, sistema de mando hidráulico; tuberías de conducción y distribución.
Se ha proyectado implementar a un total de 1,016.07 ha. Involucrando
directamente a 1,275 agricultores.

Población objetivo
El componente está dirigido a todos los agricultores de los valles
pertenecientes a la región. Sin embargo, debido a las limitaciones
presupuestales anuales del Gobierno Regional, se atenderá a un máximo de
1,016.07 ha. Aproximadamente 1,275 agricultores que significan alrededor de
1,275 familias.
Estrategia de ejecución
El componente considera la aplicación de incentivos para implementar
proyectos de riego tecnificado, lo que beneficiará a los pequeños y medianos
agricultores vinculados y agrupados por sistemas comunes de riego, ubicados
en los valles de la Región.

Periodo de Ejecución
El periodo establecido para la ejecución de todas las actividades de este componente, se
ha estimado en 21 meses.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE A


MESES
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
EJECUCION DEL PROGRAMA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DE RIEGO TECNIFICADO

Fuente: Equipo consultor

Principales actividades.
Cada uno de los proyectos de riego tecnificado a ser financiados, tal como lo
estipula el Reglamento de la Ley de Creación del Programa de Riego
Tecnificado deberá contar con su respectivo estudio de pre inversión aprobado
y declarado viable. El otorgamiento de la viabilidad de estos proyectos
corresponderá al Gobierno Regional Lambayeque. Los criterios de evaluación a
aplicarse consideran básicamente los alcances mínimos establecidos por el
SNIP.

i. Fase de Pre inversión

Se presenta el proceso de pre inversión de las obras de riego tecnificado,


cuyas principales etapas se explican a continuación:

1. Elaboración de perfiles de obras de riego tecnificado: La


elaboración de los perfiles de las obras de riego tecnificado
estará a cargo de los beneficiarios que directamente o con la
contratación de consultores especialistas en la materia, y con
el apoyo del personal del Gobierno Regional Lambayeque y
del PSI, elaborarán los estudio de pre inversión
correspondientes. Para la elaboración de los perfiles los
agricultores interesados se ajustarán a los Términos de
Referencia para la Elaboración de Perfiles de los Sub-
proyectos de Riego Tecnificado (adjunto en anexos).

2. Selección y priorización de las obras de riego tecnificado: Los


grupos de agricultores canalizarán sus proyectos (perfiles de
proyectos) al Gobierno Regional Lambayeque a través de la
UF de la Gerencia Regional de Agricultura, para su registro y
su correspondiente evaluación y calificación. El proceso de
selección y priorización de las obras de riego tecnificado se
realizará mediante ventanilla abierta, con base a los
siguientes criterios:

a. Potencial de cultivos rentables.


b. Ser propietarios o posesionarios de predios agrícolas
actualmente irrigados (excluye tierras eriazas).
c. Sólo se financiará sistemas de riego tecnificado totalmente
nuevos, no se financiará ampliaciones o reemplazos de
sistemas existentes.
d. Contar con una extensión mayor a las 5.00 ha.Costo unitario de
inversión por hectárea a nivel parcelario, no exceda 8 UIT
e. Los incentivos a nivel parcelario de la inversión referida al
suministro e instalación de riego tecnificado parcelario serán del
50% para la costa y del 80% para la sierra y selva.
f. Monto de incentivo a nivel parcelario por productor agrario
exceda las tres (3) UIT (Unidad Impositiva Tributaria) en la
Costa, o cinco (5) UIT en la sierra y selva.
g. Estudio de Pre inversión esté acompañado por su respectivo
“Plan de Negocios “
h. Los estudios de pre-inversión deben demostrar que el proyecto
presenta indicadores de rentabilidad social positivos en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
i. Números de beneficiarios: preferencia por grupos de agricultores
respecto de agricultores individuales.

Fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios del Programa de


Riego Tecnificado

Este componente está orientado a consolidar la actividad agrícola de las


parcelas implementadas con sistemas de riego tecnificado en el marco del
Programa y promover la adopción de tecnologías modernas de riego de alta
eficiencia de aplicación de agua a nivel parcelario, demostrando que la
actividad agrícola de las parcelas que cuentan con este tipo de sistemas y
tecnologías de riego es más rentable que las de riego tradicional.

En el aspecto de la extensión en riego tecnificado, los objetivos específicos


son: (i) demostrar que la agricultura irrigada con sistemas de riego tecnificado
parcelarios permite aumentar la disponibilidad del agua de riego por el
mejoramiento de la eficiencia de aplicación de agua, la adaptación de cultivos
exportables, el uso más intensivo de la tierra y en algunos casos la reducción
de los costos de producción, incrementando la producción y productividad de
los cultivos y por ende mejorar la rentabilidad de dicha actividad; y, (ii) lograr un
efecto multiplicador de la tecnificación del riego parcelario en la región
(adopción creciente de los métodos de riego tecnificado parcelario por los
agricultores de la región).

Población objetivo

Las actividades de extensión para promover la adopción de tecnologías


modernas de riego de alta eficiencia de aplicación de agua a nivel parcelario
bajo el sistema de riego por goteo, considera una población objetivo de 1,275
agricultores; población de la consolidación de las parcelas implementadas con
sistemas de riego.

Estrategia de ejecución

Debido a las características del riego tecnificado y del manejo de los cultivos
asociados a esta tecnología, se considera necesario proporcionar transferencia
tecnológica mediante la asistencia técnica y extensión agraria integral, sobre el
particular al menos, durante la primera campaña agrícola inmediatamente
después de instalado el sistema de riego tecnificado en la parcela respectiva.
Sobre el particular es necesario distinguir 2 aspectos de capacitación y
asistencia técnica relacionada con las obras del Programa: (i) aquellas
relacionadas con las obras comunes de riego tecnificado; y, (ii) aquellas
relativas a la agricultura de riego a nivel parcelario.

i. Asistencia técnica sobre las obras comunes de riego tecnificado

Respecto de la operación y mantenimiento de las obras comunes de riego


tecnificado, la capacitación y el adiestramiento de los usuarios sobre la materia
será realizada por el contratista ejecutor de dichas obras. En la fase de
construcción de las obras comunes de riego tecnificado, la asistencia técnica
consistirá en capacitar a los agricultores involucrados, en:

j. Manejo y uso de los equipos de riego tecnificado.


k. Utilización de los manuales de operación y mantenimiento
de los equipos y del sistema en su conjunto.
l. Operación de las obras y equipos para condiciones normales de
funcionamiento y eventos extraordinarios (máximas avenidas).
m. Elaboración de un programa de observación del
comportamiento hidráulico de las obras y equipos (caudal de
diseño, funcionabilidad de las obras y equipos de regulación y
control, etc.).
n. Elaboración de un programa de mantenimiento rutinario,
sistemático y preventivo de todas las obras y equipos.

En la fase de la primera campaña agrícola después de ejecutada las obras del


proyecto, la asistencia técnica consistirá en brindar todo el apoyo técnico
requerido para la correcta y adecuada operación y mantenimiento de las obras
comunes de riego tecnificado instaladas.

ii. Asistencia técnica en agricultura de riego

En lo que respecta a la asistencia técnica en agricultura de riego, en el marco


del Programa, se entiende por aquella, la asesoría y la participación técnica
que brindará el Gobierno Regional exclusivamente al beneficiario en las
actividades de operación y mantenimiento del sistema de riego parcelario, las
prácticas culturales relacionadas con el manejo del cultivo considerado y las
gestiones vinculadas con la intervención de los diferentes servicios o factores
de producción, con el objetivo de que la actividad de esta agricultura irrigada
sea exitosa y más rentable que las consideradas tradicionales.

El punto de partida de la asistencia técnica prevista es el “Plan de Negocios”


formulado como parte del estudio de pre inversión del proyecto respectivo. En
todo caso se ha previsto que, al menos, en la primera campaña agrícola
inmediatamente después de instalado el sistema de riego tecnificado, el
Programa deberá proporcionar la asistencia técnica requerida; y en las
campañas posteriores dicha asistencia técnica deberá ser asumida
íntegramente por los agricultores beneficiados.

iii. Promoción de la agricultura con riego tecnificado

En el marco del Programa, se entiende por promoción de la agricultura con


riego tecnificado, aquella orientada a difundir e irradiar la adopción de
la tecnología del riego tecnificado ejecutada por el Programa, por otros
agricultores de la región que no han sido beneficiarios del mismo.

A diferencia de la asistencia técnica que está orientada exclusivamente a los


agricultores beneficiarios del Programa, la promoción de la agricultura con riego
tecnificado está dirigida al resto de los agricultores de la región que requieren
tener un conocimiento más concreto de estos métodos de riego y las prácticas
asociadas a la agricultura de riego, para poder optar por estas alternativas de
explotación agrícola en sus parcelas. Debido al carácter demostrativo, la
población objetivo de esta actividad es mayor que la considerada para la
asistencia técnica.

Para la ejecución de la promoción de la agricultura con riego tecnificado, se


utilizará como medio físico de demostración y difusión las parcelas de los
beneficiarios, utilizando la capacidad instalada del área total de las parcelas
implementadas con sistemas de riego tecnificado. De esta manera, las
demostraciones y difusión de las técnicas empleadas en las diferentes fases
del proceso productivo del cultivo bajo riego (siembra, abonamiento, riego,
control de plagas y enfermedades, control de malezas, cosecha y post
cosecha) se harán en las diferentes parcelas que forman parte de la “Cadena
Productiva” respectiva, dependiendo de la oportunidad de ejecución de tales
prácticas.

iv. Mejora de la gestión de agua para riego.

Se realizará la capacitación de directivos y personal técnico de las juntas de


usuarios y Comisiones de Usuarios para mejorar la programación de rol de
riegos por bloques, determinación de la tarifa de agua para riego, sistemas de
control y gestión administrativa.

Periodo de ejecución
Las actividades se desarrollaran en un periodo de 22 meses.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE B


M SE S
COMPONENTES E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RIEGO TECNIFICADO

Fuente: Elaboración propia.

Organización y Gestión del Programa de Riego Tecnificado.

La incorporación de este componente tiene como fin asegurar la adecuada


ejecución física y financiera del Programa, permitiendo cumplir con el desarrollo
de las actividades en los tiempos establecidos.

En primer lugar se ha considerado la elaboración de un Plan Operativo, que


será el instrumento de gestión técnico – financiara para la ejecución
propiamente dicha del programa de inversión, este instrumento contendrá las
especificaciones técnicas de cado de los equipos, materiales, insumos y en sí
de todos los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de cada uno de los
componentes del programa de inversión y la propuesta metodológica para su
implementación. Así mismo incluirá el presupuesto actualizado al momento de
ejecución y el desagregado por partidas específicas de gasto y cronograma de
ejecución financiera.
En cuanto a la organización se ha previsto contar con un equipo de
profesionales calificados encabezados por un coordinador técnico y un
asistente de la coordinación quienes tendrán a cargo la conducción del
programa para de la implementación de sistemas de riego tecnificado en la
región, se ha previsto además contar con dos especialistas en diseño de
sistemas de riego tecnificado así como un especialista SNIP quienes
inicialmente darán las orientaciones adecuadas en el proceso de formulación
de cada uno de los perfiles de los proyecto de riego tecnificado y
posteriormente (sólo los especialistas en riego) ya en la ejecución propia de los
mismos, realizarán actividades de monitoreo emitiendo las recomendaciones
técnicas necesarias para el logro de las actividades previstas.

Se ha considerado además el dotar a la coordinación del correspondiente


soporte administrativo constituido por un asistente administrativo y una
secretaria.

La organización y gestión del Programa será permanente, considerándose para


ello, un periodo de ejecución de 36 meses (incluye la elaboración del Plan
Operativo del Programa).

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE C


MESES
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO

Fuente: Elaboración propia.

En los talleres de identificación realizados en cada una de las Juntas de


Usuarios de la Región Lambayeque, se ha evidenciado que existe un escaso
conocimiento de la Ley de Creación del Programa de Riego Tecnificado y su
Reglamento y modificatorias que permitirán el acceso de los agricultores a los
beneficios del mismo. Es por ello que se ha considerado realizar el proceso de
sensibilización de agricultores y difusión del Programa de Riego Tecnificado
que se describe a continuación.

Sensibilización y Difusión del Programa Regional de Riego Tecnificado

Objetivo

El objetivo de este componente es promover en los valles de la Región


Lambayeque las bondades del Programa de Riego Tecnificado, procedimientos
y mecanismos de ejecución, para mejorar la productividad y producción de los
cultivos e interesarlos en la adopción de este tipo de tecnología. Esta campaña
estará dirigida a los agricultores de la región, quienes serían objeto de acciones
de sensibilización y difusión, para que se organicen en grupos de gestión, a los
que se atenderá con orientaciones técnicas para la formulación de un "Plan de
Agronegocios" para cada grupo, basado en la adopción de innovaciones
tecnológicas en riego y cultivos de alto valor; asimismo, se les asistirá en la
elaboración de "perfiles" de sus proyectos, de modo que éstos se articulen con
el mercado.
Población objetivo
La población objetivo corresponde a la totalidad de agricultores de los valles de
la Región Lambayeque, quienes deberán estar debidamente informados del
Programa, de sus ventajas, procedimientos y mecanismos de ejecución.
Asimismo, a dichos agricultores se les informará respecto de las bondades de
desarrollar agricultura altamente rentable con sistemas de riego tecnificado y la
necesidad que tienen los valles de la región de utilizar eficientemente el recurso
hídrico en beneficio de otros productores y sectores productivos. En
consecuencia, la población objetivo es la siguiente:

ZONAS Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y


DIFUSIÓN
AREA CON
AMBITO USUARIOS LICENCIA
(ha.)
Olmos 1,037 42,979.36
Motupe 3,803 13,828.00
La Leche 7,406 27,632.20
Chancay Lambayeque 28,184 113,687.00
Zaña 4,841 21,501.37
TOTAL 45,271 219,627.93

Fuente: Elaboración propia

Estrategia de ejecución

La ejecución del componente se basa en la realización de eventos grupales de


sensibilización y difusión con base a entrega de folletos, manuales y cartillas,
muestra de afiches y realización de charlas técnicas, días de campo,
demostraciones de métodos y giras agronómicas.

En el proceso de sensibilización y difusión será muy importante las visitas de


grupos de agricultores de los valles de la región a las parcelas implementadas
con riego tecnificado que están en plena producción que pertenecen a otros
agricultores de la región.

Este componente también considera brindar orientaciones y apoyo técnico a los


Grupos de Agricultores interesados en participar en el Programa, en la
elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de sus respectivos proyectos,
tanto en los aspectos técnicos como en los productivos.

En conjunto con el personal del Programa Subsectorial de Irrigaciones- PSI,


Ente ejecutor del Programa de Riego Tecnificado, también se dará apoyo
técnico a los agricultores interesados en la formulación e implementación de los
“Planes de Negocios” asociados a sus proyectos de riego tecnificado. El “Plan
de Negocios” es una fase de pre inversión de la actividad productiva de las
parcelas implementadas con riego tecnificado y se constituye en una propuesta
para la formación de una determinada “Cadena Productiva”, en la cual deben
confluir los diferentes servicios de producción requeridos como: insumos,
maquinaria agrícola, crédito, comercialización, transporte, procesamiento y
tratamiento post- cosecha, entre otros.
Principales actividades

Las actividades principales a realizarse en este componente son las siguientes:

o. Difusión del Programa de Riego Tecnificado


p. Sensibilización en tecnificación del riego (uso de parcelas
existentes con sistemas de riego tecnificado como áreas
demostrativas)
q. Promover la formación de grupos con agricultores motivados y
con potencial.
r. Apoyar la elaboración de Perfiles de los Proyectos y Planes de
Negocios.

D. PLANTEAMIENTO TECNICO 1.-

LOCALIZACION

Se ha definido como área de influencia del presente programa al ámbito de los


sectores agrícola donde se ubican los afectados por el problema, siendo esta los
sectores de las Juntas de Usuarios Olmos, Motupe, La Leche, Chancay –
Lambayeque y Zaña, donde se han identificado áreas agrícolas con déficit hídrico
que no les permite desarrollar una agricultura sostenible.

PROVINCIAS, DISTRITOS Y SECTORES DE INTERVENCION EN LA REGIÓN


LAMBAYEQUE
REGIÓN PROVINCIA VALLE SECTORES
El Imperial, Cascajal. Corral de Arena,
Filoque-Cerro, El Médano, Tunape,
Olmos
Las norias, La Mina
pumpurre
Lambayeque
San José, Prada, Cuadrado, Julio
Motupe Charnique, Palacios, Santa Julia,
LAMBAYEQUE Excusa Baraja, Anchovira.
Huaca Rivera, El otro lado, Salas, La
La Leche
Zaranda.
Ferreñafe
Chancay -
Mórrope
Lambayeque
Chiclayo
Zaña Ucupe y Mocupe
Fuente: Equipo consultor.
LIMITES REGION LAMBAYEQUE

Fuente: Gobierno Regional Lambayeque

2.- TAMAÑO.

El Programa de Riego Tecnificado de la Región Lambayeque, propone la


instalación de 1,016.07 ha. de sistemas de riego tecnificado, el cual fue
determinado considerando criterios socio – económico, técnicos y normativo en
materia de riego tecnificado.

El numero de productores agrarios directos es de 1,275.

El Programa de Riego Tecnificado intervendrá en 05 ámbitos de la Región


Lambayeque en la costa.

SISTEMAS DE RIEGO

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO

Como su nombre lo indica, los sistemas de riego presurizados consisten en


conducir elagua a presión a través de tuberías de diferentes diámetros, hasta los
emisores que sonlos elementos encargados de aplicar el agua en el suelo. Estos
emisores pueden seraspersores, goteros, micro-aspersores o perforaciones en las
tuberías.

El riego por presión se puede clasificar de la siguiente manera:

a) Riego por Aspersión


b) Riego por Micro Aspersión
c) Riego por Goteo
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Bajo éste sistema de riego se han agrupado a los diferentes tipos de riego
localizado como es el riego por goteo propiamente dicho, el empleo de cintas de
riego y el riego por exudación.

Todos estos sistemas aplican el agua en pequeñas dosis directamente a la zona


radicular de la planta, a intervalos regulares y en cantidades precisas como para
mantener el suelo con una humedad apropiada (capacidad de campo) y pueda ser
aprovechada ventajosamente por la planta.

La diferencia de estos sistemas consiste en el dispositivo que emplean para


distribuir el agua en el campo, su vida útil y su costo. Así tenemos en el riego por
goteo el emisor del agua es un gotero, que distribuye el agua mediante un goteo
permanente. Las formas, tamaños y clases son variados, dependiendo del
fabricante.

El riego mediante cintas de riego (tuberías perforadas), consiste de un tubo de


doble conducción de agua. El conducto primario tiene un pequeño orificio por
donde pasa el agua al conducto secundario el que también posee orificios que son
los encargados de descargar el agua hacia el suelo.

Componentes del Equipo de Riego por Goteo

1. Unidad de Presión: Al igual que el riego por aspersión, es el


elemento encargado de generar la presión del agua que requiere el
sistema. Esta presión puede conseguirse mediante bombeo (motor
y bomba), o por acción de la gravedad, siempre y cuando la fuente
de agua se ubique en una altura suficiente como para operar el
sistema. Las fuentes de agua pueden incluir reservorios, ríos,
canales, pozos, etc.

2. Cabezal de Riego: Es uno de los componentes vitales del sistema


y consta de las siguientes partes:

- Filtros: Encargados de retener las partículas contenidas en el agua con la


finalidad de evitar la obstrucción de los emisores de agua (goteros, tuberías
perforadas, etc.), debido a que éstos poseen pequeños orificios.

 Medidores de Caudal: Permiten registrar la cantidad de agua


entregada al campo.

 Válvula Check: Tiene por objeto evitar el reflujo de los fertilizantes


diluidos en el agua y que puedan contaminar la fuente de agua
(pozo, reservorio, etc.)

 Válvula de Aire: encargada de extraer el aire de las tuberías y


evitar distorsiones del flujo de agua.

 Equipo de Fertilización: Son las unidades que aplican los


fertilizantes solubles simultáneamente con el riego. Existen
diferentes dispositivos
para aplicar los fertilizantes, como pueden ser tanques, inyectores, venturi, etc.

 Equipo de Control: Dependiendo de su grado de sofisticación, el


control del sistema puede ser por medios manuales, hidráulicos ó
basados en sensores remotos a través de una computadora.

3. Tuberías de Conducción: Son las tuberías que transportan el


agua hacia los laterales. El material empleado puede ser P.V.C.,
asbesto cemento, polietileno, etc.

4. Laterales de Riego: Son las tuberías donde van insertados los


goteros, o también las tuberías perforadas o tuberías de
exudación. El material de éstos laterales es generalmente de
polietileno de baja densidad y flexible en diámetros de 12, 16 o 20
mm., siendo lo más usual el empleo en los dos primeros diámetros.

5. Los emisores: Son los dispositivos que suministran el agua al


suelo, los cuales pueden ser goteros, cintas de riego, mangueras
de exudación.

TECNOLOGÍA

DISEÑO AGRONÓMICO

Parámetros de diseño
-Necesidad de riego de diseño, para condiciones críticas en épocas de máxima
demanda (dato tomado del capítulo Balance Hídrico del Perfil Técnico).

-Selección del emisor, justificando la misma y adjuntando las


especificaciones técnicas (catálogos).

-Ecuación de descarga del emisor (exponente y coeficiente de descarga).

-Espaciamiento entre emisores y laterales de riego.

-Número de emisores por planta, traslape entre bulbos húmedos. - Intensidad de


aplicación o precipitación horaria (mm/h).

-Otras variables relevantes.


PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA

Parámetros de operación

Los parámetros de operación se refieren a los siguientes puntos: como se plantea


regar, el tiempo de operación por día, las horas por sectores y turnos de riego,
como va ser sectorizada el área total del proyecto en el plano (“lotizacion” o
“layout”), las posiciones de riego previstas, la modalidad de operación y los
mantenimientos requeridos:

-Número de sectores y turnos de riego

-Tiempo de riego por sectores y turnos de riego

-Frecuencia de riego

-Nº total de horas riego por día. Se sugiere que el Nº total de horas de riego por día
no exceda las 18 y 20 horas, para proyectos con energía eléctrica y motores de
combustión, respectivamente, para dar tiempo suficiente para trabajos de
mantenimiento o reparación. Se presentará un cuadro resumen similar al del
siguiente ejemplo:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN (TURNOS DE RIEGO)

DISEÑO HIDRAULICO

A lo largo de la red de tuberías pueden ir ubicados reducciones, codos y tees,


válvulas reductoras y sostenedoras de presión, válvulas de aire y alivio, cada una
de las cuales deberá tener una estructura de protección. Las pérdidas de carga
primarias o por fricción se calcularán en forma independiente para cada turno de
riego, según los tramos o secciones definidos en el plano de diseño, con la fórmula
de Hazen-Williams. El rango recomendable de velocidades es de 0.5 a 2.0 m/s,
aunque se podrán aceptar máximos de 2.5 m/s en casos especiales. Las
velocidades se calcularán con Ecuación de Continuidad. Los cálculos de pérdidas
de carga y velocidades se harán para los sectores más críticos de todos los turnos
de riego y se adjuntarán en cuadros similares al del ejemplo:
Perdidas de carga por fricción

Para las pérdidas de carga secundarias o por singularidades se tienen dos


opciones: cálculo detallado cuando se trate de una instalación muy compleja, y
definición de pérdidas como un porcentaje fijo de las pérdidas primarias (alrededor
de 5%).

DISEÑO LATERALES Y PORTALATERALES

Cálculo de pérdidas de carga por fricción

*Caudal nominal gotero 0.75 l/h


*Distancia entre goteros 0.20 m

Los portalaterales podrán ser simples o telescópicos; si son telescópicos, se


recomienda consultar bibliografía de diseño especializada. En cualquier caso, las
pérdidas de carga:

Se calcularán empleando la fórmula de


Hazen-Williams:

Hf =1.131x109x(Q/C)1.852xD-4.871xL

Donde,
Hf: pérdidas de carga por fricción (mca) Q:
caudal (m3/h)
C: coeficiente de rugosidad D:
diámetro interior (mm) L: longitud
(m)

Para las pérdidas de carga en laterales de riego se recomienda emplear la fórmula


de Blasius, ya que debido al régimen de flujo dentro de los laterales la fórmula de
Hazen Williams subestima las pérdidas:

Hf = 0.473xq1.75xd-4.75xLxF

Donde,
Hf: pérdidas de carga por fricción (mca) q: caudal
(l/h)
d: diámetro interior (mm) L:
longitud (m)
F: coeficiente de Christiansen

El Coeficiente de Christiansen (F) depende del número de salidas equidistantes de


la tubería. Se sugiere revisar manuales de diseño para calcular dicho coeficiente;
como orientación se presentan los siguientes valores referenciales:

DISEÑO SECTORES DE RIEGO


Los criterios de diseño agronómico e hidráulico a considerar, deberán resultar en
coeficientes de uniformidad de 90% (aunque en casos especiales se aceptará 85%
de uniformidad). El proyecto no será recibido ni liquidado si no se cumple con el
coeficiente de uniformidad indicado.

El cálculo de uniformidad de riego considerará pérdidas de carga y topografía tanto


en los laterales de riego como en tuberías porta laterales. Se calculará la
uniformidad de los sectores de riego más críticos, es decir los que tengan surcos
más largos, contrapendiente a nivel de laterales y/o porta laterales, etc.; si el
cálculo se amplia para todos los sectores de riego, el proyecto ganará valor
agregado. A continuación se presenta un ejemplo de cálculo:

Cálculo de variación de presión en sectores de riego

Para que se logre 90% de uniformidad de riego, la pérdida total en la subunidad no


deberá excederse del 20% de la presión nominal del
emisor, en el caso de laterales no autocompensados, como en el cuadro anterior.
Considerar que los datos de uniformidad de riego presentados en los catálogos
corresponden solo a los laterales, quedando pendiente el cálculo de los
portalaterales con los criterios indicados arriba. En los casos en los que la
pendiente es alta (“bajada”) en dirección de laterales o portalaterales, la presión
mínima no se ubica al final sino en un punto intermedio o incluso al comienzo de
los mismos; para esos casos consultar bibliografía especializada.

UNIDAD DE BOMBEO
Los datos técnicos de la bomba (curva de rendimiento) deberán tener relación con
el diseño realizado. Se adjuntará la curva de la bomba. La unidad de bombeo
deberá estar instalada en una losa de concreto que soporte las vibraciones
producidas por su funcionamiento, tendrá los elementos de conexión necesarios
para asegurar el cebado de la misma y para permitir su retiro para efectuar
eventuales reparaciones o mantenimientos, los mismos que aparecerán en los
planos.

Requerimiento de presión del sistema (mca)

La potencia del sistema se determina considerando el requerimiento de presión y el


caudal de diseño de cada turno de riego. Para que los sistemas de bombeo operen
correctamente, es aconsejable que las potencias estimadas en cada turno estén
dentro del rango permisible, lo más cerca a las zonas de máxima eficiencia de la
bomba, indicadas en las curvas de funcionamiento de los catálogos. En
consecuencia, las potencias calculadas deberán corresponderse con datos de los
catálogos del. La potencia se podrá calcular preliminarmente con la siguiente
fórmula:

P = (QxH) / (270xe/100)
Donde,
P: potencia (HP) Q:
caudal (m3/h)
H: carga total (mca)
e: eficiencia de bombeo (%)

Los resultados se presentarán en cuadros similares al siguiente ejemplo:


Requerimiento de potencia del sistema

Turno de Riego / sector critico


Parámetro Unidad
TI / 02 T II / 05 T III / 08 T IV / 14 T V / 16

Presión (mca) 37.46 39.20 39.53 38.54 39.05

Caudal (m3/h) 59.59 61.14 57.96 64.13 64.49

(HP) 11.02 11.84 11.38 12.21 12.44


Potencia calculada*
(kw) 8.22 8.83 8.49 9.11 9.28

*Eficiencia: 75%

Después de verificar en los catálogos la unidad de bombeo seleccionada, se


consignarán los siguientes datos:

Unidad de bombeo seleccionada

Si el sistema va a trabajar con energía eléctrica, calcular los costos mensuales de


energía, según se indica en el siguiente cuadro:

Gasto mensual de energía


CRITERIO ESTRUCTURAL
Los proyectos a ejecutarse, se hará de acuerdo con las normas y reglamentos
siguientes:

- Reglamento Nacional de Construcciones.


- Normas de la ITINTEC
- Normas Técnicas Peruanas NTP - ISO 4422 : 1997
- Norma ISO 4422: 1990 - PIPES AND FITTING MADE OF
UNPLASTIZED POLYVINYL CHLORIDE FOR WATER
SUPPLY.SPECIFICATIONS)
- Norma Técnica Peruana NTP ISO 3606: 1997 TUBOS DE PVC
- Normas ACI (American Concrete Institute).
- Normas ASTM (American Society for Testing Materiales).
- Normas U.S.B.R. (U.S. Bureau of Reclamation).
- Normas AISC (American Institute of Steel Construction).
- Normas de la AASHTO (American Association of State Highway
and Transportation Officials)

Las Normas Técnicas Peruanas son equivalentes a las Normas ISO, presentando
cambios referidos principalmente a terminología empleada en el idioma español.
Podrá adoptarse, previa aprobación del Supervisor otras normas de aceptación
internacional, siempre que se garantice la misma calidad de la obra.

Si surgieran dudas de acuerdo a la aplicación de normas, la decisión del


Supervisor es la única determinante y válida

Los principales criterios estructurales que se han tomado en consideración, son los
siguientes:

- El diseño estructural se ha determinado para las condiciones más


desfavorables de funcionamiento, empleándose para la
determinación de las áreas de acero de refuerzo el método de la
carga a la rotura.

- Para el uso del concreto se han establecido las siguientes


resistencias cilíndricas a los 28 días.

Concreto Simple: f’c = 100 kg/cm2. Concreto


Armado: f’c = 210 kg/cm2. Sobrecimiento: f´c =
140 Kg/cm2 Solado: f’c = 100 kg/cm2.

- El recubrimiento considerado será:

Losas: 3 cm.
Muros: 1.5 cm.

- El acero de refuerzo a emplearse será de grado 60 y límite de


fluencia de y f’y =4,200 kg/cm2.

El acero de refuerzo se medirá y pagará en kilogramos (Kg), con aproximación a la


unidad. Para tal efecto, se determinará la longitud neta del acero de refuerzo y
luego se transformará a peso para cada uno de los diferentes diámetros
estipulados y que haya sido colocado de acuerdo
a las especificaciones técnicas, a los planos detallados de armadura y a lo prescrito
por el Supervisor. Para la transformación se las equivalencias que se indican en el
cuadro siguiente.

Diámetro de la Barra Peso

(en Pulgadas) (en Kg/m)

1/4 0.222

3/8 0.56

1/2 0.994

- Los muros mayores a 25 cm., de espesor tendrán doble capa de


armadura y en dos direcciones normales y paralelas a la cara del
muro.

- Es necesarios indicar que los diseños estructurales se han


realizado con los valores reales de Mecánica de Suelos (geología
y geotecnia), obtenidos de los resultados de los diferentes
estratos analizados en las calicatas construidas a lo largo del
recorrido del canal.

E. COSTOS DEL PROGRAMA


El presente Programa de Inversión conlleva al desarrollo de proyectos de riego
tecnificado, fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios del Programa de
Riego Tecnificado que en conjunto no ha existido en la zona de intervención; por lo
tanto al ser nuevo este servicio integral, se considera a los costos sin programa como
cero.

Los costos Con Programa de Riego Tecnificado, están constituidos por la inversión
que se pretende llevar a cabo con la ejecución de cada uno de los Componentes
identificados.

COSTOS DEL PROGRAMA A PRECIOS DE MERCADO


El costo total del Programa a precios privados asciende a la suma de 19’849,161.64
soles, según se puede apreciar en el cuadro resumen de los costos de inversión del
programa a precios privados.

Aportes para el financiamiento del monto de inversión


Para el financiamiento del monto de inversión los aportes serán asumidos por el
Gobierno Regional con un monto de S/. 17’801,164.79 nuevos soles y por parte de los
beneficiarios S/. 2’047,996.85.

El Gobierno Regional aportara S/. 650,958.31 en el primer año, S/.9´733,437.90 en el


segundo año y S/. 7´416,768.58 en el tercer año; los beneficiarios considerando que
realizaran aportes para la ejecución del programa de riego tecnificado y este se iniciara
en el segundo año será de la siguiente manera S/. 1´170,283.91 en el segundo año y
S/. 877,712.94 en el tercer año.
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA A PRECIOS PRIVADOS

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 TOTAL


UNIDAD DE COSTO
Nº COMPONENTE CANTIDAD COSTO TOTAL Gobierno Beneficiario
Gobierno Gobierno
Beneficiario
Gobierno
MEDIDA UNITARIO Regional Regional Beneficiarios Regional Regional Beneficiarios
s s
Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque

EJECUCION DEL PROGRAMA


1 Meses 21 862,451.42 18,111,479.89 0.00 0.00 9,179,133.16 1,170,283.91 6,884,349.87 877,712.94 16,063,483.04 2,047,996.85
REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
2 Meses 22 15,071.80 331,579.50 0.00 0.00 153,992.76 0.00 177,586.74 0.00 331,579.50 0.00
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL


3 Meses 36 39,058.40 1,406,102.25 650,958.31 0.00 400,311.97 0.00 354,831.97 0.00 1,406,102.25 0.00
PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO

TOTAL 19,849,161.64 650,958.31 0.00 9,733,437.90 1,170,283.91 7,416,768.58 877,712.94 17,801,164.79 2,047,996.85

Fuente: Equipo consultor

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 TOTAL


UNIDAD DE COSTO
Nº COMPONENTE CANTIDAD COSTO TOTAL Gobierno Beneficiario
Gobierno Gobierno
Beneficiario
Gobierno
MEDIDA UNITARIO Regional Regional Beneficiarios Regional Regional Beneficiarios
s s
Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque

EJECUCION DEL PROGRAMA


1 Meses 21 862,451.42 18,111,479.89 0.00 0.00 9,179,133.16 1,170,283.91 6,884,349.87 877,712.94 16,063,483.04 2,047,996.85
REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
2 Meses 22 15,071.80 331,579.50 0.00 0.00 153,992.76 0.00 177,586.74 0.00 331,579.50 0.00
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL


3 Meses 36 39,058.40 1,406,102.25 650,958.31 0.00 400,311.97 0.00 354,831.97 0.00 1,406,102.25 0.00
PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO

TOTAL 19,849,161.64 650,958.31 0.00 9,733,437.90 1,170,283.91 7,416,768.58 877,712.94 17,801,164.79 2,047,996.85

Fuente: Equipo consultor


Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos anuales de Operación y Mantenimiento a precios privados en el primer año
asciende a S/. 65,201 y al segundo año se incrementa a S/. 163,003 de los cuales S/.
32,601 constituyen costos de Operación y S/. 130,403 mantenimientos.

COSTOS DEL PROGRAMA A COSTOS SOCIALES


El costo total del Programa a precios privados asciende a la suma de S/.
S/.19’849,161.64 nuevos soles, según se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Para poder expresar los costos a precios sociales, se presenta a continuación los
factores de corrección utilizados.

Factores de Corrección Valor

Factor de corrección para el impuesto a la renta 0.91

Factor de corrección para bienes importados 0.88

Factor de corrección para mano de obra no calificada 0.68

Factor de corrección para bienes nacionales (IGV) 0.85


Fuente: DGPI - MEF

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA A PRECIOS


SOCIALES

UNIDAD DE COSTO COSTO


ITEM COMPONENTE CANTIDAD COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3
MEDIDA UNITARIO TOTAL

EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DE


1 Meses 21 612,949.62 0.00 5,516,546.56 7,355,395.41 12,871,941.96
RIEGO TECNIFICADO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
2 LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA Meses 22 13,646.36 0.00 139,238.86 160,981.06 300,219.92
REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA


3 Meses 36 34,798.78 578,252.93 357,909.55 316,593.68 1,252,756.16
DE RIEGO TECNIFICADO

COSTO TOTAL 578,252.93 6,013,694.97 7,832,970.15 14,424,918.04

Fuente: Equipo consultor

Costos de Operación y Mantenimiento


Los costos anuales de Operación y Mantenimiento a precios sociales en el primer año
asciende a S/. 46,339 y al segundo año se incrementa a S/. 115,847 de los cuales S/.
23,169 constituyen costos de Operación y S/. 92,678 mantenimiento.

F. BENEFICIOS DEL PROGRAMA


En el diagnóstico de la situación actual, se ha determinado que los beneficiarios del
Programa sustentan como único ingreso, las ventas que genera la actividad agrícola y
comercial, es por esta razón que los beneficios del proyecto se han determinado con el
Valor Neto de la Producción Agrícola (VNP).
Para determinar el VNP se ha realizado el análisis de costos de producción
considerando los rendimientos promedio de los cultivos de la zona en estudio con la
aplicación de una tecnología media, se ha tenido en cuenta también el número de
hectáreas cultivadas, el precio de venta en chacra del producto por Kg, además del
porcentaje del producto cosechado destinado al mercado.

Para determinar los beneficios en la situación actual, la información básica fue


obtenida de las Juntas de Usuarios de la Región Lambayeque y de la Gerencia
Regional de Agricultura Lambayeque.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”


En el diagnóstico de la situación actual, se ha determinado que los beneficiarios del
Proyecto sustentan como único ingreso, las ventas que genera la actividad agrícola, es
por esta razón que los beneficios del proyecto se han determinado con el Valor Neto
de la Producción Agrícola (VNP).

Para determinar el VNP se ha realizado el análisis de costos de producción


considerando los rendimientos promedio de los cultivos de la zona en estudio con la
aplicación de una tecnología media, se ha tenido en cuenta también el número de
hectáreas cultivadas, el precio de venta en chacra del producto por Kg, además del
porcentaje del producto cosechado destinado al mercado.

Para determinar los beneficios en la situación actual, la información básica fue


obtenida de la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque y Juntas de Usuarios de
los Valle de intervención del Programa de Inversión.
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIO PRIVADO SIN PROYECTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VALOR ACTUAL
A Número de Hectáreas ( Se mantienen 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07
1 Maíz A. Duro 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
2 Maracuya Mango 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50
3 Limón Algodón 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93
4 Cebolla Tomate 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92
5 Naranja Frijol 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
6 Caupí 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 Banano Orgánico 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
8 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72
9 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00
10 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
Costos por Hectárea ( Se
B 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23
mantienen )
1 Maíz A. Duro 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49
2 Maracuya Mango 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41
3 Limón Algodón 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41
4 Cebolla Tomate 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41
5 Naranja Frijol 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66
6 Caupí 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03
7 Banano Orgánico 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96
8 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36
9 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37
10 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14
C Rendimiento por Hectárea ( Se mantienen )
1 Maíz A. Duro 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00
2 Maracuya Mango 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
3 Limón Algodón 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
4 Cebolla Tomate 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5 Naranja Frijol 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
6 Caupí 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
7 Banano Orgánico 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
8 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
9 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
D Precio de Chacra ( Se mantienen )
1 Maíz A. Duro 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
2 Maracuya Mango 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
3 Limón Algodón 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
4 Cebolla Tomate 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
5 Naranja Frijol 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
6 Caupí 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 Banano Orgánico 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
9 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
10 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 Maíz A. Duro 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Maracuya Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Limón Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Cebolla Tomate 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Naranja Frijol 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Caupí 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 Banano Orgánico 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Producción
E 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2 16,910,290.2
( A x C x D )
1 Maíz A. Duro 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0 572,907.0
2 Maracuya Mango 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0 3,858,750.0
3 Limón Algodón 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0 4,048,950.0
4 Cebolla Tomate 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2 3,423,739.2
5 Naranja Frijol 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0 718,200.0
6 Caupí 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0 142,500.0
7 Banano Orgánico 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0 912,000.0
8 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0 1,809,864.0
9 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0 194,580.0
10 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0 1,228,800.0
Valor Neto de la Producción
F 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6 7,305,945.6
( E - ( A x B ) )
1 Maíz A. Duro 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1 202,902.1
2 Maracuya Mango 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4 1,664,337.4
3 Limón Algodón 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0 1,433,218.0
4 Cebolla Tomate 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8 2,223,878.8
5 Naranja Frijol 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3 88,375.3
6 Caupí 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8 98,604.8
7 Banano Orgánico 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3 494,241.3
8 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7 653,633.7
9 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0 39,083.0
10 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0 407,671.0

G Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Valor Actual Neto del VNPA (


H 7,305,945.6 6,702,702.4 6,149,268.2 5,641,530.5 5,175,716.0 4,748,363.3 4,356,296.6 3,996,602.4 3,666,607.7 3,363,860.3 3,086,110.4 54,193,003.4
F x G)

Fuente: Equipo consultor

ESTUDIO
INVERSIONDEAPRE
FACTIBILIDADNIVEL DE
29
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIO SOCIALES SIN PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VALOR ACTUAL
A Número de Hectáreas ( Se mantienen ) 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07
1 Maíz A. Duro 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
2 Maracuya Mango 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50
3 Limón Algodón 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93
4 Cebolla Tomate 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92
5 Naranja Frijol 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
6 Caupí 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 Banano Orgánico 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
8 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72
9 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00
10 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
Costos por Hectárea ( Se mantienen
B 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51
)
1 Maíz A. Duro 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60
2 Maracuya Mango 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16
3 Limón Algodón 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56
4 Cebolla Tomate 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76
5 Naranja Frijol 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70
6 Caupí 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98
7 Banano Orgánico 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74
8 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87
9 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99
10 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17
C Rendimiento por Hectárea ( Se mantienen )
1 Maíz A. Duro 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00
2 Maracuya Mango 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
3 Limón Algodón 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
4 Cebolla Tomate 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5 Naranja Frijol 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
6 Caupí 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
7 Banano Orgánico 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
8 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
9 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
D Precio de Chacra ( Se mantienen )
1 Maíz A. Duro 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
2 Maracuya Mango 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
3 Limón Algodón 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
4 Cebolla Tomate 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
5 Naranja Frijol 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
6 Caupí 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
7 Banano Orgánico 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
8 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
9 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
10 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 Maíz A. Duro 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Maracuya Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Limón Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Cebolla Tomate 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Naranja Frijol 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Caupí 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 Banano Orgánico 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Producción
E 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6 14,351,759.6
( A x C x D )
1 Maíz A. Duro 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6 483,234.6
2 Maracuya Mango 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0 3,292,800.0
3 Limón Algodón 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6 3,433,509.6
4 Cebolla Tomate 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8 2,909,188.8
5 Naranja Frijol 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0 609,840.0
6 Caupí 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0 121,125.0
7 Banano Orgánico 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0 772,160.0
8 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6 1,528,329.6
9 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0 164,772.0
10 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0 1,036,800.0
Valor Neto de la Producción
F 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9 7,093,972.9
( E - ( A x B ) )
1 Maíz A. Duro 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2 205,789.2
2 Maracuya Mango 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9 1,539,356.9
3 Limón Algodón 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7 1,444,784.7
4 Cebolla Tomate 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4 2,060,550.4
5 Naranja Frijol 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6 152,887.6
6 Caupí 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1 89,605.1
7 Banano Orgánico 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4 509,448.4
8 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0 652,795.0
9 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6 58,926.6
10 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9 379,828.9
G Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Neto del VNPA
H 7,093,972.9 6,508,232.0 5,970,855.0 5,477,848.6 5,025,549.2 4,610,595.6 4,229,904.2 3,880,646.1 3,560,225.8 3,266,262.2 2,996,570.8 52,620,662.4
( F x G )

Fuente: Equipo consultor

ESTUDIO
INVERSIONDEAPRE
FACTIBILIDADNIVEL DE
30
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.
Se ha calculado los beneficios luego de la implementación del proyecto, referidos
como la diferencia entre el Valor Neto de Producción y el Costo de Producción que
permite determinar el Valor Neto de la Producción en forma anual y proyectándolo a 10
años de duración.

En el presente estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad, se está considerando


que con que la ejecución del proyecto se mejorará las condiciones del riego de los
cultivos en el sector y consecuentemente el incremento en los rendimientos de los
mismos. Esta premisa se fundamenta en que uno de los principales problemas que
limitan el incremento de la producción y la productividad, es la poca disponibilidad y el
uso ineficiente de este recurso.

En la agricultura, en relación al agua de riego son clásicas las preguntas de ¿cuánto,


cuándo y cómo regar? Las dos primeras se refieren a la cantidad de agua que debe
aplicarse a un cultivo y los intervalos de riego que permiten obtener un rendimiento
óptimo económico; la tercera se refiere a la metodología de aplicación del agua que
debe usarse para lograr una distribución uniforme en el suelo con una mínima pérdida
de aplicación.

Valor Neto de la Producción Incremental


El valor neto de la producción incremental es el ingreso adicional que obtienen los
beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto, tanto a precios privados y
precios sociales, cabe indicar que dichos beneficios se han determinado comparando
el Valor Bruto de la Producción Incremental con el costo total incremental.
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIO PRIVADO CON PROYECTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Número de Hectáreas ( Se mantienen 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07
1 Maíz A. Duro 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
2 Maracuya Mango 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50
3 Limón Algodón 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93
4 Cebolla Tomate 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92
5 Naranja Frijol 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
6 Caupí 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 Banano Orgánico 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
8 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72
9 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00
10 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
B Costos por Hectárea 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23 91,421.23
1 Maíz A. Duro 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49 4,868.49
2 Maracuya Mango 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41 12,795.41
3 Limón Algodón 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41 9,690.41
4 Cebolla Tomate 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41 7,275.41
5 Naranja Frijol 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66 8,397.66
6 Caupí 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03 8,779.03
7 Banano Orgánico 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96 13,054.96
8 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36 10,349.36
9 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37 3,380.37
10 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14 12,830.14
C Rendimiento por Hectárea (A partir del año 1 se incrementan en 20% en promedio para los cultivos)
1 Maíz A. Duro 6,900.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00
2 Maracuya Mango 30,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
3 Limón Algodón 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
4 Cebolla Tomate 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
5 Naranja Frijol 3,360.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
6 Caupí 30,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
7 Banano Orgánico 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
8 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
9 2,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
10 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
D Precio de Chacra
1 Maíz A. Duro 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
2 Maracuya Mango 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
3 Limón Algodón 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
4 Cebolla Tomate 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
5 Naranja Frijol 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
6 Caupí 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 Banano Orgánico 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
9 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
10 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 Maíz A. Duro 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Maracuya Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Limón Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Cebolla Tomate 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Naranja Frijol 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Caupí 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 Banano Orgánico 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Producción
E 16,910,290.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2 20,292,348.2
( A x C x D )
1 Maíz A. Duro 572,907.0 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4 687,488.4
2 Maracuya Mango 3,858,750.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0 4,630,500.0
3 Limón Algodón 4,048,950.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0 4,858,740.0
4 Cebolla Tomate 3,423,739.2 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0 4,108,487.0
5 Naranja Frijol 718,200.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0 861,840.0
6 Caupí 142,500.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0 171,000.0
7 Banano Orgánico 912,000.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0 1,094,400.0
8 1,809,864.0 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8 2,171,836.8
9 194,580.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0 233,496.0
10 1,228,800.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0 1,474,560.0
Valor Neto de la Producción
F 7,305,945.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6 10,688,003.6
( E - ( A x B ) )
1 Maíz A. Duro 202,902.1 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5 317,483.5
2 Maracuya Mango 1,664,337.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4 2,436,087.4
3 Limón Algodón 1,433,218.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0 2,243,008.0
4 Cebolla Tomate 2,223,878.8 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7 2,908,626.7
5 Naranja Frijol 88,375.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3 232,015.3
6 Caupí 98,604.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8 127,104.8
7 Banano Orgánico 494,241.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3 676,641.3
8 653,633.7 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5 1,015,606.5
9 39,083.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0 77,999.0
10 407,671.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0 653,431.0

G Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Neto del VNPA
H 7,305,945.56 9,805,507.89 8,995,878.8 8,253,099.8 7,571,651.2 6,946,469.0 6,372,907.3 5,846,704.0 5,363,948.6 4,921,053.8 4,514,728.2 75,897,894.2
( F x G )

Fuente: Equipo consultor


VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIO SOCIALES CON PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Número de Hectáreas ( Se mantienen ) 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07 1,016.07
1 Maíz A. Duro 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
2 Maracuya Mango 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50
3 Limón Algodón 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93
4 Cebolla Tomate 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92 164.92
5 Naranja Frijol 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
6 Caupí 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 Banano Orgánico 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
8 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72 111.72
9 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00
10 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
B Costos por Hectárea 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51 67,397.51
1 Maíz A. Duro 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60 3,650.60
2 Maracuya Mango 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16 10,224.16
3 Limón Algodón 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56 7,367.56
4 Cebolla Tomate 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76 5,145.76
5 Naranja Frijol 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70 6,092.70
6 Caupí 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98 6,303.98
7 Banano Orgánico 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74 8,209.74
8 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87 7,836.87
9 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99 2,300.99
10 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17 10,265.17
C Rendimiento por Hectárea (A partir del año 1 se incrementan en 20% en promedio para los cultivos)
1 Maíz A. Duro 6,900.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00 8,280.00
2 Maracuya Mango 30,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
3 Limón Algodón 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
4 Cebolla Tomate 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
5 Naranja Frijol 3,360.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
6 Caupí 30,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
7 Banano Orgánico 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
8 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
9 2,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
10 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
D Precio de Chacra
1 Maíz A. Duro 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
2 Maracuya Mango 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
3 Limón Algodón 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
4 Cebolla Tomate 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
5 Naranja Frijol 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
6 Caupí 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
7 Banano Orgánico 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
8 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
9 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
10 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mantiene )
1 Maíz A. Duro 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 Maracuya Mango 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 Limón Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Cebolla Tomate 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 Naranja Frijol 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 Caupí 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
7 Banano Orgánico 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Producción
E 14,351,759.6 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5 17,222,111.5
( A x C x D )
1 Maíz A. Duro 483,234.6 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5 579,881.5
2 Maracuya Mango 3,292,800.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0 3,951,360.0
3 Limón Algodón 3,433,509.6 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5 4,120,211.5
4 Cebolla Tomate 2,909,188.8 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6 3,491,026.6
5 Naranja Frijol 609,840.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0 731,808.0
6 Caupí 121,125.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0 145,350.0
7 Banano Orgánico 772,160.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0 926,592.0
8 1,528,329.6 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5 1,833,995.5
9 164,772.0 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4 197,726.4
10 1,036,800.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0 1,244,160.0
Valor Neto de la Producción
F 7,093,972.9 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8 9,964,324.8
( E - ( A x B ) )
1 Maíz A. Duro 205,789.2 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1 302,436.1
2 Maracuya Mango 1,539,356.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9 2,197,916.9
3 Limón Algodón 1,444,784.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7 2,131,486.7
4 Cebolla Tomate 2,060,550.4 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2 2,642,388.2
5 Naranja Frijol 152,887.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6 274,855.6
6 Caupí 89,605.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1 113,830.1
7 Banano Orgánico 509,448.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4 663,880.4
8 652,795.0 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9 958,460.9
9 58,926.6 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0 91,881.0
10 379,828.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9 587,188.9
G Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Neto del VNPA
H 7,093,972.85 9,141,582.36 8,386,772.8 7,694,287.0 7,058,978.9 6,476,127.4 5,941,401.3 5,450,826.9 5,000,758.6 4,587,851.9 4,209,038.5 71,041,598.5
( F x G )

Fuente: Equipo consultor


BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Valor Bruto de la Producción Incremental
B Situación Con Programa 16,910,290 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348 20,292,348
C Situación Sin Programa 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290 16,910,290
D Total ( B - C ) 0 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058
E Factor de Actualización (9%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 0 3,102,806 2,846,611 2,611,569 2,395,935 2,198,106 2,016,611 1,850,102 1,697,341 1,557,193 1,428,618
G Costo Total Incremental
H Situación Con Proyecto 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421
I Situación Sin Proyecto 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421 91,421
J Total ( H - I ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Factor de Actualización (9%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Valor Neto de la Producción Incremental
N Situación Con Programa 7,305,946 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004 10,688,004
O Situación Sin Programa 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946 7,305,946
P Total ( N - O ) 0 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058
Q Factor de Actualización (9%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 0 3,102,806 2,846,611 2,611,569 2,395,935 2,198,106 2,016,611 1,850,102 1,697,341 1,557,193 1,428,618
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Valor Bruto de la Producción Incremental
B Situación Con Programa 14,351,760 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112 17,222,112
C Situación Sin Programa 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760 14,351,760
D Total ( B - C ) 0 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352
E Factor de Actualización (9%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 0 2,633,350 2,415,918 2,216,438 2,033,430 1,865,532 1,711,497 1,570,181 1,440,533 1,321,590 1,212,468
G Costo Total Incremental
H Situación Con Proyecto 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398
I Situación Sin Proyecto 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398 67,398
J Total ( H - I ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Factor de Actualización (9%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Valor Neto de la Producción Incremental
N Situación Con Programa 7,093,973 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325 9,964,325
O Situación Sin Programa 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973 7,093,973
P Total ( N - O ) 0 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352
Q Factor de Actualización (9%) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 0 2,633,350 2,415,918 2,216,438 2,033,430 1,865,532 1,711,497 1,570,181 1,440,533 1,321,590 1,212,468
Indicadores de rentabilidad del Proyecto
Del resultado del ajuste de beneficios y costos a precios privados y sociales, la rentabilidad delPrograma, se torna muy conveniente, pues sus
resultados reflejados en los indicadoresde rentabilidad son positivos y se encuentran muy por encima del 9%, que es la tasa de descuento social
aplicada a estos tipos de proyecto.

Así, la TIR es de 10 %, el VAN, de S/. 899,356.3, en tal sentido, desde el punto de vista social el proyecto es rentable y amerita su
implementación; otro ratio de rentabilidad es la relación Beneficio Costo determinado en 1.04

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

RUBRO PERIODO 0 FASE DE INVERSIÓN FASE DE POST INVERSIÓN TOTAL


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA


0 0 0 0 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 3,382,058 21,704,891
PRODUCCION

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROGRAMA 19,849,162 650,958 10,903,722 8,294,482 65,201 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 20,805,535

2.1. Costos de Inversión


EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO
18,111,480 0 10,349,417 7,762,063
TECNIFICADO 18,111,480
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO 331,580 0 153,993 177,587
TECNIFICADO 331,580
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RIEGO
1,406,102 650,958 400,312 354,832
TECNIFICADO 1,406,102
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento
Con Programa Sin 0 0 0 0 65,201 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 163,003 1,532,231
Programa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FLUJO NETO -19,849,162 -650,958 -10,903,722 -8,294,482 3,316,857 3,219,055 3,219,055 3,219,055 3,219,055 3,219,055 3,219,055 3,219,055 3,219,055 3,219,055

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -19,849,162 -597,209 -9,177,444 -6,404,862 3,042,988 2,709,414 2,485,701 2,280,460 2,092,165 1,919,417 1,760,933 1,615,535 1,482,142 1,359,764 899,356

6. TASA INTERNA DE RETORNO 10.02%

7. RATIO B/C 1.04


G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
El concepto básico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos no
reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la economía en su conjunto.
Siendo el Estado quien realiza la inversión, interesa conocer los beneficios y costos
reales para la economía nacional, independientemente de quien o quienes tengan
derechos sobre los recursos.

La razón de fondo radica en el hecho de la existencia de transferencias, que no


reflejan adecuadamente el uso de recursos reales, constituidas por: impuestos,
aranceles, subsidios, etc., que traen como consecuencia interferencias en el normal
funcionamiento de los mercados de los bienes y servicios y por tanto, los precios
se fijan al margen del libre juego de la oferta y la demanda.

Esto mismo se produce, cuando existen distorsiones en la economía, debido a la


presencia de actividades monopólicas y monopsónicas y otras formas de alterar
mercados y precios.

Debido a ello, se ha procedido a realizar los correspondientes ajustes que son


reflejados en los “precios sociales”. La formulación del presente estudio, se realiza
teniendo como marco los dispositivos legales y directivas del Sistema Nacional de
Inversión Pública.

De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios se ha seguido los


criterios y procedimientos siguientes:

(1) La evaluación social del Programa se realiza teniendo en cuenta los


principales efectos que genera la utilización de insumos y factores cuyos
precios de mercado mantienen algunas distorsiones introducidas por el
sistema impositivo arancelario y tributario básicamente. Debido a ello, se
ha procedido a realizar los correspondientes ajustes que son reflejados
en los “precios sociales” utilizando el factor de corrección pertinentes para
ajustar los valores de mercado a valores sociales teniendo en cuenta la
diversidad de insumos y factores que intervienen tanto en el proceso de
producción agrícola, siguiendo las pautas y parámetros de evaluación.
(2) Los indicadores económicos “a precios sociales”, se estiman sobre la
base del análisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado
ajustados de precios sociales utilizando los factores que se indican a
continuación:

Horizonte de evaluación: 10 años


Evaluación privada: Costos privados/Precios privados Evaluación
social: Costos sociales/Precios sociales Indicadores de
rentabilidad
Evaluación privada: VAN, TIR y B/C (PM) Evaluación
social: VANS, TIRS y B/C (PS)

Así, la TIR es de 14.01%, el VAN, de S/. 3´316,318, en tal sentido, desde el punto de
vista social el proyecto es rentable y amerita su implementación; otro ratio de
rentabilidad es la relación Beneficio Costo determinado en 1.22
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES (S/.)

RUBRO PERIODO 0 FASE DE INVERSIÓN FASE DE POST INVERSIÓN TOTAL


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA


0 0 0 0 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 2,870,352 18,420,936
PRODUCCION

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROGRAMA 14,424,918 578,253 6,013,695 7,832,970 46,339 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 15,104,618

2.1. Costos de Inversión


EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO
12,871,942 0 5,516,547 7,355,395
TECNIFICADO 12,871,942
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO 300,220 0 139,239 160,981
TECNIFICADO 300,220
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RIEGO
1,252,756 578,253 357,910 316,594
TECNIFICADO 1,252,756
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento
Con Programa Sin 0 0 0 0 46,339 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 115,847 1,088,966
Programa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FLUJO NETO -14,424,918 -578,253 -6,013,695 -7,832,970 2,824,013 2,754,504 2,754,504 2,754,504 2,754,504 2,754,504 2,754,504 2,754,504 2,754,504 2,754,504

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -14,424,918 -530,507 -5,061,607 -6,048,490 2,590,838 2,318,411 2,126,983 1,951,360 1,790,239 1,642,421 1,506,808 1,382,393 1,268,250 1,163,532 3,316,318

6. TASA INTERNA DE RETORNO 14.01%

7. RATIO B/C 1.22


H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública


es el relacionado a la interrupción en la operación y uso de obras de infraestructura
(sistemas de riego) construidas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad
pública encargada de la ejecución se retira, las obras construidas por falta de
mantenimiento se dejan de usar y la situación de los beneficiarios vuelve a ser la
misma que existía antes de la ejecución del programa.

La sostenibilidad del programa está basada en la capacidad de poder mantener los


flujos anuales en un período aceptable de tal manera que no se perjudiquen los
beneficios que propone el programa ni su operación en el transcurso de su vida
útil.

El análisis de sostenibilidad permitirá delinear los mecanismos internos que


garanticen y hagan sostenible en el tiempo a los sistemas de riego del Programa.

a.-Arreglos institucionales previstos para las fases de Pre Operación y


Operación.

El Gobierno Regional Lambayeque a través de la Gerencia Regional de Agricultura


Lambayeque, será responsable como Unidad Ejecutora del Programa de Inversión,
teniendo en consideración la capacidad técnica y operativa que dispone, así como
la experiencia en la ejecución de proyectos de la misma naturaleza en la región, se
asegura que el presente programa de inversión pública, será eficientemente
ejecutado.

Entidad que se hará cargo del Mantenimiento del Proyecto.


Mediante la firma de Actas de Compromiso, los Grupos de Gestión Empresarial, se
compromete a realizar el mantenimiento de los sistemas de riego tecnificado,
cuando éstas culminen su período de ejecución.

La Gerencia Regional de Agricultura cuenta con una oficina técnica que les permite
brindar asesoramiento, para la ejecución de las actividades de mantenimiento.

Desarrollo de actividades.

Las acciones técnicas que se ejecutarán en el programa para la instalación de


sistemas de riego tecnificado en los ámbitos de Olmos, Motupe, La Leche,
Chancay – Lambayeque y Zaña estará descrita en el correspondiente Expediente
Técnico en el será el instrumento para la ejecución a cargo de la Unidad Ejecutora
propuesta.

Programación de actividades del Proyecto.

La ejecución de la instalación de los sistemas de riego se ha programado entre


21 meses entre enero del segundo año y septiembre del tercer años, considerando
que para estas fechas es posible disponer de estudios definitivos, previa
coordinación conjunta entre la ALA correspondiente, Junta de Usuarios y
beneficiarios del proyecto.
Ejecución de la Operación y el Mantenimiento.

Los beneficiarios del proyecto de riego tecnificado realizarán los trabajos de


operación, y mantenimiento u otros de acuerdo al estudio de factibilidad, elaborado
para este fin.

Se cuenta con el apoyo de las autoridades competentes como la Autoridad


Nacional de Agua y las Organizaciones de Usuarios.

Así mismo la población beneficiada ha mostrado interés, en compartir la


información que tenga a su disposición, adecuarse a los cambios tecnológicos que
se impongan en el agro, involucrarse con el desarrollo del programa, trabajar
arduamente para obtener una mayor productividad, están dispuestos a aceptar
asesorías y capacitaciones que requieran para mejorar su productividad, hacer
cumplir los lineamiento del presente estudio y están de acuerdo en hacer uso
eficientemente de los recursos que se le entregue. Es decir los agricultores
cuentan con deseos innatos de progreso y desarrollo social de su sector.

Finalmente se menciona que el principal motivo de sostenibilidad está relacionado


con la necesidad de disponer del agua en forma permanente, para el desarrollo de
los cultivos en zonas con pocas probabilidades de efectuar riegos con aguas
provenientes del río, manantiales, puquios, pozos, canales u otros y, es decir de
contar con un servicio de suministro de riego eficiente y eficaz. De este modo los
beneficiarios están obligados a efectuar una gestión del agua responsable, pues de
ellos depende su estabilidad económica.

b.- Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y


operación

a. La Unidad Ejecutora del Programa.

El Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Agricultura, cuenta con


la capacidad técnica, logística y la experiencia acumulada que permitan ejecutar
los PIPs, en los plazos establecidos, además de acuerdo a las condiciones del
programa, la Gerencia Regional de Agricultura ha establecido los mecanismos de
ejecución de los sistemas de riego que garanticen su fácil ejecución y culminación.

Será responsable como Unidad Ejecutora del programa.


Una vez concluida la instalación de los sistemas de riego, se entregara a los
beneficiarios representados por el representante del Grupo de Gestión
Empresarial, y autoridades competentes como la Administración Local de Agua,
quienes serán los responsables de las actividades de operación y mantenimiento,
tal como lo vienen haciendo hasta la fecha.

b. La Unidad Formuladora, la Gerencia Regional de Agricultura


pertenece a una institución pública rectora con capacidad técnica y
logística para desarrollar los estudios necesarios a todos los
niveles de inversión.

c. Beneficiarios Indirectos, el desarrollo del Programa de Inversión


no va afectar a terceras personas, los trabajos considerados dentro
del presupuesto como las partidas de movimientos de tierras y
concreto se realizarán sobre la base de la infraestructura actual, el
material será removido y depositado en la misma zona sin
necesidad de hacer trasladado a rellenos preparados fuera de
la ciudad, labor que contempla el proyecto en la partida de movimiento de tierras,
en tal sentido no habrá daños a terrenos de cultivo.

d. Participación de los beneficiarios Directos, los beneficiarios


directos muestran su voluntad e interés por llevar a cabo el
programa, conocen los alcances del Programa así como las metas
del mismo y además mediante acta de sostenibilidad se
comprometen a asumir las labores de operación y mantenimiento
del sistema, así como el cumplimiento en el pago de la tarifa de
agua.

e. Compromiso de ALA.
LasAdministraciones Locales del Agua, como ente rector en materia de recursos
hídricos y además autoridad local que vela por el respecto a la aplicación de las
normas legales, es el indicado para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
riego, para ello brindara los derechos de uso de agua para los proyectos después
que los beneficiarios lo hayan solicitado para la ejecución de los proyectos dentro
del Programa de Inversión.

c.- Participación de los Beneficiarios.


Indica los momentos y formas de participación de los beneficiarios del programa,
desde la etapa de identificación hasta la operación del mismo. Por ejemplo:

Fase de Pre inversión:


Los beneficiarios participaron durante la identificación del problema y selección de
alternativas, considerando que el proyecto es importante para que puedan
incrementar su área agrícola y su eficiencia de riego.

Fase de Inversión:
Respecto a la participación en la etapa de Inversión los beneficiarios participaran
directamente en la ejecución con su contrapartida, ya que la ejecución es
cofinanciada por partida parcial del financiamiento del estado con excepciones en
ámbitos de la sierra.

Fase de Operación:

En la etapa de operación y mantenimiento los beneficiarios aportaran dinero en


efectivo como cuotas que se acuerden para cumplir con la buena operación y
mantenimiento de los sistemas de riego tecnificado.

d.- Probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento.

Orgánicamente, la O&M del sistema de riego tecnificado construida, está


garantizada, por los beneficiarios delos proyectos.

Financieramente; según actas de compromisos por parte de los beneficiarios


asumirán con aportes la operación y mantenimiento de los sistemas de riego,
siendo los representantes de los grupos los que orienten para ejecutar, controlar y
evaluar que la ejecución financiera garantice el logro de los objetivos y resultados
programados.

Socialmente, no se vislumbra que se genere conflictos para la O&M de los


sistemas de riego, al contrario se percibe de los usuarios, un anhelo de obtener el
mejoramiento del canal y con la capacitación que se ha programado en este
tema, devendrá en una eficiente labor y convicción de mantener los sistemas de
riego en buenas condiciones de funcionamiento y operatividad.

e.- Los Riesgos de Desastres.

Se ha comprobado que los probables riesgos de desastres, que ponga en peligro


lasostenibilidad de la infraestructura construida, son los efectos sísmicos que se
presentanen el área en estudio, pero se ha proyectado lasmedidas estructurales
antisísmicas y ambientales para mitigar los efectos.

Algunas eventualidades que generen daños a la infraestructura, los actores


directamenteinvolucrados, mantienen una capacidad de repuesta para solucionar
losproblemas, lo que evidencia una buena resiliencia de los beneficiarios que
garantiza queel servicio del riego está asegurado.

I. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA

A continuación se presentan algunos de los principales impactos ambientales


aproducirse en la zona durante las etapas delos Proyectos:

IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS PROYECTO DEL PROGRAMA DE INVERSION

IMPACTOS AMBIENTALES

FASE PRELIMINAR
En esta etapa de los proyectos los
impactos generados son poco relevantes,
no obstante éstos se presentarán durante
la fase de movilización e implementación Efecto Directo.
del Contratista y la Supervisión, que Socio- Económicos
significará la implementación del
campamento de obra, el transporte de la Genera empleo en la preparación de los estudiosde
maquinaria y el equipo, las primeras ingeniería.
modificaciones del aspecto paisajístico, y
el traslado e instalación del personal e
implementos del contratista.

FASE DE EJECUCION
En esta etapa se presentan la mayoría de Efecto Directo.
los impactos ambientales ya que aquí se
dan las principales acciones delproyecto; Físicos:
siendo muchos de estos impactos de Suelos
carácter temporal desapareciendo una
vez terminadas las obras del proyecto.  Eventual contaminación de suelos y agua
porderrames de aceites, solventes, lubricantes
y/o combustible utilizado en las maquinarias
yequipos.
 Vibraciones en base taludes de reservorios.
 Compactación del suelo en la excavación de
zanjas.
 Alteración de las propiedades físico-químicas
aconsecuencia de un deficiente manejo de los
residuossólidos y líquidos. Siendo una de las
fuentes de esta contaminación el transporte de
residuos.
 Degradación del suelo por derrame accidental de
productos químicos de la construcciónpetróleo,
cemento y otros.
 Manejo inadecuado de los residuos
sólidosprovenientes de los campamentos.
 Disposición inadecuada de
desmontesprovenientes de la construcción de la
obra.

Agua

 El agua para uso en la ejecución de la obra


seproporcionará a través de fuentes próximas a la
ejecución delos proyectos siendo esta
superficiales o subterráneas. Para el consumo del
personal sesuministrara a través de bidones.
 El agua proveniente del nivel freático en la
construcción de reservorios será aplicado a
terrenos próximos a los proyectos.

Aire

 Polvos; generados por el movimiento detierras,


transporte de materiales.
 Humos; generado por la operación devehículos y
maquinarias utilizados durante estaetapa del
proyecto que pueden produciremisiones de CO,
SO2 y NOx
 Ruidos, causando el aumento de nivelessonoros
en el ambiente provocados por laoperación de
maquinaria, el movimiento demaquinaria que
incluye transporte ydepósito de materiales
causaran disturbios.
 Esto ocasionara aumentos del ruido de
formatemporal durante la construcción del
proyecto.

Panorámico

 Alteración del paisaje por causa de


percepciónnegativa de parte de los pobladores o
grupossociales.
 Alteración del paisaje por las instalaciones
 construidas durante las obras
(campamentos,patio de equipos, altura de las
instalaciones)
 Alteración en la percepción visual originada
porlos residuos generados durante la
construccióndependiendo de los volúmenes.

 Socio-Económicos:

 Generación de empleos, por las


actividadesderivadas de la ejecución de obra.
 Ruidos y vibraciones generando molestias a las
poblaciones aledañas
 Eventual inmigración o asentamiento depersonas
en las inmediaciones del área del proyecto.
 Salud de los trabajadores provocado por
lasemisiones generadas por el uso de
lamaquinaria etc.
 Conflictos entre el personal de obra y
lospobladores.
 Eventual aparición o incremento de
actividadesdelictivas y/o faltas contra la moral
pública.
 Fomento al subempleo, sobre todo de personalno
calificado.
 Salud de los trabajadores por falta de
higienesanitaria.
 Riesgo de accidentes.

Efecto Indirecto

 Con la concretización de este proyecto existirála


posibilidad de que se den
nuevosemplazamientos, mejorando el nivel de
vida decada poblador que trabajara durante
laejecución de obra.
 El incremento del ingreso se dará por
laoportunidad de empleo que se generara en
lafase de construcción.
 Aumentará el valor de los terrenos.
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Efecto Directo

 Aumento de la eficiencia en el riego


yampliacióndel área cultivada, como
consecuencia de contarcon mayor disponibilidad
del recurso hídrico.
 Desempleo de personal de la zona que trabajoen
la etapa de ejecución.
 Aumento de los ingresos del sector agrícola.
 Empleo de personal para operación y
mantenimiento, quienasume la totalidad de las
actividades deOperación y Mantenimiento del
Sistema de riego.
 Impactos ocasionados por fenómenosnaturales,
como incremento de lluvias, sismos.

Efecto Indirecto

 Con la concretización de este proyecto existirála


posibilidad de que se den
nuevosemplazamientos, mejorando el nivel de
vida decada poblador que trabajara durante
laejecución de obra.
 Aumentará el valor de los terrenos.

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTO

Fuentes de Impacto Ambiental Ocurrencia


A. Por la ubicación física y diseño SI/NO
¿La obra se encuentra dentro de un Área Natural Protegida y/o Zona
NO
Arqueológica?
¿La fuente de agua es la única en toda la microcuenca? NO
¿El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido? NO
¿El agua contiene sustancias contaminantes? NO
¿Se construirán embalses y reservorios? SI
¿Se cruzarán zonas propensas a huaycos, derrumbes o deslizamientos? NO
¿El sistema de riego cruza otros cursos de aguas permanentes o estacionales? NO
¿El sistema de riego cruza caminos o trochas? SI
¿Los hidrantes considerados en el sistema de riego son insuficientes para
SI
todos los beneficiarios?
¿La fuente de agua abastece algún centro poblado? NO
¿La fuente de agua es utilizada por animales? NO
¿Existen procesos erosivos? SI
¿El sistema de riego cruzará asentamientos rurales? NO
B. Por la ejecución
¿Los grupos de interés están desinformados respecto al proyecto? NO
¿Se carece de letrinas para los trabajadores? NO
¿Se utilizará maquinaria pesada? NO
¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente? NO
¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes? SI
¿El material sobrante de las excavaciones será abandonado en el mismo
NO
lugar?
¿Será necesario conformar plataformas? NO
¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? NO
¿Se utilizarán explosivos? NO
¿Se abrirán trochas? NO
¿La excavación puede afectar las raíces de los árboles cercanos? SI
¿El sistema de captación (tomas, bocatomas) y Desarenador son de concreto? SI
¿Los agregados provienen de canteras nuevas? NO
C. Por la operación y mantenimiento
¿El grupo de productores carece de organización para la operación y
NO
mantenimiento de los sistemas de riego?
¿se utilizarán insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser tóxicos?
NO
(de madera indiscriminada)
¿La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios
NO
adecuados para su operación?
¿Los suelos en área de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje
NO
natural?
¿Se dispone de los equipos y herramientas mínimas y adecuadas para los
SI
trabajos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego?

FICHA DE CLASIFICACION DE IPACTO AMBIENTAL


MEDIDAS DE
CODIGO IMPACTO POTENCIA FRECUENCIA GRADO
MITIGACION
Tratamiento de fluentes
1 Contaminación del agua 4 Leve
Suprimir causas
Suprimir causas
2 Contaminación del suelo 2 Leve Eliminar suelo
contaminado
No quemar plástico
3 Contaminación del aire
No quemar maleza
Derrumbe y Elementos de
4 3 Leve
deslizamientos contención
5 Ruidos fuerte 2 Leve Suprimir la causa
Reducción de la No Técnicas de cultivo y
6 1
producción vegetal signific. manejo
Suprimir causas
7 Perturbación del hábitat 5 Intenso
desfavorables
Restituir
8 Destrucción del hábitat Mejorar otras zonas
Reducción de las No
9 1 Suprimir causas
poblaciones de fauna signific.
VALORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO VALORIZACION EIA


PARA DETERMINAR EL GRADO DE IMPACTO PARA DETERMINAR LA CATEGORIA DEL PROYECTO
Frecuencia (f) Grado Ocurrencia de grados Categoría
Mayor o igual que 5 Intenso Al menos un caso de I 1
F>5 I Ningún caso de I ni de L 2
Mayor o igual que 2 Leve 3
Mayor o igual que 4 L
4>f>2
Mayor o igual que 1 No significa Grado 1
F=1 N Categoría del Proyecto Leve
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

El Programa de Prevención y Mitigación está orientado a prevenir y controlar los


impactos negativos generados en las distintas etapas de proyecto. Este Programa
incluye la implementación de medidas de protección del medio ambiente, se puede
apreciar que el principal efecto que podría producirse es el referente a la utilización
más intensa de productos agroquímicos debido a una mayor tecnificación del riego
y de las actividades agrícolas en general.
Se puede apreciar que los efectos producidos en la etapa de Instalación e
implementación de los sistemas de riego tecnificado, son mayormente muy bajos,
puntuales, de corta duración y con una significancia muy reducida. En todo caso, la
prevención y mitigación de estos efectos serán superados por los potenciales
contratistas de obras y proveedores de los equipos de riego tecnificado, a los
cuales se les obligará a prevenirlos o mitigarlos, en caso se presenten, incluyendo
una cláusula específica sobre la materia, en sus respectivos contratos.

Asimismo, no se esperan daños al patrimonio cultural existente en las zonas de


ejecución de estas obras, por cuanto las mismas serán ejecutadas en los propios
predios de los agricultores, los cuales se encuentran fuera de las áreas
consideradas como patrimonio histórico-culturales.

A continuación se mencionan las medidas a ser ejecutadas durante el proyecto a


fin de evitar el deterioro de la calidad ambiental, recuperarla y/o minimizar aquellos
que no puedan ser prevenidos o corregidos.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Teniendo en cuenta que el programa de inversión será financiado por el Gobierno


Regional Lambayeque a través de la Gerencia Regional de Agricultura
Lambayeque con porcentajes de incentivos que van entre el 85 al 100% del costo
de inversión y hasta 15% de contrapartida puesto por los beneficiarios de los
Proyectos; el Gobierno Regional Lambayeque a través de la Gerencia Regional de
Agricultura Lambayeque ha establecido las pautas para la ejecución de los
sistemas de riego, las mismas que se rigen por las normas del Estado Peruano.

El proceso constructivo para la ejecución de los proyectos de riego, se detallara en


el estudio definitivo o expediente técnico de cada uno de los proyectos, sin
embargo este deberá ser coordinado con los productores agrarios a fin de
establecer las necesidades.

El Plan de Implementación del programa comprende diversas actividades o


procesos parallevar a cabo los proyectos desde el inicio del mismo hasta su
término del programa, la evaluación expost y su entrega a los beneficiarios.

a) Preparación de Términos de Referencia para Convocatoria de


proceso de Selección

Los términos de referencia son elaborados por personal profesional


de la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque y considera la
descripción de los objetivos y/o metas que deberá cumplir la
consultora o consultor que se encargarán de la elaboración del Plan
Operativo (Expediente Técnico), así como de la ejecución de las
obras tomando como base los TDR adjunto en Anexo I. Los Términos
de Referencia forman parte de las bases de la licitación, coincide con
las metas de los Proyectos, cuya viabilidad ha sido otorgada mediante
el Sistema SNIP.

b) Procesos de Selección para la Ejecución del Programa de Inversión.

Estos Procesos consisten en la selección del Equipo Técnico que


ejecutara el Programa de Inversión, a través de profesionales de la
Gerencia Regional de Agricultura o consultora contratada por la
Gerencia Regional de Agricultura, respecto a las labores de
supervisión del procesos de instalación de los sistemas de riego
tecnificado, estará a cargo de la Gerencia Regional de Agricultura
y se regirá por la normatividad vigente del Estado Peruano.

c) Elaboración del Plan Operativo (Expediente Técnico)

Es elaborado por un consultor independiente, contratado por el


Gobierno Regional Lambayeque través de la Gerencia Regional
de Agricultura Lambayeque.

d) Aprobación del Plan Operativo (Expediente Técnico)

El Plan Operativo (Expediente Técnico) será aprobado por la


Gerencia Regional de Agricultura, previarevisión y adecuación por
parte de los especialistas de la Gerencia Regional de Agricultura
para supervisar las obras de instalación de sistemas de riego
tecnificado.

e) Ejecución y Supervisión de Obras.

Presentación del ciclo de PIP


El proceso de los proyectos de riego tecnificado incluye las
fases de Pre- inversión é Inversión:

- Fase de Pre-Inversión, está orientada a formar


grupos de agricultores organizados a través de
actividades de difusión y sensibilización, el
Especialista en Sensibilización formara los Grupos
de Interes (GI) considerando criterios del estudio
de identificación de sectores de intervención y
posteriormente con la elaboración de su perfil
técnicos se convertirán en Grupos de Gestión
(GG), dentro de la orientación del Programa en el
marco de la Ley 28585 Ley de Creación del
Programa de Riego Tecnificado y su Reglamento
y modificatorias, los beneficiarios del Programa de
Riego Tecnificado, deben cumplir obligatoriamente
con los siguientes requisitos:

 Ser propietario o posesionario del predio


 Tener regularizado el documento correspondiente
del uso del agua o acreditación de la
disponibilidad del recurso hídrico.
 No haber recibido incentivos de riego tecnificado
anteriores para proyectos de riego tecnificado.
 No tener aportes o participación del Estado, en el
caso de organizaciones agrarias.
 Otras que se establezcan en las bases del concurso

Así mismo para la priorización de los sectores identificados se ha


tomado los siguientes criterios: Adopción de tecnologías, áreas de
riego, Índice de desarrollo humano, disponibilidad hídrica; además
se tiene en cuenta la predisposición por parte de los beneficiarios
al uso de tecnologías, ya que este es un factor muy importante
para la sostenibilidad del Programa. Entre otros parámetros se ha
tomado en cuenta rentabilidad del cultivo, mercado, vías de
acceso asociatividad, experiencia del agricultor en el manejo del
cultivo.

También se incluye en esta fase la elaboración y presentación de


los perfiles por parte de los Grupos de Gestión Empresarial,
evaluación y aprobación de los estudios a nivel de perfil,
incluyendo el plan de negocio según las normas del SNIP por
parte del Especialista en Sistema Nacional de Inversión Publica,
Especialista en Diseño de Sistema de Riego Tecnificado y la
viabilidad por parte de la OPI del GORE. Los estudios de
preinversión serán financiados de acuerdo al Artículo 19°
Incentivos Máximos del Reglamento de la Ley 28585 para la costa
y sierra.

Fase de Inversión, se inicia con la elaboración de los expedientes


técnicos de las obras que obtuvieron viabilidad de acuerdo al
SNIP, cuyo financiamiento total estará a cargo del GORE, y cuya
evaluación y aprobación estará a cargo del comité de evaluación
conformado por el Coordinador del Programa, Supervisor de
Obras de Riego Tecnificado, Especialista en Diseño de Sistema de
Riego Tecnificado y OPI del GORE. Seguidamente, viene la etapa
de ejecución y supervisión de los proyectos, una etapa de
capacitación donde los beneficiarios recibirán asistencia técnica en
riego tecnificado a cargo del Componente Fortalecimiento de
Capacidades de los Beneficiarios del Programa de Riego
Tecnificado, así como de las Empresas Proveedoras de riego
seleccionadas con experiencia en obras de infraestructura de riego
y riego tecnificado a nivel parcelario, quienes brindarán
capacitación en temas de operación y mantenimiento de los
sistemas de riego y finalmente una etapa de seguimiento de los
resultados del sub proyecto incluyendo su plan de negocio.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

El Programa tendrá un plazo de ejecución de 3 años para el logro de sus metas.


Dada el convenio con el PSI y la experiencia acumulada por el PSI durante más de
15 años en la ejecución de las actividades relacionadas con los Programas y
Componentes que conforman este programa, no se esperan inconvenientes que
no puedan ser superados durante la implementación y ejecución del Programa.

Para la implementación del Programa se requiere efectuar las actividades


siguientes:
a. Revisión de la Factibilidad y otorgamiento de la viabilidad al PIP.
b. Incorporación en el Plan de Adquisiciones del Gobierno
Regional Lambayeque, a través de la Gerencia Regional de
Agricultura Lambayeque las metas: Selección del Ejecutor y
Selección del Supervisor.
c. Implementación del Proceso de Selección del Contratista
encargado deformular el Diseño Definitivo, el Plan Operativo
(Expediente Técnico) y la ejecución de lasobras de instalación
de sistemas de riego tecnificado.
d. Implementación de bases para la selección para la supervisión
del Plan Operativo (Expediente Técnico) y la ejecución de las
obras que será a través del sistema de SUMA ALZADA.
e. Formulación y Aprobación del Diseño Definitivo, el Expediente Técnico.
f. Ejecución, recepción y liquidación de las obras
En el siguiente cuadro se muestra resumido la programación de actividades
previstas para la implementación del Programa de Inversión.
RONOGRAMA DE METAS FISICAS DEL PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO DE
LA REGION LAMBAYEQUE

Fuente: Elaboración propia

L. FINANCIAMIENTO

De acuerdo a las iniciativas por parte del Gobierno Regional Lambayeque en el


marco de la Ley 28585 Ley de Creación del Programa de Riego Tecnificado y su
Reglamento y modificatorias, Ordenanza Regional viene planificando y
promoviendo la ejecución del Programa de Riego Tecnificado de la Región
Lambayeque, coordinando con las organizaciones agrarias de riego, las cuales a
través de los grupos de productores financiaran las contrapartidas para la
ejecución de los proyecto de riego tecnificado.

UNIDAD DE COSTO
ITEM COMPONENTE CANTIDAD COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO

EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DE


1 Meses 21 862,451.42 0.00 10,349,417.08 7,762,062.81 18,111,479.89
RIEGO TECNIFICADO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
2 LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA Meses 22 15,071.80 0.00 153,992.76 177,586.74 331,579.50
REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA


3 Meses 36 39,058.40 650,958.31 400,311.97 354,831.97 1,406,102.25
DE RIEGO TECNIFICADO

COSTO TOTAL 650,958.31 10,903,721.81 8,294,481.52 19,849,161.64

M. MARCO LOGICO DEL PROGRAMA


MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Contribución al desarrollo socio


Reducción de 3% de los niveles de Reportes anuales del Se mantiene el equilibrio
FIN económico de la población de los valles
pobreza rural en la región Lambayeque. I.N.E.I. macroeconómico en el país.
PROPÓSITO agrícolas de la Región Lambayeque

La ejecución de los proyectos de riego


Los agricultores de la Región Reportes estadísticos
tecnificado han permitido el incremento de No se producen fenómenos climáticos
Lambayeque reciben un adecuado anuales de la Gerencia
15% de la productividad de los cultivos en adversos para la agricultura.
servicio de agua para riego Regional de Agricultura.
las zonas de intervención.

Los agricultores beneficiarios cuentan


Al término del programa se han Reportes de las con financiamiento para asumir la
Ejecución del programa regional de
1 incorporando 870.57 has con tecnificación Autoridades Locales de contrapartida requerida para la
riego tecnificado.
de riego en la región. Agua en la región. ejecución de los proyectos de riego
tecnificado.

Fortalecimiento de capacidades de Al término del programa 1,465 agricultores


Reportes de las Agencias Los agricultores beneficiarios adoptan
los agricultores beneficiarios del han recibido transferencia tecnológica en
2 Agrarias de la Gerencia las técnicas de manejo de los sistemas
programa de riego tecnificado. implementación y uso de sistemas de
Regional de Agricultura. de riego tecnificado.
riego tecnificado.

Formulación de 01 Plan Operativo para la


adecuada organización y gestión del
COMPONENTES

Reportes de la Unidad
programa de riego tecnificado durante 36 Los agricultores y directivos de las
Ejecutora del Programa.
meses. Comisiones de Regantes y Juntas de
Organización y gestión del programa
3 Usuarios están interesados en la
regional de riego tecnificado Reportes de las Juntas de
Difusión del programa de riego tecnificado ejecución del programa regional de
Usuarios y Comisiones de
en 30 Comisión de Regantes de las 5 riego tecnificado.
Regantes.
Juntas de Usuarios de la región,
sensibilizando a 45,271 agricultores.

22 proyectos de riego tecnificado


Formulación y ejecución de
ejecutados en 21 meses (S/. 13'301,111).
1a proyectos de riego tecnificado en la
Organización y gestión del programa en
región.
36 meses (S/. 1'278,747.75).

Transferencia tecnológica para


1,465 agricultores beneficiados con
agricultores beneficiarios de los
2a transferencia tecnológica durante 22
valles Chancay - Lambayeque,
meses (S/. 331,579.50).
Motupe, Zaña, La Leche y Olmos.
Se cuenta financiamiento para la
Reportes de la Unidad
ejecución del programa de riego
Ejecutora del Programa.
tecnificado.
Formulación de Plan Operativo,
Organización y gestión del programa en
ACCIONES

3a Organización y Gestión del Programa


36 meses (S/. 1'284,812.25)
de Riego Tecnificado.

Sensibilización y difusión del


Programa Regional de Riego en los Cobertura de 19 sectores de riego en la
3b
valles Motupe, Zaña, La Leche y región en 8 meses (S/. 121,290.00).
Olmos.

Fuente: Elaboración equipo Consultor


DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE: INSTALACION
DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA
PRODUCCION I PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION DE
LAMBAYEQUE
ADMINISTRACIÓN DEL PROYETO

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

A. INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto: “INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO


PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS
CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE”
Patrocinador ING RICARDO ROMERO RENTERIA GERENTE REG DE AGRICULTURA

Fecha de Presentación: 01/01/2009

HISTORIAL DE VERSIONES
VERSION PRESENTADO POR FECHA

1.0 Maquerhua alanguia 18/09/2018


alfredo
Cahuana contreras
rosmary
Pinto Quispe Karla

Autorizado por Propietario del Proyecto: MANUEL SUAREZ COLLAZOS

B. ANTECEDENTES
La importación de tecnología de riego se ha implementado desde la década de los 90
La política peruana ha establecido medidas para el desarrollo de Lam actividad agrícola en
zonas con pobreza

C. JUSTIFICACION DEL PROYECTO


Los agricultores de la región Lambayeque reciben un deficiente servicio de agua para
riego. Este problema es causado principalmente por la insuficiente disponibilidad de agua
para el riego de los cultivos en la región, por los inadecuados métodos de riego y deficiente
gestión del agua para riego. Este problema afecta a la gran mayoría de los agricultores de
la región Lambayeque, incluso en el único valle regulado de la región como es el chancay -
Lambayeque; sin embargo, es más evidente en los valles no regulados como son zaña,
motupe, olmos y la leche.
D. REQUISITOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES, DESEOS Y
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE, PATROCINADOR Y DEMAS INTERESADOS
D1. Funcionales
 La mejora de la gestión del agua para el riego
 El fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios

D2. Técnicos
 Asistencia técnica en agricultura en riego
 Asistencia técnica en riego tecnificado

E. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS


E1. Objetivos estratégicos a los que contribuirá el Proyecto
 Contribución al desarrollo socio económico de la población de los valles agrícolas
de la Región Lambayeque

E2. Objetivos del Proyecto


 demostrar que la agricultura irrigada con sistemas de riego tecnificado parcelarios
permite aumentar la disponibilidad del agua de riego por el mejoramiento de la
eficiencia de aplicación de agua, la adaptación de cultivos exportables, el uso más
intensivo de la tierra y en algunos casos la reducción de los costos de producción,
incrementando la producción y productividad de los cultivos y por ende mejorar la
rentabilidad de dicha actividad
 lograr un efecto multiplicador de la tecnificación del riego parcelario en la región
(adopción creciente de los métodos de riego tecnificado parcelario por los
agricultores de la región).

F. GERENTE DEL PROYECTO Y SU NIVEL DE AUTORIDAD


Nombre del Gerente del Proyecto
Alfredo Maquerhua Alaguia
Responsabilidades principales
 Elaborar el Plan del Proyecto y asegurar que se cumpla lo establecido.
 Llevar a cabo labores de seguimiento y control: Reportar periódicamente la
situación del proyecto, actualizar periódicamente el Plan del Proyecto.
 Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el alcance, costo o plazo
comprometidos.
 Asegurar la integridad y calidad de los entregables generados en el proyecto.
Atribuciones principales
 Tendrá la suficiente autoridad y atribución como para resolver los conflictos que
puedan poner en riesgo y los objetivos y metas del proyecto.

G. RESTRICCIONES DE LA ORGANIZACIÓN
 El presupuesto no podrá SE UTILIZADO PARA OTROS FINES

H. SUPUESTOS (ASUNCIONES) DE LA ORGANIZACIÓN


 La empresa tendrá documentado su requerimiento
 Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarán a los plazos
establecidos en el Plan del Proyecto.

I. PRESUPUESTO
I1.- Costos estimados del Proyecto
 PIP(s) sin registro - Monto Global 18,111,480.00
I2.- Beneficios esperados
 Para determinar el VNP se ha realizado el análisis de costos de producción
considerando los rendimientos promedio de los cultivos de la zona en estudio con la
aplicación de una tecnología media, se ha tenido en cuenta también el número de
hectáreas cultivadas, el precio de venta en chacra del producto por Kg,

J. PROGRAMA DE HITOS

K. INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PROYECTO, ROLES.


Nombre Rol
RICARDO ROMERO RENTERIA Patrocinador
Maquerhua Alanguia Alfredo Gerente

L. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN


Nombre Cargo Firma Fecha
RICARDO ROMERO Patrocinador 01/01/2009
RENTERIA
Alfredo Maquerhua Alanguia Gerente del 01/01/2009
proyecto

CHACON GONZALES PATROCINADOR 01/001/2009


2. DECLARACION DE ALCANCE DEL PROYECTO

DECLARACIÓN DE ALCANCE
CÓDIGO FGPR-004 versión
1.0
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
DE LOS CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE
GERENTE: Maquerhua Aalguia Alfredo.
Cahuana Contreras Rosmary FECHA 10 10 18
PREPARADO POR:
Pinto Quispe Karla FECHA 10 10 18
REVISADO POR:
Maquerhua Aalguia Alfredo. FECHA 10 10 18
APROBADO POR:

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO


1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN (Beneficios que tendrá la organización una vez que el
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) producto del proyecto esté operativo o sea entregado)
1.1. Mejorar la calidad de riego en la 2.1. Operación continúa y uniforme.
comunidades de lamayeque .

1.2. Mejorar la calidad de produccion agricola 2.2. Mejor trabajo en el proceso siguiente
(Cristalización).

1.3. Mantener la infraestructura adecuada, que 2.3. Mejor supervisión.


permita la operación continua y eficiente de los
procesos fabriles.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO


(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

Los agricultores de la Región Lambayeque reciben un adecuado servicio de agua


para riego.

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO


(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

Ejecución del programa regional de riego tecnificado.


Fortalecimiento de capacidades de los agricultores beneficiarios del
programa de riego tecnificado.
Organización y gestión del programa regional de riego tecnificado
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO


(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)

Ejecución del Programa de Riego Tecnificado


Este componente está orientado a la introducción de tecnologías modernas de riego entre los
pequeños y medianos agricultores. Por ello, mediante el Programa Regional de Riego
Tecnificado, se busca difundir las nuevas técnicas de riego a nivel de parcela, mediante el
financiamiento parcial del Gobierno Regional para la implementación de sistemas de riego
tecnificado (por goteo) y donde participan los agricultores beneficiarios con el cofinanciamiento
de su aporte propio.

Las tecnologías de riego que se instalarán serán las de riego presurizado a nivel de obras
comunes (públicas) que serán asumidas por el Estado en su totalidad, correspondiendo a los
agricultores el 50% para la costa y 80% para sierra (en la sierra si el área por beneficiario es
menor a dos
(02) ha., el aporte del Estado será el 100%), en lo correspondiente al aporte de la inversión
referida al suministro e instalación de riego tecnificado parcelario, que será en contrapartida con
el Estado. Los sistemas de riego presurizado más frecuentes son: goteo, micro aspersión y
aspersión.

En el caso de riego presurizado, el programa contempla el financiamiento de Unidad de bombeo


(bombas sumergibles, electrobombas, motobombas, bombas, monoblock acopladas a motores
diesel o motores eléctricos), obras civiles (estructuras de captación, control, desarenador,
reservorios, caseta de bombeo, excavación y tapado de zanjas, cajas de protección para
válvulas de campo, dados de anclaje, entre otras obras civiles menores), elementos de riego
(cabezal de control y filtrado, manifold de entrada y salida, válvulas de paso, regulación, control
y protección, medidor de caudal, manómetros, dosificador de fertilizantes, aspersores, micro
aspersores, mangueras de goteo, cintas de riego, hidrantes de riego, sistema de
automatización, válvulas hidráulicas, sistema de mando hidráulico; tuberías de conducción y
distribución. Se ha proyectado implementar a un total de 1,016.07 ha. Involucrando directamente
a 1,275 agricultores.

Población objetivo
El componente está dirigido a todos los agricultores de los valles pertenecientes a la región. Sin
embargo, debido a las limitaciones presupuestales anuales del Gobierno Regional, se atenderá
a un máximo de 1,016.07 ha. Aproximadamente 1,275 agricultores que significan alrededor de
1,275 familias.

Estrategia de ejecución
El componente considera la aplicación de incentivos para implementar proyectos de riego
tecnificado, lo que beneficiará a los pequeños y medianos agricultores vinculados y agrupados
por sistemas comunes de riego, ubicados en los valles de la Región.

Periodo de Ejecución
El periodo establecido para la ejecución de todas las actividades de este componente, se ha
estimado en 21 meses.
3. REGISTRO DE INTERESADOS

REGISTRO DE INTERESADOS
CÓDIGO FGPR-002 versión 1.0

PROYECTO INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y


PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE
PREPARADO POR: Alfredo Maquerhua Alanguia FECHA 15 10 18
REVISADO POR: Rosmary Cahuana Contreras FECHA 15 10 18
APROBADO POR: Karla Pinto Quispe FECHA 15 10 18
Requerimient
Nombre Influencia
Organización Cargo Información de os sobre el Influencia sobre Tipo de interés
sy
contacto producto I P E S C
Apellido
s
Jaime GOBIERNO Jefe de jcabellos@azucarper ejecuta F F F Fase de Inicio, Control del
Cabellos REGIONAl División de u.c om.pe planificación y cierre Proceso, Logro
Vargas Elaboración de
objetivos
estratégicos
Wilfredo PSI representante wvillanueva@azucar control F F F Fase de Inicio, Control de Proceso,
Villanueva (Programa per u.com.pe planificación y cierre Indicadores
Arévalo Subsectorial de inter
Irrigaciones nos de Gestión.
Humbert Juntas de REPRESENT hmendizabal@coazuc observa F F Fase de Inicio, y Cierre control
o Usuarios ANTE ar
Mendiza de la .com.pe
bal Región
Lozada Lambayeq
ue

Miguel Agricultore REPRESENT mgonzalez@coazuca observa F F F Fase de Inicio, beneficiado


Gonzalez s ANTE r.c om.pe Planificación y
Valdivia ejecución.

Influencia I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control;


F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja.
4. GESTION DE PLANES

4.1 PLAN DE GESTION DE ALCANCE

Instalacion de sistema de riego tecnificado para


NOMBRE DEL PROYECTO: incrementar la productividad y producción de los
cultivos en la región Lambayeque
CÓDIGO DEL PROYECTO: 116806
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Marilu Chacon Gonzales
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2017

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
18/09/2018 001-AP Alcance del Proyecto Rosmary Cahuana
Contreras

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO


¿Cuál es el objetivo de este documento?
El problema central se ha definido como los agricultores de la Region Lambayeque reciben
un deficiente servicio de agua para riego, este problema es causado principalmente por la
insufciente disponibilidad de agua para el riego de los cultivos en la region

ESTRUCTURA DE LA EDT / WBS

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES


Aceptacion de Informes
Aceptacion de Reportes

Nombre Cargo Firma Fecha


Ricardo Romero Iniciador/Patrocinador del 18/09/2018
Proyecto
Marilu Chacon Director del Proyecto 18/09/2018

4.2 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO


TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA
NOMBRE DEL PROYECTO:
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS
EN LA REGION LAMBAYEQUE
CÓDIGO DEL PROYECTO: 116806
DIRECTOR DEL PROYECTO: CHACON GONZALES
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2017

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
19/10/18 c-045 Medidores de caudal Karla pinto

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO


¿Cuál es el objetivo de este documento?
Es hacer una lsta para tener claro todos los instrumentos que vamos a necesitar para
realizar el proyecto

ACOPIO DE LOS REQUISITOS


Unidad de presión - los emisores
Cabezal de riego
Tuberías de conducción
Laterales de riego

CLASIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS


Riego por aspersión
Riego microaspersion
Riesgo goteo

Nombre Cargo Firma Fecha


Iniciador/Patrocinador del Proyecto

4.3 PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA

Instalación de sistemas de riego tecnificado para


NOMBRE DEL PROYECTO: implementar la producción y productividad de los
cultivos en la región Lambayeque
CÓDIGO DEL PROYECTO: 116806
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Marilú Chacón Gonzales
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2017

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
18/09/2018 002-AP Cronograma del Proyecto Rosmary Cahuana
Contreras

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO


¿Cuál es el objetivo de este documento?
Establecer la metodología, herramientas, reportes, formatos para la planificación,
evaluación, control y seguimiento del cronograma del proyecto Instalación de sistemas de
riego tecnificado para implementar la producción y productividad de los cultivos en la región
Lambayeque

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Distribución por Actividades

REPORTE Y FORMATO DEL CRONOGRAMA


36 meses

APROBACIÓN

Nombre Cargo Firma Fecha


Ricardo Romero Iniciador/Patrocinador del 18/09/2018
Proyecto

Marilu Chacon Director del Proyecto 18/09/2018


4.4 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO


TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA
NOMBRE DEL PROYECTO:
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS
EN LA REGION LAMBAYEQUE”
CÓDIGO DEL PROYECTO: 116806
DIRECTOR DEL PROYECTO: CHACON GONZALES
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2017

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
18/09/2018 C0001-CP PLAN DE CALIDAD 001 ALFREDO
MAQUERHUA

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO


¿Cuál es el objetivo de este documento?
El presente documento tiene como objetivo la planificación control y seguimiento del
aspecto de la calidad del proyecto instalación de sistemas de riego tecnificado para
incrementar la producción y productividad de los cultivos en la region lambayeque

ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Rol 1 gerente Delimitar el aspecto a evaluar

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD


Factor de calidad relevante
Satisfacción del agricultor que a futuro empleé el riego tecnificado en el departamento
de lambayeque

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


Objetivo de la calidad
Medir el nivel se satisfacción de los agricultores con el proyecto

ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD


Metrica a utilizar
Será número de quejas por averías sobre el total de agricultores que son beneficiados

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD


Frecuencia de monitoreo de resultados
La frecuencia será mensual

Nombre Cargo Firma Fecha


Ricardo romero Iniciador/Patrocinador del 18/09/2018
Proyecto

Marilu chacon Director del Proyecto 18/09/2018


Gonzales

4.5 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO


TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA
NOMBRE DEL PROYECTO:
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS
EN LA REGION LAMBAYEQUE”
CÓDIGO DEL PROYECTO: 116806
DIRECTOR DEL PROYECTO: CHACON GONZALES
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2017

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
18/09/2018 00001-AP Plan de adquisiciones Alfredo maquerhua

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO


¿Cuál es el objetivo de este documento?

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer las responsabilidades y


documentación probatoria de las adquisiciones que se harán dentro de la vida útil del
proyecto para así establecer posibles medidas para la obtención de los mismos .

AUTORIDAD PARA LAS ADQUISICIONES

Se necesita aprobación de la dirección central previa evaluación de prioridad o necesidad de los


bienes o servicios a adquirir

ROLES Y RESPONSABILIDADES
DIRECTOR DEL PROYECTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
1. – CHACON GONZALES 1. –aprobación de compras
2. – 2. –
3. – 3. –
4. – 4. –
5. – 5. –
DOCUMENTOS ESTÁNDARES PARA LAS ADQUISICIONES
1. –FACTURAS
2. –BOLETAS
3. –COMPROBANTES
4. –PROFORMAS
5. –CONTRATOS DE COMPRA

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES PARA LAS ADQUISICIONES


1. –PROCEDIMEINTO DE COMPRA
2. –PROCEDIMEINTO DE COTIZACIONES
3. –
4. –
5. –

TIPOS DE CONTRATOS
1. –POR TERCEROS
2. –RDR
3. –
4. –
5. –

CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIO PONDERACIÓN
CALIDAD 50%

PRECIO 30%

CANTIDAD 10%

DURACION 20%

%
100 %

RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES


ACCIONES COMTEMPLADAS EN LA NORMA Y REGLMENTO INTERNO

Nombre Cargo Firma Fecha


Ricardo romero Iniciador/Patrocinador del 18/09/2018
Proyecto

Marilu chacon Director del Proyecto 18/09/2018


Gonzales
5. ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO (ETD)

INSTALACION DE SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCION I
PRODUCTIVIDAD DE LOS
CULTIVOS EN LA REGION DE
LAMBAYEQUE

FORTALECIMINETO DE
EJECUCION DEL PROGRAMA CAPACIDADES DE LOS ORGANIZACION Y GESTION DEL
REGIONAL DE RIEGO AGRICULTORES BENEFICIARIOS PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO
TECNIFICADO DEL PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO
TECNIFICADO

Asistencia técnica sobre las obras Difusión del Programa de Riego


Fase de Pre inversión
comunes de riego tecnificado Tecnificado.

Sensibilización en tecnificación del


Asistencia técnica en agricultura riego (uso de parcelas existentes
JUNTA USUARIOS ZAÑA
de riego con sistemas de riego tecnificado
como áreas demostrativas).

Promover la formación de grupos


Promoción de la agricultura con
JUNTA USUARIOS LA LECHE con agricultores motivados y con
riego tecnificado
potencial.

Apoyar la elaboración de Perfiles


Mejora de la gestión de agua para
JUNTA USUARIOS MOTUPE de los Proyectos y Planes de
riego
Negocios.

JUNTA USUARIOS OLMOS


6. GESTION DEL CGRONOGRAMA DE TIEMPO
6.1 HITOS

• INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION I


Nombre del Proyecto:
PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION DE LAMBAYEQUE
Preparado por: Maquerhua Alanguia Alfredo
Fecha: 25/10/2018

Componente Hitos WBS Fecha Descripción


Diseños de planos Entrega Formal de
Componente A
Implementacion 25/03/2018 Planos de Diseño y
Control
Ejecucion de Req. Adquisiciones – Orden de Compra para
Compnente A 22/04/2018
compras Equipos Adquiridos Proveedor
Compnente A Inicio trabajos por Req. servicios y Orden de Compra para
22/04/2018
parte de la empresa contrataciones Proveedor y entrega
contratista de Buena pro
Req. Adquisiciones – Orden de Compra para
Componente B 22/04/2018
Servicios Adquiridos Proveedor
Componente B Req. Adquisiciones – Orden de Compra para
22/04/2018
Servicios Adquiridos Proveedor
Equipamiento del
Componente B
Implementación 10/05/2019 Sistema montado en
campo
Software del Sistema
Componente B
instalado en Servidor y
Implementación 30/06/2019
Estación de
Ingeniería
Componente C Conexión Eléctrica a todo
Implementación 15/06/2019 el equipamiento
del Proyecto
Componente C Arranque del Sistema – Puesta en Marcha del
30/06/20120
Puesta en Marcha Sistema Supervisorio
Gestión de Proyectos –
Cierre del Proyecto 10/08/20120 Fin del Proyecto
Proceso de Cierre
Comentarios:

Ninguno

Revisado por: Gerente General Autorizado por: Superintendente de Fabrica


Fecha: Fecha: 21/03/2009
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
CODIGO
VERSION
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA
PROYECTO
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE
PREPARADO POR: Alfredo Maquerhua Alanguia FECHA:
REVISADO POR: Rosmary Cahuana Contreras FECHA:
APROBADO POR: Karla Pinto Quispe FECHA:

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto
- Gobierno Regional Lambayeque: Números de beneficiarios: preferencia por grupos
de agricultores respecto de agricultores individuales.
- Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI: Promover la capacitación y
fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, en materia de riego tecnificado.
- Los Beneficiarios: Tener regularizado el documento correspondiente del uso del
agua o acreditación de la disponibilidad del recurso hídrico

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de
cargos en el proyecto:
- El Gerente del Proyecto es designado sucesor del Consultor en caso de
ausencia de éste.

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto

Los participantes de las organizaciones de usuarios de agua de riego verán en el Programa


una gran oportunidad para recibir información y conocimientos en materia de riego
tecnificado, ya que lo que se promueve es el reemplazo progresivo de los sistemas de riego
tradicionales en el sector agrícola en general. La ejecución del Programa de Inversiones,
ayudaría a incrementar los rendimientos de los cultivos trayendo consigo un incremento en
la producción y productividad haciendo un uso eficiente del recurso hídrico a nivel
parcelario.

Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del proyecto.

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto

Se ha podido apreciar una significativa participación de los agricultores que han sido
beneficiarios de este Programa, principalmente en lo que se refiere al aporte económico
que ha sido creciente para financiar parte del costo total de inversión de la implementación
de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas; así como, en la implementación de sus
planes de negocios asociados a cadenas productivas consolidadas con cultivos de alta
rentabilidad.
El Estado financiara el cien por ciento (100%) del costo del suministro, construcción e
instalación de los componentes comunes del sistema de riego.
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA


NOMBRE DEL PROYECTO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS
CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE
PRODUCTO O SERVICIO A
CONTRATAR: Sistema de riego

1.- DESCRIPCION GENERAL

 Arcos de riego
 Red de distribución de PVC
 Cabezal de riego
 Sitema de control
 Sistema de fertilización

2.- ALCANCE DEL PROYECTO

beneficiará a los pequeños y medianos agricultores vinculados y agrupados por sistemas comunes
de riego, ubicados en los valles de la Región

ITEM DESCRIPCION NORMA Y/O ESTANDAR ALCANCE


Valvulas Manual o automatica
Tubos PVC Hidraulico
Goteros
medidores de
caudales Hidrometros, caudalímetros
Equipos de
fertilizacion curvas de funcionamiento
Electrobombas

3.- DE LA ENTREGA DE
PROPUESTAS

3.- ESTIMACION DE TIEMPOS Y COSTOS

PLAZO
21 meses

PRECIO BASE

650,958.31

4.- CRITERIOS DE ACEPTACION

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los entregables que cumplirán con
ese requisito y su criterio de aceptación.

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
(incluir ENTREGABLE (cumple con el requisito y su criterio de
N. REQUISITO
parámetro que aceptación)
exigirán al
vendedor)

de baja
densidad y
1 flexible en
Tubería PVC diámetros de SI CUMPLE
12, 16 o 20
mm
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Proyecto: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA


PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION
LAMBAYEQUE
Cliente:
Fecha:

Participantes:
- Gobierno Regional Lambayeque
- Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI
del Ministerio de Agricultura y Riego
- Juntas de Usuarios de Olmos, Motupe, La
Leche, Chancay – Lambayeque y Zaña

_____________________________________________________________________
Argumento
Promover la ejecución del programa de riego tecnificado en la Región Lambayeque.

Proveer el servicio de transferencia de tecnología a los beneficiarios del programa de riego tecnificado para
mejorar técnicas de riego y tecnología de producción y mejora de la gestión del agua de riego.

Realizar la Organización y Gestión del programa de riego tecnificado.

firma firma

ACTA DE ACEPTACION DEL PRESUPUESTO


(De los entregables producidos por el proyecto)

Proyecto: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA


PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE

Cliente:
Fecha:

Participantes:
Operación y mantenimiento de las obras de los PIP

Argumento:
El financiamiento de los costos de O&M será íntegramente a cargo de los GGERT, con seguimiento dela GRA
y PSI.

Firmas Firmas

ACTA DE ACEPTACION DEL CRONOGRAMA


(De los entregables producidos por el proyecto)

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA INCREMENTAR LA


Proyecto: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN LA REGION LAMBAYEQUE
Cliente:
Fecha:

Participantes:
Seguimiento de los resultados del proyecto, de la implementación del plan de negocio y mitigación
ambiental

Argumento:
Utilizando la ficha de seguimiento de los proyectos.

Una vez finalizadas las obras de riego tecnificado, se determinará las medidas de mitigación ambiental
ejecutadas. Para ello se utilizará la ficha de reporte ambiental final(RAF).

Firmas Firmas

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